Расширенный поиск

Постановление Главы города Абакана Республики Хакасия от 14.10.2013 № 2059

Документ имеет не последнюю редакцию.

показателей);
    -  процент отклонения фактического объема финансирования от его 
планового значения;
    -  сравнение  сведений  об  оценке  эффективности реализации за 
отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации;
    -  соответствие  ожидаемых  конечных  результатов  реализации и 
фактически достигнутых результатов.
    В   результате   реализации  Программы  планируется  обеспечить  
следующие значения целевых индикаторов:

 

----------------------------------------------------------------------
|Наименование целевого индикатора      |2014 год |2015 год |2016 год |
|--------------------------------------+---------+---------+---------|
|1. Доля муниципального заказа в общем |30%      |35%      |40%      |
|объеме пассажирских перевозок города  |         |         |         |
|--------------------------------------+---------+---------+---------|
|2. Объем пассажирских перевозок города|4000 тыс.|8000 тыс.|10000    |
|наземным электрическим транспортом    |чел.     |чел.     |тыс. чел.|
|--------------------------------------+---------+---------+---------|
|3. Доля пассажирских перевозок города,|100%     |100%     |100%     |
|контролируемых с использованием сис-  |         |         |         |
|темы мониторинга на базе аппаратуры   |         |         |         |
|спутниковой навигации ГЛОНАСС         |         |         |         |
|или ГЛОНАСС/GPS                       |         |         |         |
|--------------------------------------+---------+---------+---------|
|4. Доля обследуемых УКХТ пассажиропо- |100%     |100%     |100%     |
|токов маршрутной сети городского пас- |         |         |         |
|сажирского транспорта от общего объема|         |         |         |
|пассажиропотоков                      |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------

 

    Ожидаемыми результатами в качественном выражении должно стать:
    -   снижение   доли  районов  города,  не  имеющих  регулярного  
автобусного и (или) электрического сообщения;
    -   расширение   маршрутной   сети  при  сохранении  интервалов  
движения:   не   менее   4   минут   и   не   более   8   минут  на  
внутримуниципальных  маршрутах  для маршрутной сети в центре города 
Абакана, и 16-20 минут для периферийных районов;
    -   увеличение   объемов   перевозок   наземным   электрическим   
транспортом;
    -     достижение     регулярности    выполнения    рейсов    на    
внутримуниципальных автобусных троллейбусных маршрутах;
    - совершенствование системы управления городскими пассажирскими 
перевозками  через  создание  единой  сети диспетчерских пунктов на 
базе использования систем мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

 

   Подпрограмма "Развитие коммунального хозяйства, содержание и
               благоустройство городских территорий"

 

                       Паспорт Подпрограммы

 

-------------------------------------------------------------------------
|Наименование Подпрограммы  |Подпрограмма "Развитие коммунального       |
|                           |хозяйства, содержание и благоустройство    |
|                           |городских территорий" (далее - Подпро-     |
|                           |грамма)                                    |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Документы, в соответствии с|- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ |
|которыми разработана Под-  |"Об общих принципах организации местно-    |
|программа                  |го самоуправления в Российской Федера-     |
|                           |ции";                                      |
|                           |- Бюджетный кодекс Российской Федера-      |
|                           |ции;                                       |
|                           |- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ |
|                           |"О безопасности дорожного движения";       |
|                           |- Устав города Абакана;                    |
|                           |- Постановление Администрации города       |
|                           |Абакана от 21.11.2012 N 2287               |
|                           |"Об утверждении Порядка разработки, ут-    |
|                           |верждения, реализации и проведения оценки  |
|                           |эффективности реализации программ"         |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Цель Подпрограммы          |Развитие инженерной инфраструктуры и       |
|                           |благоустройство городских территорий       |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Основные задачи Подпро-    |1. Оказание содействия муниципальным       |
|граммы                     |предприятиям и учреждениям г. Абакана в    |
|                           |модернизации объектов                      |
|                           |коммунальной инфраструктуры муници-        |
|                           |пальной собственности.                     |
|                           |2. Содержание муниципальных дорог в гра-   |
|                           |ницах города Абакана.                      |
|                           |3. Организация уличного освещения.         |
|                           |4. Улучшение организации работы по обра-   |
|                           |щению с твердыми бытовыми и биологиче-     |
|                           |скими отходами.                            |
|                           |5. Благоустройство городских территорий.   |
|                           |6. Содержание территорий кладбищ в над-    |
|                           |лежащем состоянии и оказание услуг в об-   |
|                           |ласти похоронного дела                     |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Исполнитель Подпрограммы   |Управление коммунального хозяйства и       |
|                           |транспорта администрации города Абакана    |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Сроки реализации Подпро-   |2014-2016 годы                             |
|граммы                     |                                           |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Объемы и источники финан-  |Общий объем финансирования из бюджета      |
|сирования Подпрограммы     |города Абакана: 940132,0 тыс. руб., в том  |
|                           |числе:                                     |
|                           |2014 год - 299605,0 тыс. руб.;             |
|                           |2015 год - 313424,0 тыс. руб.;             |
|                           |2016 год - 327103,0 тыс. руб.              |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Показатели результативности|- соблюдение норм и правил в области со-   |
|(целевые индикаторы) по го-|держания территорий кладбищ:               |
|дам                        |                                           |
|                           |2014 год - 100%;                           |
|                           |2015 год - 100%;                           |
|                           |2016 год - 100%.                           |
|                           |                                           |
|                           |- доля освоенных средств от доведенных     |
|                           |объемов финансирования на работы по при-   |
|                           |ведению дорог, улиц, тротуаров и прочих    |
|                           |территорий города в надлежащее состояние:  |
|                           |                                           |
|                           |2014 год - 100%;                           |
|                           |2015 год - 100%                            |
|                           |2016 год - 100%.                           |
|                           |                                           |
|                           |- коэффициент горения светильников систе-  |
|                           |мы уличного освещения города:              |
|                           |                                           |
|                           |2014 год - 95%;                            |
|                           |2015 год - 96%;                            |
|                           |2016 год - 97%                             |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные резуль- |1. Повышение эффективности, качества жи-   |
|таты реализации Подпро-    |лищно-коммунального обслуживания насе-     |
|граммы                     |ления.                                     |
|                           |2. Обеспечение надежности работы инже-     |
|                           |нерных систем жизнеобеспечения, ком-       |
|                           |фортности и безопасности условий прожи-    |
|                           |вания.                                     |
|                           |3. Улучшение внешнего облика города через  |
|                           |благоустройство городских территорий.      |
|                           |4. Приведение дорог, улиц и тротуаров в со-|
|                           |ответствие с технико-эксплуатационными     |
|                           |характеристиками.                          |
|                           |5. Улучшение освещенности общественных     |
|                           |территорий и улично-дорожной сети.         |
|                           |6. Содержание территорий кладбищ в соот-   |
|                           |ветствии с установленными требованиями     |
-------------------------------------------------------------------------

 

              1. Состояние и характеристика проблемы

 

    Одним  из  приоритетов  национальной  жилищной  политики России 
является  создание  комфортных  условий  проживания  и  доступности  
коммунальных услуг для населения.
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации"   решение  вопросов,  связанных  с  жилищно-коммунальным  
хозяйством, относится к вопросам местного значения. В связи с этим, 
основной  задачей  работы  органов местного самоуправления является 
решение    вопросов   жизнеобеспечения   населения   муниципального   
образования.
    Подпрограмма  "Развитие  коммунального  хозяйства, содержание и 
благоустройство   городских   территорий"   направлена  на  решение  
вопросов, связанных с:
    -   обеспечением   работы   инженерной  инфраструктуры  города,  
модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры;
    -  благоустройством  городских территорий и улучшением внешнего 
облика города;
    - содержанием и ремонтом муниципальных дорог, улиц, тротуаров;
    - обеспечением надежной работы системы уличного освещения;
    - содержанием территорий кладбищ в надлежащем состоянии.
    Кроме   того,   реализация  мероприятий  Подпрограммы  позволит  
обеспечить  проведение работ по ликвидации стихийных свалок, вывозу 
мусора  и  твердых  бытовых  отходов с городских территорий, уборке 
территорий   мест   общего   пользования   от   мусора   и   сорной   
растительности, что является одним из условий улучшения санитарного 
содержания  населенных  пунктов и экологической обстановки, а также 
создаст  условий  для  уменьшения  риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций в летний пожароопасный период.
    Целесообразность  использования  программно-целевого метода для 
перехода   к   устойчивому   функционированию  и  развитию  отрасли  
определяется тем, что:
    1)  решение задач Подпрограммы позволяет обеспечить возможность 
улучшения    жилищных   условий   и   качества   жизни   населения,   
предотвратить  чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием 
систем  жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и 
эффективного развития коммунального комплекса;
    2)  необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены 
в  пределах одного финансового года и требуют значительных расходов 
бюджетов  различных  уровней;  программно-целевой  метод  позволяет  
минимизировать    риски,   связанные   с   недостаточны   ресурсным   
обеспечением при реализации долгосрочных проектов;
    3) проблемы развития и модернизации коммунальной инфраструктуры 
носят  комплексный  характер,  а  их  решение  окажет  существенное  
положительное  влияние  на  социальное благополучие общества, общее 
экономическое развитие и рост производства.

 

                         2. Цель и задачи

 

    Целью  Подпрограммы является развитие инженерной инфраструктуры 
и благоустройство городских территорий.
    Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
    -  оказание содействия муниципальным предприятиям и учреждениям 
г.  Абакана  в  модернизации  объектов  коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности;
    - содержание муниципальных дорог в границах города Абакана;
    - организация уличного освещения;
    - улучшение организации работы по обращению с твердыми бытовыми 
и биологическими отходами;
    - благоустройство городских территорий;
    -  содержание  территорий  кладбищ  в  надлежащем  состоянии  и  
оказание услуг в области похоронного дела.

 

                     3. Финансовое обеспечение

 

    Общий   объем   финансирования   из   бюджета   города  Абакана  
составляет:
    940132,0 тыс. руб., в том числе:
    2014 год - 299605,0 тыс. руб.;
    2015 год - 313424,0 тыс. руб.;
    2016 год - 327103,0 тыс. руб.

 

               4. Перечень мероприятий Подпрограммы

 

    В рамках Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия.

 

N 

п/п

Наименование меро- 

приятия

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Исполни-

тель

Срок 

исполнения

 

 

2014 год

2015 год

2016 год

 

 

1

Услуги в области 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства, в том 

числе:

6110,6

6712,0

7053,0

УКХТ

В течение всего

периода 

действия 

Подпрограммы

(Строка   в  редакции  Постановления  Администрации  города  Абакана

Республики Хакасия от 26.02.2014 № 324)

 

1.1

Услуги на поставку 

нефтепродуктов 

(газа) для групповой

газовой резервуарной

установки памятника 

воинской славы 

"Вечный огонь"

 

47,6

 

304,0

 

319,0

 

 

(Строка   в  редакции  Постановления  Администрации  города  Абакана

Республики Хакасия от 26.02.2014 № 324)

 

1.2

Услуги по аварийно- 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту групповой 

резервуарной 

установки памятника 

воинской славы 

"Вечный огонь"

3,0

40,0

42,0

УКХТ

 

(Строка   в  редакции  Постановления  Администрации  города  Абакана

Республики Хакасия от 26.02.2014 № 324)

 

1.3

Услуги по транспорти- 

ровке умерших в морг

1500,0

1576,0

1656,0

 

 

1.4

Услуги санпропускника 

населению

1900,0

1997,0

2099,0

 

 

1.5

Услуги по откачке сеп- 

тиков жилищного фон- 

да г. Абакана

2660,0

2795,0

2937,0

 

 

2

Предоставление субси- 

дий на возмещение не- 

дополученных доходов 

от посещений общего 

отделения муници- 

пальных бань города 

Абакана пенсионерами 

по возрасту

600,0

630,0

662,0

УКХТ

В течение 

всего перио-

да действия 

Подпрограм- 

мы

3

Предоставление субси- 

дий на возмещение 

убытков от услуг по 

откачке септиков жил- 

фонда г. Абакана

7178,0

7544,0

7929,0

УКХТ

В течение 

всего перио-

да действия 

Подпрограм- 

мы

4

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений 

коммунального 

хозяйства в том 

числе:

 

 

 

 

 

48395,4

 

 

 

 

50572,0

 

 

 

 

53151,0

 

 

 

 

УКХТ

В течение всего

периода 

действия 

Подпро- 

граммы

(Строка   в  редакции  Постановления  Администрации  города  Абакана

Республики Хакасия от 26.02.2014 № 324)

 

4.1

 

 

 

 

 

Предоставление 

субсидий на 

обеспечение 

деятельности МБУ 

"Абаканское 

парковое хозяйство" 

31865,4

 

 

 

 

 

33199,0

 

 

 

 

 

34892,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Строка   в  редакции  Постановления  Администрации  города  Абакана

Республики Хакасия от 26.02.2014 № 324)

 

4.2

Предоставление субси- 

дий на обеспечение де- 

ятельности МБУ "Риту- 

альные услуги"

16530,0

17373,0

18259,0

 

 

5

Предоставление субси- 

дий на содержание 

уличного освещения

35000,0

36785,0

38661,0

УКХТ

В течение 

всего перио-

да действия 

Подпрограм- 

мы

6

Приобретение электро- 

энергии для уличного 

освещения

 

 

27580,0

 

 

28986,0

 

 

30465,0

 

 

УКХТ

В течение 

всего перио-

да действия 

Подпрограм- 

мы

7

Предоставление субси- 

дий на озеленение го- 

родских территорий.

 

 

22000,0

 

 

23020,0

 

 

24092,0

 

В течение 

всего перио-

да действия 

Подпрограм- 

мы

8

Предоставление субси- 

дий на текущее содер- 

жание объектов дорож- 

ного хозяйства

 

 

 

101000,0

 

 

 

105950,0

 

 

 

111251,0

 

 

 

УКХТ

В течение 

всего перио-

да действия 

Подпрограм- 

мы

9

Предоставление субси- 

дий на обеспечение де- 

ятельности средств ре- 

гулирования дорожного 

движения

 

 

 

 

25300,0

 

 

 

 

26437,0

 

 

 

 

27633,0

 

 

 

 

УКХТ

В течение 

всего перио-

да действия 

Подпрограм- 

мы

10

Предоставление субси- 

дий на содержание и 

ремонт городских фон- 

танов

 

8500,0

 

8933,0

 

9389,0

 

УКХТ

В течение 

всего перио-

да действия 

Подпрограм- 

мы

11

Предоставление субси- 

дий на содержание 

ливневой канализации

 

 

631,0

 

 

663,0

 

 

697,0

 

 

УКХТ

В течение 

всего перио-

да действия 

Подпрограм- 

мы

12

Оснащение организа- 

ций коммунального хо- 

зяйства техникой и 

оборудованием в том 

числе: 

- предоставление суб- 

сидий на приобретение 

техники по схеме ли- 

зинга.

 

 

 

 

 

6540,0

 

 

 

 

 

5873,0

 

 

 

 

 

4224,0

 

 

 

УКХТ

В течение 

всего перио-

да действия 

Подпрограм- 

мы

13

Иные мероприятия в 

сфере жилищно- 

коммунального хозяй- 

ства и благоустройства 

городских территорий

 

 

 

10770,0

 

 

 

11319,0

 

 

 

11896,0

 

 

 

УКХТ

В течение 

всего перио-

да действия 

Подпрограм- 

мы

 

 

 

 

ИТОГО по Подпро- 

грамме всего - 940132,0 

тыс. руб. в том числе по

годам: 

299605,0 

 

 

 

313424,0 

 

 

 

327103,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      5. Механизм реализации

 

    Механизм   реализации  Подпрограммы  направлен  на  обеспечение  
выполнения  всех  программных  мероприятий. Реализацию Подпрограммы 
осуществляет   Управление   коммунального  хозяйства  и  транспорта  
Администрации города Абакана.
    Организационные  механизмы реализации Подпрограммы предполагают 
контроль   над   сроками   и  качеством  осуществления  мероприятий  
Подпрограмм.
    Система   контроля   за   реализацией   Программы  основана  на  
мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно 
отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а 
также корректировки и уточнения Подпрограммы.

 

                      6. Оценка эффективности

 

    Критериями   оценки   эффективности   реализации   Подпрограммы   
являются:
    - достижение утвержденных показателей результативности (целевых 
индикаторов);
    -  процент отклонения фактического объема финансирования от его 
планового значения;
    -  сравнение  сведений  об  оценке  эффективности реализации за 
отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации;
    -  соответствие  ожидаемых  конечных  результатов  реализации и 
фактически достигнутых результатов.
    В  результате  реализации  Подпрограммы  планируется обеспечить 
следующие значения целевых индикаторов:

 

----------------------------------------------------------------
|Наименование целевого индикатора   |2014 год|2015 год|2016 год|
|-----------------------------------+--------+--------+--------|
|1. Доля освоенных средств от дове- |100%    |100%    |100%    |
|денных объемов финансирования на   |        |        |        |
|работы по приведению дорог, улиц,  |        |        |        |
|тротуаров и прочих территорий горо-|        |        |        |
|да в надлежащее состояние          |        |        |        |
|-----------------------------------+--------+--------+--------|
|2. Коэффициент горения светильни-  |95%     |96%     |97%     |
|ков системы уличного освещения го- |        |        |        |
|рода                               |        |        |        |
|-----------------------------------+--------+--------+--------|
|3. Соблюдение норм и правил в об-  |100%    |100%    |100%    |
|ласти содержания территорий клад-  |        |        |        |
|бищ                                |        |        |        |
----------------------------------------------------------------

 

    Ожидаемыми результатами в качественном выражении должно стать:
    -    повышение    качества    и    надежности    предоставления    
жилищно-коммунальных услуг;
    -   приведение   дорог,  улиц  и  тротуаров  в  соответствие  с  
технико-эксплуатационными характеристиками;
    - улучшение внешнего облика города;
    -    улучшение    освещенности    общественных   территорий   и   
улично-дорожной сети;
    - улучшение экологической обстановки на территории города;
    -  поддержание  состояния  территорий  кладбищ в соответствии с 
нормативными   требованиями,   обеспечение   населения  гарантиями,  
установленными   Федеральным   законом  от  12.01.1996  N  8-ФЗ  "О  
погребении  и  похоронном деле" в части оказания ритуальных услуг в 
рамках полномочий органа местного самоуправления.

 

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе
                             Абакане"

 

                       Паспорт Подпрограммы

 

---------------------------------------------------------------
|Наименование   |Подпрограмма "Повышение безопасности до-     |
|Подпрограммы   |рожного движения в городе Абакане " (далее - |
|               |Подпрограмма)                                |
|---------------+---------------------------------------------|
|Документы, в   |- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ   |
|соответствии с |"Об общих принципах организации местного     |
|которыми разра-|самоуправления в Российской Федерации";      |
|ботана Подпро- |- Бюджетный кодекс Российской Федерации;     |
|грамма         |- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ   |
|               |"О безопасности дорожного движения";         |
|               |- Устав города Абакана;                      |
|               |- Постановление Администрации города Аба-    |
|               |кана от 21.11.2012 N 2287 "Об утверждении    |
|               |Порядка разработки, утверждения, реализации  |
|               |и проведения оценки эффективности реализа-   |
|               |ции программ"                                |
|---------------+---------------------------------------------|
|Цель Подпро-   |Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан   |
|граммы         |и их имущества, гарантий их законных прав на |
|               |безопасные условия движения по дорогам го-   |
|               |рода                                         |
|---------------+---------------------------------------------|
|Основные зада- |1. Повышение уровня координации деятельно-   |
|чи Подпрограм- |сти органов, призванных обеспечивать безо-   |
|мы             |пасность дорожного движения.                 |
|               |2. Совершенствование контрольно-надзорной    |
|               |деятельности.                                |
|               |3. Использование и совершенствование про-    |
|               |грессивных форм и                            |
|               |методов работы.                              |
|               |4. Совершенствование организации дорожного   |
|               |движения.                                    |
|               |5. Формирование общественного мнения в сфе-  |
|               |ре безопасности                              |
|               |дорожного движения                           |
|---------------+---------------------------------------------|
|Исполнители    |- Управление коммунального хозяйства и       |
|Подпрограммы   |транспорта администрации города Абакана;     |
|               |- Городская комиссия по обеспечению безопас- |
|               |ности дорожного движения;                    |
|               |- ОГИБДД УМВД России по г. Абакану;          |
|               |- Администрация города Абакана;              |
|               |- Городское управление образования Админи-   |
|               |страции города Абакана                       |
|---------------+---------------------------------------------|
|Координатор    |Управление коммунального хозяйства и транс-  |
|Подпрограммы   |порта администрации города Абакана           |
|---------------+---------------------------------------------|
|Сроки реализа- |2014-2016 годы                               |
|ции Подпро-    |                                             |
|граммы         |                                             |
|---------------+---------------------------------------------|
|Объемы и ис-   |Общий объем финансирования из бюджета го-    |
|точники финан- |рода Абакана составляет 100400,0 тыс. руб., в|
|сирования Под- |том числе:                                   |
|программы      |2014 год - 31850,0 тыс. руб.;                |
|               |2015 год - 35600,0 тыс. руб.;                |
|               |2016 год - 32950,0 тыс. руб.                 |
|---------------+---------------------------------------------|
|Показатели ре- |- исполнение запланированных мероприятий по  |
|зультативности |поддержанию необходимого уровня безопасно-   |
|(целевые инди- |сти дорожного движения:                      |
|каторы) по го- |2014 год - 100%;                             |
|дам            |2015 год - 100%;                             |
|               |2016 год - 100%;                             |
|---------------+---------------------------------------------|
|Ожидаемые ко-  |Обеспечение необходимого уровня безопасно-   |
|нечные резуль- |сти дорожного движения на автомобильных      |
|таты реализации|дорогах г. Абакана                           |
|Подпрограммы   |                                             |
---------------------------------------------------------------

 

              1. Состояние и характеристика проблемы

 

    Подпрограмма   "Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  
Абакане"  разработана  во  исполнение  Федерального  закона  от  10  
декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
    Уровень автомобилизации общества, заметно возросший в последние 
годы,  диктует  жесткие  условия  для обеспечения безопасности всех 
участников  дорожного  движения.  С одной стороны, это определяется 
большим  размером экономических потерь, связанных с аварийностью, с 
другой    -    сложностью   и   многоплановостью   организационных,   
материально-технических, финансовых и других задач по ее решению.
    Безопасность  движения  транспорта  стала наиболее существенным 
показателем транспортно-эксплуатационного состояния дорог, качества 
и надежности работы автотранспорта.
    Проблема  аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в 
последнее   десятилетие   приобрела   особую   остроту  в  связи  с  
несоответствием  дорожно-транспортной  инфраструктуры  потребностям  
общества    и   государства   в   безопасном   дорожном   движении,   
недостаточной  эффективностью  функционирования системы обеспечения 
безопасности  дорожного  движения  и  низкой дисциплиной участников 
дорожного движения.
    Ежегодно   в   городе  растет  количество  дорожно-транспортных  
происшествий: 2009 г. - 5744, 2010 г. - 6540, 2011 г. - 6683.
    Только  в  2011  году  674  человека  травмировано, 24 человека 
погибло.  Ситуацию  с  аварийностью  удалось стабилизировать в 2012 
году:  количество  ДТП  составило 6335, травмировано - 590 человек, 
погибло   -   20   человек.   Сложное   положение   складывается  с  
безопасностью  детей в возрасте до 16 лет. Необходимо отметить, что 
ДТП  происходят  и  в  тех случаях, когда дети являются пассажирами 
легковых  автомобилей. Данные показатели аварийности наблюдаются на 
фоне  высоких темпов прироста автопарка, что создает дополнительные 
предпосылки к ухудшению обстановки.
    Основные причины повышения аварийности в г. Абакане обусловлены 
следующими факторами:
    - низкой дисциплиной участников дорожного движения;
    - постоянно возрастающая мобильность населения;
    -  уменьшение  перевозок  общественным транспортом и увеличение 
перевозок личным транспортом;
    -   нарастающая   диспропорция   между  увеличением  количества  
автомобилей  и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной 
на современные транспортные потоки;
    - сокращением штатной численности сотрудников ГИБДД УМВД России 
по г. Абакану;
    -  состоянием  улично-дорожной  сети  и  организацией дорожного 
движения, не в полной мере отвечающей предъявляемым требованиям;
    -    слабой    материально-технической    базой   подразделения   
Госавтоинспекции.
    На  недостаточном  уровне  находится  обеспечение  безопасности  
пассажирских     перевозок.    Дорожно-транспортные    происшествия    
происходят,  в том числе, и из-за недисциплинированности пешеходов. 
Только за счет административных санкций положительного результата в 
предупреждении   дорожно-транспортного   травматизма  среди  данной  
категории участников дорожного движения достичь невозможно.
    Необходимо  проводить  мероприятия,  предусматривающие создание 
для пешеходов удобных и безопасных условий для передвижения.
    Для  преодоления  указанных  проблем необходимо принять меры по 
исправлению сложившихся негативных тенденций:
    -    усовершенствовать    систему    управления    обеспечением    
безопасности  дорожного  движения  для своевременного и адекватного 
реагирования   на   складывающуюся   обстановку   на  автомобильном  
транспорте;
    -  усовершенствовать  контрольно-надзорную деятельность в сфере 
обеспечения  безопасности  дорожного  движения,  без которой нельзя 
добиться    существенного    улучшения    работы   всех   субъектов   
транспортно-дорожного комплекса;
    -  укрепить  учебно-материальную  базу,  разработать и внедрить 
современные  технологии  и  методики  по  изучению Правил дорожного 
движения в муниципальных образовательных учреждениях.
    Необходимость  разработки и реализации Подпрограммы обусловлена 
следующими причинами:
    - социально-экономическая острота проблемы;
    - межотраслевой и межведомственный характер проблемы;
    -   необходимостью   привлечения  к  решению  проблемы  органов  
местного самоуправления и общественных институтов.
    Подпрограмма   содержит  перечень,  характеристики  и  механизм  
реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 
в  городе  Абакане  в  2014-2016  годах.  Разработка  и  реализация  
Подпрограммы   позволят  комплексно  подойти  к  проблеме  снижения  
аварийности   на   автомобильном   транспорте,   более   эффективно   
использовать финансовые и материальные ресурсы.

 

                         2. Цель и задачи

 

    Целью  Подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья 
граждан  и  их  имущества,  гарантий их законных прав на безопасные 
условия  движения  по  дорогам  города  Условиями  достижения  цели  
Подпрограммы является решение следующих задач:
    -   предупреждение   опасного  поведения  участников  дорожного  
движения   путем  формирования  общественного  мнения  по  проблеме  
безопасности  дорожного движения, культуры безопасного поведения на 
дорогах и улице;
    - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
    -    обустройство,    ремонт    и    содержание    транспортной    
инфраструктуры;
    - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов 
в городе Абакане;
    - повышение уровня координации деятельности органов, призванных 
обеспечивать безопасность дорожного движения;
    - совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
    -   использование  и  совершенствование  прогрессивных  форм  и  
методов работы в области усиления безопасности дорожного движения;
    - совершенствование организации дорожного движения.

 

                     3. Финансовое обеспечение

 

    Общий объем финансирования из бюджета города Абакана составляет 
100400,0 тыс. руб., в том числе:
    2014 год - 31850,0 тыс. руб.;
    2015 год - 35600,0 тыс. руб.;
    2016 год - 32950,0 тыс. руб.

 

               4. Перечень мероприятий Подпрограммы

 

    В рамках Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия.

 

--------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|Наименование меро-   |Объемы финансирования (тыс.|Исполнитель   |Срок испол-  |
|     |приятия              |руб.) по годам             |              |нения        |
|     |                     |---------------------------|              |             |
|     |                     |2014 год|2015 год|2016 год |              |             |
|-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------|
|1    |Совершенствование    |-       |-       |-        |              |             |
|     |системы управления   |        |        |         |              |             |
|     |вопросами безопас-   |        |        |         |              |             |
|     |ности дорожного      |        |        |         |              |             |
|     |движения             |        |        |         |              |             |
|-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------|
|1.1  |Рассмотрение акту-   |-       |-       |-        |Городская ко- |По мере не-  |
|     |альных вопросов по   |        |        |         |миссия по     |обходимости, |
|     |снижению аварийно-   |        |        |         |обеспечению   |но не реже 1 |
|     |сти в г. Абакане на  |        |        |         |безопасности  |раза в полу- |
|     |заседаниях городской |        |        |         |дорожного     |годие        |
|     |комиссии по обеспе-  |        |        |         |движения      |             |
|     |чению безопасности   |        |        |         |              |             |
|     |дорожного движения   |        |        |         |              |             |
|-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------|
|1.2  |Выработка и реали-   |-       |-       |-        |ОГИБДД        |Ежемесячно   |
|     |зация адекватных     |        |        |         |УМВД России   |             |
|     |мер, направленных    |        |        |         |по г. Абакану |             |
|     |на снижение числа    |        |        |         |              |             |
|     |дорожно-             |        |        |         |              |             |
|     |транспортных про-    |        |        |         |              |             |
|     |исшествий и степени  |        |        |         |              |             |
|     |их тяжести           |        |        |         |              |             |
|-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------|
|1.3  |Разработка предло-   |-       |-       |-        |ОГИБДД        |Ежеквар-     |
|     |жений по снижению    |        |        |         |УМВД России   |тально       |
|     |аварийности в городе |        |        |         |по г. Абакану |             |
|     |Абакане, направле-   |        |        |         |              |             |


Информация по документу
Читайте также