Расширенный поиск

Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 357-П

Документ имеет не последнюю редакцию.
     контроль за радиационными параметрами  атмосферного  воздуха,  по
результатам   контроля   будет   составляться  аналитический  отчет  о
радиационной обстановке на территории Челябинской области  в  отчетном
году;
     контроль радиационной обстановки на реках Теча  и  Караболка  для
получения   специализированной   информации  с  5  постов  о  динамике
гидрометрических   и   радиационных   параметров    на    радиоактивно
загрязненных реках для принятия управленческих решений; по результатам
контроля  будет  составляться  аналитический  отчет   о   радиационной
обстановке на реках в отчетном году;
     контроль за обеспечением радиационной безопасности в части оценки
текущих  доз  облучения  населения, проживающего в населенных пунктах,
расположенных   на   поставарийных   территориях,   в   целях   оценки
радиационной безопасности населения указанных территорий;
     составление  ежегодного  РГП  территории  Челябинской  области  с
обобщением  и  анализом  информации  о современных уровнях природного,
техногенного и медицинского облучения населения.
     Общая финансовая потребность данного  мероприятия  (2014  -  2016
годы)  составляет  9622,0  тыс.  рублей.  Финансирование из областного
бюджета предусмотрено в размере 1020,0 тыс. рублей,  в  том  числе  по
годам:
     2014 год - 340,0 тыс. рублей (1 РГП);
     2015 год - 340,0 тыс. рублей (1 РГП);
     2016 год - 340,0 тыс. рублей (1 РГП).
     32. Мероприятие "Информационное обеспечение населения".
     В рамках указанного мероприятия планируется осуществлять  издание
информационных   материалов,   отражающих   современную   радиационную
обстановку на поставарийных территориях, результаты выполнения целевых
программ  по преодолению последствий радиационных аварий; подготовку и
проведение конференций, семинаров, слушаний по  вопросам  радиационной
безопасности   населения.   Общая  финансовая  потребность  указанного
мероприятия  (2014  -  2016  годы)  составляет  1100,0  тыс.   рублей.
Финансирование мероприятия из областного бюджета не предусмотрено.

        Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ         

     33.   В   подпрограмме   для    оценки    социально-экономической
эффективности ее реализации используются следующие показатели:
     1)   обеспеченность   граждан,   проживающих   на   поставарийных
территориях,  объектами  газоснабжения  определяется  в соответствии с
приложением 7 к ФЦП и рассчитывается по формуле:

                 газ
            SUM n
    Р    = ---------- x 100, где:
     газ    SUM N

    P     -  показатель  обеспеченности  граждан,  проживающих в населенных
     газ
пунктах,   расположенных   на   поставарийных   территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, объектами газоснабжения (процентов);
         газ
    SUM n      - количество граждан, проживающих на указанных территориях и
обеспеченных объектами газоснабжения (человек);
     SUM N - количество граждан, проживающих на указанных  территориях
(человек);
     2)   обеспеченность   граждан,   проживающих   на   поставарийных
территориях,  устойчивыми  источниками  водоснабжения  определяется  в
соответствии с приложением 7 к ФЦП и рассчитывается по формуле:

                  вода
             SUM n
    Р     = ----------- x 100, где:
     вода    SUM N

    P      -  показатель  обеспеченности  граждан, проживающих в населенных
     вода
пунктах,   расположенных   на   поставарийных   территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, объектами газоснабжения (процентов);
         вода
    SUM n      - количество граждан, проживающих на указанных территориях и
обеспеченных объектами газоснабжения (человек);
     SUM N - количество граждан, проживающих на указанных  территориях
(человек);
     3) протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых  дорог
определяется    количеством    фактически   сданных   в   эксплуатацию
внутрипоселковых дорог в отчетном году (километров);
     3-1)   обеспеченность   граждан,   проживающих  на  поставарийных
территориях,   объектами   водоотведения  определяется  протяженностью
введенных   в  эксплуатацию  канализационных  сетей  в  отчетном  году
(километров); (Дополнен   -  Постановление  Правительства  Челябинской
области от 28.04.2014 г. N 183-П)
     4) количество  оформленных  РГП  территорий  Челябинской  области
определяется  как  сумма  оформленных  в  отчетном году ежегодного РГП
территории  Челябинской  области  и  РГП   муниципальных   образований
Челябинской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению (единиц).



                                   Приложение
                                   к подпрограмме
                                   "Преодоление последствий
                                   радиационных аварий
                                   на производственном
                                   объединении "Маяк"
                                   и обеспечение
                                   радиационной безопасности
                                   Челябинской области"
                                   на 2014 - 2016 годы

     (В редакции Постановления Правительства Челябинской области
                      от 28.04.2014 г. N 183-П)

                                  Перечень                            
             мероприятий подпрограммы "Преодоление последствий        
         радиационных аварий на производственном объединении "Маяк"   
        и обеспечение радиационной безопасности Челябинской области"  
                            на 2014 - 2016 годы                       

Г--------------------------------------------------------------------------------------¬
|                   Наименование основного мероприятия подпрограммы                    |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| наименование  | исполнитель  |   источник    |   объем финансирования, тыс. рублей   |
|  мероприятия  | мероприятия  |финансирования +---------------------------------------+
|               |              |               |2014 - 2016 |2014 год|2015 год|2016 год|
|               |              |               |    годы    |        |        |        |
+---------------+--------------+---------------+------------+--------+--------+--------+
|     I. Обеспечение радиационной безопасности населения территорий, подвергшихся      |
|                              радиационному воздействию                               |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
|Предоставление | Министерство |итого по       |  47 350,0  |20 872,0|21 818,0|4 660,0 |
|субсидий       |строительства,|капитальным    |            |        |        |        |
|муниципальным  |инфраструктуры|вложениям,     |            |        |        |        |
|образованиям   | и дорожного  |               |            |        |        |        |
|Челябинской    |  хозяйства   |в том числе:   |            |        |        |        |
|области на     | Челябинской  |               |            |        |        |        |
|строительство  |   области    |за счет        |  33 370,0  |16 212,0|17 158,0|   -    |
|объектов       |              |средств,       |            |        |        |        |
|инженерной и   |              |поступивших из |            |        |        |        |
|дорожной       |              |федерального   |            |        |        |        |
|инфраструктуры |              |бюджета в виде |            |        |        |        |
|               |              |субсидий       |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет средств|  13 980,0  |4 660,0 |4 660,0 |4 660,0 |
|               |              |областного     |            |        |        |        |
|               |              |бюджета        |            |        |        |        |
|               |              +---------------+------------+--------+--------+--------+
|               |    МинРЭБ    |итого по       |  31 669,3  |21 669,3|10 000,0|   -    |
|               |              |капитальным    |            |        |        |        |
|               |              |вложениям,     |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |в том числе:   |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет        |  31 669,3  |21 669,3|10 000,0|   -    |
|               |              |средств,       |            |        |        |        |
|               |              |полученных за  |            |        |        |        |
|               |              |переработку    |            |        |        |        |
|               |              |ОТВС           |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |всего по       |  79 019,3  |42 541,3|31 818,0|4 660,0 |
|               |              |капитальным    |            |        |        |        |
|               |              |вложениям,     |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |в том числе:   |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет        |  33 370,0  |16 212,0|17 158,0|   -    |
|               |              |средств,       |            |        |        |        |
|               |              |поступивших из |            |        |        |        |
|               |              |федерального   |            |        |        |        |
|               |              |бюджета в виде |            |        |        |        |
|               |              |субсидий       |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет средств|  13 980,0  |4 660,0 |4 660,0 |4 660,0 |
|               |              |областного     |            |        |        |        |
|               |              |бюджета        |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет        |  31 669,3  |21 669,3|10 000,0|   -    |
|               |              |средств,       |            |        |        |        |
|               |              |полученных за  |            |        |        |        |
|               |              |переработку    |            |        |        |        |
|               |              |ОТВС           |            |        |        |        |
|               |              +---------------+------------+--------+--------+--------+
|Проведение     |   Главное    |итого по прочим|     -      |   -    |   -    |   -    |
|мониторинга    |  управление  |расходам,      |            |        |        |        |
|лесопожарной  и|    лесами    |               |            |        |        |        |
|лесопатологиче-| Челябинской  |в том числе:   |            |        |        |        |
|ской           |   области    |               |            |        |        |        |
|обстановки,    |              |за счет        |     -      |   -    |   -    |   -    |
|работ        по|              |средств,       |            |        |        |        |
|устройству    и|              |полученных за  |            |        |        |        |
|уходу        за|              |переработку    |            |        |        |        |
|противопожарны-|              |ОТВС           |            |        |        |        |
|ми   барьерами,|              |               |            |        |        |        |
|по       уборке|              |               |            |        |        |        |
|погибших       |              |               |            |        |        |        |
|насаждений    и|              |               |            |        |        |        |
|лесовосстанов- |              |               |            |        |        |        |
|лению        на|              |               |            |        |        |        |
|территории     |              |               |            |        |        |        |
|лесного фонда  |              |               |            |        |        |        |
|               |              +---------------+------------+--------+--------+--------+
|               |              |всего по       |  79 019,3  |42 541,3|31 818,0|4 660,0 |
|               |              |основному      |            |        |        |        |
|               |              |мероприятию I, |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |в том числе:   |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет        |  33 370,0  |16 212,0|17 158,0|   -    |
|               |              |средств,       |            |        |        |        |
|               |              |поступивших из |            |        |        |        |
|               |              |федерального   |            |        |        |        |
|               |              |бюджета в виде |            |        |        |        |
|               |              |субсидий       |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет средств|  13 980,0  |4 660,0 |4 660,0 |4 660,0 |
|               |              |областного     |            |        |        |        |
|               |              |бюджета        |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет        |  31 669,3  |21 669,3|10 000,0|   -    |
|               |              |средств,       |            |        |        |        |
|               |              |полученных за  |            |        |        |        |
|               |              |переработку    |            |        |        |        |
|               |              |ОТВС           |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|      II. Контроль за радиационной обстановкой на территории Челябинской области      |
|                                   (прочие расходы)                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
|Организация    |    МинРЭБ    |за счет средств|    0,0     |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|контроля       |              |областного     |            |        |        |        |
|радиационных   |              |бюджета        |            |        |        |        |
|параметров     |              |               |            |        |        |        |
|атмосферного   |              |               |            |        |        |        |
|воздуха        |              |               |            |        |        |        |
+---------------+              +---------------+------------+--------+--------+--------+
|Организация    |              |за счет средств|    0,0     |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|контроля       |              |областного     |            |        |        |        |
|радиационной   |              |бюджета        |            |        |        |        |
|обстановки   на|              |               |            |        |        |        |
|реках  Теча   и|              |               |            |        |        |        |
|Караболка      |              |               |            |        |        |        |
+---------------+              +---------------+------------+--------+--------+--------+
|Организация    |              |за счет средств|    0,0     |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|контроля     за|              |областного     |            |        |        |        |
|обеспечением   |              |бюджета        |            |        |        |        |
|радиационной   |              |               |            |        |        |        |
|безопасности  в|              |               |            |        |        |        |
|части    оценки|              |               |            |        |        |        |
|текущих     доз|              |               |            |        |        |        |
|облучения      |              |               |            |        |        |        |
|населения,     |              |               |            |        |        |        |
|проживающего  в|              |               |            |        |        |        |
|населенных     |              |               |            |        |        |        |
|пунктах,       |              |               |            |        |        |        |
|расположенных  |              |               |            |        |        |        |
|на             |              |               |            |        |        |        |
|поставарийных  |              |               |            |        |        |        |
|территориях    |              |               |            |        |        |        |
+---------------+              +---------------+------------+--------+--------+--------+
|Ведение     РГП|              |за счет средств|  1 020,0   | 340,0  | 340,0  | 340,0  |
|территории     |              |областного     |            |        |        |        |
|Челябинской    |              |бюджета        |            |        |        |        |
|области        |              |               |            |        |        |        |
+---------------+              +---------------+------------+--------+--------+--------+
|Составление РГП|              |за счет средств|    0,0     |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|территорий     |              |областного     |            |        |        |        |
|муниципальных  |              |бюджета        |            |        |        |        |
|образований    |              |               |            |        |        |        |
|Челябинской    |              |               |            |        |        |        |
|области,       |              |               |            |        |        |        |
|подвергшихся   |              |               |            |        |        |        |
|радиоактивному |              |               |            |        |        |        |
|загрязнению    |              |               |            |        |        |        |
|               |              +---------------+------------+--------+--------+--------+
|               |              |всего по       |  1 020,0   | 340,0  | 340,0  | 340,0  |
|               |              |основному      |            |        |        |        |
|               |              |мероприятию II,|            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |в том числе:   |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет средств|  1 020,0   | 340,0  | 340,0  | 340,0  |
|               |              |областного     |            |        |        |        |
|               |              |бюджета        |            |        |        |        |
+---------------+              |               |            |        |        |        |
|              III. Информационное обеспечение населения (прочие расходы)              |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
|Издание        |    МинРЭБ    |всего по       |    0,0     |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|информационных |              |основному      |            |        |        |        |
|материалов,    |              |мероприятию    |            |        |        |        |
|отражающих     |              |III,           |            |        |        |        |
|современную    |              |               |            |        |        |        |
|радиационную   |              |в том числе:   |            |        |        |        |
|обстановку   на|              |               |            |        |        |        |
|поставарийных  |              |за счет средств|    0,0     |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|территориях,   |              |областного     |            |        |        |        |
|результаты     |              |бюджета        |            |        |        |        |
|выполнения     |              |               |            |        |        |        |
|целевых        |              |               |            |        |        |        |
|программ     по|              |               |            |        |        |        |
|преодолению    |              |               |            |        |        |        |
|последствий    |              |               |            |        |        |        |
|радиационных   |              |               |            |        |        |        |
|аварий         |              |               |            |        |        |        |
+---------------+--------------+---------------+------------+--------+--------+--------+
|               |              |всего по прочим|  1 020,0   | 340,0  | 340,0  | 340,0  |
|               |              |расходам,      |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |в том числе:   |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет средств|  1 020,0   | 340,0  | 340,0  | 340,0  |
|               |              |областного     |            |        |        |        |
|               |              |бюджета        |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет        |     -      |   -    |   -    |   -    |
|               |              |средств,       |            |        |        |        |
|               |              |полученных за  |            |        |        |        |
|               |              |переработку    |            |        |        |        |
|               |              |ОТВС           |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |всего по       |  79 019,3  |42 541,3|31 818,0|4 660,0 |
|               |              |капитальным    |            |        |        |        |
|               |              |вложениям,     |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |в том числе:   |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет        |  33 370,0  |16 212,0|17 158,0|   -    |
|               |              |средств,       |            |        |        |        |
|               |              |поступивших из |            |        |        |        |
|               |              |федерального   |            |        |        |        |
|               |              |бюджета в виде |            |        |        |        |
|               |              |субсидий       |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет средств|  13 980,0  |4 660,0 |4 660,0 |4 660,0 |
|               |              |областного     |            |        |        |        |
|               |              |бюджета        |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет        |  31 669,3  |21 669,3|10 000,0|   -    |
|               |              |средств,       |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |полученных   за|            |        |        |        |
|               |              |переработку    |            |        |        |        |
|               |              |ОТВС           |            |        |        |        |
|               |              +---------------+------------+--------+--------+--------+
|               |              |итого по       |  80 039,3  |42 881,3|32 158,0|5 000,0 |
|               |              |подпрограмме,  |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |в том числе:   |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет        |  33 370,0  |16 212,0|17 158,0|   -    |
|               |              |средств,       |            |        |        |        |
|               |              |поступивших из |            |        |        |        |
|               |              |федерального   |            |        |        |        |
|               |              |бюджета        |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет средств|  15 000,0  |5 000,0 |5 000,0 |5 000,0 |
|               |              |областного     |            |        |        |        |
|               |              |бюджета        |            |        |        |        |
|               |              |               |            |        |        |        |
|               |              |за счет        |  31 669,3  |21 669,3|10 000,0|   -    |
|               |              |средств,       |            |        |        |        |
|               |              |полученных за  |            |        |        |        |
|               |              |переработку    |            |        |        |        |
|               |              |ОТВС           |            |        |        |        |
+---------------+--------------+---------------+------------+--------+--------+--------+


Информация по документу
Читайте также