Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п

Документ имеет не последнюю редакцию.

по подпрограмме "Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом";

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории, - 29,4 %;

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Эвенкийского муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории, - 32,2 %;

по подпрограмме "Повышение качества и доступности социальных услуг":

увеличение доли граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, до 100 % к 2018 году;

увеличение удельного веса койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан до 100 % к 2018 году;

увеличение удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий данных учреждений до 3,3 % к 2018 году;

сохранение значения удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне не менее 90 % в 2016-2018 годах.

Реализация государственной программы рассчитана на 2015-2018 годы. В связи с тем, что основная часть ее мероприятий связана с последовательной реализацией бессрочных социальных обязательств Российской Федерации и края по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации государственной программы не предусмотрено.

В ходе исполнения государственной программы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны и края.

 

6. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам государственной программы

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам государственной программы с указанием главных распорядителей средств краевого бюджета, а также по годам реализации приведена в приложении № 1 к государственной программе.

 

7. Информация о бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

 

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

 

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий в случае участия в разработке и реализации государственной программы

 

Общий объем финансирования на реализацию государственной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов, средств Пенсионного фонда Российской Федерации, внебюджетных источников, по прогнозным данным, за период 2014 по 2018 гг. - 113 719 286,5 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 22 097 591,3 тыс. руб.;

в 2015 году -24 213 807,5 тыс. руб.;

в 2016 году - 23 925 738,6 тыс. руб.;

в 2017 году - 23 593 276,7 тыс. руб.;

в 2018 году - 19 888 872,4 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета за период с 2014 по 2018 гг. - 16 256 811,2 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 4 853 826,3 тыс. руб.;

в 2015 году - 3 836 660,6 тыс. руб.;

в 2016 году - 3 716 422,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 3 849 902,3 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,0 тыс. руб.;

средства краевого бюджета за период с 2014 по 2018 гг. - 93 893 747, 2 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 16 579 734,4 тыс. руб.;

в 2015 году - 19 690 535,4 тыс. руб.;

в 2016 году - 19 493 254,6 тыс. руб.;

в 2017 году - 18 992 362,4 тыс. руб.;

в 2018 году - 19 137 860,4 тыс. руб.;

средства Пенсионного фонда Российской Федерации за период с 2014 по 2015 гг. - 17 812,2 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 10 332,7 тыс. руб.;

в 2015 году - 7 479,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники за период с 2014 по 2018 гг. - 3 550 915,9 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 653 697,9 тыс. руб.;

в 2015 году - 679 132,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 716 062,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 751 012,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 751 012,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящей государственной программе.

 

9. Прогноз сводных показателей государственных заданий в случае оказания краевыми государственными учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей государственных заданий представляется по краевым государственным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) государственной программы осуществляет функции и полномочия учредителей)

 

Финансирование программных мероприятий государственной программы направлено на предоставление социальных услуг в соответствии с государственными заданиями, в том числе:

в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в том числе заочно;

в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

организация отдыха детей и молодежи для состоящих на учёте в органах социальной защиты населения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, детей из малоимущих семей, в возрасте от 7 до 16 лет;

санаторно-курортное лечение состоящих на учёте в органах социальной защиты населения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, детей из малоимущих семей, в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций; детей, состоящих на диспансерном учете в поликлинике по месту жительства и нуждающихся в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций; работников краевых государственных и муниципальных учреждений Красноярского края.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) услуг (работ) краевыми государственными учреждениями по государственной программе приведен в приложении № 3 к настоящей государственной программе.

 

10. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы

 

На территории края осуществляется поэтапная работа по развитию государственно-частного партнерства в сфере социальной защиты граждан.

В целях повышения качества и доступности социальных услуг учреждениями социального обслуживания ведется работа по передаче ряда услуг на аутсорсинг (медицинское обслуживание; приготовление горячего питания; охрана объектов; стирка белья; транспортные услуги). Проведение данных мероприятий позволяет частично решить вопросы с набором помещений, повысить качество и доступность социальных услуг.

Представители крупного бизнеса проводят благотворительные акции в части приобретения автотранспортных средств, спортивного, реабилитационного, музыкального оборудования и др., организуют грантовые программы (конкурсы).

В 2015 году подала заявку и включена в реестр поставщиков социальных услуг негосударственная организация ООО "Санаторий-профилакторий "Березка" (Рыбинский район), в целях предоставления с 2016 года санаторно-курортных услуг пенсионерам.


 

 

 

Приложение № 1

к паспорту государственной программы

Красноярского края "Развитие системы

социальной поддержки граждан"

 

 

Целевые показатели и показатели результативности государственной программы "Развитие системы социальной поддержки граждан"

 

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 530-п)

 

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

Предыдущий отчетный период - 2012

Предыдущий отчетный период - 2013

Отчетный финансовый год - 2014 (справочно)

Текущий финансовый год - 2015

Очередной финансовый год - 2016

Первый год планового периода - 2017

Второй год планового периода - 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи

Целевой показатель 1

Удельный вес инициативных мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов, в общем числе инициативных мер социальной поддержки

 %

X

ведомственная отчетность

19,5

21,4

22,0

21,3

22,2

22,7

22,7

Задача 1. Исполнение принятых публичных нормативных обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан

1

Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"

1.1

Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в общей численности получателей мер социальной поддержки

 %

0,07

отчет о расходовании субвенций и субсидий, выделяемых из фонда компенсации по законодательству РФ и Красноярского края, отчетные данные программы АСУ БП

53,6

54,3

54,6

54,7

54,7

54,7

54,7

2

Подпрограмма "Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом"

2.1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории

 %

0,04

автоматизированная информационная система "Адресная социальная помощь" (социальный паспорт)

30,7

30,7

30,6

30,3

30,0

29,7

29,4

2.2

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Эвенкийского муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории

 %

0,04

автоматизированная информационная система "Адресная социальная помощь" (социальный паспорт)

33,2

33,2

33,5

33,2

32,8

32,5

32,2

 

Задача 2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

2

Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей"

2.1

Доля семей с детьми, получающих различные меры социальной поддержки (с учетом адресности и нуждаемости), от общего количества семей с детьми в крае

 %

0,06

информационный банк данных "Адресная социальная помощь"

54,1

52,6

39,7

37,3

36,2

35,2

34,2

Задача 3. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни

3

Подпрограмма "Доступная среда"

3.1

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Красноярском крае

 %

0,06

результаты социологического исследования, проведенного в ходе реализации долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы

37,5

38,2

42,0

55,0

55,0

55,0

55,0

3.2

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

 %

0,04

реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Красноярского края

0

0,0

85,0

90,0

95,0

95,0

95,0

3.3

Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, нанесенных на карту доступности Красноярского края, по результатам их паспортизации, среди общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры

 %

0,05

сайт "Карта доступности объектов и услуг Красноярского края" и на информационно-справочном портале РИАС

0

5,2

50,0

70,0

95,0

95,0

95,0

3.4

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Красноярском крае

 %

0,05

ведомственная отчетность

0

0,0

25,0

43,0

49,0

49,0

49,0

3.5

Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования

 %

0,05

ведомственная отчетность

2,1

3,1

9,4

11,5

11,5

11,5

11,5

3.6

Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Красноярском крае

 %

0,05

ведомственная отчетность

13,3

13,5

13,7

13,8

13,9

14,0

14,0

3.7

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории

 %

0,04

ведомственная отчетность

13,4

13,9

14,5

15,0

15,5

16,0

16,0

3.8

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Красноярском крае

 %

0,04

результаты мониторинга

27,3

28,0

30,0

50,0

50,0

50,0

50,0

3.9

Доля семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным сопровождением, в общей численности семей, имеющих детей-инвалидов, в Красноярском крае

 %

0,04

ведомственная отчетность

29,3

30,0

50,0

70,0

70,0

80,0

80,0

3.10

Количество краевых общественных организаций, принимающих участие в предоставлении реабилитационных услуг инвалидам в рамках социального партнерства, от общего количества общественных организаций, непосредственно занимающихся вопросами инвалидов

ед.

0,04

ведомственная отчетность

2

4

4

4

4

4

4

Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Целевой показатель 2

Доля граждан, получивших услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за их получением

 %

X

ведомственная отчетность

93,9

93,9

94,7

95,5

96,0

97,9

100,0

Задача 4. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Привлечение более широкого круга социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг

4

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг"

4.1

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением

 %

0,07

ведомственная отчётность

99,6

99,7

99,8

99,8

99,8

99,9

100,0

4.2

Удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания

 %

0,05

ведомственная отчётность

83,3

83,3

84,4

84,4

84,4

84,4

100,0

4.3

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий данных учреждений

 %

0,06

Росстат,

форма № 3-собес (сводная), форма № 4-собес (сводная)

5,1

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

3,3

4.4

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае

 %

0,05

отчет по форме № 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей" (Минздравсоцразвития России), социальный паспорт (сведения о категориях семей)

64,3

64,3

64,5

64,7

64,7

64,9

64,9

4.5

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

 %

0,05

Росстат,

форма № 3-собес (сводная), форма № 6-собес

1,2

1,2

1,2

1,5

2,0

4,0

5,0

4.6

Уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

 %

0,05

социологический опрос, проводимый министерством с участием Общественного совета, созданного при министерстве социальной политики края

95,4

97,8

98,4

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90


Информация по документу
Читайте также