|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 4 294 561,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 1 395 819,3 тыс. рублей; в 2015 году - 1 449 371,2 тыс. рублей; в 2016 году - 1 449 371,2 тыс. рублей. Приложение N 1 к подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" Целевые индикаторы подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год планового | | | | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового периода | периода (2016 год) | | | | | | (2012 год) | (2013 год) | (2014 год) | (2015 год) | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Уровень исполнения расходов за счет краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, | % | годовой отчет об | 95,5 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | | | имеющих целевое назначение, из федерального бюджета) | | исполнении бюджета | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------| | 1.2 | Доля муниципальных образований края, в которых проведены контрольные мероприятия по | % | ведомственная | 55,0 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | | | исполнению переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и | | отчетность | | | | | | | | социального обслуживания населения | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------| | 1.3 | Доля муниципальных образований края, в которых предоставление государственных услуг в | % | ведомственная | - | не менее 50 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | | | сфере социальной поддержки населения организовано по принципу "одного окна" | | отчетность | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------| | 1.4 | Ежегодный системный анализ предоставления мер социальной поддержки жителям края | период | ведомственная | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | | | | | отчетность | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------| | 1.5 | Уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и | % | социологический опрос, | 95,4 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | | | муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | | проводимый | | | | | | | | | | министерством с | | | | | | | | | | участием Общественного | | | | | | | | | | совета | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------| | 1.6 | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные | % | система электронного | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | | | услуги по социальной поддержке в календарном году | | документооборота "Lotus | | | | | | | | | | Notes7" | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование государственной программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от | | | | | | реализации подпрограммного | | | | | | мероприятия (в натуральном | | | | | | выражении), количество | | | | | | получателей | | | |-----------------------------+--------------------------------------------------------------| | | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной | первый год | второй год | итого на период | | | | | | | | | финансовый год | планового | планового | | | | | | | | | | | периода | периода | | | | | | | | | |----------------+-------------+-------------| | | | | | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+----------------+-------------+-------------+-----------------+----------------------------------| | Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления | 148 | 148 | | | | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 | Значение суммарной оценки | | финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | качества финансового | | | | | | | | | | | | менеджмента, на уровне не менее | | | | | | | | | | | | 4 баллов | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+----------------+-------------+-------------+-----------------+----------------------------------| | Задача 1. Обеспечение реализации государственной социальной политики на всей территории края, | 148 | 148 | | | | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 | | | совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+----------------+-------------+-------------+-----------------+----------------------------------| | 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | 148 | 148 | 1006 | 0370021 | 121 | 102 760,4 | 106 566,6 | 106 566,6 | 315 893,6 | Обеспечение уровня | | | | | | |-----+----------------+-------------+-------------+-----------------| удовлетворенности жителей края | | | | | | | 122 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 | качеством предоставления | | | | | | |-----+----------------+-------------+-------------+-----------------| государственных и | | | | | | | 243 | 4 200,0 | 4 410,0 | 4 410,0 | 13 020,0 | муниципальных услуг в сфере | | | | | | |-----+----------------+-------------+-------------+-----------------| социальной поддержки | | | | | | | 244 | 16 011,2 | 16 723,5 | 16 723,5 | 49 458,2 | населения - не менее 90% | | | | | | |-----+----------------+-------------+-------------+-----------------| ежегодно | | | | | | | 360 | 73,0 | 75,0 | 75,0 | 223,0 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+----------------+-------------+-------------+-----------------+----------------------------------| | 1.2. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления | 148 | 148 | 1006 | 0377513 | 530 | 1 244 436,3 | 1 292 836,1 | 1 292 836,1 | 3 830 108,5 | Исполнение расходных | | системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года N 17-4294 | | | | | | | | | | обязательств по социальной | | "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными | | | | | | | | | | поддержке 1 082,8 тыс. граждан | | полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, | | | | | | | | | | | | обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения") | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+----------------+-------------+-------------+-----------------+----------------------------------| | 1.3. Приобретение компьютерной техники и оргтехники для органов социальной защиты населения | 148 | 148 | 1006 | 0377613 | 244 | 14 878,4 | 15 300,0 | 15 300,0 | 45 478,4 | Замена не менее 15% | | | | | | | | | | | | компьютерной и оргтехники | | | | | | | | | | | | ежегодно: приобретение не менее | | | | | | | | | | | | 150 компьютеров, 11 серверов, 80 | | | | | | | | | | | | многофункциональных | | | | | | | | | | | | устройств, 100 принтеров | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+----------------+-------------+-------------+-----------------+----------------------------------| | 1.4. Реализация проекта создания системы защиты персональных данных, обрабатываемых в органах | 148 | 148 | 1006 | 0377615 | 244 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 8 100,0 | Продолжение проекта | | социальной защиты населения | | | | | | | | | | построения системы защиты | | | | | | | | | | | | персональных данных | | | | | | | | | | | | получателей мер социальной | | | | | | | | | | | | поддержки, обрабатываемых в | | | | | | | | | | | | органах социальной защиты | | | | | | | | | | | | населения в автоматизированной | | | | | | | | | | | | системе "Адресная социальная | | | | | | | | | | | | помощь" (комплексная защита не | | | | | | | | | | | | менее 120 автоматизированных | | | | | | | | | | | | рабочих мест ежегодно) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+----------------+-------------+-------------+-----------------+----------------------------------| | 1.5. Приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble | 148 | 148 | 1006 | 0377614 | 244 | 10 620,0 | 10 620,0 | 10 620,0 | 31 860,0 | Приобретение права на | | | | | | | | | | | | использование программного | | | | | | | | | | | | обеспечения СУБД Cache, | | | | | | | | | | | | Ensemble на 2026 рабочих мест | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+----------------+-------------+-------------+-----------------+----------------------------------| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+----------------+-------------+-------------+-----------------+----------------------------------| | Министерство социальной политики Красноярского края | | | | | | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|