|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 2 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" на 2014-2016 годы Значения целевых показателей на долгосрочный период --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, целевые показатели | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | | | измерения | финансовый год | финансовый год | финансовый год |-------------------------| | | | | | | | | первый год | второй год | | | | | | | | | планового | планового | | | | | | | | | периода | периода | | | | | |----------------+----------------+----------------+------------+------------+---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------| | | Цель 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------| | 1.1 | Удельный вес граждан, получающих меры социальной | % | 34,0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | | | поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности | | | | | | | | | | | | | | | | | граждан, имеющих на них право | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------| | | Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------| | 2.1 | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | за их получением | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 12 953,8 | 14 812,5 | 16 531,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | 17 141,1 | | | работников государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Красноярского края (за счет всех источников финансирования) (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 384-п) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов | Остаток стоимости | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | строительства | строительства в ценах |--------------------------------------------------------------------------------| | | | контракта на | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | по годам до | | | | 01.01.2014 | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | ввода объекта | | | | | год | год | год | периода | периода | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель бюджетных средств: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Красноярского края" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Большемуртинский дом-интернат для умственно | - | 89410,40 | 19968,90 | - | - | - | - | | | отсталых детей. Спальный корпус N 2 на 75 мест в п. | | | | | | | | | | Большая Мурта, Большемуртинский район, | | | | | | | | | | год ввода - 2013 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | - | 64410,40 | 19968,90 | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | 25000,00 | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 2 | Большемуртинский дом-интернат для умственно | 148510,30 | - | - | - | 5517,00 | 25900,00 | 117093,30 | | | отсталых детей. Спальный корпус N 3 на 75 мест | | | | | | | | | | в п. Большая Мурта, Большемуртинский район, | | | | | | | | | | год ввода - 2016 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 148510,30 | | | - | 5517,00 | 25900,00 | 117093,30 | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 3 | Тинской психоневрологический интернат | - | 45789,60 | - | - | - | - | - | | | Нижнеингашского района. Котельная, год ввода - 2012 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | - | 45789,60 | - | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 4 | Столовая на 100 посадочных мест Шарыповского | 92657,80 | - | - | - | - | 3500,00 | 89157,80 | | | психоневрологического дома-интерната в д. Гляден, | | | | | | | | | | разработка ПСД - 2016, год ввода - 2018 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 92657,80 | | | | | 3500,00 | 89157,80 | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | - | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | Итого по заказчику: | 241168,10 | 135200,00 | 19968,90 | - | 5517,00 | 29400,00 | 206251,10 | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 241168,10 | 110200,00 | 19968,90 | - | 5517,00 | 29400,00 | 206251,10 | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | 25000,00 | - | - | - | - | - | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Заказчик: министерство социальной политики Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Реконструкция столовой краевого государственного | - | 30 710,60 | - | - | - | - | - | | | учреждения социального обслуживания "Боготольский | | | | | | | | | | психоневрологический интернат", год ввода - 2012 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | - | 30 710,60 | - | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 6 | Реконструкция нежилого здания под дом-интернат для | - | 24 135,00 | - | - | - | - | - | | | граждан пожилого возраста и инвалидов в с. Российка | | | | | | | | | | Большемуртинского района Красноярского края, год | | | | | | | | | | ввода - 2012 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | - | 24 135,00 | - | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 7 | Петропавловский психоневрологический интернат, | 136 506,40 | - | - | - | 42 794,50 | - | 93 711,90 | | | Ирбейский район. Медицинская часть, год ввода - 2015 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 136 506,40 | | - | - | 42 794,50 | | 93 711,90 | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 8 | Банно-прачечный комплекс Енисейского дома- | 39 434,80 | - | 13 124,50 | 35 531,80 | 3 903,00 | - | - | | | интерната специального типа | | | | | | | | | | в г. Лесосибирске, год ввода - 2015 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 39 434,80 | | 13 124,50 | 35 531,80 | 3 903,00 | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 9 | Водоснабжение объектов Большемуртинского детского | 36 561,40 | - | 2 520,00 | 756,70 | 35 804,70 | - | - | | | дома-интерната для умственно отсталых детей с | | | | | | | | | | бурением скважины и водонапорной башней, год ввода | | | | | | | | | | - 2015 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 36 561,40 | | 2 520,00 | 756,70 | 35 804,70 | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 10 | Котельная с реконструкцией тепловых сетей для | 97568,40 | - | 1966,60 | 589,00 | 2268,40 | 24301,60 | 70409,40 | | | теплоснабжения жилых корпусов и вспомогательных | | | | | | | | | | зданий Шилинского психоневрологического интерната, | | | | | | | | | | экспертиза проекта - 2014, год ввода - 2017 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 97568,40 | | 1966,60 | 589,00 | 2268,40 | 24301,60 | 70409,40 | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 11 | Жилой корпус на 75 мест N 2 Шарыповского | 237900,50 | - | - | - | - | 55098,40 | 182802,10 | | | психоневрологического дома-интерната в д. Гляден, год | | | | | | | | | | ввода - 2017 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 237900,50 | | | | | 55098,40 | 182802,10 | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 12 | Спальный корпус на 150 мест Козульского | 246178,00 | - | - | - | - | 7000,00 | 239178,00 | | | психоневрологического интерната Красноярского края, | | | | | | | | | | разработка ПСД - 2016, год ввода - 2018 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 246178,00 | | | | | 7000,00 | 239178,00 | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 13 | Спальный корпус на 75 мест N 4 Шилинского | 178543,00 | - | - | - | - | 6200,00 | 172343,00 | | | психоневрологического интерната Сухобузимского | | | | | | | | | | района Красноярского края, разработка ПСД - 2016, год | | | | | | | | | | ввода - 2018 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 178543,00 | | | | | 6200,00 | 172343,00 | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | Итого по заказчику: | 972692,50 | 54845,60 | 17611,10 | 36877,50 | 84770,60 | 92600,00 | 758444,40 | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 972692,50 | 54845,60 | 17611,10 | 36877,50 | 84770,60 | 92600,00 | 758444,40 | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | Итого по министерству строительства и архитектуры | 1213860,60 | 190045,60 | 37580,00 | 36877,50 | 90287,60 | 122000,00 | 964695,50 | | | Красноярского края | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 1213860,60 | 165045,60 | 37580,00 | 36877,50 | 90287,60 | 122000,00 | 964695,50 | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Главный распорядитель бюджетных средств: министерство социальной политики Красноярского края |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Заказчик: КГАУ СО "Маганский психоневрологический интернат" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 14 | Маганский психоневрологический интернат. Спальный | 65 490,70 | 1 926,20 | 43 912,00 | 65 490,70 | - | - | - | | | корпус на 75 мест, год ввода - 2014 | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 65 490,70 | 1 926,2 | 43 912,0 | 65 490,7 | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | Итого по заказчику: | 65 490,70 | 1 926,20 | 43 912,00 | 65 490,70 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 65 490,70 | 1 926,20 | 43 912,00 | 65 490,70 | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Заказчик: КГАУ "Комплексный центр социального обслуживания "Жарки" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15 | Реконструкция трехэтажного нежилого здания | 10 812,47 | 27 184,42 | 121 936,43 | 10 812,47 | | | | | | (спальный корпус N 1) КГАУ "КЦСО "Жарки" | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 10 812,47 | 27 011,43 | 121 936,43 | 10 812,47 | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | 172,99 | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | Итого по заказчику: | 10 812,47 | 27 184,42 | 121 936,43 | 10 812,47 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 10 812,47 | 27 011,43 | 121 936,43 | 10 812,47 | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | 172,99 | - | - | - | - | - | |-------+-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | Итого по министерству социальной политики | 76 303,17 | 27 184,42 | 121 936,43 | 76 303,17 | - | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 76 303,17 | 28 937,6 | 165 848,43 | 76 303,17 | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | | |-------------------------------------------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | - | 173,0 | - | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 1 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам государственной программы "Развитие системы социальной поддержки населения" (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 384-п) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование государственной программы, | Наименование ГРБС | Код бюджетной | Расходы (тыс. руб.), годы | | (государственная | подпрограммы государственной программы | | классификации | | | программа, | | |------------------------+-----------------------------------------------------------| | подпрограмма) | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной | первый год | второй год | итого | | | | | | | | | финансовый | планового | планового | на период | | | | | | | | | год | периода | периода | | | | | | | | | |--------------+--------------+--------------| | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | |------------------+-------------------------------------------+---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Государственная | "Развитие системы социальной поддержки | всего, расходные обязательства по | X | X | X | X | 21 813 068,0 | 23 704 473,6 | 23 832 957,8 | 69 350 499,4 | | программа | населения" | государственной программе | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 21 717 631,7 | 23 582 467,6 | 23 684 162,7 | 68 984 262,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство строительства и | 130 | X | X | X | 36 877,5 | 90 287,6 | 122 000,0 | 249 165,1 | | | | архитектуры Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство образования и науки | 075 | X | X | X | 20 595,2 | 5 600,0 | 5 605,0 | 31 800,2 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | X | X | X | 467,0 | 233,5 | 4 033,5 | 4 734,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство культуры Красноярского | 057 | X | X | X | 13 631,8 | 11 634,8 | 610,0 | 25 876,6 | | | | края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство спорта и молодежной | 164 | X | X | X | 2 000,0 | 3 500,0 | 5 951,6 | 11 451,6 | | | | политики Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство транспорта | 711 | X | X | X | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | агентство труда и занятости населения | 369 | X | X | X | 1 864,8 | 750,1 | 595,0 | 3 209,9 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+-------------------------------------------+---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Повышение качества жизни отдельных | всего, расходные | X | X | X | X | 2 404 703,0 | 2 346 296,3 | 2 349 985,8 | 7 100 985,1 | | | категорий граждан, степени их социальной | обязательства по подпрограмме | | | | | | | | | | | защищенности" на 2014-2016 годы |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 2 404 703,0 | 2 346 296,3 | 2 349 985,8 | 7 100 985,1 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+-------------------------------------------+---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Социальная поддержка семей, имеющих | всего, расходныеобязательства по | X | X | X | X | 2 855 046,1 | 3 074 075,0 | 3 148 391,8 | 9 077 512,9 | | | детей" на 2014-2016 годы | подпрограмме | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 2 855 046,1 | 3 074 075,0 | 3 148 391,8 | 9 077 512,9 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+-------------------------------------------+---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Доступная среда" на 2014-2016 годы | всего, расходные | X | X | X | X | 109 862,9 | 74 381,5 | 74 381,5 | 258 625,9 | | | | обязательства по подпрограмме | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 51 899,3 | 42 663,1 | 47 586,4 | 142 148,8 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство образования и науки | 075 | X | X | X | 20 000,0 | 5 600,0 | 5 605,0 | 31 205,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство здравоохранения | 710 | X | X | X | 467,0 | 233,5 | 4 033,5 | 4 734,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство культуры Красноярского | 057 | X | X | X | 13 631,8 | 11 634,8 | 610,0 | 25 876,6 | | | | края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство спорта и молодежной | 164 | X | X | X | 2 000,0 | 3 500,0 | 5 951,6 | 11 451,6 | | | | политики Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство транспорта | 711 | X | X | X | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | агентство труда и занятости населения | 369 | X | X | X | 1 864,8 | 750,1 | 595,0 | 3 209,9 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+-------------------------------------------+---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Обеспечение социальной поддержки граждан | всего, расходные | X | X | X | X | 8 628 127,7 | 9 976 915,5 | 9 995 681,0 | 28 600 724,2 | | | на оплату жилого помещения и коммунальных | обязательства по подпрограмме | | | | | | | | | | | услуг" на 2014-2016 годы |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 8 628 127,7 | 9 976 915,5 | 9 995 681,0 | 28 600 724,2 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+-------------------------------------------+---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Повышение социальной защищенности и | всего, расходные | X | X | X | X | 435 046,1 | 467 277,3 | 467 277,3 | 1 369 600,7 | | | уровня жизни жителей края, проживающих в | обязательства по подпрограмме | | | | | | | | | | | территориях с особым статусом" на |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | 2014-2016 годы | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 435 046,1 | 467 277,3 | 467 277,3 | 1 369 600,7 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+-------------------------------------------+---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Повышение качества и доступности | всего, расходные | X | X | X | X | 6 031 594,4 | 6 371 382,5 | 6 403 094,9 | 18 806 071,8 | | | социальных услуг населению" на 2014-2016 | обязательства по подпрограмме | | | | | | | | | | | годы |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство образования и науки | 075 | | | | 595,2 | 0,0 | 0,0 | 595,2 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 5 994 121,7 | 6 281 094,9 | 6 281 094,9 | 18 556 311,5 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+-------------------------------------------+---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство строительства и | 130 | X | X | X | 36 877,5 | 90 287,6 | 122 000,0 | 249 165,1 | | | | архитектуры Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+-------------------------------------------+---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Обеспечение реализации государственной | всего, расходные | X | X | X | X | 1 348 687,8 | 1 394 145,5 | 1 394 145,5 | 4 136 978,8 | | | программы и прочие мероприятия" на | обязательства по подпрограмме | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | министерство социальной политики | 148 | X | X | X | 1 348 687,8 | 1 394 145,5 | 1 394 145,5 | 4 136 978,8 | | | | Красноярского края | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы "Развитие системы социальной поддержки населения" с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 384-п) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование государственной | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | программы, подпрограммы | |-----------------------------------------------------------| | | государственной программы | | очередной | первый год | второй год | итого | | | | | финансовый | планового | планового | на период | | | | | год | периода | периода | | | | | |--------------+--------------+--------------| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | |-----------------+--------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Государственная | "Развитие системы социальной | всего | 21 813 068,0 | 23 704 473,6 | 23 832 957,8 | 69 350 499,4 | | программа | поддержки населения" |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | 4 041 172,1 | 3 853 546,4 | 3 950 273,9 | 11 844 992,4 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | средства Пенсионного фонда | 10 332,7 | 0,0 | 0,0 | 10 332,7 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 17 107 865,3 | 19 088 369,7 | 19 120 126,4 | 55 316 361,4 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | 653 697,9 | 762 557,5 | 762 557,5 | 2 178 812,9 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------+--------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Повышение качества жизни отдельных | всего | 2 404 703,0 | 2 346 296,3 | 2 349 985,8 | 7 100 985,1 | | | категорий граждан, степени их |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | социальной защищенности" на 2014- | в том числе: | | | | | | | 2016 годы | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | 336 720,6 | 140 558,0 | 144 247,5 | 621 526,1 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | средства Пенсионного фонда | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 2 067 982,4 | 2 205 738,3 | 2 205 738,3 | 6 479 459,0 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+--------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Социальная поддержка семей, | всего | 2 855 046,1 | 3 074 075,0 | 3 148 391,8 | 9 077 512,9 | | | имеющих детей" на 2014-2016 годы |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | 1 683 410,7 | 1 663 083,5 | 1 737 356,0 | 5 083 850,2 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | средства Пенсионного фонда | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 1 171 635,4 | 1 410 991,5 | 1 411 035,8 | 3 993 662,7 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+--------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Доступная среда" на 2014-2016 годы | всего | 109 862,9 | 74 381,5 | 74 381,5 | 258 625,9 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | 43 310,0 | 0,0 | 0,0 | 43 310,0 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | средства Пенсионного фонда | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 66 552,9 | 74 381,5 | 74 381,5 | 215 315,9 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+--------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Обеспечение социальной поддержки | всего | 8 628 127,7 | 9 976 915,5 | 9 995 681,0 | 28 600 724,2 | | | граждан на оплату жилого помещения и |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | коммунальных услуг" на 2014-2016 | в том числе: | | | | | | | годы | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | 1 971 854,9 | 2 048 882,7 | 2 067 648,2 | 6 088 385,8 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | средства Пенсионного фонда | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 6 656 272,8 | 7 928 032,8 | 7 928 032,8 | 22 512 338,4 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+--------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Повышение социальной защищенности | всего | 435 046,1 | 467 277,3 | 467 277,3 | 1 369 600,7 | | | и уровня жизни жителей, проживающих |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в территориях с особым статусом" на | в том числе: | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | средства Пенсионного фонда | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 435 046,1 | 467 277,3 | 467 277,3 | 1 369 600,7 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+--------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Повышение качества и доступности | всего | 6 031 594,4 | 6 371 382,5 | 6 403 094,9 | 18 806 071,8 | | | социальных услуг населению" на 2014- |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | 2016 годы | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | 5 875,9 | 1 022,2 | 1 022,2 | 7 920,3 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | средства Пенсионного фонда | 10 332,7 | | | 10 332,7 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 5 361 687,9 | 5 607 802,8 | 5 639 515,2 | 16 609 005,9 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | 653 697,9 | 762 557,5 | 762 557,5 | 2 178 812,9 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+--------------------------------------+------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Подпрограмма | "Обеспечение реализации | всего | 1 348 687,8 | 1 394 145,5 | 1 394 145,5 | 4 136 978,8 | | | государственной программы и прочие |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | мероприятия" на 2014-2016 годы | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | средства Пенсионного фонда | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | краевой бюджет | 1 348 687,8 | 1 394 145,5 | 1 394 145,5 | 4 136 978,8 | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | юридические лица | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" Прогноз сводных показателей государственных заданий (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 384-п) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), | | | | тыс. руб. | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | год планового | финансовый год | финансовый | финансовый год | планового | год планового | | | год | год | год | периода | периода | | год | (первонач. ред.) | периода | периода | | |------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме социального обслуживания в стационарном учреждении социального обслуживания | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество койко-мест | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 6157 | 6237 | 6235 | 6235 | 6235 | 971 344,7 | 1 016 123,5 | 1 247 235,0 | 1 307 760,4 | 1 307 760,4 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 6157 | 6237 | 6235 | 6235 | 6235 | 971 344,7 | 1 016 123,5 | 1 247 235,0 | 1 307 760,4 | 1 307 760,4 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания с предоставлением временного проживания | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество койко-мест | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 167 | 174 | 153 | 153 | 153 | 20 057,5 | 22 228,5 | 27 688,5 | 28 766,3 | 28 766,3 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 167 | 174 | 153 | 153 | 153 | 20 057,5 | 22 228,5 | 27 688,5 | 28 766,3 | 28 766,3 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного, ночного пребывания, социальных гостиницах учреждений социального обслуживания | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | количество койко-мест | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4 581,1 | 4 712,7 | 6 015,4 | 6 138,8 | 6 138,8 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4 581,1 | 4 712,7 | 6 015,4 | 6 138,8 | 6 138,8 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 1995 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 10 225,8 | 10 973,0 | 13 209,1 | 13 900,1 | 13 900,1 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 1995 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 10 225,8 | 10 973,0 | 13 209,1 | 13 900,1 | 13 900,1 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме социального обслуживания на дому | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 277 | 270 | 270 | 270 | 270 | 14 437,2 | 20 203,6 | 32 187,7 | 33 995,8 | 33 995,8 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 277 | 270 | 270 | 270 | 270 | 14 437,2 | 20 203,6 | 32 187,7 | 33 995,8 | 33 995,8 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме срочного социального обслуживания | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 5375 | 4900 | 5274 | 5774 | 5774 | 13 778,9 | 18 469,9 | 22 311,7 | 23 432,0 | 23 432,0 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 5375 | 4900 | 5274 | 5774 | 5774 | 13 778,9 | 18 469,9 | 22 311,7 | 23 432,0 | 23 432,0 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме социально-консультативной помощи | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 27560 | 27560 | 47752 | 58152 | 59492 | 23 541,0 | 35 383,9 | 38 361,2 | 50 571,6 | 51 524,9 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 27560 | 27560 | 47752 | 58152 | 59492 | 23 541,0 | 35 383,9 | 38 361,2 | 50 571,6 | 51 524,9 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой | | | возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в | | | форме социально-реабилитационных услуг | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 3590 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 12 816,0 | 14 560,1 | 15 884,8 | 16 410,0 | 16 410,0 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 3590 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 12 816,0 | 14 560,1 | 15 884,8 | 16 410,0 | 16 410,0 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 3976 | 4408 | 4444 | 4444 | 4444 | 82 258,8 | 103 617,0 | 117 664,1 | 124 984,5 | 124 984,5 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 3976 | 4408 | 4444 | 4444 | 4444 | 82 258,8 | 103 617,0 | 117 664,1 | 124 984,5 | 124 984,5 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания | | | (содержания) | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество койко-мест | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 596 | 1068 | 454 | 454 | 454 | 443 375,0 | 424 817,7 | 434 189,3 | 460 945,1 | 460 945,1 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 596 | 1068 | 454 | 454 | 454 | 443 375,0 | 424 817,7 | 434 189,3 | 460 945,1 | 460 945,1 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного | | | социального обслуживания | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 72725 | 71007 | 61003 | 61003 | 61003 | 205 798,7 | 209 222,5 | 196 185,8 | 211 348,7 | 211 348,7 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 72725 | 71007 | 61003 | 61003 | 61003 | 205 798,7 | 209 222,5 | 196 185,8 | 211 348,7 | 211 348,7 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание детей-инвалидов в форме социально-реабилитационных услуг | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 209 | 201 | 201 | 201 | 201 | 1 141,7 | 4 254,3 | 3 766,8 | 3 838,0 | 3 838,0 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 209 | 201 | 201 | 201 | 201 | 1 141,7 | 4 254,3 | 3 766,8 | 3 838,0 | 3 838,0 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения оздоровительных и | | | профилактических мероприятий | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 8687 | 9183 | 8554 | 8554 | 8554 | 323 143,8 | 264 961,3 | 329 262,4 | 343 441,0 | 343 441,0 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 8687 | 9183 | 8554 | 8554 | 8554 | 323 143,8 | 264 961,3 | 329 262,4 | 343 441,0 | 343 441,0 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | социальное обслуживание, реабилитация и оздоровление детей в форме нестационарного обслуживания (дневное пребывание) | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | количество потребителей, чел. | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | Х | 516 | 516 | 516 | 516 | Х | 13 665,2 | 13 591,8 | 13 665,4 | 13 665,4 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | Х | 516 | 516 | 516 | 516 | Х | 13 665,2 | 13 591,8 | 13 665,4 | 13 665,4 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование работы и ее содержание: | приготовление горячего питания | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема работы: | количество человек | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | Х | Х | 49 | 49 | 49 | Х | Х | 2 957,2 | 3 058,9 | 3 058,9 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | Х | Х | 49 | 49 | 49 | Х | Х | 2 957,2 | 3 058,9 | 3 058,9 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование работы и ее содержание: | перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между | | | субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема работы: | количество человек | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | 19 | 22 | 24 | 22 | 22 | 495,8 | 1 085,3 | 5 236,8 | 5 985,0 | 5 985,0 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | 19 | 22 | 24 | 22 | 22 | Х | Х | 4 160,9 | 4 962,8 | 4 962,8 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------| | | | | |------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.4. Перевозка несовершеннолетних, | | 22 | 24 | 22 | 22 | 495,8 | 1 085,3 | 1 075,9 | 1 022,2 | 1 022,2 | | самовольно ушедших из семей, детских домов, школ- | | | | | | | | | | | | интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных | | | | | | | | | | | | детских учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование работы и ее содержание: | оказание методической и практической помощи | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема работы: | количество мероприятий | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | Х | Х | 74 | 74 | 74 | Х | Х | 7 231,5 | 8 519,0 | 8 519,0 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | Х | Х | 74 | 74 | 74 | Х | Х | 7 231,5 | 8 519,0 | 8 519,0 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование работы и ее содержание: | обеспечение публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема работы: | количество человек | | | | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Повышение качества и доступности | Х | Х | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | Х | Х | 30 636,0 | 27 552,0 | 27 552,0 | | социальных услуг населению" на 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------------+---------------+--------------------+----------------+------------------| | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание | Х | Х | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | Х | Х | 30 636,0 | 27 552,0 | 27 552,0 | | услуг) подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 4 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" на 2014-2016 годы Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" на 2014-2016 годы (В редакции Постановлений Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 83-п; от 18.03.2014 г. N 88-п; от 27.08.2014 г. N 384-п) 1. Паспорт подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование подпрограммы | "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной | | | защищенности" на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма) | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 83-п) |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование государственной программы, в | "Развитие системы социальной поддержки населения" на 2014-2016 годы | | рамках которой реализуется подпрограмма | | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Орган исполнительной власти Красноярского | министерство социальной политики Красноярского края (далее - министерство) | | края и главный распорядитель бюджетных | | | средств, реализующий подпрограмму (далее - | | | исполнитель подпрограммы) | | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Цель подпрограммы | выполнение обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных | | | категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни отдельных | | | категорий граждан, степени их социальной защищенности | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным | | | категориям граждан; | | | 2. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой | | | Отечественной войны, пожилых граждан | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Целевые индикаторы | доля расходов на предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении в | | | общем объеме расходов на финансирование мер социальной поддержки (без учета | | | субвенции на исполнение делегированных полномочий) - 97,3%; | | | доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, | | | имеющих право на меры социальной поддержки, - 78,6% | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Сроки реализации | 2014-2016 годы | | подпрограммы | | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Объемы и источники | из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - | | финансирования подпрограммы | 7 100 985,1 тыс. руб., | | на период действия | в том числе: | | подпрограммы с указанием на | в 2014 году - 2 404 703,0 тыс. руб.; | | источники финансирования | в 2015 году - 2 346 296,3 тыс. руб.; | | по годам реализации | в 2016 году - 2 349 985,8 тыс. руб.; | | подпрограммы | из них: | | | из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 621 526,1 | | | тыс. руб., в том числе: | | | в 2014 году - 336 720,6 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 140 558,0 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 144 247,5 тыс. руб.; | | | из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 6 479 459,0 тыс. | | | руб., в том числе: | | | в 2014 году - 2 067 982,4 тыс. руб.; | | | в 2015 году - 2 205 738,3 тыс. руб.; | | | в 2016 году - 2 205 738,3 тыс. руб. | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 384-п) |--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Система организации контроля за | контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет министерство; | | исполнением подпрограммы | внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета | | | на реализацию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством | | | осуществляет Счетная палата Красноярского края; | | | контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы | | | осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок | | | Красноярского края | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 83-п) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Основные разделы подпрограммы 2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, является одной из функций государства, направленной на обеспечение их социальной защищенности в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, когда гражданин не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума с учетом территориальных особенностей Красноярского края. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и Красноярского края, предоставляются: в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, социальные доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты и др.; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|