Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
где:
E
– эффективность реализации подпрограммы (процентов);
n
– количество целевых индикаторов подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы
основывается на эффективности решения поставленных задач.
Перечень мероприятий
подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий
подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить
полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на краевом и
муниципальном уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг
результатов реализации подпрограммы.
2.7. (Утратил силу - Постановление
Правительства Красноярского края от
23.12.2014 № 630-п)
Приложение
№ 1
к
подпрограмме "Повышение
качества
и доступности
социальных
услуг населению"
Целевые индикаторы подпрограммы
"Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
|
№
п/п
|
Цели,
задачи, показатели
|
Единица
измерения
|
Источник
информации
|
Предыдущий
отчетный период (2012 год)
|
Отчетный
финансовый год (2013 год)
|
Текущий
финансовый год (2014 год)
|
Очередной
финансовый год (2015 год)
|
Первый
год планового периода (2016 год)
|
Второй
год планового периода (2017 год)
|
|
Цель.
Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
|
|
1
|
Удельный
вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего
числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания
населения
|
%
|
ведомственная
отчётность
|
83,3
|
83,3
|
84,4
|
84,4
|
84,4
|
84,4
|
|
2
|
Удельный
вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в
аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий данных
учреждений
|
%
|
Росстат,
форма № 3–собес (сводная), форма № 4–собес (сводная)
|
5,1
|
3,1
|
3,1
|
3,2
|
3,2
|
3,3
|
|
3
|
Удельный
вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги
в учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу
детей-инвалидов, проживающих в крае
|
%
|
отчет
по форме № 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания
семьи и детей" (Минздравсоцразвития России),
социальный паспорт (сведения о категориях семей)
|
64,3
|
64,3
|
64,5
|
64,7
|
64,9
|
64,9
|
|
4
|
Удельный
вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших
услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей
численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),
получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
|
%
|
Росстат,
форма № 3–собес (сводная), форма № 6–собес
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,5
|
2,0
|
4,0
|
|
5
|
Уровень
удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг
|
%
|
социологический
опрос, проводимый министерством с участием Общественного совета
|
95,4
|
97,8
|
98,4
|
не
менее 90
|
не
менее 90
|
не
менее 90
|
Приложение № 2
к подпрограмме
"Повышение
качества и доступности
социальных услуг
населению"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных
услуг населению"
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от
25.08.2015 № 457-п)
|
Наименование программы, подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
текущий финансовый год (справоч
но) - 2014
|
очередной финансовый год - 2015
|
первый год планового периода -2016
|
второй год планового периода - 2017
|
итого на период
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цели подпрограммы: повышение уровня,
качества и безопасности социального обслуживания населения; создание условий
для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
148
|
148
|
|
|
|
6 025 494,8
|
7 663 900,9
|
7 528 200,5
|
7 546 450,5
|
28 764 046,7
|
уровень удовлетворенности жителей края
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне не
менее 90 %
|
|
Задача 1.
Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному
обслуживанию
|
148
|
148
|
|
|
|
5 979 996,8
|
6 348 369,8
|
6 192 935,5
|
6 227 885,5
|
24 749 187,6
|
|
|
1.1. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
|
148
|
148
|
1002
|
0360061
|
111, 112, 244, 852, 621, 622, 465, 611, 612,
831
|
2 719 570,5
|
2 864 469,3
|
2 753 257,7
|
2 753 257,7
|
11 090 555,2
|
предоставление 112 гражданам услуг (работ) в
стационарных казенных учреждениях социального обслуживания (28 койко-мест).
Обеспечение и (или) повышение уровня удовлетворенности качеством
предоставления услуг учреждений социального обслуживания населения 803 212
граждан ежегодно.
Обеспечение и (или) повышение уровня
удовлетворенности качеством предоставления услуг автономных учреждений
социального обслуживания населения 15 842 граждан ежегодно. Качественное
предоставление социальных услуг (406 койко-мест).
Проведение ремонтов зданий и сооружений в
течение 2015-2016 годов в 3 краевых государственных автономных учреждениях
социального обслуживания.
Строительство в 2014 году в 2 краевых
государственных автономных учреждениях социального обслуживания спальных
корпусов.
Предоставление 5826 гражданам услуг в
стационарных учреждениях социального обслуживания. Предоставление 2057
гражданам услуг в полустационарных учреждениях социального обслуживания (435
койко-мест). Обеспечение и (или) повышение уровня удовлетворенности качеством
предоставления услуг бюджетных учреждений социального обслуживания населения
123 563 гражданам ежегодно.
Приобретение и (или) устройство основных
средств в 2015-2016 годах в 8 бюджетных учреждениях, проведение в течение
2015-2017 годов капитального ремонта в 6 бюджетных учреждениях социального
обслуживания
(в т.ч. по учреждениям, участвующим в софинансировании социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы в 2015 году:
КГБУ СО "Минусинский дом-интернат
для граждан пожилого возраста и инвалидов" - 10 000 тыс. руб.;
КГБУ СО "Пансионат для граждан
пожилого возраста и инвалидов "Ветеран" - 15 000 тыс. руб.;
КГБУ СО "Пансионат для граждан
пожилого возраста и инвалидов "Солнечный" - 12 300,7 тыс. руб.).
Обеспечение компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в 9 бюджетных учреждениях ежегодно
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
653 697,9
|
679 132,0
|
716 062,0
|
751 012,0
|
2 799 903,9
|
качественное предоставление социальных услуг
(6695 койко-мест)
|
|
1.2. Расходы на капитальный ремонт здания
управления социальной защиты населения, находящегося в краевой собственности
|
148
|
148
|
1006
|
0362676
|
243
|
|
3 425,5
|
|
|
3 425,5
|
проведение капитального ремонта здания
управления социальной защиты населения администрации г. Шарыпово
|
|
1.3. Софинансирование
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
|
148
|
148
|
1002
|
0365209
|
612
|
10 332,7
|
|
|
|
10 332,7
|
проведение в КГБУ СО "Минусинский
дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" капитального
ремонта спального корпуса на 100 мест в 2014 году за счет средств Пенсионного
фонда Российской Федерации
|
|
|
7 479,5
|
|
|
7 479,5
|
проведение в КГБУ СО "Пансионат для
граждан пожилого возраста и инвалидов "Ветеран" капитального
ремонта здания в 2015 году за счет средств Пенсионного фонда Российской
Федерации
|
|
1.4. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений от
приносящей доход деятельности
|
148
|
148
|
1002
|
0360811
|
112, 244
|
80,9
|
|
|
|
80,9
|
обеспечение расходов в 2014 году на
неоплаченные обязательства КГКУ СО "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Енисейский" по работам, выполненным в 2013
году. Обучение специалиста технологии работы с "Лекотекой".
Издание методических материалов
|
|
1.5. Предоставление услуг по социальному
обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в
соответствии с Законом края от 10
декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании
населения")
|
148
|
148
|
1002
|
0360151
|
530
|
2 578 666,7
|
2 714 025,3
|
2 714 025,3
|
2 714 025,3
|
10 720 742,6
|
750435 человек ежегодно
|
|
1.6. Предоставление, доставка и пересылка
ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью (в
соответствии с Законом края от 8
июля 2010 года № 10-4866 "Об организации приемных семей для
граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае")
|
148
|
148
|
1003
|
0360241
|
530,
244, 321
|
8845,8
|
8 772,0
|
8 772,0
|
8 772,0
|
35 161,8
|
63 приемных семьи (ежегодно)
|
|
1.7. Перевозка несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений
|
148
|
148
|
1004
|
0365941
|
611
|
1 075,9
|
736,6
|
818,5
|
818,5
|
3 449,5
|
22 человека ежегодно
|
|
1.8. Мероприятия по обеспечению временного
социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах
временного размещения
|
148
|
148
|
1002
|
0365224
|
621, 611, 540
|
6 747,2
|
68 847,2
|
|
|
75 594,4
|
размещение 2448 человек в 2014-2015 годах, в
т.ч. финансовое обеспечение (возмещение расходов)
мероприятий, проведенных в 2014 году
|
|
075
|
075
|
0707
|
0365224
|
621, 611, 622
|
979,2
|
1 482,4
|
|
|
2 461,6
|
|
Задача 2. Развитие
сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания
социальных услуг
|
148
|
148
|
|
|
|
8 620,5
|
8 970,5
|
8 620,5
|
8 620,5
|
34 832,0
|
|
|
2.1. Субсидия Красноярской краевой
общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" в целях
возмещения затрат на оказание консультационно-правовой помощи по вопросам
предоставления мер социальной поддержки и по обновлению и пополнению
межведомственного социального регистра лиц, подвергшихся воздействию
радиационных катастроф, аварий и испытаний, и членов их семей, проживающих в
Красноярском крае
|
148
|
148
|
1006
|
0362672
|
630
|
720,7
|
720,7
|
720,7
|
720,7
|
2 882,8
|
3016 человек ежегодно
|
|
2.2. Субсидия Красноярской краевой
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов в целях возмещения затрат в связи с
оказанием консультационных услуг ветеранам (пенсионерам) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов и проведением массовых
общественных мероприятий для указанных категорий граждан
|
148
|
148
|
1006
|
0362673
|
630
|
2 945,4
|
2 945,4
|
2 945,4
|
2 945,4
|
11 781,6
|
636 человек ежегодно
|
|
2.3. Субсидия общественным организациям
ветеранов на проведение социально значимых мероприятий
|
148
|
148
|
1003
|
0362697
|
630
|
2 230,0
|
2 230,0
|
2 230,0
|
2 230,0
|
8 920,0
|
160 мероприятий
|
|
2.4. Субсидия общественным организациям на
возмещение затрат, связанных с проведением лекций
|
148
|
148
|
1003
|
0362698
|
630
|
350,0
|
700,0
|
350,0
|
350,0
|
1 750,0
|
2700 часов
|
|
2.5. Субсидия Красноярскому региональному
отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское
общество глухих" на оплату услуг сурдопереводчиков
(в соответствии с Законом края от 10
декабря 2004 года № 12-2707"О социальной поддержке
инвалидов")
|
148
|
148
|
1003
|
0360282
|
630
|
2 374,4
|
2 374,4
|
2 374,4
|
2 374,4
|
9 497,6
|
1221 человек ежегодно
|
|
Задача 3. Укрепление
материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания
населения
|
130
|
130
|
|
|
|
36 877,5
|
5 517,0
|
16 700,0
|
0,0
|
59 094,5
|
|
|
3.1. Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых
за счет средств краевого бюджета
|
130
|
130
|
1002
|
0368010
|
414
|
36 877,5
|
5 517,0
|
16 700,0
|
|
59 094,5
|
строительство 4 хозяйственных объектов
краевых государственных учреждений социального обслуживания (трех спальных
корпусов и столовой)
|
|
Задача 4. Обеспечение
реализации государственной социальной политики на всей территории края,
совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
|
148
|
148
|
|
|
|
0,0
|
1 301 043,6
|
1 309 944,5
|
1 309 944,5
|
3 920 932,6
|
|
|
4.1. Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти
|
148
|
148
|
1006
|
0360021
|
121, 122, 243, 244, 852, 853, 360, 831
|
|
100 625,4
|
100 866,4
|
100 866,4
|
302 358,2
|
обеспечение уровня удовлетворенности жителей
края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
социальной поддержки населения - не менее 90 % ежегодно; обеспечение расходов
на неоплаченные, но выполненные обязательства в 2014 году по капитальному
ремонту учреждений
|
|
4.2. Осуществление государственных
полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной
защиты населения (в соответствии с Законом края от 20
декабря 2005 года № 17-4294 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями
по организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального
обслуживания населения")
|
148
|
148
|
1006
|
0367513
|
530
|
|
1 189 376,6
|
1 198 036,5
|
1 198 036,5
|
3 585 449,6
|
исполнение расходных обязательств по
социальной поддержке 1082,8 тыс. граждан
|
|
4.3. Приобретение компьютерной техники и
оргтехники для органов социальной защиты населения
|
148
|
148
|
1006
|
0367613
|
244
|
|
421,6
|
421,6
|
421,6
|
1 264,8
|
замена компьютерной и оргтехники в 2015-2017
годах: приобретение не менее 30 компьютеров
|
|
4.4. Реализация проекта создания системы
защиты персональных данных, обрабатываемых в органах социальной защиты
населения
|
148
|
148
|
1006
|
0367615
|
244
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
4.5. Расходы на приобретение права на
использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble
|
148
|
148
|
1006
|
0367614
|
244
|
|
10 620,0
|
10 620,0
|
10 620,0
|
31 860,0
|
приобретение права на использование
программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble на 2026 рабочих мест
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство социальной политики
Красноярского края
|
148
|
|
|
|
|
5 987 638,1
|
7 656 901,5
|
7 511 500,5
|
7 546 450,5
|
28 702 490,6
|
|
|
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
|
130
|
|
|
|
|
36 877,5
|
5 517,0
|
16 700,0
|
0,0
|
59 094,5
|
|
|
Министерство образования Красноярского края
|
075
|
|
|
|
|
979,2
|
1 482,4
|
0,0
|
0,0
|
2 461,6
|
|
Читайте также
|