|
Расширенный поиск
Закон Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК
Документ имеет не последнюю редакцию.
| Нижегородская область |—————————————————————————————|43,4 |—————————————————————————————| | Удмуртская Республика |————————————————————————|36,3 |————————————————————————| | Ульяновская область |————————————————————————|34,9 |————————————————————————| | Пензенская область |——————————————————————|31,7 |——————————————————————| | Республика Мордовия |——————————————————————|31,6 |——————————————————————| | Республика Марий Эл |————————————————————|29,9 |————————————————————| | Республика Башкортостан |———————————————————|28,4 |———————————————————| | Саратовская область |—————————————————|25,3 |—————————————————| | Оренбургская область |——————————|17,1 |——————————| | Пермский край |—————————|16,9 |—————————| | Кировская область |———————|11,6 |———————| | Рис. 2. Плотность населения России, Приволжского федерального округа и субъектов Приволжского федерального округа (человек на 1 кв. км; данные по административной территории даны по состоянию на 01.01.2011) Рис. 3 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 3. Годовая динамика показателя численности зарегистрированного прибывшего и выбывшего населения по Пермскому краю (чел.) В 2011 году методика учета мигрантов изменилась (в расчет включаются мигранты, прибывшие на территорию края на срок 9 месяцев и более). Рис. 4 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 4. Ежемесячная динамика показателя численности выбывших и зарегистрированных, прибывших в Пермский край (январь 2010 г. - июнь 2012 г., чел.) Сальдо международной миграции по Пермскому краю в разрезе уровней образования в 2008-2011 гг. чел. 600 | | 400 | 347 | |——| 58 200 | |//| |——| | |//| |//| 0 |—|——|——|——|——|———|——|——|——|——|———|——|——|——|——|———|——|——|——|——|—— | | |XX|OO|//| | |XX|OO|//| | |XX|OO| | |XX|OO| -200 | | |XX|OO|//| | |XX|OO|//| | |XX|OO| |——|——|——| | | |XX|OO|//| | |XX|OO|//| | |——|——| -71 -81 -400 | | |XX|OO|//| | |——|OO|//| |——| -344 -120 | | |XX|OO|//| |——| |OO|//| -428 -600 | | |XX|OO|//| -565 |OO|——| -363 | |——|XX|OO|//| -425|——|-698 |——| |——| -800 |-700|——|OO|//| -744 | | 2008 |OO| 2010 | -825|OO|//| |——| |——| -1000 | |——|//| |——| |——| | -1050|——| |XX| 2009 |//| 2011 -1200 | -1163 |——| |——| | -1400 | Высшее Ср. проф. Основное Начальное образование образование (среднее) общее образование и образование не имеющие образования Источник информации: Пермьстат Рис. 5. Динамика показателя сальдо международной миграции в Пермском крае по уровню образования в 2008-2011 гг. (чел.) Увеличение оттока людей с высшим образованием и специалистов за рубеж - фактор риска потери высокого человеческого потенциала (социальной и технической культуры, экономической активности территории). Рис. 6 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 6. Динамика показателя "Ожидаемая продолжительности жизни населения при рождении" в сравнении по Пермскому краю, Приволжскому федеральному округу и России (годы) Рис. 7 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 7. Отношение фиксированного потребительского набора товаров к средней заработной плате (%, левая шкала): "обязательные" расходы на человека в Пермском крае выше Доступность жилья (правая шкала): до кризиса стоимость 1 кв. м жилья выражалась в 3-4 ежемесячных доходах пермяков, с середины 2009 года стоимость 1 кв. м жилья составляет 2-2,5 ежемесячного дохода. Рис. 8 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 8. Сравнение динамики реальной заработной платы по Пермскому краю и России накопленным итогом к 2005 году (среднемесячная зарплата Пермского края в 2005 г. = 100%) Рис. 9 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 9. Динамика соотношения доходов 10% наиболее обеспеченного и 10% наименее обеспеченного населения по Российской Федерации и Пермскому краю Обеспеченность населения легковыми автомобилями Рис. 10 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рост обеспеченности населения легковыми автомобилями ед./1000| 350 населения| | |———| | 300 235,0|XXX| | 254,0 |XXX|———| | |———| |XXX|\\\|———|———| 203,0| 250 | |———|XXX|\\\|OOO|...| |———| | | |///|XXX|\\\|OOO|...|———|***| | | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|———|| 200 |———| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV|| |\\\| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV|| 132,4 |\\\| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV|| 150 |———|113,4 |\\\| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV|| | |———| |\\\|———|———| 102,8 | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV|| | |///|———|\\\|OOO|...|———|———|———| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV|| 100 | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV|| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV|| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV|| 50 | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV|| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV| | |///|XXX|\\\|OOO|...|+++|***|VVV|| —|———|———|———|———|———|———|———|———|———|||———|———|———|———|———|———|———|———|———|| 0 2000 2001 |——| |——| | | Российская Федерация |//| Приволжский федеральный округ |——| |——| |——| |——| |XX| Свердловская область |\\| Самарская область |——| |——| |——| |——| |OO| Республика Башкортостан |..| Челябинская область |——| |——| |——| |——| |++| Республика Татарстан |**| Нижегородская область |——| |——| |——| |VV| Пермский край |——| Источник информации: Пермьстат, Росстат Рис. 10. Обеспеченность населения Пермского края легковыми автомобилями В 2000-2011 гг. обеспеченность населения Пермского края автомобилями выросла пропорционально росту в Российской Федерации и Приволжском федеральном округе. Рис. 11 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 11. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда в сравнении с общероссийскими тенденциями Рис. 12 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 12. Динамика ввода жилья на 1000 чел. в сравнении с Российской Федерацией, Приволжским федеральным округом, регионами-конкурентами Рис. 13 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 13. Динамика показателя "Удельной вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда" в 2000-2010 гг. по Пермскому краю и Приволжскому федеральному округу Рис. 14 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 14. Динамика показателя "Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования" по России, Приволжскому федеральному округу и Пермскому краю (км дорог на 1000 кв. км) в 2000-2010 гг. и сравнение значений показателя по субъектам Приволжского федерального округа на 01.01.2011 Рис. 15 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 15. Динамика преступности в Пермском крае (случаев на 10 тыс. населения, 2000-2011 гг.) Макропоказатели социального развития Пермского края тыс. руб./чел. 14000 | | | |—| 12000 | |o| | |—| |O| | |—| |/| |O| 10000 | | | |/| |O|—| | |—| |—| |—| |—| |—| | |—|/|—|O|V|—| | | | |O| | | |—| | | |—| |O| | |.|/|X|O|V|(| 8000 ||—| |—| | | |—| |O| | |—|—| |O| | |—|/| |O| | |.|/|X|O|V|(| || | |O| | | |/| |O|—| | |.|/| |O| |—| | |.|/| |O|—|—| | |.|/|X|O|V|(| || | |—| |O| | |—|/|—|O|V|—| | |.|/|—|O|—|(| | |.|/|—|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| 6000 || |—|/| |O|—| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| || |.|/|—|O|V|—| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| || |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| 4000 || |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| || |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| || |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| 2000 || |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| || |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| || |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| 0 ||—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—|—|—|—|—|| |—| |—| | | Пермский край |O| Свердловская обл. |—| |—| |—| |—| |.| Респ. Башкортостан |V| Челябинская обл. |—| |—| |—| |—| |/| Респ. Татарстан |(| Нижегородская обл. |—| |—| |—| |X| Самарская обл. |—| Источник информации: Пермьстат, Росстат Рис. 16. Сравнение расходов консолидированных бюджетов регионов-конкурентов по статье расходов на образование в расчете на душу населения 3,50 | | | 3,00 | |—| |—| | | | |/| | |—| |—| |—|—| | |—|/|—| 2,50 | |—| |X| |—| |—| |—| |—|.| |—| | |.|—|—| | |.|/|X| ||—|.| |X|—|V|—| |—|.| |X| |—| | |.|—|X| | |.|/|X| |—|—| | |.|/|X| |—|—| || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|—|V|—| | |.|/|X|—|—|—| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| 2,00 || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| 1,50 || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| 1,00 || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| 0,50 || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| || |.| |X|O|V|(| | |.| |X|O|V|(| | |.|/|X|O|V|(| | |.|/|X| |V|(| | |.|/|X| |V|(| 0,00 ||—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—|—|—|—|—|| н/д н/д н/д н/д 2007 2008 2009 2010 2011 |—| |—| | | Пермский край |O| Свердловская область |—| |—| |—| |—| |.| Республика |V| Челябинская область |—| Башкортостан |—| |—| |—| |/| Республика Татарстан |(| Нижегородская область |—| |—| |—| |X| Самарская область |—| Источник информации: Пермьстат, Росстат Рис. 17. Сравнение численности учащихся, приходящейся на одного занятого в сфере образования (учащихся/численность занятых по виду экономической деятельности "Образование") Большее число учащихся на одного занятого дополняется мелкоселенностью Пермского края: общая эффективность сети учреждений определяется эффективностью системы расселения. Рис. 18 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 18. Пермский край: динамика численности учащихся в расчете на одного занятого по виду экономической деятельности "Образование" и в расчете на одного учителя Резерв повышения эффективности - в самой системе образования. руб. 16000 | | | 14000 | | |—| |—|—| | |—| |—|+| |X|O| 12000 | |—| |V| | |+| |—|X|O| --| | |—| |V| |V| | |+| |/|X|O| |(| | |V| |—|V| |—|V| | |+| |/|X|O| |(| 10000 | |V| |—| |O|V| |—|—| |O|V| | |+| |/|X|O| |(| | |—|V| | | |O|V| | |+| |—| |O|V| | |+| |/|X|O| |(| | |—| |O|V| | |—|—|—| |O|V|—| | |+|—|/|—|O|V|—| | |+| |/|X|O| |(| 8000 | |V| |—|—| |O|V|—| | |+|.|/|—|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+| |/|X|O| |(| | |—|V| | |+|—| |—|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+| |/|X|O| |(| | |—| |O|V|—| | |+|.|—|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+| |/|X|O| |(| 6000 ||—|+| |O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+| |/|X|O| |(| || |+| |—|—|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+| |/|X|O| |(| || |+| |/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+| |/|X|O| |(| 4000 || |+| |/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+| |/|X|O| |(| || |+| |/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+| |/|X|O| |(| || |+| |/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+| |/|X|O| |(| 2000 || |+| |/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+| |/|X|O| |(| || |+| |/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+| |/|X|O| |(| || |+| |/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+|.|/|X|O|V|(| | |+| |/|X|O| |(| 0 ||—|—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—|—|—|—|—|—|| 2007 2008 2009 2010 2011 |—| |—| | | Нижегородская область |X| Республика Татарстан |—| |—| |—| |—| |+| Пермский край |O| Самарская область |—| |—| |—| |—| |.| Приволжский федеральный |V| Свердловская область |—| округ |—| |—| |—| |/| Республика Башкортостан |(| Челябинская область |—| |—| Источник информации: Пермьстат, Росстат Рис. 19. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений образования Наблюдается положительная динамика на фоне регионов-конкурентов. Рис. 20 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 20. Динамика среднесписочной численности работников по виду экономической деятельности "Образование", численности учащихся и населения края Рис. 21 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 21. Динамика обеспеченности населения Пермского края врачами и койко-местами В Пермском крае высокая нагрузка на врачей. 16000 | | | |—| 15000 | |—| |V| | |/| |V| | |/| |V| 14000 | |/|—| |V| | |—|/|X|—|V| | | |/|X|O|V| 13000 | |—| | |/|X|O|V| | |—| |V| | |/|X|O|V| | |V| |—|—| |V| | |/|X|O|V| 12000 | |V| | |/| |V| | |/|X|O|V| | |—| |V| | |/| |V| | |/|X|O|V| | |—| | |—| |V| | |/|—|—|V| | |/|X|O|V| 11000 | |V| | |/|—|—|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |—| |V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| 10000 | |/| |—|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/| | |V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |—|/|—| |V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| 9000 | |—| |—| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/| |V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/| |V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| 8000 | |/| |V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|—|—|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| 7000 | |—|/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| | |/|X|O|V| 6000 |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—| 2007 2008 2009 2010 2011 |—| |—| | | Нижегородская область |O| Республика Татарстан |—| |—| |—| |—| |/| Пермский край |V| Самарская область |—| |—| |—| |X| Республика Башкортостан |—| Источник информации: Пермьстат, Росстат Рис. 22. Сравнение динамики среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Рис. 23 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 23. Динамика младенческой смертности по Пермскому краю, Приволжскому федеральному округу и России в 2000-2011 гг. (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся) Рис. 24 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 24. Динамика смертности населения в трудоспособном возрасте по Пермскому краю, Приволжскому федеральному округу и России в 2000-2011 годах (умерших на 1000 человек населения в трудоспособном возрасте) Рис. 25 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 25. Динамика смертности населения по внешним причинам(1)> в 2008-2011 гг. (случаев на 100 тыс. человек) ——————————————————————————————————— (1) В число "внешних причин" входят: суициды, отравления алкоголем и наркотическими веществами с летальным исходом и т.д. Макропоказатели экономического развития Пермского края Рис. 26 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 26. Динамика валового регионального продукта на душу населения по России и Пермскому краю, место Пермского края по валовому региональному продукту в Российской Федерации Вследствие резкого сокращения объемов производства в калийной промышленности в начале 2009 года доля валового регионального продукта Пермского края в валовом внутреннем продукте России снизилась как в абсолютных значениях, так и в расчете на душу населения. Рис. 27 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 27. Структура валового регионального продукта края, 2010 г. (млн. руб., %) Рис. 28 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 28. Динамика индекса промышленного производства и инвестиций в основной капитал по Пермскому краю в 2000-2011 гг. Рис. 29 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 29. Динамика коэффициента экономической активности населения (%) и численности безработных, определенной по методологии Международной организации труда (тыс. чел.), в Пермском крае Рост численности населения трудоспособного возраста в условиях оптимизации экономической деятельности предприятий при сохранении существующего уровня деловой активности приведет к росту числа безработных. Рис. 30 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 30. Численность занятых и номинальная среднемесячная заработная плата в разрезе видов экономической деятельности по Пермскому краю в 2011 г. (размеры "пузырьков" соответствуют фонду оплаты труда) Таблица - Динамика соотношения объема инвестиций к прибыли в разрезе видов экономической деятельности по крупным и средним предприятиям Пермского края (2006-2011 гг.) |—————|——————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————| | Код |Наименование вида | 2006 год | 2011 год | |ОКВЭД| экономической |—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————| | | деятельности |Прибыль |Инвестиции|Отношение |Прибыль |Инвестиции|Отношение | | | |(убыток) |в основной| объема |(убыток) |в основной| объема | | | |до | капитал, |инвестиций|до | капитал, |инвестиций| | | |налогооб-|млн. руб. |к прибыли |налогооб-|млн. руб. |к прибыли | | | |ложения, | (1) | |ложения, | | | | | |млн. руб.| | |млн. руб.| | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | A |Сельское | 452,19 | 2089,89 | 4,62 | 1095,98| 2092,52 | 1,91 | | |хозяйство, охота и| | | | | | | | |лесное хозяйство | | | | | | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | C |Добыча полезных |25571,63 | 6667,30 | 0,26 | 44891,95| 20006,72 | 0,45 | | |ископаемых | | | | | | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | D |Обрабатывающие |42286,22 | 25359,47 | 0,60 |110102,22| 37987,26 | 0,35 | | |производства | | | | | | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | DF |Производство кокса|16565,50 | 959,21 | 0,06 | 38077,50| 5448,20 | 0,14 | | |и нефтепродуктов | | | | | | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | DG |Химическое |16030,96 | 22063,30 | 1,38 | 61702,30| 19405,00 | 0,31 | | |производство | | | | | | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | |Машиностроение(2) | 3274,58 | 3034,45 | 0,93 | 4057,30| 3370,40 | 0,83 | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | E |Производство и | 3442,16 | 5087,86 | 1,48 | -3620,74| 11070,32 | 3,06 | | |распределение | | | | | | | | |электроэнергии, | | | | | | | | |газа и воды | | | | | | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | F |Строительство | 773,17 | 1226,08 | 1,59 | 549,98| 6682,88 | 12,15 | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | G |Оптовая и | 2878,26 | 1025,01 | 0,36 | 4218,54| 2778,62 | 0,66 | | |розничная торговля| | | | | | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | H |Гостиницы и | 97,46 | 79,63 | 0,82 | 56,26| 24,30 | 0,43 | | |рестораны | | | | | | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | I |Транспорт и связь | 1860,46 | 10970,01 | 5,90 | 2193,10| 14560,52 | 6,64 | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | J |Финансовая | 243,61 | 1155,59 | 4,74 | -913,49| 3532,30 | 3,87 | | |деятельность | | | | | | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | K |Операции с | 1538,71 | 4365,73 | 2,84 | 683,11| 9661,76 | 14,14 | | |недвижимым | | | | | | | | |имуществом | | | | | | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | L |Государственное | 128,04 | 1391,66 | 10,87 | -0,22| 4363,96 |20018,16 | | |управление и | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | |военной | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | M |Образование | 5,58 | 992,14 | 177,90 | -5,70| 1683,66 | 295,64 | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | N |Здравоохранение и | 76,36 | 1468,32 | 19,23 | 35,85| 1408,98 | 39,30 | | |предоставление | | | | | | | | |социальных услуг | | | | | | | +-----+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ | O |Прочих | 53,05 | 724,99 | 13,67 | 112,10| 432,68 | 3,86 | | |коммунальных услуг| | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————| Источник информации: Пермьстат ——————————————————————————————————— (1) Инвестиции в основной капитал (за период с начала года) по крупным и средним предприятиям. (2) Суммарный показатель по подразделам видов экономической деятельности "Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)", "Производство транспортных средств и оборудования", "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования". Рис. 31 в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Рис. 31. Структура экономики Пермского края: налоги млрд. руб. млрд. руб. 200 | | |—————| 180 | |—————| |192,6| 120 | | |181,4| | | | 106,9 160 | | | | | | |———| | | | | |139,6 100 | |XXX| 140 | | | | |—————| | |XXX| | | | | |/////| | |XXX| 120 | | | | |/////| 80 | |XXX| | | | | |/////| | 62,8 |XXX| 100 | | | 92,4 | |/////| | |———| |XXX|59,7 | | |—————| | |/////| 60 | 55,0 |XXX| |XXX|———| 80 | | |/////| | |/////| | ----| |XXX| |XXX|VVV| | | |/////| | |/////| | | | |XXX| |XXX|VVV| 60 | | |/////| | |/////| 40 | | | |XXX|28,8 |XXX|VVV| | | |/////| | |/////| | | | |XXX|———| |XXX|VVV| 40 | | |/////| | |/////| | | | |XXX|VVV| |XXX|VVV| | | |/////| | |/////| 20 | | |6,3|XXX|VVV| 5,2|XXX|VVV| 20 | | |/////| | |/////| | | |———|XXX|VVV| 0,6|———|XXX|VVV| | | |/////| | |/////| | | |///|XXX|VVV| |———|///|XXX|VVV| 0 |—|—————|—————|—|—|—————|—————|—| 0 |—|———|———|———|———|—|—|———|———|———|———|—| Пермский край Свердловская Пермский край Свердловская обл. область |—| |—| |—| | | НДПИ (фед.) |X| НП (рег.) | | Поступило всего (во все уровни |—| |—| |—| бюджетной системы) |—| |—| |—| |/| НП (фед.) |V| НДФЛ |/| Поступило в консолидированный |—| |—| |—| бюджет субъекта Рис. 32. Сравнение налоговых поступлений по субъектам Российской Федерации (2011 год) Из-за "сырьевой" структуры экономики Пермского края существенная часть собранных на территории доходов уходит в федеральный бюджет. Налог на доходы физических лиц более устойчив к колебаниям мировой конъюнктуры, чем налог на прибыль. При этом наиболее высокая заработная плата в тех секторах экономики, где основу добавленной стоимости составляет интеллект. Приложение 2 к Программе ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2012-2016 ГОДЫ Основные показатели, представляемые для разработки параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2016 года (запросы Минэкономразвития России) |——————————————————|————————————————|———————————|————————|————————|————————|——————————————————————————————————————| | Показатели | Единица | Сценарии | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | | | измерения | |————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| | | | |2010 г. |2011 г. |2012 г. |2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1. Демографические| | | | | | | | | | |показатели | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Численность | тыс. человек | en | 2637,3| 2632,3| 2629,5| 2626,7| 2625,0| 2623,7| 2622,6| |постоянного | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |населения | | inn ДРЧП | | | 2632,4| 2631,1| 2630,3| 2630,0| 2630,0| |(среднегодовая) | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Темпы роста |% к предыдущему | en | 98,6| 99,8| 99,9| 99,9| 99,9| 100,0| 100,0| | | году +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | | inn ДРЧП | | | 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Общий коэффициент |число родившихся| en | 14,1| 14,1| 14,2| 14,3| 14,4| 14,6| 14,5| |рождаемости |на 1000 человек +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | населения | inn ДРЧП | | | 13,9| 13,7| 13,5| 13,3| | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Общий коэффициент |число умерших на| en | 15,3| 14,7| 14,8| 14,6| 14,5| 14,0| 14,0| |смертности | 1000 человек +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | населения | inn ДРЧП | | | 15,0| 14,9| 14,8| 14,7| | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Коэффициент |на 1000 человек | en | -1,2| -0,6| -0,6| -0,4| 0,0| 0,7| 0,5| |естественного | населения +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |прироста населения| | inn ДРЧП | | | -1,1| -1,2| -1,3| -1,4| 0,0| +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Коэффициент |на 10000 человек| en | -14,5| -3,1| -1,9| -0,7| 0,5| 1,7| 3,4| |миграционного | населения +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |прироста | | inn STR | | | 0,5| 0,7| 1,0| 1,3| | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2. Валовой | | | | | | | | | | |региональный | | | | | | | | | | |продукт | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Валовой | млрд. руб. | en | 632,9| 708,5| 772,3| 822,0| 908,6| 988,9| 1049,3| |региональный | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |продукт (в | | inn ДЭР | | 690,1| 752,2| 789,8| 837,2| 895,8| 940,6| |основных ценах | | | | | | | | | | |соответствующих | | | | | | | | | | |лет) - всего | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс физического|% к предыдущему | en | 107,4| 106,3| 103,7| 103,7| 103,9| 101,5| 100,1| |объема валового | году в +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |регионального | постоянных | inn ДЭР | | 102,7| 104,7| 105,0| 106,0| 107,0| 105,0| |продукта | основных ценах | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс-дефлятор |% к предыдущему | en | 108,8| 105,6| 105,1| 102,6| 106,3| 107,2| 106,0| |объема валового | году +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |регионального | | inn ДЭР | | 106,5| 100,3| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| |продукта | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3. Промышленное | | | | | | | | | | |производство | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс |% к предыдущему | en | 118,2| 108,9| 105,5| 104,6| 104,4| 100,6| 98,4| |промышленного | году | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |в том числе по | | | | | | | | | | |видам | | | | | | | | | | |экономической | | | | | | | | | | |деятельности: | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |C. Добыча полезных| | | | | | | | | | |ископаемых | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Объем отгруженных | млн. руб. | en |109411,3|186214,1|206289,2|187346,9| 191064,8| 204878,1| 168698,0| |товаров | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |собственного | | inn | | |120936,1|124272,4| 127980,0| 132619,5| 136545,5| |производства, | |Минприроды | | | | | | | | |выполненных работ | | | | | | | | | | |и услуг | | | | | | | | | | |собственными | | | | | | | | | | |силами | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс |% к предыдущему | en | 103,7| 103,7| 101,7| 101,4| 101,4| 101,5| 87,2| |производства | году +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | | inn | | | 73,6| 102,8| 103,0| 103,6| 103,0| | | |Минприроды | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс-дефлятор |% к предыдущему | en | 121,0| 164,2| 109,0| 89,6| 100,6| 105,6| 94,5| | | году +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | | inn | | | 93,6| 105,6| 106,4| 107,4| 108,7| | | |Минприроды | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |D. Обрабатывающие | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Объем отгруженных | млн. руб. | en |543414,5|727864,6|775665,2|829596,3| 940621,9|1026718,0|1125793,2| |товаров | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |собственного | | inn | | |773980,3|899633,1|1108751,2|1284085,8|1456608,4| |производства, | |Минприроды | | | | | | | | |выполненных работ | | | | | | | | | | |и услуг | | | | | | | | | | |собственными | | | | | | | | | | |силами | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс |% к предыдущему | en | 124,5| 111,1| 107,0| 105,9| 105,6| 100,4| 102,0| |производства | году +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | | inn | | | 107,0| 105,9| 105,6| 100,4| 100,7| | | |Минприроды | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс-дефлятор |% к предыдущему | en | 98,6| 120,6| 99,6| 100,9| 107,3| 108,7| 107,5| | | году +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | | inn | | | 99,4| 101,0| 107,3| 108,7| 112,6| | | |Минприроды | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |E. Производство и | | | | | | | | | | |распределение | | | | | | | | | | |электроэнергии, | | | | | | | | | | |газа и воды | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Объем отгруженных | млн. руб. | en | 79251,3| 89390,3| 96986,6|109072,9| 123187,0| 137230,0| 146237,4| |товаров | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |собственного | |inn Минград| | | 97009,5|109496,3| 122284,2| 137411,0| 152322,2| |производства, | | | | | | | | | | |выполненных работ | | | | | | | | | | |и услуг | | | | | | | | | | |собственными | | | | | | | | | | |силами | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс |% к предыдущему | en | 102,1| 101,7| 101,9| 100,6| 100,7| 99,2| 97,4| |производства | году +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | |inn Минград| | | 101,9| 100,6| 100,7| 100,6| 100,5| +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс-дефлятор |% к предыдущему | en | 111,0| 107,3| 106,5| 111,8| 112,2| 112,3| 109,4| | | году +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | |inn Минград| | | 106,5| 112,2| 110,9| 111,7| 110,3| +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Потребление | млн. кВт. ч | en | 22881,8| 23557,4| 23883,0| 24233,0| 24675,0| 25118,0| 25567,0| |электроэнергии | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4. Рынок товаров и| | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс | к | en | 107,2| 109,2| 106,2| 107,8| 107,2| 106,1| 105,6| |потребительских |соответствующему+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |цен за период с | периоду | inn ДЭР | | | 108,2| 107,0| 108,0| 108,2| 108,0| |начала года (на | предыдущего | | | | | | | | | |конец периода) | года, % | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Оборот розничной | млн. руб. | en |316149,3|365875,8|404465,3|457031,6| 514351,3| 583739,3| 667040,4| |торговли | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | |inn Минторг| | |412707,9|467185,3| 523714,8| 584989,4| 653433,2| | +----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |% к предыдущему | en | 101,6| 105,8| 104,3| 104,4| 104,3| 107,0| 108,2| | | году в +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | сопоставимых |inn Минторг| | | 105,0| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0| | | ценах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс-дефлятор |% к предыдущему | en | 107,2| 109,4| 106,0| 108,2| 107,9| 106,1| 105,6| |оборота розничной | году +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |торговли | |inn Минторг| | | 108,8| 109,2| 108,1| 107,7| 107,7| +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Объем платных | млн. руб. | en | 90667,6|102886,5|111269,0|122822,2| 136051,9| 151426,2| 169772,4| |услуг населению | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | |inn Минторг| | |116056,0|131375,4| 147271,8| 164502,6| 183749,4| | +----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |% к предыдущему | en | 104,9| 104,8| 102,7| 105,9| 103,3| 104,9| 106,2| | | году в +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | сопоставимых |inn Минторг| | | 105,0| 105,0| 105,0| 105,0| 105,0| | | ценах | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс-дефлятор |% к предыдущему | en | 110,0| 108,3| 105,3| 104,3| 107,2| 106,1| 105,6| |объема платных | году +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |услуг | |inn Минторг| | | 106,8| 107,2| 106,1| 105,7| 105,7| +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |индекс цен и |% к предыдущему |inn Минторг| 110,2| 106,7| 107,8| 108,2| 107,1| 106,7| 106,7| |тарифов на услуги | периоду | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5. Инвестиции | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Объем инвестиций | млн. руб. | en |129942,5|133921,2|142696,3|150216,4| 162647,1| 167135,5| 174049,3| |(в основной | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |капитал) за счет | | inn ДЭР | | 133921| 149850| 163330| 179650| 195790| 209495| |всех источников | | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс физического|% к предыдущему | en | 95,2| 89,5| 99,7| 101,3| 100,7| 100,5| 100,7| |объема | году в +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | сопоставимых | inn ДЭР | | | 78,8| 105,0| 112,0| 112,0| 112,0| | | ценах | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Индекс-дефлятор |% к предыдущему | en | 103,2| 107,2| 106,9| 103,9| 107,5| 102,3| 103,4| | | году +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | | inn ДЭР | | | 132,8| 98,2| 97,9| 101,3| 110,4| +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Государственные и | млн. руб. | Минфин | 8831,6| 7953,8| 9908,7| 11562,7| 13465,4| 14340,6| 15272,8| |муниципальные | | | | | | | | | | |инвестиции (в | | | | | | | | | | |основной капитал) | | | | | | | | | | |всего, в т.ч.: | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |из бюджетов | млн. руб. | Минфин | 4799,4| 2216,3| 2941,4| 4307,5| 5690,0| 6059,8| 6453,7| |субъектов | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |из местного | млн. руб. | Минфин | 4032,2| 5737,5| 6967,3| 7255,2| 7775,4| 8280,8| 8819,1| |бюджета | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Ввод жилья |тыс. кв. м общей| Минград | 761,4| 748,8| 690,0| 690,0| 750,0| 1000,0| 1000,0| | | площади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |6. Финансы | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Доходы | млн. руб. | Минфин | 96533,1|108394,5|111569,2|115348,0| 123605,9| 130592,3| 139751,1| |консолидированного| | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |в том числе | | Минфин | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |трансферты из | млн. руб. | Минфин | 14332,3| 13581,6| 6344,8| 4867,1| 4882,8| 4900,0| 5140,7| |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Расходы | млн. руб. | Минфин |104872,2|108194,0|120740,5|125301,1| 130517,4| 138962,7| 148037,8| |консолидированного| | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Профицит | млн. руб. | Минфин | -8339,2| 198,4| -9171,3| -9953,1| -6911,5| -8370,4| -8286,7| |(+)/дефицит (-) | | | | | | | | | | |консолидированного| | | | | | | | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |7. Денежные доходы| | | | | | | | | | |и расходы | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Численность | % ко всему | en | 13,8| 15,3| 15,0| 14,6| 14,2| 13,5| 12,6| |населения с | населению +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |денежными доходами| | inn МСР | | | 15,3| 15,2| 15,2| 15,2| 15,2| |ниже прожиточного | | | | | | | | | | |минимума в % ко | | | | | | | | | | |всему населению | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8. Труд и | | | | | | | | | | |занятость | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Численность | тыс. человек | en | 1441,0| 1438,0| 1436,9| 1424,9| 1414,9| 1408,1| 1406,4| |экономически | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |активного | | inn АЗН | | | 1435,0| 1432,1| 1429,3| 1426,4| 1423,6| |населения | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Численность | тыс. человек | en | 1304,8| 1357,2| 1247,2| 1255,8| 1256,7| 1256,1| 1223,2| |занятых в | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |экономике | | inn АЗН | | | 1277,3| 1263,8| 1261,8| 1249,2| 1236,7| |(среднегодовая) (в| | | | | | | | | | |методологии | | | | | | | | | | |баланса трудовых | | | | | | | | | | |ресурсов) | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Численность | тыс. человек | en | 122,6| 109,3| 189,7| 169,0| 158,2| 152,0| 183,2| |безработных, | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |рассчитанная по | | inn АЗН | | | 94,7| 92,7| 90,7| 88,6| 86,6| |методологии | | | | | | | | | | |Международной | | | | | | | | | | |организации труда | | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Уровень | % к занятым | en | 8,5| 7,6| 13,2| 11,9| 11,2| 10,8| 13,0| |безработицы (по | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |методологии | | inn АЗН | | | 6,8| 6,5| 6,4| 6,3| 6,1| |международной | | | | | | | | | | |организации труда)| | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Численность | тыс. человек | en | 34,1| 26,6| 26,6| 25,0| 26,0| 27,0| 38,5| |безработных, | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |зарегистрированных| | inn АЗН | | | 25,2| 24,5| 23,7| 23,0| 22,2| |в службах | | | | | | | | | | |занятости (в | | | | | | | | | | |среднем за период)| | | | | | | | | | +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Уровень |% к экономически| en | 2,4| 1,8| 1,9| 1,8| 1,8| 1,9| 2,7| |зарегистрированной| активному +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |безработицы | населению | inn АЗН | | 2,2| 1,8| 1,7| 1,7| 1,6| 1,6| +------------------+----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |Фонд начисленной | млн. руб. | en |186789,0|204414,0|217416,8|240574,2| 264414,9| 281663,5| 305417,2| |заработной платы | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ |по полному кругу | | inn ДЭР | |204414 |232532 |262761 | 294292 | 335494 | 362334 | |предприятий | | | | | | | | | | |——————————————————|————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| Приложение 3 к Программе ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРИОД (2012-2016 ГОДЫ) |———————————|———————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————————————| | N |Механизмы/проекты, | Срок | Источник | Ожидаемый конечный | | п/п | программы, | реализации, |финансирования| результат | | | мероприятия | годы | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1 |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | |———————————|———————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————————————| |1.3.4.1.1 |Долгосрочная | 2013-2017 | Краевой |Ожидаемый конечный | | |целевая программа | | бюджет, |результат уточняется на | | |"Развитие системы | | бюджеты |стадии разработки концепции| | |здравоохранения в | |муниципальных |долгосрочной целевой | | |Пермском крае на | | образований |программы | | |2013-2017 годы" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.2 |Долгосрочная | 2011-2013 | Федеральный |Снижение показателя | | |целевая программа | | бюджет, |смертности населения по | | |"Совершенствование | |краевой бюджет|причине болезней системы | | |оказания | | |кровообращения на 2%, в том| | |медицинской помощи | | |числе в трудоспособном | | |больным с | | |возрасте на 8% (динамика по| | |сосудистыми | | |отношению к 2010 году). | | |заболеваниями и | | |Снижение показателей | | |онкологическим | | |инвалидности | | |больным на 2011- | | |трудоспособного населения | | |2013 годы" | | |по причине болезней системы| | | | | |кровообращения на 3% | | | | | |(динамика по отношению к | | | | | |2010 году). | | | | | |Снижение показателей | | | | | |летальности от болезней | | | | | |системы кровообращения на | | | | | |2% (динамика по отношению к| | | | | |2010 году). | | | | | |Снижение показателей | | | | | |смертности населения по | | | | | |причине новообразований на | | | | | |2%, в том числе в | | | | | |трудоспособном возрасте на | | | | | |3% (динамика по отношению к| | | | | |2010 году). | | | | | |Снижение показателей | | | | | |инвалидности | | | | | |трудоспособного населения | | | | | |по причине новообразований | | | | | |на 4% (динамика по | | | | | |отношению к 2010 году). | | | | | |Уменьшение количества дней | | | | | |нетрудоспособности в год на| | | | | |одного работающего на 3% | | | | | |(динамика по отношению к | | | | | |2010 году) | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.3 |Долгосрочная | 2013-2015 | Краевой |Увеличение | | |целевая программа | | бюджет, |укомплектованности врачами | | |"Привлечение и | | бюджеты |и средним медицинским | | |закрепление | |муниципальных |персоналом государственных | | |медицинских кадров | | образований |и муниципальных учреждений | | |в государственных и| | |здравоохранения Пермского | | |муниципальных | | |края по наиболее | | |учреждениях | | |востребованным | | |здравоохранения | | |специальностям до 80% к | | |Пермского края на | | |2015 году. | | |2013-2015 годы" | | |Увеличение доли | | | | | |привлеченных медицинских | | | | | |кадров, оставшихся работать| | | | | |в учреждениях | | | | | |здравоохранения Пермского | | | | | |края, в течение года (% от | | | | | |общего числа прибывших) до | | | | | |80% к 2015 году | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.4 |Долгосрочная | 2013-2017 |Краевой бюджет|Повышение удовлетворенности| | |целевая программа | | |населения качеством общего | | |"Развитие | | |образования до уровня более| | |образования в | | |70% к концу 2016 года. | | |Пермском крае на | | |Увеличение доли выпускников| | |2013-2017 годы" | | |11-х классов, получивших | | | | | |аттестаты о среднем | | | | | |образовании, до 98% к концу| | | | | |2016 года. | | | | | |Сокращение доли детей в | | | | | |возрасте от 3 до 7 лет, | | | | | |стоящих в очереди для | | | | | |определения в дошкольные | | | | | |образовательные учреждения,| | | | | |до 0% к концу 2016 года. | | | | | |Доведение доли | | | | | |образовательных учреждений | | | | | |среднего профессионального | | | | | |образования и | | | | | |образовательных учреждений | | | | | |высшего профессионального | | | | | |образования, здания которых| | | | | |приспособлены для обучения | | | | | |лиц с ограниченными | | | | | |возможностями здоровья, до | | | | | |14% к концу 2016 года. | | | | | |Увеличение доли выпускников| | | | | |учреждений начального и | | | | | |среднего профессионального | | | | | |образования, | | | | | |трудоустроившихся по | | | | | |специальности, от общего | | | | | |количества | | | | | |трудоустроившихся | | | | | |выпускников до 55% к концу | | | | | |2016 года. | | | | | |Увеличение доли выпускников| | | | | |учреждений | | | | | |профессионального | | | | | |образования, получивших | | | | | |сертификат, подтверждающий | | | | | |квалификацию, в | | | | | |многофункциональных центрах| | | | | |прикладных квалификаций, до| | | | | |30% к концу 2016 года. | | | | | |Увеличение числа студентов | | | | | |среднего профессионального | | | | | |образования, получающих | | | | | |дополнительные стипендии | | | | | |Правительства Российской | | | | | |Федерации, до 120 к концу | | | | | |2016 года. | | | | | |Рост количества студентов, | | | | | |обучающихся в пермских | | | | | |вузах и получающих | | | | | |повышенные стипендии | | | | | |разного уровня, до 2600 к | | | | | |концу 2016 года. | | | | | |Увеличение количества | | | | | |иностранных студентов, | | | | | |обучающихся в пермских | | | | | |вузах на очной форме | | | | | |обучения, до 450 к концу | | | | | |2016 года. | | | | | |Доля студентов, обучающихся| | | | | |по приоритетным | | | | | |направлениям развития | | | | | |экономики Пермского края, | | | | | |трудоустроенных по | | | | | |окончании обучения по | | | | | |специальности, возрастет до| | | | | |80% к концу 2016 года. | | | | | |Увеличение количества | | | | | |публикаций пермских ученых | | | | | |в изданиях, входящих в | | | | | |международные системы | | | | | |цитирования Web of Science | | | | | |и Scopus, до 450 статей в | | | | | |год. | | | | | |Количество научных | | | | | |исследований, проводимых в | | | | | |партнерстве с ведущими | | | | | |зарубежными учеными, | | | | | |вырастет до 50 к концу 2016| | | | | |года | | | | | |Увеличение доли внутренних | | | | | |затрат на исследования и | | | | | |разработки до 1,8% валового| | | | | |регионального продукта при | | | | | |увеличении доли | | | | | |образовательных учреждений | | | | | |высшего профессионального | | | | | |образования в этих затратах| | | | | |до 12%. | | | | | |Развитие вузовской и | | | | | |межвузовской | | | | | |инфраструктуры, | | | | | |обеспечивающей введение в | | | | | |эксплуатацию более 20000 м2| | | | | |площадей к концу 2016 года.| | | | | |Достижение к концу 2016 | | | | | |года 100-процентного охвата| | | | | |общественно-государственным| | | | | |контролем образовательных | | | | | |учреждений различных типов | | | | | |в части соблюдения | | | | | |федеральных государственных| | | | | |образовательных стандартов | | | | | |(федеральных | | | | | |государственных требований)| +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.5 |Долгосрочная | 2013-2017 |Краевой бюджет|Ожидаемый конечный | | |целевая программа | | |результат уточняется на | | |"Развитие | | |стадии разработки концепции| | |гражданского | | |долгосрочной целевой | | |образования | | |программы | | |населения Пермского| | | | | |края на 2013-2017 | | | | | |годы" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.6 |Долгосрочная | 2011-2015 |Краевой бюджет|Снижение младенческой | | |целевая программа | | |смертности с 8,6 до 7,8 | | |"Семья и дети | | |промилле. | | |Пермского края на | | |Снижение перинатальной | | |2011-2015 годы" | | |смертности с 7,3 до 6,3 | | | | | |промилле. | | | | | |Снижение материнской | | | | | |смертности с 24,9 до 15,8 | | | | | |чел. на 100 | | | | | |тыс.живорожденных. | | | | | |Снижение доли детей, | | | | | |имеющих нарушения здоровья,| | | | | |от общей численности детей | | | | | |с 88% до 82%. | | | | | |Снижение уровня детской | | | | | |инвалидности с 22,6 до 22,2| | | | | |чел. на 1000 чел. | | | | | |населения. | | | | | |Увеличение доли детей- | | | | | |инвалидов, обучающихся в | | | | | |общеобразовательных | | | | | |учреждениях Пермского края,| | | | | |от общего числа детей- | | | | | |инвалидов школьного | | | | | |возраста с 20% до 40%. | | | | | |Снижение удельного веса | | | | | |детского социального | | | | | |неблагополучия с 6,1% до | | | | | |5,0%. | | | | | |Увеличение доли детей, | | | | | |ставших победителями и | | | | | |призерами всероссийских | | | | | |олимпиад, от общего | | | | | |количества участников с 40%| | | | | |до 45% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.6.1|Подпрограмма | 2013-2015 | Краевой |Снижение численности семей | | |"Поддержка | | бюджет, |в социально опасном | | |материнства и | | бюджеты |положении на 10%. | | |детства в рамках | |муниципальных |Снижение численности детей,| | |программы "Семья и | | образований |остающихся без попечения | | |дети Пермского края| | |родителей, на 5%. | | |на 2011-2015 годы" | | |Увеличение доли граждан из | | | | | |малообеспеченных семей, | | | | | |участвующих в реализации | | | | | |социальных контрактов до | | | | | |95% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.7 |Долгосрочная | 2011-2015 | Федеральный |Общее количество молодых | | |целевая программа | | бюджет, |семей, улучшивших жилищные | | |"Обеспечение жильем| | краевой |условия к 2015 году, | | |молодых семей в | | бюджет, |составит не менее 9744. | | |Пермском крае на | | бюджеты |Площадь жилья, | | |2011-2015 годы" | |муниципальных |приобретенного и | | | | | образований |построенного в рамках | | | | | |реализации Программы, | | | | | |составит не менее 526 тыс. | | | | | |кв. м | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.8 |Отдельное | 2013-2017 | Федеральный |Увеличение численности | | |программное | | бюджет, |детей-сирот, детей, | | |мероприятие | |краевой бюджет|оставшихся без попечения | | |"Обеспечение детей-| | |родителей, обеспеченных | | |сирот, детей, | | |жильем, из числа имеющих | | |оставшихся без | | |право (в 2012 г. - 1000 | | |попечения | | |чел., в 2015 г. - 1300 | | |родителей, жилыми | | |чел.). | | |помещениями" в | | |Снижение численности детей-| | |рамках долгосрочной| | |сирот, детей, оставшихся | | |целевой программы | | |без попечения родителей, | | |"Стимулирование | | |нуждающихся в жилье (в 2012| | |жилищного | | |г. - 2736 чел., в 2015 г. -| | |строительства в | | |860 чел.) | | |Пермском крае на | | | | | |2012-2015 годы" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.9 |Долгосрочная | 2012-2014 |Краевой бюджет|Увеличение удельного веса | | |целевая программа | | |численности инвалидов, | | |"Реабилитация и | | |получивших положительные | | |создание условий | | |результаты реабилитации, до| | |для социальной | | |13,5%. | | |интеграции | | |Обеспечение инвалидов | | |инвалидов Пермского| | |протезно-ортопедическими | | |края на 2012-2014 | | |изделиями, техническими | | |годы" | | |средствами реабилитации (до| | | | | |5700 инвалидов). | | | | | |Увеличение доли инвалидов, | | | | | |участвующих в спортивных и | | | | | |культурных мероприятиях (от| | | | | |общего количества | | | | | |инвалидов), до 16%. | | | | | |Увеличение уровня | | | | | |конкурентоспособности | | | | | |инвалидов на рынке труда и | | | | | |доли занятых инвалидов до | | | | | |10%. | | | | | |Увеличение количества | | | | | |участников технологии | | | | | |"Самообеспечение инвалидов"| | | | | |(до 225 инвалидов). | | | | | |Обеспечение доступности для| | | | | |инвалидов объектов | | | | | |социальной инфраструктуры | | | | | |(до 14 ед.) | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.10 |Долгосрочная | 2015-2017 |Краевой бюджет|Увеличение удельного веса | | |целевая программа | | |численности инвалидов, | | |"Доступная среда. | | |получивших положительные | | |Реабилитация и | | |результаты реабилитации, до| | |создание условий | | |20%. | | |для социальной | | |Увеличение доли инвалидов, | | |интеграции | | |участвующих в спортивных и | | |инвалидов Пермского| | |культурных мероприятиях (от| | |края на 2015-2017 | | |общего количества | | |годы" | | |инвалидов), до 25%. | | | | | |Увеличение уровня | | | | | |конкурентоспособности | | | | | |инвалидов на рынке труда и | | | | | |доли занятых инвалидов до | | | | | |20%. | | | | | |Увеличение доли объектов | | | | | |социальной инфраструктуры, | | | | | |доступных для инвалидов, до| | | | | |45% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.11 |Долгосрочная | 2011-2015 | Федеральный |Доля граждан Пермского | | |целевая программа | | бюджет, |края, систематически | | |"Развитие | | краевой |занимающихся физической | | |физической | | бюджет, |культурой и спортом, в | | |культуры, спорта и | | бюджеты |общей численности населения| | |здорового образа | |муниципальных |- 26%. | | |жизни в Пермском | | образований, |Доля школьников Пермского | | |крае на 2011-2015 | | внебюджетные |края, систематически | | |годы" | | источники |занимающихся физической | | | | | |культурой и спортом, - 70%.| | | | | |Доля учащихся учреждений | | | | | |начального и среднего | | | | | |профессионального | | | | | |образования, вовлеченных в | | | | | |систематические занятия | | | | | |физической культурой и | | | | | |спортом, - 60%. | | | | | |Доля школьников, сдавших | | | | | |контрольный норматив, в | | | | | |общем количестве | | | | | |участвующих в проекте по | | | | | |обучению плаванию - 90%. | | | | | |Доля детей с первой группой| | | | | |здоровья - 33,4%. | | | | | |Количество спортсменов в | | | | | |составе олимпийских сборных| | | | | |команд, в том числе: | | | | | |летних Олимпийских игр | | | | | |(2012 год) - 8; | | | | | |зимних Олимпийских игр | | | | | |(2014 год) - 11; | | | | | |Паралимпийских игр (2014 | | | | | |год) - 3; | | | | | |Количество вновь | | | | | |построенных объектов, | | | | | |физкультурно- | | | | | |оздоровительных комплексов | | | | | |- 5. | | | | | |Построенных межшкольных | | | | | |стадионов, площадок - 18. | | | | | |Реконструировано спортивных| | | | | |объектов - 7 | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.12 |Долгосрочная | 2013-2017 | Федеральный |Создание новых институций | | |целевая программа | | бюджет, |сферы культуры за период | | |"Развитие культуры | | краевой |2013-2017 годов - не менее | | |Пермского края на | | бюджет, |5 новых институций. | | |2013-2017 годы" | | бюджеты |Увеличение количества | | |(Пермь - культурная| |муниципальных |человек, вовлеченных в | | |столица) | | образований, |социально-культурные | | | | | внебюджетные |процессы Пермского края | | | | | источники |(получателей услуг), к 2017| | | | | |году до 3,2 млн. чел. | | | | | |ежегодно. | | | | | |Количество флагманских | | | | | |объектов инфраструктуры | | | | | |сферы культуры, отвечающих | | | | | |современным международным | | | | | |техническим требованиям, | | | | | |предъявляемым к | | | | | |инфраструктурным объектам | | | | | |сферы культуры, в 2017 году| | | | | |- 4 объекта | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.13 |Долгосрочная | 2013-2017 | Федеральный |Увеличение количества | | |целевая программа | | бюджет, |паспортизированных | | |"Развитие туризма в| | краевой |туристских маршрутов за | | |Пермском крае на | | бюджет, |период с 2013 по 2017 год | | |2013-2017 годы" | | бюджеты |на 10 туристских маршрутов.| | | | |муниципальных |Увеличение объема | | | | | образований, |инвестиций в основной | | | | | внебюджетные |капитал объектов | | | | | источники |туриндустрии за период с | | | | | |2013 по 2017 год на 1516000| | | | | |тыс. руб. | | | | | |Увеличение количества | | | | | |коллективных средств | | | | | |размещения с 2012 года к | | | | | |2017 году на 67 | | | | | |коллективных средств | | | | | |размещения. | | | | | |Увеличение количества лиц, | | | | | |размещенных в коллективных | | | | | |средствах размещения, с | | | | | |2012 года к 2017 году на | | | | | |143826 чел. | | | | | |Увеличение количества | | | | | |обслуженных однодневных | | | | | |посетителей-экскурсантов с | | | | | |2012 года к 2017 году на | | | | | |47708 чел. | | | | | |Увеличение объема платных | | | | | |туристских услуг с 2012 | | | | | |года к 2017 году на 1000000| | | | | |тыс. руб. | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.14 |Долгосрочная | 2013-2018 | Федеральный |Увеличение доли | | |целевая программа | | бюджет, |паспортизированных объектов| | |"Государственная | | краевой |культурного наследия в | | |охрана, сохранение | | бюджет, |общем числе объектов | | |и популяризация | | бюджеты |культурного наследия, | | |объектов | |муниципальных |расположенных на территории| | |культурного | | образований, |Пермского края, к концу | | |наследия Пермского | | внебюджетные |2016 года до 35%. | | |края на 2013-2018 | | источники |Увеличение доли объектов | | |годы" | | |культурного наследия, | | | | | |находящихся в | | | | | |удовлетворительном | | | | | |состоянии (не требуется | | | | | |проведение капитального | | | | | |ремонта), в общем | | | | | |количестве объектов | | | | | |культурного наследия, | | | | | |расположенных на территории| | | | | |Пермского края, к концу | | | | | |2016 года до 33%. | | | | | |Снижение доли бесхозяйных | | | | | |объектов культурного | | | | | |наследия к концу 2016 года | | | | | |до 12,4% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.15 |Долгосрочная | 2015-2017 | Краевой |Ожидаемый конечный | | |целевая программа | | бюджет, |результат уточняется на | | |"Приведение в | | бюджеты |стадии разработки концепции| | |нормативное | |муниципальных |долгосрочной целевой | | |состояние объектов | | образований |программы | | |социальной сферы на| | | | | |2015-2017 годы" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.16 |Долгосрочная | 2013-2017 |Краевой бюджет|Увеличение доли граждан, | | |целевая программа | | |участвующих в мероприятиях | | |"Патриотическое | | |по духовно-патриотическому | | |воспитание граждан | | |воспитанию, по отношению к | | |Пермского края на | | |общему числу жителей | | |2013-2017 годы" - | | |Пермского края с 21% до | | |"Духовность и | | |55%. | | |патриотизм" | | |Увеличение количества | | | | | |подготовленных специалистов| | | | | |в области патриотического | | | | | |воспитания в соответствии с| | | | | |сертификатами с 5 до 500 | | | | | |чел. | | | | | |Увеличение количества | | | | | |действующих выставок, | | | | | |музеев и галерей, принявших| | | | | |участие в краевых конкурсах| | | | | |и акциях духовно- | | | | | |патриотической | | | | | |направленности, с 29 до 150| | | | | |ед. | | | | | |Увеличение количества | | | | | |действующих объединений, | | | | | |клубов, центров, ведущих | | | | | |работу по духовно- | | | | | |патриотическому воспитанию | | | | | |населения, получающих | | | | | |поддержку из бюджета | | | | | |Пермского края, с 13 до 40 | | | | | |ед. | | | | | |Увеличение количества | | | | | |телевизионных и | | | | | |радиопередач, публикаций в | | | | | |средствах массовой | | | | | |информации и в сети | | | | | |Интернет по тематике | | | | | |духовно-патриотического | | | | | |воспитания с 12 до 80 ед. | | | | | |Увеличение количества | | | | | |общественных объединений, | | | | | |принимающих участие в | | | | | |реализации Программы, с 0 | | | | | |до 100 ед. | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.1.17 |Долгосрочная |2012-2014 | Федеральный |Улучшение жилищных условий | | |целевая программа | | бюджет, |не менее 500 молодых | | |"Улучшение жилищных| | краевой |учителей и их семей, | | |условий молодых | | бюджет, |проживающих на территории | | |учителей на 2012- | | внебюджетные |Пермского края. | | |2014 годы" | | источники |Площадь жилья, | | | | | |приобретенного и | | | | | |построенного в рамках | | | | | |реализации Программы, - не | | | | | |менее 22 тыс. кв. м | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.2.1 |Ведомственная | 2012 | Федеральный |Снижение темпа прироста | | |целевая программа | | бюджет, |числа новых случаев | | |"Предупреждение | |краевой бюджет|инфицирования ВИЧ в | | |распространения | | |Пермском крае до 16%. | | |заболевания, | | |Увеличение охвата населения| | |вызываемого вирусом| | |Пермского края | | |иммунодефицита | | |мероприятиями, | | |человека (ВИЧ- | | |направленными на | | |инфекция), в | | |профилактику ВИЧ-инфекции, | | |Пермском крае на | | |до 30%. | | |2012 год" | | |Увеличение охвата | | | | | |обследованием населения | | | | | |Пермского края на ВИЧ- | | | | | |инфекцию до 15,9% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.2.2 |Ведомственная | 2012 | Федеральный |Снижение количества случаев| | |целевая программа | | бюджет, |заболеваемости населения | | |"Неотложные меры | |краевой бюджет|Пермского края туберкулезом| | |борьбы с | | |(вновь выявленных больных) | | |туберкулезом в | | |до 68,8 на 100 тыс. чел. | | |Пермском крае на | | |Снижение количества умерших| | |2012 год" | | |от туберкулеза в | | | | | |трудоспособном возрасте до | | | | | |350 чел. | | | | | |Снижение количества лиц, | | | | | |впервые признанных | | | | | |инвалидами в трудоспособном| | | | | |возрасте по заболеванию | | | | | |"туберкулез", до 435 чел. | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.2.3 |Ведомственная | 2012 |Краевой бюджет|Уменьшение доли осложнений | | |целевая программа | | |у пациентов при сахарном | | |"Предупреждение и | | |диабете до 25% в 2012 году.| | |борьба с социально | | |Уменьшение доли пациентов, | | |значимыми | | |нуждающихся в стационарной | | |заболеваниями в | | |психиатрической помощи, в | | |Пермском крае на | | |общем числе наблюдаемых | | |2012 год" | | |пациентов до 15% в 2012 | | | | | |году. | | | | | |Уменьшение доли повторных | | | | | |госпитализаций в течение | | | | | |года в психиатрический | | | | | |стационар до 16,5% в 2012 | | | | | |году. | | | | | |Увеличение числа лиц с | | | | | |впервые в текущем году | | | | | |выявленной артериальной | | | | | |гипертонией до 16 тыс. чел.| | | | | |в 2012 году. | | | | | |Увеличение числа лиц, | | | | | |обученных в текущем году в | | | | | |школах здоровья для больных| | | | | |артериальной гипертензией, | | | | | |до 28 тыс. чел. в 2012 году| +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.2.4 |Ведомственная | 2014-2016 |Краевой бюджет|Снижение летальности в | | |целевая программа | | |реанимационных отделениях | | |"Совершенствование | | |на 3%. | | |интенсивной терапии| | |Снижение занятости | | |при неотложных | | |реанимационной койки на | | |состояниях на 2014-| | |15%. | | |2016 годы" | | |Увеличение оборота | | | | | |реанимационной койки на 8%.| | | | | |Снижение количества гнойно-| | | | | |септических осложнений в | | | | | |реанимационных отделениях | | | | | |на 5% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.2.5 |Ведомственная | 2011-2013 |Краевой бюджет|Рост количества жителей | | |целевая программа | | |Пермского края, принявших | | |"Патриотическое | | |участие в мероприятиях в | | |воспитание жителей | | |качестве зрителей, на 30%. | | |Пермского края на | | |Рост количества жителей | | |2011-2013 годы" | | |Пермского края, принявших | | | | | |участие в мероприятиях в | | | | | |качестве участников, на | | | | | |35%. | | | | | |Количество спортсменов, | | | | | |которым присвоены | | | | | |спортивные разряды (1-й | | | | | |спортивный, кандидат в | | | | | |мастера спорта), - 6 чел. | | | | | |Количество спортсменов, | | | | | |которым присвоено | | | | | |спортивное звание по | | | | | |военно-прикладным и | | | | | |служебно-прикладным видам | | | | | |спорта, - 4 чел. | | | | | |Количество медалей, | | | | | |завоеванных спортсменами | | | | | |Пермского края по военно- | | | | | |прикладным и служебно- | | | | | |прикладным видам спорта, - | | | | | |8 медалей. | | | | | |Количество спортсменов | | | | | |Пермского края, вошедших в | | | | | |состав сборных команд | | | | | |России, - 4 чел. | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.2.6 |Межведомственная | 2014-2016 |Краевой бюджет|Ожидаемый конечный | | |программа | | |результат уточняется на | | |сокращения бедности| | |стадии разработки концепции| | |в Пермском крае на | | |долгосрочной целевой | | |2014-2016 годы | | |программы | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.1 |Проект "Поддержка | 2011-2016 |Краевой бюджет|Сохранение места в десятке | | |одаренных детей" | | |лучших регионов по | | | | | |результатам участия в | | | | | |российских предметных | | | | | |олимпиадах. | | | | | |Увеличение числа одаренных | | | | | |учащихся, участвующих в | | | | | |международных | | | | | |интеллектуальных конкурсах,| | | | | |до 50 чел. к концу 2016 | | | | | |года. | | | | | |Увеличение количества | | | | | |одаренных школьников, | | | | | |участвующих в заочных | | | | | |школах при вузах, до 1000 | | | | | |чел. к концу 2016 года | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.2 |Проект "Изучение | 2011-2016 |Краевой бюджет|Повышение среднего балла по| | |английского как | | |экзамену IELTS до 6,5 к | | |языка мировой науки| | |концу 2016 года среди | | |и международного | | |старшеклассников и | | |общения" | | |студентов, сдававших | | | | | |международный экзамен | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.3 |Приоритетный | 2012-2016 | Краевой |Увеличение доли дошкольных | | |региональный проект| | бюджет, |образовательных учреждений,| | |"Новая школа" | | бюджеты |имеющих лицензию, до 85%. | | | | |муниципальных |Увеличение доли | | | | | образований |общеобразовательных | | | | | |учреждений, имеющих | | | | | |лицензию, до 98% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.4 |Проект "Мобильный | 2013-2017 |Краевой бюджет|36 высококвалифицированных | | |учитель" | | |учителей к 2016 году будут | | | | | |обеспечивать обучение детей| | | | | |в отдаленных территориях. | | | | | |Повышение качества обучения| | | | | |школьников в отдаленных | | | | | |территориях | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.5 |Строительство | 2012-2013 | Федеральный |Построен крытый ледовый | | |крытого ледового | | бюджет, |каток в г. Краснокамске. | | |катка в г. | | краевой |Количество кандидатов в | | |Краснокамске | | бюджет, |сборную команду страны по | | | | | бюджеты |хоккею увеличено в два раза| | | | |муниципальных |в сравнении с фактическим | | | | | образований |значением за 2011 год | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.6 |Реконструкция | 2013-2015 | Федеральный |Построен | | |стадиона "Орленок" | | бюджет, |многофункциональный | | | | | краевой |спортивно-культурный | | | | |бюджет, бюджет|комплекс "Орленок". | | | | |муниципального|Количество кандидатов в | | | | | образования |сборную команду страны по | | | | | г. Пермь |фигурному катанию увеличено| | | | | |в два раза в сравнении с | | | | | |фактическим значением за | | | | | |2011 год | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.7 |Строительство | 2012-2014 | Федеральный |Построена санно-бобслейная | | |санно-бобслейной | | бюджет, |трасса с искусственным | | |трассы с | |краевой бюджет|намораживанием льда в | | |искусственным | | |г. Чусовом. | | |намораживанием льда| | |Количество кандидатов в | | |в г. Чусовом | | |сборную команду страны по | | | | | |санному спорту увеличено в | | | | | |два раза в сравнении с | | | | | |фактическим значением за | | | | | |2011 год | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.8 |Строительство новой| 2010-2016 | Федеральный |Построена новая сцена | | |сцены Пермского | | бюджет, |Пермского театра оперы и | | |академического | | краевой |балета, проведены работы по| | |тетра оперы и | | бюджет, |приспособлению | | |балета им. | | внебюджетные |существующего здания для | | |П.И.Чайковского и | | источники |современного использования | | |приспособление | | | | | |существующего | | | | | |здания для | | | | | |современного | | | | | |использования | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.9 |Приспособление | 2010-2016 | Краевой |Построен инженерный блок | | |здания Речного | | бюджет, |здания Речного вокзала, | | |вокзала для | | внебюджетные |проведены работы по | | |современного | | источники |приспособлению | | |использования и | | |существующего здания для | | |строительство | | |современного использования | | |инженерного блока | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.10 |Строительство/ | 2011-2016 | Краевой |Построено новое здание или | | |приспособление | | бюджет, |проведены работы по | | |здания Пермской | | внебюджетные |приспособлению помещений | | |государственной | | источники |для размещения Пермской | | |художественной | | |художественной галереи | | |галереи | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.11 |Реконструкция | 2013 |Краевой бюджет|Реконструирован сценический| | |сценического | | |комплекс большого | | |комплекса большого | | |зрительного зала Пермского | | |зрительного зала | | |академического Театра- | | |государственного | | |Театра | | |краевого учреждения| | | | | |культуры "Пермский | | | | | |академический | | | | | |Театр-Театр" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.12 |Строительство | 2013-2015 | Краевой |Построен новый зоопарк | | |Пермского зоопарка | | бюджет, | | | |на новом месте | | бюджеты | | | | | |муниципальных | | | | | | образований, | | | | | | внебюджетные | | | | | | источники | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |1.3.4.3.13 |Восстановление | 2014-2018 | Внебюджетные |Восстановлена историческая | | |исторического | | источники |территория Спасо- | | |облика и территории| | |Преображенского | | |Спасо- | | |кафедрального собора | | |Преображенского | | | | | |кафедрального | | | | | |собора | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |2 |ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |———————————|———————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————————————| |2.3.2.1.1 |Долгосрочная | 2012-2015 |Краевой бюджет|Снижение уровня | | |целевая программа | | |заболеваемости | | |"Противодействие | | |наркологическими | | |наркомании и | | |расстройствами на 5%. | | |незаконному обороту| | |Снижение уровня | | |наркотических | | |распространенности | | |средств, | | |наркологических расстройств| | |профилактика | | |на 10%. | | |потребления | | |Увеличение объема изымаемых| | |психоактивных | | |из незаконного оборота | | |веществ на | | |наркотических средств, | | |территории | | |психоактивных веществ или | | |Пермского края на | | |их аналогов, | | |2012-2015 годы" | | |сильнодействующих веществ | | | | | |на 5%. | | | | | |Увеличение количества | | | | | |зарегистрированных | | | | | |преступлений, связанных с | | | | | |незаконным оборотом | | | | | |наркотических средств, | | | | | |психоактивных веществ и их | | | | | |прекурсоров, на 5%. | | | | | |Увеличение доли выявленных | | | | | |административных | | | | | |правонарушений, связанных с| | | | | |незаконным оборотом | | | | | |наркотических средств, | | | | | |психоактивных веществ и их | | | | | |прекурсоров, на 3%. | | | | | |Снижение уровня | | | | | |распространенности | | | | | |употребления алкоголя, | | | | | |наркотиков и токсических | | | | | |веществ среди | | | | | |несовершеннолетних, | | | | | |состоящих на учете в | | | | | |комиссиях по делам | | | | | |несовершеннолетних и защите| | | | | |их прав, от общей | | | | | |численности | | | | | |несовершеннолетних на 22%. | | | | | |Увеличение доли больных | | | | | |наркологическими | | | | | |расстройствами, находящихся| | | | | |в ремиссии свыше 5 месяцев,| | | | | |на 17%. | | | | | |Увеличение доли | | | | | |направленных на социальную | | | | | |реабилитацию от общего | | | | | |количества больных | | | | | |наркоманией, состоящих на | | | | | |учете в пилотных | | | | | |территориях, до 22%. | | | | | |Увеличение доли | | | | | |наркопотребителей, | | | | | |находящихся в ремиссии, от | | | | | |общего количества лиц, | | | | | |прошедших реабилитацию с | | | | | |использованием сертификата,| | | | | |в пилотных территориях до | | | | | |45% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |2.3.2.1.2 |Долгосрочная | 2009-2012 |Краевой бюджет|Снижение уровня | | |целевая программа | | |преступности в 2012 году на| | |"Профилактика | | |10,7% по сравнению с 2008 | | |правонарушений в | | |годом. | | |Пермском крае на | | |Снижение смертности в | | |2009-2012 годы" | | |результате преступлений в | | | | | |2012 году на 14,5% по | | | | | |сравнению с 2008 годом. | | | | | |Снижение количества ранее | | | | | |судимых лиц, совершивших | | | | | |преступления, в 2012 году | | | | | |на 22,0% по сравнению с | | | | | |2008 годом. | | | | | |Снижение количества | | | | | |несовершеннолетних лиц, | | | | | |совершивших преступления, в| | | | | |2012 году на 9,1% по | | | | | |сравнению с 2008 годом. | | | | | |Снижение количества лиц, | | | | | |совершивших преступления в | | | | | |состоянии опьянения, в 2012| | | | | |году на 30,5% по сравнению | | | | | |с 2008 годом | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |2.3.2.1.3 |Долгосрочная | 2009-2012 | Федеральный |Снижение количества лиц, | | |целевая программа | | бюджет, |погибших в результате | | |"Повышение | |краевой бюджет|дорожно-транспортного | | |безопасности | | |происшествия, на 26,5%. | | |дорожного движения | | |Снижение количества | | |в Пермском крае на | | |дорожно-транспортных | | |2009-2012 годы" | | |происшествий с | | | | | |пострадавшими на 10,5%. | | | | | |Снижение количества детей | | | | | |до 16 лет, погибших в | | | | | |результате дорожно- | | | | | |транспортных происшествий, | | | | | |на 18,2%. | | | | | |Снижение количества | | | | | |дорожно-транспортных | | | | | |происшествий с | | | | | |пострадавшими детьми до 16 | | | | | |лет на 5,5% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |2.3.2.1.4 |Долгосрочная | 2010-2014 |Краевой бюджет|Снижение количества | | |целевая программа | | |пожаров, погибших и | | |"Пожарная | | |травмированных на них людей| | |безопасность на | | |на территории Пермского | | |территории | | |края на 7% ежегодно. | | |Пермского края, | | |Выполнение законодательства| | |обеспечение | | |в части приведения в | | |нормативного | | |нормативное состояние | | |состояния | | |объектов социальной сферы | | |государственных и | | |на территории Пермского | | |муниципальных | | |края | | |учреждений | | | | | |Пермского края на | | | | | |период 2010-2014 | | | | | |годов" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |2.3.2.1.5 |Долгосрочная | 2011-2013 |Краевой бюджет|Обеспечение социальной | | |целевая программа | | |адаптации и интеграции в | | |"Комплексная | | |общество ветеранов и | | |реабилитация | | |инвалидов боевых действий, | | |участников боевых | | |а также членов их семей, в | | |действий и | | |том числе семей погибших | | |контртеррористичес-| | |ветеранов боевых действий. | | |ких операций, а | | |Количество инвалидов боевых| | |также членов их | | |действий, обеспеченных | | |семей, проживающих | | |реабилитационными услугами | | |на территории | | |в условиях временного | | |Пермского края на | | |пребывания с использованием| | |2011-2013 годы" | | |сертификата на | | | | | |реабилитацию, - не менее | | | | | |489 чел. | | | | | |Количество услуг по | | | | | |социально-правовому | | | | | |консультированию, оказанных| | | | | |ветеранам и инвалидам | | | | | |боевых действий, членам их | | | | | |семей, - не менее 2700 чел.| | | | | |Оказание амбулаторной | | | | | |групповой | | | | | |психотерапевтической помощи| | | | | |ветеранам боевых действий, | | | | | |имеющим зависимость от | | | | | |психоактивных веществ, - не| | | | | |менее 200 чел. | | | | | |Количество ветеранов боевых| | | | | |действий, прошедших | | | | | |переподготовку, обучение | | | | | |гражданским специальностям,| | | | | |- не менее 120 чел. | | | | | |Количество ветеранов и | | | | | |инвалидов боевых действий, | | | | | |членов их семей, принявших | | | | | |участие в культурных, | | | | | |спортивных массовых | | | | | |мероприятиях, - не менее | | | | | |6000 чел. | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |2.3.2.1.6 |Долгосрочная | 2013-2016 |Краевой бюджет|Снижение количества | | |целевая программа | | |преступлений на 10000 | | |"Профилактика | | |населения на 5%. | | |правонарушений в | | |Снижение удельного веса | | |Пермском крае на | | |преступлений, совершенных в| | |2013-2016 годы" | | |общественных местах, на | | | | | |0,5%. | | | | | |Снижение удельного веса | | | | | |ранее судимых лиц от общего| | | | | |количества лиц, совершивших| | | | | |преступления, на 0,5%. | | | | | |Снижение удельного веса | | | | | |несовершеннолетних лиц, | | | | | |совершивших преступления, | | | | | |от общего количества лиц, | | | | | |совершивших преступления, | | | | | |на 0,5%. | | | | | |Снижение удельного веса | | | | | |лиц, совершивших | | | | | |преступления в состоянии | | | | | |опьянения, от общего | | | | | |количества лиц, совершивших| | | | | |преступления, на 0,5%. | | | | | |Повышение технической | | | | | |оснащенности объектов с | | | | | |массовым пребыванием людей | | | | | |средствами по | | | | | |предотвращению | | | | | |возникновения | | | | | |террористической угрозы до | | | | | |уровня 100% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |2.3.2.1.7 |Долгосрочная | 2013-2015 |Краевой бюджет|Создание класса для | | |целевая программа | | |подготовки личного состава | | |"Совершенствование | | |нештатных аварийно- | | |гражданской обороны| | |спасательных формирований. | | |на территории | | |Ремонт защитных сооружений | | |Пермского края на | | |гражданской обороны, | | |период 2013-2015 | | |находящихся в краевой | | |годов" | | |собственности (приведение | | | | | |их в нормативное | | | | | |состояние). | | | | | |Приведение в нормативное | | | | | |состояние складов для | | | | | |хранения имущества | | | | | |гражданской обороны | | | | | |Пермского края. | | | | | |Обеспечение населения | | | | | |Пермского края средствами | | | | | |индивидуальной защиты в | | | | | |соответствии с | | | | | |установленными | | | | | |требованиями. | | | | | |Приобретение недостающих | | | | | |средств индивидуальной | | | | | |защиты органов дыхания | | | | | |(противогазов) сотрудникам | | | | | |государственных учреждений | | | | | |здравоохранения Пермского | | | | | |края и медицинских средств | | | | | |индивидуальной защиты | | | | | |(аптечек индивидуальных, | | | | | |индивидуальных перевязочных| | | | | |и противохимических | | | | | |пакетов) личному составу | | | | | |медицинских формирований, | | | | | |отряду первой помощи, | | | | | |токсико-терапевтическому | | | | | |подвижному госпиталю, | | | | | |бригадам специализированной| | | | | |медицинской помощи. | | | | | |Дооснащение запасного | | | | | |пункта управления | | | | | |Правительства Пермского | | | | | |края в соответствии с | | | | | |установленными | | | | | |требованиями. | | | | | |Обеспечение органов | | | | | |государственной власти | | | | | |средствами индивидуальной | | | | | |защиты | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |2.3.2.2.1 |Ведомственная | 2012 |Краевой бюджет|Снижение за 2012 год в | | |целевая программа | | |сравнении с 2011 годом на | | |"Снижение рисков и | | |2,5% смертности и | | |смягчение | | |причинения тяжкого вреда | | |последствий | | |здоровью среди населения | | |чрезвычайных | | |Пермского края при | | |ситуаций природного| | |чрезвычайных ситуациях и | | |и техногенного | | |происшествиях (без учета | | |характера в | | |погибших на пожарах). | | |Пермском крае на | | |Утвержденные правовым актом| | |2012 год" | | |Министерства общественной | | | | | |безопасности Пермского края| | | | | |Перечень угроз | | | | | |возникновения чрезвычайных | | | | | |ситуаций и методика расчета| | | | | |коэффициентов интегрального| | | | | |риска возникновения | | | | | |чрезвычайных ситуаций | | | | | |природного и техногенного | | | | | |характера. | | | | | |60-процентная готовность к | | | | | |использованию обобщенного | | | | | |территориального страхового| | | | | |фонда документации | | | | | |Пермского края. | | | | | |Сокращение времени с | | | | | |момента поступления | | | | | |информации о чрезвычайной | | | | | |ситуации до прибытия | | | | | |оперативной группы и | | | | | |руководящего состава единой| | | | | |государственной системы | | | | | |предупреждения и ликвидации| | | | | |чрезвычайных ситуаций к | | | | | |месту проведения аварийно- | | | | | |спасательных работ с 8 | | | | | |часов (максимально) до 6 | | | | | |часов (максимально). | | | | | |Обеспечение в течение 2012 | | | | | |года не менее 100000 | | | | | |дополнительных | | | | | |потенциальных контактов | | | | | |жителей Пермского края с | | | | | |объектами аудиовизуальной | | | | | |социальной рекламы по | | | | | |культуре безопасности | | | | | |жизнедеятельности и умения | | | | | |действовать в условиях | | | | | |экстремальных ситуаций | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |2.3.2.2.2 |Ведомственная | 2013 |Краевой бюджет|Проведение мероприятий по | | |целевая программа | | |повышению безопасности | | |"Снижение рисков и | | |массового отдыха населения | | |смягчение | | |у воды в муниципальных | | |последствий | | |образованиях Пермского | | |чрезвычайных | | |края. | | |ситуаций | | |Проведение информационной | | |природного, | | |кампании по профилактике и | | |техногенного | | |предупреждению несчастных | | |характера и | | |случаев на воде и | | |происшествий в | | |пропаганде здорового образа| | |Пермском крае на | | |жизни, культуры | | |2013 год" | | |безопасности | | | | | |жизнедеятельности. | | | | | |Дооснащение материально- | | | | | |технической базы КГАОУ | | | | | |"Учебно-методический центр | | | | | |по ГО и ЧС Пермского края" | | | | | |для подготовки членов | | | | | |аварийно-спасательных | | | | | |формирований | | | | | |Дооснащение оперативной | | | | | |группы для своевременного | | | | | |прибытия и проведения работ| | | | | |на месте чрезвычайной | | | | | |ситуации (происшествия) за | | | | | |счет приобретаемых | | | | | |автотранспортных средств | | | | | |повышенной проходимости и | | | | | |повышения их надежности | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |2.3.2.2.3 |Ведомственная | 2013-2015 |Краевой бюджет|Ежегодное снижение начиная | | |целевая программа | | |с 2013 года в сравнении с | | |"О создании | | |предыдущими годами на 2,5% | | |спасательных постов| | |смертности и причинения | | |в местах массового | | |тяжкого вреда здоровью | | |отдыха населения и | | |населения Пермского края | | |обучении населения | | |при чрезвычайных ситуациях | | |приемам спасения на| | |и происшествиях на водных | | |воде на период | | |объектах. | | |2013-2015 годов" | | |Создание не менее 50 | | | | | |спасательных постов в | | | | | |местах массового отдыха | | | | | |населения у воды в | | | | | |муниципальных образованиях | | | | | |Пермского края. | | | | | |Обеспечение не менее 100000| | | | | |дополнительных | | | | | |потенциальных контактов | | | | | |жителей Пермского края с | | | | | |объектами социальной | | | | | |рекламы по профилактике и | | | | | |предупреждению несчастных | | | | | |случаев на воде, приемам | | | | | |спасения на воде и | | | | | |пропаганде здорового образа| | | | | |жизни | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |2.3.2.3.1 |Приоритетный | 2011- |Краевой бюджет|Оказание содействия органам| | |региональный проект| бессрочный | (75%), |местного самоуправления | | |"Пожарная | | бюджеты |Пермского края в | | |безопасность" | |муниципальных |обеспечении первичных мер | | | | | образований |пожарной безопасности на | | | | | (25%) |территории поселений | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |2.3.2.3.2 |Инвестиционный | 2012-2014 |Краевой бюджет|Потери населения при | | |проект | | |своевременном оповещении об| | |"Реконструкция | | |опасностях, возникающих при| | |территориальной | | |ведении военных действий | | |автоматизированной | | |или вследствие этих | | |системы | | |действий, а также при | | |централизованного | | |возникновении чрезвычайных | | |оповещения | | |ситуаций природного и | | |гражданской обороны| | |техногенного характера | | |Пермского края" | | |могут быть снижены: общие -| | | | | |в 40,5 раза, из них | | | | | |безвозвратные - в 33 раза. | | | | | |Сокращение времени | | | | | |оповещения органов | | | | | |управления и населения до | | | | | |8-10 минут, охват | | | | | |оповещения до 98% населения| +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3 |ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА | |———————————|———————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————————————| |3.3.5.1.1 |Долгосрочная | 2012-2014 | Федеральный |Количество | | |целевая программа | | бюджет, |зарегистрированных | | |"Развитие малого и | | краевой |субъектов малого и среднего| | |среднего | | бюджет, |предпринимательства | | |предпринимательства| | бюджеты |(индивидуальные | | |в Пермском крае на | |муниципальных |предприниматели и | | |2012-2014 годы" | | образований |юридические лица) - 147 | | | | | |тыс. ед. | | | | | |Количество действующих | | | | | |малых и средних предприятий| | | | | |- 22 тыс. ед. | | | | | |Количество малых и средних | | | | | |предприятий в расчете на 1 | | | | | |тыс.населения - 7,9 ед. | | | | | |Количество действующих | | | | | |индивидуальных | | | | | |предпринимателей - 63 тыс. | | | | | |ед. | | | | | |Среднесписочная численность| | | | | |работающих на малых и | | | | | |средних предприятиях - 294 | | | | | |тыс. чел. | | | | | |Доля среднесписочной | | | | | |численности работников (без| | | | | |внешних совместителей) | | | | | |малых и средних предприятий| | | | | |в среднесписочной | | | | | |численности работников (без| | | | | |внешних совместителей) всех| | | | | |предприятий и организаций -| | | | | |32,9%. | | | | | |Объем выручки (нетто) от | | | | | |продажи товаров, продукции,| | | | | |работ, услуг (за вычетом | | | | | |налога на добавленную | | | | | |стоимость, акцизов и | | | | | |аналогичных обязательных | | | | | |платежей) малых и средних | | | | | |предприятий - 425 млрд. | | | | | |руб. | | | | | |Объем выручки (нетто) от | | | | | |продажи товаров, продукции,| | | | | |работ, услуг (за вычетом | | | | | |налога на добавленную | | | | | |стоимость, акцизов и | | | | | |аналогичных обязательных | | | | | |платежей) малых и средних | | | | | |предприятий в расчете на | | | | | |одного работника - 1,5 | | | | | |млрд. руб. | | | | | |Объем выручки (с учетом | | | | | |налогов и аналогичных | | | | | |обязательных платежей) от | | | | | |продажи товаров, продукции,| | | | | |работ, услуг индивидуальных| | | | | |предпринимателей - 409 | | | | | |млрд. руб. | | | | | |Доля продукции, | | | | | |произведенной малыми | | | | | |предприятиями, в общем | | | | | |объеме валового | | | | | |регионального продукта - | | | | | |13,8%. | | | | | |Объем уплаченных субъектами| | | | | |малого и среднего | | | | | |предпринимательства налогов| | | | | |в консолидированный бюджет | | | | | |Пермского края - 4883 млн. | | | | | |руб. | | | | | |Инвестиции в основной | | | | | |капитал малых и средних | | | | | |предприятий - 9346 млн. | | | | | |руб. | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.1.2 |Долгосрочная | 2013-2020 |Краевой бюджет|Ожидаемый конечный | | |целевая программа | | |результат уточняется на | | |"Развитие сельского| | |стадии разработки концепции| | |хозяйства и | | |долгосрочной целевой | | |регулирование | | |программы | | |рынков сельскохо- | | | | | |зяйственной | | | | | |продукции, сырья и | | | | | |продовольствия в | | | | | |Пермском крае на | | | | | |2013-2020 годы" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.1.3 |Долгосрочная | 2013-2017 | Федеральный |Ожидаемый конечный | | |целевая программа | | бюджет, |результат уточняется на | | |"Развитие науки и | |краевой бюджет|стадии разработки концепции| | |инноваций в | | |долгосрочной целевой | | |Пермском крае на | | |программы | | |2013-2017 годы" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.1.4 |Долгосрочная | 2013-2017 | Федеральный |Ожидаемый конечный | | |целевая программа | | бюджет, |результат уточняется на | | |"Внедрение и | |краевой бюджет|стадии разработки концепции| | |использование | | |долгосрочной целевой | | |результатов | | |программы | | |космической | | | | | |деятельности в | | | | | |интересах | | | | | |социально- | | | | | |экономического | | | | | |развития Пермского | | | | | |края на 2013-2017 | | | | | |годы" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.1.5 |Долгосрочная | 2013-2017 | Федеральный |Ожидаемый конечный | | |целевая программа | | бюджет, |результат уточняется на | | |"Развитие кадрового| |краевой бюджет|стадии разработки концепции| | |потенциала в | | |долгосрочной целевой | | |Пермском крае на | | |программы | | |2013-2017 годы" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.1.6 |"Устойчивое | 2014-2020 | Федеральный |Ожидаемый конечный | | |развитие сельских | | бюджет, |результат уточняется на | | |территорий на 2014-| |краевой бюджет|стадии разработки концепции| | |2017 и на период до| | |долгосрочной целевой | | |2020 года" | | |программы | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.2.1 |Ведомственная | 2012-2014 |Краевой бюджет|Создано не менее 60 | | |целевая программа | | |технологических стартапов. | | |"Развитие | | |Получено посевное | | |технологического | | |финансирование 40 проектов.| | |предпринимательства| | |Получено финансирование в | | |в Пермском крае на | | |рамках участия в конкурсах | | |2012-2014 годы" | | |по программе "У.М.Н.И.К." | | | | | |не менее 100 проектов, | | | | | |представленных от Пермского| | | | | |края. | | | | | |Получено финансирование в | | | | | |рамках участия в конкурсах | | | | | |по программе "Старт" не | | | | | |менее 26 проектов малых | | | | | |инновационных предприятий | | | | | |Пермского края. | | | | | |Создана система генерации | | | | | |идей, направленных на | | | | | |создание технологических | | | | | |стартапов. | | | | | |Выстроена система выявления| | | | | |и отбора перспективных | | | | | |инновационных проектов | | | | | |Пермского края | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.2.2 |Ведомственная | 2012-2014 | Федеральный |Реализация основных | | |целевая программа | | бюджет, |мероприятий Программы | | |"Содействие | |краевой бюджет|обеспечит: | | |занятости населения| | |содействие в | | |Пермского края на | | |трудоустройстве 240,0 тыс. | | |2012-2014 годы" | | |чел.; | | | | | |охват услугами по | | | | | |профессиональной ориентации| | | | | |168,0 тыс. чел.; | | | | | |направление на | | | | | |профессиональное обучение | | | | | |24,0 тыс. безработных | | | | | |граждан; | | | | | |содействие самозанятости | | | | | |4,2 тыс. безработных | | | | | |граждан; | | | | | |организацию оплачиваемых | | | | | |общественных работ для 13,5| | | | | |тыс. чел.; | | | | | |временное трудоустройство | | | | | |43,2 тыс. | | | | | |несовершеннолетних граждан;| | | | | |организацию временного | | | | | |трудоустройства 4,2 тыс. | | | | | |безработных граждан, | | | | | |испытывающих трудности в | | | | | |поиске работы; | | | | | |охват услугами по | | | | | |социальной адаптации 13,5 | | | | | |тыс. безработных; | | | | | |организацию временного | | | | | |трудоустройства 0,6 тыс. | | | | | |безработных из числа | | | | | |выпускников начального и | | | | | |среднего профессионального | | | | | |образования, ищущих работу | | | | | |впервые | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.3.1 |Проект "Привлечение| 2012-2016 |Краевой бюджет|Привлечение инвестиций в | | |инвестиций в | | |Пермский край 22,5 млрд. | | |Пермский край" | | |долл. до 2014 года | | | | | |включительно, 5 | | | | | |стратегических инвесторов | | | | | |ежегодно до 2014 года | | | | | |включительно | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.3.2 |Проект "Федеральные| Бессрочно | Не требует |Ежегодное увеличение объема| | |инвестиции - | |финансирования|привлеченных финансовых | | |пермским | | |средств в рамках | | |предприятиям" | | |федеральной целевой | | | | | |программы и | | | | | |государственного оборонного| | | | | |заказа. Привлечение | | | | | |финансовых средств | | | | | |промышленными предприятиями| | | | | |в рамках федеральной | | | | | |целевой программы к концу | | | | | |2016 года - 10,8 млрд. руб.| | | | | |Увеличение доли | | | | | |размещенного | | | | | |государственного оборонного| | | | | |заказа на предприятиях | | | | | |Пермского края до 1,43% к | | | | | |концу 2016 года | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.3.3 |Проект "Пермский | Бессрочно | Не требует |Снижение просроченной | | |край - территория | |финансирования|задолженности по заработной| | |достойной | | |плате до 70 млн. руб. | | |заработной платы" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.3.4 |Проект | Бессрочно |Краевой бюджет|Снижение производственного | | |"Профилактика | | |травматизма со смертельным | | |нарушений в области| | |исходом к 2017 году на 8% | | |охраны труда" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.3.5 |Проект "Создание | 2012-2016 | Федеральный |Разработка концепции 6 | | |агропромышленных | | бюджет, |агропромпарков: в | | |парков" | |краевой бюджет|Куединском, Чайковском, | | | | | (при отборе |Верещагинском районах | | | | | проекта на |(бюджетное послание | | | | | конкурсе) |губернатора), а также на | | | | | |базе ФГБОУ ВПО "Пермская | | | | | |государственная | | | | | |сельскохозяйственная | | | | | |академия", ОАО | | | | | |"Свинокомплекс Пермский", | | | | | |ФГУП "Верхнемуллинский". | | | | | |Запуск в 2015 году не менее| | | | | |3 агропромпарков. | | | | | |Функции агропромпарков: | | | | | |организация реализации, | | | | | |хранения и переработки | | | | | |продукции малого | | | | | |агробизнеса, том числе на | | | | | |кооперативной основе; | | | | | |информационная и | | | | | |консультационная поддержка | | | | | |малого агробизнеса, | | | | | |аутсорсинг | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.3.6 |Проект "Здоровое | 2012-2015 | Краевой |Продовольственное | | |питание" | | бюджет, |обеспечение социальной | | | | | внебюджетные |сферы. | | | | | источники |Проведение ярмарок для | | | | | |малого агробизнеса. | | | | | |Координация работы Совета | | | | | |по защите прав потребителей| | | | | |Пермского края. | | | | | |Проведение PR-мероприятий, | | | | | |направленных на повышение | | | | | |культуры потребления | | | | | |экологически натуральных | | | | | |продуктов. | | | | | |Продвижение полезной | | | | | |продукции пермских | | | | | |производителей в средствах | | | | | |массовой информации. | | | | | |В результате должно быть | | | | | |проведено: | | | | | |не менее 600 ярмарок для | | | | | |малого агробизнеса; | | | | | |Советом по защите прав | | | | | |потребителей Пермского края| | | | | |не менее 18 публичных | | | | | |проверок магазинов торговых| | | | | |сетей, предприятий | | | | | |общественного питания; | | | | | |не менее 9 PR-мероприятий, | | | | | |направленных на повышение | | | | | |культуры потребления | | | | | |экологически натуральных | | | | | |продуктов в рамках краевых | | | | | |и общероссийских | | | | | |праздников; | | | | | |не менее 3 PR-кампаний по | | | | | |продвижению продукции | | | | | |пермских производителей в | | | | | |средствах массовой | | | | | |информации | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.3.7 |Проект "Прикамский | 2012-2015 | Федеральный |Прирост численности занятых| | |фермер" | | бюджет, |при реализации | | | | |краевой бюджет|муниципальных программ, | | | | | |мелкотоварного производства| | | | | |(за счет образования новых | | | | | |субъектов малого | | | | | |предпринимательства и | | | | | |реализации инвестиционных | | | | | |проектов малого | | | | | |предпринимательства). | | | | | |Увеличение количества | | | | | |тиражируемых технологий с | | | | | |13 до 20. | | | | | |Увеличение объема | | | | | |привлеченных кредитов и | | | | | |займов малыми формами | | | | | |хозяйствования на селе до | | | | | |1,2 млрд. руб. к концу 2016| | | | | |года. | | | | | |Вовлечение муниципалитетов | | | | | |при решении вопросов | | | | | |занятости населения с | | | | | |помощью муниципальных | | | | | |программ развития | | | | | |агропромышленного комплекса| +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.3.8 |Проект "АгроПРОФИ" | 2011-2015 |Краевой бюджет|Создание учебно- | | | | | |производственных площадок | | | | | |на базе эффективных | | | | | |предприятий | | | | | |агропромышленного комплекса| | | | | |Пермского края для | | | | | |получения практических | | | | | |навыков студентами аграрных| | | | | |учебных заведений - не | | | | | |менее 5 площадок к 2015 | | | | | |году. | | | | | |Повышение доли выпускников | | | | | |аграрных учебных заведений | | | | | |(училище, техникум, вуз), | | | | | |трудоустроившихся в | | | | | |агропромышленном комплексе | | | | | |Пермского края или | | | | | |создавших свой агробизнес, | | | | | |с 21% до 30% к 2015 году | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.3.9 |Проект "Плодородие | 2013-2016 |В части |Производство новых форм | | |Пермского края" | |строительства |комплексных удобрений на | | | | |новых |новых промышленных | | | | |производствен-|мощностях. | | | | |ных мощностей |Снижение затрат | | | | |по |сельскохозяйственных | | | | |производству |товаропроизводителей на | | | | |минеральных |применение удобрения на 10-| | | | |удобрений: |20%, снижение себестоимости| | | | |внебюджетные |продукции | | | | |источники. |сельхозтоваропроизводителей| | | | |В части |на 5-15% в зависимости от | | | | |повышения |вида удобрений и | | | | |плодородия |возделываемых культур. | | | | |почв сельско- |Повышение урожайности | | | | |хозяйственных |зерновых и овощных культур | | | | |товаропроиз- |на 10-15 ц/га. | | | | |водителей: |Создание не менее 100 новых| | | | |внебюджетные |рабочих мест на новом | | | | |источники, |предприятии по производству| | | | |федеральный |новых видов удобрений. | | | | |бюджет, |Формирование новой точки | | | | |краевой бюджет|притяжения налоговых | | | | | |поступлений за счет | | | | | |реализации новых видов и | | | | | |форм | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |3.3.5.3.10 |Проект "Развитие | 2013-2016 | Федеральный |Ожидаемый объем совокупной | | |инновационного | | бюджет, |выручки предприятий - | | |территориального | | краевой |участников кластера от | | |кластера ракетного | | бюджет, |продаж несырьевой продукции| | |двигателестроения | | бюджеты |на внутреннем и внешнем | | |"Технополис "Новый | |муниципальных |рынке в 2016 году (в том | | |Звездный" | | образований, |числе малых и средних | | | | | внебюджетные |предприятий - участников | | | | | источники |кластера) - 60 млрд. руб. | | | | | |Ожидаемая доля продукции | | | | | |кластера в объеме мирового | | | | | |рынка в 2016 году - 5,5%. | | | | | |Ожидаемое общее число | | | | | |рабочих мест с уровнем | | | | | |заработной платы, | | | | | |превышающим на 100% средний| | | | | |уровень в Пермском крае, на| | | | | |предприятиях и в | | | | | |организациях - участниках | | | | | |кластера в 2016 году - | | | | | |10500 ед. | | | | | |Ожидаемая выработка на | | | | | |одного работника по | | | | | |предприятиям и организациям| | | | | |- участникам кластера в | | | | | |2016 году -3600 | | | | | |тыс.руб/чел. | | | | | |Ожидаемая доля работающих | | | | | |на малых предприятиях - | | | | | |участниках кластера от | | | | | |общей численности занятых | | | | | |на предприятиях и в | | | | | |организациях - участниках | | | | | |кластера в 2016 году - | | | | | |16,5%. | | | | | |Объем частных инвестиций в | | | | | |развитие производства, | | | | | |разработку и продвижение на| | | | | |рынок новых продуктов в | | | | | |период до 2016 года | | | | | |включительно - 25,5 млрд. | | | | | |руб. | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4 |ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА | |———————————|———————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————————————| |4.3.2.1.1 |Долгосрочная | 2012-2015 | Федеральный |Достижение полной | | |целевая программа | | бюджет, |обеспеченности | | |"Стимулирование | | краевой |градостроительной | | |развития жилищного | | бюджет, |документацией территории | | |строительства в | | бюджеты |Пермского края. | | |Пермском крае до | |муниципальных |Улучшение жилищных условий | | |2015 года" | | образований, |граждан, проживающих на | | | | | внебюджетные |территории Пермского края, | | | | | источники |за счет обеспечения ввода | | | | | |жилья в 2012-2015 гг. | | | | | |Создание условий для | | | | | |увеличения объемов ввода | | | | | |жилья в 2012-2015 годах, в | | | | | |том числе малоэтажных жилых| | | | | |домов. | | | | | |Увеличение уровня | | | | | |обеспеченности населения | | | | | |Пермского края жильем в | | | | | |расчете на человека. | | | | | |Увеличение доступности | | | | | |жилья на первичном рынке. | | | | | |Создание условий, | | | | | |способствующих улучшению | | | | | |жилищных условий отдельных | | | | | |категорий граждан, | | | | | |улучшению демографической | | | | | |ситуации. | | | | | |Осуществление | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | |комплексного освоения | | | | | |территорий под массовое | | | | | |жилищное строительство. | | | | | |Увеличение доступности | | | | | |ипотечных жилищных кредитов| +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.2 |Долгосрочная | 2012-2020 | Федеральный |Увеличение доли населения | | |целевая программа | | бюджет, |до 96%, обеспеченного | | |"Чистая вода" | | краевой |питьевой водой, отвечающей | | |Пермского края на | | бюджет, |обязательным санитарно- | | |2012-2020 годы | | бюджеты |химическим требованиям | | | | |муниципальных |безопасности. | | | | | образований, |Сокращение потери воды в | | | | | внебюджетные |сетях централизованного | | | | | источники |водоснабжения за счет | | | | | |снижения числа аварий в | | | | | |системах водоснабжения, | | | | | |водоотведения и очистки | | | | | |сточных вод, до 199,4 в год| | | | | |на 1000 км сетей. | | | | | |Увеличение доли сточных | | | | | |вод, соответствующих | | | | | |нормативам, до 90%. | | | | | |Увеличение доли населения, | | | | | |обеспеченного | | | | | |централизованными услугами | | | | | |водоснабжения, до 85%. | | | | | |Увеличение доли населения, | | | | | |обеспеченного | | | | | |централизованными услугами | | | | | |водоотведения, до 84%. | | | | | |Увеличение доли капитальных| | | | | |вложений в системы | | | | | |водоснабжения, | | | | | |водоотведения и очистки | | | | | |сточных вод в общем объеме | | | | | |выручки организаций сектора| | | | | |водоснабжения, | | | | | |водоотведения и чистки | | | | | |сточных вод, до 35%. | | | | | |Увеличение доли воды, | | | | | |поставляемой организациями | | | | | |коммунального комплекса, | | | | | |работающими на основании | | | | | |концессионных соглашений, | | | | | |до 45%. | | | | | |Обеспечение к 2020 году | | | | | |полного перехода на | | | | | |поставку воды организациями| | | | | |коммунального комплекса по | | | | | |тарифам, установленным на | | | | | |долгосрочный период | | | | | |регулирования. | | | | | |Результатом реализации | | | | | |Программы станет переход на| | | | | |долгосрочное регулирование | | | | | |тарифов методом доходности | | | | | |инвестированного капитала, | | | | | |что обеспечит увеличение | | | | | |доли капитальных вложений в| | | | | |структуре расходов | | | | | |организаций, а также | | | | | |повышение инвестиционной | | | | | |активности частных | | | | | |инвесторов | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.3 |Долгосрочная | 2010-2020 | Федеральный |Снижение энергоемкости | | |целевая программа | | бюджет, |валового регионального | | |"Энергосбережение и| | краевой |продукта не менее 40% к | | |повышение | | бюджет, |2020 году. | | |энергетической | | бюджеты |Уменьшение удельной | | |эффективности | |муниципальных,|величины потребления | | |Пермского края на | | внебюджетные |энергоресурсов в | | |2010-2020 годы" | | |многоквартирных домах на | | | | | |15%. | | | | | |Снижение потребления | | | | | |энергоресурсов в бюджетных | | | | | |учреждениях на 15%. | | | | | |Оснащение приборами учета | | | | | |потребления энергоресурсов | | | | | |в 100% государственных | | | | | |(муниципальных) учреждений.| | | | | |Достижение 100% доли | | | | | |органов государственной | | | | | |власти Пермского края, | | | | | |органов местного | | | | | |самоуправления | | | | | |муниципальных образований | | | | | |Пермского края, организаций| | | | | |с участием государства и | | | | | |муниципальных образований | | | | | |Пермского края, прошедших | | | | | |обязательные энергетические| | | | | |обследования и | | | | | |энергетическую | | | | | |паспортизацию | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.4 |Долгосрочная | 2013-2017 | Краевой |Масса отходов потребления, | | |целевая программа | | бюджет, |направляемых на переработку| | |"Обращение с | | бюджеты |с целью извлечения | | |отходами | |муниципальных |вторичного сырья - 720 тыс.| | |потребления на | | образований, |тонн. | | |территории | | внебюджетные |Масса извлекаемого | | |Пермского края на | | источники |вторичного сырья - 104 тыс.| | |2013-2017 годы" | | |тонн. | | | | | |Масса отходов потребления, | | | | | |размещаемых на объектах | | | | | |захоронения отходов, | | | | | |отвечающих нормативным | | | | | |требованиям, - 1134 тыс. | | | | | |тонн. | | | | | |Масса отходов потребления, | | | | | |подвергаемых переработке, -| | | | | |1101 тыс. тонн. | | | | | |Площадь рекультивированных | | | | | |объектов, не отвечающих | | | | | |экологическим и санитарным | | | | | |требованиям, - 386 га | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.5 |Краевая | 2012-2016 |Краевой бюджет|Введенные в эксплуатацию | | |инвестиционная | | |объекты общественной | | |Программа | | |инфраструктуры | | |регионального | | | | | |развития Пермского | | | | | |края | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.6 |Долгосрочная | 2009-2013 | Федеральный |Строительство и | | |целевая программа | | бюджет, |реконструкция автомобильных| | |"Совершенствование | | краевой |дорог протяженностью | | |и развитие сети | | бюджет, |140,792 км, повышение | | |автомобильных дорог| | бюджеты |категории автомобильных | | |Пермского края на | |муниципальных |дорог, в том числе: с | | |2009-2013 годы" | | образований |капитальным типом покрытия | | | | | |- 75,419 км, с переходным | | | | | |типом покрытия - 65,373 км,| | | | | |строительство транзитных | | | | | |мостов - 1 шт./112,33 п. м,| | | | | |капитальный ремонт | | | | | |транзитных мостов - 2 | | | | | |шт./118,21 п. м | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.7 |Долгосрочная | 2013-2015 | Федеральный |Обеспечение подвижной | | |целевая программа | | бюджет, |радиотелефонной связью | | |"Развитие связи на | | краевой |территории края в местах | | |территории | | бюджет, |жизнедеятельности населения| | |Пермского края" | | бюджеты |(в границах поселений с | | | | |муниципальных |численностью населения | | | | | образований, |более 300 чел.), доступом к| | | | | внебюджетные |сети Интернет (в границах | | | | | источники |поселений с численностью | | | | | |населения более 300 чел.), | | | | | |обеспечение подвижной | | | | | |радиотелефонной связью | | | | | |основных магистралей края с| | | | | |интенсивностью движения | | | | | |более 15000 автомобилей в | | | | | |сутки - до 100% к 2015 году| +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.8 |Долгосрочная | 2012-2020 | Федеральный |Поступление налога на | | |целевая программа | | бюджет, |добычу полезных ископаемых | | |"Развитие и | | краевой |- 890,9 млн. руб. | | |использование | | бюджет, |Поступление платежей при | | |минерально-сырьевой| | собственные |пользовании недрами - 41,9 | | |базы Пермского края| | средства |млн. руб. | | |на 2012-2020 годы" | | предприятий |Объем добычи: | | | | | |нефти - 15,7 млн. тонн; | | | | | |калийно-магниевых солей - | | | | | |86,5 млн.тонн; | | | | | |общераспространенных | | | | | |полезных ископаемых - 7 | | | | | |млн. м3. | | | | | |Ежегодный прирост запасов | | | | | |общераспространенных | | | | | |полезных ископаемых - 50 | | | | | |млн. м3. | | | | | |Ежегодный прирост запасов | | | | | |пресных подземных вод - 10 | | | | | |тыс. м3/сут. | | | | | |Ежегодный прирост ресурсов | | | | | |нефти - 5 млн. тонн | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.9 |Краевая целевая | 2008-2012 | Федеральный |Предотвращен в 2012 году | | |программа | | бюджет, |возможный ущерб от | | |"Предупреждение | | краевой |негативного воздействия вод| | |негативного | | бюджет, |и аварий на | | |воздействия вод и | | бюджеты |гидротехнических | | |обеспечение | |муниципальных |сооружениях в размере в 1,0| | |безопасности | | образований |млрд. руб. | | |гидротехнических | | | | | |сооружений | | | | | |Пермского края на | | | | | |2008-2012 годы" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.10 |Долгосрочная | 2013-2020 | Федеральный |Предотвращен в 2013-2016 | | |целевая программа | | бюджет, |годах возможный ущерб от | | |"Предупреждение | | краевой |негативного воздействия вод| | |негативного | | бюджет, |и аварий на | | |воздействия вод и | | бюджеты |гидротехнических | | |обеспечение | |муниципальных |сооружениях в размере 1,5 | | |безопасности | | образований |млрд. руб. | | |гидротехнических | | | | | |сооружений | | | | | |Пермского края на | | | | | |2013-2020 годы" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.11 |Долгосрочная | 2012-2016 |Краевой бюджет|Увеличение численности | | |целевая программа | | |основных видов охотничьих | | |"Охрана и | | |ресурсов на 7-30% по | | |воспроизводство | | |отношению к уровню 2010 | | |объектов животного | | |года (лось - на 7,2%, кабан| | |мира, отнесенных к | | |- на 30,4%, медведь - на | | |охотничьим | | |7,6%, боровая дичь - на 11-| | |ресурсам, и среды | | |15%). | | |их обитания в | | |Сокращение численности | | |Пермском крае на | | |хищных животных (волка), | | |2012-2016 годы" | | |наносящих вред охотничьему | | | | | |и сельскому хозяйству, на | | | | | |20-30%. | | | | | |Увеличение количества | | | | | |мероприятий (патрулирование| | | | | |охотничьих угодий) по | | | | | |охране охотничьих ресурсов | | | | | |и среды их обитания, | | | | | |проводимых в процессе | | | | | |осуществления федерального | | | | | |государственного | | | | | |охотничьего надзора. | | | | | |Проведение мероприятий по | | | | | |оценке состояния охотничьих| | | | | |ресурсов и среды их | | | | | |обитания на территориях | | | | | |общедоступных охотничьих | | | | | |угодий на площади 2801,21 | | | | | |тыс. га. | | | | | |Проведение биотехнических и| | | | | |охотхозяйственных | | | | | |мероприятий на территориях | | | | | |общедоступных охотничьих | | | | | |угодий и государственных | | | | | |природных биологических | | | | | |охотничьих заказников | | | | | |регионального значения на | | | | | |площади 3254,69 тыс. га. | | | | | |Осуществление | | | | | |охотустройства на | | | | | |территории общедоступных | | | | | |охотничьих угодий на | | | | | |площади 2801,21 тыс. га. | | | | | |Проведение исследований (не| | | | | |менее 1 ежегодно) состояния| | | | | |популяций лося, других | | | | | |охотничьих ресурсов и среды| | | | | |их обитания, разработка | | | | | |научных обоснований и | | | | | |рекомендаций (не менее 1 | | | | | |ежегодно) в сфере охраны, | | | | | |воспроизводства и | | | | | |рационального устойчивого | | | | | |использования охотничьих | | | | | |ресурсов Пермского края, в | | | | | |том числе рекомендаций по | | | | | |установлению норм | | | | | |допустимой добычи | | | | | |охотничьих ресурсов, в | | | | | |отношении которых не | | | | | |устанавливается лимит | | | | | |добычи, норм пропускной | | | | | |способности охотничьих | | | | | |угодий, обоснований для | | | | | |организации государственных| | | | | |природных биологических | | | | | |охотничьих заказников | | | | | |регионального значения; | | | | | |увеличение поступлений в | | | | | |краевой бюджет сборов за | | | | | |пользование объектами | | | | | |животного мира на 870,6 | | | | | |тыс. руб. за период | | | | | |реализации Программы. | | | | | |Проведение выставок, | | | | | |конкурсов, соревнований (по| | | | | |1 ежегодно), обеспечение | | | | | |пользователей животным | | | | | |миром и охотников | | | | | |информационными материалами| | | | | |в сфере охраны и | | | | | |воспроизводства охотничьих | | | | | |ресурсов за период | | | | | |реализации Программы | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.12 |Долгосрочная | 2014-2018 | Федеральный |Снижение уровня негативного| | |целевая программа | | бюджет, |воздействия хозяйственной | | |"Охрана окружающей | | краевой |деятельности на окружающую | | |среды Пермского | | бюджет, |среду за счет доведения | | |края на 2014-2018 | | бюджеты |всеми хозяйствующими | | |годы" | |муниципальных |субъектами выбросов | | | | | образований, |загрязняющих веществ в | | | | | внебюджетные |атмосферный воздух до | | | | | источники |установленных нормативов к | | | | | |2016 году, нормативной | | | | | |очистки 80% загрязненных | | | | | |сточных вод, 100- | | | | | |процентного обезвреживания | | | | | |шахтных вод, безопасного | | | | | |размещения 20% ежегодно | | | | | |образующихся отходов. | | | | | |Организация трех природных | | | | | |парков на площади 64 | | | | | |тыс.га, объединяющих 33 | | | | | |памятника природы, на | | | | | |которых будет | | | | | |осуществляться | | | | | |государственный надзор и | | | | | |создана инфраструктура для | | | | | |развития экологического | | | | | |туризма. | | | | | |Увеличение участников | | | | | |эколого-просветительских | | | | | |мероприятий на 4,5%. | | | | | |Повышение уровня | | | | | |экологической культуры | | | | | |населения края, | | | | | |обусловленное выходом в | | | | | |эфир 120 теле-, | | | | | |радиопередач экологической | | | | | |направленности, изданием и | | | | | |распространением эколого- | | | | | |просветительской литературы| | | | | |для разных целевых групп. | | | | | |Снижение уровня вреда | | | | | |здоровью от экологически | | | | | |обусловленной | | | | | |заболеваемости в течение | | | | | |года после завершения | | | | | |реализации мероприятий (на | | | | | |7225 случаев на 8500 | | | | | |пролеченных детей). | | | | | |Снижение ущерба бюджетам от| | | | | |экологически обусловленной | | | | | |заболеваемости за 5 лет на | | | | | |79,2 млн. руб. | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.13 |Долгосрочная | 2014-2018 |Краевой бюджет|Повышение эффективности | | |целевая программа | | |государственного управления| | |"Совершенствование | | |в сфере организации и | | |управления особо | | |функционирования особо | | |охраняемыми | | |охраняемых природных | | |природными | | |территорий в интересах | | |территориями, в том| | |устойчивого развития | | |числе как объектами| | |Пермского края, обеспечения| | |экологического | | |экологической безопасности | | |туризма, на 2014- | | |и сохранения объектов | | |2018 годы" | | |природного наследия | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.14 |Долгосрочная | 2013-2017 | Федеральный |Проведение лесоустройства | | |целевая программа | | бюджет-30%, |на площади 11980,3 тыс. га | | |"Развитие лесного | | краевой |лесного фонда Пермского | | |хозяйства Пермского| | бюджет- 20%, |края. | | |края на 2013-2017 | | внебюджетные |Создание страхового фонда | | |годы "Леса | |источники-50% |лесных семян в количестве | | |Прикамья" | | |не менее 3 тонн семян | | | | | |хвойных пород. | | | | | |Ежегодное выращивание | | | | | |стандартного посадочного | | | | | |материала не менее 5000 | | | | | |тыс.шт. сеянцев. | | | | | |Создание системы радиосвязи| | | | | |на территории лесного фонда| | | | | |Пермского края путем | | | | | |приобретения 165 | | | | | |стационарных радиостанций | | | | | |УКВ-диапазона, 193 | | | | | |передвижных и 193 носимых | | | | | |радиостанций. | | | | | |Создание системы | | | | | |видеонаблюдения путем | | | | | |установки 34 камер | | | | | |видеонаблюдения. | | | | | |Отвод лесосек для заготовки| | | | | |древесины гражданами для | | | | | |собственных нужд объемом не| | | | | |менее 1 млн. куб. м | | | | | |посредством | | | | | |государственного заказа | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.1.15 |Долгосрочная | 2013-2017 |Краевой бюджет|Увеличение освоения | | |целевая программа | | |расчетной лесосеки до 70%. | | |"Развитие | | |Увеличение инвестиций в | | |лесопромышленного | | |основной капитал | | |комплекса Пермского| | |организаций ЛПК ежегодно на| | |края" | | |1,500 млрд. руб. | | | | | |Увеличение фонда оплаты | | | | | |труда работников | | | | | |организаций ЛПК на 10% в | | | | | |год. | | | | | |Увеличение объемов | | | | | |уплаченных налогов в | | | | | |консолидированный бюджет | | | | | |Пермского края | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.1 |Проект | 2012-2013 | Не требует |Создание информационного | | |"Формирование | |финансирования|портала для граждан. | | |политики в сфере | | |Внедрение современных | | |управления | | |управленческих технологий и| | |многоквартирными | | |стандартов деятельности в | | |домами на | | |сфере управления | | |территории | | |многоквартирными домами. | | |Пермского края" | | |Формирование перечня | | | | | |управляющих компаний, | | | | | |осуществляющих деятельность| | | | | |на территории Пермского | | | | | |края. | | | | | |Поддержка деятельности | | | | | |саморегулируемых | | | | | |организаций в сфере | | | | | |управления жильем. | | | | | |Вовлечение собственников | | | | | |помещений в процесс | | | | | |управления многоквартирными| | | | | |домами и повышение | | | | | |компетенций собственника. | | | | | |Снижение конфликтности в | | | | | |процессе управления, | | | | | |повышение комфортности | | | | | |проживания | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.2 |Проект "Привлечение| 2012-2015 | Федеральный |Поступление в бюджет | | |средств Фонда | | бюджет, |Пермского края от | | |содействия | | краевой |государственной корпорации | | |реформированию | | бюджет, |- Фонда содействия | | |жилищно- | | бюджеты |реформированию жилищно- | | |коммунального | |муниципальных |коммунального хозяйства | | |хозяйства" | | образований, |безвозмездных поступлений | | | | | внебюджетные |на обеспечение мероприятий | | | | | источники |по капитальному ремонту | | | | | |многоквартирных домов и | | | | | |переселению граждан из | | | | | |аварийного жилищного фонда.| | | | | |Направление поступивших в | | | | | |бюджет Пермского края | | | | | |средств в местные бюджеты в| | | | | |форме межбюджетных | | | | | |субсидий. | | | | | |Снижение размера платы | | | | | |граждан за услуги по | | | | | |содержанию и ремонту общего| | | | | |имущества многоквартирных | | | | | |домов | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.3 |Приоритетный |Начало | Краевой |Завершение работ по | | |региональный проект|реализации - | бюджет, |капитальному ремонту общего| | |"Достойное жилье" |2007 год | бюджеты |имущества многоквартирных | | | |Продолжитель-|муниципальных |домов, включенных в заявку | | | |ность | образований, |муниципальных районов | | | |реализации | внебюджетные |(городских округов) | | | |проекта | источники |Пермского края. | | | |"Достойное | |Переселение граждан и снос | | | |жилье", | |ветхих (аварийных) домов, | | | |утвержденного| |включенных в заявку | | | |Постановлени-| |муниципальных районов | | | |ем | |(городских округов) | | | |Правительства| |Пермского края. | | | |Пермского | |Снижение размера платы | | | |края от | |граждан за услуги по | | | |08.02.2008 | |содержанию и ремонту общего| | | |N 14-п, | |имущества многоквартирных | | | |зависит от | |домов | | | |срока | | | | | |действия | | | | | |Закона | | | | | |Пермского | | | | | |края от | | | | | |24.12.2007 | | | | | |N 165-ПК "О | | | | | |региональном | | | | | |фонде софи- | | | | | |нансирования | | | | | |расходов" | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.4 |Проект "Обеспечение| 2012-2016 | Федеральный |1. Своевременная подготовка| | |устойчивой | | бюджет, |объектов жилищно- | | |эксплуатации | | краевой |коммунального хозяйства, | | |объектов жилищно- | | бюджет, |социальной сферы Пермского | | |коммунального | | бюджеты |края к эксплуатации в | | |хозяйства и | |муниципальных |осенне-зимний период. | | |социальной сферы в | | образований, |2. Готовность жилищного | | |осенне-зимний | |выделяемые для|фонда, объектов | | |период" | | подготовки |коммунальной инфраструктуры| | | | | жилищно- |и социальной сферы к | | | | |коммунального |эксплуатации в осенне- | | | | | хозяйства к |зимний период к 15 | | | | | работе в |сентября. | | | | |осенне-зимний |Бесперебойное | | | | | период |функционирование объектов | | | | | |жизнеобеспечения края в | | | | | |осенне-зимний период | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.5 |Проект "Создание | 2009-2015 | Внебюджетные |Ввод в эксплуатацию | | |нового | | источники |интермодального | | |железнодорожного | | |транспортно-пересадочного | | |вокзала г. Перми" | | |узла на базе | | | | | |железнодорожного вокзала | | | | | |Пермь II | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.6 |Проект "Обеспечение| 2010-2016 | Федеральный |Реконструкция системы | | |качественной | | бюджет, |водоснабжения г. | | |питьевой водой | |краевой бюджет|Краснокамска и обеспечение | | |г. Краснокамска" | | |населения качественной | | | | | |питьевой водой | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.7 |Проект "Разработка | 2011-2016 | Федеральный |Разработанная проектно- | | |экономической | | бюджет, |сметная документация по | | |модели по | | внебюджетные |строительству магистрали | | |привлечению | | источники |"Белкомур" | | |инвестиций для | | | | | |строительства | | | | | |железнодорожной | | | | | |магистрали | | | | | |"Белкомур" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.8 |Проект "Развитие | 2007-2015 | Федеральный |Ввод в эксплуатацию нового | | |аэропорта "Большое | | бюджет, |аэровокзала пропускной | | |Савино" | | краевой |способностью 1,5 млн. | | | | | бюджет, |пассажиров в год | | | | | внебюджетные | | | | | | источники | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.9 |Проект "Обеспечение| 2011-2015 | Федеральный |Обеспечение комфортности | | |комфортной среды | | бюджет, |среды проживания человека | | |проживания жителей | |краевой бюджет|вблизи водных объектов, | | |г. Перми вблизи | | |создание благоприятных | | |водных объектов" | | |условий для реализации | | | | | |проекта "Пермь - культурная| | | | | |столица Европы". | | | | | |Экологические расчистки | | | | | |русел малых рек Данилиха, | | | | | |Егошиха, Ива, Верхняя | | | | | |Мулянка, Большая Язовая и | | | | | |Малая Язовая на участках | | | | | |протяженностью 39,3 км. | | | | | |Очистка от мусора береговых| | | | | |полос малых рек Данилиха, | | | | | |Егошиха, Ива, Мулянка, | | | | | |Малая Мотовилиха и Большая | | | | | |Мотовилиха на участках | | | | | |протяженностью 38,6 км. | | | | | |Благоустройство долины реки| | | | | |Егошихи на территории | | | | | |площадью 44,9 га; | | | | | |установление границ | | | | | |водоохранных зон и границ | | | | | |прибрежных защитных полос | | | | | |бассейнов малых рек | | | | | |Данилиха, Егошиха, Ива, | | | | | |Верхняя Мулянка и Нижняя | | | | | |Мулянка на участках | | | | | |протяженностью 564,43 км. | | | | | |Привлечение средств | | | | | |федерального бюджета на | | | | | |водохозяйственные | | | | | |мероприятия в сумме 101,15 | | | | | |млн. руб. | | | | | |Привлечение средств | | | | | |местного бюджета на очистку| | | | | |береговых полос в сумме | | | | | |54,21 млн. руб. | | | | | |Создание благоприятных | | | | | |условий для развития | | | | | |туризма, увеличения притока| | | | | |мигрантов из других | | | | | |регионов Российской | | | | | |Федерации и зарубежных | | | | | |стран | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.10 |Проект "Охрана и | 2012 | Не требует |Создание устойчивой системы| | |защита лесов | |финансирования|управления лесами Пермского| | |Пермского края" | | |края, включающей в себя | | | | | |эффективную охрану лесов от| | | | | |пожаров и охрану лесов от | | | | | |незаконной заготовки и | | | | | |оборота древесины, снижение| | | | | |экономического ущерба, | | | | | |наносимого вредителями и | | | | | |болезнями леса, улучшение | | | | | |санитарного состояния лесов| +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.11 |Проект "Природное | 2011-2015 |Краевой бюджет|Доведение 100% особо | | |наследие" | | |охраняемых природных | | | | | |территорий регионального | | | | | |значения до нормативного | | | | | |состояния за счет | | | | | |проведения природоохранных | | | | | |мероприятий. | | | | | |Увеличение новых созданных | | | | | |мест обитания редких видов | | | | | |растений, занесенных в | | | | | |Красную книгу Пермского | | | | | |края, на 75. | | | | | |Выведение из Красной книги | | | | | |Пермского края 3-х редких | | | | | |видов растений за счет | | | | | |осуществления мероприятий | | | | | |по восстановлению их | | | | | |численности. | | | | | |Обследование 100% | | | | | |территорий Пермского края с| | | | | |целью выявления редких и | | | | | |находящихся под угрозой | | | | | |исчезновения почв Пермского| | | | | |края. | | | | | |Создание 263 ГИС-проектов | | | | | |по особо охраняемым | | | | | |природным территориям | | | | | |регионального значения | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.12 |Проект "Создание | 2011-2016 |Краевой бюджет|Образование и обеспечение | | |условий для | | |функционирования | | |сохранения и | | |государственного природного| | |воспроизводства | | |биологического охотничьего | | |охотничьих ресурсов| | |заказника регионального | | |на территории Коми-| | |значения "Северный олень" в| | |Пермяцкого округа | | |Гайнском муниципальном | | |Пермского края" | | |районе Пермского края. | | | | | |Сохранение и обеспечение | | | | | |воспроизводства охотничьих | | | | | |ресурсов в Пермском крае | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.2.13 |Приоритетный | 2006-2012 | Краевой |Приведение в нормативное | | |региональный проект| | бюджет, |состояние дорог местного | | |"Муниципальные | | бюджеты |значения и искусственных | | |дороги" | |муниципальных |сооружений на них | | | | | образований | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.3.1 |Непроектное | 2012 | Не требует |Плата за использование | | |мероприятие | |финансирования|лесов, направляемая в | | |"Увеличение доходов| | |бюджет Пермского края, в | | |от использования | | |2012 году составит 176800,0| | |лесных ресурсов" | | |тыс. руб. | | | | | |Изменений отрицательной | | | | | |динамики по своевременному | | | | | |внесению арендных платежей | | | | | |за использование лесных | | | | | |ресурсов с последующим | | | | | |сокращением дебиторской | | | | | |задолженности и увеличением| | | | | |фактического поступления | | | | | |платы за использование | | | | | |лесов, направляемой в | | | | | |бюджет Пермского края | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |4.3.2.3.2 |Непроектное | 2012 | Федеральный |Обеспечение налоговых | | |мероприятие | | бюджет, |поступлений в бюджет | | |"Увеличение доходов| | краевой |Пермского края от добычи | | |от использования | | бюджет, |полезных ископаемых и | | |недр" | | внебюджетные |поступление платежей при | | | | | источники |пользовании недрами. | | | | | |Увеличение объема добычи | | | | | |общераспространенных | | | | | |полезных ископаемых. | | | | | |Обеспечение прироста | | | | | |запасов полезных | | | | | |ископаемых: | | | | | |общераспространенных | | | | | |полезных ископаемых, - 50 | | | | | |млн.м3; | | | | | |пресных подземных вод - 10 | | | | | |тыс.м3/сут. | | | | | |Обеспечение прироста | | | | | |ресурса: нефть - 5,0 | | | | | |млн.тонн | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6 |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ | |———————————|———————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————————————| |6.3.2.1.1 |Долгосрочная | 2012-2014 |Краевой бюджет|Повышение квалификации 5 | | |целевая программа | | |679 муниципальными | | |"Повышение | | |служащими и 100% вновь | | |квалификации, | | |избранными главами | | |профессиональная | | |муниципальных образований | | |переподготовка | | |Пермского края. | | |муниципальных | | |Прохождение | | |служащих и глав | | |профессиональной | | |муниципальных | | |переподготовки 22 | | |образований | | |муниципальными служащими | | |Пермского края на | | |Пермского края. | | |2012-2014 годы" | | |25% итоговых аттестационных| | | | | |работ, представленных по | | | | | |окончании обучающих курсов,| | | | | |будут приняты к | | | | | |практической реализации в | | | | | |органах местного | | | | | |самоуправления Пермского | | | | | |края. | | | | | |Снижение на 90% доли | | | | | |документов, исполненных с | | | | | |нарушением срока или | | | | | |неисполненных в | | | | | |интегрированной системе | | | | | |электронного | | | | | |документооборота, архива и | | | | | |управления потоками работ в| | | | | |исполнительных органах | | | | | |государственной власти | | | | | |Пермского края, | | | | | |администрации губернатора | | | | | |Пермского края и Аппарате | | | | | |Правительства Пермского | | | | | |края (ИСЭД), внедренной в | | | | | |органах местного | | | | | |самоуправления Пермского | | | | | |края | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.1.2 |Долгосрочная | 2010-2015 | Федеральный |Капитальный ремонт | | |целевая программа | | бюджет, |120748,62 тыс.м2 в 34 | | |"Комплексный | | краевой |многоквартирных домах. | | |инвестиционный план| | бюджет, |Введение после проведения | | |модернизации города| | бюджеты |капитального ремонта в | | |Чусового Пермского | |муниципальных |эксплуатацию автодорожного | | |края на 2010-2015 | | образований, |моста через р.Чусовую г. | | |годы" | | внебюджетные |Чусового. | | | | | источники |Введение после капитального| | | | | |ремонта в эксплуатацию | | | | | |автодороги Чусовой - Калино| | | | | |- Верхнечусовские Городки. | | | | | |Строительство и ввод в | | | | | |эксплуатацию объектов | | | | | |инженерной инфраструктуры | | | | | |пос.Лямино, в том числе | | | | | |канализационных очистных | | | | | |сооружений, включая | | | | | |канализационную насосную | | | | | |станцию, наружные сети | | | | | |водопровода и канализации. | | | | | |Создание и введение в | | | | | |эксплуатацию двух новых | | | | | |производств завода по | | | | | |выпуску керамических блоков| | | | | |"Klimabloc", | | | | | |высокотехнологичного | | | | | |домостроительного комбината| | | | | |и завершение модернизации | | | | | |производства на ОАО | | | | | |"Чусовской металлургический| | | | | |завод". | | | | | |Введение в эксплуатацию и | | | | | |обеспечение | | | | | |функционирования бизнес- | | | | | |инкубатора смешанного типа | | | | | |"Союз". | | | | | |Снижение уровня | | | | | |регистрируемой безработицы | | | | | |до 0,8%. | | | | | |Создание 1097 постоянных | | | | | |новых рабочих мест. | | | | | |Создание 1221 временного | | | | | |рабочего места. | | | | | |Сокращение доли продукции | | | | | |градообразующих предприятий| | | | | |в общегородском объеме | | | | | |отгруженных товаров, | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | |собственного производства | | | | | |до 66%. | | | | | |Увеличение среднемесячной | | | | | |заработной платы работников| | | | | |крупных и средних | | | | | |предприятий до 19000 руб. | | | | | |Увеличение доли малых | | | | | |предприятий в общегородском| | | | | |объеме отгруженных товаров,| | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | |собственного производства | | | | | |организаций до 13,6% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.1.3 |Долгосрочная | 2013-2015 | Федеральный |Стабилизация социально- | | |целевая программа | | бюджет, |экономического ситуации на | | |"Комплексный план | | краевой |территории Кизеловского | | |социально- | | бюджет, |угольного бассейна | | |экономического | | бюджет |Пермского края | | |развития | |муниципальных |(Гремячинский, Кизеловский,| | |Кизеловского | | образований, |Губахинский муниципальные | | |угольного бассейна | | внебюджетные |районы и пос.Скальный | | |Пермского края на | | источники |Чусовского муниципального | | |2013-2015 годы" | | |района), в том числе за | | | | | |счет: | | | | | |создания отдельного | | | | | |исполнительного органа | | | | | |государственной власти в г.| | | | | |Кизеле; | | | | | |привлечения инвесторов и | | | | | |возможности создания особой| | | | | |экономической зоны; | | | | | |создания условий для | | | | | |устойчивой работы | | | | | |предприятий; | | | | | |проведения мероприятий по | | | | | |улучшению экологической | | | | | |ситуации; | | | | | |переселения жителей с целью| | | | | |компактного проживания | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.2.1 |Проект "Оптимизация| 2012-2016 | Не требуется |Повышение социально- | | |административно- | |финансирования|экономического развития | | |территориального | | |муниципальных образований | | |устройства | | |края за счет их укрупнения | | |Пермского края" | | |с учетом территориально- | | | | | |экономических особенностей | | | | | |и выделением "точек роста".| | | | | |Формирование 15-18 крупных | | | | | |муниципальных районов и | | | | | |городских округов | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.2.2 |Проект | 2012-2016 | Не требует |Привлечение граждан к | | |"Формирование | |финансирования|участию в решении вопросов | | |системы | | |местного значения через | | |территориального | | |увеличение количества | | |общественного | | |органов территориального | | |самоуправления" | | |общественного | | | | | |самоуправления в | | | | | |муниципальных образованиях | | | | | |Пермского края. | | | | | |Количество органов | | | | | |территориального | | | | | |общественного | | | | | |самоуправления, созданных в| | | | | |муниципальных образованиях | | | | | |Пермского края, к концу | | | | | |реализации проекта составит| | | | | |115 ед. | | | | | |Количество граждан, | | | | | |вовлеченных в деятельность | | | | | |органов территориального | | | | | |общественного | | | | | |самоуправления к концу | | | | | |реализации проекта | | | | | |составляет 20500 чел. | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.2.3 |Проект "Активизация| 2011-2015 |Краевой бюджет|Количество муниципальных | | |института | | |образований Пермского края,| | |самообложения | | |в которых по результатам | | |граждан в | | |местных референдумов | | |муниципальных | | |введено самообложение | | |образованиях | | |граждан, составит 40. | | |Пермского края" | | |Доля муниципальных | | | | | |образований Пермского края,| | | | | |в которых по результатам | | | | | |местных референдумов | | | | | |введено самообложение | | | | | |граждан (к общему числу | | | | | |муниципальных образований | | | | | |края), составит 12,8 | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.2.4 |Проект | 2012-2016 | Не требует |Сформирован реестр | | |"Формирование основ| |финансирования|полномочий органов местного| | |для эффективного | | |самоуправления, с учетом | | |выполнения | | |переданных государственных | | |возложенных на | | |полномочий. | | |органы местного | | |Подготовлены предложения по| | |самоуправления | | |исключению дублирования | | |полномочий" | | |полномочий районной и | | | | | |поселенческой властью. | | | | | |Проведена оценка финансовой| | | | | |обеспеченности, | | | | | |эффективности и | | | | | |целесообразности переданных| | | | | |государственных полномочий | | | | | |на уровень муниципальных | | | | | |образований | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.2.5 |Проект "Компактное | 2012-2015 | Федеральный |Снижение рисков | | |проживание жителей | | бюджет, |жизнеобеспечения населения | | |бывших шахтерских | | краевой |бывших шахтерских поселков | | |поселков Пермского | | бюджет, |Пермского края, в том | | |края" | | бюджеты |числе: | | | | |муниципальных |устранение риска срыва | | | | | образований |отопительного сезона; | | | | | |сокращение задолженности | | | | | |администраций поселений за | | | | | |пустующее муниципальное | | | | | |жилье; | | | | | |сокращение текущих расходов| | | | | |бюджетов Шумихинского, | | | | | |Юбилейнинского и | | | | | |Усьвинского сельских | | | | | |поселений; | | | | | |минимизация риска | | | | | |ограничения водоснабжения и| | | | | |ограничения теплоснабжения | | | | | |в поселках Шумихинский и | | | | | |Юбилейный; | | | | | |снижение риска неплатежей | | | | | |за теплоэнергоресурсы | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.3.1 |Анализ и оценка | В рамках | Не требует |На основе анализа | | |уровня социально- | текущей |финансирования|результатов оценивается | | |экономического |деятельности | |эффективность мер, | | |развития | | |предпринимаемых органами | | |муниципальных | | |местного самоуправления | | |образований | | |муниципальных образований | | |Пермского края | | |для обеспечения устойчивого| | | | | |социально-экономического | | | | | |роста муниципальных | | | | | |образований Пермского края | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.3.2 |Конкурс | Ежегодно |Краевой бюджет|Повышение эффективности | | |муниципальных | | |деятельности органов | | |районов и городских| | |местного самоуправления | | |округов Пермского | | |муниципальных районов и | | |края по достижению | | |городских округов Пермского| | |наиболее | | |края. | | |результативных | | |Повышение личной | | |значений | | |заинтересованности глав | | |показателей | | |муниципальных образований | | |социально- | | |Пермского края в реализации| | |экономического | | |региональных приоритетов | | |развития | | |социально-экономического | | |муниципальных | | |развития на территории | | |районов и городских| | |соответствующих | | |округов Пермского | | |муниципальных районов и | | |края с учетом | | |городских округов Пермского| | |оценки населения | | |края. | | |деятельности | | |Достижение результатов в | | |органов местного | | |социально-экономическом | | |самоуправления | | |развитии муниципальных | | | | | |районов и городских округов| | | | | |Пермского края и значений | | | | | |целевых показателей | | | | | |деятельности | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.3.3 |Оценка деятельности| В рамках | Не требует |Увеличение количества | | |органов местного | текущей |финансирования|муниципальных образований, | | |самоуправления |деятельности | |имеющих индекс | | |муниципальных | | |обеспеченности > 1. | | |районов, городских | | |Индекс обеспеченности | | |округов Пермского | | |бюджетов муниципальных | | |края по росту | | |районов, городских округов | | |самообеспеченности | | |(собственные доходы | | |муниципальных | | |бюджетов муниципальных | | |районов и городских| | |районов, городских | | |округов Пермского | | |округов/текущие расходы | | |края | | |бюджетов) к 2016 году | | | | | |повысится до 1,28. | | | | | |Количество муниципальных | | | | | |районов, городских округов | | | | | |с индексом обеспеченности >| | | | | |1,2 к 2016 году составит 9.| | | | | |Количество муниципальных | | | | | |районов, городских округов | | | | | |с индексом обеспеченности >| | | | | |1, но < 1,2 к 2016 году | | | | | |увеличится до 30. | | | | | |Количество муниципальных | | | | | |районов, городских округов | | | | | |с индексом обеспеченности <| | | | | |1 к 2016 году уменьшится до| | | | | |9 | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.3.4 |Анализ и оценка | 2012-2016 | Не требует |Увеличение доходной части | | |ресурсного | |финансирования|местных бюджетов | | |потенциала | | |муниципальных образований | | |муниципальных | | |Пермского края | | |образований в целях| | | | | |увеличения доходной| | | | | |базы местных | | | | | |бюджетов | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.3.5 |Оптимизация затрат | В рамках | Не требует |Сокращение доли расходов на| | |на содержание | текущей |финансирования|содержание органов местного| | |органов местного |деятельности | |самоуправления в общем | | |самоуправления | | |объеме расходов | | |Пермского края | | |консолидированных бюджетов | | | | | |муниципальных районов | | | | | |(городских округов). | | | | | |Утверждение нормативов | | | | | |формирования расходов на | | | | | |содержание органов местного| | | | | |самоуправления | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.3.6 |Организация | В рамках | Не требует |Учет местных особенностей | | |проведения расчетов| текущей |финансирования|муниципальных образований | | |корректирующих |деятельности | |Пермского края, влияющих на| | |коэффициентов, | | |удорожание бюджетной | | |отражающих местные | | |услуги, при распределении | | |особенности и | | |дотаций из краевого бюджета| | |влияющих на | | |на выравнивание бюджетной | | |стоимость | | |обеспеченности | | |проведения | | |муниципальных образований | | |бюджетных услуг | | |Пермского края | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.3.7 |Совершенствование | В рамках | Не требует |Строительство | | |механизма | текущей |финансирования|(реконструкция) объектов | | |предоставления |деятельности | |инфраструктуры | | |субсидий из | | |муниципального значения на | | |регионального фонда| | |территориях муниципальных | | |софинансирования | | |образований Пермского края | | |расходов | | | | | |муниципальным | | | | | |образованиям | | | | | |Пермского края | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.3.8 |Мониторинг | В рамках | Не требует |Снятие основных рисков | | |социально- | текущей |финансирования|социально-экономического | | |экономических |деятельности | |характера в муниципальных | | |рисков | | |образованиях Пермского края| | |муниципальных | | | | | |образований и | | | | | |реализация | | | | | |мероприятий по их | | | | | |устранению | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.3.9 |Переселение жителей| В рамках | Федеральный | | | |из труднодоступных | текущей | бюджет, | | | |и отдаленных |деятельности | краевой | | | |населенных пунктов,| | бюджет, | | | |в которых | | бюджеты | | | |располагались | |муниципальных | | | |подразделения | | образований | | | |Главное управление | | | | | |Федеральной службы | | | | | |исполнения | | | | | |наказаний по | | | | | |Пермскому краю | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.3.2.3.10 |Мониторинг | 2012-2015 | Федеральный |Снижение зависимости | | |социально- | | бюджет, |экономики моногорода от | | |экономических | | краевой |градообразующего | | |рисков в | | бюджет, |предприятия посредством | | |моногородах | | бюджеты |создания новых производств,| | |Пермского края и | |муниципальных |снижение напряженности на | | |реализация | | образований |рынке труда. | | |комплексных | | |Стабилизация социально- | | |инвестиционных | | |экономической ситуации в | | |планов, получивших | | |моногороде. | | |государственную | | |Обеспечение благоприятных | | |поддержку | | |условий для | | | | | |жизнедеятельности населения| +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |6.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА | |———————————|———————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————————————| | 1 | | | | | |6 .1.3.2.1 |Долгосрочная | 2014-2020 | Федеральный |Снижение миграционной убыли| | |целевая программа | | бюджет, |населения в Коми-Пермяцком | | |"Социально- | | краевой |округе до 250 чел. к концу | | |экономическое | | бюджет, |2016 года. | | |развитие Коми- | | бюджеты |Увеличение объема | | |Пермяцкого округа | |муниципальных |отгруженных товаров | | |на 2014-2016 годы и| | образований |собственного производства, | | |на период до 2020 | | |выполненных работ и услуг | | |года" | | |до 2100 млн. руб. к концу | | | | | |2016 года. | | | | | |Увеличение средней | | | | | |заработной платы, | | | | | |начисленной на 1 | | | | | |работающего, до 22000 руб. | | | | | |к концу 2016 года. | | | | | |Достижение уровня | | | | | |этнического комфорта к | | | | | |концу 2016 года до 80% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.2.2 |Ведомственная | 2013 |Краевой бюджет|Повышение эффективности | | |целевая программа | | |использования природно- | | |по созданию | | |ресурсного потенциала | | |производств | | |округа, увеличение | | |обработки | | |заготовки и переработки | | |лиственной | | |лиственной древесины на 30%| | |древесины на | | | | | |территории Коми- | | | | | |Пермяцкого округа | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.3.1 |Проект "Привлечение| 2013-2014 | Краевой |Привлечение инвестиций в | | |инвесторов на | | бюджет, |экономику Коми-Пермяцкого | | |территорию Коми- | | внебюджетные |округа к концу 2016 года до| | |Пермяцкого округа" | | источники |1 млрд. руб. | | |(в рамках проекта | | | | | |"Привлечение | | | | | |инвестиций") | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.3.2 |Проект "Город | 2013-2015 |Краевой бюджет|Сохранение и развитие | | |мастеров" | | |народных промыслов и | | | | | |ремесел, иных элементов | | | | | |материальной культуры коми-| | | | | |пермяцкого народа. Создание| | | | | |центра народных промыслов | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.3.3 |Проект "Петас" | 2013-2015 |Краевой бюджет|Расширение функционирования| | |("Всход") | | |коми-пермяцкого языка в | | | | | |детской среде. В том числе | | | | | |увеличение доли | | | | | |воспитанников в | | | | | |национальных | | | | | |образовательных | | | | | |учреждениях, реализации | | | | | |программы дополнительного | | | | | |образования на 2% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.1 |Реконструкция | 1997-2013 |Краевой бюджет|Сохранение и развитие Коми-| | |национального Коми-| | |Пермяцкого театра, создание| | |Пермяцкого | | |условий для формирования | | |драматического | | |многофункционального | | |театра им. | | |культурного центра | | |М.Горького, | | |Пермского края | | |г. Кудымкар | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.2 |Строительство | 2004-2013 |Краевой бюджет|Завершение строительства | | |окружного кожно- | | |здания, соответствующего | | |венерологического | | |современным нормам и | | |диспансера в | | |требованиям, для размещения| | |г. Кудымкаре | | |в нем Коми-Пермяцкого | | | | | |окружного кожно- | | | | | |венерологического и Коми- | | | | | |Пермяцкого окружного | | | | | |неврологического | | | | | |диспансеров, повышение | | | | | |качества получаемых | | | | | |населением Коми-Пермяцкого | | | | | |округа медицинских услуг, | | | | | |улучшение условий труда | | | | | |медицинских работников. | | | | | |Доведение показателя | | | | | |социально значимой | | | | | |заболеваемости к 2016 г. до| | | | | |среднекраевого уровня - 14 | | | | | |чел. на 1000 чел. | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.3 |Строительство | 2010-2015 |Краевой бюджет|Перевод хирургического | | |хирургического | | |отделения больницы из | | |корпуса ГБУЗ ПК | | |ветхого здания в здание, | | |"Коми-Пермяцкая | | |соответствующее нормативным| | |окружная больница" | | |требованиям, оказание | | |на 100 коек, | | |квалифицированной и | | |г. Кудымкар | | |специализированной | | | | | |хирургической помощи | | | | | |больным на территории Коми-| | | | | |Пермяцкого округа и | | | | | |Пермского края | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.4 |Строительство | 2002-2013 |Краевой бюджет|Приведение лечебно- | | |Юрлинского филиала | | |профилактического | | |ГБУЗ ПК "Коми- | | |учреждения в нормативное | | |Пермяцкая окружная | | |состояние | | |больница" на 82 | | | | | |койки, с. Юрла | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.5 |Строительство | 2013-2016 |Краевой бюджет|Удовлетворение потребностей| | |реабилитационного | | |инвалидов и детей-инвалидов| | |центра для | | |в реабилитационных услугах.| | |инвалидов и детей- | | |Ежегодное прохождение | | |инвалидов в | | |комплексной реабилитации в | | |с. Юсьва на 50 коек| | |соответствии с показаниями | | | | | |до 420 человек - жителей | | | | | |Пермского края | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.6 |Строительство | 2014-2015 | Краевой |Приведение лечебно- | | |межмуниципального | | бюджет, |профилактического | | |Центра материнства | | бюджеты |учреждения в соответствие | | |и детства для | |муниципальных |лицензионным требованиям, | | |г. Кудымкара и | | образований |улучшение качества | | |Кудымкарского | | |медицинской помощи женщинам| | |муниципального | | |и детям | | |района с | | | | | |размещением женской| | | | | |консультации и | | | | | |детской поликлиники| | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.7 |Строительство | 2013-2014 | Краевой |Создание условий для | | |спальных корпусов | | бюджет, |оздоровления детского | | |МАУ "Кувинский | | бюджеты |населения Коми-Пермяцкого | | |загородный лагерь",| |муниципальных |округа | | |с. Кува | | образований | | | |Кудымкарского | | | | | |муниципального | | | | | |района | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.8 |Строительство | 2014-2015 |Краевой бюджет|Создание условий для | | |спортивной площадки| | |занятий физической | | |(стадиона) ГОУ СПО | | |культурой и спортом, | | |"Кудымкарское | | |проведения окружных | | |педагогическое | | |мероприятий, уроков | | |училище", | | |физической культуры и | | |г. Кудымкар | | |соревнований в | | | | | |педагогическом колледже, | | | | | |лицеях - профессиональный | | | | | |лицей N 1 и | | | | | |профессиональный лицей N 2,| | | | | |Кудымкарском филиале | | | | | |Удмуртского | | | | | |государственного | | | | | |университета, г. Кудымкар | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.9 |Строительство | 2012-2014 | Федеральный |Создание условий для | | |физкультурно- | | бюджет, |занятий физической | | |оздоровительного | | краевой |культурой и спортом | | |комплекса в | | бюджет, |населения п. Гайны | | |п. Гайны | | бюджеты | | | | | |муниципальных | | | | | | образований | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.10|Формирование | 2013-2014 | Внебюджетные |Создание образовательного | | |краевой площадки | | источники |кластера в целях улучшения | | |подготовки кадров | | |качества подготовки | | |для | | |специалистов для | | |лесопромышленного | | |лесопромышленного комплекса| | |комплекса Пермского| | |Пермского края | | |края на базе ФГОУ | | | | | |СПО "Кудымкарский | | | | | |лесотехнический | | | | | |техникум" и | | | | | |Кудымкарского | | | | | |филиала Уральского | | | | | |государственного | | | | | |лесотехнического | | | | | |университета, | | | | | |г. Кудымкар | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.11|Создание Центра | 2013 |Краевой бюджет|Повышение | | |развития | | |предпринимательской | | |предпринимательства| | |активности в Коми-Пермяцком| | |в г. Кудымкаре | | |округе, увеличение | | | | | |количества субъектов | | | | | |предпринимательства в Коми-| | | | | |Пермяцком округе к 2016 | | | | | |году в 1,5 раза | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.12|Строительство | 2013-2014 | Внебюджетные |Расширение потребительского| | |крытого сельско- | | источники |рынка Коми-Пермяцкого | | |хозяйственного | | |округа, увеличение | | |рынка для нужд | | |производства продукции | | |населения Коми- | | |личными подсобными | | |Пермяцкого округа, | | |хозяйствами граждан к 2016 | | |г. Кудымкар | | |году в 1,2 раза | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.13|Строительство | 2004-2020 | Федеральный |Повышение категории | | |(реконструкция) | | бюджет, |автомобильных дорог, | | |региональной | |краевой бюджет|сокращение дорожно- | | |автодороги Пермь - | | |транспортных происшествий | | |Кудымкар - | | |на реконструируемых | | |Сыктывкар (до | | |участках, строительство 96 | | |границы с | | |км автодороги, что | | |Республикой Коми) | | |обеспечит выход в регионы | | | | | |северных портов и | | | | | |Прибалтики | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.14|Строительство | 2012-2015 |Краевой бюджет|Газификация природным газом| | |межпоселкового | | |населения, объектов | | |газопровода ГРС | | |коммунальной и социальной | | |"Купрос" - | | |сфер п. Майкор | | |п. Майкор | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.15|Строительство | 2014-2016 |Краевой бюджет|Газификация природным газом| | |межпоселкового | | |населения, объектов | | |газопровода | | |коммунальной и социальной | | |п. Майкор - | | |сфер п. Пожва | | |п. Пожва | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.16|Строительство | 2013-2015 |Краевой бюджет|Газификация природным газом| | |межпоселкового | | |населения, объектов | | |газопровода Белоево| | |коммунальной и социальной | | |- Юрла | | |сфер Юрлинского | | | | | |муниципального района | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.17|Строительство | 2012-2015 |Краевой бюджет|Газификация объектов | | |межпоселкового | | |коммунальной и социальной | | |газопровода | | |сфер, создание условий для | | |Кудымкар - | | |обеспечения природным газом| | |Пешнигорт - Верх- | | |жилищного фонда Верх- | | |Иньва | | |Иньвенского сельского | | | | | |поселения Кудымкарского | | | | | |муниципального района | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.18|Газификация | 2012-2020 | Краевой |Улучшение жилищно-бытовых | | |жилищного фонда | | бюджет, |условий населения, | | |г. Кудымкара, | | бюджеты |газификация 3500 | | |Кудымкарского, | |муниципальных |домовладений | | |Юсьвинского, | | образований, | | | |Юрлинского | | внебюджетные | | | |муниципальных | | источники | | | |районов | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.19|Строительство | 2012-2015 | Внебюджетные |Обеспечение бесперебойной | | |объектов связи на | | источники |связи и доступа к сети | | |территории Коми- | | |Интернет на всей территории| | |Пермяцкого округа | | |Коми-Пермяцкого округа | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.20|Модернизация | 2013-2014 | Федеральный |Обеспечение пожарной | | |лесопожарной службы| | бюджет |безопасности на участках | | |на территории Коми-| | |лесного фонда Коми- | | |Пермяцкого округа | | |Пермяцкого округа | | |(создание пожаро- | | | | | |химических станций | | | | | |в г. Кудымкаре и | | | | | |п. Гайны) | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.21|Создание | 2013-2015 | Внебюджетные |Удовлетворение потребности | | |лесопитомника по | | источники |арендаторов лесов, | | |выращиванию | | |лесохозяйственных | | |элитного | | |организаций, организаций | | |посадочного | | |коммунального хозяйства в | | |материала для | | |посадочном материале; | | |воспроизводства | | |повышение эффективности | | |лесных ресурсов | | |использования природных | | |Пермского края | | |ресурсов Пермского края | | |(Уральского | | | | | |региона) и редких | | | | | |пород деревьев | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.22|Организация и | 2013-2015 |Краевой бюджет|Создание условий для | | |проведение | | |развития коми-пермяцкой | | |межрегионального | | |культуры. | | |фестиваля | | |Закрепление за Пермским | | |театральных | | |краем статуса культурной | | |капустников | | |площадки финно-угорских | | |"Пельнянь" | | |народов, увеличение | | |("Пельмень") | | |удельного веса участников, | | | | | |прибывших из других | | | | | |территорий, на 0,3% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.23|Организация и | 2013-2016 |Краевой бюджет|Создание условий для | | |проведение | | |развития коми-пермяцкой | | |праздника обрядовых| | |культуры. | | |культур финно- | | |Закрепление за Пермским | | |угорских народов | | |краем статуса культурной | | |"ЧУДный карнавал" | | |площадки финно-угорских | | | | | |народов, увеличение | | | | | |количества участников до | | | | | |10000 чел. | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.24|Проведение | 2013-2016 |Краевой бюджет|Создание условий для | | |межрегиональной | | |развития коми-пермяцкой | | |творческой | | |культуры. | | |лаборатории финно- | | |Закрепление за Пермским | | |угорской молодежи | | |краем статуса культурной | | |"FU-горт" | | |площадки финно-угорских | | | | | |народов, увеличение | | | | | |удельного веса участников, | | | | | |прибывших из других | | | | | |территорий, на 0,3% | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.25|Проведение | 2014 |Краевой бюджет|Создание условий для | | |Международного | | |развития коми-пермяцкой | | |фестиваля финно- | | |культуры. | | |угорской песни | | |Закрепление за Пермским | | | | | |краем статуса культурной | | | | | |площадки финно-угорских | | | | | |народов. Количество | | | | | |активных участников не | | | | | |менее 35 | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.26|Проведение | 2015 |Краевой бюджет|Создание условий для | | |Всемирного | | |развития коми-пермяцкой | | |конгресса финно- | | |культуры. | | |угорских писателей | | |Закрепление за Пермским | | | | | |краем статуса культурной | | | | | |площадки финно-угорских | | | | | |народов | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ | 1 | | | | | |6 .1.3.4.27|Проведение | 2014 |Краевой бюджет|Развитие международного и | | |выездного заседания| | |межрегионального | | |консультативного | | |сотрудничества с финно- | | |комитета финно- | | |угорскими народами | | |угорских народов | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |7 |РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ ПЕРМСКОГО | | |КРАЯ | |———————————|———————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————————————| |7.3.2.9.1 |Долгосрочная | 2014-2020 | Федеральный |Доля государственных услуг,| | |целевая программа | | бюджет, |предоставляемых с | | |"Развитие | |краевой бюджет|использованием механизмов | | |информационного | | |электронного | | |общества и | | |межведомственного | | |формирование | | |взаимодействия, - не менее | | |электронного | | |100% | | |правительства в | | | | | |Пермском крае" | | | | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |7.3.2.9.2 |Проект "Открытое | 2012-2016 | Федеральный |Количество участников | | |Правительство" | | бюджет, |проекта - не менее 200 тыс.| | |("Открытый регион. | |краевой бюджет|чел. | | |Пермский край") | | |Количество проектов, | | | | | |реализованных в рамках | | | | | |проекта "Открытый регион. | | | | | |Пермский край", - не менее | | | | | |6 | +-----------+-------------------+-------------+--------------+---------------------------+ |7.3.2.9.3 |Проект "Электронное| 2011-2013 |Краевой бюджет|Доля государственных услуг | | |правительство | | |Пермского края, | | |Пермского края" | | |предоставляемых в | | | | | |электронной форме, в т.ч. с| | | | | |использованием Портала | | | | | |государственных и | | | | | |муниципальных услуг | | | | | |Пермского края - 50%. | | | | | |Количество государственных | | | | | |услуг исполнительных | | | | | |органов государственной | | | | | |власти Пермского края, | | | | | |которые предоставляются | | | | | |через многофункциональные | | | | | |центры, - 75 шт. | |———————————|———————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|