|
Расширенный поиск
Закон Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК
Документ имеет не последнюю редакцию.
|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 6 | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 6.3.2 |Государственная |2014-| Федеральный |1. Увеличение индекса | | |программа Пермского |2016 | бюджет, |обеспеченности бюджетов | | |края "Региональная | | краевой |муниципальных районов, городских | | |политика и развитие | | бюджет, |округов (собственные доходы | | |территорий" | | бюджеты |бюджетов муниципальных районов, | | | | |муниципальных|городских округов / текущие расходы | | | | |образований, |бюджетов) до 1,44. | | | | |внебюджетные |2. Увеличение доли налоговых, | | | | | источники |неналоговых доходов | | | | | |консолидированных бюджетов | | | | | |муниципальных районов и городских | | | | | |округов в общем объеме доходов | | | | | |консолидированных бюджетов | | | | | |муниципальных районов и городских | | | | | |округов (без субвенций) до 64,4%. | | | | | |3. Увеличение количества | | | | | |муниципальных служащих и лиц, | | | | | |замещающих муниципальные должности, | | | | | |повысивших квалификацию в рамках | | | | | |реализации Программы, ежегодно не | | | | | |менее 1000 человек | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА | | 6 | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Проект "Город |2014-| Краевой |Сохранение и развитие народных | |6 .1.3.2.1 |мастеров" |2015 | бюджет |промыслов и ремесел, иных элементов | | | | | |материальной культуры | | | | | |коми-пермяцкого народа. | | | | | |С 2014 г. реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Взаимодействие общества и | | | | | |власти" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Проект "Петас" |2014-| Краевой |Расширение функционирования | |6 .1.3.2.2 |("Росток") |2015 | бюджет |коми-пермяцкого языка в детской | | | | | |среде, в том числе увеличение доли | | | | | |воспитанников в национальных | | | | | |образовательных учреждениях, | | | | | |реализующих программы | | | | | |дополнительного образования, на 2%. | | | | | |С 2014 г. реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Взаимодействие общества и | | | | | |власти" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Реконструкция |1997-| Краевой |Сохранение и развитие | |6 .1.3.3.1 |национального |2014 | бюджет |Коми-Пермяцкого театра, создание | | |Коми-Пермяцкого | | |условий для формирования | | |драматического | | |многофункционального культурного | | |театра им.М.Горького | | |центра Пермского края | | |в г.Кудымкаре | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2004-| Краевой |Завершение строительства здания, | |6 .1.3.3.2 |окружного |2015 | бюджет |соответствующего современным нормам | | |кожно-венерологическо| | |и требованиям, для размещения в нем | | |го диспансера в | | |Коми-Пермяцкого окружного | | |г.Кудымкаре | | |кожно-венерологического и | | | | | |Коми-Пермяцкого окружного | | | | | |неврологического диспансеров, | | | | | |повышение качества получаемых | | | | | |населением Коми-Пермяцкого округа | | | | | |медицинских услуг, улучшение | | | | | |условий труда медицинских | | | | | |работников. Доведение показателя | | | | | |социально значимой заболеваемости к | | | | | |2017 г. до среднекраевого уровня - | | | | | |14 человек на 1000 человек | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Развитие здравоохранения" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2013-| Краевой |Перевод хирургического отделения | |6 .1.3.3.3 |хирургического |2017 | бюджет |больницы из ветхого здания в | | |корпуса ГБУЗ ПК | | |здание, соответствующее нормативным | | |"Коми-Пермяцкая | | |требованиям, оказание | | |окружная больница", | | |квалифицированной и | | |г.Кудымкар | | |специализированной хирургической | | | | | |помощи больным на территории | | | | | |Коми-Пермяцкого округа и Пермского | | | | | |края. | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Развитие здравоохранения" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2002-| Краевой |Приведение | |6 .1.3.3.4 |лечебного корпуса с |2015 | бюджет |лечебно-профилактического | | |поликлиникой филиала | | |учреждения в нормативное состояние. | | |ГБУЗ ПК | | |С 2014 года реализуется в рамках | | |"Коми-Пермяцкая | | |государственной программы Пермского | | |окружная больница", | | |края "Развитие здравоохранения" | | |с.Юрла | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2013-| Краевой |Удовлетворение потребностей | |6 .1.3.3.5 |реабилитационного |2016 | бюджет |инвалидов и детей-инвалидов в | | |центра для инвалидов | | |реабилитационных услугах. Ежегодное | | |и детей-инвалидов на | | |прохождение комплексной | | |60 коек в с.Юсьва | | |реабилитации в соответствии с | | | | | |показаниями до 420 человек - | | | | | |жителей Пермского края. | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Социальная поддержка граждан | | | | | |Пермского края" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2017 | Краевой |Организация службы родовспоможения | |6 .1.3.3.6 |межмуниципальной | | бюджет, |и детства в г.Кудымкаре и | | |женской консультации | | бюджеты |Кудымкарском муниципальном районе в | | |с детской | |муниципальных|соответствии с утвержденными | | |поликлиникой, | | образований |порядками организации медицинской | | |г.Кудымкар | | |помощи. Удержание показателя | | | | | |младенческой смертности на значении | | | | | |не более 2,0 промилле. | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Развитие здравоохранения" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2014 | Краевой |Создание условий для занятий | |6 .1.3.3.7 |стадиона в | | бюджет |физической культурой и спортом, | | |г.Кудымкаре для | | |проведения окружных мероприятий, | | |государственных | | |уроков физической культуры и | | |учреждений Пермского | | |соревнований в Кудымкарском | | |края | | |педагогическом колледже, | | | | | |Коми-Пермяцком техникуме торговли и | | | | | |сервиса, Коми-Пермяцком | | | | | |политехническом техникуме, филиале | | | | | |Удмуртского государственного | | | | | |университета в г.Кудымкаре. | | | | | |Реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Развитие физической культуры | | | | | |и спорта" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2015-| Краевой |Создание условий для оздоровления | |6 .1.3.3.8 |спального корпуса |2016 | бюджет, |детского населения Коми-Пермяцкого | | |МАУ "Кувинский | | бюджеты |округа | | |загородный лагерь", | |муниципальных| | | |с.Кува Кудымкарского | | образований | | | |муниципального района| | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2012-| Федеральный |Создание условий для занятий | |6 .1.3.3.9 |физкультурно-оздорови|2015 | бюджет, |физической культурой и спортом | | |тельного комплекса в | | краевой |населения п.Гайны. | | |п.Гайны | | бюджет, |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | бюджеты |государственной программы Пермского | | | | |муниципальных|края "Развитие физической культуры | | | | | образований |и спорта" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Создание на базе |2013-| Краевой |Создание образовательного кластера | |6 .1.3.3.10|ГБОУ СПО |2015 | бюджет |в целях улучшения качества | | |"Кудымкарский | | |подготовки специалистов для | | |лесотехнический | | |лесопромышленного комплекса | | |техникум" | | |Пермского края. | | |многофункционально-го| | |С 2014 года реализуется в рамках | | |центра прикладных | | |государственной программы Пермского | | |квалификаций (МФЦ) | | |края "Развитие образования и науки" | | |по подготовке кадров | | | | | |для | | | | | |лесопромышлен-ного | | | | | |комплекса Пермского | | | | | |края | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Создание центра |2013 | Краевой |Повышение предпринимательской | |6 .1.3.3.11|развития | | бюджет |активности в Коми-Пермяцком округе, | | |предпринимательства | | |увеличение количества субъектов | | |в г.Кудымкаре | | |предпринимательства в | | | | | |Коми-Пермяцком округе к 2016 году в | | | | | |1,5 раза | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2013 |Внебюджетные |Расширение потребительского рынка | |6 .1.3.3.12|крытого | | источники |Коми-Пермяцкого округа, увеличение | | |сельскохозяйственного| | |производства продукции личными | | |рынка для нужд | | |подсобными хозяйствами граждан к | | |населения | | |2016 году в 1,2 раза | | |Коми-Пермяцкого | | | | | |округа, г.Кудымкар | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Реконструкция, |2004-| Краевой |Повышение категории автомобильных | |6 .1.3.3.13|капитальный ремонт |2016 | бюджет |дорог, сокращение | | |мостовых переходов, | | |дорожно-транспортных происшествий | | |участков | | |на реконструируемых участках. | | |автомобильных дорог | | |С 2014 года реализуется в рамках | | |Кудымкар - Гайны и | | |государственной программы Пермского | | |Кудымкар - Пожва | | |края "Развитие транспортной системы" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2015-|Внебюджетные |Газификация природным газом | |6 .1.3.3.14|межпоселкового |2016 | источники |населения, объектов коммунальной и | | |газопровода Купрос - | | |социальной сфер п.Майкор | | |п.Майкор | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2016-|Внебюджетные |Газификация природным газом | |6 .1.3.3.15|межпоселкового |2017 | источники |населения, объектов коммунальной и | | |газопровода п.Майкор | | |социальной сфер п.Пожва | | |- п.Пожва | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2016-|Внебюджетные |Газификация природным газом | |6 .1.3.3.16|межпоселкового |2017 | источники |населения, объектов коммунальной и | | |газопровода Белоево | | |социальной сфер Юрлинского | | |- Юрла | | |муниципального района | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2015-|Внебюджетные |Газификация объектов коммунальной и | |6 .1.3.3.17|межпоселкового |2016 | источники |социальной сфер, создание условий | | |газопровода Кудымкар | | |для обеспечения природным газом | | |- Пешнигорт - | | |жилищного фонда Верх-Иньвенского | | |Верх-Иньва | | |сельского поселения Кудымкарского | | | | | |муниципального района | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Газификация |2012-| Краевой |Улучшение жилищно-бытовых условий | |6 .1.3.3.18|жилищного фонда |2020 | бюджет, |населения, газификация 3500 | | |г.Кудымкара, | | бюджеты |домовладений | | |Кудымкарского, | |муниципальных| | | |Юсьвинского | |образований, | | | |муниципальных районов| |внебюджетные | | | | | | источники | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2014-| Краевой |Решение проблемы закрепления кадров | |6 .1.3.3.19|многоквартирного |2015 | бюджет |в краевых бюджетных учреждениях | | |жилого дома в | | |г.Кудымкара, снижение миграционной | | |г.Кудымкаре | | |убыли населения. | | | | | |Реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Обеспечение качественным | | | | | |жильем и услугами ЖКХ населения | | | | | |Пермского края" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Организация и |2013,| Краевой |Создание условий для развития | |6 .1.3.3.20|проведение |2015 | бюджет |коми-пермяцкой культуры. | | |межрегионального | | |Закрепление за Пермским краем | | |фестиваля | | |статуса культурной площадки | | |театральных | | |финно-угорских народов, увеличение | | |капустников | | |удельного веса участников, | | |"Пельнянь" | | |прибывших из других территорий, на | | |("Пельмень") | | |0,3%. | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Обеспечение взаимодействия | | | | | |общества и власти" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Организация и |2013,| Краевой |Создание условий для развития | |6 .1.3.4.21|проведение праздника |2015 | бюджет |коми-пермяцкой культуры. | | |обрядовых культур | | |Закрепление за Пермским краем | | |финно-угорских | | |статуса культурной площадки | | |народов "ЧУДный | | |финно-угорских народов, увеличение | | |карнавал" | | |количества участников до 10000 | | | | | |человек | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Обеспечение взаимодействия | | | | | |общества и власти" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Проведение |2013,| Краевой |Создание условий для развития | |6 .1.3.3.22|межрегиональной |2015 | бюджет |коми-пермяцкой культуры. | | |творческой | | |Закрепление за Пермским краем | | |лаборатории | | |статуса культурной площадки | | |финно-угорской | | |финно-угорских народов, увеличение | | |молодежи "FU-горт" | | |удельного веса участников, | | | | | |прибывших из других территорий, на | | | | | |0,3%. | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Обеспечение взаимодействия | | | | | |общества и власти" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Проведение |2016 | Краевой |Создание условий для развития | |6 .1.3.3.23|международного | | бюджет |коми-пермяцкой культуры. | | |фестиваля | | |Закрепление за Пермским краем | | |финно-угорской песни | | |статуса культурной площадки | | | | | |финно-угорских народов. Количество | | | | | |активных участников не менее 35. | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Обеспечение взаимодействия | | | | | |общества и власти" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | Действовавшие до 1 января 2014 года | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | |Долгосрочная целевая |2012-| Краевой |С 2014 года реализуется в рамках | | |программа "Повышение |2013 | бюджет |государственной программы Пермского | | |квалификации, | | |края "Региональная политика и | | |профессиональная | | |развитие территорий" | | |переподготовка | | | | | |муниципальных | | | | | |служащих и глав | | | | | |муниципальных | | | | | |образований | | | | | |Пермского края на | | | | | |2012-2014 годы", | | | | | |утвержденная | | | | | |постановлением | | | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от 16 | | | | | |декабря 2011 г. N | | | | | |1068-п | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | |Долгосрочная целевая |2010-| Федеральный |С 2014 года реализуется в рамках | | |программа |2013 | бюджет, |государственной программы Пермского | | |"Комплексный | | краевой |края "Региональная политика и | | |инвестиционный план | | бюджет, |развитие территорий" | | |модернизации города | | бюджеты | | | |Чусового Пермского | |муниципальных| | | |края на 2010-2015 | |образований; | | | |годы", утвержденная | |внебюджетные | | | |постановлением | | источники | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от 8 | | | | | |декабря 2010 г. N | | | | | |1009-п | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| |—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 7 | РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ | | | ПЕРМСКОГО КРАЯ | |—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————| |7.3.2.9.1|Государственная | 2014-2016 | Федеральный |Доля граждан Пермского края, | | |программа | | бюджет, |удовлетворенных качеством | | |Пермского края | | краевой |предоставления государственных и | | |"Развитие | | бюджет |муниципальных услуг, до 80% к концу | | |информационного | | |2016 года. | | |общества" | | |Доля государственных услуг, | | | | | |получаемых населением с | | | | | |использованием информационных и | | | | | |телекоммуникационных технологий, в | | | | | |общем объеме государственных услуг | | | | | |до 100% к концу 2016 года | |—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————| |7.3.2.9.2|Проект "Открытое | 2012-2013 | Федеральный |Количество участников проекта - не | | |Правительство" | | бюджет, |менее 15 тыс.человек. | | |("Открытый | | краевой |Количество проектов, реализованных | | |регион. Пермский | | бюджет |в рамках проекта "Открытый регион. | | |край") | | |Пермский край", - не менее 3 | |—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————| |7.3.2.9.3|Проект | 2011-2013 | Краевой |Доля государственных услуг | | |"Электронное | | бюджет |Пермского края, предоставляемых в | | |правительство | | |электронной форме, в том числе с | | |Пермского края" | | |использованием портала | | | | | |государственных и муниципальных | | | | | |услуг Пермского края, - 50%. | | | | | |Количество государственных услуг | | | | | |исполнительных органов | | | | | |государственной власти Пермского | | | | | |края, которые предоставляются через | | | | | |многофункциональные центры, - 75 шт. | |—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | Действовавшие до 1 января 2014 года | |—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | |Ведомственная | 2013 | Федеральный |Увеличение количества | | |целевая | | бюджет, |многофункциональных центров, | | |программа | | краевой |оснащенных автоматизированной | | |"Развитие | | бюджет |информационной системой. | | |информационного | | |Доля государственных услуг, которые | | |общества в | | |население может получить с | | |Пермском крае на | | |использованием элементов | | |2013-2014 годы" | | |информационных и | | |(приказ | | |телекоммуникационных технологий, в | | |Министерства | | |общем объеме государственных услуг | | |правительственных| | |с 15% до 70%. | | |информационных | | |С 2014 года реализуется в рамках | | |коммуникаций | | |государственной программы Пермского | | |Пермского края | | |края "Развитие информационного | | |от 14 июня 2013 | | |общества" | | |г. N | | | | | |СЭД-20-01-06-67) | | | | |—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————| |—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 8. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ | |—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 8.3.1 |Государственная | 2014-2016| Федеральный |Сохранение и качественное развитие | | |программа | | бюджет, |стабильной позитивной | | |Пермского края | | краевой |межнациональной ситуации в Пермском | | |"Обеспечение | | бюджет |крае. | | |взаимодействия | | |Сохранение и качественное развитие | | |общества и власти"| | |стабильной позитивной ситуации в | | | | | |сфере конфессиональных отношений в | | | | | |Пермском крае. | | | | | |Обеспечение политической | | | | | |стабильности и позитивного развития | | | | | |политических процессов в Пермском | | | | | |крае. | | | | | |Повышение доли управленческих | | | | | |решений, принимаемых с учетом | | | | | |результатов опросов общественного | | | | | |мнения. | | | | | |Рост уровня осведомленности | | | | | |(информированности) населения о | | | | | |деятельности органов | | | | | |государственной власти. | | | | | |Увеличение социально | | | | | |ориентированных некоммерческих | | | | | |организаций, работающих в | | | | | |социальной сфере. | | | | | |Повышение вовлеченности населения | | | | | |Пермского края в мероприятия по | | | | | |патриотическому воспитанию | |—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 9. | БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА | |—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 9.3.17 |Государственная |2014-2016 |Федеральный |Государственный долг Пермского края | | |программа | |бюджет, |по итогам реализации Программы не | | |Пермского края | |краевой |превышает 45% объема собственных | | |"Управление | |бюджет |доходов; | | |государственными | | |дифференциация бюджетной | | |финансами и | | |обеспеченности муниципальных | | |государственным | | |образований между 5 максимально | | |долгом Пермского | | |обеспеченными и 5 минимально | | |края" | | |обеспеченными муниципальными | | | | | |районами (городскими округами) не | | | | | |превышает уровень в 1,2 раза | |—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 10. | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ | |—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 10.3.3 |Государственная |2014-2016 | Краевой |1. Развиты организационные меры по | | |программа | | бюджет |предупреждению и профилактике | | |Пермского края | | |коррупции в органах государственной | | |"Совершенствование| | |власти Пермского края и органах | | |государственного | | |местного самоуправления | | |управления" | | |муниципальных образований Пермского | | | | | |края. | | | | | |2. Снижено количество проектов | | | | | |нормативных правовых актов, к | | | | | |которым контрольно-надзорными | | | | | |органами предъявлены обоснованные | | | | | |требования об исключении | | | | | |коррупциогенных факторов, до 1% от | | | | | |общего количества проектов | | | | | |нормативных правовых актов | | | | | |Пермского края, проходивших | | | | | |антикоррупционную экспертизу. | | | | | |3. Обеспечена организация принятия | | | | | |нормативных правовых актов, | | | | | |необходимых для внедрения процедуры | | | | | |оценки регулирующего воздействия | | | | | |проектов муниципальных правовых | | | | | |актов, в 100% органов местного | | | | | |самоуправления муниципальных | | | | | |образований Пермского края (местных | | | | | |администраций и представительных | | | | | |органов муниципальных образований). | | | | | |4. Доля гражданских служащих, | | | | | |допустивших нарушения | | | | | |законодательства об ограничениях и | | | | | |запретах, требованиях о | | | | | |предотвращении или об | | | | | |урегулировании конфликта интересов, | | | | | |иных обязанностей, установленных в | | | | | |целях противодействия коррупции, | | | | | |выявленных органом по управлению | | | | | |госслужбой и (или) | | | | | |контрольно-надзорными органами, не | | | | | |превышает 2%. | | | | | |5. На основе назначения из | | | | | |кадрового резерва или по итогам | | | | | |открытого конкурса замещается не | | | | | |менее 60% вакантных должностей | | | | | |гражданской службы. | | | | | |6. Сформирована система оплаты | | | | | |труда государственных гражданских | | | | | |служащих Пермского края в | | | | | |зависимости от показателей | | | | | |результативности профессиональной | | | | | |служебной деятельности | | | | | |государственных гражданских | | | | | |служащих Пермского края. 100% | | | | | |должностных регламентов, служебных | | | | | |контрактов по высшей и главной | | | | | |группе должностей государственной | | | | | |гражданской службы Пермского края | | | | | |содержат показатели эффективности и | | | | | |результативности деятельности. | | | | | |7. Обеспечено функционирование | | | | | |системы стратегического и | | | | | |среднесрочного планирования | | | | | |социально-экономического развития | | | | | |Пермского края (в том числе | | | | | |обеспечена подготовка и | | | | | |представление информации в рамках | | | | | |бюджетного процесса и по запросам | | | | | |федеральных органов государственной | | | | | |власти (на базе решений ИАС | | | | | |Пермского края). | | | | | |8. Реализована система комплексного | | | | | |информационного обеспечения данными | | | | | |о социально-экономическом развитии | | | | | |Пермского края, муниципальных | | | | | |образований Пермского края, о | | | | | |целях, задачах и показателях | | | | | |деятельности исполнительных органов | | | | | |государственной власти Пермского | | | | | |края и органов местного | | | | | |самоуправления Пермского края. | | | | | |9. Создана система управления | | | | | |государственными программами | | | | | |Пермского края; управления | | | | | |реализацией проектов, программ, | | | | | |"дорожных карт", непроектных | | | | | |мероприятий (в том числе по | | | | | |привлечению федеральных финансовых | | | | | |средств) органов власти Пермского | | | | | |края. | | | | | |10. Создан ситуационный центр | | | | | |губернатора Пермского края | |—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————| Приложение 4 к Программе ПРОГНОЗ ожидаемых социально-экономических результатов от реализации Программы социально-экономического развития Пермского края (2012-2017) |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | N | Целевой показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |п/п | | (факт) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | I |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Численность постоянного | 2633550 | 2631073 | 2630168 | 2636154 | 2638658 | 2641165 | 2646360 | | |населения на начало | | | | | | | | | |года, человек | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Ожидаемая | 67,8 | 68,6 | 69,4 | 70,2 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | | |продолжительность жизни, | | | | | | | | | |лет | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 3 |Суммарный коэффициент | 1,78 | 1,91 | 1,93 | 1,94 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | | |рождаемости, ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 4 |Коэффициент | -0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | | |естественного прироста, | | | | | | | | | |в расчете на 1000 | | | | | | | | | |человек населения, ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 5 |Доля детей в возрасте от | 85,1 | 87,2 | 90,5 | 93,5 | 95 | 100 | 100 | | |3 до 7 лет, которым | | | | | | | | | |предоставлена услуга | | | | | | | | | |дошкольного образования, | | | | | | | | | |от числа находящихся в | | | | | | | | | |очереди на получение | | | | | | | | | |дошкольного образования | | | | | | | | | |в текущем году (по | | | | | | | | | |состоянию на 01.10 | | | | | | | | | |текущего года), % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 6 |Доля многодетных семей, | - | 20 | 40 | 55 | 60 | 65 | 70 | | |обеспеченных земельными | | | | | | | | | |участками в | | | | | | | | | |собственность бесплатно, | | | | | | | | | |от числа многодетных | | | | | | | | | |семей, поставленных на | | | | | | | | | |учет, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 7 |Смертность населения от | 14,7 | 14,2 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | | |всех причин, случаев на | | | | | | | | | |1000 населения | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 8 |Доля населения, | 16,25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |систематически | | | | | | | | | |занимающегося физической | | | | | | | | | |культурой и спортом, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 9 |Миграционный прирост | -807 | 110 | 660 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | | |населения, человек | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 10 |Доля детей, оставшихся | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,7 | | |без попечения родителей, | | | | | | | | | |всего, в том числе | | | | | | | | | |переданных | | | | | | | | | |неродственникам (в | | | | | | | | | |приемные семьи, на | | | | | | | | | |усыновление | | | | | | | | | |(удочерение), под опеку | | | | | | | | | |(попечительство), | | | | | | | | | |охваченных другими | | | | | | | | | |формами семейного | | | | | | | | | |устройства (семейные | | | | | | | | | |детские дома, | | | | | | | | | |патронатные семьи), | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |(муниципальных) | | | | | | | | | |учреждениях всех типов, %| | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 11 |Доля учреждений | - | - | - | 92,7 | 96 | 99 | 100 | | |социальной сферы, | | | | | | | | | |имеющих лицензии от | | | | | | | | | |числа подлежащих | | | | | | | | | |лицензированию, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 12 |Доля профилактических | 32,1 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | | |посещений от общего | | | | | | | | | |числа посещений, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 13 |Объем туристского потока | 486353 | 500944 | 525991 | 552291 | 579906 | 608901 | 639346 | | |в Пермском крае, человек | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 14 |Доля детей, занимающихся | - | - | - | 27 | 32 | 40 | 50 | | |в творческих | | | | | | | | | |объединениях | | | | | | | | | |художественной, | | | | | | | | | |литературной, творческой | | | | | | | | | |и иной неспортивной | | | | | | | | | |направленности, от | | | | | | | | | |численности детского | | | | | | | | | |населения в возрасте от | | | | | | | | | |5 до 18 лет, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 15 |Доля объектов | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | | |культурного наследия, | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | |удовлетворительном | | | | | | | | | |состоянии (не требующих | | | | | | | | | |проведения капитального | | | | | | | | | |ремонта), от общего | | | | | | | | | |количества объектов | | | | | | | | | |культурного наследия, | | | | | | | | | |расположенных на | | | | | | | | | |территории Пермского | | | | | | | | | |края, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 16 |Доля малоимущих граждан, | - | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | | |вышедших из трудной | | | | | | | | | |жизненной ситуации, от | | | | | | | | | |общего количества | | | | | | | | | |малоимущих граждан, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 17 |Доля объектов социальной | 19 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | | |сферы, доступных для | | | | | | | | | |инвалидов, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | II |ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Количество погибших и | - | - | 2,09 | 2,04 | 1,99 | 1,94 | 1,89 | | |получивших вред здоровью | | | | | | | | | |из числа пострадавших | | | | | | | | | |при чрезвычайных | | | | | | | | | |ситуациях на 100 тыс. | | | | | | | | | |нас., ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Количество погибших | - | - | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | | |людей на пожарах на 10 | | | | | | | | | |тыс. нас., ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 3 |Количество погибших на | - | - | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | | |водных объектах | | | | | | | | | |Пермского края на 10 | | | | | | | | | |тыс. нас., ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 4 |Доля преступлений, | 18,7 | 23,9 | 23,3 | 23,2 | 23,1 | 22,9 | 22,8 | | |совершенных в | | | | | | | | | |общественных местах, от | | | | | | | | | |общего количества | | | | | | | | | |преступлений, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | III|ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Прибыль до | 174 800 | 189 506 | 192 648 | 200 354 | 208 368 | 220 870 | 229 705 | | |налогообложения, | | | | | | | | | |млн.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Объем инвестиций в | 130151 | 144717 | 176478 | 185125 | 198291 | 210188 | 224 901 | | |основной капитал (за | | | | | | | | | |исключением бюджетных | | | | | | | | | |средств), млн.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 3 |Объем инвестиций в | 49,42 | 55,00 | 66,99 | 70,23 | 75,15 | 79,58 | 84,98 | | |основной капитал (за | | | | | | | | | |исключением бюджетных | | | | | | | | | |средств) в расчете на | | | | | | | | | |душу населения, | | | | | | | | | |тыс.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 4 |Уровень безработицы в | 7,5 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | | |среднем за год (по | | | | | | | | | |методологии | | | | | | | | | |Международной | | | | | | | | | |организации труда), % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 5 |Оборот продукции |661943299,3|732109289,0|809712873,7|895542438,3|990469936,7|1095459750,0|1211578484,0| | |(услуг), производимой | | | | | | | | | |малыми предприятиями, в | | | | | | | | | |том числе | | | | | | | | | |микропредприятиями, и | | | | | | | | | |индивидуальными | | | | | | | | | |предпринимателями, | | | | | | | | | |тыс.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 6 |Реальные располагаемые | 97,3 | 99,1 | 98,4 | 99,2 | 99,0 | 100,0 | 100,2 | | |денежные доходы | | | | | | | | | |населения, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 7 |Объем налоговых и |94565572,2 |103048195,9|108354878,9|112836527,9|118256265,0| 126892251,0| - | | |неналоговых доходов | | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | | |бюджета Пермского края, | | | | | | | | | |тыс.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 8 |Объем налоговых и | 35,90 | 39,20 | 41,13 | 42,80 | 44,82 | 48,04 | - | | |неналоговых доходов | | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | | |бюджета Пермского края в | | | | | | | | | |расчете на душу | | | | | | | | | |населения, тыс.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 9 |Количество субъектов | 50,3 | 51,4 | 48,4 | 49,9 | 51,7 | 53,5 | 55,4 | | |малого и среднего | | | | | | | | | |предпринимательства и | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | |предпринимателей на 1 | | | | | | | | | |тыс. населения, ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | IV |ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Ввод общей площади жилья | 748,8 | 800 | 880 | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 1720 | | |в субъекте, тыс.кв.м | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Удельный вес введенной | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | | |общей площади жилых | | | | | | | | | |домов по отношению к | | | | | | | | | |общей площади жилищного | | | | | | | | | |фонда, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 3 |Доля населения Пермского | 85,9 | 85,9 | 87,5 | 87,9 | 88,3 | 90,0 | 90,5 | | |края, обеспеченного | | | | | | | | | |питьевой водой, | | | | | | | | | |отвечающей требованиям | | | | | | | | | |санитарного | | | | | | | | | |законодательства, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 4 |Количество населенных | 322 | 330 | 344 | 358 | 366 | 380 | 387 | | |пунктов, | | | | | | | | | |газифицированных | | | | | | | | | |природным газом, ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 5 |Количество | 580 | 580 | 575 | 570 | 565 | 560 | 559 | | |дорожно-транспортных | | | | | | | | | |происшествий на | | | | | | | | | |автомобильных дорогах | | | | | | | | | |регионального и | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | |значения Пермского края, | | | | | | | | | |ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 6 |Количество введенных в | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | | |эксплуатацию объектов | | | | | | | | | |переработки и | | | | | | | | | |захоронения отходов, ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 7 |Доля автомобильных дорог | 24,2 | 24,5 | 24,6 | 56,9 | 58,8 | 60 | 60,02 | | |регионального значения, | | | | | | | | | |соответствующих | | | | | | | | | |нормативным и допустимым | | | | | | | | | |требованиям к | | | | | | | | | |транспортно-эксплуатацион| | | | | | | | | |ным показателям по сети | | | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | | | |общего пользования | | | | | | | | | |регионального значения, %| | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 8 |Объем платежей в | 52,5 | 53,1 | 56,4 | 59,6 | 61,3 | 63,2 | 65,1 | | |бюджетную систему от | | | | | | | | | |использования лесов в | | | | | | | | | |расчете на 1 гектар | | | | | | | | | |земель лесного фонда, | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | V |УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Поступление земельного | 6348,6 | 6674,8 | 7274,0 | 7943,2 | 8888,4 | 10186,2 | 8238,12 | | |налога, арендной платы | | | | | | | | | |за землю и доходов от | | | | | | | | | |продажи земельных | | | | | | | | | |участков в | | | | | | | | | |консолидированный бюджет | | | | | | | | | |края, млн.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | VI |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Индекс обеспеченности | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | | |бюджетов муниципальных | | | | | | | | | |районов, городских | | | | | | | | | |округов (собственные | | | | | | | | | |доходы бюджетов | | | | | | | | | |муниципальных районов, | | | | | | | | | |городских округов / | | | | | | | | | |текущие расходы бюджетов)| | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Количество лиц, | - | 1732 | 1915 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | | |замещающих выборные | | | | | | | | | |муниципальные должности, | | | | | | | | | |муниципальных служащих и | | | | | | | | | |работников муниципальных | | | | | | | | | |учреждений, получивших | | | | | | | | | |дополнительное | | | | | | | | | |профессиональное | | | | | | | | | |образование в рамках | | | | | | | | | |реализации мероприятия, | | | | | | | | | |человек | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 3 |Доля налоговых, | 62,73 | 58,00 | 60,95 | 62,70 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | | |неналоговых доходов | | | | | | | | | |консолидированных | | | | | | | | | |бюджетов муниципальных | | | | | | | | | |районов и городских | | | | | | | | | |округов в общем объеме | | | | | | | | | |доходов | | | | | | | | | |консолидированных | | | | | | | | | |бюджетов муниципальных | | | | | | | | | |районов и городских | | | | | | | | | |округов (без учета | | | | | | | | | |субвенций), % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 4 |Уровень освоения | - | - | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | | |субсидий, | | | | | | | | | |предоставленных органам | | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | |на реализацию | | | | | | | | | |инвестиционных и | | | | | | | | | |приоритетных | | | | | | | | | |региональных проектов | | | | | | | | | |(перечислено в | | | | | | | | | |муниципальные бюджеты от | | | | | | | | | |объемов субсидий, | | | | | | | | | |утвержденных | | | | | | | | | |постановлениями | | | | | | | | | |Правительства Пермского | | | | | | | | | |края), % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 5 |Доля расходов на | 7,3 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | | |содержание органов | | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | |края в общем объеме | | | | | | | | | |расходов, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | |СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 6 |Темп сокращения | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | | |численности населения | | | | | | | | | |Коми-Пермяцкого округа, | | | | | | | | | |тыс.человек | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 7 |Средняя заработная | 14 216 | 15 780 | 17 516 | 19 443 | 21 582 | 22 000 | 23 100 | | |плата, начисленная на | | | | | | | | | |одного работающего в | | | | | | | | | |Коми-Пермяцком округе, | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 8 |Инвестиции в | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | | |социально-экономическое | | | | | | | | | |развитие округа, | | | | | | | | | |млрд.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 9 |Доля граждан, | 85,6 | 85,7 | 86,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | | |удовлетворенных | | | | | | | | | |имеющимися возможностями | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | |этнокультурных | | | | | | | | | |потребностей, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | VII|РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Доля граждан Пермского | - | 12 | 20 | 40 | 90 | 90 | 90 | | |края, имеющих доступ к | | | | | | | | | |получению | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | |муниципальных услуг по | | | | | | | | | |принципу "одного окна" | | | | | | | | | |по месту пребывания, в | | | | | | | | | |том числе в | | | | | | | | | |многофункциональных | | | | | | | | | |центрах предоставления | | | | | | | | | |государственных услуг, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Доля граждан, | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | | |использующих механизм | | | | | | | | | |получения | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | |муниципальных услуг в | | | | | | | | | |электронной форме, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 3 |Доля населенных пунктов | - | - | - | 54 | 65 | 76 | 87 | | |с населением не менее | | | | | | | | | |500 человек, | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | | | | | |универсальными услугами | | | | | | | | | |связи, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| |VIII|ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Доля граждан, | - | - | 77 | 77-78 | 77-79 | 78-80 | 79-80 | | |положительно оценивающих | | | | | | | | | |состояние | | | | | | | | | |межнациональных | | | | | | | | | |отношений, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Доля граждан, | - | - | - | 70-72 | 71-73 | 72-75 | 75-80 | | |положительно оценивающих | | | | | | | | | |состояние | | | | | | | | | |межконфессиональных | | | | | | | | | |отношений, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | IX |БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Отношение объема | 1,4 | 0,7 | 10 | 20 | 35 | 45 | 50 | | |государственного долга к | | | | | | | | | |объему собственных | | | | | | | | | |доходов бюджета | | | | | | | | | |Пермского края, % (не | | | | | | | | | |более) | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Уровень дифференциации |в 1,5 раза |в 1,2 раза |в 1,2 раза | не более | не более | не более | не более | | |бюджетной обеспеченности | | | | чем в 1,2 | чем в 1,2 | чем в 1,2 | чем в 1,2 | | |5 максимально | | | | раза | раза | раза | раза | | |обеспеченных и 5 | | | | | | | | | |минимально обеспеченных | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |(городских округов) | | | | | | | | | |Пермского края | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | X |СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Доля должностных | - | - | - | 70 | 90 | 100 | 100 | | |регламентов, служебных | | | | | | | | | |контрактов по высшей и | | | | | | | | | |главной группе | | | | | | | | | |должностей | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | |гражданской службы, | | | | | | | | | |содержащих показатели | | | | | | | | | |эффективности и | | | | | | | | | |результативности | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|