Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-пп

Документ имеет не последнюю редакцию.

|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|            V. СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                           |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Программе            | 3848514,9  |  884711,0  |  994597,9  |  619730,0  |  655998,1  |  693477,9  |
|из областного бюджета         |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

 

       --------------------------------
       <*> Предполагаемый объем финансирования.

 

       Таблица 2

 

                               РАСХОДЫ                                
              НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ               
        "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"         
                         НА 2011 - 2015 ГОДЫ                          

 

 

       По  заказчику:   Министерство   строительства   и   архитектуры
Свердловской области

 

|——————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————————————————————————    |
|                              |  Всего,    |                     в том числе                                |
|                              |   тыс.     |                                                                |
|                              |  рублей    |                                                                |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                              |            | 2011 год   | 2012 год   | 2013 год   | 2014 год   | 2015 год   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|             1                |    2       |    3       |    4       |    5       |    6       |    7       |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                           I. ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ                                         |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Программе            |61937355,1  |9310909,0   |12534909,1  |11643148,0  |13043333,9  |15405055,1  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            | 4461903,1  | 739051,0   |  857440,1  |  904710,0  |  954365,9  | 1006336,1  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|из них субсидии               | 1565310,0  | 426403,0   |  574861,0  |  176540,0  |  188065,0  |  199441,0  |
|муниципальным образованиям    |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          | 1565310,0  | 426403,0   |  574861,0  |  176540,0  |  188065,0  |  199441,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |55910142,0  |8145455,0   |11102608,0  |10561898,0  |11900903,0  |14199278,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                              ИЗ ОБЩИХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ                                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————      |
|ПОДПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА "АКАДЕМИЧЕСКИЙ"                         |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Подпрограмме         |57012464,0  |8342201,0   |11311158,0  |10781918,0  |12133023,0  |14444164,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |  551161,0  |  98373,0   |  104275,0  |  110010,0  |  116060,0  |  122443,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |  551161,0  |  98373,0   |  104275,0  |  110010,0  |  116060,0  |  122443,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |55910142,0  |8145455,0   |11102608,0  |10561898,0  |11900903,0  |14199278,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"                                                |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Подпрограмме         | 2887247,7  | 315732,0   |  285779,1  |  705271,0  |  769839,9  |  810625,7  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            | 2598645,7  | 264190,0   |  231179,1  |  647671,0  |  709079,9  |  746525,7  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |  288602,0  |  51542,0   |   54600,0  |   57600,0  |   60760,0  |   64100,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"                                 |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Подпрограмме         |  560280,4  | 100000,0   |  106000,0  |  111830,0  |  117981,0  |  124469,4  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |  560280,4  | 100000,0   |  106000,0  |  111830,0  |  117981,0  |  124469,4  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|ПОДПРОГРАММА "ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ,                                          |
|           ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ"                         |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по мероприятиям         | 1477363,0  | 552976,0   |  831972,0  |   44129,0  |   22490,0  |   25796,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |  751816,0  | 276488,0   |  415986,0  |   35199,0  |   11245,0  |   12898,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |  725547,0  | 276488,0   |  415986,0  |    8930,0  |   11245,0  |   12898,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                   II. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                                 |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Программе            |60459992,1  |8757933,0   |11702937,1  |11599019,0  |13020843,9  |15379259,1  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            | 3710087,1  | 462563,0   |  441454,1  |  869511,0  |  943120,9  |  993438,1  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |  839763,0  | 149915,0   |  158875,0  |  167610,0  |  176820,0  |  186543,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |55910142,0  |8145455,0   |11102608,0  |10561898,0  |11900903,0  |14199278,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                     ИЗ РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————      |
|ПОДПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА "АКАДЕМИЧЕСКИЙ"                         |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Подпрограмме         |57012464,0  |8342201,0   |11311158,0  |10781918,0  |12133023,0  |14444164,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |  551161,0  |  98373,0   |  104275,0  |  110010,0  |  116060,0  |  122443,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |  551161,0  |  98373,0   |  104275,0  |  110010,0  |  116060,0  |  122443,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |55910142,0  |8145455,0   |11102608,0  |10561898,0  |11900903,0  |14199278,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"                                                |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Подпрограмме         | 2887247,7  | 315732,0   |  285779,1  |  705271,0  |  769839,9  |  810625,7  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            | 2598645,7  | 264190,0   |  231179,1  |  647671,0  |  709079,9  |  746525,7  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |  288602,0  |  51542,0   |   54600,0  |   57600,0  |   60760,0  |   64100,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"                                 |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Подпрограмме         |  560280,4  | 100000,0   |  106000,0  |  111830,0  |  117981,0  |  124469,4  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |  560280,4  | 100000,0   |  106000,0  |  111830,0  |  117981,0  |  124469,4  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                      III. ПРОЧИЕ НУЖДЫ                                                     |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Программе            | 1451094,0  | 552976,0   |  831972,0  |   17860,0  |   22490,0  |   25796,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |  725547,0  | 276488,0   |  415986,0  |    8930,0  |   11245,0  |   12898,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |  725547,0  | 276488,0   |  415986,0  |    8930,0  |   11245,0  |   12898,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                               ИЗ ПРОЧИХ НУЖД ПО ПОДПРОГРАММАМ                                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————      |
|ПОДПРОГРАММА "ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ,                                          |
|           ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ"                         |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по мероприятиям         | 1451094,0  | 552976,0   |  831972,0  |   17860,0  |   22490,0  |   25796,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |  725547,0  | 276488,0   |  415986,0  |    8930,0  |   11245,0  |   12898,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |      0,0   |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |  725547,0  | 276488,0   |  415986,0  |    8930,0  |   11245,0  |   12898,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                 IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ                               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————      |
|   ИЗ РАСХОДОВ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————      |
|ПОДПРОГРАММА "ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ,                                          |
|           ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ"                         |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по мероприятиям         |   26269,0  |      0,0   |       0,0  |   26269,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |   26269,0  |      0,0   |            |   26269,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |       0,0  |      0,0   |       0,0  |       0,0  |       0,0  |       0,0  |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|            V. СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                           |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Программе            | 1565310,0  | 426403,0   |  574861,0  |  176540,0  |  188065,0  |  199441,0  |
|из областного бюджета         |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

 

       --------------------------------
       <*> Предполагаемый объем финансирования.

 

       Таблица 3

 

 

                               РАСХОДЫ                                
              НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ               
        "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"         
                         НА 2011 - 2015 ГОДЫ                          

 

 

       По заказчику: Министерство энергетики  и  жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области

 

|——————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————————————————————————    |
|                              |  Всего,    |                     в том числе                                |
|                              |   тыс.     |                                                                |
|                              |  рублей    |                                                                |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                              |            | 2011 год   | 2012 год   | 2013 год   | 2014 год   | 2015 год   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|             1                |    2       |    3       |    4       |    5       |    6       |    7       |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                           I. ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ                                         |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Программе            |2732497,6   | 607034,4   | 465498,0   | 506135,1   | 549266,4   | 604563,7   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |1630297,6   | 348298,0   | 295149,9   | 311272,5   | 328495,3   | 347081,9   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|из них субсидии               |1623019,6   | 346671,0   | 293935,9   | 310102,5   | 327158,3   | 345151,9   |
|муниципальным образованиям    |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      | 720606,0   | 161043,0   | 120154,0   | 115890,0   | 132362,0   | 191157,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          | 355133,2   |  91963,0   |  44463,7   |  73972,6   |  83409,1   |  61324,8   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |  26460,8   |   5730,4   |   5730,4   |   5000,0   |   5000,0   |   5000,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                              ИЗ ОБЩИХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ                                            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————      |
|ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"                                 |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Подпрограмме         |1455101,1   | 373244,3   | 246573,8   | 244772,0   | 267727,0   | 322784,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            | 550777,4   | 155623,0   |  90914,4   |  95804,0   | 101176,0   | 107260,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      | 720606,0   | 161043,0   | 120154,0   | 115890,0   | 132362,0   | 191157,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          | 157256,9   |  50847,9   |  29775,0   |  28078,0   |  29189,0   |  19367,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |  26460,8   |   5730,4   |   5730,4   |   5000,0   |   5000,0   |   5000,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ                        |
|     ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,                     |
|          ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА"                          |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Подпрограмме         |1277396,5   | 233790,1   | 218924,2   | 261363,1   | 281539,4   | 281779,7   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |1079520,2   | 192675,0   | 204235,5   | 215468,5   | 227319,3   | 239821,9   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          | 197876,3   |  41115,1   |  14688,7   |  45894,6   |  54220,1   |  41957,8   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                   II. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                                 |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Программе            |2004613,6   | 444364,4   | 344130,0   | 389075,1   | 415567,4   | 411476,7   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |1623019,6   | 346671,0   | 293935,9   | 310102,5   | 327158,3   | 345151,9   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          | 355133,2   |  91963,0   |  44463,7   |  73972,6   |  83409,1   |  61324,8   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |  26460,8   |   5730,4   |   5730,4   |   5000,0   |   5000,0   |   5000,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                     ИЗ РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————      |
|ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"                                 |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Подпрограмме         | 727217,1   | 210574,3   | 125205,8   | 127712,0   | 134028,0   | 129697,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            | 543499,4   | 153996,0   |  89700,4   |  94634,0   |  99839,0   | 105330,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          | 157256,9   |  50847,9   |  29775,0   |  28078,0   |  29189,0   |  19367,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |  26460,8   |   5730,4   |   5730,4   |   5000,0   |   5000,0   |   5000,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ                        |
|     ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,                     |
|          ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА"                          |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Подпрограмме         |1277396,5   | 233790,1   | 218924,2   | 261363,1   | 281539,4   | 281779,7   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |1079520,2   | 192675,0   | 204235,5   | 215468,5   | 227319,3   | 239821,9   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          | 197876,3   |  41115,1   |  14688,7   |  45894,6   |  54220,1   |  41957,8   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                                      III. ПРОЧИЕ НУЖДЫ                                                     |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Программе            | 727884,0   | 162670,0   | 121368,0   | 117060,0   | 133699,0   | 193087,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |   7278,0   |   1627,0   |   1214,0   |   1170,0   |   1337,0   |   1930,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      | 720606,0   | 161043,0   | 120154,0   | 115890,0   | 132362,0   | 191157,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                               ИЗ ПРОЧИХ НУЖД ПО ПОДПРОГРАММАМ                                              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————      |
|ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"                                 |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Подпрограмме         | 727884,0   | 162670,0   | 121368,0   | 117060,0   | 133699,0   | 193087,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе за счет средств:  |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|областного бюджета            |   7278,0   |   1627,0   |   1214,0   |   1170,0   |   1337,0   |   1930,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|федерального бюджета <*>      | 720606,0   | 161043,0   | 120154,0   | 115890,0   | 132362,0   | 191157,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|местных бюджетов <*>          |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|внебюджетных источников <*>   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |      0,0   |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|            V. СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                           |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Программе            |1623019,6   | 346671,0   | 293935,9   | 310102,5   | 327158,3   | 345151,9   |
|из областного бюджета         |            |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

 

       --------------------------------
       <*> Предполагаемый объем финансирования.

 

       Таблица 4

 

                               РАСХОДЫ                                
              НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ               
        "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"         
                         НА 2011 - 2015 ГОДЫ                          

 

 

       По заказчику: Министерство  по  физической  культуре  и  спорту
Свердловской области

 

                                                                      
-----------------------------T----------T------------------------------------------------------¬
¦                            ¦  Всего,  ¦                     в том числе                      ¦
¦                            ¦   тыс.   +----------T----------T----------T----------T----------+
¦                            ¦  рублей  ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ 2015 год ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦                           I. ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ                           ¦
+----------------------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+
¦Всего по Программе          ¦2522892,5 ¦ 433296,9 ¦ 479179,2 ¦ 507515,1 ¦ 536251,8 ¦ 566649,5 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в том числе за счет средств:¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦областного бюджета          ¦ 700350,3 ¦ 125000,0 ¦ 132500,0 ¦ 139787,5 ¦ 147475,8 ¦ 155587,0 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦из них субсидии             ¦ 660185,3 ¦ 111637,0 ¦ 125801,0 ¦ 133087,5 ¦ 140774,8 ¦ 148885,0 ¦
¦муниципальным образованиям  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦федерального бюджета <*>    ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦местных бюджетов <*>        ¦ 220064,0 ¦  37225,5 ¦  41860,0 ¦  44401,5 ¦  46943,0 ¦  49634,0 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦внебюджетных источников <*> ¦1602478,2 ¦ 271071,4 ¦ 304819,2 ¦ 323326,1 ¦ 341833,0 ¦ 361428,5 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦                              ИЗ ОБЩИХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ                              ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                       ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"                        ¦
+----------------------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+
¦Всего по Подпрограмме       ¦2522892,5 ¦ 433296,9 ¦ 479179,2 ¦ 507515,1 ¦ 536251,8 ¦ 566649,5 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в том числе за счет средств:¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦областного бюджета          ¦ 700350,3 ¦ 125000,0 ¦ 132500,0 ¦ 139787,5 ¦ 147475,8 ¦ 155587,0 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦федерального бюджета <*>    ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦местных бюджетов <*>        ¦ 220064,0 ¦  37225,5 ¦  41860,0 ¦  44401,5 ¦  46943,0 ¦  49634,0 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦внебюджетных источников <*> ¦1602478,2 ¦ 271071,4 ¦ 304819,2 ¦ 323326,1 ¦ 341833,0 ¦ 361428,5 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦                                      III. ПРОЧИЕ НУЖДЫ                                       ¦
+----------------------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+
¦Всего по Программе          ¦2522892,5 ¦ 433296,9 ¦ 479179,2 ¦ 507515,1 ¦ 536251,8 ¦ 566649,5 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в том числе за счет средств:¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦областного бюджета          ¦ 700350,3 ¦ 125000,0 ¦ 132500,0 ¦ 139787,5 ¦ 147475,8 ¦ 155587,0 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦федерального бюджета <*>    ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦местных бюджетов <*>        ¦ 220064,0 ¦  37225,5 ¦  41860,0 ¦  44401,5 ¦  46943,0 ¦  49634,0 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦внебюджетных источников <*> ¦1602478,2 ¦ 271071,4 ¦ 304819,2 ¦ 323326,1 ¦ 341833,0 ¦ 361428,5 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦                               ИЗ ПРОЧИХ НУЖД ПО ПОДПРОГРАММАМ                                ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                       ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"                        ¦
+----------------------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+
¦Всего по Подпрограмме       ¦2522892,5 ¦ 433296,9 ¦ 479179,2 ¦ 507515,1 ¦ 536251,8 ¦ 566649,5 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦в том числе за счет средств:¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦областного бюджета          ¦ 700350,3 ¦ 125000,0 ¦ 132500,0 ¦ 139787,5 ¦ 147475,8 ¦ 155587,0 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦федерального бюджета <*>    ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦      0,0 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦местных бюджетов <*>        ¦ 220064,0 ¦  37225,5 ¦  41860,0 ¦  44401,5 ¦  46943,0 ¦  49634,0 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦внебюджетных источников <*> ¦1602478,2 ¦271 071,4 ¦ 304819,2 ¦ 323326,1 ¦ 341833,0 ¦ 361428,5 ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦            V. СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ             ¦
+----------------------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+
¦Всего по Программе          ¦ 660185,3 ¦ 111637,0 ¦ 125801,0 ¦ 133087,5 ¦ 140774,8 ¦ 148885,0 ¦
¦из областного бюджета       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
L----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

 

       --------------------------------
       <*> Предполагаемый объем финансирования.

 

 

 

 

 

 

                                 К областной целевой программе
                                 "Развитие жилищного комплекса
                                 в Свердловской области"
                                 на 2011 - 2015 годы

 

 

                               МЕТОДИКА                               
           ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ           
        "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"         
                         НА 2011 - 2015 ГОДЫ                          

 

 

       Оценка  эффективности  областной  целевой  программы  "Развитие
жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы (далее
- Программа) будет  производиться  ежегодно  на  основе  использования
целевых   индикаторов  и  показателей,  которая  обеспечит  мониторинг
динамики изменений в жилищной сфере  за  оцениваемый  период  с  целью
уточнения задач и мероприятий Программы.
       Для  оценки  эффективности   Программы   используются   целевые
индикаторы   (показатели)  по  подпрограммам  в  составе  Программы  и
комплексный индикатор.
       Степень достижения ожидаемых результатов  планируется  измерять
на  основании  сопоставления  фактически  достигнутых значений целевых
показателей и индикаторов с их плановыми значениями.
       Сопоставление  значений  целевых  показателей   и   индикаторов
производится по каждому индикатору (показателю).
       Оценка эффективности реализации Программы по  каждому  целевому
индикатору и показателю определяется по формуле:

 

                                          Иф1
                                   Эп = ------- x 100%,
                                          Ин1

 

       где:
       Эп - эффективность реализации Программы по данному  индикатору,
проценты;
       Иф1 - фактическое значение  целевого  индикатора  (показателя),
достигнутое в ходе реализации Программы;
       Ин1 - нормативное значение  целевого  индикатора  (показателя),
утвержденное Программой.

 

       Оценка эффективности реализации Программы в целом  определяется
на основе расчетов по следующей формуле:

 

                                 Иф1      Иф2      Ифn
                               ------- + ------ + ------,
                                 Ин1      Ин2      Инn
                          Э = --------------------------- x 100%,
                                           К

 

       где:
       Э - эффективность реализации Программы, проценты;
       Иф1, Иф2, Ифn - фактические значения индикаторов (показателей),
достигнутые в ходе реализации Программы;
       Ин1, Ин2, Инn - нормативные значения индикаторов (показателей),
утвержденные Программой;
       К - количество индикаторов (показателей) Программы.
       Эффективность реализации Программы будет  тем  выше,  чем  выше
значение   фактически   достигнутых  значений  целевых  индикаторов  и
показателей:
       1) Э > или = 1 - высокая эффективность реализации Программы;
       2) Э  <  1,  но  >  0,75  -  средняя  эффективность  реализации
Программы;
       3) Э < 0,75 - низкая эффективность реализации Программы.

 

 

 

 

 

                                 К областной целевой программе
                                 "Развитие жилищного комплекса
                                 в Свердловской области"
                                 на 2011 - 2015 годы"

 

 

                             ПОДПРОГРАММА                             
           "КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО            
            РАЙОНА "АКАДЕМИЧЕСКИЙ" В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ"            
                ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ                 
             ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"              
                         НА 2011 - 2015 ГОДЫ                          

 

 

       Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
       НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
       "КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО
       РАЙОНА "АКАДЕМИЧЕСКИЙ" В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ"
       ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
       ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
       НА 2011 - 2015 ГОДЫ

 

       В   числе   приоритетных   направлений    жилищной    политики,
предусмотренных   документами  стратегического  развития  Свердловской
области  до  2020  года,   предусмотрена   разработка   и   реализация
инвестиционных  проектов  комплексного  освоения  территорий  в  целях
массового жилищного строительства как  одного  из  элементов  создания
условий  для  роста предложений на рынке жилья. Приоритетность данного
направления при реализации жилищной политики  обусловлена  исчерпанием
возможностей   так   называемой   "точечной   застройки"   в  связи  с
ограниченными  мощностями  действующих  коммунальных  сетей.  Освоение
площадок   массового   жилищного  строительства  стимулирует  и  спрос
населения на жилье за счет  стабилизации  цен  на  жилые  помещения  в
домах,  построенных  на  площадках, обеспеченных коммунальными сетями,
дорогами и необходимыми для населения застраиваемых районов  объектами
социальной сферы.
       В Свердловской области  реализуется  инвестиционный  проект  по
комплексной  застройке  планировочного района "Академический" в городе
Екатеринбурге, который признан  Министерством  регионального  развития
Российской   Федерации   одним   из  экспериментальных  инвестиционных
проектов  комплексного   освоения   территорий   в   целях   жилищного
строительства,  для реализации которых предоставляется государственная
поддержка.
       Подпрограмма "Комплексное  освоение  территории  планировочного
района  "Академический"  в  городе  Екатеринбурге",  предусмотренная в
составе областной целевой программы "Развитие  жилищного  комплекса  в
Свердловской  области"  на  2011  -  2015 годы (далее - Подпрограмма),
включает мероприятия по застройке района  с  использованием  механизма
государственно-частного   партнерства:   строительство   жилых   домов
осуществляется за счет внебюджетных средств  организаций-застройщиков,
строительство  объектов  социальной инфраструктуры - за счет бюджетных
ассигнований.  Реализация  инвестиционного  проекта  по   комплексному
освоению  территории  планировочного  района  "Академический" в городе
Екатеринбурге  будет  способствовать   поддержке   предложения   жилья
эконом-класса на жилищном рынке.
       Объекты  социальной   инфраструктуры,   строительство   которых
предусмотрено     планировочными     решениями     застройки    района
"Академический"   в   городе   Екатеринбурге,    являются    объектами
муниципальной  собственности.  Возможность  предоставления  финансовой
поддержки  муниципальным  образованиям  для   осуществления   объектов
капитального  строительства  муниципальной  собственности  установлена
федеральным  и  областным   законодательством   в   рамках   областных
долгосрочных  целевых  программ.  Равно как и для получения финансовой
поддержки для этих целей из федерального  бюджета  необходимо  наличие
областной   долгосрочной   целевой   программы.   Вопросы  комплексной
застройки  района  "Академический"  носят  межведомственный  характер,
реализация     мероприятий     Подпрограммы    требует    значительных
инвестиционных ресурсов, эти мероприятия не могут быть осуществлены  в
пределах  одного  финансового года. Данные обстоятельства подтверждают
обоснованность   и   необходимость   осуществления   мероприятий    по
комплексной  застройке  района  "Академический" в городе Екатеринбурге
программно-целевым методом.
       При разработке Подпрограммы рассматривались следующие  варианты
решения   вопросов   застройки   района   "Академический"   в   городе
Екатеринбурге программно-целевым методом.
       Первый  вариант  помимо  строительства  жилых  домов,  объектов
образования,  здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,
улично-дорожной   сети   муниципальной   собственности,   определенных
планировочными    решениями    района    "Академический"    в   городе
Екатеринбурге,  учитывает  мероприятия,  направленные  на  обеспечение


Информация по документу
Читайте также