|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 № 602-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.11.2010 г. Красноярск N 602-п Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (В редакции Постановлений Правительства Красноярского края от 07.08.2012 г. N 387-п; от 29.01.2013 г. N 19-п) В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 17 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2617 "О бюджетном процессе в Красноярском крае" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ согласно приложению. 2. Рекомендовать органам исполнительной власти Красноярского края разработку ведомственных целевых программ осуществлять с учетом показателей, утвержденных указом Губернатора Красноярского края от 06.07.2009 N 102-уг "О подготовке ежегодного доклада Губернатора Красноярского края о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Красноярского края". 3. Признать утратившими силу пункты 1-5, 7 постановления Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Красноярского края". 4. Опубликовать постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов Приложение N 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (В редакции Постановлений Правительства Красноярского края от 07.08.2012 г. N 387-п; от 29.01.2013 г. N 19-п) 1. Общие положения 1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) устанавливает этапы разработки и формирования ведомственных целевых программ, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией ведомственных целевых программ. 1.2. В целях настоящего Порядка под ведомственной целевой программой следует понимать документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономической деятельности и содержащий комплекс мероприятий по их решению, с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации. 1.3. Ведомственная целевая программа (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Красноярского края, повышение результативности расходов краевого бюджета. 1.4. Программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ в части финансирования программы, объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли осуществляет министерство финансов Красноярского края, по иным вопросам осуществляет министерство экономики и регионального развития Красноярского края. 2. Принятие решений о разработке программ 2.1. Инициаторами разработки предварительного проекта программы выступают органы исполнительной власти Красноярского края, непосредственно заинтересованные в мероприятиях программы. Органы исполнительной власти Красноярского края исходя из задач социально-экономического развития Красноярского края и в соответствии с полномочиями и функциями, закрепленными положениями об органах исполнительной власти Красноярского края, разрабатывают предварительный проект программы на очередной финансовый год и первый год планового периода в рамках объемов бюджетных ассигнований, утвержденных программой, действующей в текущем году, второй год планового периода в рамках объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на первый год планового периода разрабатываемой программы. 2.2. Предварительный проект программы должен содержать предложения по: целям и задачам программы, соответствующим приоритетам государственной политики и дающим ясное представление об основных значимых для общества направлениях деятельности органа исполнительной власти Красноярского края; целевым показателям (измеряемые количественные показатели, отражающие изменение социально-экономической среды, на которую направлено действие программы), позволяющим оценить достижение целей программы; показателям результативности (измеряемые количественные показатели, отражающие изменения отдельных направлений государственной политики в установленных сферах деятельности) и (или) показателям развития отрасли, вида экономической деятельности (измеряемые количественные показатели, отражающие изменения в развитии отрасли, вида экономической деятельности), позволяющим оценить достижение задач программы; механизму достижения поставленных в программе целей и задач; обоснованным объемам бюджетных ассигнований, необходимых для реализации поставленных в программах целей и задач; ожидаемые результаты реализации программы, (включая ожидаемые налоговые платежи в консолидированный бюджет края каждого из основных предприятий отрасли, указанных в программе). При обосновании объемов бюджетных ассигнований необходимо отдельно выделять бюджетные ассигнования, направленные на реализацию научной, научно - технической и инновационной деятельности, а также бюджетные ассигнования, направленные на финансирование объектов капитального строительства. 2.3. Предварительный проект программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, должен содержать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающую достижение целей, целевых показателей, задач и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности и включающую в себя: планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности; показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и инвестиционным проектам; обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности. 2.4. Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности, показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и инвестиционным проектам, обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли представляются при рассмотрении программы на заседании Правительства Красноярского края и не утверждаются распоряжением Правительства Красноярского края. 2.5. Орган исполнительной власти Красноярского края, заинтересованный в реализации программных мероприятий (далее - орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы), одновременно вносит на рассмотрение в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края предварительный проект программы. 2.6. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края в течение десяти рабочих дней с момента поступления предварительного проекта программы рассматривают, согласовывают или готовят замечания к предварительному проекту программы и направляют согласованный предварительный проект программы или предварительный проект программы с замечаниями руководителю органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы. В случае согласия с замечаниями министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, дорабатывает предварительный проект программы в соответствии с замечаниями министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края и вносит его для повторного рассмотрения в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерство финансов Красноярского края. Орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, не позднее 1 июля текущего года вносит доработанный с учетом замечаний министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края предварительный проект программы или в случае несогласия с замечаниями министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края предварительный проект программы с замечаниями на рассмотрение комиссии по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданной постановлением Правительства Красноярского края от 25.09.2008 N 100-п "О комиссии по вопросам социально - экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период" (далее - комиссия). 2.7. Комиссия рассматривает предварительные проекты программ, за исключением предварительных проектов программ, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в срок до 15 сентября. Предварительные проекты программ, направленных на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, рассматриваются комиссией в срок до 1 августа. (Пункт в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 29.01.2013 г. N 19-п) 2.8. Рассмотрение включает в себя обсуждение и согласование: поставленных целей, задач и мероприятий программы; перечня целевых показателей, показателей результативности программы; значений целевых показателей, показателей результативности программы; обоснованности расходов краевого бюджета. 2.9. Комиссия согласовывает объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации программных мероприятий и выносит предложение о согласовании или о доработке предварительного проекта программы. 2.10. Объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменений целей, задач и полномочий органов исполнительной власти Красноярского края, установленных правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. 2.11. Доработанный в соответствии с замечаниями комиссии предварительный проект программы представляется органом исполнительной власти края, ответственным за разработку программы, на повторное рассмотрение комиссии в течение десяти рабочих дней после подготовки предложений комиссией. 2.12. Предварительный проект программы, рассмотренный и (или) согласованный комиссией, является основанием для разработки проекта программы, подлежащего рассмотрению на заседании Правительства Красноярского края. По результатам рассмотрения представленных органами исполнительной власти Красноярского края предварительных проектов программ, комиссия согласовывает подготовленный министерством экономики и регионального развития Красноярского края перечень программ, подлежащих разработке на очередной финансовый год и плановый период, с указанием направления действия программы. 3. Разработка программы 3.1. Программа на очередной финансовый год и плановый период утверждается распоряжением Правительства Красноярского края в срок не позднее 31 декабря текущего года. (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 29.01.2013 г. N 19-п) 3.2. В соответствии с протоколом заседания комиссии руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, организует разработку проекта программы в соответствии с макетом программы. Руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта распоряжения Правительства Красноярского края об утверждении программы и обеспечивает проведение процедуры согласования проекта распоряжения Правительства Красноярского края об утверждении программы в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, утвержденной указом Губернатора края от 05.12.2006 N 131-уг "Об Инструкции по делопроизводству". Орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, осуществляет разработку программы в соответствии с макетом программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. Орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, осуществляет разработку программы в соответствии с макетом программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. Орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, направленной на осуществление государственной политики как в установленных сферах деятельности, так и в отраслях, видах экономической деятельности при разработке программы использует необходимые разделы и соответствующие им приложения как макета ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, так и макета ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности. Орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, обеспечивает рассмотрение проекта программы на общественном совете, созданном при соответствующем органе исполнительной власти края. (Дополнен - Постановление Правительства Красноярского края от 29.01.2013 г. N 19-п) Рекомендации общественного совета, созданного при соответствующем органе исполнительной власти края, оформляются в виде протокола и направляются в орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы. (Дополнен - Постановление Правительства Красноярского края от 29.01.2013 г. N 19-п) 3.3. Орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, разрабатывает программы в рамках объемов бюджетных ассигнований, согласованных на заседании комиссии на планируемый трехлетний период, с выделением сумм по каждому году планового периода. Предложения органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, по объемам, осуществляемым за счет средств краевого бюджета расходов на реализацию программы в целом и по каждой из задач программы, готовятся в соответствии с кодами классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы. 3.4. Согласованный проект программы представляется органом исполнительной власти края, ответственным за разработку программы, для рассмотрения и утверждения в Правительство Красноярского края. 3.5. Руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, в течение десяти рабочих дней с момента рассмотрения на заседании Правительства Красноярского края проекта программы направляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края информацию о проекте программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности в разрезе муниципальных районов и городских округов края по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и размещает проект программы на официальном сайте "Красноярский край" в сети Интернет. 3.6. В случае изменения объема бюджетных ассигнований и (или) структуры бюджетных ассигнований программы при внесении изменений в закон Красноярского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, в срок не более семи рабочих дней после вступления в силу указанного закона Красноярского края готовит проект распоряжения Правительства Красноярского края о соответствующих изменениях в программу. 4. Реализация и контроль за ходом выполнения программы 4.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется органом исполнительной власти Красноярского края, разработавшим программу (далее - орган исполнительной власти края). Руководитель органа исполнительной власти края несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата. 4.3. Контроль за реализацией программы в части целевых показателей, показателей результативности, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности осуществляется министерством экономики и регионального развития Красноярского края. Контроль за реализацией программы в части финансирования программы, объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли осуществляется министерством финансов Красноярского края. 4.4. Орган исполнительной власти края для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной и ежегодной отчетности в соответствии с Макетом отчетов о реализации ведомственных целевых программ согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 07.08.2012 г. N 387-п) Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в соответствии с законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 4.5. Отчеты о реализации программы за 1, 2, 3 кварталы текущего года, представляются органом исполнительной власти края одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным. Отчет о реализации программы, на реализацию которой финансирование, расходов в отчетном финансовом году осуществлялось в соответствии с законом Красноярского края о краевом бюджете на отчетный финансовый год и плановый период, за отчетный финансовый год, включая план действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий, представляется органом исполнительной власти края одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. Отчет о реализации программы, на реализацию которой финансирование расходов в отчетном финансовом году не осуществлялось в соответствии с законом Красноярского края о краевом бюджете на отчетный финансовый год и плановый период, за отчетный финансовый год, включая план действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий, представляются органом исполнительной власти края одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежегодно не позднее 30 марта года, следующего за отчетным. (Пункт в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 07.08.2012 г. N 387-п) 4.6. Министерство финансов Красноярского края ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края сводный отчет о реализации программ за отчетный год в части финансирования программ. 4.7. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным, представляет сводный отчет о ходе реализации программ за отчетный год председателю комиссии. Отчет о ходе реализации программы за отчетный год по решению председателя комиссии выносится для рассмотрения на заседании комиссии. На заседаниях комиссии в рамках рассмотрения отчета о реализации программы рассматриваются отчеты о фактическом исполнении краевыми государственными автономными учреждениями государственных заданий, а также отчеты о реализации программ развития краевых государственных автономных учреждений по соответствующей сфере деятельности, отрасли, представленные органами исполнительной власти Красноярского края, в ведении которых находятся краевые государственные автономные учреждения, в соответствии с Порядком, утвержденным нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края. 4.8. По результатам рассмотрения отчета о реализации программы на заседании комиссии плановые значения целевых показателей и показателей результативности, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности могут изменяться в сторону улучшения значений указанных показателей. Приложение N 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Макет ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности 1. Паспорт ведомственной целевой программы Паспорт ведомственной целевой программы (далее - программа) включает: наименование программы; наименование органа исполнительной власти Красноярского края; основание для разработки программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта); цели программы; задачи программы; целевые показатели; общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы. 2. Основные разделы программы 2.1. Цели и задачи Раздел содержит основные цели и задачи программы, дающие ясное представление об основных направлениях деятельности органа исполнительной власти Красноярского края, задачах и механизмах их реализации. Цели и задачи программы соответствуют приоритетам государственной политики. Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа исполнительной власти Красноярского края и связана с деятельностью и (или) выполнением полномочий органа исполнительной власти Красноярского края. Основным принципом формирования задач программы является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых, общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Раздел содержит: объем расходных обязательств краевого бюджета; оценку объема доходов краевого бюджета, которыми управляет орган исполнительной власти Красноярского края. В пояснительной записке к программе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств Красноярского края в связи с осуществляемыми полномочиями органа исполнительной власти Красноярского края (далее - расходные обязательства, исполняемые органом исполнительной власти края), возникших из нормативных правовых актов, договоров или соглашений, анализ изменения их структуры за отчетный финансовый год, текущий финансовый год, а также в очередном финансовом году и плановом периоде. Для каждого расходного обязательства, исполняемого органом исполнительной власти края, приводится ссылка на положения нормативных правовых актов, договоров или соглашений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи). Орган исполнительной власти Красноярского края, в ведении которого находятся службы и агентства Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию (начислению, контролю за начислением, уплатой) платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляет данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в краевой бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой государственной собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов. Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за отчетный финансовый год и текущий финансовый год и в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений. Расходные обязательства, исполняемые органом исполнительной власти края, и формирование доходов оформляются в соответствии с приложением N 1 к настоящему Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности (далее - Макет). 2.3. Планируемые результаты деятельности В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования о результатах деятельности органа исполнительной власти Красноярского края. По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся: источник информации; фактическое значение за отчетный финансовый год; ожидаемое значение в текущем финансовом году; плановые значения на очередной финансовый год и плановый период. По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами государственной политики. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением N 2 к Макету. Целевые показатели на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением N 3 к Макету. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы В разделе приводится распределение бюджетных ассигнований по целям, задачам и мероприятиям программы в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и долгосрочных целевых программ (краевых целевых программ) в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде. Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям программы оформляется в соответствии с приложением N 4 к Макету. При условии наличия в программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом исполнительной власти Красноярского края на период реализации программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе перечня строек и объектов, утвержденного законом края о бюджете на соответствующий финансовый год, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложением N 4а к Макету. Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов исполнительной власти Красноярского края), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) программам приводится отдельной строкой в приложении N 4 к настоящему Макету. С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств. Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств оформляется в соответствии с приложением N 5 к Макету. В разделе приводятся планируемые объемы финансирования программы, направленные на реализацию научной, научно - технической и инновационной деятельности, оформленные в соответствии с приложением N 6 к Макету. Планируемые объемы финансирования программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по программе (приложение N 7 к Макету), так и отдельно по каждой задаче программы (приложение N 8 к Макету). Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется органом исполнительной власти Красноярского края при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), а также прекращения действия либо инициирования (краевых) долгосрочных целевых программ. 2.5. План действий органа исполнительной власти Красноярского края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год В разделе приводится план действий органа исполнительной власти Красноярского края по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых органом исполнительной власти Красноярского края и направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности. План действий органа исполнительной власти Красноярского края составляется на очередной финансовый год, оформляется в соответствии с приложением N 9 к Макету. В разделе следует указать показатели, характеризующие потребность соответствующей сферы деятельности в кадровом потенциале, включая перечень специальностей и количество специалистов по указанным специальностям на очередной финансовый год и плановый период. Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале, оформляются в соответствии с приложением N 10 к Макету. Приложение N 1 к Макету ведомственной целевой программы для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Расходные обязательства и формирование доходов тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый | Второй | | п/п | | финансовый | финансовый | финансовый | год | год | | | | год | год | год | планового | планового | | | | | | | периода | периода | |-----+-------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | | Расходные обязательства | | | | | | | | (по предметам ведения | | | | | | | | края с указанием нормативного | | | | | | | | правового акта) | | | | | | |-----+-------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 1 | ... | | | | | | |-----+-------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 2 | ... | | | | | | |-----+-------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | | Итого расходов | | | | | | |-----+-------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | | Формирование доходов | | | | | | | | (по видам доходов) | | | | | | |-----+-------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 1 | ... | | | | | | |-----+-------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 2 | ... | | | | | | |-----+-------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | | Итого доходов | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2 к Макету ведомственной целевой программы для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, | Единица | Вес показателя | Источник | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый | Второй | | п/п | задачи, | измерения | результативности | информации | финансовый | финансовый | финансовый | год | год | | | показатели | | | | год | год | год | планового | планового | | | результатов | | | | | | | периода | периода | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 1 | Цель 1 | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | | Целевой | | x | | | | | | | | | показатель 1 | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | | ... | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 1.1 | Задача 1 | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.1 | (показатели) | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 1.1.2 | ... | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | ... | | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 1.2 | Задача 2 | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 1.2.1 | (показатели) | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | ... | ... | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | | и т.д. по | | | | | | | | | | | целям и | | | | | | | | | | | задачам | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Макету ведомственной целевой программы для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Целевые показатели на долгосрочный период --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые | измерения | финансовый | финансовый | финансовый |-------------------------+-----------------------------------------------| | | показатели | | год | год | год | первый год | второй год | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | планового | планового | | | | | | | | | | | | | | | | периода | периода | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | Цель | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1.1 | Целевой | | | | | | | | | | | | | | | | | показатель | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1. n | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | и т.д. по | | | | | | | | | | | | | | | | | целям | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Макету ведомственной целевой программы для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цели, задачи, | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | п/п | мероприятия | выполнения, |-----------------------------------------------------------------------| | | | год | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй | | | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | год | | | | | | год | год | год | периода | планового | | | | | | | | | | периода | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | | Цель 1 | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | | Задача 1 | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | 1 | (мероприятия) | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | 2 | | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | | Итого по задаче 1 | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | | Задача 2 | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | 1 | (мероприятия) | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | 2 | | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | | Итого по задаче 2 | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | | Итого по цели 1 | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | | Цель 2 | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | | Задача 1 | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | | ... | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | | Итого по целям | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | | Сумма | | | | | | | | | | нераспределенных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+-------+------------+------------+------------+------------+-----------| | | Всего по | | | | | | | | | | ведомственной | | | | | | | | | | программе | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 4а к Макету ведомственной целевой программы для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | объекта | стоимости |--------------------------------------------------------------------------| | | с указанием | строительства | отчетный | текущий | очередной | первый | второй год | по годам | | | мощности и годов | в ценах | финансовый | финансовый | финансовый | год | планового | до ввода | | | строительства | контракта<*> | год | год | год | планового | периода | объекта | | | | | | | | периода | | | |-------------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | Главный распорядитель 1 | | | | | | | |-------------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | 1 | Объект 1 | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | федеральный | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | краевой бюджет | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | бюджеты | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | 2 | Объект 2 | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | Главный распорядитель 2 | | | | | | | |-------------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | 1 | Объект 1 | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | федеральный | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | краевой бюджет | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | бюджеты | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | 2 | Объект 2 | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | Итого | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | федеральный | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | краевой | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | бюджеты | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | |-----+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+-----------+------------+----------| | | внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ <*> По вновь начинаемым объектам - ориентировочная стоимость объекта. Приложение N 5 к Макету ведомственной целевой программы для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |-------------------------------------------------------------------------| | | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | год | год | год | периода | периода | |---------------------------+-------+------------+------------+-------------+------------+------------| | Всего | | | | | | | |---------------------------+-------+------------+------------+-------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | |---------------------------+-------+------------+------------+-------------+------------+------------| | федеральный бюджет<*> | | | | | | | |---------------------------+-------+------------+------------+-------------+------------+------------| | краевой бюджет | | | | | | | |---------------------------+-------+------------+------------+-------------+------------+------------| | из них внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | | | |---------------------------+-------+------------+------------+-------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | | | |---------------------------+-------+------------+------------+-------------+------------+------------| | из них капитальные | | | | | | | | вложения | | | | | | | |---------------------------+-------+------------+------------+-------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | |---------------------------+-------+------------+------------+-------------+------------+------------| | федеральный бюджет<*> | | | | | | | |---------------------------+-------+------------+------------+-------------+------------+------------| | краевой бюджет | | | | | | | |---------------------------+-------+------------+------------+-------------+------------+------------| | из них внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | | | |---------------------------+-------+------------+------------+-------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет. <**> Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по программе. Приложение N 6 к Макету ведомственной целевой программы для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно - технической и инновационной деятельности тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый | Второй год | Оценка | | п/п | мероприятия | финансовый | финансовый | финансовый | год | планового | эффекта от | | | | год | год | год | планового | периода | реализации | | | | | | | периода | | мероприятий | |-----+--------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-------------| | | Цель | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-------------| | | Задача 1 | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-------------| | | Мероприятие по | | | | | | | | | задаче 1 | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-------------| | | ... | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-------------| | | Задача n | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-------------| | | Мероприятие по | | | | | | | | | задаче n | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-------------| | | ... | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-------------| | | и т.д. по задачам | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-------------| | | Итого по программе | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | Очередной | Первый | Второй год | | государственного управления | | финансовый | год | планового | | | | год | планового | периода | | | | | периода | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 200 Расходы | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 211 Заработная плата | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 220 Приобретение услуг | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 221 Услуги связи | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 226 Прочие услуги | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной | | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | | | | | | запасов | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |---------------------------------------------+-------+------------+-----------+------------| | И т.д. | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | государственного управления | | финансовый | планового | планового | | | | год | периода | периода | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | Задача 1 (содержание задачи) | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | оборудование | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | | | | | | запасов | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | И т.д. по задаче | | | | | |----------------------------------------------+-------+------------+------------+------------| | Итого по задаче | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 9 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности План действий органа исполнительной власти Красноярского края на очередной финансовый год ------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной | Срок реализации | | п/п | власти края | | |------+----------------------------------------------------+-----------------| | | Задача 1 | | |------+----------------------------------------------------+-----------------| | | мероприятия по задаче 1 | | |------+----------------------------------------------------+-----------------| | | .... | | |------+----------------------------------------------------+-----------------| | | Задача n | | |------+----------------------------------------------------+-----------------| | | мероприятия по задаче n | | |------+----------------------------------------------------+-----------------| | | | | ------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 10 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале человек --------------------------------------------------------------------------------- | Необходимые | Всего за период | Очередной | Первый год | Второй год | | специальности | | финансовый год | планового | планового | | | | | периода | периода | |------------------+-----------------+----------------+------------+------------| | специальность 1 | | | | | |------------------+-----------------+----------------+------------+------------| | специальность... | | | | | |------------------+-----------------+----------------+------------+------------| | специальность n | | | | | |------------------+-----------------+----------------+------------+------------| | Всего | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Макет ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности 1. Паспорт ведомственной целевой программы Паспорт ведомственной целевой программы (далее - программа) включает: наименование программы; наименование органа исполнительной власти Красноярского края; основания для разработки программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта); цели программы; задачи программы; основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности; основные виды продукции; целевые показатели; объем средств государственной поддержки на реализацию программы с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы. 2. Основные разделы программы Основными разделами программы являются: 2.1. Цели и задачи. Раздел содержит: основную цель программы и подцели по направлениям (видам экономической деятельности); задачи, поставленные для достижения основной цели и подцелей программы (с кратким обоснованием приоритетности указанных задач); целевые показатели, планируемые к достижению в программном периоде, учитывающие целевые ориентиры, заданные Программой социально-экономического развития Красноярского края по направлениям разрабатываемой программы; показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, направленные на достижение поставленных задач. 2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности. Раздел содержит: перечень предприятий, определяющих тенденции и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности и обеспечивающих более 70 процентов объема производства; характеристику деятельности предприятий, которая обеспечит достижение целевых показателей программы (реализуемые и намеченные к реализации в программном периоде инвестиционные проекты, новые схемы производственной кооперации с потребителями в Красноярском крае и других регионах, за рубежом, меры по повышению конкурентоспособности продукции, снижению ее энергоемкости, мероприятия, направленные на реализацию научной, научно - технической и инновационной деятельности и другие формы развития деятельности). 2.3. Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности Планируемые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, оформляются в соответствии с приложением N 1 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности (далее - Макет). Целевые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности сопоставляются с текущим значением и с прогнозируемым инерционным уровнем с учетом сохранения сложившихся тенденций (соотношений) в долгосрочном периоде. Значения целевых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением N 2 к Макету. В перечне целевых показателей отрасли, вида экономической деятельности рекомендуется указывать, в том числе и показатели, характеризующие научную, научно - техническую и инновационную деятельность. По каждому показателю развития отрасли, вида экономической деятельности, не являющемуся целевым показателем, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя. Суммарное значение весовых критериев по показателям развития отрасли, вида экономической деятельности должно равняться единице. 2.4. План действий органа исполнительной власти Красноярского края по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год. Раздел содержит: перечень необходимых и предполагаемых к реализации мероприятий, действий органа исполнительной власти Красноярского края, направленных на создание благоприятных условий развития деятельности предприятий и отрасли в целом (разработка и принятие нормативных правовых актов, реализация существующих форм государственной поддержки за счет средств краевого и федерального бюджетов, создание новых механизмов государственной поддержки, меры содействия расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности продукции и другое); оценку необходимого общего объема средств государственной поддержки, в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов с указанием бюджетного источника (целевая программа, другие формы). Дополнительно указывается объем финансовых средств, направленных на реализацию научной, научно - технической и инновационной деятельности, а также бюджетные ассигнования, направленные на финансирование объектов капитального строительства. Кроме того, в разделе следует указать показатели, характеризующие потребность соответствующей отрасли, вида экономической деятельности в кадровом потенциале, включая перечень специальностей и количество специалистов по указанным специальностям на очередной финансовый год и плановый период. План действий органа исполнительной власти Красноярского края по достижению планируемых целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год оформляется в соответствии с приложением N 3 к Макету. Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов Красноярского края оформляется в соответствии с приложением N 3.1 к Макету. Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением N 4 к Макету. Планируемые объемы финансирования программы, направленные на научную, научно - техническую и инновационную деятельность по предприятиям и проектам программы, оформляются в соответствии с приложением N 5 к Макету. Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале оформляются в соответствии с приложением N 5.1 к Макету. Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли вида экономической деятельности, оформлены в соответствии с приложением N 6 к Макету. Показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и инвестиционным проектам оформлены в соответствии с приложением N 7 к Макету. Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности оформлены в соответствии с приложением N 8 к Макету. Приложение N 1 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Планируемые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатели | Единица | Весовой | Источник | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый | Второй | | п/п | развития | измерения | критерий | информации | финансовый | финансовый | финансовый | год | год | | | отрасли, вида | | | | год | год | год | планового | планового | | | экономической | | | | | | | периода | периода | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | | Цель | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 1 | Объем | млн. рублей | | | | | | | | | | отгруженной | | | | | | | | | | | продукции | | | | | | | | | | | (оказанных услуг) | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 2 | Индекс | % к предыдущему | | | | | | | | | | производства | году | | | | | | | | | | продукции (услуг) | в сопоставимых | | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 3 | Прибыль до | млн. рублей | | | | | | | | | | налогообложения | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 4 | Стоимость | млн. рублей | | | | | | | | | | основных фондов | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 5 | Фонд оплаты | тыс. рублей | | | | | | | | | | труда | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 6 | Среднемесячная | рублей | | | | | | | | | | заработная плата | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 7 | Среднесписочная | человек | | | | | | | | | | численность | | | | | | | | | | | работающих | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 8 | Объем выпуска | в | | | | | | | | | | основных видов | соответствующих | | | | | | | | | | продукции | единицах | | | | | | | | | | | измерения | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | 9 | Объем инвестиций | млн. рублей | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------| | | из них: СМР | млн. рублей | | | | | | | | | | (строительно - | | | | | | | | | | | монтажные | | | | | | | | | | | работы) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Целевые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности на долгосрочный период ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые | измерения | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового |------------------------------| | | показатели | | год | год | год | периода | периода | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+--+---+---+---+---+---+---+---| | 1 | Цель | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+--+---+---+---+---+---+---+---| | 1.1 | Целевой | | | | | | | | | | | | | | | | | показатель | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+--+---+---+---+---+---+---+---| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+--+---+---+---+---+---+---+---| | 1. n | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+--+---+---+---+---+---+---+---| | | и т.д. по | | | | | | | | | | | | | | | | | целям | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности План действий органа исполнительной власти Красноярского края по достижению целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год ---------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие, проводимое органом | Срок реализации | | п/п | исполнительной власти края | | |----------+---------------------------------+-----------------------| | | Задача 1 | | |----------+---------------------------------+-----------------------| | | Мероприятие по задаче 1 | | |----------+---------------------------------+-----------------------| | | ... | | |----------+---------------------------------+-----------------------| | | | | |----------+---------------------------------+-----------------------| | | Задача n | | |----------+---------------------------------+-----------------------| | | Мероприятие по задаче n | | |----------+---------------------------------+-----------------------| | | ... | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 3.1 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов Красноярского края ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Предмет регулирования, | Срок принятия | | п/п | нормативного | основное содержание | (год, квартал) | | | правового акта | | | | | Красноярского края | | | |-----+--------------------+------------------------+----------------| | | | | | |-----+--------------------+------------------------+----------------| | | | | | |-----+--------------------+------------------------+----------------| | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Виды государственной | Всего | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | | поддержки | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | год | год | год | периода | периода | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1. Государственная поддержка за | | | | | | | | счет средств краевого | | | | | | | | бюджета, всего | | | | | | | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе по мероприятиям | | | | | | | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | ... | | | | | | | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2. Бюджетные инвестиции края | | | | | | | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе по мероприятиям | | | | | | | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | ... | | | | | | | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3. Средства на субсидирование | | | | | | | | процентной ставки | | | | | | | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4. Государственная поддержка за | | | | | | | | счет средств | | | | | | | | федерального бюджета, | | | | | | | | всего | | | | | | | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе по мероприятиям | | | | | | | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | ... | | | | | | | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | 5. Бюджетные инвестиции РФ | | | | | | | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе по мероприятиям | | | | | | | |-----------------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------| | Общий объем | | | | | | | | средств | | | | | | | | государственной | | | | | | | | поддержки на | | | | | | | | реализацию | | | | | | | | мероприятий программы | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Планируемые объемы финансирования, направленные на научную, научно - техническую и инновационную деятельность тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | Оценка | | п/п | мероприятия | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | эффекта от | | | | год | год | год | периода | периода | реализации | | | | | | | | | мероприятий | |-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | Цель программы | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | Мероприятия (по | | | | | | | | | внешне - | | | | | | | | | экономической | | | | | | | | | деятельности в | | | | | | | | | целом) | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | ... | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | В том числе по | | | | | | | | | предприятиям | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | ... | | | | | | | |-----+--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | Итого по программе | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5.1 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале человек --------------------------------------------------------------------------------- | Необходимые | Всего за период | Очередной | Первый год | Второй год | | специальности | | финансовый год | планового | планового | | | | | периода | периода | |------------------+-----------------+----------------+------------+------------| | специальность 1 | | | | | |------------------+-----------------+----------------+------------+------------| | специальность... | | | | | |------------------+-----------------+----------------+------------+------------| | специальность n | | | | | |------------------+-----------------+----------------+------------+------------| | Всего | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности (справочно) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатели | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | | п/п | развития | измерения | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | | год | год | год | периода | периода | |-----+----------------------+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | Объем отгруженной | тыс. рублей | | | | | | | | продукции | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2 | Прибыль до | тыс. рублей | | | | | | | | налогообложения | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3 | Прибыль для целей | тыс. рублей | | | | | | | | налогообложения | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4 | Стоимость основных | тыс. рублей | | | | | | | | фондов | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 5 | Среднегодовая | тыс. рублей | | | | | | | | остаточная | | | | | | | | | стоимость | | | | | | | | | имущества, | | | | | | | | | подлежащего | | | | | | | | | налогообложению | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 6 | Фонд оплаты труда | тыс. рублей | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 7 | Среднемесячная | рублей | | | | | | | | заработная плата | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 8 | Среднесписочная | человек | | | | | | | | численность | | | | | | | | | работающих | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 9 | Объем выпуска | в соответствующих | | | | | | | | основных видов | единицах | | | | | | | | продукции | измерения | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | и т.д. по | | | | | | | | | предприятиям | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и инвестиционным проектам (справочно) тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели по | Всего | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | Оценка эффекта | | предприятиям и | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | от мер | | проектам | | год | год | год | периода | периода | государственной | | | | | | | | | поддержки для | | | | | | | | | предприятия: | | | | | | | | | прирост объема | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | суммы | | | | | | | | | налоговых | | | | | | | | | платежей, | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | занятых | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | Итого по отрасли | | | | | | | | | (программе) | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | Предприятие 1 | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | 1. Объем инвестиций, | | | | | | | | | всего | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | из них: СМР | | | | | | | | | (строительно- | | | | | | | | | монтажные работы) | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | промышленные объекты | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | объекты социальной | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | 2. Объем | | | | | | | | | геологоразведочных | | | | | | | | | работ, всего | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | в том числе по | | | | | | | | | источникам | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | бюджетные средства | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | собственные средства | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | 3. Объем средств | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | поддержки, всего | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | краевой бюджет | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | федеральный бюджет | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | 4. Объем потребности | | | | | | | | | в транспортных | | | | | | | | | услугах, оказываемых | | | | | | | | | сторонними | | | | | | | | | организациями, всего | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | по видам транспорта: | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | железнодорожный | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | воздушный | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | водный | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | автомобильный | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | Реализуемые проекты: | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | Проект 1 | | | | | | | | | (наименование) | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | 1. Объем инвестиций, | | | | | | | | | всего | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | из них: СМР | | | | | | | | | (строительно- | | | | | | | | | монтажные работы) | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | 2. Объем средств | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | поддержки, всего | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | краевой бюджет | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | федеральный бюджет | | | | | | | | |------------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------| | и т.д. по | | | | | | | | | предприятиям и | | | | | | | | | проектам | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|