|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Пермского края от 15.06.2015 № 373-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
Пермского края координирует свою работу по управлению Программой со специализированной организацией и Советом Кластера. Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в установленном порядке подготавливает и представляет информацию о ходе реализации Программы для рассмотрения ее Правительством Пермского края. VIII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам по отношению к предыдущему году, так и к запланированному в Программе значению. Государственный заказчик Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений: о корректировке плана реализации Программы на текущий год; о формировании плана реализации Программы на очередной год; о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы. Оценка эффективности осуществляется следующими способами: обследование (анализ) государственным заказчиком текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов; оценка государственным заказчиком хода и результатов реализации Программы. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок: 1. Степень достижения целей и решения задач Программы. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле: СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы, N - количество показателей (индикаторов) Программы. Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле: СДП = ЗФ / ЗП x 100 %, где ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). 2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы - путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет ОМСУ, внебюджетные источники) по формуле: УФ = ФФ / ФП x 100 %, где УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы, ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы, ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период. 3. Степень реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: ЭГП = СДЦ x УФ, где ЭГП - эффективность реализации Программы, СДЦ - степень достижения целей (решения задач), УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании критериев, приведенных в таблице 6. Таблица 6 Критерии эффективности реализации Программы ----------------------------------------------T-----------------------¬ ¦ Вывод об эффективности реализации ¦ Критерий оценки ¦ ¦ государственной программы ¦ эффективности ЭГП ¦ +---------------------------------------------+-----------------------+ ¦Неэффективная ¦менее 0,5 ¦ +---------------------------------------------+-----------------------+ ¦Уровень эффективности удовлетворительный ¦0,5-0,79 ¦ +---------------------------------------------+-----------------------+ ¦Эффективная ¦0,8-1 ¦ +---------------------------------------------+-----------------------+ ¦Высокоэффективная ¦более 1 ¦ L---------------------------------------------+------------------------ Государственный заказчик ежегодно в ходе реализации программы по каждому показателю (индикатору) Программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется: высоким уровнем эффективности; удовлетворительным уровнем эффективности; неудовлетворительным уровнем эффективности. Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95-процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75-процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: значения 95 % и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности; уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 95 %, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм Программы составил не менее 90 %; не менее 95 % мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если: значения 80 % и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности; уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 70 %; не менее 80 % мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза в год. Приложение 1 к Программе развития Пермского инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий "Фотоника" на 2015-2017 годы ПЕРЕЧЕНЬ проектов (мероприятий) программы развития Пермского инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий "Фотоника" на 2015-2017 годы ----T---------------------T------------------------T----------T-------------------T--------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Наименование показателя¦ Единица ¦ Значение ¦ Исполнитель ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦ ¦ измерения¦ показателя, в том¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе по годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ I. Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе: ¦ +---T---------------------T------------------------T----------T-----T------T------T--------------------+ ¦ 1 ¦Реконструкция ул. 25 ¦ Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦ 8,0 ¦ 3,0 ¦ 3,5 ¦ Администрация г. ¦ ¦ ¦Октября от ул. ¦ числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Перми ¦ ¦ ¦Революции до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернышевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 8,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,5 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ 2 ¦Открытие ул. ¦ Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 11,7 ¦ 0,0 ¦ Администрация г. ¦ ¦ ¦Горького от ул. 1-й ¦ числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Перми ¦ ¦ ¦Красноармейской до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Белинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 11,7 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ 3 ¦Создание пешеходной ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 8,0 ¦ 0,0 ¦ Администрация г. ¦ ¦ ¦зоны по ул. П. ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Перми ¦ ¦ ¦Осипенко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 5,6 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 2,4 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦Итого по разделу I ¦Сумма затрат, в том ¦млн. руб. ¦ 8,0 ¦ 22,7 ¦ 3,5 ¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦млн. руб. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦краевой бюджет ¦млн. руб. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦млн. руб. ¦ 8,0 ¦ 20,3 ¦ 3,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦внебюджетные источники ¦млн. руб. ¦ 0,0 ¦ 2,4 ¦ 0,5 ¦ X ¦ +-------------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ II. Развитие энергетической инфраструктуры, в том числе: ¦ +---T---------------------T------------------------T----------T-----T------T------T--------------------+ ¦ 4 ¦Реконструкция ТП-14 ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦ 4,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ Администрация г. ¦ ¦ ¦для увеличения ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Перми, ¦ ¦ ¦мощности для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации - ¦ ¦ ¦электроэнергией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦вводящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернышевского, 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦ 4,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦Итого по разделу II ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦ 4,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦ 4,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ +-------------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ III. Развитие объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры ¦ +---T---------------------T------------------------T----------T-----T------T------T--------------------+ ¦ 5 ¦Строительство ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦50,0 ¦ 50,0 ¦ 0,0 ¦ организации - ¦ ¦ ¦причтового дома при ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦храмовом комплексе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦святого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦великомученика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Георгия Победоносца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского досугового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦50,0 ¦ 50,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ 6 ¦Расширение площадей ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦62,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ организации - ¦ ¦ ¦организаций ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦здравоохранения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Чернышевского, 28¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 3,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦59,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ 7 ¦Изменения фасадной ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦27,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ организации - ¦ ¦ ¦части зданий по ул. ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦25 Октября, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦27,0 ¦ 0, ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦Итого по разделу III ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦139,5¦ 50,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 3,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦136,0¦ 50,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-------------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ IV. Развитие жилищной инфраструктуры ¦ +---T---------------------T------------------------T----------T-----T------T------T--------------------+ ¦ 8 ¦Обеспечение жильем ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ Правительство ¦ ¦ ¦молодых специалистов ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Пермского края, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ 9 ¦Реконструкция ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦10,0 ¦ 10,0 ¦ 0,0 ¦ организации - ¦ ¦ ¦помещений в здании ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернышевского, 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦под гостиницу для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приезжающих для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кластера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦10,0 ¦ 10,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦Итого по разделу IV ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦60,0 ¦ 60,0 ¦ 50,0 ¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦35,0 ¦ 35,0 ¦ 25,0 ¦ X ¦ +-------------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ V. Развитие инновационной инфраструктуры, в том числе на базе образовательных организаций ¦ +---T---------------------T------------------------T----------T-----T------T------T--------------------+ ¦10 ¦Расширение учебных и ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦20,0 ¦ 8,0 ¦ 0,0 ¦ организации - ¦ ¦ ¦лабораторных ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межвузовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факультета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Фотоника", в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьных лабораторий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и академии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦робототехники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦20,0 ¦ 8,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦11 ¦Строительство ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦ 0,0 ¦ организации - ¦ ¦ ¦"научного кафе" для ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦молодежи Кластера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦12 ¦Реконструкция ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦65,0 ¦ 75,0 ¦ 60,0 ¦ Администрация г. ¦ ¦ ¦Муниципального ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Перми, ¦ ¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации - ¦ ¦ ¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦учреждения "Средняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школа N 93" г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перми, и постройка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кампуса на 50 человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦15,0 ¦ 25,0 ¦ 10,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦Итого по разделу V ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦91,0 ¦ 88,0 ¦ 60,0 ¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦41,0 ¦ 38,0 ¦ 10,0 ¦ X ¦ +-------------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ VI. Развитие материально-технической базы культуры и спорта ¦ +---T---------------------T------------------------T----------T-----T------T------T--------------------+ ¦13 ¦Строительство ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦10,0 ¦ 10,0 ¦ 0,0 ¦ Администрация г. ¦ ¦ ¦третьего этажа и ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Перми, ¦ ¦ ¦создание библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации - ¦ ¦ ¦в здании Музея науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦и техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦14 ¦Благоустройство ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦13,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ Администрация г. ¦ ¦ ¦сквера на ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Перми, ¦ ¦ ¦пересечении ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации - ¦ ¦ ¦Горького и ул. 1-й ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦Красноармейской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - сквер "трех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поколений") и ул.1-й ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Красноармейской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦13,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦15 ¦Реконструкция ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦60,0 ¦ 60,0 ¦ 0,0 ¦ Администрация г. ¦ ¦ ¦спортивно- ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Перми, ¦ ¦ ¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации - ¦ ¦ ¦комплекса "Рубин" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦20,0 ¦ 20,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦40,0 ¦ 40,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦16 ¦Строительство ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦140,4¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ организации - ¦ ¦ ¦спортивных и жилых ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досугового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Восток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦140,4¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦Итого по разделу VI ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦223,9¦ 70,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦25,5 ¦ 25,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦198,4¦ 45,0 ¦ 0,0 ¦ X ¦ +-------------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦ VII. Работы и проекты в сфере исследований и разработок ¦ +---T---------------------T------------------------T----------T-----T------T------T--------------------+ ¦17 ¦Создание ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦20,0 ¦ 20,0 ¦ 25,0 ¦ организации - ¦ ¦ ¦современного центра ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦разработки фотонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интегральных схем, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основе передовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоматизированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦10,0 ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦18 ¦Создание ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦20,0 ¦ 15,0 ¦ 120,0¦ организации - ¦ ¦ ¦высокотехнологичного ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ ¦ ¦базового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фотонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интегральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микросхем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ млн. руб.¦10,0 ¦ 10,0 ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ОМСУ ¦ млн. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные источники ¦ млн. руб.¦10,0 ¦ 5,0 ¦ 60,0 ¦ ¦ +---+---------------------+------------------------+----------+-----+------+------+--------------------+ ¦19 ¦Продвижение ¦Сумма затрат, в том ¦ млн. руб.¦20,0 ¦ 25,0 ¦ 55,0 ¦ организации - ¦ ¦ ¦интегральных ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участники Кластера ¦ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|