Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 664-пп

Документ имеет не последнюю редакцию.



                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                            ПРАВИТЕЛЬСТВА                             
                         СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                         


                     от 15 июня 2012 г. N 664-ПП                      


              ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ              
            "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ            
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"         
                         НА 2012 - 2016 ГОДЫ                          


       В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Свердловской
области  от  30.03.2012  N  332-ПП "Об утверждении Концепции областной
целевой  программы  "Комплексная  программа  развития  и  модернизации
жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской области" на 2012 - 2016
годы" Правительство Свердловской области постановляет:
       1. Утвердить областную целевую программу "Комплексная программа
развития  и  модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области" на 2012 - 2016 годы (прилагается).
       2. Осуществить выделение бюджетных ассигнований  на  выполнение
областной   целевой   программы   "Комплексная  программа  развития  и
модернизации  жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской  области"
после  внесения соответствующих изменений в Закон Свердловской области
от 26 декабря 2011 года N 129-ОЗ "Об областном бюджете на 2012  год  и
плановый период 2013 и 2014 годов".
       3. Министерству энергетики  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Свердловской  области  (Н.Б.  Смирнов)  в срок до 15 июля 2012 года по
итогам отбора  муниципальных  образований  в  Свердловской  области  и
инвестиционных  проектов развития и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства подготовить проект постановления Правительства  Свердловской
области  об  утверждении  перечня  мероприятий  на  2012 год областной
целевой  программы  "Комплексная  программа  развития  и  модернизации
жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской области" на 2012 - 2016
годы, финансируемых за счет субсидий  из  областного  бюджета  местным
бюджетам.
       4. Контроль за исполнением настоящего  Постановления  возложить
на      исполняющего     обязанности     Министра     энергетики     и
жилищно-коммунального   хозяйства    Свердловской    области,    Члена
Правительства Свердловской области Н.Б. Смирнова.
       5. Настоящее Постановление вступает в силу  на  следующий  день
после официального опубликования в "Областной газете".

       И.о. Председателя Правительства
       Свердловской области                               В.А.ВЛАСОВ
       15 июня 2012 г.
       N 664-ПП




                                 Утверждена
                                 Постановлением Правительства
                                 Свердловской области
                                 от 15 июня 2012 г. N 664-ПП


                     ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                      
            "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ            
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"         
                         НА 2012 - 2016 ГОДЫ                          


                               ПАСПОРТ                                
       ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ       
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"         
                         НА 2012 - 2016 ГОДЫ                          


|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 1.  |Реквизиты правового   |Постановление Правительства Свердловской области  |
|     |акта о концепции      |от 30.03.2012 N 332-ПП "Об утверждении            |
|     |областной целевой     |Концепции областной целевой программы             |
|     |программы             |"Комплексная программа развития и                 |
|     |                      |модернизации жилищно-коммунального хозяйства      |
|     |                      |Свердловской области" на 2012 - 2016 годы"        |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 2.  |Заказчик-координатор  |Министерство энергетики и жилищно-коммунального   |
|     |областной целевой     |хозяйства Свердловской области                    |
|     |программы             |                                                  |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 3.  |Заказчики областной   |Министерство энергетики и жилищно-коммунального   |
|     |целевой программы     |хозяйства Свердловской области;                   |
|     |                      |Министерство строительства, развития              |
|     |                      |инфраструктуры и транспорта                       |
|     |                      |Свердловской области;                             |
|     |                      |Министерство сельского хозяйства и                |
|     |                      |продовольствия Свердловской области               |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 4.  |Цели и задачи         |Цель областной целевой программы                  |
|     |областной целевой     |"Комплексная программа развития и модернизации    |
|     |программы             |жилищно-коммунального хозяйства                   |
|     |                      |Свердловской области" на 2012 - 2016 годы         |
|     |                      |(далее - Программа): повышение комфортности и     |
|     |                      |безопасности проживания населения                 |
|     |                      |Свердловской области за счет развития и           |
|     |                      |модернизации жилищного фонда и объектов           |
|     |                      |инженерной инфраструктуры населенных пунктов,     |
|     |                      |объектов размещения и переработки твердых         |
|     |                      |бытовых (коммунальных) отходов, формирования      |
|     |                      |жилищного фонда для переселения граждан           |
|     |                      |из жилых помещений, признанных непригодными       |
|     |                      |для проживания и (или) с высоким уровнем износа.  |
|     |                      |Задачи Программы:                                 |
|     |                      |1) повышение качества и надежности                |
|     |                      |предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных    |
|     |                      |услуг;                                            |
|     |                      |2) модернизация коммунальной инфраструктуры       |
|     |                      |для повышения ресурсной эффективности             |
|     |                      |производства и предоставления услуг;              |
|     |                      |3) создание технической возможности для сетевого  |
|     |                      |газоснабжения и развития газификации населенных   |
|     |                      |пунктов в Свердловской области;                   |
|     |                      |4) поддержание санитарного состояния населенных   |
|     |                      |пунктов на нормативном уровне;                    |
|     |                      |5) повышение энергоэффективности систем           |
|     |                      |теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения,    |
|     |                      |снижение энергоемкости жилищно-коммунального      |
|     |                      |хозяйства;                                        |
|     |                      |6) снижение износа коммунальной инфраструктуры;   |
|     |                      |7) сокращение аварийного и ветхого жилищного      |
|     |                      |фонда;                                            |
|     |                      |8) создание условий для газификации объектов      |
|     |                      |социальной сферы и повышения уровня газификации   |
|     |                      |жилищного фонда в Свердловской области;           |
|     |                      |9) создание условий для привлечения частных       |
|     |                      |инвестиций, направленных на обеспечение           |
|     |                      |земельных участков под жилищное строительство     |
|     |                      |коммунальной инфраструктурой и строительство      |
|     |                      |(модернизацию, реконструкцию) объектов            |
|     |                      |коммунальной инфраструктуры                       |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 5.  |Важнейшие целевые     |удовлетворенность населения                       |
|     |показатели областной  |жилищно-коммунальными услугами;                   |
|     |целевой программы     |снижение степени износа коммунальной              |
|     |                      |инфраструктуры                                    |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 6.  |Перечень подпрограмм  |"Развитие и модернизация                          |
|     |областной целевой     |коммунальной инфраструктуры";                     |
|     |программы             |"Развитие газификации";                           |
|     |                      |"Чистая вода";                                    |
|     |                      |"Обращение с твердыми бытовыми                    |
|     |                      |(коммунальными) отходами";                        |
|     |                      |"Формирование жилищного фонда                     |
|     |                      |для переселения граждан из жилых помещений,       |
|     |                      |признанных непригодными для проживания            |
|     |                      |и (или) с высоким уровнем износа";                |
|     |                      |"Модернизация лифтового хозяйства                 |
|     |                      |в многоквартирных жилых домах"                    |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 7.  |Сроки и этапы         |2012 - 2016 годы                                  |
|     |реализации областной  |                                                  |
|     |целевой программы     |                                                  |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 8.  |Объемы и источники    |общий объем финансирования Программы              |
|     |финансирования        |в 2012 - 2016 годах за счет всех источников       |
|     |областной целевой     |финансирования составит 6500395,4 тыс. рублей,    |
|     |программы             |в том числе за счет:                              |
|     |                      |средств федерального бюджета                      |
|     |                      |(прогнозный объем) - 559809,0 тыс. рублей;        |
|     |                      |средств областного бюджета -                      |
|     |                      |4078106,4 тыс. рублей;                            |
|     |                      |средств местных бюджетов муниципальных            |
|     |                      |образований в Свердловской области                |
|     |                      |(прогнозный объем) - 746777,0 тыс. рублей;        |
|     |                      |внебюджетных средств (прогнозный объем) -         |
|     |                      |1115703,0 тыс. рублей                             |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 9.  |Наличие и объемы      |субсидии из областного бюджета составляют         |
|     |субсидий местным      |3534646,2 тыс. рублей, в том числе:               |
|     |бюджетам              |в 2012 году - 287354,4 тыс. рублей;               |
|     |на реализацию         |в 2013 году - 733200,0 тыс. рублей;               |
|     |аналогичных           |в 2014 году - 773482,0 тыс. рублей;               |
|     |целевых программ      |в 2015 году - 761909,8 тыс. рублей;               |
|     |                      |в 2016 году - 978700,0 тыс. рублей                |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|10.  |Ожидаемые конечные    |по результатам реализации Программы               |
|     |результаты            |предполагается достижение следующих результатов:  |
|     |реализации областной  |1) повышение качества и безопасности проживания   |
|     |целевой программы     |населения, в том числе в сельской местности;      |
|     |                      |2) обеспечение надежной и безопасной работы       |
|     |                      |лифтового хозяйства;                              |
|     |                      |3) снижение потерь коммунальных ресурсов          |
|     |                      |в процессе их производства и транспортировки,     |
|     |                      |повышение срока службы основных фондов            |
|     |                      |жилищно-коммунального хозяйства, снижение уровня  |
|     |                      |эксплуатационных расходов организаций,            |
|     |                      |осуществляющих предоставление жилищных и          |
|     |                      |коммунальных услуг на территориях муниципальных   |
|     |                      |образований в Свердловской области за счет        |
|     |                      |модернизации, реконструкции и строительства       |
|     |                      |объектов жилищно-коммунального хозяйства;         |
|     |                      |4) обеспечение роста доли потребления             |
|     |                      |природного газа в топливно-энергетическом         |
|     |                      |балансе Свердловской области, в том числе         |
|     |                      |за счет сокращения потребления твердого топлива   |
|     |                      |и нефтепродуктов                                  |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

       Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
       КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
       "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
       НА 2012 - 2016 ГОДЫ

       За последние десять  лет  проблема  обеспечения  устойчивого  и
эффективного    функционирования    жилищно-коммунального    хозяйства
Свердловской области приобрела еще большую остроту. Это связано с тем,
что   действующие  расходные  обязательства  Свердловской  области  на
развитие этой отрасли не покрывают потребности  в  ее  финансировании.
Из-за  недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов во
многих городах и населенных пунктах Свердловской области жилищный фонд
и    системы   коммунальной   инженерной   инфраструктуры   продолжают
деградировать.
       В 2011 году жилищно-коммунальный комплекс Свердловской  области
насчитывал:
       1) 2697 производственных  и  отопительных  котельных,  а  также
центральных тепловых пунктов, 57 процентов которых работают на твердом
и жидком топливе, а 43 процента -  на  газообразном.  Из  этого  числа
2040   теплоисточников   являются   муниципальными,  а  остальные  657
теплоисточников находятся на балансе различных организаций и ведомств;
       2)   936   водопроводов    хозяйственно-питьевого    назначения
установленной  мощностью около 2,6 миллиона кубических метров в сутки,
осуществляющих  забор  воды  из  1339  источников,  в  том  числе   44
поверхностных и 1295 подземных;
       3) 67  сооружений  водоподготовки,  35  из  которых  производят
очистку     воды    из    подземных    источников    (обезжелезивание,
обеззараживание), а 32  -  из  поверхностных  источников  (осветление,
обесцвечивание,    обеззараживание),   и   140   очистных   сооружений
хозяйственно-бытовой канализации;
       4) более 83 тысяч километров инженерных  сетей  теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и канализации;
       5) более 2,4 тыс. километров межпоселковых газопроводов и более
6,3  тыс. километров внутрипоселковых распределительных газопроводов и
газовых сетей;
       6) 1600  тепловых,  водопроводных  и  канализационных  насосных
станций;
       7) 108907 многоквартирных и 363092 индивидуальных  жилых  домов
общей площадью 99,4 млн. квадратных метров;
       8) 12500 лифтов, обеспечивающих транспортировку людей с  одного
уровня на другой в 3571 многоквартирном жилом доме;
       9)  450  объектов  размещения  твердых  бытовых  (коммунальных)
отходов общей площадью 970 гектар.
       Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в
изношенном  состоянии.  Нормативный  срок отслужили около 60 процентов
основных  фондов  жилищно-коммунального  хозяйства,  а   в   некоторых
муниципальных   образованиях   в   Свердловской   области   эта  цифра
приближается к 80 - 90 процентам.
       По   данным   администраций   муниципальных    образований    в
Свердловской   области,   физический   износ  основных  фондов  систем
теплоснабжения  составляет  55,4  процента,   водоснабжения   -   63,7
процента,  водоотведения  -  61,6  процента. В результате этого износа
потери  коммунальных  ресурсов,  которые  оплачивают  потребители,   в
системах  водоснабжения  составляют  более  22  процентов,  в системах
теплоснабжения - до 20 процентов.
       Износ жилищного фонда составляет более 50 процентов, что в свою
очередь  приводит  к  увеличению затрат на его содержание. За период с
2006 по 2011 годы ветхий и аварийный жилищный  фонд  увеличился  более
чем на 16 процентов, в том числе аварийный жилищный фонд - в 8,7 раза.
По состоянию на 1 января  2011  года  муниципальный  жилищный  фонд  с
износом  более  70  процентов  и аварийный жилищный фонд составили 1,8
млн. кв. м,  или  1,6  процента  от  общей  площади  жилищного  фонда.
Жилищный   фонд  общей  площадью  около  295,6  тыс.  кв.  м  является
непригодным для проживания.
       В настоящее время около 30 процентов лифтов от их общего  числа
находятся   в   эксплуатации  более  25  лет  и  согласно  требованиям
технического  регламента  о  безопасности  подлежат  модернизации  или
замене.
       Из-за многолетнего отставания  темпов  строительства  систем  и
сооружений   водоснабжения   от   темпов   жилищного  и  промышленного
строительства в настоящее время в 27 населенных пунктах в Свердловской
области сохраняется дефицит мощности систем водоснабжения.
       Сточные воды, прошедшие через очистные сооружения  канализации,
на  46  процентов  остаются  недоочищенными,  то есть не соответствуют
нормативным требованиям, а 7,1 процента  сточных  вод  сбрасываются  в
природную среду без очистки.
       Отсутствие чистой воды и систем канализации является  одной  из
основных причин распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней
желудочно-кишечного  тракта,  возникновения   патологий   и   усиления
воздействия  на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов.
В отдельных случаях  отсутствие  доступа  к  чистой  воде  и  системам
канализации  может  привести к массовым заболеваниям и распространению
эпидемий.
       Количество  населения  в  Свердловской  области,  подверженного
риску  заболеваний, связанных с химическим загрязнением питьевой воды,
составляет 1,2  млн.  человек,  а  с  микробиологическим  -  300  тыс.
человек.
       Существующее состояние газификации сетевым  природным  газом  в
Свердловской  области также не в полной мере отвечает ее потребностям,
несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему.
       Сетевой природный газ подведен почти ко всем населенным пунктам
городского  типа,  кроме  пяти рабочих поселков: Сосьва, Староуткинск,
Дружинино,  Гари  и  Шаля.  Доля   сельских   населенных   пунктов   с
численностью  населения  более 5 человек, к которым подведен природный
газ, на 1 января 2011 года составляла всего 15 процентов.
       Недостаточно развита и газораспределительная сеть в  населенных
пунктах,  имеющих  природный  газ,  что в свою очередь сдерживает рост
уровня газификации жилищного фонда и  объектов  коммунальной  сферы  в
Свердловской   области.   Так,  уровень  газификации  квартир  (домов)
природным газом в Свердловской области на 1 января 2011 года  составил
53,6 процента, в том числе в сельской местности - около 14,3 процента.
       Следует также отметить, что развитие газификации в Свердловской
области,  в  частности перевод частного жилищного фонда в Свердловской
области с централизованного отопления на отопление от  индивидуального
источника  теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило бы
значительно   сократить   потери   тепловой   энергии    в    процессе
транспортировки до потребителя.
       Остаются нерешенными проблемы применения для выработки тепловой
энергии   морально  и  физически  устаревшего  оборудования,  а  также
отсутствия водоподготовки  на  котельных.  Следствием  этого  является
неэффективное  использование ресурсов в процессе производства тепловой
энергии, что в сочетании с высокими потерями при ее транспортировке до
потребителей  приводит  к  предоставлению  услуги  теплоснабжения не в
полном объеме и ненадлежащего качества.
       Одной из актуальных проблем  в  городах  и  населенных  пунктах
Свердловской  области  является  сбор,  хранение  и утилизация твердых
бытовых отходов.
       По состоянию на 1 января 2011 года отдельные  полигоны  твердых
бытовых   отходов   не   соответствуют   требованиям  природоохранного
законодательства, не имеют проектов на строительство, а  те  полигоны,
для    которых   такие   проекты   разработаны,   эксплуатируются   со
значительными отклонениями от утвержденных  показателей.  В  настоящее
время  инфраструктура  сбора  и переработки отходов развита слабо. Все
это служит причиной увеличения негативного воздействия данных объектов
на окружающую среду и здоровье человека.
       В  ходе  анализа  состояния   жилищно-коммунального   хозяйства
Свердловской области выявлены следующие основные проблемы:
       1) недостаточное развитие коммунальных систем  для  обеспечения
возрастающих  потребностей  общества,  в  том  числе связанных с новым
строительством;
       2)   неравномерное   распределение   коммунальных    мощностей,
приводящее к неэффективному использованию ресурсов;
       3) высокий уровень морального и физического износа жилых домов,
а также коммунальных объектов и сооружений;
       4) неэффективное использование ресурсов, в  том  числе  наличие
значительных   потерь   в   процессе  производства  и  транспортировки
коммунальных ресурсов;
       5)    низкая     эффективность     системы     управления     в
жилищно-коммунальном  хозяйстве, преобладание административных методов
хозяйствования над рыночными.
       Реализация Программы позволит  создать  условия  для  повышения
качества  и  надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных
услуг, повышения уровня благоустройства жилищного фонда  в  городах  и
иных  населенных  пунктах  в Свердловской области, создания комфортной
среды для проживания населения, в том числе за счет достижения баланса
социально-экономических  интересов потребителей, производителей и иных
участников рынка жилищно-коммунальных услуг и  привлечения  инвестиций
для    развития   и   модернизации   жилищно-коммунального   комплекса
Свердловской области.
       Это    соответствует    целям    и    задачам    реформирования
жилищно-коммунального      хозяйства,      определенным     Стратегией
социально-экономического развития Уральского  федерального  округа  до
2020   года,   утвержденной   Распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 06.10.2011 N 1757-р, Законом Свердловской области  от  15
июня  2011 года N 36-ОЗ "О Программе социально-экономического развития
Свердловской   области   на   2011   -    2015    годы",    Стратегией
социально-экономического  развития  Свердловской  области на период до
2020  года,  одобренной  Постановлением   Правительства   Свердловской
области  от  27.08.2008 N 873-ПП "О Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области на  период  до  2020  года",  Концепцией
реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на
2009  -   2020   годы,   утвержденной   Постановлением   Правительства
Свердловской   области   от   22.12.2008   N   1354-ПП   "О  Концепции
реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на
2009 - 2020 годы".
       В составе работ Программы планируется осуществить  мероприятия,
направленные   на   развитие   и  модернизацию  систем  газоснабжения,
теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения,  полигонов   твердых
бытовых  (коммунальных)  отходов,  формирование  жилищного  фонда  для
переселения граждан из жилых помещений,  признанных  непригодными  для
проживания  и  (или)  с высоким уровнем износа, модернизацию лифтового
хозяйства в многоквартирных жилых домах.
       Использование программно-целевого  метода  с  участием  средств
областного  бюджета  обусловлено  тем, что изложенные проблемы в сфере
жилищно-коммунального  хозяйства  носят   межведомственный   характер,
взаимосвязаны   между   собой,   требуют  значительных  инвестиционных
ресурсов и выработки комплексного и системного их решения и  не  могут
быть решены в пределах одного финансового года.
       Применение  программно-целевого  метода   позволит   обеспечить
адресность,  последовательность исполнения взаимоувязанных проектов по
срокам их реализации и контроль инвестирования государственных средств
в    развитие    и    модернизацию   жилищно-коммунального   хозяйства
Свердловской области.
       В случае отсутствия программно-целевого решения  проблем  могут
возникнуть  риски,  связанные  с недостаточным ресурсным обеспечением,
сроки реализации инвестиционных проектов  увеличатся  на  неоправданно
длительное  время,  что  не  позволит  обеспечить приведение жилищного
фонда и инженерных коммунальных систем в соответствие  с  требованиями
потребителей  и  действующего  законодательства Российской Федерации и
Свердловской области.

       Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
       "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
       НА 2012 - 2016 ГОДЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ
       ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

       1.  Целью   Программы   является   повышение   комфортности   и
безопасности   проживания   населения  Свердловской  области  за  счет
развития  и  модернизации  жилищного  фонда  и   объектов   инженерной
инфраструктуры  населенных  пунктов, объектов размещения и переработки
твердых бытовых (коммунальных) отходов, формирования  жилищного  фонда
для  переселения  граждан  из жилых помещений, признанных непригодными
для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
       2.  Задачами  Программы,  направленными  на  достижение   цели,
указанной  в  пункте  1 настоящего раздела, связанной с осуществлением
полномочий  органов  государственной  власти   Свердловской   области,
являются:
       1) повышение качества и  надежности  предоставляемых  гражданам
жилищно-коммунальных услуг;
       2)  модернизация  коммунальной  инфраструктуры  для   повышения
ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;
       3) создание технической возможности для сетевого  газоснабжения
и развития газификации населенных пунктов в Свердловской области;
       4) поддержание  санитарного  состояния  населенных  пунктов  на
нормативном уровне;
       5)  повышение  энергоэффективности  систем  тепло-,   водо-   и
газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства;
       6) снижение износа коммунальной инфраструктуры;
       7) сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда;
       8) создание условий для газификации объектов социальной сферы и
повышения уровня газификации жилищного фонда в Свердловской области;
       9)  создание  условий  для  привлечения   частных   инвестиций,
направленных   на   обеспечение   земельных   участков   под  жилищное
строительство    коммунальной    инфраструктурой    и    строительство
(модернизацию, реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры.
       3. Выполнение Программы предполагается осуществлять с 1  января
2012  года  по  31  декабря  2016 года в рамках реализации Подпрограмм
"Развитие  и  модернизация  коммунальной  инфраструктуры",   "Развитие
газификации",   "Чистая   вода",   "Обращение   с   твердыми  бытовыми
(коммунальными)   отходами",   "Формирование   жилищного   фонда   для
переселения  граждан  из  жилых помещений, признанных непригодными для
проживания и (или) с высоким уровнем износа", "Модернизация  лифтового
хозяйства  в  многоквартирных  жилых  домах"  (далее  -  Подпрограммы)
(приложения N 3 - 7 к Программе).
       Заявленный срок реализации  Программы  является  необходимым  и
достаточным   для   получения   ощутимых   результатов  от  реализации
мероприятий   по   развитию   и   модернизации   жилищно-коммунального
хозяйства.
       Учитывая то, что выполнение работ по  развитию  и  модернизации
систем  газоснабжения,  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
строительству  (реконструкции)  полигонов  твердых  бытовых   отходов,
формированию   жилищного   фонда  для  переселения  граждан  из  жилых
помещений, признанных непригодными для проживания и  (или)  с  высоким
уровнем  износа,  модернизации  лифтового  хозяйства в многоквартирных
жилых домах планируется в течение всего периода выполнения  Программы,
выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
       4.  Для  объективной  оценки  достижения   поставленной   цели,
выполнения   задач   и   мероприятий   Программы  установлены  целевые
показатели,  которые  приведены  в  строке   5   Паспорта   Программы.
Количественные  значения  показателей  приведены  в  приложении  N 1 к
настоящей  Программе.  Они   принимаются   по   данным   администраций
муниципальных   образований   в   Свердловской  области  на  основании
проведения  опросов  населения  и  сведений  об  оценке   технического
состояния основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, проведенной
бюро технической  инвентаризации,  специализированными  организациями,
имеющими    лицензию    Федеральной    службы    по    экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) или  организациями
жилищно-коммунального   хозяйства   в   соответствии  с  Методическими
рекомендациями   по   определению   технического   состояния    систем
теплоснабжения,  горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения  и
водоотведения,  утвержденными  Министерством  регионального   развития
Российской Федерации.
       Оценка  достижения  поставленных  целей,  выполнения  задач   и
мероприятий  Подпрограмм, входящих в состав Программы, производится на
основании  достижения  целевых  показателей,  количественные  значения
которых приведены в соответствующих Подпрограммах.

       Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
       ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
       НА 2012 - 2016 ГОДЫ

       Мероприятия  Программы  определены  в  составе  Подпрограмм   и
осуществляются:
       1) на основании государственных контрактов;
       2) путем предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию
аналогичных   муниципальных  целевых  программ,  выполняемых  за  счет
средств местных бюджетов и иных привлеченных средств;
       3) путем предоставления субсидий муниципальным  образованиям  в
Свердловской области и (или) юридическим лицам на возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию  инвестиционных
проектов     по     обеспечению    населенных    пунктов    инженерной
инфраструктурой;
       4) путем предоставления  бюджетных  инвестиций  государственным
унитарным  предприятиям Свердловской области в объекты государственной
собственности Свердловской области.

       Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
       "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
       НА 2012 - 2016 ГОДЫ

       Общий  объем  финансирования  Программы  определен  исходя   из
сметной  стоимости  мероприятий  и  (или)  из  планируемых расходов на
реализацию  включенных  в  ее  состав  Подпрограмм  в  соответствии  с
коэффициентами  изменения  расходов  областного  бюджета на реализацию
областных целевых программ в 2012 - 2016 годах и составляет  6500395,4
тыс.  рублей,  в  том  числе областной бюджет 4078106,4 тыс. рублей (в
ценах соответствующих лет).
       Расходы  на  реализацию  Программы  по  Подпрограммам,   годам,
источникам  финансирования  и  заказчикам приведены в приложении N 2 к
настоящей Программе.
       На  реализацию  мероприятий  Программы  могут  быть  привлечены
средства  внебюджетных  источников,  средства  федерального  и местных
бюджетов.   Механизмы   привлечения   этих   средств    приведены    в
Подпрограммах.

       Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
       "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
       НА 2012 - 2016 ГОДЫ

       1.  Заказчиком-координатором  Программы  является  Министерство
энергетики  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской области,
которое в ходе реализации Программы:
       1) осуществляет текущее  управление,  обеспечивает  координацию
деятельности    заказчиков   Программы   по   эффективной   реализации
мероприятий Подпрограмм;
       2) осуществляет при  необходимости  корректировку  Программы  с
учетом предложений, поступивших от заказчиков Подпрограмм;
       3) осуществляет мониторинг, организует  ведение  отчетности  по
Программе  и  Подпрограммам,  в  том числе представляет в Министерство
экономики   и   территориального   развития    Свердловской    области
ежеквартально  в  течение  25  дней  после окончания отчетного периода
информацию  о  ходе  реализации  мероприятий  Подпрограммы  по  формам
отчетности,  определенным  Порядком  разработки и реализации областных
целевых   программ,    утвержденным    Постановлением    Правительства
Свердловской  области  от 17.09.2010 N 1347-ПП "Об утверждении Порядка
разработки и реализации областных целевых программ";
       4) размещает на официальном сайте заказчика-координатора в сети
Интернет  и  в  Автоматизированной  системе  управления  деятельностью
исполнительных органов  государственной  власти  Свердловской  области
последнюю редакцию Программы, сведения о ходе и результатах реализации
Программы, финансировании ее мероприятий.
       2. Заказчиками Подпрограмм являются:
       Министерство  энергетики  и   жилищно-коммунального   хозяйства
Свердловской области;
       Министерство   строительства,   развития    инфраструктуры    и
транспорта Свердловской области;
       Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Свердловской
области.
       Функции, выполняемые заказчиками, изложены в Подпрограммах.
       3. Исполнителями Программы являются:
       1) исполнительные органы  государственной  власти  Свердловской
области;
       2) органы местного самоуправления муниципальных  образований  в
Свердловской области;
       3) юридические лица и физические  лица,  которые  выявляются  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации о размещении
заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных нужд;
       4) государственные унитарные предприятия Свердловской области.
       Функции исполнителей определены Подпрограммами.

       Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
       И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
       ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
       НА 2012 - 2016 ГОДЫ

       Оценка    социально-экономической    эффективности    Программы
производится  по  итогам  выполнения  за год (ежегодно) и по окончании
срока ее реализации на основании  достижения  целевых  показателей,  а
также  на  основании экспертной оценки эффективности областных целевых
программ,  производимой  Министерством  экономики  и  территориального
развития  Свердловской  области в соответствии с Порядком разработки и
реализации областных  целевых  программ,  утвержденным  Постановлением
Правительства   Свердловской  области  от  17.09.2010  N  1347-ПП  "Об
утверждении  Порядка  разработки  и   реализации   областных   целевых
программ".
       Реализация  мероприятий  Программы  к  2017  году  будет  иметь
следующие социально-экономические последствия:
       1) повышение качества жизни населения, в том числе  в  сельской
местности;
       2) обеспечение надежной и безопасной работы лифтов;
       3) безопасность проживания населения в жилищном фонде;
       4)  снижение  потерь  коммунальных  ресурсов  в   процессе   их
производства и транспортировки, повышение срока службы основных фондов
жилищно-коммунального  хозяйства,  снижение  уровня   эксплуатационных
расходов   организаций,   осуществляющих   предоставление  жилищных  и
коммунальных  услуг  на  территориях   муниципальных   образований   в
Свердловской области;
       5) улучшение экологической ситуации;
       6)  обеспечение  роста  доли  потребления  природного  газа   в
топливно-энергетическом  балансе  Свердловской области, в том числе за
счет сокращения потребления твердого топлива и нефтепродуктов;
       7) обеспечение экономии бюджетных средств не менее чем:
       на 240 тыс.  рублей  в  год  в  результате  замещения  газовыми
котельными   1  МВт  установленной  мощности  существующих  котельных,
работающих на угле;
       на 180 тыс. рублей в  год  от  замещения  1  МВт  установленной
мощности котельных, работающих на дровах;
       на 500 тыс. рублей в  год  от  замещения  1  МВт  установленной
мощности котельных, работающих на мазуте;
       на 8000 тыс. рублей в год  от  замещения  1  МВт  установленной
мощности электрических котельных.
       Экологическая  эффективность  Программы  обеспечивается   путем
реализации   заложенных   в   инвестиционные   проекты  технических  и
технологических  решений,  соответствующих  современным   требованиям.
Контроль  за  соблюдением действующего законодательства в части защиты
окружающей   среды   осуществляется   при   проведении   экологической
экспертизы   проектов,   которая   входит   в  состав  государственной
экспертизы проектов.





                                 Приложение N 1
                                 к областной целевой программе
                                 "Комплексная программа
                                 развития и модернизации
                                 жилищно-коммунального хозяйства
                                 Свердловской области"
                                 на 2012 - 2016 годы


                          ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                          
          ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА          
       РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА        
              СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2016 ГОДЫ               


|————————|———————————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————    |————————————|
|Номер   |  Наименование     | Единица   |    Прогнозные значения целевых показателей,               |Справочно:  |
|строки  |    целевого       |измерения  |               нарастающим итогом                          | базовое    |
|        |   показателя      |           |                                                           | значение   |
|        |                   |           |                                                           | целевого   |
|        |                   |           |                                                           |показателя  |
|        |                   |           |                                                           |на начало   |
|        |                   |           |                                                           |реализации  |
|————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|        |                   |           |по итогам  |по итогам  |по итогам  |по итогам  |по итогам  |            |
|        |                   |           |2012 года  |2013 года  |2014 года  |2015 года  |2016 года  |            |
|————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|  1.    |Удовлетворенность  |процентов  |  19,3     |  20,1     |  22,3     |  23,7     |  25,0     |  19,3      |
|        |населения          |           |           |           |           |           |           |            |
|        |жилищно-           |           |           |           |           |           |           |            |
|        |коммунальными      |           |           |           |           |           |           |            |
|        |услугами           |           |           |           |           |           |           |            |
|————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|  2.    |Степень износа     |процентов  |  58,78    |  57,0     |  56,0     |  55,0     |  50,0     |  58,78     |
|        |коммунальной       |           |           |           |           |           |           |            |
|        |инфраструктуры     |           |           |           |           |           |           |            |
|————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|






                                 Приложение N 2
                                 к областной целевой программе
                                 "Комплексная программа
                                 развития и модернизации
                                 жилищно-коммунального хозяйства
                                 Свердловской области"
                                 на 2012 - 2016 годы


                               РАСХОДЫ                                
              НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ               
            "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ            
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"         
                         НА 2012 - 2016 ГОДЫ                          


|———————|—————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————   |
|  N    |  Источники  | Всего,  |                  В том числе                   |
|строки |             |  тыс.   |                                                |
|       |финансировани| рублей  |                                                |
|       |я            |         |                                                |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|       |             |         |2012 год|2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  1    |      2      |    3    |   4    |    5    |    6    |    7    |    8    |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   1   |  ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ               |
|       |"КОМПЛЕКСНАЯ                                                            |
|       |    ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО             |
|       |ХОЗЯЙСТВА                                                               |
|       |                СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2016 ГОДЫ               |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   2   |Всего        |6500395,4|940243,4|1481910,0|1575135,0|1302487,0|1200620,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   3   |в том числе  |4078106,4|405906,4| 846200,0| 892800,0| 943000,0| 990200,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   4   |из них       |3534646,2|287354,4| 733200,0| 773482,0| 761909,8| 978700,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |субсидии     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |муниципальным|         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |образованиям |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   5   |федерального | 559809,0|120400,0| 115890,0| 132362,0| 191157,0|      0,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   6   |местных      | 746777,0| 68207,0| 149020,0| 170600,0| 158030,0| 200920,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджетов     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   7   |внебюджетных |1115703,0|345730,0| 370800,0| 379373,0|  10300,0|   9500,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |источников   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   8   |  по заказчику - Министерству строительства, развития инфраструктуры    |
|       |и                                                                       |
|       |                     транспорта Свердловской области                    |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   9   |Всего        | 516023,2|118552,0| 111830,0| 117981,0| 167660,2|      0  |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  10   |в том числе  | 516023,2|118552,0| 111830,0| 117981,0| 167660,2|      0  |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  11   |по заказчику - Министерству энергетики и жилищно-коммунального          |
|       |хозяйства                                                               |
|       |                          Свердловской области                          |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  12   |Всего        |5568687,2|821691,4|1278480,0|1364744,0|1056801,8|1046970,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  13   |в том числе  |3184188,2|287354,4| 651100,0| 690809,0| 704404,8| 850520,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  14   |из них       |3156751,2|287354,4| 649930,0| 689472,0| 690974,8| 839020,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |субсидии     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |муниципальным|         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |образованиям |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  15   |федерального | 559809,0|120400,0| 115890,0| 132362,0| 191157,0|      0,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  16   |местных      | 708987,0| 68207,0| 140690,0| 162200,0| 150940,0| 186950,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджетов     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  17   |внебюджетных |1115703,0|345730,0| 370800,0| 379373,0|  10300,0|   9500,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |источников   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  18   |    по заказчику - Министерству сельского хозяйства и продовольствия    |
|       |                                                                        |
|       |                          Свердловской области                          |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  19   |Всего        | 415685,0|     0,0|  91600,0|  92410,0|  78025,0| 153650,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  20   |в том числе  | 377895,0|     0,0|  83270,0|  84010,0|  70935,0| 139680,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  21   |из них       | 377895,0|     0,0|  83270,0|  84010,0|  70935,0| 139680,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |субсидии     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |муниципальным|         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |образованиям |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  22   |местных      |  37790,0|     0,0|   8330,0|   8400,0|   7090,0|  13970,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджетов     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  23   |                   РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ                   |
|       |          "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"         |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  24   |Всего        | 858888,4| 58479,4| 200890,0| 220362,0| 284157,0|  95000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  25   |в том числе  | 315454,4| 44454,4|  65000,0|  66000,0|  70000,0|  70000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  26   |из них       | 311017,4| 44454,4|  63830,0|  64663,0|  68070,0|  70000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |субсидии     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |муниципальным|         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |образованиям |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  27   |федерального | 439409,0|     0,0| 115890,0| 132362,0| 191157,0|      0,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  28   |местных      | 104025,0| 14025,0|  20000,0|  22000,0|  23000,0|  25000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджетов     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  29   |        РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ"       |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  30   |Всего        |1555222,0|118552,0| 340820,0| 349000,0| 362730,0| 384120,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  31   |в том числе  |1460752,0|118552,0| 320000,0| 328000,0| 345000,0| 349200,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  32   |из них       | 944728,8|     0,0| 208170,0| 210019,0| 177339,8| 349200,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |субсидии     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |муниципальным|         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |образованиям |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  33   |местных      |  94470,0|     0,0|  20820,0|  21000,0|  17730,0|  34920,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджетов     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  34   |по заказчику - Министерству энергетики и жилищно-коммунального          |
|       |хозяйства                                                               |
|       |                          Свердловской области                          |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  35   |Всего        | 623513,8|     0,0| 137390,0| 138609,0| 117044,8| 230470,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  36   |в том числе  | 566833,8|     0,0| 124900,0| 126009,0| 106404,8| 209520,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  37   |из них       | 566833,8|     0,0| 124900,0| 126009,0| 106404,8| 209520,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |субсидии     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |муниципальным|         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |образованиям |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  38   |местных      |  56680,0|     0,0|  12490,0|  12600,0|  10640,0|  20950,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджетов     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  39   |  по заказчику - Министерству строительства, развития инфраструктуры    |
|       |и                                                                       |
|       |                     транспорта Свердловской области                    |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  40   |Всего        | 516023,2|118552,0| 111830,0| 117981,0| 167660,2|      0,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  41   |в том числе  | 516023,2|118552,0| 111830,0| 117981,0| 167660,2|      0,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  42   |    по заказчику - Министерству сельского хозяйства и продовольствия    |
|       |                                                                        |
|       |                          Свердловской области                          |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  43   |Всего        | 415685,0|     0,0|  91600,0|  92410,0|  78025,0| 153650,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  44   |в том числе  | 377895,0|     0,0|  83270,0|  84010,0|  70935,0| 139680,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  45   |из них       | 377895,0|     0,0|  83270,0|  84010,0|  70935,0| 139680,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |субсидии     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |муниципальным|         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |образованиям |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  46   |местных      |  37790,0|     0,0|   8330,0|   8400,0|   7090,0|  13970,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджетов     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  47   |            РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "ЧИСТАЯ ВОДА"            |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  48   |Всего        |1782885,0|536512,0| 481000,0| 486373,0| 135000  | 144000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  49   |в том числе  | 425700,0| 38700,0|  85000,0|  85000,0| 105000,0| 112000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  50   |из них       | 402700,0| 38700,0|  85000,0|  85000,0|  93500,0| 100500,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |субсидии     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |муниципальным|         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |образованиям |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  51   |федерального | 120400,0|120400,0|      0,0|      0,0|      0,0|      0,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  52   |местных      | 150682,0| 31682,0|  31000,0|  36000,0|  25000,0|  27000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджетов     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  53   |внебюджетных |1086103,0|345730,0| 365000,0| 365373,0|   5000,0|   5000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |источников   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  54   |                   РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ                   |
|       |        "ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ (КОММУНАЛЬНЫМИ) ОТХОДАМИ"        |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  55   |Всего        | 377100,0|     0,0|  61200,0| 107900,0|  81000,0| 127000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  56   |в том числе  | 272100,0|     0,0|  44100,0|  77000,0|  61000,0|  90000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  57   |из них       | 272100,0|     0,0|  44100,0|  77000,0|  61000,0|  90000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |субсидии     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |муниципальным|         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |образованиям |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  58   |местных      |  92300,0|     0,0|  15300,0|  21000,0|  19000,0|  37000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджетов     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  59   |внебюджетных |  12700,0|     0,0|   1800,0|   9900,0|   1000,0|      0,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |источников   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  60   |    РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА    |
|       |                                                                        |
|       |  ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ                |
|       |НЕПРИГОДНЫМИ                                                            |
|       |            ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА"            |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  61   |Всего        |1505400,0|226700,0| 298000,0| 309200,0| 332300,0| 339200,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  62   |в том числе  |1267500,0|204200,0| 252100,0| 255000,0| 276200,0| 280000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  63   |из них       |1267500,0|204200,0| 252100,0| 255000,0| 276200,0| 280000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |субсидии     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |муниципальным|         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |образованиям |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  64   |местных      | 237900,0| 22500,0|  45900,0|  54200,0|  56100,0|  59200,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджетов     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  65   |  РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВОГО            |
|       |ХОЗЯЙСТВА                                                               |
|       |                     В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ"                     |
|       |                                                                        |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  66   |Всего        | 420900,0|     0,0| 100000,0| 102300,0| 107300,0| 111300,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  67   |в том числе  | 336600,0|     0,0|  80000,0|  81800,0|  85800,0|  89000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |за счет      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |средств:     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |областного   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджета      |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  68   |из них       | 336600,0|     0,0|  80000,0|  81800,0|  85800,0|  89000,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |субсидии     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |муниципальным|         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |образованиям |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  69   |местных      |  67400,0|     0,0|  16000,0|  16400,0|  17200,0|  17800,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |бюджетов     |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  70   |внебюджетных |  16900,0|     0,0|   4000,0|   4100,0|   4300,0|   4500,0|
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |источников   |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |(прогнозный  |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|       |объем)       |         |        |         |         |         |         |
|       |             |         |        |         |         |         |         |
|———————|—————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|





                                 Приложение N 3
                                 к областной целевой программе
                                 "Комплексная программа
                                 развития и модернизации
                                 жилищно-коммунального хозяйства
                                 Свердловской области"
                                 на 2012 - 2016 годы"


                             ПОДПРОГРАММА                             
        "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"         


                               ПАСПОРТ                                
                ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ                 
       КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ       
            "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ            
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"         
                         НА 2012 - 2016 ГОДЫ"                         


|————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|1.  |Реквизиты правового   |Постановление Правительства Свердловской области   |
|    |акта о концепции      |от 30.03.2012 N 332-ПП "Об утверждении             |
|    |областной целевой     |Концепции областной целевой программы              |
|    |программы             |"Комплексная программа развития и модернизации     |
|    |                      |жилищно-коммунального хозяйства                    |
|    |                      |Свердловской области" на 2012 - 2016 годы"         |
|————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|2.  |Заказчик-координатор  |Министерство энергетики и жилищно-коммунального    |
|    |Подпрограммы          |хозяйства Свердловской области                     |
|————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|3.  |Заказчики             |Министерство энергетики и жилищно-коммунального    |
|    |Подпрограммы          |хозяйства Свердловской области                     |
|————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|4.  |Цели и задачи         |цель Подпрограммы:                                 |
|    |Подпрограммы          |повышение комфортности проживания населения        |
|    |                      |Свердловской области за счет развития и            |
|    |                      |модернизации объектов инженерной инфраструктуры    |
|    |                      |населенных пунктов.                                |
|    |                      |Задачами Подпрограммы, направленными               |
|    |                      |на достижение указанной цели, связанными           |
|    |                      |с осуществлением полномочий органов                |
|    |                      |государственной власти Свердловской области,       |
|    |                      |являются:                                          |
|    |                      |1) оказание содействия муниципальным образованиям  |
|    |                      |в Свердловской области по реализации               |
|    |                      |первоочередных мероприятий, предусмотренных        |
|    |                      |в аналогичных муниципальных программах,            |
|    |                      |реализуемых за счет средств местных бюджетов,      |
|    |                      |направленных на развитие и модернизацию объектов   |
|    |                      |коммунальной инфраструктуры муниципальной          |
|    |                      |собственности;                                     |
|    |                      |2) создание условий для привлечения частных        |
|    |                      |инвестиций в целях обеспечения населенных пунктов  |
|    |                      |коммунальной инфраструктурой                       |
|————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|5.  |Важнейшие целевые     |1) ввод дополнительных мощностей котельных,        |
|    |показатели            |а также сетей теплоснабжения, водоснабжения и      |
|    |Подпрограммы          |водоотведения;                                     |
|    |                      |2) доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и      |
|    |                      |водоотведения, нуждающихся в замене;               |
|    |                      |3) число муниципальных образований                 |
|    |                      |в Свердловской области, в которых удельный вес     |
|    |                      |протяженности инженерных сетей, нуждающихся        |
|    |                      |в замене, не превышает 40 процентов;               |
|    |                      |4) удельный вес потерь тепловой энергии            |
|    |                      |в процессе производства и транспортировки          |
|    |                      |до потребителей, а также утечек и неучтенного      |
|    |                      |расхода воды в суммарном объеме воды, поданной     |
|    |                      |в сеть;                                            |
|    |                      |5) количество инцидентов и отключений в системах   |
|    |                      |теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и     |
|    |                      |очистки сточных вод                                |
|————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|6.  |Сроки и этапы         |2012 - 2016 годы                                   |
|    |реализации            |                                                   |
|    |Подпрограммы          |                                                   |
|————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|7.  |Объемы и источники    |общий объем финансирования Подпрограммы            |
|    |финансирования        |в 2012 - 2016 годах за счет всех источников        |
|    |Подпрограммы          |финансирования составит 858888,4 тыс. рублей,      |
|    |                      |в том числе за счет:                               |
|    |                      |средств областного бюджета -                       |
|    |                      |315454,4 тыс. рублей;                              |
|    |                      |средств федерального бюджета (прогнозный объем) -  |
|    |                      |439409,0 тыс. рублей;                              |
|    |                      |средств местных бюджетов муниципальных             |
|    |                      |образований в Свердловской области                 |
|    |                      |(прогнозный объем) - 104025,0 тыс. рублей          |
|————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|8.  |Наличие и объемы      |субсидии из областного бюджета составляют          |
|    |субсидий              |311017,4 тыс. рублей, в том числе:                 |
|    |местным бюджетам      |в 2012 году - 44454,4 тыс. рублей;                 |
|    |на реализацию         |в 2013 году - 63830,0 тыс. рублей;                 |
|    |аналогичных           |в 2014 году - 64663,0 тыс. рублей;                 |
|    |целевых программ      |в 2015 году - 68070,0 тыс. рублей;                 |
|    |                      |в 2016 году - 70000,0 тыс. рублей                  |
|————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|9.  |Ожидаемые конечные    |по результатам реализации Подпрограммы             |
|    |результаты            |предполагается достижение следующих результатов:   |
|    |реализации            |1) строительство и реконструкция не менее          |
|    |Подпрограммы          |40 источников теплоснабжения суммарной мощностью   |
|    |                      |не менее 134 МВт на территориях муниципальных      |
|    |                      |образованиях в Свердловской области;               |
|    |                      |2) строительство (реконструкция) магистральных и   |
|    |                      |внутриквартальных сетей тепло-, водоснабжения и    |
|    |                      |водоотведения протяженностью не менее              |
|    |                      |168 километров в целях повышения качества услуг    |
|    |                      |теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,     |
|    |                      |предоставляемых населению                          |
|————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

       Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
       НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
       КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
       "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
       НА 2012 - 2016 ГОДЫ

       Согласно  данным   мониторинга,   коммунальная   инфраструктура
городов  и  населенных  пунктов  Свердловской  области характеризуется
высоким, более 60 процентов, износом основных фондов  и  значительными
издержками  на производство услуг. Так, срок эксплуатации свыше 20 лет
имеют 60 процентов тепловых сетей, 65 процентов  сетей  водоснабжения,
80  процентов  сетей водоотведения. Утечки и неучтенные расходы воды в
2011 году составили 128,9 миллиона кубических метров, или  более  22,3
процента  от  общего объема поданной в сеть воды. Этой воды хватило бы
для жизнеобеспечения населения области в течение 159 суток.
       Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в  замене,  в  2011
году  составила  10,5 тыс. километров, или более 40 процентов от общей
протяженности, в том числе сетей теплоснабжения - 2,9 тыс. километров,
сетей  водоснабжения  -  5 тысяч километров, сетей водоотведения - 2,6
тыс. километров.
       Следует также отметить, что большинство коммунальных инженерных
систем  Свердловской  области  были  введены в эксплуатацию в период с
1950 по 1980 годы и  построены  без  учета  современных  требований  к
энергоэффективности.
       Применяемые морально устаревшие технологии  и  оборудование  не
позволяют  обеспечить  требуемое качество поставляемых населению услуг
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
       Остаются    нерешенными    проблемы    наличия     обязательной
водоподготовки    на   котельных,   а   также   резервных   источников
электропитания  основных  сооружений,  обеспечивающих   предоставление
коммунальных  услуг (котельных, центральных тепловых пунктов, насосных
станций, водозаборов,  сооружений  водоподготовки  и  очистки  сточных
вод).
       Использование устаревших материалов и оборудования  приводит  к
повышенным  потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в
жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества
коммунальных услуг.
       Средства, необходимые для развития и модернизации  существующей
коммунальной  инфраструктуры,  могут  быть привлечены за счет введения
инвестиционной надбавки к тарифам,  заимствований,  а  также  за  счет
средств бюджетов всех уровней.
       Мероприятия, реализуемые  в  рамках  Подпрограммы  "Развитие  и
модернизация  коммунальной инфраструктуры" областной целевой программы
"Комплексная программа развития и  модернизации  жилищно-коммунального
хозяйства   Свердловской  области"  на  2012  -  2016  годы  (далее  -
Подпрограмма),  позволят  увеличить  объем   работ   по   развитию   и
модернизации  основных фондов коммунального хозяйства. В составе работ
Подпрограммы  планируется  осуществить  мероприятия,  направленные  на
совершенствование    технологии    производства    тепловой   энергии,
модернизацию и новое строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения
и  водоотведения,  обеспечение  коммунальной инфраструктурой земельных
участков под строительство жилья экономкласса.
       Целесообразность использования программно-целевого  метода  для
перехода   к   устойчивому   функционированию   и   развитию   отрасли
определяется тем, что:
       1) решение задач Подпрограммы входит в  число  приоритетов  для
формирования   федеральных   целевых  программ,  позволяет  обеспечить
возможность улучшения жилищных условий  и  качества  жизни  населения,
предотвратить  чрезвычайные  ситуации,  связанные  с функционированием
систем жизнеобеспечения, а также создать  условия  для  устойчивого  и
эффективного развития коммунального комплекса;
       2) необходимые капитальные вложения не могут быть  осуществлены
в  пределах  одного  финансового  года и требуют значительных расходов
бюджетов различных уровней;
       3) проблемы развития и модернизации коммунальной инфраструктуры
носят   комплексный   характер,   а  их  решение  окажет  существенное
положительное  влияние  на  социальное  благополучие  общества,  общее
экономическое развитие и рост производства.
       В случае отсутствия программно-целевого решения проблемы  могут
возникнуть  риски,  связанные  с недостаточным ресурсным обеспечением,
сроки реализации инвестиционных проектов  увеличатся  на  неоправданно
длительное   время,  что  не  позволит  обеспечить  приведение  систем
коммунального комплекса в соответствие с требованиями  потребителей  и
действующего  законодательства  Российской  Федерации  и  Свердловской
области.

       Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
       "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
       ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
       РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
       СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2016 ГОДЫ, СРОКИ
       И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
       ОТРАЖАЮЩИХ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

       1.   Целью   Подпрограммы   является   повышение   безопасности
проживания   населения   за  счет  развития  и  модернизации  объектов
инженерной инфраструктуры населенных пунктов.
       2. Задачами Подпрограммы,  направленными  на  достижение  цели,
указанной  в  пункте  1 настоящего раздела, связанной с осуществлением
полномочий  органов  государственной  власти   Свердловской   области,
являются:
       1)   оказание   содействия   муниципальным    образованиям    в
Свердловской   области   по   реализации  первоочередных  мероприятий,
предусмотренных в аналогичных муниципальных программах, реализуемых за
счет   средств   местных   бюджетов,   направленных   на   развитие  и
модернизацию  объектов   коммунальной   инфраструктуры   муниципальной
собственности;
       2) создание условий для привлечения частных инвестиций в  целях
обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.
       3. Выполнение  Подпрограммы  предполагается  осуществлять  с  1
января 2012 года по 31 декабря 2016 года.
       Заявленный срок реализации Подпрограммы является необходимым  и
достаточным  для получения ощутимых результатов реализации мероприятий
по развитию и модернизации объектов инженерной инфраструктуры.
       Учитывая то,  что  выполнение  работ  по  разработке  проектной
документации,    развития    и    модернизации   объектов   инженерной
инфраструктуры  планируется  в  течение   всего   периода   выполнения
Подпрограммы,    выделение   отдельных   этапов   ее   реализации   не
предусматривается.
       4.  Для  объективной  оценки  достижения   поставленной   цели,
выполнения   задач  и  мероприятий  Подпрограммы  установлены  целевые
показатели (строка 5 Паспорта Подпрограммы).
       Количественные  значения  целевых  показателей  представлены  в
приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.

       Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
       "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
       ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
       РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
       СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2016 ГОДЫ

       В целях достижения цели Подпрограммы и выполнения  поставленных
задач разработан План мероприятий, который приведен в приложении N 2 к
Подпрограмме.
       Мероприятия Подпрограммы  осуществляются  путем  предоставления
субсидий  местным  бюджетам  на  реализацию  аналогичных муниципальных
целевых программ, выполняемых за счет средств местных бюджетов и  иных
привлеченных  средств,  а  также  бюджетных инвестиций государственным
унитарным предприятиям Свердловской области и  субсидий  муниципальным
образованиям  в  Свердловской  области  и  (или)  юридическим лицам на
возмещение затрат на  уплату  процентов  по  кредитам,  полученным  на
реализацию  инвестиционных  проектов по обеспечению населенных пунктов
инженерной инфраструктурой.
       На реализацию мероприятий по направлению "Капитальные вложения"
предусмотрены  расходы  в  сумме 415042,4 тыс. рублей, из них средства
областного бюджета составят 311017,4 тыс. рублей.
       На  реализацию  мероприятий  по  направлению   "Прочие   нужды"
предусмотрены  расходы  в  сумме 443846,0 тыс. рублей, из них средства
областного бюджета составят 4437,0 тыс. рублей.

       Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
       "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
       ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
       РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
       СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2016 ГОДЫ

       Общий объем финансирования  Подпрограммы  определен  исходя  из
сметной  стоимости  мероприятий  и  (или)  из  планируемых расходов на
реализацию Подпрограммы  в  соответствии  с  коэффициентами  изменения
расходов областного бюджета на реализацию областных целевых программ в
2012 - 2016 годах и составляет  858888,4  тыс.  рублей,  в  том  числе
областной бюджет 315454,4 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет).
       Расходы  на  реализацию  Подпрограммы  по   годам,   источникам
финансирования  и  заказчикам  приведены  в приложении N 3 к настоящей
Подпрограмме.
       Обязательным условием предоставления  финансовой  поддержки  за
счет  средств  областного  бюджета  в  рамках  реализации Подпрограммы
является долевое финансирование мероприятий по развитию и модернизации
коммунальной    инфраструктуры,    предусмотренных    в    аналогичных
муниципальных  программах,  за  счет  средств  бюджетов  муниципальных
образований в Свердловской области.
       Предоставление субсидий из областного бюджета местным  бюджетам
муниципальных   образований   в  Свердловской  области  на  подготовку
проектной   документации   для   будущего    строительства    объектов
муниципального   значения   в   рамках   реализации   Подпрограммы  не
предусмотрено.
       Для реализации мероприятий Подпрограммы могут  быть  привлечены
средства  федерального  бюджета  в  рамках  действующих  и (или) вновь
принятых федеральных целевых программ.
       Условия   предоставления    финансовой    поддержки,    уровень
софинансирования  мероприятий  Подпрограммы из федерального бюджета, а
также  объем  средств  федерального  бюджета,  определяются   ежегодно
заказчиками  федеральных  целевых программ и доводятся до Свердловской
области в порядке, установленном действующим законодательством.
       При  подтверждении  права  на  получение  средств  федерального
бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы в Подпрограмму вносятся
изменения.
       Внебюджетные  средства  могут  быть  привлечены  на  реализацию
внепрограммных   мероприятий,   реализуемых  в  рамках  инвестиционных
программ  организаций  жилищно-коммунального  хозяйства,  а  также   в
качестве  софинансирования  мероприятий  по  развитию  и  модернизации
коммунальной  инфраструктуры,  предусмотренных  в   рамках   настоящей
Подпрограммы.

       Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
       "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
       ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
       РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
       СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2016 ГОДЫ

       1. Заказчиком Подпрограммы является Министерство  энергетики  и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
       Заказчик Подпрограммы:
       1) организует выполнение мероприятий, входящих в  Подпрограмму,
обеспечивает   эффективное   использование   средств,   выделяемых  на
реализацию Подпрограммы;
       2)  осуществляет  полномочия  главного  распорядителя   средств
областного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;
       3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности  по
реализации  Подпрограммы,  представляет  в  Министерство  экономики  и
территориального развития Свердловской области ежеквартально в течение
25   дней   после   окончания  отчетного  периода  информацию  о  ходе
реализации мероприятий Подпрограммы по формам отчетности, определенным
Порядком   разработки   и   реализации   областных  целевых  программ,
утвержденным  Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
17.09.2010  N  1347-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации
областных целевых программ";
       4) производит уточнение мероприятий Подпрограммы  на  очередной
финансовый   год,   целевых   показателей,   затрат   по  мероприятиям
Подпрограммы,  в  случае   изменения   объемов   финансовых   средств,
выделяемых на их реализацию;
       5)  заключает  соглашения   с   администрациями   муниципальных
образований  в  Свердловской  области о предоставлении и использовании
субсидий из областного бюджета местным  бюджетам  на  софинансирование
мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры;
       6) обеспечивает предоставление субсидий из  областного  бюджета
местным   бюджетам  на  софинансирование  мероприятий  по  развитию  и
модернизации коммунальной инфраструктуры  в  соответствии  с  лимитами
бюджетных   обязательств   и   бюджетных   инвестиций  государственным
унитарным предприятиям Свердловской области;
       7)  осуществляет  контроль  за  соблюдением  органами  местного
самоуправления    и    государственными    унитарными    предприятиями
Свердловской области  условий  предоставления  средств  из  областного
бюджета, определенных Подпрограммой.
       2. Исполнителями Подпрограммы являются:
       1) органы местного самоуправления муниципальных  образований  в
Свердловской области, которые:
       осуществляют функции муниципального  заказчика  (самостоятельно
или  через  подведомственных  им  распорядителей  и  (или) получателей
бюджетных средств) работ и  услуг,  выполнение  или  оказание  которых
необходимо  для  реализации  инвестиционных  проектов  по  развитию  и
модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности;
       обеспечивают реализацию инвестиционных проектов по  развитию  и
модернизации  коммунальной  инфраструктуры  муниципального значения на
основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение  работ
или  оказание  услуг,  заключаемых  в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки   товаров,
выполнение  работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд;
       обеспечивают  направление  субсидий   на   цели,   определенные
Подпрограммой,  в  соответствии  с порядком и условиями предоставления
субсидий из областного бюджета бюджетам  муниципальных  образований  в
Свердловской  области  на  софинансирование  мероприятий по развитию и
модернизации коммунальной инфраструктуры, а также на возмещение затрат
на   уплату   процентов   по   кредитам,   полученным   муниципальными
образованиями в  Свердловской  области  в  кредитных  организациях  на
обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой;
       2)  юридические   лица,   включая   государственные   унитарные
предприятия Свердловской области, которые:
       в  рамках  выполнения  инвестиционных   программ   осуществляют
реализацию   инвестиционных   проектов   по  развитию  и  модернизации
коммунальной  инфраструктуры,  включая  строительство,  реконструкцию,
модернизацию   объектов   капитального  строительства  государственной
собственности, за счет собственных средств и (или)  путем  привлечения
кредитных ресурсов;
       обеспечивают использование на цели, определенные Подпрограммой,
средств  областного бюджета, предоставленных в соответствии с Порядком
предоставления   бюджетных   инвестиций   государственным    унитарным
предприятиям   Свердловской   области,   утвержденным   Постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  25.04.2012  N   411-ПП   "Об
утверждении     Порядка     предоставления     бюджетных    инвестиций
государственным  унитарным  предприятиям  Свердловской   области",   и
субсидий  на  возмещение  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам,
полученным юридическими лицами в кредитных организациях на обеспечение
населенных пунктов инженерной инфраструктурой.
       3. Порядок  отбора  муниципальных  образований  в  Свердловской
области  и  инвестиционных  проектов  для  предоставления  субсидий из
областного   бюджета   на   развитие   и   модернизацию   коммунальной
инфраструктуры   в   рамках  реализации  Подпрограммы,  представлен  в
приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.
       4. Порядок и  условия  предоставления  субсидий  из  областного
бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий, направленных
на    развитие    и    модернизацию    коммунальной    инфраструктуры,
предусмотренных   в   аналогичных  муниципальных  целевых  программах,
реализуемых за счет средств местных  бюджетов,  а  также  субсидий  на
возмещение   затрат   на  уплату  процентов  по  кредитам,  полученным
муниципальными  образованиями   в   Свердловской   области   и   (или)
юридическими лицами в кредитных организациях на обеспечение населенных
пунктов инженерной инфраструктурой, представлены в приложении  N  5  к
настоящей Подпрограмме.

       Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
       И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
       "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ
       ИНФРАСТРУКТУРЫ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
       "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
       НА 2012 - 2016 ГОДЫ

       Оценка   социально-экономической   эффективности   Подпрограммы
производится  по итогам выполнения Подпрограммы за год (ежегодно) и по
окончании  срока  ее  реализации  на  основании   достижения   целевых
показателей,  приведенных в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме, а
также на основании экспертной оценки эффективности  областных  целевых
программ,  производимой  Министерством  экономики  и  территориального
развития Свердловской области в соответствии с Порядком  разработки  и
реализации  областных  целевых  программ,  утвержденным Постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  17.09.2010  N  1347-ПП   "Об
утверждении   Порядка   разработки   и  реализации  областных  целевых
программ".
       Реализация мероприятий Подпрограммы к 2017 году позволит:
       1)  построить  и  реконструировать  не  менее   40   источников
теплоснабжения  суммарной  мощностью  не  менее 134 МВт на территориях
муниципальных образований в Свердловской области;
       2)     построить     (реконструировать)     магистральные     и
внутриквартальные   сети   тепло-,   водоснабжения   и   водоотведения
протяженностью не менее 168  километров  в  целях  повышения  качества
услуг  теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения, предоставляемых
населению;
       3) снизить степень износа  коммунальной  инфраструктуры  до  50
процентов;
       4)  снизить  потери  коммунальных  ресурсов   в   процессе   их
производства и транспортировки;
       5) увеличить срок службы основных фондов  жилищно-коммунального
хозяйства;
       6) снизить эксплуатационные расходы организаций, осуществляющих
предоставление   коммунальных   услуг   на  территориях  муниципальных
образований в Свердловской области.
       Экологическая эффективность Подпрограммы  обеспечивается  путем
реализации   заложенных   в   инвестиционные   проекты  технических  и
технологических  решений,  соответствующих  современным   требованиям.
Контроль  за  соблюдением действующего законодательства в части защиты
окружающей   среды   осуществляется   при   проведении   экологической
экспертизы   проектов,   которая   входит   в  состав  государственной
экспертизы проектов.





                                 Приложение N 1
                                 к Подпрограмме
                                 "Развитие и модернизация
                                 коммунальной инфраструктуры"
                                 областной целевой программы
                                 "Комплексная программа
                                 развития и модернизации
                                 жилищно-коммунального хозяйства
                                 Свердловской области"
                                 на 2012 - 2016 годы


                          ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                          
                ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ                 
       КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ       
            "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ            
        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"         
                         НА 2012 - 2016 ГОДЫ                          


|————————|—————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————    |————————————|
|Номер   | Наименование    |  Единица    |    Прогнозные значения целевых показателей,               |Справочно:  |
|строки  |   целевого      | измерения   |               нарастающим итогом                          | базовое    |
|        |  показателя     |             |                                                           | значение   |
|        |                 |             |                                                           | целевого   |
|        |                 |             |                                                           |показателя  |
|        |                 |             |                                                           |на начало   |
|        |                 |             |                                                           |реализации  |
|————————|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|        |                 |             |по итогам  |по итогам  |по итогам  |по итогам  |по итогам  |            |
|        |                 |             |2012 года  |2013 года  |2014 года  |2015 года  |2016 года  |            |
|————————|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|  1     |       2         |     3       |    4      |    5      |    6      |    7      |    8      |    9       |
|————————|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|  1.    |Ввод             |км в         |   9,4     |  17,4     |  24,4     |  29,4     |  39,4     |   0        |
|        |дополнительных   |двухтрубном  |           |           |           |           |           |            |
|        |мощностей сетей  |исчислении   |           |           |           |           |           |            |
|        |теплоснабжения   |             |           |           |           |           |           |            |
|————————|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|  2.    |Ввод             |км           |  12,4     |  26,4     |  47,4     |  67,4     | 101,6     |   2,5      |
|        |дополнительных   |             |           |           |           |           |           |            |
|        |мощностей сетей  |             |           |           |           |           |           |            |
|        |водоснабжения    |             |           |           |           |           |           |            |
|————————|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|  3.    |Ввод             |км           |   7,8     |  11,3     |  15,3     |  20,3     |  27,3     |   0        |
|        |дополнительных   |             |           |           |           |           |           |            |
|        |мощностей сетей  |             |           |           |           |           |           |            |
|        |водоотведения    |             |           |           |           |           |           |            |
|————————|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|  4.    |Ввод             |МВт          |  66,7     | 106,7     | 118,7     | 126,8     | 134,8     |  14,83     |
|        |дополнительных   |             |           |           |           |           |           |            |
|        |мощностей        |             |           |           |           |           |           |            |
|        |котельных путем  |             |           |           |           |           |           |            |
|        |строительства,   |             |           |           |           |           |           |            |
|        |модернизации,    |             |           |           |           |           |           |            |
|        |технического     |             |           |           |           |           |           |            |
|        |перевооружения   |             |           |           |           |           |           |            |
|        |и реконструкции  |             |           |           |           |           |           |            |
|————————|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|  5.    |Доля сетей       |процентов    |  41       |  40       |  39       |  38       |  38       |  41        |
|        |теплоснабжения,  |             |           |           |           |           |           |            |
|        |водоснабжения и  |             |           |           |           |           |           |            |
|        |водоотведения,   |             |           |           |           |           |           |            |
|        |нуждающейся      |             |           |           |           |           |           |            |
|        |в замене         |             |           |           |           |           |           |            |
|————————|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|  6.    |Число            |единиц       |  20       |  20       |  21       |  22       |  23       |  20        |
|        |муниципальных    |             |           |           |           |           |           |            |
|        |образований      |             |           |           |           |           |           |            |
|        |в Свердловской   |             |           |           |           |           |           |            |
|        |области,         |             |           |           |           |           |           |            |
|        |в которых        |             |           |           |           |           |           |            |
|        |удельный вес     |             |           |           |           |           |           |            |
|        |протяженности    |             |           |           |           |           |           |            |
|        |инженерных       |             |           |           |           |           |           |            |
|        |сетей,           |             |           |           |           |           |           |            |
|        |нуждающихся      |             |           |           |           |           |           |            |
|        |в замене         |             |           |           |           |           |           |            |
|        |в их общей       |             |           |           |           |           |           |            |
|        |протяженности,   |             |           |           |           |           |           |            |
|        |не превышает     |             |           |           |           |           |           |            |
|        |40 процентов     |             |           |           |           |           |           |            |
|————————|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|  7.    |Удельный вес     |процентов    |  11,6     |  11,6     |  11,5     |  11,45    |  11,4     |  11,6      |
|        |потерь тепловой  |             |           |           |           |           |           |            |
|        |энергии          |             |           |           |           |           |           |            |
|        |в процессе       |             |           |           |           |           |           |            |
|        |производства и   |             |           |           |           |           |           |            |
|        |транспортировки  |             |           |           |           |           |           |            |
|        |до потребителей  |             |           |           |           |           |           |            |
|————————|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|  8.    |Доля утечек и    |процентов    |  22,3     |  22,3     |  22,25    |  22,2     |  22,18    |  22,3      |
|        |неучтенного      |             |           |           |           |           |           |            |
|        |расхода воды     |             |           |           |           |           |           |            |
|        |в суммарном      |             |           |           |           |           |           |            |
|        |объеме воды,     |             |           |           |           |           |           |            |
|        |поданной в сеть  |             |           |           |           |           |           |            |
|————————|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|  9.    |Количество       |единиц       |   0,26    |   0,26    |   0,25    |   0,25    |   0,25    |   0,26     |
|        |инцидентов и     |на 1 км      |           |           |           |           |           |            |
|        |отключений       |сетей        |           |           |           |           |           |            |
|        |в системах       |             |           |           |           |           |           |            |
|        |теплоснабжения,  |             |           |           |           |           |           |            |
|        |водоснабжения и  |             |           |           |           |           |           |            |
|        |водоотведения    |             |           |           |           |           |           |            |
|————————|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|





                                 Приложение N 2
                                 к Подпрограмме
                                 "Развитие и модернизация
                                 коммунальной инфраструктуры"
                                 областной целевой программы
                                 "Комплексная программа
                                 развития и модернизации
                                 жилищно-коммунального хозяйства
                                 Свердловской области"
                                 на 2012 - 2016 годы


                                 ПЛАН                                 
                МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ                
        "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"         
     ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ      
            И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА            
              СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2016 ГОДЫ               


|————————|———————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————     |——————————————|
|  N     |    Наименование       |   Срок      |    Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех                |Взаимосвязь   |
|строки  |     мероприятия       |выполнения   |       источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей                    |  с целями    |
|        |                       |мероприятия  |                                                                         | и целевыми   |
|        |                       |             |                                                                         |показателями  |
|        |                       |             |                                                                         |Подпрограммы  |
|        |                       |             |                                                                         |   (номер     |
|        |                       |             |                                                                         |пункта цели;  |
|        |                       |             |                                                                         |номер строки  |
|        |                       |             |                                                                         |  целевого    |
|        |                       |             |                                                                         |показателя)   |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————— |—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|        |                       |             | всего,   |областной бюджет     |федеральный  | местный   |внебюджетные  |              |
|        |                       |             | в том    |                     |  бюджет     | бюджет    | источники    |              |
|        |                       |             | числе    |                     | (плановый   |(плановый  | (плановый    |              |
|        |                       |             |          |                     |  объем)     | объем)    |   объем)     |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|        |                       |             |          | всего    | в том    |             |           |              |              |
|        |                       |             |          |          | числе    |             |           |              |              |
|        |                       |             |          |          |субсидии  |             |           |              |              |
|        |                       |             |          |          |местным   |             |           |              |              |
|        |                       |             |          |          |бюджетам  |             |           |              |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  1     |          2            |     3       |   4      |   5      |   6      |     7       |    8      |     9        |     10       |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|   1    |По Подпрограмме        |ВСЕГО        |858888,4  |315454,4  |311017,4  | 439409,0    |104025,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|   2    |                       |2012 год     | 58479,4  | 44454,4  | 44454,4  |      0,0    | 14025,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|   3    |                       |2013 год     |200890,0  | 65000,0  | 63830,0  | 115890,0    | 20000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|   4    |                       |2014 год     |220362,0  | 66000,0  | 64663,0  | 132362,0    | 22000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|   5    |                       |2015 год     |284157,0  | 70000,0  | 68070,0  | 191157,0    | 23000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|   6    |                       |2016 год     | 95000,0  | 70000,0  | 70000,0  |      0,0    | 25000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|   7    |Капитальные вложения   |Всего        |415042,4  |311017,4  |311017,4  |      0,0    |104025,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|   8    |                       |2012 год     | 58479,4  | 44454,4  | 44454,4  |      0,0    | 14025,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|   9    |                       |2013 год     | 83830,0  | 63830,0  | 63830,0  |      0,0    | 20000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  10    |                       |2014 год     | 86663,0  | 64663,0  | 64663,0  |      0,0    | 22000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  11    |                       |2015 год     | 91070,0  | 68070,0  | 68070,0  |      0,0    | 23000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  12    |                       |2016 год     | 95000,0  | 70000,0  | 70000,0  |      0,0    | 25000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  13    |         Заказчик - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области                            |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  14    |Всего по Подпрограмме  |Всего        |858888,4  |315454,4  |311017,4  | 439409,0    |104025,0   |    0,0       |              |
|        |по заказчику -         |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |Министерству           |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |энергетики и           |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |жилищно-коммунального  |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |хозяйства              |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |Свердловской области   |             |          |          |          |             |           |              |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  15    |                       |2012 год     | 58479,4  | 44454,4  | 44454,4  |      0,0    | 14025,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  16    |                       |2013 год     |200890,0  | 65000,0  | 63830,0  | 115890,0    | 20000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  17    |                       |2014 год     |220362,0  | 66000,0  | 64663,0  | 132362,0    | 22000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  18    |                       |2015 год     |284157,0  | 70000,0  | 68070,0  | 191157,0    | 23000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  19    |                       |2016 год     | 95000,0  | 70000,0  | 70000,0  |      0,0    | 25000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  20    |                                          1. Капитальные вложения                                                             |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  21    |Всего по направлению   |     x       |415042,4  |311017,4  |311017,4  |      0,0    |104025,0   |    0,0       |              |
|        |"Капитальные           |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |вложения"              |             |          |          |          |             |           |              |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  22    |                                       1.1. Иные капитальные вложения                                                         |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  23    |Субсидии местным       |Всего        |415042,4  |311017,4  |311017,4  |      0,0    |104025,0   |    0,0       |1, 2, 3, 4,   |
|        |бюджетам               |             |          |          |          |             |           |              |5, 6, 7, 8,   |
|        |из областного бюджета  |             |          |          |          |             |           |              |9             |
|        |на реализацию          |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |муниципальных          |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |целевых программ,      |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |направленных           |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |на развитие и          |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |модернизацию           |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |коммунальной           |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |инфраструктуры <*>     |             |          |          |          |             |           |              |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  24    |                       |2012 год     | 58479,4  | 44454,4  | 44454,4  |      0,0    | 14025,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  25    |                       |2013 год     | 83830,0  | 63830,0  | 63830,0  |      0,0    | 20000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  26    |                       |2014 год     | 86663,0  | 64663,0  | 64663,0  |      0,0    | 22000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  27    |                       |2015 год     | 91070,0  | 68070,0  | 68070,0  |      0,0    | 23000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  28    |                       |2016 год     | 95000,0  | 70000,0  | 70000,0  |      0,0    | 25000,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  29    |                                              3. Прочие нужды                                                                 |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  30    |Всего по направлению   |     x       |443846,0  |  4437,0  |     0,0  | 439409,0    |     0,0   |    0,0       |              |
|        |"Прочие нужды"         |             |          |          |          |             |           |              |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  31    |Субсидии               |Всего        |443846,0  |  4437,0  |     0,0  | 439409,0    |     0,0   |    0,0       |1, 2, 3, 4    |
|        |на возмещение затрат   |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |на уплату процентов    |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |по кредитам,           |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |полученным             |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |муниципальными         |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |образованиями          |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |в Свердловской         |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |области или            |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |юридическими лицами    |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |в кредитных            |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |организациях           |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |на обеспечение         |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |населенных пунктов     |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |инженерной             |             |          |          |          |             |           |              |              |
|        |инфраструктурой <*>    |             |          |          |          |             |           |              |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  32    |                       |2013 год     |117060,0  |  1170,0  |     0,0  | 115890,0    |     0,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  33    |                       |2014 год     |133699,0  |  1337,0  |     0,0  | 132362,0    |     0,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|
|  34    |                       |2015 год     |193087,0  |  1930,0  |     0,0  | 191157,0    |     0,0   |    0,0       |              |
|————————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|


Информация по документу
Читайте также