Расширенный поиск

Постановление Правительства Курганской области от 22.12.2009 № 607

Документ имеет не последнюю редакцию.
     Мероприятия по энергосбережению в рамках  настоящей  Программы
представлены в таблице 17.

             Глава 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
                  ТРАНСПОРТА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     На долю  транспорта  приходится  около  14%  энергопотребления
Курганской области, а доля  потребления  электроэнергии  составляет
почти одну треть.
     На  автомобильном  транспорте  наибольшую  долю    потребления
составляет автомобильный бензин.
     Важным  мероприятием  по  энергосбережению  является   перевод
автомобильного транспорта с бензина на газ, а  также  осуществление
энергосберегающих мероприятий в транспортной инфраструктуре:
     - переход на энергосберегающее освещение;
     - утепление зданий предприятий и автовокзалов;
     - установка приборов  учета  потребления  тепловой  энергии  и
воды;
     - проведение энергоаудита;
     -   модернизация    систем    коммунального    теплоснабжения.
     Железнодорожный    транспорт,    представленный     Курганским
отделением Южно-Уральской железной дороги, потребляет преобладающую
долю ТЭР по сравнению с  остальными  видами  транспорта  Курганской
области.
     Здесь  преобладает    электропотребление.    Мероприятия    по
энергосбережению в сфере транспорта Курганской  области  на  период
2010 - 2015 годов приведены в таблице 18.

            Таблица 17 - Энергосбережение в сфере связи
              Курганской области на 2010 - 2015 годы

+-----------------+------------+---------+-------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  Наименование   | Источники  |  Сроки  | Объемы финансирования, млн. рублей  |                                                                   Экономический эффект                                                                   |
|   мероприятия   |финансирова-|         +-----+-----+----+----+----+-----+----+---------------------+----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
|                 |    ния     |         |Всего|2010 |2011|2012|2013|2014 |2015|        Всего        |       2010 год       |      2011 год       |      2012 год       |      2013 год       |      2014 год       |      2015 год       |
|                 |            |         |     | год |год |год |год | год |год +-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|                 |            |         |     |     |    |    |    |     |    |Млн. |тыс.|тыс. |Гкал|Млн. |тыс. |тыс. |Гкал|Млн.|тыс. |тыс. |Гкал|Млн.|тыс. |тыс. |Гкал|Млн.|тыс. |тыс. |Гкал|Млн.|тыс. |Тыс. |Гкал|Млн.|тыс. |Тыс. |Гкал|
|                 |            |         |     |     |    |    |    |     |    |руб- | т  |кВт.ч|    |руб- |  т  |кВт.ч|    |руб-|  т  |кВт.ч|    |руб-|  т  |кВт.ч|    |руб-|  т  |кВт.ч|    |руб-|  т  |кВт.ч|    |руб-|  т  |кВт.ч|    |
|                 |            |         |     |     |    |    |    |     |    | лей |у.т.|     |    | лей |у.т. |     |    |лей |у.т. |     |    |лей |у.т. |     |    |лей |у.т. |     |    |лей |у.т. |     |    |лей |у.т. |     |    |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|        1        |     2      |    3    |  4  |  5  | 6  | 7  | 8  |  9  | 10 | 11  | 12 | 13  | 14 | 15  | 16  | 17  | 18 | 19 | 20  | 21  | 22 | 23 | 24  | 25  | 26 | 27 | 28  | 29  | 30 | 31 | 32  | 33  | 34 | 35 | 36  | 37  | 38 |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|                                                                                               Организационные и методические мероприятия                                                                                                |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|Внедрение системы|Средства  из| 2010 -  |    7|    7|   0|   0|   0|    0|   0|7,136|   0|    0|   0|0,436|    0|    0|   0|   1|    0|    0|   0| 1,2|    0|    0|   0| 1,4|    0|    0|   0| 1,5|    0|    0|   0| 1,6|    0|    0|   0|
|удаленного       |внебюджетных|  2011   |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|мониторинга      |источников  |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|объектов связи  и|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|оборудований  ЭПУ|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|(АИИСКУЭ),       |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|переход на тарифы|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|по          часам|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|использования    |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|мощности         |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|Рациональное     |Средства  из|Постоянно|    0|    0|   0|   0|   0|    0|   0|3,322|   0|  716| 300|0,452|    0|  116|  50|0,48|    0|  120|  50| 0,5|    0|  120|  50| 0,6|    0|  120|  50|0,64|    0|  120|  50|0,65|    0|  120|  50|
|использование    |внебюджетных|         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|электрической,   |источников  |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|тепловой энергии,|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|топлива,   систем|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|кондиционирования|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|и       приточно-|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|вытяжной         |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|вентиляции       |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|                                                                                                         Технические мероприятия                                                                                                         |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|Замена           |Средства  из| 2010 -  | 8,02| 1,32|1,00|1,00| 1,2|  1,5|   2|2,305|   0|  530|   0|0,195|    0|   50|    |0,32|    0|   80|   0|0,42|    0|  100|   0|0,44|    0|  100|   0|0,46|    0|  100|   0|0,47|    0|  100|   0|
|устаревшего      |внебюджетных|2015 годы|     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|оборудования     |источников  |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|электропитания на|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|менее энергоемкое|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|Замена       ламп|Средства  из| 2010 -  | 2,00| 0,30|0,50|0,30|0,30| 0,30|0,30|1,134|   0|  262|   0|0,144|    0|   37|   0|0,18|    0|   45|   0|0,21|    0|   50|   0|0,22|    0|   50|   0|0,18|    0|   40|   0| 0,2|    0|   40|   0|
|накаливания     и|внебюджетных|2015 годы|     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|электрических    |источников  |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|обогревателей,   |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|использующихся   |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|для     отопления|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|объектов   связи,|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|на               |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|энергосберегающие|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|Реконструкция    |Средства  из|2010 год | 1,10| 1,10|0,00|0,00|0,00| 0,00|0,00|0,414|0,06|    0|   0|0,014|0,005|    0|   0|0,06|0,011|    0|   0|0,07|0,011|    0|   0|0,08|0,011|    0|   0|0,09|0,011|    0|   0| 0,1|0,011|    0|   0|
|газовой котельной|внебюджетных|         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|ЦАТС  в   рабочем|источников  |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|поселке          |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|Каргаполье       |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|Перевод отопления|Средства  из|  2013,  | 9,00| 0,00|0,00|0,00| 4,5| 4,50|   0| 0,92|   0|    0| 500|    0|    0|    0|   0|   0|    0|    0|   0|   0|    0|    0|   0|0,17|    0|    0| 100| 0,5|    0|    0| 200| 0,4|    0|    0| 200|
|зданий         от|внебюджетных|2014 годы|     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|централизованного|источников  |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|теплоснабжения на|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|индивидуальные   |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|котельные,       |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|работающие     на|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|природном газе   |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|Установка  систем|Средства  из| 2010 -  | 8,60| 2,90|0,50|0,50|1,20| 1,50|2,00|3,325|   0|    0|2024|0,165|    0|    0| 124|0,45|    0|    0| 300|0,53|    0|    0| 350|0,68|    0|    0| 400| 0,7|    0|    0| 400| 0,8|    0|    0| 450|
|автоматического  |внебюджетных|2015 годы|     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|регулирования    |источников  |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|потребления      |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|тепловой  энергии|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|в    теплопунктах|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|зданий           |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|Установка       и|Средства  из| 2010 -  | 2,10|  0,4| 0,3|0,30|0,30|  0,4| 0,4|0,524|   0|    0| 320|0,014|    0|    0|  10|0,07|    0|    0|  50|0,09|    0|    0|  60| 0,1|    0|    0|  60| 0,2|    0|    0|  70|0,13|    0|    0|  70|
|модернизация     |внебюджетных|2015 годы|     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|узлов       учета|источников  |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|тепловой энергии |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|Улучшение        |Средства  из| 2010 -  | 9,50| 1,30|1,30|1,30|1,60| 2,00|2,00| 0,73|   0|    0| 450| 0,09|    0|    0|  70| 0,1|    0|    0|  70|0,11|    0|    0|  70|0,14|    0|    0|  60|0,14|    0|    0|  60|0,15|    0|    0|  80|
|теплоизоляции    |внебюджетных|2015 годы|     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|стен,   потолков,|источников  |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|оконных и дверных|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|блоков           |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|Прочие           |Средства  из| 2010 -  | 3,38| 0,58|0,50|0,50| 0,6|  0,6| 0,6| 2,06|   0|  477|   0|  0,3|     |   77|    |0,32|    0|   80|   0|0,34|    0|   80|   0|0,35|    0|   80|   0|0,37|    0|     |   0|0,38|    0|   80|   0|
|мероприятия,     |внебюджетных|2015 годы|     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|направленные   на|источников  |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|сбережение       |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|энергоресурсов   |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|(уменьшение      |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|объемов          |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|занимаемых       |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|помещений,  сдача|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|в          аренду|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|свободных        |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|площадей,        |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|закрытие         |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|нерентабельных   |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|РТУ и др.)       |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+
|ИТОГО          по|            |         |50,70|14,90|4,10|3,90|9,70|10,80|7,30|21,87|0,06| 1985|3594| 1,81| 0,01|  280| 254|2,98| 0,01|  325| 470|3,47| 0,01|  350| 530|4,18| 0,01|  350| 690|4,55| 0,01|  340| 800|4,88| 0,01|  340| 850|
|Курганскому      |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|филиалу Открытого|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|акционерного     |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|общества         |            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
|"Уралсвязьинформ"|            |         |     |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |    |     |     |    |
+-----------------+------------+---------+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+

         Таблица 18 - Энергосбережение в сфере транспорта
              Курганской области на 2010 - 2015 годы

+------------------+------------+-------------+-----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   | Источники  |    Сроки    |   Объемы финансирования, млн. рублей    |                                          Экономический эффект                                          |
|   мероприятия    |финансирова-| исполнения  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|                  |    ния     |             |Всего|2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |    Всего     |   2010 год   |   2011 год   |   2012 год   |   2013 год   |   2014 год   |   2015 год   |
|                  |            |             |     | год | год | год | год | год | год +-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|                  |            |             |     |     |     |     |     |     |     |млн. | тыс. т |млн. | тыс. т |млн. | тыс. т |млн. | тыс. т |млн. | тыс. т |млн. | тыс. т |млн. | тыс. т |
|                  |            |             |     |     |     |     |     |     |     |руб- | у. т.  |руб- | у. т.  |руб- | у. т.  |руб- | у. т.  |руб- | у. т.  |руб- | у. т.  |руб- | у. т.  |
|                  |            |             |     |     |     |     |     |     |     | лей |        | лей |        | лей |        | лей |        | лей |        | лей |        | лей |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|        1         |     2      |      3      |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  |   12   | 13  |   14   |15   |   16   | 17  |   18   | 19  |   20   | 21  |   22   | 23  |   24   |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|                                                                           Организационные и методические мероприятия                                                                           |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|Создание  комиссии|Средства из |Ежегодно     | 0,12| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,24|   0,015| 0,04|  0,0025| 0,04|  0,0025| 0,04|  0,0025| 0,04|  0,0025| 0,04|  0,0025| 0,04|  0,0025|
|по    рассмотрению|внебюджетных|             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|хода    выполнения| источников |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|мероприятий,      |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|направленных    на|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|экономию ТЭР      |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|Анализ      итогов|Средства из |Ежегодно     | 0,06| 0,01| 0,01| 0,01| 0,01| 0,01| 0,01|  0,3| 0,01875| 0,05|0,003125| 0,05|0,003125| 0,05|0,003125| 0,05|0,003125| 0,05|0,003125| 0,05|0,003125|
|расхода   ТЭР    с|внебюджетных|             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|принятием         | источников |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|эффективных    мер|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|воздействия      к|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|проявлению        |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|бесхозяйственности|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|и расточительности|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|в     расходовании|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|топлива,  тепловой|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|и    электрической|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|энергии           |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|Проведение        |Средства из |ежегодно     | 0,18| 0,03| 0,03| 0,03| 0,03| 0,03| 0,03| 0,27|0,016875|0,045|0,002813|0,045|0,002813|0,045|0,002813|0,045|0,002813|0,045|0,002813|0,045|0,002813|
|теплотехнических  |внебюджетных|             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|конференций     по| источников |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|результатам       |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|использования  ТЭР|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|за      год      с|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|разработкой       |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|рекомендаций    по|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|улучшению         |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|использования     |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|ресурсов          |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|Проведение целевых|Средства из |Ежеквартально| 0,12| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,15|0,009375|0,025|0,001563|0,025|0,001563|0,025|0,001563|0,025|0,001563|0,025|0,001563|0,025|0,001563|
|проверок          |внебюджетных|             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|организации работы| источников |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|по экономии ТЭР на|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|предприятиях     с|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|детальным разбором|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|их результатов    |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|                                                                          Совершенствование нормативной правовой базы                                                                           |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|Назначение      на|Средства из |Ежегодно     | 0,03|0,005|0,005|0,005|0,005|0,005|0,005|0,042|0,002625|0,007|0,000438|0,007|0,000438|0,007|0,000438|0,007|0,000438|0,007|0,000438|0,007|0,000438|
|каждом предприятии|внебюджетных|             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|ответственных  лиц| источников |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|за    рациональное|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|использование ТЭР |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|Установление      |Средства из |Ежегодно     | 0,24| 0,04| 0,04| 0,04| 0,04| 0,04| 0,04| 0,36|  0,0225| 0,06| 0,00375| 0,06| 0,00375| 0,06| 0,00375| 0,06| 0,00375| 0,06| 0,00375| 0,06| 0,00375|
|лимитов на  расход|внебюджетных|             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|каждого  вида  ТЭР| источников |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|на       основании|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|ежегодно          |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|защищаемых заявок |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|                                                                             Кадровое и информационное обеспечение                                                                              |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|Назначение      на|Средства из |Ежегодно     | 0,03|0,005|0,005|0,005|0,005|0,005|0,005|0,042|0,002625|0,007|0,000438|0,007|0,000438|0,007|0,000438|0,007|0,000438|0,007|0,000438|0,007|0,000438|
|каждом предприятии|внебюджетных|             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|инженерно-        | источников |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|технического      |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|работника,        |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|ответственного  за|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|учет  и   контроль|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|расхода ТЭР       |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|Предоставление  на|Средства из |Ежегодно     |0,006|0,001|0,001|0,001|0,001|0,001|0,001|0,012| 0,00075|0,002|0,000125|0,002|0,000125|0,002|0,000125|0,002|0,000125|0,002|0,000125|0,002|0,000125|
|каждое предприятие|внебюджетных|             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|нормативных       | источников |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|документов,       |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|установленных     |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|методик         по|            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|нормированию,     |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|учету расхода ТЭР |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|                                                                                    Технические мероприятия                                                                                     |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|Замена изношенного|Средства из |Ежегодно     |    9|  1,5|  1,5|  1,5|  1,5|  1,5|  1,5| 10,8|   0,675|  1,8|  0,1125|  1,8|  0,1125|  1,8|  0,1125|  1,8|  0,1125|  1,8|  0,1125|  1,8|  0,1125|
|контактного       |внебюджетных|             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|провода           | источников |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|Установка         |Средства из |Ежегодно     | 14,4|  2,4|  2,4|  2,4|  2,4|  2,4|  2,4| 17,4|  1,0875|  2,9| 0,18125|  2,9| 0,18125|  2,9| 0,18125|  2,9| 0,18125|  2,9| 0,18125|  2,9| 0,18125|
|электрических     |внебюджетных|             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|соединителей      | источников |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|контактной сети   |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|Установка         |Средства из |Ежегодно     |  2,7| 0,45| 0,45| 0,45| 0,45| 0,45| 0,45|  6,6|  0,4125|  1,1| 0,06875|  1,1| 0,06875|  1,1| 0,06875|  1,1| 0,06875|  1,1| 0,06875|  1,1| 0,06875|
|экономичных       |внебюджетных|             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|светильников      | источников |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|наружного         |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|освещения         |            |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+
|Замена    проводов|Средства из |Ежегодно     |  6,6|  1,1|  1,1|  1,1|  1,1|  1,1|  1,1|  7,8|  0,4875|  1,3| 0,08125|  1,3| 0,08125|  1,3| 0,08125|  1,3| 0,08125|  1,3| 0,08125|  1,3|    0,08|
|воздушных линий   |внебюджетных|             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
|                  | источников |             |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |
+------------------+------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+

              Глава 6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
                БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     В ведении органов исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление,  находятся
262 учреждения бюджетной сферы, в том  числе:  в  ведении  Главного
управления образования Курганской области - 63, Главного управления
здравоохранения  Курганской  области  -  42,  Главного   управления
социальной защиты населения Курганской области - 80, Управления  по
физической культуре, спорту  и  туризму  Курганской  области  -  6,
Управления культуры Курганской области - 19, Главного управления по
труду и занятости населения Курганской  области  -  24,  Управления
ветеринарии Курганской области - 28.
     Проблемами  энергопотребления  бюджетной   сферы    Курганской
области  являются:  отсутствие  или  неполная    укомплектованность
приборами учета потребления тепловой энергии и  воды;  изношенность
инженерных коммуникаций, которые приводят к сверхнормативной потере
теплоносителей    в    сетях;    низкий    уровень    эффективности
государственного  управления  и  оказания  услуг,    связанный    с
увеличением расходов  на  оплату  коммунальных  услуг  в  бюджетных
учреждениях.
     Данные о потреблении энергоресурсов и об  оплате  коммунальных
услуг  в  учреждениях  ведущих  секторов  бюджетной  сферы  области
представлены в таблицах 19 и 20.

                     Таблица 19 - Потребление
              энергоресурсов в учреждениях бюджетной
               сферы Курганской области в 2008 году

+---------------+-------------+----------------+-------+-----------------+
|Электроэнергия |Теплоэнергия |      Газ       | Уголь |      Вода       |
+---------------+-------------+----------------+-------+-----------------+
|                         Учреждения образования                         |
+---------------+-------------+----------------+-------+-----------------+
|16,9 млн. кВт.ч|39 700,0 Гкал|3,10 тыс. куб. м|   -   |215,0 тыс. куб. м|
+---------------+-------------+----------------+-------+-----------------+
|                       Учреждения здравоохранения                       |
+---------------+-------------+----------------+-------+-----------------+
|14,7 млн. кВт.ч|42 238,5 Гкал|1,90 тыс. куб. м|7 600 т|624,1 тыс. куб. м|
+---------------+-------------+----------------+-------+-----------------+
|                 Учреждения социальной защиты населения                 |
+---------------+-------------+----------------+-------+-----------------+
|6,8 млн. кВт.ч |21 838,0 Гкал|0,35 тыс. куб. м|3 363 т|432,2 тыс. куб. м|
+---------------+-------------+----------------+-------+-----------------+
|                          Учреждения культуры                           |
+---------------+-------------+----------------+-------+-----------------+
|1,5 млн. кВт.ч |12 387,5 Гкал|       -        |   -   |26,9 тыс. куб. м |
+---------------+-------------+----------------+-------+-----------------+

                 Таблица 20 - Динамика расходов на
              оплату коммунальных услуг в учреждениях
                бюджетной сферы Курганской области

+--------------+--------------------------------------------------------+
|  Показатели  |                          Годы                          |
|              +----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+
|              |2007|2008|2009 |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
+--------------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+
|                        Учреждения образования                         |
+--------------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+
|Расход      на|81,4|82,5|95,5 |108,3|123,9 |133,0 |135,0 |136,0 |137,0 |
|оплату        |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|коммунальных  |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|услуг,    млн.|    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|рублей        |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
+--------------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+
|Доля  расходов|30,0|27,0|20,0 |21,0 | 22,0 | 21,0 | 21,3 | 21,4 | 21,4 |
|на      оплату|    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|коммунальных  |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|услуг в  общих|    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|расходах, %   |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
+--------------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+
|                Учреждения социальной защиты населения                 |
+--------------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+
|Расход      на|35,4|38,9|53,6 |46,4 | 49,4 | 52,7 | 56,1 | 59,7 | 63,6 |
|оплату        |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|коммунальных  |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|услуг,    млн.|    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|рублей        |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
+--------------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+
|Доля  расходов|5,0 |4,7 | 5,2 | 5,0 | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  |
|на      оплату|    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|коммунальных  |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|услуг в  общих|    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|расходах, %   |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
+--------------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+
|                          Учреждения культуры                          |
+--------------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+
|Расход      на|11,9|14,5|17,2 |20,3 | 20,3 | 20,3 | 21,6 | 23,0 | 24,5 |
|оплату        |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|коммунальных  |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|услуг,    млн.|    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|рублей        |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
+--------------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+
|Доля  расходов|7,5 |6,9 | 8,3 |10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
|на      оплату|    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|коммунальных  |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|услуг в  общих|    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|расходах, %   |    |    |     |     |      |      |      |      |      |
+--------------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+

     Мероприятия по энергосбережению в бюджетной  сфере  Курганской
области  направлены  на  повышение   эффективности    использования
энергоресурсов и снижение их потребления.  С этой целью в 2010 году
предусмотрена установка приборов учета всех видов энергоресурсов  в
количестве 99  единиц  в  учреждениях  бюджетной  сферы  Курганской
области (таблица 21), кроме учреждений, подведомственных Управлению
по физической культуре, спорту и туризму  Курганской  области,  так
как  в  них  необходимые  приборы  учета  потребления  электро-   и
теплоэнергии и воды в количестве 21 единицы уже установлены.
     Общая стоимость установки приборов учета составляет 3,69  млн.
рублей, срок окупаемости вложений - 1,5 года.
     Проведение  указанной    работы    утверждено    Распоряжением
Правительства Курганской области от 9 ноября 2009 года N 377-р  "Об
установке  приборов  учета  коммунальных  ресурсов   в    бюджетных
учреждениях  Курганской  области  в  2010  году".    Финансирование
предусмотрено за счет бюджетных ассигнований, утвержденных  Законом
Курганской области от 27 ноября  2009  года  N  517  "Об  областном
бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов".

                      Таблица 21 - Установка
              приборов учета в учреждениях бюджетной
               сферы Курганской области в 2010 году

+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
|  Всего  | Электроэнергия |  Теплоэнергия  | Горячая вода |Холодная вода|
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
|    В учреждениях, подведомственных Главному управлению образования     |
|                           Курганской области                           |
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
|   55    |       19       |       18       |      3       |     15      |
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
|  В учреждениях, подведомственных Главному управлению здравоохранения   |
|                           Курганской области                           |
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
|    8    |       2        |       1        |      2       |      3      |
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
| В учреждениях, подведомственных Главному управлению социальной защиты  |
|                      населения Курганской области                      |
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
|   10    |       -        |       5        |      -       |      5      |
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
| В учреждениях, подведомственных Управлению культуры Курганской области |
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
|   17    |       4        |       2        |      4       |      7      |
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
|В учреждениях, подведомственных Главному управлению по труду и занятости|
|                      населения Курганской области                      |
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
|    4    |       -        |       4        |      -       |      -      |
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
|   В учреждениях, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской    |
|                                области                                 |
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+
|    5    |       -        |       1        |      -       |      4      |
+---------+----------------+----------------+--------------+-------------+

     В учреждениях бюджетной сферы намечены  следующие  программные
мероприятия, общие для всех ее секторов (таблица 22 и таблица 23):
     1) организационные мероприятия:
     -  мониторинг  использования  энергоресурсов  и   технического
состояния объектов;
     -  проведение  информационно-разъяснительной   работы    среди
руководителей государственных учреждений;
     - проведение энергоаудита в 2010 - 2012 годах;
     - ежеквартальная проверка качества  поставляемого  топлива  (в
соответствующих учреждениях);
     -  проведение  в  2010  году    энергетических    обследований
учреждений и разработка энергетических паспортов, отражающих баланс
потребления и показатели эффективности  использования  ТЭР  и  воды
каждого учреждения;
     2) кадровое и информационное обеспечение:
     -  распространение    опыта    использования    и    внедрения
энергосберегающих  технологий  и  оборудования  в   государственных
учреждениях;
     -  подготовка  и   переподготовка    кадров    государственных
учреждений  по  вопросам  рационального    энергоиспользования    и
эффективности энергосбережения;
     3)  мероприятия  по  повышению  надежности  и    эффективности
источников тепла (технические мероприятия):
     - повышение эффективности использования ТЭР, в  том  числе  за
счет    модернизации    угольных    котельных    с       установкой
высокопроизводительного котельного оборудования, насосных агрегатов
и инженерно-технического оборудования, а также за счет  возможности
перевода котельных с  твердого  топлива  на  газ  (14  котельных  в
учреждениях социальной защиты населения);
     -  установка  во  всех  учреждениях  приборов  учета  тепловой
энергии, водоснабжения и электроэнергии;
     -  своевременный  ремонт  и  профилактика  инженерных   систем
(промывка, очистка, опрессовка, утепление);
     - текущий и  капитальный  ремонт  зданий  с  целью  ликвидации
потерь теплоносителей, установка стеклопакетов;
     - замена ламп накаливания на энергосберегающие.
     В    результате    проведения     указанных        мероприятий
энергопотребление в учреждениях бюджетной сферы к 2015 году  должно
быть сокращено по сравнению с 2007 годом на 15%.
     Финансирование мероприятий осуществляется в  рамках  бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год.

           Таблица 22 - Мероприятия по энергосбережению
        в учреждениях, подведомственных Главному управлению
                здравоохранения Курганской области

+-----------------+---------+----------+------------------------------------------+
|  Наименование   |Источники|  Сроки   |    Объемы финансирования, млн. рублей    |
|   мероприятия   |финанси- |исполнения+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                 | рования |          |Всего |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |
|                 |         |          |      | год | год | год | год | год | год |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|        1        |    2    |    3     |  4   |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |   10|
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                   Организационные и методические мероприятия                    |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Проведение       |Областной|Учреждение|    42|    6|   10|    6|   14|    6|  -  |
|энергетического  | бюджет  +----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|аудита   объектов|         |   млн.   |  0,92| 0,12| 0,20| 0,15| 0,30| 0,15|  -  |
|бюджетной сферы  |         |  рублей  |      |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Паспортизации    |Областной|Учреждение|    42|    6|   10|    6|   14|    6|  -  |
|объектов         | бюджет  +----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|бюджетной сферы  |         |   млн.   |   1,2|  0,2|  0,2|  0,1| 0,45| 0,25|  -  |
|                 |         |  рублей  |      |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                      Кадровое и информационное обеспечение                      |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Рекомендации    и|Областной|   млн.   |  0,03| 0,01| 0,01| 0,01|     |     |     |
|пропаганда       | бюджет  |  рублей  |      |     |     |     |     |     |     |
|накопленного     |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|опыта          по|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|энергосбережению |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|на     конкретных|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|примерах         |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                             Технические мероприятия                             |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Внедрение   узлов|Областной|   млн.   |  3,30| 0,40| 0,50| 0,70| 0,70| 0,70| 0,30|
|учета           и| бюджет  |  рублей  |      |     |     |     |     |     |     |
|регулирования    |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|тепловой  энергии|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|по       объектам|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|здравоохранения в|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|период подготовки|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|к   отопительному|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|сезону           |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Качественная     |Областной|   млн.   |170,00|25,00|25,00|25,00|30,00|30,00|35,00|
|подготовка      к| бюджет  |  рублей  |      |     |     |     |     |     |     |
|работе  в  зимних|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|условиях:        |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|-  утепление  или|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|замена    дверных|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|блоков;          |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|- замена  оконных|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|блоков;          |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|-       утепление|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|фасадов зданий   |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Поэтапная  замена|Областной| % всего  |  100%|   4%|   8%|  16%|  32%|  24%|  16%|
|ламп  накаливания| бюджет  |          |      |     |     |     |     |     |     |
|на               |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|энергосберегающие|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|лампы          со|         +----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|встроенной       |         |   млн.   |  9,93| 0,39| 0,78| 1,58|  3,1| 2,38| 1,70|
|системой         |         |  рублей  |      |     |     |     |     |     |     |
|управления  (в  %|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|от         общего|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|количества)      |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Реконструкция    |Областной|   млн.   |  5,25| 0,21| 0,42| 0,84| 1,68| 1,26| 0,84|
|систем   уличного| бюджет  |  рублей  |      |     |     |     |     |     |     |
|освещения       в|         |          |      |     |     |     |     |     |     |
|учреждениях      |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Перевод котельных|Областной|   млн.   | 23,00| 3,00| 5,00|15,00|     |     |     |
|на        газовое| бюджет  |  рублей  |      |     |     |     |     |     |     |
|топливо          |         |          |      |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|           Итого:|Областной|   млн.   |      |29,33|32,21|42,75|36,23|34,78|37,84|
|                 | бюджет  |  рублей  |      |  <*>|     |     |     |     |     |
+-----------------+---------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

     <*> Планируемые объемы финансирования.

           Таблица 23 - Программные мероприятия Главного
             управления образования Курганской области

+--------------+---------+-------+--------------------------------------+
| Наименование |Источники| Сроки |  Объемы финансирования, млн. рублей  |
| мероприятия  |финанси- |испол- +------+----+----+----+-----+-----+----+
|              | рования | нения |Всего |2010|2011|2012|2013 |2014 |2015|
|              |         |       |      |год |год |год | год | год |год |
+--------------+---------+-------+------+----+----+----+-----+-----+----+
|Оснащение     |Областной|2010  -| 1,8  |0,3 |0,3 |0,3 | 0,3 | 0,3 |0,3 |
|приборами     |бюджет   |2015   | <*>  |    |    |    |     |     |    |
|учета         |         |годы   |      |    |    |    |     |     |    |
|потребления   |         |       |      |    |    |    |     |     |    |
|энергетических|         |       |      |    |    |    |     |     |    |
|ресурсов      |         |       |      |    |    |    |     |     |    |
+--------------+---------+-------+------+----+----+----+-----+-----+----+

     <*> Планируемые объемы финансирования при условии модернизации
котельных и узлов по итогам проведенного аудита.

             Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

     Основными индикаторами, позволяющими  оценить  ход  реализации
Программы, являются:
     - объем экономии ТЭР (в т у.т./млн. рублей ВРП);
     - уровень энергетической паспортизации потребителей  бюджетной
сферы Курганской области;
     - доля потребителей бюджетной сферы  Курганской  области,  для
которых проведены энергетические обследования;
     - доля потребителей бюджетной сферы  Курганской  области,  для
которых установлены лимиты потребления энергоресурсов;
     -  доля  расчетов  потребителей  бюджетной  сферы   Курганской
области с организациями коммунального  комплекса,  производимых  по
показаниям приборов учета.
     Основные  показатели,  отражающие  степень  достижения   задач
Программы, приведены в таблице 24.

                 Таблица 24 - Основные показатели
            выполнения Программы по Курганской области

+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  Наименование  |  Единица   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 |
|   показателя   | измерения  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |год к |
|                |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2007 |
|                |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      | году |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Численность     |тыс. человек|964,9 |956,5 |950,8 |945,1 |937,5 | 930  | 930  | 930  | 930  |  -   |
|постоянного     |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|населения       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|Курганской      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|области         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|ВРП   в    ценах|млрд. рублей| 82,7 |101,0 | 94,4 |104,8 |116,6 |130,2 |144,9 |159,8 |174,5 |  -   |
|соответствующего|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|года            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Индекс роста ВРП|     %      |104,4%|102,8%|91,7% |101,5%|103,0%|104,3%|105,0%|105,0%|105,0%|119,0%|
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Индекс роста ВРП|     %      |100,0%|102,8%|94,3% |95,7% |98,6% |102,8%|107,9%|113,3%|119,0%|  -   |
|к 2007 году     |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Дефлятор ВРП    |     %      |115,8%|118,8%|102,3%|109,0%|108,1%|107,1%|106,0%|105,0%|104,0%|  -   |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|ВРП в ценах 2007|млрд. рублей| 82,7 | 85,0 | 78,0 | 79,1 | 81,5 | 85,0 | 89,3 | 93,7 | 98,4 |  -   |
|года            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Потребление     |тыс. т у.т. |2 678 |2 608 |2 425 |2 450 |2 480 |2 530 |2 570 |2 650 |2 710 |  -   |
|первичных    ТЭР|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|отраслевыми     |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|комплексами     |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Потребление     |тыс. т у.т. | 492  | 473  | 465  | 460  | 455  | 450  | 450  | 450  | 450  |  -   |
|первичных    ТЭР|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|домохозяйствами |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Потребление     |тыс. т у.т. |3 170 |3 081 |2 890 |2 910 |2 935 |2 980 |3 020 |3 100 |3 160 |  -   |
|первичных   ТЭР,|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|всего           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Потребление     |     т      |0,510 |0,495 |0,489 |0,487 |0,485 |0,484 |0,484 |0,484 |0,484 |  -   |
|первичных ТЭР на|у.т./человек|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|душу населения  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Энергоемкость   |т у.т./млн. | 38,3 | 36,2 | 37,1 | 36,8 | 33,0 | 35,1 | 33,8 | 33,1 | 32,1 |  -   |
|ВРП             |   рублей   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Энергоемкость   |     %      |      |94,5% |102,5%|99,2% |97,8% |97,5% |96,3% |97,9% |97,40%|16,0% |
|ВРП            к|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|предыдущему году|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Энергоемкость   |     %      |100,0%|94,5% |96,9% |96,1% |94,0% |91,6% |88,2% |86,4% |84,0% |  -   |
|ВРП к 2007 году |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Экономия ТЭР    |     %      |      |      |      | 3,7% | 5,1% | 6,9% | 9,6% |11,0% |13,1% |  -   |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Экономия        |тыс. т у.т. |      |      |      | 112  | 159  | 223  | 320  | 385  | 476  |1 675 |
|первичных   ТЭР,|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|всего,   в   том|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|числе  по  видам|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|экономической   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|деятельности:   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|сельское        |тыс. т у.т. |      |      |      | 2,9  | 4,1  | 5,7  | 8,3  | 9,9  | 12,3 |  43  |
|хозяйство,      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|охота,    лесное|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|хозяйство       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|добыча  полезных|тыс. т у.т. |      |      |      | 0,4  | 0,6  | 0,9  | 1,3  | 1,5  | 1,9  |  7   |
|ископаемых      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|обрабатывающие  |тыс. т у.т. |      |      |      | 20,1 | 28,5 | 39,8 | 57,3 | 68,9 | 85,3 | 300  |
|производства    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|энергетика      |тыс. т у.т. |      |      |      | 59,0 | 83,6 |117,0 |168,4 |202,3 |250,5 | 881  |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|транспорт      и|тыс. т у.т. |      |      |      | 15,1 | 21,5 | 30,0 | 43,2 | 51,9 | 64,3 | 226  |
|связь           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|в   том    числе|тыс. т у.т. |      |      |      | 0,2  | 0,2  | 0,3  | 0,5  | 0,6  | 0,7  |  3   |
|связь           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|строительство   |тыс. т у.т. |      |      |      | 1,5  | 2,1  | 2,9  | 4,2  | 5,1  | 6,3  |  22  |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|прочие      виды|тыс. т у.т. |      |      |      | 13,2 | 18,7 | 26,1 | 37,6 | 45,1 | 55,9 | 197  |
|деятельности,  в|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|том числе:      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|образование     |тыс. т у.т. |      |      |      | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,48 | 1,49 |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|здравоохранение |тыс. т у.т. |      |      |      | 1,96 | 1,97 | 1,98 | 2,00 | 1,94 | 1,95 |      |
|и предоставление|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|социальных услуг|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|предоставление  |тыс. т у.т. |      |      |      | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 |      |
|прочих          |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|коммунальных   и|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|социальных услуг|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

     За период  реализации  Программы  экономия  ТЭР  в  Курганской
области составит 1,675 млн. т у.т., а энергоемкость ВРП снизится по
сравнению с 2007 годом на 15%.

       Раздел IX. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

     Механизм контроля за выполнением Программы  включает  комплекс
организационных и экономических мер, предусматривающих:
     1)  формирование    единого    правового    поля    в    сфере
энергосбережения Курганской области;
     2) мониторинг деятельности организаций и  учреждений  в  сфере
энергосбережения Курганской области.
     От Правительства Курганской  области  исполнителями  Программы
являются  органы  исполнительной   власти    Курганской    области,
осуществляющие   отраслевое    либо    межотраслевое     управление
(таблица 25).

             Таблица 25 - Органы исполнительной власти
          Курганской области, осуществляющие отраслевое и
            межотраслевое управление, ответственные за
                 реализацию мероприятий Программы

+---------------------------------+-------------------------------------+
|     Название подпрограмм и      |    Исполнители, ответственные за    |
|      мероприятий Программы      |реализацию подпрограмм и мероприятий |
|                                 |              Программы              |
+---------------------------------+-------------------------------------+
|Переход  на  отпуск  коммунальных|Департамент            строительства,|
|ресурсов      потребителям      в|госэкспертизы и жилищно-коммунального|
|соответствии    с     показаниями|хозяйства Курганской области         |
|коллективных        (общедомовых)|                                     |
|приборов учета  на  2010  -  2015|                                     |
|годы                             |                                     |
+---------------------------------+-------------------------------------+
|Энергосбережение в сфере малого и|Департамент экономического  развития,|
|среднего  предпринимательства   в|торговли и труда Курганской области  |
|Курганской области               |                                     |
+---------------------------------+-------------------------------------+
|Модернизация систем коммунального|Правительство   Курганской   области,|
|теплоснабжения Курганской области|Департамент            строительства,|
|на период 2010 - 2015 годов      |госэкспертизы и жилищно-коммунального|
|                                 |хозяйства Курганской области         |
+---------------------------------+-------------------------------------+
|Энергосбережение в промышленности|Департамент           промышленности,|
|Курганской области               |транспорта,   связи   и    энергетики|
|                                 |Курганской области                   |
+---------------------------------+-------------------------------------+
|Энергосбережение    в    сельском|Департамент  сельского  хозяйства   и|
|хозяйстве Курганской области     |перерабатывающей       промышленности|
|                                 |Курганской области                   |
+---------------------------------+-------------------------------------+
|Энергосбережение   в    топливно-|Департамент           промышленности,|
|энергетическом          комплексе|транспорта,   связи   и    энергетики|
|Курганской области               |Курганской области                   |
+---------------------------------+-------------------------------------+
|Энергосбережение в сфере связи  в|Департамент           промышленности,|
|Курганской области               |транспорта,   связи   и    энергетики|
|                                 |Курганской области                   |
+---------------------------------+-------------------------------------+
|Энергосбережение  в  организациях|Департамент           промышленности,|
|транспорта в Курганской области  |транспорта,   связи   и    энергетики|
|                                 |Курганской области                   |
+---------------------------------+-------------------------------------+
|Энергосбережение  в   учреждениях|Главное    управление     образования|
|социальной    сферы    Курганской|Курганской области,                  |
|области                          |Главное  управление   здравоохранения|
|                                 |Курганской области,                  |
|                                 |Главное управление социальной  защиты|
|                                 |населения Курганской области,        |
|                                 |Управление    культуры     Курганской|
|                                 |области,                             |
|                                 |Управление  по  физической  культуре,|
|                                 |спорту и туризму Курганской области  |
+---------------------------------+-------------------------------------+

     Исполнителем - координатором  Программы  является  Департамент
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.
     Департамент промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области проводит анализ выполнения Программы  на  основе
представленных данных  органами  исполнительной  власти  Курганской
области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое  управление,
разрабатывает  и  представляет  на    рассмотрение    Правительства
Курганской области предложения по корректировке основных  положений
с  учетом  изменения  ситуации  в  экономике  Курганской   области,
осуществляет  иные  функции  в  соответствии    с    Постановлением
Правительства Курганской области от 25  мая  2009  года  N  292  "О
целевых программах Курганской области".
     Правительство Курганской  области  в  конце  первого  квартала
года,  следующего  за  отчетным,  заслушивает  отчеты  исполнителей
Программы о выполнении мероприятий Программы.





                                                         Приложение
                                                к целевой Программе
                                                 Курганской области
                                                "Энергосбережение и
                                           повышение энергетической
                                         эффективности в Курганской
                                    области на период до 2015 года"


                      Раздел I. ПОДПРОГРАММА
             "ПЕРЕХОД НА ОТПУСК КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
             ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАНИЯМИ
                КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ
                    УЧЕТА НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

                 Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

     В  связи  с  переходом  на  100-процентную  оплату  жилья    и
коммунальных  услуг,  население  активно    начало    устанавливать
индивидуальные (квартирные)  приборы  учета  коммунальных  ресурсов
(далее - квартирные приборы учета).
     В отличие от квартирных приборов учета  общедомовые  при  боры
учета позволяют контролировать не только объемы потребления,  но  и
параметры  качества  ресурсов  (давление,  температуру  и  другие),
несоблюдение которых может  привести  к  неоправданному  увеличению
объемов  потребления.  Кроме  того,  общедомовые   приборы    учета
позволяют точно определить потери  воды  по  пути  от  центрального
теплового  пункта  до  дома  при  расчетах  с    ресурсоснабжающими
организациями, выявить утечки в  системах  водо-  и  теплоснабжения
многоквартирного  дома,  а  также  дают  реальные  возможности  для
ресурсосбережения.
     В  условиях  роста  тарифов  на   энергоносители    возрастает
актуальность проблемы  экономного  использования  энергоресурсов  в
жилищной сфере городского хозяйства.
     Имеет место необоснованное отнесение затрат по потерям воды  в
сетях тепло- и водоснабжения сверх установленных нормативных потерь
на организации, управляющие жилищным фондом.
     В  то  же  время,  как  показывает  опыт,    при    проведении
организациями,
     управляющими  жилищным  фондом,  мероприятий  по    сокращению
нерациональных расходов воды  в  жилых  помещениях  и  переходе  на
расчеты с жителями за фактическое водопотребление, исходя из
показаний счетчиков, население платит меньше, чем при  расчетах  по
утвержденным    нормативным    ставкам.    Проблема      сокращения
энергоемкости,      уменьшения        затратной        составляющей
жилищно-коммунальных услуг частично может быть  решена  посредством
реализации мероприятий подпрограммы "Переход на отпуск коммунальных
ресурсов потребителям в  соответствии  с  показаниями  коллективных
(общедомовых)  приборов  учета  на  2010  -  2015  годы"  (далее  -
подпрограмма 1).
     Необходимость  использования  общедомовых    приборов    учета
продиктована также задачей учета затрат воды на  содержание  общего
имущества собственников в многоквартирном доме, уборку и поливку. В
соответствии  с  Правилами  предоставления    коммунальных    услуг
гражданам, утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 23 мая 2006  года  N  307  "О  порядке  предоставления
коммунальных  услуг   гражданам",    собственники    помещений    в
многоквартирном доме и собственники жилых  домов  вносят  плату  за
приобретенные у ресурсоснабжающей организации  объемы  (количество)
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и тепловой
энергии, а также  за  оказанные  услуги  водоотведения,  исходя  из
показаний приборов учета, установленных на границе сетей,  входящих
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме или  принадлежащих  собственникам  жилых  домов,  с  системами
коммунальной инфраструктуры.
     При этом общий объем (количество) потребленных холодной  воды,
горячей воды,  электрической  энергии,  газа  и  тепловой  энергии,
определенный  исходя  из  показаний   коллективных    (общедомовых)
приборов учета, распределяется между указанными собственниками.
     Затраты на содержание общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме должны оплачивать собственники, что повышает
роль общедомовых приборов учета, с помощью которых возможно  учесть
весь объем горячей и холодной воды,  потребленный  домом  на  полив
газонов, влажную уборку подъездов.
     Жилищный фонд Курганской  области  характеризуется  следующими
показателями: Количество многоквартирных домов в Курганской области
составляет 48939 единиц (без учета ветхого и аварийного жилья  4555
единиц),  из  которых  многоквартирные  дома  (далее  -   МКД)    с
централизованным обеспечением:
     - по теплоснабжению - 4142 единицы;
     - водоснабжению - 5002 единицы;
     - горячему водоснабжению - 1833 единицы;
     - электроснабжению - 48366 единиц.
     Обеспеченность  общедомовыми  приборами  учета,   по    данным
муниципальных образований Курганской области, составляет:
     - по холодному водоснабжению - 397 единиц;
     - теплоэнергии - 459 единиц;
     - горячему водоснабжению - 294 единицы;
     - электроснабжению - 48354 единицы.
     Общая потребность в установке  общедомовых  приборов  учета  в
МКД:
     - по холодному водоснабжению - 2300 единиц;
     - теплоэнергии - 2450 единиц;
     - горячему водоснабжению - 605 единиц;
     - электроснабжению - 545 единиц.
     Итого  по  Курганской   области    необходимо    предусмотреть
финансовые средства на установку приборов  учета  в  размере  380,5
млн. рублей.  В ходе проведенного анализа у собственников помещений
малоквартирных домов (2 -  12  квартирных)  установлены  квартирные
счетчики  воды,  электроснабжения.  При    установке    общедомовых
счетчиков на малоквартирные дома  значительно  возрастают  удельные
расходы на обслуживание приборов учета на каждого собственника.
     Жилые дома с нагрузками менее 0,1 Гкал/час неперспективны  для
установки приборов учета тепловой энергии.  На таких  объектах  вся
сумма возможной экономии  уйдет  на  оплату  обслуживания  приборов
учета.
     На основании вышеизложенного, в многоквартирных домах с  малым
количеством  квартир   из-за    длительного    срока    окупаемости
экономически нецелесообразна установка общедомовых приборов учета.
     Количество таких домов составляет:
     - по холодному водоснабжению - 2293 единицы;
     - теплоснабжению - 1236 единиц;
     - горячему водоснабжению - 977 единиц.
     С учетом экономической целесообразности необходимое количество
счетчиков к установке составляет:
     -  по  холодному  водоснабжению  -  2300  единиц  (34,50  млн.
рублей);
     - теплоснабжению - 2450 единиц (355,25 млн. рублей);
     - горячему водоснабжению - 605 единиц (18,15 млн. рублей);
     - электроснабжению - 545 единиц (2,73 млн. рублей).

          Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

     Проведение политики, направленной на 100-процентное  оснащение
жилищного фонда приборами учета потребления коммунальных  ресурсов,
является необходимым условием дальнейшего  социально-экономического
развития  Курганской  области,  направленного  на  рациональное   и
эффективное  использование  природно-ресурсного,  человеческого   и
экономического потенциалов.
     Планомерный переход  к  расчетам  с  жителями  за  фактическое
энергопотребление обеспечит предоставление  качественных  услуг  по
доступным ценам населению.
     Основными целями подпрограммы "Переход на отпуск  коммунальных
ресурсов потребителям в  соответствии  с  показаниями  коллективных
(общедомовых) приборов учета на 2010 - 2015 годы" являются:
     - повышение энергетической  и  экономической  эффективности  в
регулировании  отношений  между  исполнителями   и    потребителями
коммунальных услуг;
     - повышение уровня жизни населения за счет  уменьшения  оплаты
за потребленные коммунальные услуги;
     - повышение эффективности использования ТЭР;
     -  реализация    государственной    политики    реформирования
жилищно-коммунального комплекса.
     Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
     -  обеспе  чение  приборного  учета  фактически   потребленных
коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в
многоквартирных домах;
     - установка,  эксплуатация  и  проверка  общедомовых  приборов
учета тепловой энергии,  холодной  и  горячей  воды,  электрической
энергии;
     - функционирование системы сбора, обработки  и  предоставления
данных общедомовых приборов учета;
     - упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями  за
коммунальные услуги.
     В  ходе  реализации  поставленных  задач   будут    достигнуты
следующие результаты:
     -  обеспечена  прозрачность  финансовых  потоков  в    секторе
жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ);
     -  оказано  содействие  решению  вопросов  местного  значения,
связанных с привлечением средств государственной корпорации - Фонда
содействия  реформированию  жилищно-коммунального   хозяйства    по
выполнению требований Федерального закона  от  21  июля  2007  года
N 185-ФЗ "О Фонде содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства" о наличии программ поэтапного перехода на приборный учет
потребляемых коммунальных ресурсов;
     - установлены приборы и узлы  учета  потребления  коммунальных
ресурсов в многоквартирных домах;
     -  сокращение  расходов  населения  на  оплату    потребленных
коммунальных ресурсов.

              Глава 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СИСТЕМЕ ОТБОРА
        МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОДПРОГРАММЕ 1

     Реализация поставленных целей и задач будет осуществляться  за
счет комплексного выполнения мероприятий, приведенных в таблице 1.

            Таблица 1 - Перечень основных мероприятий,
            сроки их реализации и объемы финансирования

+---------------------+-------------------------+------------------------+
|     Мероприятия     |       Исполнители       |   Сроки исполнения и   |
|                     |                         |источники финансирования|
+---------------------+-------------------------+------------------------+
|Цель: организация учета фактического потребления коммунальных ресурсов в|
|соответствии с коллективными (общедомовыми) приборами учета  потребления|
|коммунальных ресурсов с дальнейшим  выполнением  мероприятий  по  водо-,|
|тепло-, энергосбережению                                                |
+------------------------------------------------------------------------+
|Задача: обеспечение поэтапного перехода на отпуск коммунальных  ресурсов|
|(тепловой энергии,  горячей  и  холодной  воды,  электрической  энергии)|
|потребителям, проживающим в  многоквартирных  домах,  в  соответствии  с|
|показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета                   |
+---------------------+-------------------------+------------------------+
|Проведение           |     Органы местного     |      2010 - 2015       |
|агитационно-         |     самоуправления      |   Финансирование не    |
|разъяснительной      |муниципальных образований|       требуется        |
|работы с населением: | Курганской области (по  |                        |
|- о сроках  начала  и|      согласованию)      |                        |
|окончания  выполнения|                         |                        |
|работ;               |                         |                        |
|-    о    результатах|                         |                        |
|приемки   выполненных|                         |                        |
|работ                |                         |                        |
+---------------------+-------------------------+------------------------+
|Подготовка          и|Управляющие организации, |      2010 - 2015       |
|проведение      общих|      товарищества       |   Финансирование не    |
|собраний             |   собственников жилья   |       требуется        |
|собственников        |  (далее - ТСЖ), органы  |                        |
|помещений по  вопросу| местного самоуправления |                        |
|установки общедомовых|муниципальных образований|                        |
|приборов учета       |   Курганской области    |                        |
+---------------------+-------------------------+------------------------+
|Организация         и|     Органы местного     |      2010 - 2015       |
|проведение  аукционов|     самоуправления      |   Финансирование не    |
|(конкурсов)        на|муниципальных образований|       требуется        |
|установку общедомовых| Курганской области (по  |                        |
|приборов учета       |      согласованию)      |                        |
+---------------------+-------------------------+------------------------+
|Установка  и  приемка| Подрядные организации и |      2010 - 2015       |
|общедомовых  приборов|  ТСЖ (по согласованию)  |    финансирование в    |
|учета                |                         |соответствии с таблицей |
|                     |                         |           2            |
+---------------------+-------------------------+------------------------+
|Ведение       реестра|     Органы местного     |      2010 - 2015       |
|многоквартирных      |     самоуправления      |   Финансирование не    |
|домов,   в    которых|муниципальных образований|       требуется        |
|установлены          | Курганской области (по  |                        |
|общедомовые   приборы|      согласованию)      |                        |
|учета                |                         |                        |
+---------------------+-------------------------+------------------------+
|Задача: переход на расчеты  за  использованные  коммунальные  ресурсы  в|
|соответствии с их фактическим потреблением                              |
+---------------------+-------------------------+------------------------+
|Организация   системы|Управляющие организации, |      2010 - 2015       |
|обслуживания         |  ТСЖ (по согласованию)  |   Финансирование не    |
|общедомовых  приборов|                         |       требуется        |
|учета                |                         |                        |
+---------------------+-------------------------+------------------------+
|Организация   системы|Управляющие организации и|      2010 - 2015       |
|контроля   и    учета|  ТСЖ (по согласованию)  |   Финансирование не    |
|потребленных         |                         |       требуется        |
|коммунальных ресурсов|                         |                        |
+---------------------+-------------------------+------------------------+

     Управляющие организации проводят обследование  многоквартирных
жилых домов, в результате которого определяется:
     -    проектное    и       фактическое        теплопотребление,
электропотребление, водопотребление, газопотребление;
     -    техническое    состояние    систем        теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения;
     - ожидаемый  экономический  эффект  от  внедрения  узла  учета
каждого  энергоресурса  и  средств  автоматического  регулирования,
даются рекомендации по выбору схемы регулирования.
     Перечень  многоквартирных  домов,  в    которых    планируется
установить  приборы  учета  в  2010  -  2015  годах,   составляется
управляющими  организациями  и  направляется  с  предложениями    в
соответствующие  органы  местного   самоуправления    муниципальных
образований Курганской области (по согласованию), которые,  в  свою
очередь,  утверждают   на    местном    уровне    перечень    таких
многоквартирных домов.
     Потребность в оснащении многоквартирных домов приборами  учета
расхода  тепловой   энергии,    воды    ежегодно    уточняется    и
корректируется.
     В  рамках  выполнения  подпрограммы   "Переход    на    отпуск
коммунальных ресурсов потребителям в  соответствии  с  показателями
коллективных (общедомовых) приборов учета  на  2010  -  2015  годы"
планируется   оснащение    многоквартирных    домов    современными
общедомовыми  приборами  учета:  2450  общедомовых  приборов  учета
отопления, 605 общедомовых приборов учета  горячего  водоснабжения,
2300 общедомовых  приборов  учета  холодного  водоснабжения  и  545
общедомовых приборов учета электроснабжения.

            Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

     Источниками  финансирования  мероприятий  являются    средства
областного бюджета, местных бюджетов,  ТСЖ,  жилищных  кооперативов
(далее - ЖК), жилищно-строительных кооперативов (далее - ЖСК)  либо
собственников помещений в многоквартирном доме, инвесторов.
     Общий объем финансирования мероприятий, прогнозируемый в ценах
2009 года, составит 326,40 млн. рублей, в том числе:
     средства областного бюджета - 155,75 млн. рублей;
     средства местных бюджетов  (по  согласованию)  -  155,75  млн.
рублей;
     средства из внебюджетных источников (по согласованию) -  14,90
млн. рублей.
     Управляющие  компании  финансируют  мероприятия  по  установке
приборов учета за счет  собственных  средств,  предусмотренных  при
утверждении тарифов.
     Средства  собственников  помещений    многоквартирных    домов
привлекаются в объеме не менее  5%  от  общей  стоимости  работ  на
основании решения общего собрания собственников.
     Объем финансирования мероприятий по источникам  финансирования
представлен в таблице 2.

           Таблица 2 - Объем финансирования мероприятий

                                                             В тыс. рублей
+-------------+-----------------------------------------------------+---------+
|  Источники  |                        Годы                         |  Итого  |
| финансиро-  +--------+--------+--------+--------+--------+--------+         |
|    вания    |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |         |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Средства     |11207,91|19712,21|27418,65|30438,48|33118,90|33850,41|155746,55|
|областного   |  <*>   |        |        |        |        |        |         |
|бюджета      |        |        |        |        |        |        |         |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Средства     |11207,91|19712,21|27418,65|30438,48|33118,90|33850,41|155746,55|
|местных      |        |        |        |        |        |        |         |
|бюджетов  (по|        |        |        |        |        |        |         |
|согласованию)|        |        |        |        |        |        |         |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Средства   из| 925,51 |2377,55 |3076,69 |2854,02 |2143,55 |3510,70 |14888,02 |
|внебюджетных |  <*>   |        |        |        |        |        |         |
|источников   |        |        |        |        |        |        |         |
|(по          |        |        |        |        |        |        |         |
|согласованию)|        |        |        |        |        |        |         |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|       Итого:|23341,33|41801,97|57913,98|63730,98|68381,35|71211,51|326381,12|
|             |  <*>   |        |        |        |        |        |         |
+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

     <*> Планируемые объемы финансирования.

             Глава 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

     Реализация    мероприятий    (таблица    1)     осуществляется
Департаментом строительства, госэкспертизы и  жилищно-коммунального
хозяйства  Курганской  области,  органами  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области,  ТСЖ,  ЖК,    ЖСК,
управляющими организациями и собственниками  помещений,  подрядными
организациями.
     Департамент       строительства,        госэкспертизы        и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области обеспечивает:
     - мониторинг реализации мероприятий;
     - анализ и корректировку хода выполнения мероприятий.
     Органы  местного  самоуправления  муниципальных    образований
Курганской области (по согласованию) осуществляют:
     -  проведение  контроля  целевого    использования    средств,
выделяемых на реализацию мероприятий;
     -  разработку  проектно-сметной  документации  на    установку
объектовых приборов учета;
     - корректировку программ начислений и  расчетов  населения  за
коммунальные услуги с единым расчетным центром.
     ТСЖ,  ЖК,   ЖСК,    управляющие    организации    обеспечивают
финансирование мероприятий  за  счет  средств  ТСЖ,  ЖК,  ЖСК  либо
собственников помещений в многоквартирном доме.
     Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей
и  холодной  воды  осуществляется  в    полном    соответствии    с
подготовленными и согласованными в установленном порядке проектами.

         Глава 6. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
         ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

     Актуальность  проблемы  обусловлена   рядом    социальных    и
экономических факторов.  Социальные  факторы  связаны  с  качеством
предоставляемых  коммунальных  услуг,  экономические  -  с  высоким
уровнем платежей населения за коммунальные услуги.
     Внедрение общедомовых приборов учета  предоставит  возможность
определять реальное потребление горячего  водоснабжения,  холодного
водоснабжения,  теплоснабжения,  электроснабжения   многоквартирных
домов.  Подобный контроль позволит привести в соответствие  уровень
платежей  населения  за  эти  ресурсы  к  фактическим  объемам   их
использования.
     Оперативный   контроль    за    потреблением    энергоресурсов
существенно  повысит  результативность  энергосбережения,  так  как
позволит  выявлять  дома    с    избыточным    или    недостаточным
теплопотреблением, производить регулировку  гидравлического  режима
тепловых сетей, определять потери и устранять их.
Внедрение системы приборов учета коммунальных  ресурсов  сформирует
оптимальную  систему  взаиморасчетов    между    ресурсоснабжающими
организациями  и  потребителями    коммунальных    услуг.    Оценка
предполагаемой социально-экономической эффективности  в  результате
реализации  мероприятий  по  переходу  на    отпуск    потребителям
коммунальных ресурсов по приборам  учета  производится,  исходя  из
ожидания снижения совокупной оплаты гражданами  коммунальных  услуг
за счет достоверного учета  потребления  коммунальных  ресурсов  на
каждом конкретном доме, что  предполагает  справедливость  расчетов
начислений за потребляемые жилищно-коммунальные услуги и  позволяет
получать экономию ресурса  за  счет  проведения  организационных  и
технических мероприятий на этом доме.
     Как  показал  практический  опыт  управляющих  организаций  по
начислению  оплаты  за  холодное  и   горячее    водоснабжение    и
водоотведение по общедомовым приборам учета, фактически  в  среднем
один человек потребляет холодную и горячую воду в количестве 150  -
200 л/сутки, или 4,5 - 6,0 куб.  м/месяц,  то  есть  в  среднем  на
одного человека в сутки приходится 90 - 110 л холодной и 60 - 90  л
горячей воды.  Сравнивая с нормативами (на одного  человека  136,67
л/сутки  горячей  и  223,33  л/сутки  холодной  воды),  видим,  что
отношение нормативного и фактического потребления  воды  составляет
1,8 - 2,4.
     Использование  общедомовых  приборов  учета  дает  возможность
зафиксировать  реально  потребленное  количество   энергоносителей,
которое, как правило, значительно ниже расчетного.  Опыт  установки
средств учета в многоквартирных жилых домах  показал,  что  разница
между расчетным потреблением и фактическим может достигать:
     - по холодному водоснабжению - 30%;
     - теплоснабжению - 20%;
     - горячему водоснабжению - 20%.
     Оценка    эффективности    реализации    мероприятий     будет
осуществляться с помощью показателей:
     -  расчетов  за  поставленные    коммунальные    ресурсы    по
фактическому потреблению;
     - экономии потребления коммунальных ресурсов;
     - снижения задолженности потребителей за коммунальные услуги.
     Мероприятиями подпрограммы  "Переход  на  отпуск  коммунальных
ресурсов потребителям в  соответствии  с  показаниями  коллективных
(общедомовых) приборов учета на 2010  -  2015  годы"  предусмотрено
100-процентное  оснащение  многоквартирных    домов    общедомовыми
приборами учета коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей  и
холодной воды, электрической энергии) к концу 2015 года.

                  Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
                  ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

     Оперативное  управление  и  текущий  контроль  за  выполнением
мероприятий осуществляет Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.
     Органы  местного  самоуправления  муниципальных    образований
Курганской  области  принимают  правовые  акты  в  пределах   своей
компетенции,  организуют  работу  по  реализации  и  финансированию
мероприятий.
     Управляющие  организации,    ТСЖ,    ЖК,    ЖСК    или    иные
специализированные потребительские кооперативы представляют  органу
местного  самоуправления  муниципальных   образований    Курганской
области акты о  приемке  выполненных  работ,  справки  о  стоимости
выполненных работ и произведенных затратах по  форме,  утвержденной
Постановлением Российского статистического агентства от  11  ноября
1999 года N 100  "Об  утверждении  унифицированных  форм  первичной
учетной документации по учету работ в капитальном  строительстве  и
ремонтно-строительных  работ",  согласованные  с    Государственной
жилищной инспекцией  Курганской  области  и  лицом,  уполномоченным
собственниками помещений в многоквартирном доме.
     Органы  местного  самоуправления  муниципальных    образований
Курганской области (по  согласованию)  ежеквартально,  до  5  числа
месяца, следующего за отчетным периодом, а также по итогам года  до
15 января представляют в Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области  отчеты  о  ходе
реализации мероприятий.

                    Глава 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
                 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

     Внедрение общедомового  контроля  и  учета  позволит  привести
уровень платежей населения за коммунальные ресурсы  в  соответствие
фактическим объемам их использования.
     Оперативный   контроль    за    потреблением    энергоресурсов
существенно  повысит  результативность  энергосбережения,  так  как
позволит  выявлять  дома    с    избыточным    или    недостаточным
теплопотреблением, производить регулировку  гидравлического  режима
тепловых сетей, определять потери и устранять их.
     Оснащение многоквартирных домов сформирует оптимальную систему
взаиморасчетов между ресурсоснабжающими организациями, управляющими
организациями  и  потребителями  коммунальных   услуг;    обеспечит
прозрачность  отношений  между  ними;  создаст  условия,  снижающие
вероятность возникновения  спорных  вопросов  и  конфликтов,  кроме
того,  обеспечит  возможность  оперативного  контроля  за   уровнем
расхода  и  своевременного  выявления  предоставления  коммунальных
услуг ненадлежащего качества.
     Реализация  мероприятий  приведет  к  формированию    реальных
стимулов для экономии энергоресурсов.

                      Раздел II. ПОДПРОГРАММА
            "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
             ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

                 Глава 9. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ
               МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

     Подпрограмма  "Энергосбережение  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства в Курганской области" (далее - подпрограмма  2)
направлена  на  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства,
которое  способствует  решению   социально-экономических    проблем
Курганской области.
     Особую  роль  малого  и   среднего    предпринимательства    в
современных условиях определяют следующие факторы:
     - малое и среднее предпринимательство создает  конкуренцию  на
рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным
бизнесом;
     - малое и среднее предпринимательство имеет большой  потенциал
для  создания  новых  рабочих  мест,  способствуя  снижению  уровня
безработицы и социальной напряженности;
     - становление и развитие малого и среднего предпринимательства
изменяет общественную психологию и жизненные  ориентиры  населения,
предприниматели  образуют  основу  среднего  класса,   выступающего
гарантом  политической  и  социальной  стабильности   государства;-
развитие малого и среднего предпринимательства  способствует  росту
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
     На начало 2009 года в Курганской  области  насчитывалось  20,7
тыс. индивидуальных предпринимателей.  За год их число  увеличилось
на 6,7%.
     Доля торговли в общем количестве сократилась с  76,1%  в  2003
году до 57,1% в 2008 году.  В то же время увеличился  удельный  вес
индивидуальных предпринимателей, занятых в  сельском  хозяйстве  (с
2,2%  в  2003  году  до  4,8%  в  2008  году),  в    обрабатывающих
производствах (с 3,7% до 6,2%), в строительстве (с 1,1%  до  2,5%),
предоставлением  прочих  коммунальных,  социальных  и  персональных
услуг  (с  3,6%  до  7,6%).  На  1000  жителей  Курганской  области
приходилось  22    человека,    занимающихся    предпринимательской
деятельностью (в 2007 году - 20, в 2006 году - 18, в  2005  году  -
17), в  Свердловской  области  -  25,  в  Тюменской  и  Челябинской
областях - 28.
     В  Курганской  области  зарегистрировано  1696    крестьянских
(фермерских) хозяйств.  В их пользование предоставлено 286,1 тысячи
гектаров земли, в том числе 282,8 тысячи гектаров сельхозугодий, из
них 236,5 тысячи  гектаров  пашни.  В  среднем  на  одно  хозяйство
фермера приходилось 169 гектаров земли, что на 44  га  (или  35,2%)
больше, чем в 2007 году.
     В  2008  году  крестьянскими  хозяйствами  и   индивидуальными
предпринимателями,  не  образовавшими    крестьянское    хозяйство,
произведено (в фактически действовавших  ценах)  11%  всей  валовой
продукции сельского хозяйства Курганской области  (в  2001  году  -
4,1%, в 2004 году - 4,7%, в 2005 году - 5,6%, в 2006 году - 6,9%, в
2007 году - 9,2%).  В 2008 году количество средних  предприятий  по
Курганской области составило 101 единицу, из  них  больше  половины
(66,3%) в сельском хозяйстве и  в  обрабатывающих  производствах.По
состоянию на 1 января 2009 года Статистический регистр  Федеральной
службы государственной статистики по Курганской области  насчитывал
16,5 тыс. предприятий  и  организаций  всех  форм  собственности  и
хозяйствования (на 1 января 2008 года - 15,5 тыс.).В  течение  2008
года было официально ликвидировано 838 предприятий,  1681  -  вновь
зарегистрировали свою  деятельность.  Из  числа  зарегистрированных
предприятий и организаций для  ведения  хозяйственной  деятельности
почти половина приходится на предприятия  малого  бизнеса  (включая
микропредприятия).
     Наибольшее  число  малых  предприятий  (таблица  3)  оказывали
услуги торговли  и  услуги  по  ремонту  автотранспортных  средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования -  1178  (29,7%  от
общего количества предприятий), обрабатывающими видами деятельности
занимались 522 предприятия (13,2%), строительством -  564  (14,2%),
сельским хозяйством - 418 (10,5%).
     Удельный  вес  Курганской  области  в  общем    числе    малых
предприятий Российской Федерации в 2007 году составил 0,3%.

               Таблица 3 - Структура предприятий на
               конец 2008 года по видам деятельности

                                                      В % к общему числу
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|                                              |  Средние  |   Малые   |
|                                              |предприятия|предприятия|
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|Всего,                                        |   100,0   |   100,0   |
|в том числе по видам деятельности:            |           |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  |   39,6    |   10,6    |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|обрабатывающие производства                   |   26,7    |   13,2    |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|производство и  распределение  электроэнергии,|    1,0    |    1,0    |
|газа и воды                                   |           |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|строительство                                 |    4,0    |   14,2    |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|оптовая   и   розничная    торговля;    ремонт|   17,8    |   29,7    |
|автотранспортных средств,  бытовых  изделий  и|           |           |
|предметов личного пользования                 |           |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|транспорт и связь                             |    2,0    |    5,3    |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|операции с  недвижимым  имуществом,  аренда  и|    6,9    |   18,8    |
|предоставление услуг                          |           |           |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|прочие виды деятельности                      |    2,0    |    7,2    |
+----------------------------------------------+-----------+-----------+

     Результаты работы малых и  средних  предприятий  в  2008  году
характеризуются следующими данными (таблица 4).

                  Таблица 4 - Основные показатели
               деятельности предприятий в 2008 году

+---------------------------------------------+-------------------------+
|                 Показатели                  |       Предприятия       |
|                                             +----------+--------------+
|                                             | средние  |малые, включая|
|                                             |          |микропредприя-|
|                                             |          |     тия      |
+---------------------------------------------+----------+--------------+
|Оборот организации, млн. рублей              |    9591,9|       38425,5|
+---------------------------------------------+----------+--------------+
|Отгружено товаров собственного  производства,|    6209,1|       17158,4|
|выполнено работ и услуг собственными  силами,|          |              |
|млн. рублей                                  |          |              |
+---------------------------------------------+----------+--------------+
|Продано товаров несобственного производства  |    3382,8|       21267,1|
+---------------------------------------------+----------+--------------+
|Среднесписочная численность  работников  (без|   13105,0|         44994|
|внешних совместителей), человек              |          |              |
+---------------------------------------------+----------+--------------+
|Инвестиции в основной капитал, млн. рублей   |    1572,8|        3904,2|
+---------------------------------------------+----------+--------------+
|Прибыль до налогообложения, млн. рублей      |     645,6|        1652,8|
+---------------------------------------------+----------+--------------+
|Организации, получившие прибыль в процентах к|      74,7|          78,0|
|общему количеству                            |          |              |
+---------------------------------------------+----------+--------------+
|Убыток, млн. рублей                          |     166,6|         753,2|
+---------------------------------------------+----------+--------------+
|Организации, получившие убыток, в процентах к|      25,6|          22,0|
|общему количеству                            |          |              |
+---------------------------------------------+----------+--------------+
|Отгружено товаров и услуг в расчете на одного|     473,8|         381,4|
|работающего, тыс. рублей                     |          |              |
+---------------------------------------------+----------+--------------+
|Средняя заработная плата  одного  работающего|     104,6|         101,2|
|за год, тыс. рублей                          |          |              |
+---------------------------------------------+----------+--------------+

     В 2008 году финансовое положение  предприятий  малого  бизнеса
было стабильным.
     По итогам года 78% предприятий получили прибыль (в 2007 году -
78,2%), сальдированный  финансовый  результат  составил  1,7  млрд.
рублей прибыли, в 2007 году по данному кругу малых  предприятий  он
составлял 1,5 млн. рублей прибыли.
     За 2008 год убыточными оказались 22% малых предприятий (в 2007
году - 21,8%, в 2006 году - 30,7%, в 2005 году - 39,8%, в 2004 году
- 41,2%, в 2003 году - 46,4%)). Общая сумма убытков составила 753,2
млн. рублей, из них 40,5% приходится  на  финансовую  деятельность,
24,3% - на предприятия торговли, 16,8% - на  предприятия  сельского
хозяйства.
     Выручка  от  реализации  товаров,  продукции,  работ,   услуг,
полученная малыми предприятиями в 2008 году, составила  37,8  млрд.
рублей, что в действующих ценах на 21,7% больше уровня  2007  года.
Предприятия торговли и общественного питания  получили  23,5  млрд.
рублей, или  62,2%  выручки  всех  малых  предприятий,  предприятия
промышленности - 3,7 млрд. рублей (9,8%), строительные  организации
- 2,9 млрд. рублей (7,7%).  Доля малых  предприятий  в  выручке  от
реализации продукции (работ,  услуг)  всех  предприятий  Курганской
области составила 28,1% и увеличилась по сравнению с 2007 годом  на
2,1 процентных пункта.
     За прошедший год оборот предприятий малого бизнеса достиг 38,4
млрд. рублей,  это  по  оценке  составляет  24,1%  в  обороте  всех
организаций  Курганской  области.  Предприятиями  было    отгружено
товаров  собственного  производства,  выполнено  работ   и    услуг
собственными силами (без НДС и акциза) на 17,2 млрд. рублей.
     Торговая  деятельность  занимает  доминирующее  положение    в
секторе малых форм хозяйствования. В 2008 году малыми предприятиями
продано товаров в порядке розничной торговли (без  НДС,  акцизов  и
аналогичных обязательных платежей) на 6,7 млрд. рублей,  оптовой  -
на 9,0 млрд. рублей.  Оборот розничной и оптовой торговли  (включая
НДС и акцизы) микропредприятий составил 6,3 млрд. рублей.  Половина
оборота    розничной    торговли    приходится    на       торговлю
продовольственными товарами. В областном обороте розничной торговли
оборот малых предприятий составляет 20,5%.
     За  2008  год  малыми  предприятиями  в  общественном  питании
оказано  услуг  на  301,3  млн.  рублей  (без  НДС   и    акцизов),
микропредприятиями (включая НДС и акцизы) - на  87,5  млн.  рублей.
Кроме предприятий, основным  видом  деятельности  которых  является
общественное питание, услуги общепита оказывали предприятия оптовой
и  розничной  торговли,  обрабатывающих   производств,    сельского
хозяйства. Доля малых предприятий общественного питания в областном
объеме общепита составила 15,1%.
     Инвестиции, использованные малыми  предприятиями  на  создание
новых основных средств в 2008 году,  составили  3,9  млрд.  рублей.
Наибольший  удельный  вес  в  объеме  инвестиций   приходился    на
строительные предприятия и организации, занимающиеся  операциями  с
недвижимым имуществом. Вклад организаций малого предпринимательства
в экономику  Курганской  области  соответствовал  12,1%  от  общего
объема инвестиций, направленных в основной капитал.
     Сдерживающими  факторами  в  развитии  предпринимательства  на
территории    Курганской    области    являются    инфраструктурные
ограничения,      высокая        энергозависимость        субъектов
предпринимательства,    технологические    и        организационные
ограничениями    к    беспрепятственному    доступу       субъектов
предпринимательства к услугам энергоснабжающих организаций.
     В целом  в  энергопотреблении  ресурсов  субъектами  малого  и
среднего предпринимательства Курганской области можно выделить  ряд
негативных моментов, не позволяющих  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства развиваться более эффективно:
     - превышение действующих тарифов на электрическую  и  тепловую
энергию над тарифами, установленными в соседних регионах;
     - жесткие условия присоединения к электрическим сетям;
     -    большая    зависимость      производящих        субъектов
предпринимательства от поставщиков дорогих ТЭР;
     -  увеличение  инвестиционных  вложений  на  малых  и  средних
предприятиях - не менее чем на 23 - 25% ежегодно;
     -    применение    технологий,       обладающих        высоким
энергопотреблением, дороговизна новых энергосберегающих технологий.
     Прогнозные   показатели    развития    малого    и    среднего
предпринимательства  Курганской  области  рассчитаны   исходя    из
стратегических целевых  показателей,  предусмотренных  в  Стратегии
социально-экономического развития Курганской области до 2020  года,
утвержденной Распоряжением Правительства Курганской  области  от  2
декабря 2008 года N 488-р, а именно в среднесрочной (до 2012  года)
перспективе:
     -  доля  малого  и  среднего  предпринимательства  в   валовом
региональном продукте - не менее 30%;
     в долгосрочной (до 2020 года) перспективе:
     -  доля  малого  и  среднего  предпринимательства  в   валовом
региональном продукте - не менее 40%;
     -  доля  малого  и  среднего  предпринимательства   в    общем
количестве действующих субъектов  предпринимательства  -  не  менее
80%.
     С учетом прогноза развития  доля  энергопотребления  субъектов
малого  и   среднего    предпринимательства    в    общем    объеме
энергопотребления находится в прямой зависимости.
     Для  повышения  конкурентоспособности  субъектов   малого    и
среднего  предпринимательства   Курганской    области    необходимо
внедрение  эффективных  энергосберегающих   технологий,    разумное
государственное  регулирование  тарифной  политики,  особенно   для
приоритетных  направлений  развития,  реализация    государственных
программ энергосбережения.

              Глава 10. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2

     Целями подпрограммы 2 являются:
     - повышение эффективности использования ТЭР в сфере  малого  и
среднего предпринимательства Курганской области;
     -  сдерживание  роста   нагрузки    платежей    на    субъекты
предпринимательства за счет роста энергоэффективности;
     -  реализация  эффективной  инвестиционной  и    инновационной
политики в сфере энергосбережения;
     - повышение конкурентоспособности продукции предприятий.
     Задачей повышения энергосбережения в сфере малого  и  среднего
предпринимательства  является  стимулирование   производителей    и
потребителей энергоресурсов на экономию их расходования.

                Глава 11. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
             ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СФЕРЕ МАЛОГО
                  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

     Создание  условий  для    внедрения    эффективных    программ
энергосбережения в сфере малого и среднего  предпринимательства  по
следующим направлениям:
     -   совершенствование    нормативно-правового    регулирования
государственно-частного партнерства в сфере энергетики;
     -  государственное  регулирование   в    Курганской    области
использования  энергетических  ресурсов,   энергоэффективности    и
энергосбережения;
     -  заключение  соглашений  с  субъектами  малого  и   среднего
предпринимательства  по  вопросам  энергосбережения,  в  том  числе
определение  оптимального    для    субъекта    предпринимательства
коэффициента энергоэффективности устройств и помещений;
     -  совершенствование  тарифной    политики    для    субъектов
предпринимательства,    осуществляющих    свою    деятельность    в
приоритетных видах экономической деятельности;
     -  стимулирование   экономического    развития    приоритетных
направлений  развития  малого  и    среднего    предпринимательства
Курганской области дифференциацией тарифов.
     Совершенствование    мер    государственной    поддержки     и
стимулирования программ энергосбережения в сфере малого и  среднего
предпринимательства; повышение энергоэффективности сферы  малого  и
среднего    предпринимательства    Курганской    области      путем
стимулирования внедрения новых энергосберегающих технологий.

           Глава 12. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

     Основные мероприятия по  энергосбережению  в  сфере  малого  и
среднего предпринимательства на 2010 -  2015  годы  представлены  в
таблице 5, которая объединяет следующие направления.
     Направление 1  "Создание  условий  для  внедрения  эффективных
программ  энергосбережения    в    сфере    малого    и    среднего
предпринимательства" - включает в себя мероприятия, направленные на
дальнейшее развитие системы нормативного  и  правового  обеспечения
энергосбережения в сфере  малого  и  среднего  предпринимательства;
мониторинг и анализ сложившейся  ситуации  с  энергопотреблением  в
сфере предпринимательства, выявление инфраструктурных ограничений в
развитии малого и среднего предпринимательства, принятие  комплекса
мер по их устранению.
     Направление 2 "Совершенствование мер государственной поддержки
и  стимулирования  программ  энергосбережения  в  сфере  малого   и
среднего предпринимательства; повышение  энергоэффективности  сферы
малого и  среднего  предпринимательства  Курганской  области  путем
стимулирования  внедрения  новых  энергосберегающих  технологий"  -
включает    в    себя    комплекс    мероприятий    по    повышению
конкурентоспособности    субъектов    малого      и        среднего
предпринимательства за счет:
     -    разработки    и    реализации    специальных     программ
энергосбережения  для  малых  и  средних  предприятий    (семинары,
конференции, круглые столы, пособия);
     - разработка и реализация специальных  программ  обучения  для
малых и средних предприятий, организаций  инфраструктуры  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства с  целью  повышения
их квалификации по вопросам, связанным с энергосбережением;
     - субсидирование затрат малых и средних предприятий, связанных
с реализацией программ  по  энергосбережению,  включая  затраты  на
приобретение и внедрение инновационных технологий,  оборудования  и
материалов,  а  также  затрат  субъектов    малого    и    среднего
предпринимательства на  присоединение  к  объектам  электросетевого
хозяйства (до 100 кВт.ч), а также объектов инфраструктуры поддержки
субъектов    малого    и    среднего    предпринимательства       и
сельхозпроизводителей;
     -  субсидирование  части  процентной  ставки   по    кредитам,
привлеченным на реализацию инвестиционных  проектов,  в  том  числе
предполагающих внедрение энергосберегающих технологий.

      Глава 13. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

     Общий  объем  финансирования  мероприятий    подпрограммы    2
планируется в размере 41,5 млн. рублей,  в  том  числе:  15,5  млн.
рублей - средства областного бюджета, 26,0 млн. рублей  -  средства
федерального бюджета (по согласованию). Из них по годам:
     2010 год - 32,5 млн. рублей, в том числе:
     6,5 млн. рублей - средства областного бюджета;
     26,0  млн.  рублей  -  средства  федерального   бюджета    (по
согласованию);
     2011 год - 9,0 млн. рублей, в том числе:
     9,0 млн. рублей - средства областного бюджета.
     Средства  областного  бюджета  в  сумме  6,5    млн.    рублей
запланированы на реализацию целевой Программы Курганской области "О
развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Курганской области на 2009 - 2011 годы".
     В результате реализации мероприятий подпрограммы  2  ожидается
увеличение  объема  оборота    субъектов    малого    и    среднего
предпринимательства ежегодно на 20%.

                Глава 14. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
                КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ

     Департамент  экономического  развития,  торговли    и    труда
Курганской  области  осуществляет  управление   и    контроль    за
реализацией мероприятий.
     Контроль за целевым  и  эффективным  использованием  бюджетных
средств,  выделенных  на  выполнение   мероприятий,    осуществляет
Правительство Курганской области.

                Таблица 5 - Основные мероприятия по
            энергосбережению в сфере малого и среднего
              предпринимательства на 2010 - 2015 годы

+--+---------------------+-----------+----------------+-------------+-----+------+------+-----+----+----+----+
|N |    Наименование     |   Сроки   |  Исполнители   |  Источники  |Сумма| 2010 | 2011 |2012 |2013|2014|2015|
|п/|     мероприятия     |реализации |                |финансирова- |рас- | год, | год, |год, |год,|год,|год,|
|п |                     |           |                |     ния     | хо- | тыс. | тыс. |тыс. |тыс.|тыс.|тыс.|
|  |                     |           |                |             |дов, |рублей|рублей|руб- |руб-|руб-|руб-|
|  |                     |           |                |             |тыс. |      |      | лей |лей |лей |лей |
|  |                     |           |                |             |руб- |      |      |     |    |    |    |
|  |                     |           |                |             | лей |      |      |     |    |    |    |
+--+---------------------+-----------+----------------+-------------+-----+------+------+-----+----+----+----+
|                       Раздел 1. Создание условий для внедрения эффективных программ                        |
|                       энергосбережения в сфере малого и среднего предпринимательства                       |
+--+---------------------+-----------+----------------+------------------------------------------------------+
|1.|Разработка           |2010 - 2015|Департамент     |Финансирование не требуется                           |
|  |дифференцированной   |   годы    |государственного|                                                      |
|  |системы      тарифной|           |регулирования   |                                                      |
|  |политики в  отношении|           |цен  и   тарифов|                                                      |
|  |субъектов            |           |Курганской      |                                                      |
|  |предпринимательства, |           |области,    иные|                                                      |
|  |осуществляющих       |           |органы          |                                                      |
|  |деятельность        в|           |исполнительной  |                                                      |
|  |приоритетных    видах|           |власти          |                                                      |
|  |экономической        |           |Курганской      |                                                      |
|  |деятельности         |           |области,        |                                                      |
|  |                     |           |осуществляющие  |                                                      |
|  |                     |           |отраслевое  либо|                                                      |
|  |                     |           |межотраслевое   |                                                      |
|  |                     |           |управление      |                                                      |
+--+---------------------+-----------+----------------+------------------------------------------------------+
|2.|Осуществление        |2010 - 2015|Департамент     |Финансирование не требуется                           |
|  |контроля           за|   годы    |государственного|                                                      |
|  |правильностью        |           |регулирования   |                                                      |
|  |применения          в|           |цен  и   тарифов|                                                      |
|  |отношении   субъектов|           |Курганской      |                                                      |
|  |малого   и   среднего|           |области,    иные|                                                      |
|  |предпринимательства: |           |органы          |                                                      |
|  |-     тарифов      на|           |исполнительной  |                                                      |
|  |электрическую       и|           |власти          |                                                      |
|  |тепловую энергию;    |           |Курганской      |                                                      |
|  |-      платы       за|           |области,        |                                                      |
|  |технологическое      |           |осуществляющие  |                                                      |
|  |присоединение       к|           |отраслевое  либо|                                                      |
|  |электрическим   сетям|           |межотраслевое   |                                                      |
|  |по         диапазонам|           |управление      |                                                      |
|  |мощности  и   уровням|           |                |                                                      |
|  |напряжения,  а  также|           |                |                                                      |
|  |к    иным    объектам|           |                |                                                      |
|  |коммунальной         |           |                |                                                      |
|  |инфраструктуры       |           |                |                                                      |
+--+---------------------+-----------+----------------+------------------------------------------------------+
|3.|Разработка   проектов|2010 - 2015|Департамент     |Финансирование не требуется                           |
|  |нормативных  правовых|   годы    |экономического  |                                                      |
|  |актов      Курганской|           |развития,       |                                                      |
|  |области            по|           |торговли и труда|                                                      |
|  |энергосбережению,   в|           |Курганской      |                                                      |
|  |том  числе  в   сфере|           |области         |                                                      |
|  |малого   и   среднего|           |                |                                                      |
|  |предпринимательства  |           |                |                                                      |
+--+---------------------+-----------+----------------+-------------+-----+------+------+-----+----+----+----+
|     Итого по разделу 1:|           |                | Федеральный |  -  |  -   |  -   |     |    |    |    |
|                        |           |                | бюджет (по  |     |      |      |     |    |    |    |
|                        |           |                |согласованию)|     |      |      |     |    |    |    |
|                        |           |                +-------------+-----+------+------+-----+----+----+----+
|                        |           |                |  Областной  |  -  |  -   |  -   |     |    |    |    |
|                        |           |                |   бюджет    |     |      |      |     |    |    |    |
|                        |           |                +-------------+-----+------+------+-----+----+----+----+
|                        |           |                |       Всего:|  -  |  -   |  -   |     |    |    |    |
+------------------------+-----------+----------------+-------------+-----+------+------+-----+----+----+----+
|                 Раздел 2. Совершенствование мер государственной поддержки и стимулирования                 |
|                  программ энергосбережения в сфере малого и среднего предпринимательства                   |
+--+---------------------+-----------+----------------+-------------+-----+------+------+--------------------+
|4.|Предоставление     на|2010 - 2011|Департамент     | Федеральный |20000|20000 |  -   |В             рамках|
|  |конкурсной     основе|   годы    |экономического  | бюджет (по  |     |      |      |финансирования    на|
|  |субъектам  малого   и|           |развития,       |согласованию)|     |      |      |очередной финансовый|
|  |среднего             |           |торговли и труда|             |     |      |      |год                 |
|  |предпринимательства, |           |Курганской      |             |     |      |      |                    |
|  |осуществляющим       |           |области         |             |     |      |      |                    |
|  |деятельность        в|           |                |             |     |      |      |                    |
|  |приоритетных      для|           |                |             |     |      |      |                    |
|  |Курганской    области|           |                +-------------+-----+------+------+--------------------+
|  |отраслях, компенсации|           |                |  Областной  |14000| 5000 | 9000 |В             рамках|
|  |части         затрат,|           |                |   бюджет    |     |      |      |финансирования    на|
|  |связанных  с  уплатой|           |                |             |     |      |      |очередной финансовый|
|  |процентов          за|           |                |             |     |      |      |год                 |
|  |пользование          |           |                |             |     |      |      |                    |
|  |кредитами,           |           |                |             |     |      |      |                    |
|  |полученными         в|           |                |             |     |      |      |                    |
|  |российских  кредитных|           |                |             |     |      |      |                    |
|  |организациях       на|           |                +-------------+-----+------+------+--------------------+
|  |реализацию  социально|           |                |       Всего:|34000|25000 | 9000 |В             рамках|
|  |значимых             |           |                |             |     |      |      |финансирования    на|
|  |инвестиционных       |           |                |             |     |      |      |очередной финансовый|
|  |проектов, в том числе|           |                |             |     |      |      |год                 |
|  |предполагающих       |           |                |             |     |      |      |                    |
|  |внедрение            |           |                |             |     |      |      |                    |
|  |энергосберегающих    |           |                |             |     |      |      |                    |
|  |технологий           |           |                |             |     |      |      |                    |
+--+---------------------+-----------+----------------+-------------+-----+------+------+--------------------+
|5.|Повышение            |2010 - 2011|Департамент     |Финансирование не требуется                           |
|  |инновационной        |   годы    |экономического  |                                                      |
|  |активности  субъектов|           |развития,       |                                                      |
|  |малого   и   среднего|           |торговли и труда|                                                      |
|  |предпринимательства  |           |Курганской      |                                                      |
|  |Курганской   области,|           |области         |                                                      |
|  |продвижение на  рынок|           |                |                                                      |
|  |технологий          и|           |                |                                                      |
|  |разработок,          |           |                |                                                      |
|  |направленных       на|           |                |                                                      |
|  |энергосбережение     |           |                |                                                      |
+--+---------------------+-----------+----------------+------------------------------------------------------+
|6.|Организация         и|2010 - 2011|Департамент     |Финансирование не требуется                           |
|  |проведение           |   годы    |экономического  |                                                      |
|  |презентационных      |           |развития,       |                                                      |
|  |встреч     и     иных|           |торговли и труда|                                                      |
|  |мероприятий,         |           |Курганской      |                                                      |
|  |направленных       на|           |области         |                                                      |
|  |повышение            |           |                |                                                      |
|  |ответственности      |           |                |                                                      |
|  |субъектов  малого   и|           |                |                                                      |
|  |среднего             |           |                |                                                      |
|  |предпринимательства в|           |                |                                                      |
|  |сфере                |           |                |                                                      |
|  |энергопотребления   и|           |                |                                                      |
|  |энергосбережения     |           |                |                                                      |
+--+---------------------+-----------+----------------+------------------------------------------------------+
|7.|Разработка   льготной|2010 - 2011|Финансовое      |Финансирование не требуется                           |
|  |системы              |   годы    |управление      |                                                      |
|  |налогообложения      |           |Курганской      |                                                      |
|  |субъектов  малого   и|           |области,    иные|                                                      |
|  |среднего             |           |заинтересованные|                                                      |
|  |предпринимательства, |           |органы          |                                                      |
|  |внедряющих           |           |исполнительной  |                                                      |
|  |энергосбережение     |           |власти          |                                                      |
|  |                     |           |Курганской      |                                                      |
|  |                     |           |области,        |                                                      |
|  |                     |           |осуществляющие  |                                                      |
|  |                     |           |отраслевое  либо|                                                      |
|  |                     |           |межотраслевое   |                                                      |
|  |                     |           |управление      |                                                      |
+--+---------------------+-----------+----------------+-------------+-----+------+------+--------------------+
|8.|Реализация  комплекса|2010 - 2011|Департамент     | Федеральный |6000 | 6000 |  -   |В             рамках|
|  |мероприятий,         |   годы    |экономического  | бюджет (по  |     |      |      |финансирования    на|
|  |направленных       на|           |развития,       |согласованию)|     |      |      |очередной финансовый|
|  |повышение            |           |торговли и труда|             |     |      |      |год                 |
|  |конкурентоспособности|           |Курганской      +-------------+-----+------+------+--------------------+
|  |субъектов      малого|           |области         |  Областной  |1500 | 1500 |  -   |В             рамках|
|  |предпринимательства  |           |                |   бюджет    |     |      |      |финансирования    на|
|  |за  счет   применения|           |                |             |     |      |      |очередной финансовый|
|  |технологий           |           |                |             |     |      |      |год                 |
|  |энергосбережения     |           |                +-------------+-----+------+------+--------------------+
|  |                     |           |                |        Всего|7500 | 7500 |      |В             рамках|
|  |                     |           |                |             |     |      |      |финансирования    на|
|  |                     |           |                |             |     |      |      |очередной финансовый|
|  |                     |           |                |             |     |      |      |год                 |
+--+---------------------+-----------+----------------+-------------+-----+------+------+-----+----+----+----+
|     Итого по разделу 2:|           |                | Федеральный |26000|26000 |      |     |    |    |    |
|                        |           |                | бюджет (по  |     |      |      |     |    |    |    |
|                        |           |                |согласованию)|     |      |      |     |    |    |    |
|                        |           |                +-------------+-----+------+------+-----+----+----+----+
|                        |           |                |  Областной  |15500| 6500 | 9000 |     |    |    |    |
|                        |           |                |   бюджет    |     |      |      |     |    |    |    |
|                        |           |                +-------------+-----+------+------+-----+----+----+----+
|                        |           |                |        Всего|41500|32500 | 9000 |     |    |    |    |
+------------------------+-----------+----------------+-------------+-----+------+------+-----+----+----+----+
|                                                             Всего:|41500|32500 | 9000 |     |    |    |    |
+-------------------------------------------------------------------+-----+------+------+-----+----+----+----+


Информация по документу
Читайте также