Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п

Документ имеет не последнюю редакцию.

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания на дому;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме срочного социального обслуживания;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социально-консультативной помощи;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социально-реабилитационных услуг;

социальное обслуживание в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий;

социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания (содержания);

социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания;

социальное обслуживание детей-инвалидов в форме социально-реабилитационных услуг;

социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий;

социальное обслуживание, реабилитация и оздоровление детей в форме нестационарного обслуживания (дневное пребывание);

приготовление горячего питания;

оказание методической и практической помощи;

перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств;

обеспечение публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) услуг (работ) краевыми государственными учреждениями по государственной программе приведен в приложении № 3 к настоящей государственной программе.

 

 

 


Приложение № 1

к паспорту государственной

программы Красноярского края

"Развитие системы социальной

поддержки населения"

 

 

Целевые показатели и показатели результативности государственной программы "Развитие системы социальной поддержки населения"

 

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.12.2015 № 665-п)

 

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

Предыдущий отчетный период - 2012

Отчетный финансовый год - 2013

Текущий финансовый год - 2014

Очередной финансовый год - 2015

Первый год планового периода -2016

Второй год планового периода -2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи

Целевой показатель 1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности получателей мер социальной поддержки

 %

X

информационный банк данных "Адресная социальная помощь"

40,8

35,3

37,1

36,3

36,3

36,3

Задача 1. Исполнение принятых публичных нормативных обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан

1.1

Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"

1.1.1

Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в общей численности получателей мер социальной поддержки

 %

0,07

отчет о расходовании субвенций и субсидий, выделяемых из фонда компенсации по законодательству РФ и Красноярского края, отчетные данные программы АСУ БП

53,6

54,3

54,6

54,7

54,7

54,7

1.2

Подпрограмма "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей Красноярского края, проживающих в территориях с особым статусом"

1.2.1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории

 %

0,05

автоматизированная информационная система "Адресная социальная помощь" (социальный паспорт)

30,7

30,7

30,6

22,0

21,9

21,8

1.2.2

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Эвенкийского муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории

 %

0,05

автоматизированная информационная система "Адресная социальная помощь" (социальный паспорт)

33,2

33,2

33,5

32,2

32,1

32,0

Задача 2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

2

Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей"

2.1

Доля семей с детьми, получающих различные меры социальной поддержки (с учетом адресности и нуждаемости), от общего количества семей с детьми в крае

 %

0,07

информационный банк данных "Адресная социальная помощь"

54,1

52,6

39,7

46,3

46,3

46,3

Задача 3. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни

3

Подпрограмма "Доступная среда"

3.1

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Красноярском крае

 %

0,07

результаты социологического исследования, проведенного в ходе реализации долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 20112013 годы

37,5

38,2

42,0

55,0

55,0

55,0

3.2

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

 %

0,04

реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Красноярского края

0

0,0

85,0

90,0

95,0

95,0

3.3

Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, нанесенных на карту доступности Красноярского края, по результатам их паспортизации среди общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры

 %

0,06

сайт "Карта доступности объектов и услуг Красноярского края" и на информационно-справочном портале РИАС

0

5,2

50,0

70,0

95,0

95,0

3.4

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Красноярском крае

 %

0,05

ведомственная отчетность

0

0,0

25,0

43,0

43,0

43,0

3.5

Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования

 %

0,05

ведомственная отчетность

2,1

3,1

9,4

11,5

11,5

11,5

3.6

Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Красноярском крае

 %

0,05

ведомственная отчетность

13,3

13,5

13,7

13,8

13,9

14,0

3.7

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории

 %

0,04

ведомственная отчетность

13,4

13,9

14,5

15,1

15,5

15,5

3.8

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Красноярском крае

 %

0,04

результаты мониторинга

27,3

28,0

30,0

50,0

50,0

50,0

3.9

Доля семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным сопровождением, в общей численности семей, имеющих детей-инвалидов, в Красноярском крае

 %

0,04

ведомственная отчетность

29,3

30,0

50,0

70,0

70,0

80,0

3.10

Количество краевых общественных организаций, принимающих участие в предоставлении реабилитационных услуг инвалидам в рамках социального партнерства, от общего количества общественных организаций, непосредственно занимающихся вопросами инвалидов

ед.

0,04

ведомственная отчетность

2

4

4

4

4

4

Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Целевой показатель 2

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением

 %

X

ведомственная отчетность

99,6

99,7

99,8

99,7

99,8

99,9

Задача 4. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Привлечение более широкого круга социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг

4

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"

4.1

Удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания населения

 %

0,06

ведомственная отчетность

83,3

83,3

84,4

84,8

84,8

84,8

4.2

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий данных учреждений

 %

0,06

Росстат, форма № 3-собес (сводная), форма № 4-собес (сводная)

5,1

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

4.3

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае

 %

0,05

отчет по форме № 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей" (Минздравсоцразвития России), социальный паспорт (сведения о категориях семей)

64,3

64,3

64,5

64,7

64,7

64,9

4.4

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

 %

0,05

Росстат, форма № 3-собес (сводная), форма № 6-собес

1,2

1,2

1,2

1,5

2,0

4,0

4.5

Уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

 %

0,06

социологический опрос, проводимый министерством с участием Общественного совета

95,4

97,8

98,4

не менее 90

не менее 90

не менее 90

 

 

 

Приложение № 2

к паспорту государственной

программы Красноярского края

"Развитие системы социальной

поддержки населения"

 

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период

 

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.12.2015 № 665-п)

 

№ п/п

Цель, целевые показатели

Единица измерения

Предыдущий отчетный период

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

первый год планового периода

второй год планового периода

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

 

Цель 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи

1.1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности получателей мер социальной поддержки

%

40,8

35,3

37,1

36,3

36,3

36,3

36,3

36,3

36,3

36,3

36,3

36,3

36,3

36,3

 

Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию

2.1

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением

%

99,6

99,7

99,8

99,7

99,8

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.12.2015 № 665-п)

 

 

 

Приложение № 3

к паспорту государственной

программы Красноярского

края "Развитие системы

социальной поддержки населения"

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

 

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.12.2015 № 665-п)

 

№ п/п

Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта

Вид ассигнований (инвестиций, субсидий)

Годы строительства (приобретения)

Остаток стоимости объекта в ценах контрактов<*>

Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению

отчетный финансовый год - 2013

текущий финансовый год - 2014

очередной финансовый год - 2015

первый год планового периода - 2016

второй год планового периода - 2017

следующие годы планового периода - 2018-2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование подпрограммы: "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"

Главный распорядитель бюджетных средств: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Наименование мероприятия: "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета"

Заказчик: краевое государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Красноярского края"

1

Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. Спальный корпус № 2 на 75 мест в п. Большая Мурта, Большемуртинский район

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2011-2013

-

19 968,90

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

-

19 968,90

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

2

Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. Спальный корпус № 3 на 75 мест
в п. Большая Мурта, Большемуртинский район. Изготовление ПСД - 2015 г., госэкспертиза - 2018
 г.

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2019-2020

135 894,00

-

-

5 517,00

130 377,00

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

135 894,00

-

5 517,00

130 377,00

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

3

Столовая на 100 посадочных мест Шарыповского психоневрологического дома-интерната в д. Гляден. Изготовление ПСД - 2016 г., госэкспертиза - 2018 г.

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2019-2020

93 707,80

-

-

-

3 500,00

-

90 207,80

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

93 707,80

3 500,00

90 207,80

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

 

Итого по заказчику

 

 

229 601,80

19 968,90

-

5 517,00

3 500,00

-

220 584,80

в том числе:

 

 

-

федеральный бюджет

 

 

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

 

 

229 601,80

19 968,90

-

5 517,00

3 500,00

-

220 584,80

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

 

-

-

-

-

-

-

-

Заказчик: министерство социальной политики Красноярского края

4

Банно-прачечный комплекс Енисейского дома-интерната специального типа в г. Лесосибирске

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2013-2014

-

13 124,50

35 531,80

-

-

-

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

13 124,50

35 531,80

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

5

Водоснабжение объектов Большемуртинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей с бурением скважины и водонапорной башней

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2018

19 363,03

2 520,00

756,70

-

-

19 363,03

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

краевой бюджет

 

 

19 363,03

2 520,00

756,70

19 363,03

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

6

Котельная с реконструкцией тепловых сетей для теплоснабжения жилых корпусов и вспомогательных зданий Шилинского психоневрологического интерната

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2018-2019

120 483,75

1 966,60

589,00

-

120 483,75

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

краевой бюджет

 

 

120 483,75

1 966,60

589,00

120 483,75

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

7

Спальный корпус на 150 мест Козульского психоневрологического интерната Красноярского края. Изготовление ПСД - 2016 г., госэкспертиза - 2018 г.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2019-2020

248 278,00

-

-

-

7 000,00

-

241 278,00

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

248 278,00

7 000,00

241 278,00

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

8

Спальный корпус на 75 мест № 4 Шилинского психоневрологического интерната Сухобузимского района Красноярского края. Изготовление ПСД - 2016 г., госэкспертиза - 2018 г.

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

2019-2020

180 403,00

-

-

-

6 200,00

-

174 203,00

в том числе:

 

 

-

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

180 403,00

6 200,00

174 203,00

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

 

Итого по заказчику

 

 

568 527,78

17 611,10

36 877,50

13 200,00

555 327,78

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

краевой бюджет

 

 

568 527,78

17 611,10

36 877,50

13 200,00

555 327,78

бюджеты муниципальных образований

 

 

внебюджетные источники

 

 

-

 

Итого по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

 

 

798 129,58

37 580,00

36 877,50

5 517,00

16 700,00

775 912,58

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

краевой бюджет

 

 

798 129,58

37 580,00

36 877,50

5 517,00

16 700,00

775 912,58

бюджеты муниципальных образований

 

 

внебюджетные источники

 

 

Главный распорядитель бюджетных средств: министерство социальной политики Красноярского края

Заказчик: КГБУ СО "Шилинский психоневрологический интернат"

9

Водоснабжение объектов Шилинского психоневрологического интерната с бурением скважины и водонапорной башней. Изготовление ПСД, проведение госэкспертизы - 2015 год

субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

год строительства: 2019

17 583,60

-

-

3 276,60

-

-

14 307,00

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

17 583,60

3 276,60

14 307,00

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

 

Итого по заказчику

 

 

17 583,60

-

-

3 276,60

-

-

14 307,00

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

 

 

17 583,60

-

-

3 276,60

-

-

14 307,00

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

 

-

-

-

-

-

-

-

Заказчик: КГАУ СО "Маганский психоневрологический интернат"

10

Маганский психоневрологический интернат. Спальный корпус на 75 мест

субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

 2013-2014

43 912,00

63 077,60

-

-

-

-

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

43 912,00

63 077,60

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

11

Водонапорная башня с сетями водоснабжения для краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания "Маганский психоневрологический интернат"

субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

год строитель-ства: 2015

12 733,20

-

-

12 733,20

-

-

-

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

12 733,20

12 733,20

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

 

Итого по заказчику

 

 

12 733,20

43 912,00

63 077,60

12 733,20

-

-

-

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

 

 

12 733,20

43 912,00

63 077,60

12 733,20

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

 

-

-

-

-

-

-

-

Заказчик: КГАУ "Комплексный центр социального обслуживания "Жарки"

12

Реконструкция трехэтажного нежилого здания (спальный корпус № 1) КГАУ "КЦСО "Жарки"

субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

2012-2014

121 936,43

4 574,90

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

краевой бюджет

 

 

121 936,43

4 574,90

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

внебюджетные источники

 

 

-

 

Итого по заказчику

 

 

121 936,43

4 574,90

-

-

-

-

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

 

 

121 936,43

4 574,90

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

Итого по министерству социальной политики Красноярского края

 

 

30 316,80

165 848,43

67 652,50

16 009,80

-

-

14 307,00

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

 

 

30 316,80

165 848,40

67 652,50

16 009,80

-

-

14 307,00

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

Итого по мероприятию

 

 

828 446,38

203 428,43

104 530,00

21 526,80

16 700,00

-

790 219,58

в том числе:

 

 

федеральный бюджет

 

 

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

 

 

828 446,4

203 428,4

104 530,0

21 526,8

16 700,0

-

790 219,6

бюджеты муниципальных образований

 

 

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

 

-

-

-

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также