| | вопросов социальной поддержки | | | | | |
| | и социального обслуживания населения") | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------|
| 19 | Приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble (Закон Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 10620,0 | 10620,0 | 10620,0 |
| | от 20.12.2005 N 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными | | | | | |
| | полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение | | | | | |
| | вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения") | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------|
| | Итого расходов | 20091225,6 | 21008145,8 | 20963692,9 | 21752710,2 | 22963250,5 |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------|
| | Формирование доходов (по видам доходов) | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------|
| 1 | Налоговые и неналоговые доходы: | 64134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------|
| 2 | Безвозмездные поступления | 3440,7 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------------------+--------------------------+------------------------------+------------------------------|
| | Итого доходов | 67575,1 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 02.07.2013 N 455-р
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты населения
Красноярского края на 2013-2015 годы"
Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, задачи, показатели результатов | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый | Первый год планового | Второй год планового периода |
| | | | результативности | | (2011 год) | (2012 год) | год | периода (2014 год) | (2015 год) |
| | | | | | | | (2013 год) | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 1 | Удельный вес детей - инвалидов, проживающих в семьях, | % | х | отчет по форме N 1-СД | 59,9 | 64,3 | 64,3 | 64,5 | 64,7 |
| | получивших реабилитационные услуги в учреждениях | | | "Территориальные учреждения | | | | | |
| | социального обслуживания семьи и детей, к общему числу | | | социального обслуживания | | | | | |
| | детей-инвалидов в Красноярском крае | | | семьи и детей" | | | | | |
| | | | | (Минздравсоцразвития России), | | | | | |
| | | | | социальный паспорт (сведения | | | | | |
| | | | | о категориях семей) | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в | % | х | ведомственная отчетность | х | х | 99,6 | 99,6 | 99,7 |
| | учреждениях социального обслуживания населения, в | | | | | | | | |
| | общем числе граждан, обратившихся за получением | | | | | | | | |
| | социальных услуг в учреждения социального обслуживания | | | | | | | | |
| | населения | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 3 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, | % | х | социальный паспорт | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,6 |
| | получающих государственные (муниципальные) услуги в | | | муниципального образования, | | | | | |
| | нестационарных учреждениях социального обслуживания, | | | отчетные формы учреждения | | | | | |
| | от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста | | | социального обслуживания | | | | | |
| | и инвалидов | | | граждан пожилого возраста и | | | | | |
| | | | | инвалидов | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 4 | Доля автономных учреждений от общего числа | % | х | ведомственная отчетность | 2,8 | 4,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| | государственных (муниципальных) учреждений социальной | | | | | | | | |
| | защиты в Красноярском крае | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 5 | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату | % | х | данные Росстата, форма | 15,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,9 |
| | жилого помещения и коммунальных услуг, в общем | | | федерального государственного | | | | | |
| | количестве семей в Красноярском крае | | | статистического наблюдения | | | | | |
| | | | | N 22-ЖКХ (субсидии) | | | | | |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами | % | 0,07 | информационный банк данных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | социальной поддержки, от общего количества граждан, | | | "Адресная социальная помощь" | | | | | |
| | имеющих право на меры социальной поддержки и | | | | | | | | |
| | обратившихся за их получением | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 1.2. | Удельный вес количества обоснованных жалоб к числу | % | 0,02 | система электронного | 0 | 0 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 |
| | граждан, которым предоставлены государственные услуги | | | документооборота "Lotus | | | | | |
| | по социальной поддержке в календарном году | | | Notes7" | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 1.3. | Доля расходов на предоставление мер социальной | % | 0,04 | отчет о расходовании | 97,9 | 97,8 | 97,3 | 97,4 | 97,5 |
| | поддержки в денежном выражении в общем объеме | | | субвенций и субсидий, | | | | | |
| | расходов на финансирование мер социальной поддержки | | | выделяемых из фонда | | | | | |
| | (без учета субвенции на исполнение делегированных | | | компенсации по | | | | | |
| | полномочий) | | | законодательству РФ и | | | | | |
| | | | | Красноярского края, отчетные | | | | | |
| | | | | данные программы АСУ БП | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 1.4. | Удельный вес семей с детьми, фактически пользующихся | % | 0,07 | отчет о реализации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | мерами социальной поддержки, от общего числа семей с | | | приоритетной краевой | | | | | |
| | детьми, имеющих на них право и обратившихся за их | | | программы "Демография", | | | | | |
| | получением | | | отчет по форме N 1 - пособие | | | | | |
| | | | | "Сведения о назначении и | | | | | |
| | | | | выплате ежемесячного пособия | | | | | |
| | | | | на ребенка" | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 1.5. | Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в | % | 0,13 | отчет министерства | 86,6 | 64,7 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| | трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | | | образования Красноярского | | | | | |
| | | | | края | | | | | |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные | % | 0,08 | ведомственная отчетность | х | х | 36,1 | 36,4 | 36,9 |
| | программы реабилитации в учреждениях социального | | | (мониторинг Федеральной | | | | | |
| | обслуживания населения, от общего числа инвалидов в | | | службы по надзору в сфере | | | | | |
| | Красноярском крае | | | здравоохранения и социального | | | | | |
| | | | | развития) | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 2.2. | Удельный вес впервые выявленных семей с детьми с | % | 0,06 | отчет "Информация о семьях и | х | х | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| | признаками семейного неблагополучия, снятых с | | | детях, находящихся в социально | | | | | |
| | профилактического учета, от общего числа семей, впервые | | | опасном положении" (форма 1.1 | | | | | |
| | выявленных с признаками семейного неблагополучия. | | | АИС "Дети") | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 2.3. | Удельный вес семей с детьми, находящихся в социально | % | 0,05 | отчет "Информация о семьях и | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | опасном положении, обслуженных в социальных | | | детях, находящихся в социально | | | | | |
| | учреждениях, от общего количества семей с детьми, | | | опасном положении" (форма 1.1 | | | | | |
| | находящихся в социально опасном положении | | | АИС "Дети") | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 2.4. | Удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам | % | 0,04 | ведомственная отчетность | 83,3 | 83,3 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
| | качества оказания государственных услуг от общего числа | | | | | | | | |
| | мест в стационарных учреждениях социального | | | | | | | | |
| | обслуживания | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 2.5. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, в | % | 0,05 | ведомственная отчетность | 97,0 | 97,0 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| | том числе детей-инвалидов, получающих услуги в | | | | | | | | |
| | стационарных учреждениях социального обслуживания, от | | | | | | | | |
| | общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и | | | | | | | | |
| | инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 2.6 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов | % | 0,05 | ведомственный отчет | х | х | 7,1 | 5,8 | 4,6 |
| | (взрослых и детей), состоящих в очереди на получение | | | министерства | | | | | |
| | места в стационарные учреждения социального | | | | | | | | |
| | обслуживания от числа получающих социальные услуги | | | | | | | | |
| | соответственно в стационарных учреждениях | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 2.7 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов | % | 0,04 | форма N 3-собес (сводная), | х | х | 0,8 | 0,9 | 1,5 |
| | (взрослых и детей), получивших услуги в | | | форма N 6-собес, утвержденные | | | | | |
| | негосударственных учреждениях социального | | | приказом Федеральной службы | | | | | |
| | обслуживания, в общей численности граждан пожилого | | | государственной статистики от | | | | | |
| | возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших | | | 11 сентября 2009 г. N 196 | | | | | |
| | услуги в учреждениях социального обслуживания всех | | | "Об утверждении | | | | | |
| | форм собственности | | | статистического | | | | | |
| | | | | инструментария для | | | | | |
| | | | | организации | | | | | |
| | | | | Минздравсоцразвития России | | | | | |
| | | | | федерального статистического | | | | | |
| | | | | наблюдения за деятельностью | | | | | |
| | | | | учреждений социальной защиты | | | | | |
| | | | | населения". | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 2.8 | Удельный вес количества обоснованных жалоб на качество | % | 0,03 | автоматизированная | 0 | 0 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 |
| | предоставления государственных услуг учреждениями | | | информационная система | | | | | |
| | социального обслуживания к общему количеству | | | министерства | | | | | |
| | получателей государственных услуг в календарном году | | | "Документооборот" | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 2.9 | Удельный вес негосударственных организаций, | % | 0,05 | ведомственная отчетность | х | х | 5,1 | 6,3 | 6,8 |
| | оказывающих социальные услуги, от общего | | | | | | | | |
| | количества учреждений всех форм собственности | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 2.10 | Удельный вес зданий стационарных учреждений | % | 0,06 | форма N 3-собес (сводная), | х | х | 5,2 | 3,1 | 3,1 |
| | социального обслуживания граждан пожилого возраста, | | | форма N 6-собес (сводная), | | | | | |
| | инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места | | | утвержденные приказом | | | | | |
| | жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, | | | Федеральной службы | | | | | |
| | находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от | | | государственной статистики от | | | | | |
| | общего количества зданий стационарных учреждений | | | 11 сентября 2009 г. N 196 | | | | | |
| | социального обслуживания граждан пожилого возраста, | | | "Об утверждении | | | | | |
| | инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места | | | статистического | | | | | |
| | жительства и занятий | | | инструментария для | | | | | |
| | | | | организации | | | | | |
| | | | | Минздравсоцразвития России | | | | | |
| | | | | федерального статистического | | | | | |
| | | | | наблюдения за деятельностью | | | | | |
| | | | | учреждений социальной защиты | | | | | |
| | | | | населения". | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 2.11 | Доля инвалидов, включая детей - инвалидов, получивших | % | 0,08 | ведомственная отчетность | х | 38,9 | 69,6 | 71,0 | 73,0 |
| | доступ к информационным технологиям посредством | | | | | | | | |
| | региональной информационной автоматизированной | | | | | | | | |
| | системы от общего числа инвалидов (в том числе детей- | | | | | | | | |
| | инвалидов) в Красноярском крае | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------+-------------------+------------------+--------------------------------+-------------------------+------------------------+----------------------+----------------------+------------------------------|
| 2.12 | Доля учреждений социального обслуживания, оснащенных | % | 0,05 | ведомственная отчетность | 9,5 | 23,3 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| | реабилитационным оборудованием в общем количестве | | | | | | | | |
| | учреждений социального обслуживания, предоставляющих | | | | | | | | |
| | услуги инвалидам | | | | | | | | |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Задача 3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края в сфере социальной защиты населения |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная | руб. | 0,03 | данные Росстата | 11805,7 | 12953,8 | 13860,6 | 14424,6 | 14424,6 |
| | плата работников государственных (муниципальных) | | | | | | | | |
| | учреждений социальной защиты населения | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 02.07.2013 N 455-р
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты населения
Красноярского края на 2013-2015 годы"
Целевые показатели на долгосрочный период
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, целевые показатели | Ед. измерения | Текущий финансовый год | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам |
| | | | | финансовый год | | |
| | | | | |-------------------------| |
| | | | | | первый год | второй год | |
| | | | | | планового | планового | |
| | | | | | периода | периода | |
| | | |------------------------+----------------+------------+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Удельный вес детей - инвалидов, проживающих в семьях, | % | 59,9 | 64,3 | 64,3 | 64,5 | 64,7 | 64,9 | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,2 |
| | получивших реабилитационные услуги в учреждениях | | | | | | | | | | | | | | |
| | социального обслуживания семьи и детей, к общему числу детей- | | | | | | | | | | | | | | |
| | инвалидов в Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------------------------------------+---------------+------------------------+----------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях | % | x | x | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| | социального обслуживания населения, в общем числе граждан, | | | | | | | | | | | | | | |
| | обратившихся за получением социальных услуг в учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| | социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------------------------------------+---------------+------------------------+----------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 3 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| | получающих государственные услуги в нестационарных | | | | | | | | | | | | | | |
| | учреждениях социального обслуживания, от общего числа | | | | | | | | | | | | | | |
| | обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------------------------------------+---------------+------------------------+----------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 4 | Доля автономных учреждений от общего числа государственных | % | 2,8 | 4,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| | (муниципальных) учреждений социальной защиты в | | | | | | | | | | | | | | |
| | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------------------------------------+---------------+------------------------+----------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 5 | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого | % | 15,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| | помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в | | | | | | | | | | | | | | |
| | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к распоряжению Правительства
Красноярского края от 02.07.2013 N 455-р
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты
населения Красноярского края на
2013-2015 годы"
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты
населения Красноярского края на 2013-2015 годы"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
| | | выполнения, год |------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год |
| | | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового | планового |
| | | | | | | | периода | периода |
| | | | |----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми | |
| и других категорий граждан | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан | 2011-2015 | 12 506 355,5 | 3 153 845,4 | 3 009 564,9 | 2 438 585,6 | 1 905 500,1 | 1 998 859,5 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.1. | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, | 2011-2015 | 8 847 017,2 | 1 725 777,6 | 1 763 095,9 | 1 786 767,8 | 1 739 264,4 | 1 832 111,5 |
| | реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и | | | | | | | |
| | другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в денежной форме | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.1.1 | Своевременное предоставление ЕДВ с использованием банковских технологий и адресного банка данных | 2011-2015 | 7 508 806,6 | 1 424 187,7 | 1 423 489,9 | 1 469 304,8 | 1 552 306,4 | 1 639 517,8 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет | 2011-2015 | 329 462,7 | 59 610,7 | 61 767,6 | 66 095,5 | 69 261,5 | 72 727,4 |
| | средств федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 328 331,0 | 59 130,5 | 61 246,9 | 65 964,7 | 69 261,5 | 72 727,4 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | средства Пенсионного фонда | 2010-2012 | 1 131,7 | 480,2 | 520,7 | 130,8 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.1.3 | Улучшение социально-экономических условий жизни пожилых людей | 2011-2013 | 445 088,0 | 145 328,8 | 164 025,4 | 135 733,8 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 441 521,0 | 145 328,8 | 160 458,4 | 135 733,8 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе Пенсионный фонд | 2012 | 3 567,0 | | 3 567,0 | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.1.4 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации, выплаты персональных | 2011-2015 | 345 967,6 | 61 115,7 | 67 082,6 | 72 250,0 | 72 584,2 | 72 935,1 |
| | пособий | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.1.5 | Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, Л.Г. Решетневой, В.Н. Гудовской, Загайновой Л.Ф., Поздеевой | 2011-2015 | 6 251,4 | 1 152,9 | 1 188,7 | 1 240,2 | 1 302,1 | 1 367,5 |
| | В.М., Иофель Е.К., Плисову В.В., расходы на ежемесячное материальное обеспечение родственников погибших | | | | | | | |
| | в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.1.6 | Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения | 2011-2015 | 173 532,6 | 31 864,0 | 37 565,6 | 33 445,7 | 34 680,8 | 35 976,5 |
| | мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.1.7 | Меры социальной поддержки вдов Героев Социалистического Труда | 2011-2015 | 14 952,2 | 2 517,8 | 2 851,1 | 3 039,9 | 3 191,9 | 3 351,5 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.1.8 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию | 2011-2015 | 22 956,1 | 0,0 | 5 125,0 | 5 657,9 | 5 937,5 | 6 235,7 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, | 2011-2015 | 151 810,0 | 29 934,3 | 30 410,5 | 30 488,4 | 30 488,4 | 30 488,4 |
| | реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и другим | | | | | | | |
| | категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в виде натуральных льгот | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.3 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении | 2011-2015 | 3 102 784,4 | 1 278 433,8 | 1 091 076,2 | 503 006,8 | 115 140,3 | 115 127,3 |
| | жилищных условий и реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с политическими | | | | | | | |
| | репрессиями | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 2 766 063,5 | 1 203 021,5 | 1 003 748,7 | 432 494,7 | 63 405,8 | 63 392,8 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.4 | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, | 2011-2015 | 117 207,7 | 24 816,6 | 26 983,4 | 23 668,4 | 20 607,0 | 21 132,3 |
| | посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных | | | | | | | |
| | дат, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" и краевой | | | | | | | |
| | общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных | | | | | | | |
| | органов | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 7 240,0 | 2 430,0 | 2 230,0 | 2 580,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 1.5 | Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в | 2011-2015 | 287 536,2 | 94 883,1 | 97 998,9 | 94 654,2 | 0,0 | 0,0 |
| | трудной жизненной ситуации; одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего | | | | | | | |
| | возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане | | | | | | | |
| | (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет) на ремонт | | | | | | | |
| | жилого помещения; отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2011- | 2011-2013 | 287 536,2 | 94 883,1 | 97 998,9 | 94 654,2 | 0,0 | 0,0 |
| | 2013 годы | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 2 | Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2011-2015 | 508 509,0 | 89 077,6 | 107 944,9 | 105 647,0 | 100 983,4 | 104 856,1 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 2.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям- | 2011-2015 | 326 097,8 | 50 884,3 | 66 270,8 | 66 533,8 | 69 480,0 | 72 928,9 |
| | инвалидам, в денежной форме | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных и единовременных денежных выплат и компенсаций | 2011-2015 | 315 995,4 | 49 930,8 | 63 308,9 | 64 483,7 | 67 417,9 | 70 854,1 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 696,7 | 0,0 | 359,6 | 337,1 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам за счет средств федерального | 2011-2015 | 8 704,4 | 776,6 | 2 502,3 | 1 808,5 | 1 808,5 | 1 808,5 |
| | бюджета | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным инвалидами вследствие | 2011-2015 | 1 398,0 | 176,9 | 459,6 | 241,6 | 253,6 | 266,3 |
| | авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 2.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям- | 2011-2015 | 159 134,0 | 34 323,6 | 36 889,7 | 34 499,4 | 26 633,3 | 26 788,0 |
| | инвалидам, в виде натуральных льгот | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 23 554,1 | 6 750,1 | 7 843,0 | 8 961,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам и детям из семей, в которых оба родителя (лица, | 2010-2014 | 23 277,2 | 3 869,7 | 4 784,4 | 4 613,8 | 4 870,1 | 5 139,2 |
| | их заменяющие) - инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид, в | | | | | | | |
| | части приобретения новогодних подарков | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | краевая целевая программа" Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы | 2010-2012 | 1 089,8 | 1 089,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 3 | Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 2010-2014 | 17 033 647,2 | 2 652 107,4 | 3 174 678,0 | 3 518 611,7 | 3 840 109,7 | 3 848 140,4 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 3.1 | Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей | 2010-2014 | 3 883 624,2 | 594 955,9 | 624 173,1 | 828 989,6 | 871 836,6 | 963 669,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 283 717,1 | 54 015,6 | 54 878,7 | 56 972,3 | 56 972,3 | 60 878,2 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 3.2 | Осуществление компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному | 2011-2015 | 10 574 765,4 | 1 718 271,9 | 2 073 872,3 | 2 187 950,7 | 2 297 347,4 | 2 297 323,1 |
| | родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не | | | | | | | |
| | предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в | | | | | | | |
| | муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) | | | | | | | |
| | или предоставлено место в группе кратковременного пребывания | | | | | | | |
--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы | 2011-2012 | 3 792 144,2 | 1 718 271,9 | 2 073 872,3 | | | |
--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | краевая целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений " на 2012-2015 годы | 2013-2015 | 6 782 621,2 | 0,0 | 0,0 | 2 187 950,7 | 2 297 347,4 | 2 297 323,1 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 3.3 | Оздоровление детей из малоимущих семей: предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное | 2011-2015 | 584 055,3 | 131 001,0 | 141 618,9 | 137 972,6 | 138 466,3 | 34 996,5 |
| | лечение и компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, | | | | | | | |
| | стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; предоставление бесплатных путевок в | | | | | | | |
| | детские оздоровительные лагеря и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места | | | | | | | |
| | нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 415 781,6 | 103 951,8 | 103 948,2 | 103 940,8 | 103 940,8 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 3.4 | Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) | 2011-2015 | 1 928,9 | 758,2 | 370,4 | 248,7 | 266,3 | 285,3 |
| | военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде единовременного пособия при рождении | 2011-2015 | 696 981,7 | 120 808,5 | 137 280,9 | 139 014,7 | 146 179,6 | 153 698,0 |
| | одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной | | | | | | | |
| | компенсации расходов на приобретение единого социального проездного билета или оплату проезда по | | | | | | | |
| | социальной карте, единой социальной карте Красноярского края детей школьного возраста и единовременного | | | | | | | |
| | материального вознаграждения женщинам, награжденным Почетным знаком "Материнская слава" | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 3.6 | Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края " Материнская | 2011-2015 | 427 850,6 | 77 669,0 | 70 487,3 | 98 532,7 | 90 580,8 | 90 580,8 |
| | слава" | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 3.7 | Предоставление краевого материнского (семейного) капитала | 2011-2015 | 762 611,7 | 8 395,0 | 92 570,0 | 102 078,3 | 274 705,7 | 284 862,7 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 3.8 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам | 2011-2015 | 96 829,4 | 247,9 | 34 305,1 | 18 824,4 | 20 727,0 | 22 725,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 3.9 | Предоставление адресной материальной помощи многодетным семьям на развитие подсобного хозяйства | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2011- | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2013 годы | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 4 | Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 2011-2015 | 44 660 432,4 | 8 431 059,0 | 8 455 571,9 | 8 276 070,4 | 9 222 356,2 | 10 275 374,9 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 4.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и | 2011-2015 | 23 546 186,5 | 3 764 905,9 | 4 354 848,0 | 4 512 376,3 | 5 117 922,1 | 5 796 134,2 |
| | коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств краевого бюджета в денежной форме | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 4.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и | 2011-2015 | 10 718 374,1 | 2 534 785,8 | 2 144 220,6 | 1 904 104,9 | 1 998 532,2 | 2 136 730,6 |
| | коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета в денежной форме | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 4.3 | Своевременное и адресное предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных | 2011-2015 | 10 395 871,8 | 2 131 367,3 | 1 956 503,3 | 1 859 589,2 | 2 105 901,9 | 2 342 510,1 |
| | услуг с учетом их доходов | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 5 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком | 2011-2015 | 1 798 914,3 | 365 847,0 | 397 840,6 | 335 296,2 | 339 595,1 | 360 335,4 |
| | муниципальном районе | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Эвенкийском муниципальном районе | 2011-2015 | 559 173,3 | 103 121,8 | 104 179,0 | 107 326,1 | 116 935,9 | 127 610,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 1: | | 77 067 031,7 | 14 795 058,2 | 15 249 779,3 | 14 781 537,0 | 15 525 480,4 | 16 715 176,8 |
| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других | 2011-2015 | 5 250 818,0 | 958 162,9 | 992 350,1 | 1 033 559,9 | 1 124 293,5 | 1 142 451,6 |
| | категорий граждан в стационарных учреждениях | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 2 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других | 2011-2015 | 9 029 691,1 | 1 448 909,1 | 1 531 340,0 | 1 934 931,4 | 2 049 856,1 | 2 064 654,5 |
| | категорий граждан в нестационарных учреждениях | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 3 | Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, | 2011-2015 | 4 939 797,2 | 866 377,3 | 961 396,7 | 991 857,8 | 1 052 471,3 | 1 067 694,1 |
| | находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 4 841,5 | 243,9 | 1 283,3 | 1 085,3 | 1 114,5 | 1 114,5 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 4 | Социальное обслуживание отдельных категорий граждан в краевых государственных автономных учреждениях | 2011-2015 | 2 652 612,7 | 349 069,1 | 582 936,8 | 704 250,8 | 531 289,2 | 485 066,8 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 5 | Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 2011-2015 | 894 487,2 | 275 174,5 | 334 912,2 | 113 174,5 | 80 938,4 | 90 287,6 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе долгосрочная целевая программа "Повышение качества и доступности предоставления социальных | 2011-2013 | 225 762,0 | 86 213,8 | 76 706,7 | 62 841,5 | 0,0 | 0,0 |
| | услуг в учреждениях социального обслуживания населения на 2011-2013 годы" | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета | 2011-2015 | 529 202,2 | 133 061,9 | 174 581,3 | 50 333,0 | 80 938,4 | 90 287,6 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе средства Пенсионного фонда | 2010-2012 | 46 458,1 | 10 455,5 | 36 002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе краевая целевая программа "Содействие занятости и социальной адаптации лиц, отбывающих и | 2010-2012 | 11 112,1 | 9 935,1 | 1 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | отбывших наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы" | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы | 2010-2012 | 11 733,5 | 5 626,3 | 6 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 6 | Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых | 2011-2015 | 92 424,1 | 92 063,5 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | учреждениями социального обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 7 | Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, организовавшим приемную семью | 2011-2015 | 31 020,4 | 2 791,2 | 6 141,2 | 7 006,5 | 7 356,6 | 7 724,9 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 8 | Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов в крае, их интеграция в | 2011-2013 | 196 874,4 | 56 046,3 | 68 406,6 | 72 421,5 | 0,0 | 0,0 |
| | общество, совершенствование системы реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества их жизни | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 196 874,4 | 56 046,3 | 68 406,6 | 72 421,5 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе средства Пенсионного фонда | 2012 | 1 566,3 | 0,0 | 1 566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 9 | Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания по | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| | в том числе долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2013-2015 годы | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 2 | | 23 087 725,1 | 4 048 593,9 | 4 477 844,2 | 4 857 202,4 | 4 846 205,1 | 4 857 879,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти | |
| и органов местного самоуправления края в сфере социальной защиты населения | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг по социальной поддержке, | 2011-2015 | 2 636 963,3 | 499 029,4 | 512 208,9 | 525 733,4 | 548 161,9 | 551 829,7 |
| | результативности деятельности органов управления социальной защиты Красноярского края по предоставлению | | | | | | | |
| | государственных (муниципальных) услуг | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 2 | Повышение результативности деятельности учреждений социального обслуживания | 2011-2015 | 2 636 963,3 | 499 029,4 | 512 208,9 | 525 733,4 | 548 161,9 | 551 829,7 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 3 | Внедрение новых подходов к системе оплаты труда работников бюджетных учреждений | 2011-2015 | 1 318 481,6 | 249 514,7 | 256 104,5 | 262 866,7 | 274 080,9 | 275 914,8 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| 4 | Приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemblе | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 620,0 | 10 620,0 | 10 620,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 3 | | 6 624 268,2 | 1 247 573,5 | 1 280 522,3 | 1 324 953,5 | 1 381 024,7 | 1 390 194,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| Итого по цели | | 106 779 025,0 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 20 963 692,9 | 21 752 710,2 | 22 963 250,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| Сумма нераспределенных расходов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------|
| Всего по ведомственной программе | | 106 779 025,0 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 20 963 692,9 | 21 752 710,2 | 22 963 250,5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 02.07.2013 N 455-р
Приложение N 4а
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты
населения Красноярского края на
2013-2015 годы"
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников
финансирования)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
| | строительства | стоимости |----------------------------------------------------------------------------------|
| | | строительства в | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | по годам до |
| | | ценах контракта | финансовый год | финансовый | финансовый | планового | планового | ввода |
| | | на 01.01.2013 | | год | год | периода | периода | объекта |
| | | |----------------+------------+------------+------------+------------| |
| | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| | | | (факт) | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель средств: министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Баня на 30 человек с пристройкой под дезокамеру для | 0,0 | 9 320,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Маганского психоневрологического интерната в п. | | | | | | | |
| | Березовский Березовского района, | | | | | | | |
| | год ввода 2011 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 0,0 | 9 320,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| 2 | Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых | 20 333,0 | 30 962,2 | 92 650,3 | 20 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | детей. Спальный корпус N 2 на 75 мест в п. Большая Мурта, | | | | | | | |
| | Большемуртинский район, | | | | | | | |
| | год ввода 2013 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 20 333,0 | 30 962,2 | 67 650,3 | 20 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |