|
Расширенный поиск
Постановление Главы города Абакана Республики Хакасия от 14.10.2013 № 2059
Документ имеет не последнюю редакцию.
(Таблица в редакции Постановления Главы города Абакана Республики Хакасия от 15.10.2014 № 2017)
5. Механизм реализации
Механизм реализации Подпрограммы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий. Реализацию Подпрограммы осуществляет Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана. Организационные механизмы реализации Программы предполагают контроль над сроками и качеством осуществления мероприятий Подпрограмм. Система контроля за реализацией Подпрограммы основана на мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно
отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а также корректировки и уточнения Подпрограммы. 6. Оценка эффективности Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются: - достижение утвержденных показателей результативности (целевых показателей); - процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения; - сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации; - соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов. В результате реализации Программы планируется обеспечить следующие значения целевых индикаторов: ---------------------------------------------------------------------- |Наименование целевого индикатора |2014 год |2015 год |2016 год | |--------------------------------------+---------+---------+---------| |1. Доля муниципального заказа в общем |30% |35% |40% | |объеме пассажирских перевозок города | | | | |--------------------------------------+---------+---------+---------| |2. Объем пассажирских перевозок города|4000 тыс.|8000 тыс.|10000 | |наземным электрическим транспортом |чел. |чел. |тыс. чел.| |--------------------------------------+---------+---------+---------| |3. Доля пассажирских перевозок города,|100% |100% |100% | |контролируемых с использованием сис- | | | | |темы мониторинга на базе аппаратуры | | | | |спутниковой навигации ГЛОНАСС | | | | |или ГЛОНАСС/GPS | | | | |--------------------------------------+---------+---------+---------| |4. Доля обследуемых УКХТ пассажиропо- |100% |100% |100% | |токов маршрутной сети городского пас- | | | | |сажирского транспорта от общего объема| | | | |пассажиропотоков | | | | ---------------------------------------------------------------------- Ожидаемыми результатами в качественном выражении должно стать:
- снижение доли районов города, не имеющих регулярного автобусного и (или) электрического сообщения; - расширение маршрутной сети при сохранении интервалов движения: не менее 4 минут и не более 8 минут на внутримуниципальных маршрутах для маршрутной сети в центре города Абакана, и 16-20 минут для периферийных районов; - увеличение объемов перевозок наземным электрическим транспортом; - достижение регулярности выполнения рейсов на внутримуниципальных автобусных троллейбусных маршрутах; - совершенствование системы управления городскими пассажирскими перевозками через создание единой сети диспетчерских пунктов на базе использования систем мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 7. Перспектива реализации Подпрограммы "Транспортное обслуживание
населения" в 2017, 2018 годах
7.1. Реализация Подпрограммы "Транспортное обслуживание
населения" в 2017, 2018 годах позволит обеспечить:
- повышение качества транспортного обслуживания населения и
максимальное удовлетворение потребности населения города в
перевозках автобусным и троллейбусным транспортом; - снижение доли районов города, не имеющих регулярного
автобусного и (или) электрического сообщения;
- расширение маршрутной сети при сохранении интервалов
движения;
- увеличение объемов перевозок наземным электрическим
транспортом;
- достижение регулярности выполнения рейсов на
внутримуниципальных автобусных, троллейбусных маршрутах; - совершенствование системы управления городскими пассажирскими
перевозками через создание единой сети диспетчерских пунктов на
базе использования систем мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
7.2. Для реализации Подпрограммы "Транспортное обслуживание
населения" в 2017, 2018 годах потребуется финансирование в объеме:
2017 год - 163 459,0 тыс. руб.; 2018 год - 170 840,0 тыс. руб.
7.3. Реализации Подпрограммы "Транспортное обслуживание
населения" в 2017, 2018 годах позволит осуществить следующие
мероприятия:
------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование мероприятий |Исполнитель|Объемы |
|п/п| | |финансирования в |
| | | |перспективном |
| | | |периоде, тыс. руб. |
| | | |-------------------|
| | | |2017 год |2018 год |
|---+----------------------------------+-----------+---------+---------|
| |Предоставление субсидий на |УКХТ |85 300,0 |89 140,0 |
| |организацию пассажирских перевозок| | | |
| |электрическим транспортом | | | |
|---+----------------------------------+-----------+---------+---------|
| |Предоставление субсидий на |УКХТ |69 859,0 |73 000,0 |
| |организацию пассажирских перевозок| | | |
|---+----------------------------------+-----------+---------+---------|
| |Оснащение организаций, |УКХТ |8 300,0 |8 700,0 |
| |осуществляющих пассажирские | | | |
| |перевозки наземным электрическим | | | |
| |транспортом, низкопольными | | | |
| |транспортными средствами, | | | |
| |адаптированными для перевозки | | | |
| |инвалидов, в т. ч. колясочников | | | |
|---+----------------------------------+-----------+---------+---------|
| |Всего по подпрограмме | |163 459,0|170 840,0|
------------------------------------------------------------------------
(Раздел дополнен Постановления Главы города Абакана Республики Хакасия от 15.10.2014 № 2017) Подпрограмма "Развитие коммунального хозяйства, содержание и
благоустройство городских территорий"
Паспорт Подпрограммы
1. Состояние и характеристика проблемы
Одним из приоритетов национальной жилищной политики России является создание комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" решение вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, относится к вопросам местного значения. В связи с этим, основной задачей работы органов местного самоуправления является решение вопросов жизнеобеспечения населения муниципального образования. Подпрограмма "Развитие коммунального хозяйства, содержание и благоустройство городских территорий" направлена на решение вопросов, связанных с:
- обеспечением работы инженерной инфраструктуры города, модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры; - благоустройством городских территорий и улучшением внешнего облика города; - содержанием и ремонтом муниципальных дорог, улиц, тротуаров;
- обеспечением надежной работы системы уличного освещения;
- содержанием территорий кладбищ в надлежащем состоянии.
Кроме того, реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить проведение работ по ликвидации стихийных свалок, вывозу
мусора и твердых бытовых отходов с городских территорий, уборке территорий мест общего пользования от мусора и сорной растительности, что является одним из условий улучшения санитарного содержания населенных пунктов и экологической обстановки, а также создаст условий для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в летний пожароопасный период. Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию отрасли определяется тем, что: 1) решение задач Подпрограммы позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием
систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития коммунального комплекса; 2) необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов
бюджетов различных уровней; программно-целевой метод позволяет минимизировать риски, связанные с недостаточны ресурсным обеспечением при реализации долгосрочных проектов; 3) проблемы развития и модернизации коммунальной инфраструктуры
носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства. 2. Цель и задачи
Целью Подпрограммы является развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство городских территорий. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
- оказание содействия муниципальным предприятиям и учреждениям г. Абакана в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности; - содержание муниципальных дорог в границах города Абакана;
- организация уличного освещения;
- улучшение организации работы по обращению с твердыми бытовыми и биологическими отходами; - благоустройство городских территорий;
- содержание территорий кладбищ в надлежащем состоянии и оказание услуг в области похоронного дела. 3. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансирование Подпрограммы "Развитие коммунального хозяйства,
содержание и благоустройство городских территорий" осуществляется
за счет средств бюджета города Абакана. Главным распорядителем
бюджетных средств выступает Управление коммунального хозяйства и
транспорта Администрации города Абакана. Общий объем финансирования
Подпрограммы на 2014-2016 годы составит 1051409,0 тыс. руб., в том
числе: - 2014 год - 308 522,0 тыс. руб.;
- 2015 год - 369 240,0 тыс. руб.;
- 2016 год - 376 790,0 тыс. руб.
(Раздел в редакции Постановления Главы города Абакана Республики Хакасия от 15.10.2014 № 2017) 4. Перечень мероприятий Подпрограммы В рамках Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия.
--------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование |Испол-|Объемы финансирования по |Всего тыс.|
|п/п|мероприятий |нитель|годам реализации проекта, |руб. |
| | | |тыс. руб. | |
| | | |--------------------------| |
| | | |2014 год|2015 год|2016 год| |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|1 |Услуги в области |УКХТ |5076,6 |6213,0 |6100,0 |17389,6 |
| |жилищно- | | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства, в том числе | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|1.1|Услуги на поставку |УКХТ |47,6 | | |47,6 |
| |нефтепродуктов (газа) | | | | | |
| |для групповой газовой | | | | | |
| |резервуарной установки | | | | | |
| |монумента Воинской | | | | | |
| |Славы в парке Победы | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|1.2|Услуги по аварийно- |УКХТ |3,0 | | |3,0 |
| |техническому | | | | | |
| |обслуживанию и | | | | | |
| |ремонту групповой | | | | | |
| |резервуарной установки | | | | | |
| |монумента Воинской | | | | | |
| |Славы в парке Победы | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|1.3|Услуги по |УКХТ |43,0 |1500,0 |1600,0 |3143,0 |
| |транспортировке | | | | | |
| |умерших в морг | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|1.4|Услуги санпропускника |УКХТ |2031,0 |1670,0 |1600,0 |5301,0 |
| |населению | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|1.5|Услуги по откачке |УКХТ |2952,0 |3043,0 |2900,0 |8895,0 |
| |септиков жилищного | | | | | |
| |фонда города Абакана | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|2 |Предоставление |УКХТ |600,0 |686,0 |663,0 |1949,0 |
| |субсидий на | | | | | |
| |возмещение | | | | | |
| |недополученных | | | | | |
| |доходов от посещений | | | | | |
| |общего отделения | | | | | |
| |муниципальных бань | | | | | |
| |города Абакана | | | | | |
| |пенсионерами по | | | | | |
| |возрасту | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|3 |Предоставление |УКХТ |8069,0 |10330,0 |10500,0 |28899,0 |
| |субсидий на | | | | | |
| |возмещение затрат в | | | | | |
| |связи с оказанием услуг| | | | | |
| |по откачке септиков | | | | | |
| |многоквартирных | | | | | |
| |домов, не | | | | | |
| |подключенных к | | | | | |
| |системе | | | | | |
| |централизованного | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|4 |Предоставление |УКХТ |43600,4 |53740,0 |50200,0 |147540,4 |
| |субсидий на | | | | | |
| |выполнение | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |задания | | | | | |
| |муниципальными | | | | | |
| |бюджетными | | | | | |
| |учреждениями, в том | | | | | |
| |числе: | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|4.1|Предоставление |УКХТ |28800,4 |35040,0 |33500,0 |97340,4 |
| |субсидий на | | | | | |
| |выполнение | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |задания МБУ г. Абакана | | | | | |
| |"Абаканское парковое | | | | | |
| |хозяйство" | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|4.2|Предоставление |УКХТ |14800,0 |18700,0 |16700,0 |50200,0 |
| |субсидий на | | | | | |
| |выполнение | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |задания МБУ г. Абакана | | | | | |
| |"Ритуальные услуги" | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|5 |Предоставление |УКХТ |34795,0 |39000,0 |39000,0 |112795,0 |
| |субсидий на | | | | | |
| |возмещение затрат в | | | | | |
| |связи с выполнением | | | | | |
| |работ по содержанию | | | | | |
| |уличного освещения | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|6 |Приобретение |УКХТ |30000,0 |58500,0 |56700,0 |145200,0 |
| |электроэнергии для | | | | | |
| |уличного освещения | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|7 |Предоставление |УКХТ |21000,0 |25000,0 |24000,0 |70000,0 |
| |субсидий на | | | | | |
| |возмещение затрат по | | | | | |
| |озеленению городских | | | | | |
| |территорий | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|8 |Предоставление |УКХТ |89469,0 |87661,0 |98741,0 |275871,0 |
| |субсидий на | | | | | |
| |возмещение затрат по | | | | | |
| |текущему содержанию | | | | | |
| |объектов дорожного | | | | | |
| |хозяйства | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|9 |Предоставление |УКХТ |30420,0 |36612,0 |42400,0 |109432,0 |
| |субсидий на | | | | | |
| |возмещение затрат по | | | | | |
| |обеспечению | | | | | |
| |деятельности средств | | | | | |
| |регулирования | | | | | |
| |дорожного движения | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|10 |Предоставление |УКХТ |15831,0 |15830,0 |15930,0 |47591,0 |
| |субсидий на | | | | | |
| |возмещение затрат в | | | | | |
| |связи с выполнением | | | | | |
| |работ по содержанию и | | | | | |
| |ремонту городских | | | | | |
| |фонтанов | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|11 |Предоставление |УКХТ |875,0 |900,0 |1230,0 |3005,0 |
| |субсидий на | | | | | |
| |возмещение затрат в | | | | | |
| |связи с выполнением | | | | | |
| |работ по содержанию | | | | | |
| |ливневой канализации | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|12 |Предоставление |УКХТ |8327,0 |11600,0 |10600,0 |30527,0 |
| |субсидий на | | | | | |
| |приобретение техники с | | | | | |
| |использованием | | | | | |
| |лизинговых схем | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|13 |Иные мероприятия в |УКХТ |13139,0 |11675,0 |12016,0 |36830,0 |
| |сфере жилищно- | | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства и | | | | | |
| |благоустройства | | | | | |
| |городских территорий | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|14 |Субсидии |УКХТ |7320,0 |8000,0 |8360,0 |23680,0 |
| |управляющим | | | | | |
| |организациям на | | | | | |
| |проведение | | | | | |
| |диагностики газового | | | | | |
| |оборудования | | | | | |
| |многоквартирных | | | | | |
| |жилых домов | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|15 |Предоставление |УКХТ |- |3143,0 |- |3143,0 |
| |субсидий на долевое | | | | | |
| |участие в подключении | | | | | |
| |к системе централизо- | | | | | |
| |ванного водоснабжения | | | | | |
| |и водоотведения жилых | | | | | |
| |домов | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
|16 |Предоставление |УКХТ |- |350,0 |350,0 |700,0 |
| |субсидий на | | | | | |
| |содержание и ремонт | | | | | |
| |объектов | | | | | |
| |благоустройства | | | | | |
| |городских территорий | | | | | |
|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|
| |Всего по подпрограмме |УКХТ |308522,0|369240,0|376790,0|1054552,0 |
--------------------------------------------------------------------------
(Таблица в редакции Постановления Главы города Абакана Республики Хакасия от 15.10.2014 № 2017) 5. Механизм реализации
Механизм реализации Подпрограммы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий. Реализацию Подпрограммы осуществляет Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана. Организационные механизмы реализации Подпрограммы предполагают контроль над сроками и качеством осуществления мероприятий Подпрограмм. Система контроля за реализацией Программы основана на мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно
отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а также корректировки и уточнения Подпрограммы. 6. Оценка эффективности
Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются: - достижение утвержденных показателей результативности (целевых индикаторов); - процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения; - сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации; - соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов. В результате реализации Подпрограммы планируется обеспечить следующие значения целевых индикаторов: ---------------------------------------------------------------- |Наименование целевого индикатора |2014 год|2015 год|2016 год| |-----------------------------------+--------+--------+--------| |1. Доля освоенных средств от дове- |100% |100% |100% | |денных объемов финансирования на | | | | |работы по приведению дорог, улиц, | | | | |тротуаров и прочих территорий горо-| | | | |да в надлежащее состояние | | | | |-----------------------------------+--------+--------+--------| |2. Коэффициент горения светильни- |95% |96% |97% | |ков системы уличного освещения го- | | | | |рода | | | | |-----------------------------------+--------+--------+--------| |3. Соблюдение норм и правил в об- |100% |100% |100% | |ласти содержания территорий клад- | | | | |бищ | | | | ---------------------------------------------------------------- Ожидаемыми результатами в качественном выражении должно стать:
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг; - приведение дорог, улиц и тротуаров в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками; - улучшение внешнего облика города;
- улучшение освещенности общественных территорий и улично-дорожной сети; - улучшение экологической обстановки на территории города;
- поддержание состояния территорий кладбищ в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение населения гарантиями, установленными Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в части оказания ритуальных услуг в рамках полномочий органа местного самоуправления.
7. Перспектива реализации подпрограммы "Развитие коммунального
хозяйства, содержание и благоустройство городских территорий" в
2017, 2018 годах
7.1. Реализация Подпрограммы "Развитие коммунального хозяйства,
содержание и благоустройство городских территорий" в 2017, 2018
годах позволит: - повысить эффективность и качество жилищно-коммунального
обслуживания населения;
- обеспечить надежность работы инженерных систем
жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания;
- улучшить внешний облик города через благоустройство городских
территорий;
- привести дороги, улицы и тротуары в соответствие с технико-
эксплуатационными характеристиками;
- улучшить освещенность общественных территорий и улично-
дорожной сети.
7.2. Для реализации Подпрограммы "Развитие коммунального
хозяйства, содержание и благоустройство городских территорий" в
2017, 2018 годах потребуется финансирование в объеме: 2017 год -
393 460,0 тыс. руб.; 2018 год - 412 375,0 тыс. руб.
7.3. Реализации Подпрограммы "Развитие коммунального хозяйства,
содержание и благоустройство городских территорий" в 2017, 2018
годах позволит реализовать следующие мероприятия:
--------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование мероприятий |Исполнитель|Объемы |
|п/п| | |финансирования в |
| | | |перспективном |
| | | |периоде, тыс. руб. |
| | | |-------------------|
| | | |2017 год |2018 год |
|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|
|1 |Услуги по транспортировке умерших в |УКХТ |1 670,0 |1 700,0 |
| |морг | | | |
|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|
|2 |Услуги санпропускника населению |УКХТ |1 680,0 |1 750,0 |
|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|
|3 |Услуги по откачке септиков |УКХТ |3 035,0 |3 200,0 |
| |жилищного фонда города Абакана | | | |
|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|
|4 |Предоставление субсидий |УКХТ |315 097,0|328 481,0|
| |организациям | | | |
|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|
|5 |Приобретение электроэнергии для |УКХТ |59 400,0 |64 100,0 |
| |уличного освещения | | | |
|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|
|6 |Иные мероприятия в сфере жилищно- |УКХТ |12 578,0 |13 144,0 |
| |коммунального хозяйства и | | | |
| |благоустройства городских территорий| | | |
|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|
| |Всего по подпрограмме | |393 460,0|412 375,0|
--------------------------------------------------------------------------
(Раздел дополнен - Постановление Главы города Абакана Республики Хакасия от 15.10.2014 № 2017) Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Абакане" Паспорт Подпрограммы
1. Состояние и характеристика проблемы
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Абакане" разработана во исполнение Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". Уровень автомобилизации общества, заметно возросший в последние годы, диктует жесткие условия для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. С одной стороны, это определяется большим размером экономических потерь, связанных с аварийностью, с другой - сложностью и многоплановостью организационных, материально-технических, финансовых и других задач по ее решению. Безопасность движения транспорта стала наиболее существенным показателем транспортно-эксплуатационного состояния дорог, качества и надежности работы автотранспорта. Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения. Ежегодно в городе растет количество дорожно-транспортных происшествий: 2009 г. - 5744, 2010 г. - 6540, 2011 г. - 6683. Только в 2011 году 674 человека травмировано, 24 человека погибло. Ситуацию с аварийностью удалось стабилизировать в 2012 году: количество ДТП составило 6335, травмировано - 590 человек, погибло - 20 человек. Сложное положение складывается с безопасностью детей в возрасте до 16 лет. Необходимо отметить, что
ДТП происходят и в тех случаях, когда дети являются пассажирами легковых автомобилей. Данные показатели аварийности наблюдаются на фоне высоких темпов прироста автопарка, что создает дополнительные предпосылки к ухудшению обстановки. Основные причины повышения аварийности в г. Абакане обусловлены следующими факторами: - низкой дисциплиной участников дорожного движения;
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; - нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной
на современные транспортные потоки; - сокращением штатной численности сотрудников ГИБДД УМВД России
по г. Абакану;
- состоянием улично-дорожной сети и организацией дорожного движения, не в полной мере отвечающей предъявляемым требованиям; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||