Расширенный поиск

Постановление Главы города Абакана Республики Хакасия от 14.10.2013 № 2059

Документ имеет не последнюю редакцию.

 

(Таблица  в  редакции  Постановления  Главы города Абакана Республики

Хакасия от 15.10.2014 № 2017)

 

                      5. Механизм реализации

 

    Механизм   реализации  Подпрограммы  направлен  на  обеспечение  
выполнения  всех  программных  мероприятий. Реализацию Подпрограммы 
осуществляет   Управление   коммунального  хозяйства  и  транспорта  
Администрации города Абакана.
    Организационные  механизмы  реализации  Программы  предполагают  
контроль   над   сроками   и  качеством  осуществления  мероприятий  
Подпрограмм.
    Система   контроля  за  реализацией  Подпрограммы  основана  на  
мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно 
отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а 
также корректировки и уточнения Подпрограммы.

 

                      6. Оценка эффективности

 

    Критериями   оценки   эффективности   реализации   Подпрограммы   
являются:
    - достижение утвержденных показателей результативности (целевых 
показателей);
    -  процент отклонения фактического объема финансирования от его 
планового значения;
    -  сравнение  сведений  об  оценке  эффективности реализации за 
отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации;
    -  соответствие  ожидаемых  конечных  результатов  реализации и 
фактически достигнутых результатов.
    В   результате   реализации  Программы  планируется  обеспечить  
следующие значения целевых индикаторов:

 

----------------------------------------------------------------------
|Наименование целевого индикатора      |2014 год |2015 год |2016 год |
|--------------------------------------+---------+---------+---------|
|1. Доля муниципального заказа в общем |30%      |35%      |40%      |
|объеме пассажирских перевозок города  |         |         |         |
|--------------------------------------+---------+---------+---------|
|2. Объем пассажирских перевозок города|4000 тыс.|8000 тыс.|10000    |
|наземным электрическим транспортом    |чел.     |чел.     |тыс. чел.|
|--------------------------------------+---------+---------+---------|
|3. Доля пассажирских перевозок города,|100%     |100%     |100%     |
|контролируемых с использованием сис-  |         |         |         |
|темы мониторинга на базе аппаратуры   |         |         |         |
|спутниковой навигации ГЛОНАСС         |         |         |         |
|или ГЛОНАСС/GPS                       |         |         |         |
|--------------------------------------+---------+---------+---------|
|4. Доля обследуемых УКХТ пассажиропо- |100%     |100%     |100%     |
|токов маршрутной сети городского пас- |         |         |         |
|сажирского транспорта от общего объема|         |         |         |
|пассажиропотоков                      |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------

 

    Ожидаемыми результатами в качественном выражении должно стать:
    -   снижение   доли  районов  города,  не  имеющих  регулярного  
автобусного и (или) электрического сообщения;
    -   расширение   маршрутной   сети  при  сохранении  интервалов  
движения:   не   менее   4   минут   и   не   более   8   минут  на  
внутримуниципальных  маршрутах  для маршрутной сети в центре города 
Абакана, и 16-20 минут для периферийных районов;
    -   увеличение   объемов   перевозок   наземным   электрическим   
транспортом;
    -     достижение     регулярности    выполнения    рейсов    на    
внутримуниципальных автобусных троллейбусных маршрутах;
    - совершенствование системы управления городскими пассажирскими 
перевозками  через  создание  единой  сети диспетчерских пунктов на 
базе использования систем мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

 

7. Перспектива реализации Подпрограммы "Транспортное обслуживание

                   населения" в 2017, 2018 годах

 

    7.1. Реализация   Подпрограммы    "Транспортное    обслуживание

населения" в 2017, 2018 годах позволит обеспечить:

    - повышение качества  транспортного  обслуживания  населения  и

максимальное  удовлетворение   потребности   населения   города   в

перевозках автобусным и троллейбусным транспортом;

    - снижение  доли  районов  города,   не   имеющих   регулярного

автобусного и (или) электрического сообщения;

    - расширение  маршрутной   сети   при   сохранении   интервалов

движения;

    - увеличение   объемов   перевозок    наземным    электрическим

транспортом;

    - достижение     регулярности     выполнения     рейсов      на

внутримуниципальных автобусных, троллейбусных маршрутах;

    - совершенствование системы управления городскими пассажирскими

перевозками через создание единой  сети  диспетчерских  пунктов  на

базе использования систем мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

    7.2. Для  реализации  Подпрограммы  "Транспортное  обслуживание

населения" в 2017, 2018 годах потребуется финансирование в  объеме:

2017 год - 163 459,0 тыс. руб.; 2018 год - 170 840,0 тыс. руб.

    7.3. Реализации   Подпрограммы    "Транспортное    обслуживание

населения"  в  2017,  2018  годах  позволит  осуществить  следующие

мероприятия:

 

------------------------------------------------------------------------

|N  |Наименование мероприятий          |Исполнитель|Объемы             |

|п/п|                                  |           |финансирования в   |

|   |                                  |           |перспективном      |

|   |                                  |           |периоде, тыс. руб. |

|   |                                  |           |-------------------|

|   |                                  |           |2017 год |2018 год |

|---+----------------------------------+-----------+---------+---------|

|   |Предоставление субсидий на        |УКХТ       |85 300,0 |89 140,0 |

|   |организацию пассажирских перевозок|           |         |         |

|   |электрическим транспортом         |           |         |         |

|---+----------------------------------+-----------+---------+---------|

|   |Предоставление субсидий на        |УКХТ       |69 859,0 |73 000,0 |

|   |организацию пассажирских перевозок|           |         |         |

|---+----------------------------------+-----------+---------+---------|

|   |Оснащение организаций,            |УКХТ       |8 300,0  |8 700,0  |

|   |осуществляющих пассажирские       |           |         |         |

|   |перевозки наземным электрическим  |           |         |         |

|   |транспортом, низкопольными        |           |         |         |

|   |транспортными средствами,         |           |         |         |

|   |адаптированными для перевозки     |           |         |         |

|   |инвалидов, в т. ч. колясочников   |           |         |         |

|---+----------------------------------+-----------+---------+---------|

|   |Всего по подпрограмме             |           |163 459,0|170 840,0|

------------------------------------------------------------------------

 

(Раздел  дополнен  Постановления  Главы города Абакана Республики

Хакасия от 15.10.2014 № 2017)

 

   Подпрограмма "Развитие коммунального хозяйства, содержание и
               благоустройство городских территорий"

 

                       Паспорт Подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма "Развитие коммунального 

хозяйства, содержание и благоустройство 

городских территорий" (далее - Подпро- 

грамма)

Документы, в соответствии с

которыми разработана Под- 

программа

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местно- 

го самоуправления в Российской Федера- 

ции"; 

- Бюджетный кодекс Российской Федера- 

ции; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения"; 

- Устав города Абакана; 

- Постановление Администрации города 

Абакана от 21.11.2012 N 2287 

"Об утверждении Порядка разработки, ут- 

верждения, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации программ"

Цель Подпрограммы

Развитие инженерной инфраструктуры и 

благоустройство городских территорий

Основные задачи Подпро- 

граммы

1. Оказание содействия муниципальным 

предприятиям и учреждениям г. Абакана в 

модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры муници- 

пальной собственности. 

2. Содержание муниципальных дорог в гра- 

ницах города Абакана. 

3. Организация уличного освещения. 

4. Улучшение организации работы по обра- 

щению с твердыми бытовыми и биологиче- 

скими отходами. 

5. Благоустройство городских территорий. 

6. Содержание территорий кладбищ в над- 

лежащем состоянии и оказание услуг в об- 

ласти похоронного дела

Исполнитель Подпрограммы

Управление коммунального хозяйства и 

транспорта администрации города Абакана

Сроки реализации Подпро- 

граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники

финансирования 

подпрограммы 

 

 

 

Общий объем финансирования составляет: 949049,0

тыс. руб., в том числе: 

2014 год - 308522,0 тыс. руб.; 

2015 год - 369 240,0 тыс. руб.; 

2016 год - 376 790,0 тыс. руб. 

Источник финансирования: бюджет города Абакана

(Строка  в  редакции  Постановления  Главы города Абакана Республики

Хакасия от 15.10.2014 № 2017)

 

Объемы и источники 

финансирования 

перспективы реализации 

Подпрограммы "Развитие 

коммунального хозяйства, 

содержание и 

благоустройство городских

территорий" в 2017, 2018 

годах 

Объем финансирования перспективы реализации 

Подпрограммы "Развитие коммунального хозяйства,

содержание и благоустройство городских 

территорий" в 2017, 2018 годах составляет: 805 

835,0 тыс. руб., в том числе: 

2017 год - 393 460,0 тыс. руб.; 

2018 год - 412 375,0 тыс. руб. 

Источник финансирования - бюджет города 

Абакана 

 

(Строка  дополнена  - Постановление Главы города Абакана Республики

Хакасия от 15.10.2014 № 2017)

 

Показатели результативности

(целевые индикаторы) по го-

дам
- соблюдение норм и правил в области со- 

держания территорий кладбищ: 

 

2014 год - 100%; 

2015 год - 100%; 

2016 год - 100%. 

 

- доля освоенных средств от доведенных 

объемов финансирования на работы по при- 

ведению дорог, улиц, тротуаров и прочих 

территорий города в надлежащее состояние: 

 

2014 год - 100%; 

2015 год - 100% 

2016 год - 100%. 

 

- коэффициент горения светильников систе- 

мы уличного освещения города: 

 

2014 год - 95%; 

2015 год - 96%; 

2016 год - 97%
Ожидаемые конечные резуль- 

таты реализации Подпро- 

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повышение эффективности, качества жи- 

лищно-коммунального обслуживания насе- 

ления. 

2. Обеспечение надежности работы инже- 

нерных систем жизнеобеспечения, ком- 

фортности и безопасности условий прожи- 

вания. 

3. Улучшение внешнего облика города через 

благоустройство городских территорий. 

4. Приведение дорог, улиц и тротуаров в со-

ответствие с технико-эксплуатационными 

характеристиками. 

5. Улучшение освещенности общественных 

территорий и улично-дорожной сети. 

6. Содержание территорий кладбищ в соот- 

ветствии с установленными требованиями 

 

 

              1. Состояние и характеристика проблемы

 

    Одним  из  приоритетов  национальной  жилищной  политики России 
является  создание  комфортных  условий  проживания  и  доступности  
коммунальных услуг для населения.
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации"   решение  вопросов,  связанных  с  жилищно-коммунальным  
хозяйством, относится к вопросам местного значения. В связи с этим, 
основной  задачей  работы  органов местного самоуправления является 
решение    вопросов   жизнеобеспечения   населения   муниципального   
образования.
    Подпрограмма  "Развитие  коммунального  хозяйства, содержание и 
благоустройство   городских   территорий"   направлена  на  решение  
вопросов, связанных с:
    -   обеспечением   работы   инженерной  инфраструктуры  города,  
модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры;
    -  благоустройством  городских территорий и улучшением внешнего 
облика города;
    - содержанием и ремонтом муниципальных дорог, улиц, тротуаров;
    - обеспечением надежной работы системы уличного освещения;
    - содержанием территорий кладбищ в надлежащем состоянии.
    Кроме   того,   реализация  мероприятий  Подпрограммы  позволит  
обеспечить  проведение работ по ликвидации стихийных свалок, вывозу 
мусора  и  твердых  бытовых  отходов с городских территорий, уборке 
территорий   мест   общего   пользования   от   мусора   и   сорной   
растительности, что является одним из условий улучшения санитарного 
содержания  населенных  пунктов и экологической обстановки, а также 
создаст  условий  для  уменьшения  риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций в летний пожароопасный период.
    Целесообразность  использования  программно-целевого метода для 
перехода   к   устойчивому   функционированию  и  развитию  отрасли  
определяется тем, что:
    1)  решение задач Подпрограммы позволяет обеспечить возможность 
улучшения    жилищных   условий   и   качества   жизни   населения,   
предотвратить  чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием 
систем  жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и 
эффективного развития коммунального комплекса;
    2)  необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены 
в  пределах одного финансового года и требуют значительных расходов 
бюджетов  различных  уровней;  программно-целевой  метод  позволяет  
минимизировать    риски,   связанные   с   недостаточны   ресурсным   
обеспечением при реализации долгосрочных проектов;
    3) проблемы развития и модернизации коммунальной инфраструктуры 
носят  комплексный  характер,  а  их  решение  окажет  существенное  
положительное  влияние  на  социальное благополучие общества, общее 
экономическое развитие и рост производства.

 

                         2. Цель и задачи

 

    Целью  Подпрограммы является развитие инженерной инфраструктуры 
и благоустройство городских территорий.
    Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
    -  оказание содействия муниципальным предприятиям и учреждениям 
г.  Абакана  в  модернизации  объектов  коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности;
    - содержание муниципальных дорог в границах города Абакана;
    - организация уличного освещения;
    - улучшение организации работы по обращению с твердыми бытовыми 
и биологическими отходами;
    - благоустройство городских территорий;
    -  содержание  территорий  кладбищ  в  надлежащем  состоянии  и  
оказание услуг в области похоронного дела.

 

             3. Финансовое обеспечение подпрограммы

 

    Финансирование Подпрограммы "Развитие коммунального  хозяйства,

содержание и благоустройство городских  территорий"  осуществляется

за счет средств  бюджета  города  Абакана.  Главным  распорядителем

бюджетных средств выступает Управление  коммунального  хозяйства  и

транспорта Администрации города Абакана. Общий объем финансирования

Подпрограммы на 2014-2016 годы составит 1051409,0 тыс. руб., в  том

числе:

    - 2014 год - 308 522,0 тыс. руб.;

    - 2015 год - 369 240,0 тыс. руб.;

    - 2016 год - 376 790,0 тыс. руб.

 

(Раздел  в  редакции  Постановления  Главы города Абакана Республики

Хакасия от 15.10.2014 № 2017)

 

               4. Перечень мероприятий Подпрограммы

 

    В рамках Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия.

 

--------------------------------------------------------------------------

|N  |Наименование           |Испол-|Объемы финансирования по  сего тыс.|

|п/п|мероприятий            |нитель|годам реализации проекта, |руб.      |

|   |                       |      |тыс. руб.                 |          |

|   |                       |      |--------------------------|          |

|   |                       |      |2014 год|2015 год|2016 год|          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|1  |Услуги в области       |УКХТ  |5076,6  |6213,0  |6100,0  |17389,6   |

|   |жилищно-               |      |        |        |        |          |

|   |коммунального          |      |        |        |        |          |

|   |хозяйства, в том числе |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|1.1|Услуги на поставку     |УКХТ  |47,6    |        |        |47,6      |

|   |нефтепродуктов (газа)  |      |        |        |        |          |

|   |для групповой газовой  |      |        |        |        |          |

|   |резервуарной установки |      |        |        |        |          |

|   |монумента Воинской     |      |        |        |        |          |

|   |Славы в парке Победы   |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|1.2|Услуги по аварийно-    |УКХТ  |3,0     |        |        |3,0       |

|   |техническому           |      |        |        |        |          |

|   |обслуживанию и         |      |        |        |        |          |

|   |ремонту групповой      |      |        |        |        |          |

|   |резервуарной установки |      |        |        |        |          |

|   |монумента Воинской     |      |        |        |        |          |

|   |Славы в парке Победы   |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|1.3|Услуги по              |УКХТ  |43,0    |1500,0  |1600,0  |3143,0    |

|   |транспортировке        |      |        |        |        |          |

|   |умерших в морг         |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|1.4|Услуги санпропускника  |УКХТ  |2031,0  |1670,0  |1600,0  |5301,0    |

|   |населению              |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|1.5|Услуги по откачке      |УКХТ  |2952,0  |3043,0  |2900,0  |8895,0    |

|   |септиков жилищного     |      |        |        |        |          |

|   |фонда города Абакана   |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|2  |Предоставление         |УКХТ  |600,0   |686,0   |663,0   |1949,0    |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |возмещение             |      |        |        |        |          |

|   |недополученных         |      |        |        |        |          |

|   |доходов от посещений   |      |        |        |        |          |

|   |общего отделения       |      |        |        |        |          |

|   |муниципальных бань     |      |        |        |        |          |

|   |города Абакана         |      |        |        |        |          |

|   |пенсионерами по        |      |        |        |        |          |

|   |возрасту               |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|3  |Предоставление         |УКХТ  |8069,0  |10330,0 |10500,0 |28899,0   |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |возмещение затрат в    |      |        |        |        |          |

|   |связи с оказанием услуг|      |        |        |        |          |

|   |по откачке септиков    |      |        |        |        |          |

|   |многоквартирных        |      |        |        |        |          |

|   |домов, не              |      |        |        |        |          |

|   |подключенных к         |      |        |        |        |          |

|   |системе                |      |        |        |        |          |

|   |централизованного      |      |        |        |        |          |

|   |водоотведения          |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|4  |Предоставление         |УКХТ  |43600,4 |53740,0 |50200,0 |147540,4  |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |выполнение             |      |        |        |        |          |

|   |муниципального         |      |        |        |        |          |

|   |задания                |      |        |        |        |          |

|   |муниципальными         |      |        |        |        |          |

|   |бюджетными             |      |        |        |        |          |

|   |учреждениями, в том    |      |        |        |        |          |

|   |числе:                 |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|4.1|Предоставление         |УКХТ  |28800,4 |35040,0 |33500,0 |97340,4   |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |выполнение             |      |        |        |        |          |

|   |муниципального         |      |        |        |        |          |

|   |задания МБУ г. Абакана |      |        |        |        |          |

|   |"Абаканское парковое   |      |        |        |        |          |

|   |хозяйство"             |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|4.2|Предоставление         |УКХТ  |14800,0 |18700,0 |16700,0 |50200,0   |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |выполнение             |      |        |        |        |          |

|   |муниципального         |      |        |        |        |          |

|   |задания МБУ г. Абакана |      |        |        |        |          |

|   |"Ритуальные услуги"    |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|5  |Предоставление         |УКХТ  |34795,0 |39000,0 |39000,0 |112795,0  |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |возмещение затрат в    |      |        |        |        |          |

|   |связи с выполнением    |      |        |        |        |          |

|   |работ по содержанию    |      |        |        |        |          |

|   |уличного освещения     |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|6  |Приобретение           |УКХТ  |30000,0 |58500,0 |56700,0 |145200,0  |

|   |электроэнергии для     |      |        |        |        |          |

|   |уличного освещения     |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|7  |Предоставление         |УКХТ  |21000,0 |25000,0 |24000,0 |70000,0   |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |возмещение затрат по   |      |        |        |        |          |

|   |озеленению городских   |      |        |        |        |          |

|   |территорий             |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|8  |Предоставление         |УКХТ  |89469,0 |87661,0 |98741,0 |275871,0  |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |возмещение затрат по   |      |        |        |        |          |

|   |текущему содержанию    |      |        |        |        |          |

|   |объектов дорожного     |      |        |        |        |          |

|   |хозяйства              |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|9  |Предоставление         |УКХТ  |30420,0 |36612,0 |42400,0 |109432,0  |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |возмещение затрат по   |      |        |        |        |          |

|   |обеспечению            |      |        |        |        |          |

|   |деятельности средств   |      |        |        |        |          |

|   |регулирования          |      |        |        |        |          |

|   |дорожного движения     |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|10 |Предоставление         |УКХТ  |15831,0 |15830,0 |15930,0 |47591,0   |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |возмещение затрат в    |      |        |        |        |          |

|   |связи с выполнением    |      |        |        |        |          |

|   |работ по содержанию и  |      |        |        |        |          |

|   |ремонту городских      |      |        |        |        |          |

|   |фонтанов               |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|11 |Предоставление         |УКХТ  |875,0   |900,0   |1230,0  |3005,0    |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |возмещение затрат в    |      |        |        |        |          |

|   |связи с выполнением    |      |        |        |        |          |

|   |работ по содержанию    |      |        |        |        |          |

|   |ливневой канализации   |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|12 |Предоставление         |УКХТ  |8327,0  |11600,0 |10600,0 |30527,0   |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |приобретение техники с |      |        |        |        |          |

|   |использованием         |      |        |        |        |          |

|   |лизинговых схем        |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|13ные мероприятия в     |УКХТ  |13139,0 |11675,0 |12016,0 |36830,0   |

|   |сфере жилищно-         |      |        |        |        |          |

|   |коммунального          |      |        |        |        |          |

|   |хозяйства и            |      |        |        |        |          |

|   |благоустройства        |      |        |        |        |          |

|   |городских территорий   |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|14 |Субсидии               |УКХТ  |7320,0  |8000,0  |8360,0  |23680,0   |

|   |управляющим            |      |        |        |        |          |

|   |организациям на        |      |        |        |        |          |

|   |проведение             |      |        |        |        |          |

|   |диагностики газового   |      |        |        |        |          |

|   |оборудования           |      |        |        |        |          |

|   |многоквартирных        |      |        |        |        |          |

|   |жилых домов            |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|15 |Предоставление         |УКХТ  |-       |3143,0  |-       |3143,0    |

|   |субсидий на долевое    |      |        |        |        |          |

|   |участие в подключении  |      |        |        |        |          |

|   |к системе централизо-  |      |        |        |        |          |

|   |ванного водоснабжения  |      |        |        |        |          |

|   |и водоотведения жилых  |      |        |        |        |          |

|   |домов                  |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|16 |Предоставление         |УКХТ  |-       |350,0   |350,0   |700,0     |

|   |субсидий на            |      |        |        |        |          |

|   |содержание и ремонт    |      |        |        |        |          |

|   |объектов               |      |        |        |        |          |

|   |благоустройства        |      |        |        |        |          |

|   |городских территорий   |      |        |        |        |          |

|---+-----------------------+------+--------+--------+--------+----------|

|   |Всего по подпрограмме  |УКХТ  |308522,0|369240,0|376790,0|1054552,0 |

--------------------------------------------------------------------------

 

(Таблица  в  редакции  Постановления  Главы города Абакана Республики

Хакасия от 15.10.2014 № 2017)

 

                      5. Механизм реализации

 

    Механизм   реализации  Подпрограммы  направлен  на  обеспечение  
выполнения  всех  программных  мероприятий. Реализацию Подпрограммы 
осуществляет   Управление   коммунального  хозяйства  и  транспорта  
Администрации города Абакана.
    Организационные  механизмы реализации Подпрограммы предполагают 
контроль   над   сроками   и  качеством  осуществления  мероприятий  
Подпрограмм.
    Система   контроля   за   реализацией   Программы  основана  на  
мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно 
отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а 
также корректировки и уточнения Подпрограммы.

 

                      6. Оценка эффективности

 

    Критериями   оценки   эффективности   реализации   Подпрограммы   
являются:
    - достижение утвержденных показателей результативности (целевых 
индикаторов);
    -  процент отклонения фактического объема финансирования от его 
планового значения;
    -  сравнение  сведений  об  оценке  эффективности реализации за 
отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации;
    -  соответствие  ожидаемых  конечных  результатов  реализации и 
фактически достигнутых результатов.
    В  результате  реализации  Подпрограммы  планируется обеспечить 
следующие значения целевых индикаторов:

 

----------------------------------------------------------------
|Наименование целевого индикатора   |2014 год|2015 год|2016 год|
|-----------------------------------+--------+--------+--------|
|1. Доля освоенных средств от дове- |100%    |100%    |100%    |
|денных объемов финансирования на   |        |        |        |
|работы по приведению дорог, улиц,  |        |        |        |
|тротуаров и прочих территорий горо-|        |        |        |
|да в надлежащее состояние          |        |        |        |
|-----------------------------------+--------+--------+--------|
|2. Коэффициент горения светильни-  |95%     |96%     |97%     |
|ков системы уличного освещения го- |        |        |        |
|рода                               |        |        |        |
|-----------------------------------+--------+--------+--------|
|3. Соблюдение норм и правил в об-  |100%    |100%    |100%    |
|ласти содержания территорий клад-  |        |        |        |
|бищ                                |        |        |        |
----------------------------------------------------------------

 

    Ожидаемыми результатами в качественном выражении должно стать:
    -    повышение    качества    и    надежности    предоставления    
жилищно-коммунальных услуг;
    -   приведение   дорог,  улиц  и  тротуаров  в  соответствие  с  
технико-эксплуатационными характеристиками;
    - улучшение внешнего облика города;
    -    улучшение    освещенности    общественных   территорий   и   
улично-дорожной сети;
    - улучшение экологической обстановки на территории города;
    -  поддержание  состояния  территорий  кладбищ в соответствии с 
нормативными   требованиями,   обеспечение   населения  гарантиями,  
установленными   Федеральным   законом  от  12.01.1996  N  8-ФЗ  "О  
погребении  и  похоронном деле" в части оказания ритуальных услуг в 
рамках полномочий органа местного самоуправления.

 

7. Перспектива реализации подпрограммы "Развитие коммунального

  хозяйства, содержание и благоустройство городских территорий" в

                         2017, 2018 годах

 

    7.1. Реализация Подпрограммы "Развитие коммунального хозяйства,

содержание и благоустройство городских  территорий"  в  2017,  2018

годах позволит:

    - повысить  эффективность  и   качество   жилищно-коммунального

обслуживания населения;

    - обеспечить    надежность     работы     инженерных     систем

жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания;

    - улучшить внешний облик города через благоустройство городских

территорий;

    - привести дороги, улицы и тротуары в соответствие  с  технико-

эксплуатационными характеристиками;

    - улучшить  освещенность  общественных  территорий  и   улично-

дорожной сети.

    7.2. Для  реализации   Подпрограммы   "Развитие   коммунального

хозяйства, содержание и  благоустройство  городских  территорий"  в

2017, 2018 годах потребуется финансирование в объеме:  2017  год  -

393 460,0 тыс. руб.; 2018 год - 412 375,0 тыс. руб.

    7.3. Реализации Подпрограммы "Развитие коммунального хозяйства,

содержание и благоустройство городских  территорий"  в  2017,  2018

годах позволит реализовать следующие мероприятия:

 

--------------------------------------------------------------------------

|N  |Наименование мероприятий            |Исполнитель|Объемы             |

|п/п|                                    |           |финансирования в   |

|   |                                    |           |перспективном      |

|   |                                    |           |периоде, тыс. руб. |

|   |                                    |           |-------------------|

|   |                                    |           |2017 год |2018 год |

|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|

|1  |Услуги по транспортировке умерших в |УКХТ       |1 670,0  |1 700,0  |

|   |морг                                |           |         |         |

|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|

|2  |Услуги санпропускника населению     |УКХТ       |1 680,0  |1 750,0  |

|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|

|3  |Услуги по откачке септиков          |УКХТ       |3 035,0  |3 200,0  |

|   |жилищного фонда города Абакана      |           |         |         |

|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|

|4  |Предоставление субсидий             |УКХТ       |315 097,0|328 481,0|

|   |организациям                        |           |         |         |

|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|

|5  |Приобретение электроэнергии для     |УКХТ       |59 400,0 |64 100,0 |

|   |уличного освещения                  |           |         |         |

|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|

|6  |Иные мероприятия в сфере жилищно-   |УКХТ       |12 578,0 |13 144,0 |

|   |коммунального хозяйства и           |           |         |         |

|   |благоустройства городских территорий|           |         |         |

|---+------------------------------------+-----------+---------+---------|

|   |Всего по подпрограмме               |           |393 460,0|412 375,0|

--------------------------------------------------------------------------

 

(Раздел  дополнен  -  Постановление  Главы города Абакана Республики

Хакасия от 15.10.2014 № 2017)

 

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе
                             Абакане"

 

                       Паспорт Подпрограммы

 

Наименование 

Подпрограммы

Подпрограмма "Повышение безопасности до- 

рожного движения в городе Абакане " (далее - 

Подпрограмма)

Документы, в 

соответствии с 

которыми разра-

ботана Подпро- 

грамма

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения"; 

- Устав города Абакана; 

- Постановление Администрации города Аба- 

кана от 21.11.2012 N 2287 "Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации 

и проведения оценки эффективности реализа- 

ции программ"

Цель Подпро- 

граммы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан 

и их имущества, гарантий их законных прав на 

безопасные условия движения по дорогам го- 

рода

Основные зада- 

чи Подпрограм- 

мы

1. Повышение уровня координации деятельно- 

сти органов, призванных обеспечивать безо- 

пасность дорожного движения. 

2. Совершенствование контрольно-надзорной 

деятельности. 

3. Использование и совершенствование про- 

грессивных форм и 

методов работы. 

4. Совершенствование организации дорожного 

движения. 

5. Формирование общественного мнения в сфе- 

ре безопасности 

дорожного движения

Исполнители 

Подпрограммы

- Управление коммунального хозяйства и 

транспорта администрации города Абакана; 

- Городская комиссия по обеспечению безопас- 

ности дорожного движения; 

- ОГИБДД УМВД России по г. Абакану; 

- Администрация города Абакана; 

- Городское управление образования Админи- 

страции города Абакана

Координатор 

Подпрограммы

Управление коммунального хозяйства и транс- 

порта администрации города Абакана

Сроки реализа- 

ции Подпро- 

граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники

финансирования 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования 

составляет: 110530,0 тыс. руб., в том

числе: 

2014 год - 32520,0 тыс. руб.; 

2015 год - 38510,0 тыс. руб.; 

2016 год - 39500,0 тыс. руб. 

Источник финансирования: бюджет 

города Абакана. 

(Строка  в  редакции  Постановления  Главы города Абакана Республики 

Хакасия от 15.10.2014 № 2017)

 

Объемы и источники 

финансирования 

перспективы реализации 

Подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного 

движения в городе Абакане"

в 2017, 2018 годах 

 

Объем финансирования перспективы реализации 

Подпрограммы "Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Абакане" в 2017, 2018 

годах составляет: 84 500,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 41350,0 тыс. руб.; 

2018 год - 43150,0 тыс. руб. 

Источник финансирования - бюджет города 

Абакана 

(Строка  дополнена  - Постановление Главы города Абакана Республики

Хакасия от 15.10.2014 № 2017)

 

Показатели ре- 

зультативности 

(целевые инди- 

каторы) по го- 

дам
- исполнение запланированных мероприятий по 

поддержанию необходимого уровня безопасно- 

сти дорожного движения: 

2014 год - 100%; 

2015 год - 100%; 

2016 год - 100%;

Ожидаемые ко- 

нечные резуль- 

таты реализации

Подпрограммы 

Обеспечение необходимого уровня безопасно- 

сти дорожного движения на автомобильных 

дорогах г. Абакана 

 

 

 

              1. Состояние и характеристика проблемы

 

    Подпрограмма   "Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  
Абакане"  разработана  во  исполнение  Федерального  закона  от  10  
декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
    Уровень автомобилизации общества, заметно возросший в последние 
годы,  диктует  жесткие  условия  для обеспечения безопасности всех 
участников  дорожного  движения.  С одной стороны, это определяется 
большим  размером экономических потерь, связанных с аварийностью, с 
другой    -    сложностью   и   многоплановостью   организационных,   
материально-технических, финансовых и других задач по ее решению.
    Безопасность  движения  транспорта  стала наиболее существенным 
показателем транспортно-эксплуатационного состояния дорог, качества 
и надежности работы автотранспорта.
    Проблема  аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в 
последнее   десятилетие   приобрела   особую   остроту  в  связи  с  
несоответствием  дорожно-транспортной  инфраструктуры  потребностям  
общества    и   государства   в   безопасном   дорожном   движении,   
недостаточной  эффективностью  функционирования системы обеспечения 
безопасности  дорожного  движения  и  низкой дисциплиной участников 
дорожного движения.
    Ежегодно   в   городе  растет  количество  дорожно-транспортных  
происшествий: 2009 г. - 5744, 2010 г. - 6540, 2011 г. - 6683.
    Только  в  2011  году  674  человека  травмировано, 24 человека 
погибло.  Ситуацию  с  аварийностью  удалось стабилизировать в 2012 
году:  количество  ДТП  составило 6335, травмировано - 590 человек, 
погибло   -   20   человек.   Сложное   положение   складывается  с  
безопасностью  детей в возрасте до 16 лет. Необходимо отметить, что 
ДТП  происходят  и  в  тех случаях, когда дети являются пассажирами 
легковых  автомобилей. Данные показатели аварийности наблюдаются на 
фоне  высоких темпов прироста автопарка, что создает дополнительные 
предпосылки к ухудшению обстановки.
    Основные причины повышения аварийности в г. Абакане обусловлены 
следующими факторами:
    - низкой дисциплиной участников дорожного движения;
    - постоянно возрастающая мобильность населения;
    -  уменьшение  перевозок  общественным транспортом и увеличение 
перевозок личным транспортом;
    -   нарастающая   диспропорция   между  увеличением  количества  
автомобилей  и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной 
на современные транспортные потоки;
    - сокращением штатной численности сотрудников ГИБДД УМВД России 
по г. Абакану;
    -  состоянием  улично-дорожной  сети  и  организацией дорожного 
движения, не в полной мере отвечающей предъявляемым требованиям;


Информация по документу
Читайте также