Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п

Документ имеет не последнюю редакцию.

тарифное регулирование;
     улучшение  показателей  качества,  надежности,  безопасности    и
энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
     функционирование  с  поддержкой  государства  кредитно-финансовых
механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
     завершение  перехода  при  капитальном  ремонте  жилых  домов  на
соответствующие  европейскому  стандарту  нормы    энергоэффективности
зданий;
     сокращение  объемов  жилищного  фонда,   требующего    проведения
капитального ремонта;
     снижение  издержек  при  производстве  и  поставке   коммунальных
ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения  современных
форм управления и, как следствие, снижение себестоимости  коммунальных
услуг;
     удержание  роста  экономически  обоснованных  тарифов по передаче

электрической энергии на уровне показателей, предусмотренных прогнозом

социально-экономического  развития  Российской  Федерации. (Дополнен -

Постановление  Правительства  Красноярского  края  от  12.08.2014 г. N

351-п)
     Развитие  систем  коммунальной    инфраструктуры    муниципальных
образований  будет  осуществляться  на  основе  программ  комплексного
развития,  учитывающих  документы    территориального    планирования,
среднесрочные  прогнозы  жилищного  и  иного  строительства,  а  также
инвестиционных  программ  организаций  коммунального   комплекса    по
развитию систем коммунальной инфраструктуры.
     Реальными   заказчиками    жилищно-коммунальных    услуг    будут
собственники  помещений  в  конкретном  многоквартирном  доме.   Будут
внедрены эффективные механизмы  банковского  кредитования  товариществ
собственников жилья, других  объединений  граждан  в  жилищной  сфере,
управляющих  компаний  на  цели  проведения  капитального  ремонта  на
условиях государственной поддержки.

 

 

       6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации
                       и ожидаемых результатов

 

     Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный  ремонт
объектов  коммунальной  инфраструктуры    муниципальных    образований
Красноярского  края"  на  2014-2016  годы   (приложение    N    5    к
государственной программе).
     Срок реализации подпрограммы - 2014-2016 годы.
     В  результате  реализации  мероприятий  подпрограммы  планируется
достигнуть:
     снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
     теплоснабжение: в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году  -  до  4,6
ед., в 2016 году - до 4,6 ед.;
     водоснабжение: в 2014 году - до 6,6 ед., в 2015  году  -  до  6,4
ед., в 2016 году - до 6,4 ед.;
     водоотведение: в 2014 году - до 2,4 ед., в 2015 году  -  до  2,35
ед., в 2016 году - до 2,35 ед.;
     снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году -  до  22,15%,  в
     2015 году - до 22,0%, в 2016 году - до  22,0%);
     увеличения  доли  населения,  обеспеченного    питьевой    водой,
отвечающей требованиям безопасности (в 2014 году - до  85,0%,  в  2015
году - до 85,1%, в 2016 году - до 85,1%);
     реконструкции  и  капитального  ремонта  155  км инженерных сетей

(тепловых  сетей - 60 км; водопроводных сетей - 85 км; канализационных

сетей  - 10 км); (В редакции Постановления Правительства Красноярского

края от 15.04.2014 г. N 147-п)

     капитального   ремонта   70  котельных  с  заменой  котельного  и

технологического оборудования; (В редакции Постановления Правительства

Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п)

     восстановления    26    скважинных   водозаборов;      редакции

Постановления  Правительства  Красноярского  края  от  15.04.2014 г. N

147-п)

     капитального   ремонта   17   водонапорных   башен;    редакции

Постановления  Правительства  Красноярского  края  от  15.04.2014 г. N

147-п)

 

     Подпрограмма 2 "Чистая вода Красноярского края" на 2014-2016 годы
(приложение N 6 к государственной программе).
     Срок реализации подпрограммы - 2014-2016 годы.
     В  результате  реализации  мероприятий  подпрограммы    ожидается
достижение следующих результатов:
     строительство  1    комплекса    водозаборных    сооружений    из
поверхностного источника водоснабжения;
     строительство 1 комплекса водозаборных сооружений  из  подземного
источника водоснабжения;
     реконструкция 2 комплексов канализационных очистных сооружений;
     снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с
48% в 2014 году до 42% в 2016 году;
     снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене,
с 46% в 2014 году до 42% в 2016 году;
     снижение числа аварий в системах водоснабжения,  водоотведения  и
очистки сточных вод в год на 1000 км сетей с 40,36 ед. в 2014 году  до
40,35 ед. в 2016 году.
     В результате реализации мероприятий  подпрограммы  будет  получен
экологический эффект.
     Экологический  эффект   реализации    мероприятий    подпрограммы
заключается в:
     увеличении доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в
общем объеме сточных вод, пропущенных  через  очистные  сооружения,  с
8,96% в 2014 году до 10,96% в 2016 году.
     Социально-экономическая  эффективность  реализации    мероприятий
программы заключается в:
     улучшении качества жизни  населения  Красноярского  края,  в  том
числе:
     увеличении обеспеченности  населения  централизованными  услугами
водоснабжения  от  общего  количества  населения,    проживающего    в
Красноярском крае, с 77,5% в 2014 году до 81,5% в 2016 году;
     увеличении обеспеченности  населения  централизованными  услугами
водоотведения  от  общего  количества  населения,    проживающего    в
Красноярском крае, с 73,65% в 2014 году до 78,6% в 2016 году;
     снижении количества зарегистрированных больных  брюшным  тифом  и
паратифами A, B, C,  сальмонеллезными  инфекциями,  острыми  кишечными
инфекциями от общего количества населения, проживающего в Красноярском
крае, с 21,25% в 2014 году до 21,2% в 2016 году;
     снижении  количества   зарегистрированных    больных    вирусными
гепатитами с 0,28 тыс. человек в 2014 году до 0,27 тыс. человек в 2016
году;
     снижении  количества  зарегистрированных  больных  с    болезнями
органов пищеварения с 0,38 тыс. человек  в  2014  году  до  0,37  тыс.
человек в 2016 году;
     снижении количества зарегистрированных  больных  злокачественными
образованиями с 8,86 тыс. человек в 2014 году до 8,85 тыс.  человек  в
2016 году.

 

     Подпрограмма 3 "Развитие объектов социальной  сферы,  капитальный
ремонт  объектов  коммунальной  инфраструктуры  и   жилищного    фонда
муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный  район"  на  2014-2020  годы  (приложение    N    7    к
государственной программе).
     Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.
     Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
     обеспечить    устойчивое    теплоснабжение,    водоснабжение    и
водоотведение потребителей муниципального образования город  Норильск,
повысить надежность и  безопасность  эксплуатации  инженерных  систем,
повысить эффективность использования инженерных объектов за счет:
     снижения доли магистральных коллекторов  с  предельно  допустимой
степенью износа до 13%;
     ремонта  18501 метров инженерных сетей; (В редакции Постановления

Правительства Красноярского края от 12.08.2014 г. N 351-п)
     обеспечить сохранность жилищного фонда муниципального образования
город  Норильск,  переселить  в  благоустроенное  жилье  граждан    из
аварийных и ветхих жилых домов, снизить  бюджетное  финансирование  на
переселение  жителей  из  аварийного   жилищного    фонда,    повысить
эффективность использования муниципального жилищного фонда за счет:
     снижения  доли  строений,  требующих    восстановления    несущих
способностей конструкций и оснований фундаментов, до 53%;
     восстановления   11120   кв.   м  жилищного  фонда;    редакции

Постановления  Правительства  Красноярского  края  от  12.08.2014 г. N

351-п)
     снижения доли аварийных и  ветхих  строений  в  общем  количестве
строений до 0,5%;
     сноса  50213  кв.  м  аварийных  и  ветхих  строений; (В редакции

Постановления  Правительства  Красноярского  края  от  12.08.2014 г. N

351-п)
     снижения доли заселенных квартир в аварийном  и  ветхом  жилищном
фонде до 2,8%;
     ремонта  800  квартир муниципального жилищного фонда. (В редакции

Постановления  Правительства  Красноярского  края  от  12.08.2014 г. N

351-п)
     Целевые показатели  по  годам  реализации  программы  изложены  в
приложении N 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные  условия
проживания    и    повысить    качество    предоставления    населению
жилищнокоммунальных   услуг    с    учетом    доступности    стоимости
жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечить потребность в  объектах
социальной инфраструктуры, что будет способствовать повышению качества
жизни населения муниципального образования город Норильск.
     Подпрограмма   4  "Энергосбережение  и  повышение  энергетической

эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы (приложение N 8 к

государственной  программе).    редакции Постановления Правительства

Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п)

     Срок  реализации  подпрограммы  -  2014-2016  годы.    редакции

Постановления  Правительства  Красноярского  края  от  15.04.2014 г. N

147-п)

     Реализация  подпрограммы  позволит достичь следующих результатов:

   редакции   Постановления   Правительства  Красноярского  края  от

15.04.2014 г. N 147-п)

     увеличение  доли  объемов  энергетических  ресурсов,  расчеты  за

которые  осуществляются  с  использованием  приборов  учета    части

многоквартирных  домов  -  с использованием коллективных (общедомовых)

приборов   учета),   в   общем   объеме  энергоресурсов,  потребляемых

(используемых)   на   территории   края,  в  том  числе:    редакции

Постановления  Правительства  Красноярского  края  от  15.04.2014 г. N

147-п)

     электрической   энергии  до  99,25%;    редакции  Постановления

Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п)

     тепловой   энергии   до   43,41%;      редакции   Постановления

Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п)

     воды   до   45,40%   в   2016  году;    редакции  Постановления

Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п)

     увеличение   объема   производства   энергетических   ресурсов  с

использованием  возобновляемых  источников  энергии  и (или) вторичных

энергетических  ресурсов  до  329,61  тыс.  т.  у.  т. в 2016 году; (В

редакции  Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014

г. N 147-п)

     увеличение   доли   энергетических   ресурсов,   производимых   с

использованием  возобновляемых  источников  энергии  и (или) вторичных

энергетических  ресурсов,  в  общем  объеме  энергетических  ресурсов,

производимых  на  территории  края,  до 9,44% в 2016 году; (В редакции

Постановления  Правительства  Красноярского  края  от  15.04.2014 г. N

147-п)

     увеличение   объемов   внебюджетных   средств,  используемых  для

финансирования    мероприятий    по   энергосбережению   и   повышению

энергетической  эффективности,  в  общем  объеме подпрограммы до 40% в

2016  году. (В редакции Постановлений Правительства Красноярского края

от 15.04.2014 г. N 147-п; от 12.08.2014 г. N 351-п)
     Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной  программы
и  прочие  мероприятия"  на  2014-2016  годы  (приложение  N    9    к
государственной программе).
     Срок реализации подпрограммы - 2014-2016 годы.
     Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
     повышение  эффективности  исполнения  государственных  функций  и
государственных услуг в сфере жилищно-коммунального  хозяйства,  сфере
теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;
     эффективное  осуществление    реализации    полномочий    органов
исполнительной власти.
     Для    реализации    мероприятий    подпрограмм    "Модернизация,
реконструкция   и    капитальный    ремонт    объектов    коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на  2014-
2016  годы,  "Чистая  вода  Красноярского  края"  на  2014-2016  годы,
"Энергосбережение  и  повышение   энергетической    эффективности    в
Красноярском крае" на 2014-2016 годы образуется комиссия по реализации
государственной    программы    "Реформирование    и      модернизация
жилищнокоммунального    хозяйства    и    повышение     энергетической
эффективности" на 2014-2016 годы (далее - Комиссия) в составе согласно
приложению N 10.
     Положение по комиссии  по  реализации  государственной  программы
"Реформирование  и  модернизация  жилищно-коммунального  хозяйства   и
повышение энергетической эффективности" на 2014-2016  годы  утверждено
согласно приложению N 11.

 

              7. Информация о распределении планируемых
          расходов по отдельным мероприятиям государственной
                       программы, подпрограммам

 

     Информация о  распределении  планируемых  расходов  по  отдельным
мероприятиям государственной программы  и  подпрограммам  приведена  в
приложении N 1 к государственной программе.

 

  8.  Информация  о  планируемых  объемах  бюджетных  ассигнований,
направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной
                             деятельности

 

     Информация  о  планируемых  объемах    бюджетных    ассигнований,
направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной
деятельности, приведена в приложении N 4 к государственной программе.

 

 9. Критерии отбора муниципальных образований Красноярского края, на
     территории которых подлежат реализации отдельные мероприятия
                      государственной программы

 

     Отдельное  мероприятие  2.  Субвенции   бюджетам    муниципальных
образований на реализацию временных мер поддержки  населения  в  целях
обеспечения доступности коммунальных услуг.
     Критерием отбора муниципальных  образований  Красноярского  края,
бюджетам которых предоставляются субвенции на  компенсацию  выпадающих
доходов  энергоснабжающих  организаций,  связанных    с    применением
государственных регулируемых цен (тарифов) на  электрическую  энергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского
края для  населения,  является  возникновение  разницы  между  объемом
совокупных расходов граждан на оплату коммунальных услуг  в  расчетном
периоде, рассчитанным по установленным на текущий год ценам  (тарифам)
ресурсоснабжающим  организациям  на  коммунальные  ресурсы  и   объему
потребляемых  коммунальных  услуг  населением,  и  объемом  совокупных
расходов граждан на оплату коммунальных  услуг  в  расчетном  периоде,
рассчитанным с применением  коэффициента  роста  цен  на  коммунальные
услуги.

 

               10. Информация о ресурсном обеспечении и
    прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной
             программы с учетом источников финансирования

 

     Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на  реализацию
целей государственной программы Красноярского края с учетом источников
финансирования, в том числе средств федерального  бюджета  и  бюджетов
муниципальных образований Красноярского края, приведены в приложении N
2 к государственной программе.

 

       11. Прогноз сводных показателей государственных заданий

 

     Государственные задания на оказание (выполнение)  государственных
услуг  (работ)  краевыми  государственными  учреждениями    в    сфере
жилищнокоммунального  хозяйства  реализуются    на    базе    Краевого
государственного    автономного     образовательного        учреждения
дополнительного  профессионального    образования    "Краевой    центр
подготовки работников ЖКХ" (далее - КГАОУ ДПО "КЦПР ЖКХ").
     Учредителем КГАОУ ДПО "КЦПР ЖКХ" является министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
     На сегодняшний день КГАОУ ДПО  "КЦПР  ЖКХ"  является  современным
образовательным учреждением, работающим на рынке образовательных услуг
как многопрофильный образовательный центр и осуществляющим подготовку,
переподготовку,  повышение  квалификации  рабочих,   специалистов    и
руководителей  жилищно-коммунального  хозяйства  и  органов   местного
самоуправления. Обучение ведется  по  58  образовательным  программам,
согласованным в установленном порядке.
     Кроме  того,  на  базе  КГАОУ  ДПО  "КЦПР  ЖКХ"  по  распоряжению
Губернатора Красноярского края создан  консультационно-правовой  центр
по  вопросам  организации  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг
населению (сall-центр) с целью правового просвещения населения края по
вопросам ЖКХ.
     Прогноз сводных показателей государственных заданий  на  оказание
(выполнение) государственных услуг (работ)  краевыми  государственными
учреждениями приведен в приложении N 3 к государственной программе.

 



 

 

 

Приложение № 1

к Паспорту государственной

программы Красноярского края

"Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности"

 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности


 

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ЦЕЛЬ: 1. Обеспечение населения Красноярского края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно- коммунальных услуг населением;

 

Целевой показатель 1 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

%

Х

отраслевой мониторинг

31,3

31,0

31,0

31,0

31,0

 

Целевой показатель 2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры

%

Х

отраслевой мониторинг

59,88

59,88

59,87

59,86

59,86

ЦЕЛЬ: 2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

 

Целевой показатель 3 Динамика энергоемкости валового регионального продукта

 кг у.т.

Х

отраслевой мониторинг, государственная статистическая отчетность

58,52

52,69

50,44

49,74

49,00

Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Красноярского края

Подпрограмма 1. "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014-2016 годы

1.1.1.

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей

ед.

 

отраслевой мониторинг

 

 

 

 

 

 теплоснабжение

0,015

5,0

4,97

4,8

4,6

4,6

 водоснабжение

0,015

6,68

6,61

6,6

6,4

6,4

 водоотведение

0,015

2,46

2,45

2,4

2,35

2,35

1.1.2.

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

%

0,015

отраслевой мониторинг

22,4

22,26

22,15

22,0

22,0

1.1.3.

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

%

0,015

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

до 84,8

до 84,9

до 85,0

до 85,1

до 85,1

Подпрограмма 2. "Чистая вода Красноярского края" на 2014-2016 годы

1.2.1.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям

%

0,01

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

15,6

15,3

15,0

14,7

14,3

1.2.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

0,01

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

7,4

7,3

7,2

7,1

7,0

1.2.3.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

0,015

государственная статистическая отчетность

52,0

50,0

48,0

46,0

42,0

1.2.4.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

0,015

государственная статистическая отчетность

48,0

47,0

46,0

44,0

42,0

1.2.5.

Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

аварий на 1000 км

0,015

государственная статистическая отчетность

40,38

40,38

40,36

40,36

40,35

1.2.6.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,015

государственная статистическая отчетность

6,47

6,47

8,96

9,0

10,96

1.2.7.

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае

%

0,01

государственная статистическая отчетность

76,5

76,5

77,5

79,5

81,5

1.2.8.

Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае

%

0,01

государственная статистическая отчетность

71,65

72,65

73,65

75,65

78,65

1.2.9.

Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае

%

0,01

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

21,3

21,3

21,25

21,25

21,2

1.2.10.

Зарегистрировано больных вирусными гепатитами

тыс. человек

0,01

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

1.2.11.

Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения

тыс. человек

0,01

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

0,39

0,39

0,38

0,38

0,37

1.2.12.

Зарегистрировано больных злокачественными образованиями

тыс. человек

0,01

данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

8,87

8,87

8,86

8,86

8,85

Подпрограмма 3. "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы

1.3.1.

Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене

%

0,01

отраслевой мониторинг

26

23

20

16

13

1.3.2.

Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях

%

0,01

отраслевой мониторинг

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

1.3.3.

Объем ремонта инженерных сетей

пог.м.

0,01

отраслевой мониторинг

3 738

7 176

11 057

14 197

18 501

1.3.4.

Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов

%

0,005

отраслевой мониторинг

69

65

62

57

53

1.3.5.

Объем восстановления жилищного фонда

кв.м.

0,005

отраслевой мониторинг

0

0

6 047

6 047

11 120

1.3.6.

Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений

%

0,01

отраслевой мониторинг

1,1

0,8

0,7

0,6

0,5

1.3.7.

Объем сноса аварийных и ветхих строений

кв.м

0,01

отраслевой мониторинг

9 078

29 810

36 777

43 808

50 741

1.3.8.

Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде

%

0,005

отраслевой мониторинг

4,0

3,7

3,5

3,3

2,8

1.3.9.

Количество отремонтированных квартир

ед.

0,005

отраслевой мониторинг

160

320

480

640

800

1.3.10.

Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)

ед.

0,005

отраслевой мониторинг

0

0

1

0

0

1.3.11.

Ввод плавательного бассейна в г. Ноильске

ед.

0,005

отраслевой мониторинг

0

0

0

0

0

Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг

Отельное мероприятие 1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения

Отельное мероприятие 2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

Отельное мероприятие 3. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)

Отельное мероприятие 4. Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам

Отдельное мероприятие 5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Отдельное мероприятие 9. Субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014 год

Отдельное мероприятие 10. Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, возникших в результате реализации мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

2.1.

Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

%

0,02

статистика № 22-ЖКХ (сводная)

88,5

88,5

88,5

88,5

88,5

2.2.

Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей

%

0,02

статистика № 22-ЖКХ (сводная)

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Задача 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения

Отдельное мероприятие 6. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск

3.1.

Подключение дополнительных электрических нагрузок в ЗАТО г. Железногорск

МВт

0,01

отраслевой мониторинг

56,0

58,0

61,5

85,0

88,5

Отдельное мероприятие 7. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения

3.2.

Снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

0,01

отраслевой мониторинг

0,2

0,17

0,05

0,05

0,05

Отдельное мероприятие 8. Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию экономически обоснованных затрат, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на оказание услуг по передаче электрической энергии и связанных с прекращением с 1 января 2014 года передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, за 2014 год

3.3.

Доля перекрестного субсидирования в общем объеме валовой выручки территориальным сетевым организациям

%

0,01

отраслевой мониторинг

0

0

15,03

11,20

9,66

Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы

4.1

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электрической энергии

%

0,1

отраслевой мониторинг

99,10

99,20

99,20

99,23

99,25

 

тепловой энергии

%

0,1

отраслевой мониторинг

40,06

42,56

42,56

42,99

43,41

 

воды

%

0,1

отраслевой мониторинг

41,05

44,51

44,51

44,96

45,40

4.2

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

тыс. т.у.т.

0,1

государственная статистическая отчетность

296,31

320,01

323,21

326,41

329,61

4.3

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Красноярского края

%

0,1

государственная статистическая отчетность

4,30

4,42

7,10

8,27

9,44

4.4

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы

%

0,1

отраслевой мониторинг

34,06

29,24

34,00

38,00

40,00

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы

5.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе

%

0,01

отраслевой мониторинг

95,0

95,0

95,0

95,2

95,4

5.2.

Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки

%

0,01

отраслевой мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.3.

Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда

%

0,005

отраслевой мониторинг

89,0

80,0

80,5

81,0

82,0

5.4.

Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период

%

0,005

отраслевой мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.5.

Доля своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год и плановый период подведомственным учреждениям

%

0,005

отраслевой мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.6.

Доля своевременно предоставленных уточненных фрагментов реестра расходных обязательств

%

0,005

отраслевой мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


Информация по документу
Читайте также