Расширенный поиск

Постановление Главы города Абакана Республики Хакасия от 14.10.2013 № 2059

Документ имеет не последнюю редакцию.

 

(Таблица  в  редакции  Постановления  Главы города Абакана Республики

Хакасия от 15.10.2014 № 2017)

 

                      5. Механизм реализации

 

    Механизм   реализации  Подпрограммы  направлен  на  обеспечение  
выполнения  всех  программных  мероприятий. Реализацию Подпрограммы 
осуществляет   Управление   коммунального  хозяйства  и  транспорта  
Администрации города Абакана.
    Организационные  механизмы  реализации  Программы  предполагают  
контроль   над   сроками   и  качеством  осуществления  мероприятий  
Подпрограмм.
    Система   контроля  за  реализацией  Подпрограммы  основана  на  
мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно 
отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а 
также корректировки и уточнения Подпрограммы.

 

                      6. Оценка эффективности

 

    Критериями   оценки   эффективности   реализации   Подпрограммы   
являются:
    - достижение утвержденных показателей результативности (целевых 
показателей);
    -  процент отклонения фактического объема финансирования от его 
планового значения;
    -  сравнение  сведений  об  оценке  эффективности реализации за 
отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации;
    -  соответствие  ожидаемых  конечных  результатов  реализации и 
фактически достигнутых результатов.
    В   результате   реализации  Программы  планируется  обеспечить  
следующие значения целевых индикаторов:

 

----------------------------------------------------------------------
|Наименование целевого индикатора      |2014 год |2015 год |2016 год |
|--------------------------------------+---------+---------+---------|
|1. Доля муниципального заказа в общем |30%      |35%      |40%      |
|объеме пассажирских перевозок города  |         |         |         |
|--------------------------------------+---------+---------+---------|
|2. Объем пассажирских перевозок города|4000 тыс.|8000 тыс.|10000    |
|наземным электрическим транспортом    |чел.     |чел.     |тыс. чел.|
|--------------------------------------+---------+---------+---------|
|3. Доля пассажирских перевозок города,|100%     |100%     |100%     |
|контролируемых с использованием сис-  |         |         |         |
|темы мониторинга на базе аппаратуры   |         |         |         |
|спутниковой навигации ГЛОНАСС         |         |         |         |
|или ГЛОНАСС/GPS                       |         |         |         |
|--------------------------------------+---------+---------+---------|
|4. Доля обследуемых УКХТ пассажиропо- |100%     |100%     |100%     |
|токов маршрутной сети городского пас- |         |         |         |
|сажирского транспорта от общего объема|         |         |         |
|пассажиропотоков                      |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------

 

    Ожидаемыми результатами в качественном выражении должно стать:
    -   снижение   доли  районов  города,  не  имеющих  регулярного  
автобусного и (или) электрического сообщения;
    -   расширение   маршрутной   сети  при  сохранении  интервалов  
движения:   не   менее   4   минут   и   не   более   8   минут  на  
внутримуниципальных  маршрутах  для маршрутной сети в центре города 
Абакана, и 16-20 минут для периферийных районов;
    -   увеличение   объемов   перевозок   наземным   электрическим   
транспортом;
    -     достижение     регулярности    выполнения    рейсов    на    
внутримуниципальных автобусных троллейбусных маршрутах;
    - совершенствование системы управления городскими пассажирскими 
перевозками  через  создание  единой  сети диспетчерских пунктов на 
базе использования систем мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

 

7. Перспектива реализации Подпрограммы "Транспортное обслуживание

                   населения" в 2017, 2018 годах

 

    7.1. Реализация   Подпрограммы    "Транспортное    обслуживание

населения" в 2017, 2018 годах позволит обеспечить:

    - повышение качества  транспортного  обслуживания  населения  и

максимальное  удовлетворение   потребности   населения   города   в

перевозках автобусным и троллейбусным транспортом;

    - снижение  доли  районов  города,   не   имеющих   регулярного

автобусного и (или) электрического сообщения;

    - расширение  маршрутной   сети   при   сохранении   интервалов

движения;

    - увеличение   объемов   перевозок    наземным    электрическим

транспортом;

    - достижение     регулярности     выполнения     рейсов      на

внутримуниципальных автобусных, троллейбусных маршрутах;

    - совершенствование системы управления городскими пассажирскими

перевозками через создание единой  сети  диспетчерских  пунктов  на

базе использования систем мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

    7.2. Для  реализации  Подпрограммы  "Транспортное  обслуживание

населения" в 2017, 2018 годах потребуется финансирование в  объеме:

2017 год - 163 459,0 тыс. руб.; 2018 год - 170 840,0 тыс. руб.

    7.3. Реализации   Подпрограммы    "Транспортное    обслуживание

населения"  в  2017,  2018  годах  позволит  осуществить  следующие

мероприятия:

 

------------------------------------------------------------------------

|N  |Наименование мероприятий          |Исполнитель|Объемы             |

|п/п|                                  |           |финансирования в   |

|   |                                  |           |перспективном      |

|   |                                  |           |периоде, тыс. руб. |

|   |                                  |           |-------------------|

|   |                                  |           |2017 год |2018 год |

|---+----------------------------------+-----------+---------+---------|

|   |Предоставление субсидий на        |УКХТ       |85 300,0 |89 140,0 |

|   |организацию пассажирских перевозок|           |         |         |

|   |электрическим транспортом         |           |         |         |

|---+----------------------------------+-----------+---------+---------|

|   |Предоставление субсидий на        |УКХТ       |69 859,0 |73 000,0 |

|   |организацию пассажирских перевозок|           |         |         |

|---+----------------------------------+-----------+---------+---------|

|   |Оснащение организаций,            |УКХТ       |8 300,0  |8 700,0  |

|   |осуществляющих пассажирские       |           |         |         |

|   |перевозки наземным электрическим  |           |         |         |

|   |транспортом, низкопольными        |           |         |         |

|   |транспортными средствами,         |           |         |         |

|   |адаптированными для перевозки     |           |         |         |

|   |инвалидов, в т. ч. колясочников   |           |         |         |

|---+----------------------------------+-----------+---------+---------|

|   |Всего по подпрограмме             |           |163 459,0|170 840,0|

------------------------------------------------------------------------

 

(Раздел  дополнен  Постановления  Главы города Абакана Республики

Хакасия от 15.10.2014 № 2017)

 

   Подпрограмма "Развитие коммунального хозяйства, содержание и
               благоустройство городских территорий"

 

                       Паспорт Подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Развитие коммунального 

хозяйства, содержание и благоустройство 

городских территорий" (далее - Подпро- 

грамма)

Документы, в соответствии с

которыми разработана Под- 

программа

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местно- 

го самоуправления в Российской Федера- 

ции"; 

- Бюджетный кодекс Российской Федера- 

ции; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения"; 

- Устав города Абакана; 

- Постановление Администрации города 

Абакана от 21.11.2012 N 2287 

"Об утверждении Порядка разработки, ут- 

верждения, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации программ"

Цель Подпрограммы

Развитие инженерной инфраструктуры и 

благоустройство городских территорий

Основные задачи Подпро- 

граммы

1. Оказание содействия муниципальным 

предприятиям и учреждениям г. Абакана в 

модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры муници- 

пальной собственности. 

2. Содержание муниципальных дорог в гра- 

ницах города Абакана. 

3. Организация уличного освещения. 

4. Улучшение организации работы по обра- 

щению с твердыми бытовыми и биологиче- 

скими отходами. 

5. Благоустройство городских территорий. 

6. Содержание территорий кладбищ в над- 

лежащем состоянии и оказание услуг в об- 

ласти похоронного дела

Исполнитель Подпрограммы

Управление коммунального хозяйства и 

транспорта администрации города Абакана

Сроки реализации Подпро- 

граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы

 

Общий объем финансирования составляет: 1 049 743,0 

тыс. руб., в том числе: 

2014 год - 312 471,0 тыс. руб.; 

2015 год - 360 482,0 тыс. руб.; 

2016 год - 376 790,0 тыс. руб. 

Источник финансирования: бюджет города Абакана

(Строка  в  редакции  Постановления  Администрации  города  Абакана

Республики Хакасия от 29.10.2015 № 2098)

 

Объемы и источники 

финансирования 

перспективы реализации 

Подпрограммы "Развитие 

коммунального хозяйства, 

содержание и 

благоустройство городских

территорий" в 2017, 2018 

годах 

Объем финансирования перспективы реализации 

Подпрограммы "Развитие коммунального хозяйства,

содержание и благоустройство городских 

территорий" в 2017, 2018 годах составляет: 805 

835,0 тыс. руб., в том числе: 

2017 год - 393 460,0 тыс. руб.; 

2018 год - 412 375,0 тыс. руб. 

Источник финансирования - бюджет города 

Абакана 

 

(Строка  дополнена  - Постановление Главы города Абакана Республики

Хакасия от 15.10.2014 № 2017)

 

Показатели результативности

(целевые индикаторы) по го-

дам
- соблюдение норм и правил в области со- 

держания территорий кладбищ: 

 

2014 год - 100%; 

2015 год - 100%; 

2016 год - 100%. 

 

- доля освоенных средств от доведенных 

объемов финансирования на работы по при- 

ведению дорог, улиц, тротуаров и прочих 

территорий города в надлежащее состояние: 

 

2014 год - 100%; 

2015 год - 100% 

2016 год - 100%. 

 

- коэффициент горения светильников систе- 

мы уличного освещения города: 

 

2014 год - 95%; 

2015 год - 96%; 

2016 год - 97%
Ожидаемые конечные резуль- 

таты реализации Подпро- 

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повышение эффективности, качества жи- 

лищно-коммунального обслуживания насе- 

ления. 

2. Обеспечение надежности работы инже- 

нерных систем жизнеобеспечения, ком- 

фортности и безопасности условий прожи- 

вания. 

3. Улучшение внешнего облика города через 

благоустройство городских территорий. 

4. Приведение дорог, улиц и тротуаров в со-

ответствие с технико-эксплуатационными 

характеристиками. 

5. Улучшение освещенности общественных 

территорий и улично-дорожной сети. 

6. Содержание территорий кладбищ в соот- 

ветствии с установленными требованиями 

 

 

              1. Состояние и характеристика проблемы

 

    Одним  из  приоритетов  национальной  жилищной  политики России 
является  создание  комфортных  условий  проживания  и  доступности  
коммунальных услуг для населения.
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации"   решение  вопросов,  связанных  с  жилищно-коммунальным  
хозяйством, относится к вопросам местного значения. В связи с этим, 
основной  задачей  работы  органов местного самоуправления является 
решение    вопросов   жизнеобеспечения   населения   муниципального   
образования.
    Подпрограмма  "Развитие  коммунального  хозяйства, содержание и 
благоустройство   городских   территорий"   направлена  на  решение  
вопросов, связанных с:
    -   обеспечением   работы   инженерной  инфраструктуры  города,  
модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры;
    -  благоустройством  городских территорий и улучшением внешнего 
облика города;
    - содержанием и ремонтом муниципальных дорог, улиц, тротуаров;
    - обеспечением надежной работы системы уличного освещения;
    - содержанием территорий кладбищ в надлежащем состоянии.
    Кроме   того,   реализация  мероприятий  Подпрограммы  позволит  
обеспечить  проведение работ по ликвидации стихийных свалок, вывозу 
мусора  и  твердых  бытовых  отходов с городских территорий, уборке 
территорий   мест   общего   пользования   от   мусора   и   сорной   
растительности, что является одним из условий улучшения санитарного 
содержания  населенных  пунктов и экологической обстановки, а также 
создаст  условий  для  уменьшения  риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций в летний пожароопасный период.
    Целесообразность  использования  программно-целевого метода для 
перехода   к   устойчивому   функционированию  и  развитию  отрасли  
определяется тем, что:
    1)  решение задач Подпрограммы позволяет обеспечить возможность 
улучшения    жилищных   условий   и   качества   жизни   населения,   
предотвратить  чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием 
систем  жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и 
эффективного развития коммунального комплекса;
    2)  необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены 
в  пределах одного финансового года и требуют значительных расходов 
бюджетов  различных  уровней;  программно-целевой  метод  позволяет  
минимизировать    риски,   связанные   с   недостаточны   ресурсным   
обеспечением при реализации долгосрочных проектов;
    3) проблемы развития и модернизации коммунальной инфраструктуры 
носят  комплексный  характер,  а  их  решение  окажет  существенное  
положительное  влияние  на  социальное благополучие общества, общее 
экономическое развитие и рост производства.

 

                         2. Цель и задачи

 

    Целью  Подпрограммы является развитие инженерной инфраструктуры 
и благоустройство городских территорий.
    Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
    -  оказание содействия муниципальным предприятиям и учреждениям 
г.  Абакана  в  модернизации  объектов  коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности;
    - содержание муниципальных дорог в границах города Абакана;
    - организация уличного освещения;
    - улучшение организации работы по обращению с твердыми бытовыми 
и биологическими отходами;
    - благоустройство городских территорий;
    -  содержание  территорий  кладбищ  в  надлежащем  состоянии  и  
оказание услуг в области похоронного дела.

 

«3. Финансовое обеспечение подпрограммы

 

Финансирование Подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, содержание

и благоустройство городских территорий» осуществляется за счет средств

бюджета города Абакана. Главным распорядителем бюджетных средств выступает

Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014–2016 годы составит 1049743,0

тыс. руб., в том числе:

-     2014 год - 312471,0 тысуб.;

-     2015 год - 360482,0 тыс. руб.;

-     2016 год - 376790,0 тыс. руб.

 
(Раздел   в  редакции  Постановления  Администрации  города  Абакана

Республики Хакасия от 29.10.2015 № 2098)

 

               4. Перечень мероприятий Подпрограммы

 

    В рамках Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия.

 

№ п/п

Наименование мероприятий

Испол-нитель

Объемы финансирования по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.

Всего тыс.руб.

2014 год

2015 год

2016 год

1

Услуги в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

УКХТ

4976,4

5621,0

6100,0

16697,4

1.1

Услуги на поставку нефтепродуктов (газа) для групповой газовой резервуарной установки

монумента Воинской Славы в парке Победы

УКХТ

47,6

 

 

47,6

1.2

Услуги по аварийно-техническому обслуживанию и ремонту групповой резервуарной установки монумента Воинской Славы в парке Победы

УКХТ

3,0

 

 

3,0

1.3

Услуги по транспорти-ровке умерших в морг

УКХТ

43,0

 

1600,0

1643,0

1.4

Услуги санпропускника населению

УКХТ

2031,0

1619,0

1600,0

5250,0

1.5

Услуги по откачке септиков жилищного фонда города Абакана

УКХТ

2851,8

4002,0

2900,0

9753,8

2

Предоставление субсидий на возмещение недополученных

доходов от посещений общего отделения муниципальных бань города Абакана пенсионерами по возрасту

УКХТ

600,0

698,0

663,0

1961,0

3

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по откачке септиков многоквартирных домов, не подключенных к системе централизованного водоотведения

УКХТ

7429,0

7530,0

10500,0

25459,0

4

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:

УКХТ

34600,4

78619,0

92600,0

205819,4

4.1

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ г. Абакана «Абаканское парковое хозяйство»

УКХТ

24800,4

34740,0

33500,0

93040,4

4.2

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ г. Абакана «Ритуальные услуги»

УКХТ

9800,0

17130,0

16700,0

43630,0

4.3

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ г. Абакана «Служба благоустройства»

УКХТ

 

26749,0

42400,0

69149,0

5

Предоставление субсидий МБУ на выполнение работ, не связанных с исполнением муниципального задания

УКХТ

 

1930,0

 

1930,0

6

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением

работ по содержанию уличного освещения

УКХТ

33495,0

36300,0

39000,0

108795,0

7

Приобретение электроэнергии для уличного освещения

УКХТ

30000,0

59560,0

56700,0

146260,0

8

Предоставление субсидий на возмещение затрат по озеленению городских территорий

УКХТ

23200,0

23040,0

24000,0

70240,0

9

Предоставление субсидий на возмещение затрат по текущему содержанию объектов дорожного хозяйства

УКХТ

98069,2

77873,9

98741,0

274684,1

10

Предоставление субсидий на возмещение затрат по обеспечению деятельности средств регулирования дорожного движения

УКХТ

32920,0

13169,0

 

46089,0

11

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением

 работ по содержанию и ремонту городских фонтанов

УКХТ

15431,0

14550,0

15930,0

45911,0

12

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением

работ по содержанию ливневой канализации

УКХТ

875,0

610,0

1230,0

2715,0

13

Предоставление субсидий на приобретение

техники

с использованием лизинговых схем

УКХТ

8327,0

5008,0

10600,0

23935,0

14

Иные мероприятия

в сфере жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства

городских территорий

УКХТ

15948,0

8968,1

12016,0

36932,1

15

Субсидии управляющим организациям на проведение диагностики газового оборудования многоквартирных

жилых домов

УКХТ

6600,0

15000,0

8360,0

29960,0

16

Предоставление субсидий на долевое участие в подключении к системе централизованного водоснабжения и водоотведения жилых домов

УКХТ

-

3513,0

-

3513,0

17

Предоставление субсидий на содержание и ремонт объектов благоустройства городских территорий

УКХТ

-

8492,0

350,0

8842,0

 

Всего по подпрограмме

УКХТ

312471,0

360482,0

376790,0

1049743,0

 

(Таблица   в  редакции  Постановления  Администрации  города  Абакана

Республики Хакасия от 29.10.2015 № 2098)

 

                      5. Механизм реализации

 

    Механизм   реализации  Подпрограммы  направлен  на  обеспечение  
выполнения  всех  программных  мероприятий. Реализацию Подпрограммы 
осуществляет   Управление   коммунального  хозяйства  и  транспорта  
Администрации города Абакана.
    Организационные  механизмы реализации Подпрограммы предполагают 
контроль   над   сроками   и  качеством  осуществления  мероприятий  
Подпрограмм.
    Система   контроля   за   реализацией   Программы  основана  на  
мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно 
отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а 
также корректировки и уточнения Подпрограммы.

 

                      6. Оценка эффективности

 

    Критериями   оценки   эффективности   реализации   Подпрограммы   
являются:
    - достижение утвержденных показателей результативности (целевых 
индикаторов);
    -  процент отклонения фактического объема финансирования от его 
планового значения;
    -  сравнение  сведений  об  оценке  эффективности реализации за 
отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации;
    -  соответствие  ожидаемых  конечных  результатов  реализации и 
фактически достигнутых результатов.
    В  результате  реализации  Подпрограммы  планируется обеспечить 
следующие значения целевых индикаторов:

 

----------------------------------------------------------------
|Наименование целевого индикатора   |2014 год|2015 год|2016 год|
|-----------------------------------+--------+--------+--------|
|1. Доля освоенных средств от дове- |100%    |100%    |100%    |
|денных объемов финансирования на   |        |        |        |
|работы по приведению дорог, улиц,  |        |        |        |
|тротуаров и прочих территорий горо-|        |        |        |
|да в надлежащее состояние          |        |        |        |
|-----------------------------------+--------+--------+--------|
|2. Коэффициент горения светильни-  |95%     |96%     |97%     |
|ков системы уличного освещения го- |        |        |        |
|рода                               |        |        |        |
|-----------------------------------+--------+--------+--------|
|3. Соблюдение норм и правил в об-  |100%    |100%    |100%    |
|ласти содержания территорий клад-  |        |        |        |
|бищ                                |        |        |        |
----------------------------------------------------------------

 

    Ожидаемыми результатами в качественном выражении должно стать:
    -    повышение    качества    и    надежности    предоставления    
жилищно-коммунальных услуг;
    -   приведение   дорог,  улиц  и  тротуаров  в  соответствие  с  
технико-эксплуатационными характеристиками;
    - улучшение внешнего облика города;
    -    улучшение    освещенности    общественных   территорий   и   
улично-дорожной сети;
    - улучшение экологической обстановки на территории города;
    -  поддержание  состояния  территорий  кладбищ в соответствии с 


Информация по документу
Читайте также