Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п

Документ имеет не последнюю редакцию.
     На официальном  интернет-портале  министерства  будет  обеспечена
возможность для самостоятельного  получения  гражданами  информации  о
стадии и ходе рассмотрения заявлений по каждой государственной  услуге
(мониторинг хода предоставления государственных  услуг  в  электронном
виде).
     Будет реализована возможность приема  заявлений  с  регионального
портала государственных услуг по всем услугам.
     Предоставление  государственных  и   муниципальных    услуг    по
социальной  поддержке  во  всех  уполномоченных    органах    местного
самоуправления будет производиться по принципу "одного окна".
     В  целях  обеспечения  открытости  информации   о    деятельности
учреждений социального обслуживания населения края во всех учреждениях
будут созданы собственные сайты в сети Интернет.
     Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
     обеспечению реализации  государственной  социальной  политики  на
всей территории края;
     совершенствованию  организации  предоставления  мер    социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
     обобщению  практики  применения  законодательства  и   проведению
анализа  реализации  государственной  социальной  политики  в    сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения края.
     Реализация  мероприятий   государственной    программы    требует
поэтапного повышения аналитичности финансовой структуры ее подпрограмм
и возможного перераспределения финансовых потоков между  мероприятиями
в зависимости от их эффективности и влияния на достижение  показателей
государственной программы.
     Оценка  эффективности   реализации    мероприятий    подпрограммы
определяется по формуле:
                                 Tfi
                         Ei=-----------*100%,
                                 TNi
     где:
     Ei  -  эффективность  реализации  i-го  мероприятия  подпрограммы
(процентов).
     Tfi  -  фактический  индикатор,  отражающий    реализацию    i-го
мероприятия подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации.
     TNi - целевой индикатор, отражающий реализацию i-го  мероприятия,
предусмотренный подпрограммой.
     Оценка  эффективности  реализации  подпрограммы  определяется  по
формуле:
                                     n
                                 Сумма Ei
                                    i=1
                          E=-------------------,
                                     n

     где:
     E - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
     n - количество целевых индикаторов подпрограммы.

                       2.6. Мероприятия подпрограммы

     Перечень мероприятий подпрограммы приведен в  приложении  N  2  к
настоящей подпрограмме.
     Перечень мероприятий подпрограммы позволит  выделить  направления
финансирования,  распределить  полномочия  и  ответственность    между
органами исполнительной власти на  краевом  и  муниципальном  уровнях,
обеспечить  эффективное  планирование   и    мониторинг    результатов
реализации подпрограммы.

     2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
     (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
                            финансирования

       Источниками  финансирования  подпрограммы  являются    средства
краевого бюджета.
     Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет  4  294
561,7 тыс. рублей, в том числе:
     в 2014 году - 1 395 819,3 тыс. рублей;
     в 2015 году - 1 449 371,2 тыс. рублей;
     в 2016 году - 1 449 371,2 тыс. рублей.



                                             Приложение N 1
                                             к подпрограмме
                                             "Обеспечение реализации
                                             государственной программы
                                             и прочие мероприятия"

       Целевые индикаторы подпрограммы "Обеспечение реализации
           государственной программы и прочие мероприятия"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цели, задачи, показатели                                                                  | Единица измерения | Источник информации     | Отчетный       | Текущий        | Очередной      | Первый год        | Второй год планового |
|       |                                                                                           |                   |                         | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового периода | периода (2016 год)   |
|       |                                                                                           |                   |                         | (2012 год)     | (2013 год)     | (2014 год)     | (2015 год)        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Уровень исполнения расходов за счет краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, | %                 | годовой отчет об        | 95,5           | не менее 95    | не менее 95    | не менее 95       | не менее 95          |
|       | имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)                                      |                   | исполнении бюджета      |                |                |                |                   |                      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------|
| 1.2   | Доля муниципальных образований края, в которых проведены контрольные мероприятия по       | %                 | ведомственная           | 55,0           | не менее 30    | не менее 30    | не менее 30       | не менее 30          |
|       | исполнению переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и           |                   | отчетность              |                |                |                |                   |                      |
|       | социального обслуживания населения                                                        |                   |                         |                |                |                |                   |                      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------|
| 1.3   | Доля муниципальных образований края, в которых предоставление государственных услуг в     | %                 | ведомственная           | -              | не менее 50    | не менее 90    | не менее 90       | не менее 90          |
|       | сфере социальной поддержки населения организовано по принципу "одного окна"               |                   | отчетность              |                |                |                |                   |                      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------|
| 1.4   | Ежегодный системный анализ предоставления мер социальной поддержки жителям края           | период            | ведомственная           | 1 раз в год    | 1 раз в год    | 1 раз в год    | 1 раз в год       | 1 раз в год          |
|       |                                                                                           |                   | отчетность              |                |                |                |                   |                      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------|
| 1.5   | Уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и         | %                 | социологический опрос,  | 95,4           | не менее 90    | не менее 90    | не менее 90       | не менее 90          |
|       | муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения                                |                   | проводимый              |                |                |                |                   |                      |
|       |                                                                                           |                   | министерством с         |                |                |                |                   |                      |
|       |                                                                                           |                   | участием Общественного  |                |                |                |                   |                      |
|       |                                                                                           |                   | совета                  |                |                |                |                   |                      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------|
| 1.6   | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные    | %                 | система электронного    | не более 0,1   | не более 0,1   | не более 0,1   | не более 0,1      | не более 0,1         |
|       | услуги по социальной поддержке в календарном году                                         |                   | документооборота "Lotus |                |                |                |                   |                      |
|       |                                                                                           |                   | Notes7"                 |                |                |                |                   |                      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                             Приложение N 2
                                             к подпрограмме
                                             "Обеспечение реализации
                                             государственной программы
                                             и прочие мероприятия"
                                             на 2014-2016 годы

 Перечень   мероприятий    подпрограммы    "Обеспечение    реализации
  государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                       от 18.03.2014 г. N 88-п)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование государственной программы,      | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы                             | Ожидаемый результат от реализации    |
| подпрограммы                                 |      |                             |                                                       | подпрограммного мероприятия (в       |
|                                              |      |                             |                                                       | натуральном выражении),              |
|                                              |      |                             |                                                       | количество получателей               |
|                                              |      |-----------------------------+-------------------------------------------------------|                                      |
|                                              |      | ГРБС | РзПр | ЦСР     | ВР  | очередной   | первый год  | второй год  | итого на    |                                      |
|                                              |      |      |      |         |     | финансовый  | планового   | планового   | период      |                                      |
|                                              |      |      |      |         |     | год         | периода     | периода     |             |                                      |
|                                              |      |      |      |         |     |-------------+-------------+-------------|             |                                      |
|                                              |      |      |      |         |     | 2014 год    | 2015 год    | 2016 год    |             |                                      |
|                                              |------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------|
| Цель подпрограммы. Создание условий для      | 148  | 148  |      |         |     | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 | Значение суммарной оценки            |
| эффективного, ответственного и прозрачного   |      |      |      |         |     |             |             |             |             | качества финансового менеджмента     |
| управления финансовыми ресурсами в рамках    |      |      |      |         |     |             |             |             |             | на уровне не менее 4 баллов          |
| выполнения установленных функций и           |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| полномочий                                   |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
|----------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение реализации             | 148  | 148  |      |         |     | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 |                                      |
| государственной социальной политики на всей  |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| территории края, совершенствование           |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| организации предоставления мер социальной    |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| поддержки отдельным категориям граждан       |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
|----------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------|
| 1.1. Руководство и управление в сфере        | 148  | 148  | 1006 | 0370021 | 121 | 102 760,4   | 106 566,6   | 106 566,6   | 315 893,6   | Обеспечение уровня                   |
| установленных функций органов                |      |      |      |         |-----+-------------+-------------+-------------+-------------| удовлетворенности жителей края       |
| государственной власти                       |      |      |      |         | 122 | 460,0       | 140,0       | 140,0       | 740,0       | качеством предоставления             |
|                                              |      |      |      |         |-----+-------------+-------------+-------------+-------------| государственных и муниципальных      |
|                                              |      |      |      |         | 243 | 4 200,0     | 4 410,0     | 4 410,0     | 13 020,0    | услуг в сфере социальной поддержки   |
|                                              |      |      |      |         |-----+-------------+-------------+-------------+-------------| населения - не менее 90% ежегодно    |
|                                              |      |      |      |         | 244 | 15 681,2    | 16 723,5    | 16 723,5    | 49 128,2    |                                      |
|                                              |      |      |      |         |-----+-------------+-------------+-------------+-------------|                                      |
|                                              |      |      |      |         | 852 | 10,0        |             |             | 10,0        |                                      |
|                                              |      |      |      |         |-----+-------------+-------------+-------------+-------------|                                      |
|                                              |      |      |      |         | 360 | 73,0        | 75,0        | 75,0        | 223,0       |                                      |
|----------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------|
| 1.2. Осуществление государственных           | 148  | 148  | 1006 | 0377513 | 530 | 1 244 436,3 | 1 292 836,1 | 1 292 836,1 | 3 830 108,5 | Исполнение расходных обязательств    |
| полномочий по организации деятельности       |      |      |      |         |     |             |             |             |             | по социальной поддержке 1 082,8      |
| органов управления системой социальной       |      |      |      |         |     |             |             |             |             | тыс. граждан                         |
| защиты населения (в соответствии с Законом   |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| края от 20 декабря 2005 года N 17-4294       |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| "О наделении органов местного самоуправления |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| муниципальных образований края               |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| государственными полномочиями по             |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| организации деятельности органов управления  |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| системой социальной защиты населения,        |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| обеспечивающих решение вопросов социальной   |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| поддержки и социального обслуживания         |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
| населения")                                  |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
|----------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------|
| 1.3. Приобретение компьютерной техники и     | 148  | 148  | 1006 | 0377613 | 244 | 14 878,4    | 15 300,0    | 15 300,0    | 45 478,4    | Замена не менее 15% компьютерной     |
| оргтехники для органов социальной защиты     |      |      |      |         |     |             |             |             |             | и оргтехники ежегодно:               |
| населения                                    |      |      |      |         |     |             |             |             |             | приобретение не менее 150            |
|                                              |      |      |      |         |     |             |             |             |             | компьютеров, 11 серверов, 80         |
|                                              |      |      |      |         |     |             |             |             |             | многофункциональных устройств,       |
|                                              |      |      |      |         |     |             |             |             |             | 100 принтеров                        |
|----------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------|
| 1.4. Реализация проекта создания системы     | 148  | 148  | 1006 | 0377615 | 244 | 2 700,0     | 2 700,0     | 2 700,0     | 8 100,0     | Продолжение проекта построения       |
| защиты персональных данных, обрабатываемых   |      |      |      |         |     |             |             |             |             | системы защиты персональных          |
| в органах социальной защиты населения        |      |      |      |         |     |             |             |             |             | данных получателей мер социальной    |
|                                              |      |      |      |         |     |             |             |             |             | поддержки, обрабатываемых в          |
|                                              |      |      |      |         |     |             |             |             |             | органах социальной защиты            |
|                                              |      |      |      |         |     |             |             |             |             | населения в автоматизированной       |
|                                              |      |      |      |         |     |             |             |             |             | системе "Адресная социальная         |
|                                              |      |      |      |         |     |             |             |             |             | помощь" (комплексная защита не       |
|                                              |      |      |      |         |     |             |             |             |             | менее 120 автоматизированных         |
|                                              |      |      |      |         |     |             |             |             |             | рабочих мест ежегодно)               |
|----------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------|
| 1.5. Приобретение права на использование     | 148  | 148  | 1006 | 0377614 | 244 | 10 620,0    | 10 620,0    | 10 620,0    | 31 860,0    | Приобретение права на                |
| программного обеспечения СУБД Cache,         |      |      |      |         |     |             |             |             |             | использование программного           |
| Ensemble                                     |      |      |      |         |     |             |             |             |             | обеспечения СУБД Cache, Ensemble     |
|                                              |      |      |      |         |     |             |             |             |             | на 2026 рабочих мест                 |
|----------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------|
| В том числе:                                 |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
|                                              |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
|----------------------------------------------+------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------|
| Министерство социальной политики             |      |      |      |         |     | 1 395 819,3 | 1 449 371,2 | 1 449 371,2 | 4 294 561,7 |                                      |
| Красноярского края                           |      |      |      |         |     |             |             |             |             |                                      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      

Информация по документу
Читайте также