Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 504-п

Документ имеет не последнюю редакцию.


 

 

 

Приложение

к подпрограмме "Инфраструктура

информационного общества

и электронного правительства"

 

Перечень мероприятий подпрограммы

 

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 17.02.2017 г. № 92-п)

 

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель - повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий

Задача 1. Развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации общества и государства

271 456,2

159 472,2

159 472,2

590 400,6

 

Мероприятие 1.1. Развитие электронного правительства Красноярского края

агентство информатизации и связи Красноярского края

712

0410

1310016330

240

119 184,6

47 450,8

47 450,8

214 086,2

 

1.1.1. Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к государственным информационным ресурсам

40 150,8

40 150,8

40 150,8

120 452,4

обеспечение работы 538 центров общественного доступа к государственным информационным ресурсам в населенных пунктах Красноярского края

1.1.2. Приобретение, установка, модернизация программного обеспечения и оборудования, необходимого для функционирования КГБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и его структурных подразделений (далее - МФЦ)

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

разработка и внедрение в автоматизированную информационную систему "Енисей - МФЦ":

механизмов оказания 20 государственных услуг;

10 электронных сервисов получения необходимых документов для оказания государственных и муниципальных услуг

1.1.3. Приобретение, разработка или модернизация программного обеспечения (баз данных) государственных информационных систем органов исполнительной власти Красноярского края (далее - ГИС края) в целях обеспечения межведомственного информационного взаимодействия и (или) автоматизации предоставления (исполнения) государственных услуг (функций) и (или) предоставления государственных услуг в электронной форме

 

 

 

 

35 239,2

1 300,0

1 300,0

37 839,2

в 2017 году - создание 3 ГИС края, модификация и развитие - 11 ГИС края.

Перевод в электронную форму государственных и муниципальных услуг:

в 2017 г. - 25 услуг;

в 2018 г. - 10 услуг;

в 2019 г. - 10 услуг

1.1.4. Модернизация и развитие официального сайта Красноярского края - единого краевого портала "Красноярский край"

2 800,0

0,0

0,0

2 800,0

создание единой платформы для официальных сайтов органов исполнительной власти Красноярского края

1.1.5. Популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

производство и размещение информации в СМИ и сети Интернет; изготовление, распространение (демонстрация) полиграфической продукции

1.1.6. Развитие инфраструктуры серверного, телекоммуникационного оборудования и оборудования хранения данных электронного правительства Красноярского края

34 994,6

5 000,0

5 000,0

44 994,6

увеличение вычислительных ресурсов серверного оборудования - не менее 140 вычислительных ядер. Приобретение программного обеспечения для организации среды виртуализации

Мероприятие 1.2. Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий

агентство информатизации и связи Красноярского края

712

0410

1310016340

240

128 635,6

112 021,4

112 021,4

352 678,4

 

1.2.1. Обеспечение получения отчетности в электронном виде государственными органами края от органов местного самоуправления края

500,0

0,0

0,0

500,0

модернизация, техническая поддержка работоспособности и интеграция с официальным порталом Красноярского края информационной системы "Реестр муниципальных служащих"

1.2.2. Подключение органов исполнительной власти Красноярского края и подведомственных им учреждений (далее - ОИВ края и учреждений) к системе электронного документооборота (далее - СЭД)

25 434,2

9 870,0

9 870,0

45 174,2

подключение рабочих мест к СЭД в 2017 г. - 1000

1.2.3. Развитие инфраструктуры пространственных данных

 

 

 

 

2 800,0

2 250,0

2 250,0

7 300,0

развитие государственной геоинформационной системы органов исполнительной власти Красноярского края "Енисей - ГИС" с целью создания на ее базе портала пространственных данных Красноярского края

1.2.4. Организация единой сети передачи данных (далее - ЕСПД) для ОИВ края и учреждений

 

 

 

 

99 901,4

99 901,4

99 901,4

299 704,2

количество точек доступа к ЕСПД:

в 2017 г. - 1410;

в 2018 г. - 1410;

в 2019 г. - 1410

Мероприятие 1.3. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

агентство информатизации и связи Красноярского края

712

0410

13100R0280

240

23 636,0

0,0

0,0

23 636,0

число граждан в Красноярском крае, которые должны быть зарегистрированы в Федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации" в период с 1 января по 31 декабря 2017 года, - 295,8 тыс. чел.

Задача 2. Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем

16 630,0

12 695,0

12 695,0

42 020,0

 

Мероприятие 2.1. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей передачи данных

агентство информатизации и связи Красноярского края

712

0410

1310016300

240

16 630,0

12 695,0

12 695,0

42 020,0

 

2.1.1. Обеспечение безопасного доступа к информационным системам

 

 

 

 

6 200,0

3 600,0

3 600,0

13 400,0

приобретение программного обеспечения антивирусной и межсетевой защиты для ОИВ края:

в 2017 г. - 3000 лицензий;

в 2018 г. - 3000 лицензий;

в 2019 г. - 3000 лицензий

2.1.2. Развитие защищенной сети передачи данных (далее - ЗСПД)

 

 

 

 

9 180,0

7 845,0

7 845,0

24 870,0

количество точек подключения к ЗСПД:

в 2017 г. - 100;

в 2018 г. - 170;

в 2019 г. - 240

2.1.3. Приведение ГИС края в соответствие с требованиями о защите информации

 

 

 

 

1 250,0

1 250,0

1 250,0

3 750,0

проведение аттестации ГИС края:

в 2017 г. - 2;

в 2018 г. - 2;

в 2019 г. - 2

Задача 3. Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры

34 103,0

34 032,2

34 032,20

102 167,4

 

Мероприятие 3.1. Сопровождение и эксплуатация государственных информационных систем Красноярского края

агентство информатизации и связи Красноярского края

712

0410

1310016350

240

34 103,0

34 032,2

34 032,20

102 167,4

бесперебойная работа информационных систем электронного правительства Красноярского края - 100 %

3.1.1. Модернизация, сопровождение и эксплуатация информационных систем электронного правительства Красноярского края

 

 

 

 

14 551,0

14 551,0

14 551,0

43 653,0

3.1.2. Обеспечение функционирования информационных и телекоммуникационных систем ОИВ края и учреждений

 

 

 

 

19 552,0

19 481,2

19 481,2

58 514,4

Задача 4. Формирование информационно-коммуникационной среды услуг для обеспечения всех процессов взаимодействия, составляющих мероприятия по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске

930 539,1

1 048 135,3

217 820,5

2 196 494,9

 

Мероприятие 4.1. Создание и обеспечение функционирования информационных систем и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, предназначенных для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (далее - Универсиада)

агентство информатизации и связи Красноярского края

712

0410

13100R5210

240

930 539,1

1 048 135,3

217 820,5

2 196 494,9

1) количество приобретенных персональных автоматизированных рабочих мест и коллективного периферийного оборудования (далее - АРМ), применяемого Контакт-центром для работы в информационных системах, - 100 ед.;

2) создание не менее 6 узлов мультисервисной сети передачи данных (далее - МСПД);

3) обеспечение активным оборудованием не менее 23 объектов Универсиады для подключения к МСПД;

4) создание 2 автоматизированных информационных систем (далее - АИС);

5) разработка 9 проектов аппаратных комплексов (далее - АК);

6) модернизация 2 АИС;

7) емкость системы хранения данных - не менее 250 Тб

Всего по подпрограмме

1 252 728,3

1 254 334,7

424 019,9

2 931 082,9

 

 


 

 

 

Приложение № 2

к государственной программе

Красноярского края "Развитие

информационного общества"

 

 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы

и прочие мероприятия"

 

1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма)

Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

"Развитие информационного общества"

(далее - программа)

Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)

агентство информатизации и связи Красноярского края (далее - агентство)

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы

агентство

Цель подпрограммы

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства

Задача подпрограммы

повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства и подведомственного учреждения - краевого государственного казенного учреждения "Центр информационных технологий Красноярского края" (далее - КГКУ "ЦИТ")

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы

перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении к паспорту подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

2014-2019 годы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы из средств краевого бюджета составляет 191 908,4 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 73 193,0 тыс. рублей;

2018 год - 59 357,7 тыс. рублей;

2019 год - 59 357,7 тыс. рублей

 

2. Мероприятия подпрограммы

 

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства.

Основной задачей, требующей решения для достижения поставленной цели, является повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства и КГКУ "ЦИТ".

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является агентство.

К бюджетным ассигнованиям, предусмотренным подпрограммой, относятся ассигнования, направленные на оказание государственных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных услуг (выполнение работ) относятся ассигнования на обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает:

оплату труда работников казенных учреждений;

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;

возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его деятельности.

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнителем мероприятий подпрограммы является агентство.

Срок исполнения подпрограммы: 2017-2019 годы.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств краевого бюджета составляет 191 908,4 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 73 193,0 тыс. рублей;

2018 год - 59 357,7 тыс. рублей;

2019 год - 59 357,7 тыс. рублей.

Мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также реализуемых в рамках государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов, подпрограммой не предусмотрено.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

 

3. Механизм реализации подпрограммы

 

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых и выполняемых по государственным контрактам (договорам).

Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января текущего года обязательствам, производится за счет утвержденных бюджетных ассигнований на текущий год.

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает агентство.

Функции государственного заказчика мероприятия 1.1 перечня мероприятий подпрограммы возлагаются на агентство.

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятия 1.2 перечня мероприятий подпрограммы и государственным заказчиком является КГКУ "ЦИТ". Критерием выбора КГКУ "ЦИТ" в качестве получателя бюджетных средств и исполнителя указанного мероприятия подпрограммы является утвержденная бюджетная смета и специфика деятельности, соответствующая уставным целям учреждения.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы - агентством.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:

отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации".

Внутренний государственный финансовый контроль осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой Красноярского края.


 

 

 

Приложение

к паспорту подпрограммы

"Обеспечение реализации

государственной программы

и прочие мероприятия"

 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

 

№ п/п

Цель, показатели

результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2016 

2017 

2018 

2019 

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства

1

Задача подпрограммы: повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства и подведомственного учреждения - краевого государственного казенного учреждения "Центр информационных технологий Красноярского края"

1.1

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных программой

%

ведомственная статистика

88

89

90

91


 

 

 

Приложение

к подпрограмме "Обеспечение

реализации государственной

программы и прочие мероприятия"

 

Перечень мероприятий подпрограммы

 

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 

2018 

2019 

итого

 

Цель - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства информатизации и связи Красноярского края

Задача 1. Повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства и подведомственного учреждения - краевого государственного казенного учреждения "Центр информационных технологий Красноярского края"

73 193,0

59 357,7

59 357,7

191 908,4

 

Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

агентство информатизации и связи Красноярского края

712

0410

1320000210

121, 122, 129, 244

19 757,6

19 757,6

19 757,6

59 272,8

исполнение бюджетных ассигнований:

2017 г. - 89 %, 2018 г. - 90 %, 2019 г. - 91%

Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

712

0410

1310000610

111, 112, 119, 244, 852

53 435,4

39 600,1

39 600,1

132 635,6

исполнение бюджетных ассигнований: 2017 г. - 89 %, 2018 г. - 90 %, 2019 г. - 91 %

Итого по подпрограмме

 

 

 

 

 

73 193,0

59 357,7

59 357,7

191 908,4

 

 


Информация по документу
Читайте также