|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 1174-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 31.12.2009 г. Красноярск N 1174-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.07.2008 N 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края", постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы (прилагается). 2. Признать утратившими силу пункты 2, 3 распоряжения Правительства Красноярского края от 29.08.2008 N 115-р и распоряжение Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 28-р. 3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, за исключением положений, регулирующих правоотношения в 2010-2012 годах, которые вступают в силу с 1 января 2010 года. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 31.12.2009 N 1174-р Ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы 1. Паспорт ведомственной целевой программы ------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | "Развитие системы здравоохранения Красноярского | | Программы | края" на 2010-2012 годы (далее - Программа) | |-----------------------+----------------------------------------------------------| | Наименование органа | министерство здравоохранения Красноярского края | | исполнительной власти | | | края | | |-----------------------+----------------------------------------------------------| | Основание для | постановление Правительства Красноярского края | | разработки Программы | от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка | | | разработки, утверждения и реализации ведомственных | | | целевых программ и Перечня показателей | | | результативности деятельности органов исполнительной | | | власти края и структурных подразделений | | | администрации Губернатора края" | |-----------------------+----------------------------------------------------------| | Цели и задачи | Цель: улучшение состояния здоровья населения | | Программы | Красноярского края. | | | Задачи: обеспечение населения Красноярского края | | | доступной медицинской помощью; | | | обеспечение населения Красноярского края | | | качественной медицинской помощью; | | | совершенствование системы управления | | | здравоохранением Красноярского края; | | | совершенствование комплекса мер по пропаганде | | | здорового образа жизни у населения Красноярского края | |-----------------------+----------------------------------------------------------| | Целевые показатели | увеличение объема амбулаторно-поликлинической | | | помощи с 9,32 посещения в 2008 году до 9,55 посещения | | | на 1 жителя в 2012 году; | | | снижение смертности в трудоспособном возрасте с 688,1 | | | на 100 тысяч населения в 2008 году до 680,0 на 100 | | | тысяч населения в 2012 году; | | | снижение смертности в трудоспособном возрасте от | | | заболеваний системы кровообращения с 159,9 на 100 | | | тысяч населения в 2008 году до 154,8 на 100 тысяч | | | населения в 2012 году; | | | снижение материнской смертности с 29,8 на 100 тысяч | | | родившихся живыми в 2008 году до 23,5 на 100 тысяч | | | родившихся живыми в 2012 году; | | | снижение младенческой смертности с 9,7 умерших до 1 | | | года на 1000 родившихся живыми в 2008 году до 9,4 | | | умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2012 | | | году | |-----------------------+----------------------------------------------------------| | Показатели | увеличение объема помощи в дневных стационарах всех | | результативности | типов с 0,42 пациенто-дня в 2008 году до 0,6 пациенто- | | Программы | дня в 2012 году; | | | снижение объема скорой медицинской помощи | | | с 0,35 вызова 2008 году до 0,32 вызова в 2012 году; | | | снижение объема стационарной помощи с 2,96 койко- | | | дня на 1 жителя в год в 2008 году до 2,75 койко-дня на 1 | | | жителя в год в 2012 году; | | | снижение числа коек в государственных | | | (муниципальных) учреждениях здравоохранения в | | | городской местности на 10 000 человек городского | | | населения с 94,1 на 10000 человек городского населения | | | в 2008 году до 93,3 на 10 000 человек городского | | | населения в 2012 году; | | | снижение числа коек в государственных | | | (муниципальных) учреждениях здравоохранения в | | | сельской местности на 10 000 человек сельского | | | населения с 66,1 на 10000 человек сельского населения | | | в 2008 году до 57,5 на 10 000 человек сельского | | | населения в 2012 году; | | | увеличение среднегодовой занятости койки в | | | государственных (муниципальных) учреждениях | | | здравоохранения с 319 койко-дней в 2008 году до 321 | | | койко-дня в 2012 году; | | | стабилизация уровня госпитализации с 2008 года по | | | 2012 год на уровне 2008 года 19,0 человека на 100 | | | человек населения; | | | снижение срока ожидания приезда скорой медицинской | | | помощи с 25 минут в 2008 году до 23 минут в 2012 году; | | | увеличение доли граждан, получивших | | | высокотехнологичные медицинские услуги, к общей | | | численности граждан, состоящих в очереди на их | | | получение, с 51% в 2008 году до 60% в 2012 году; | | | стабилизация количества государственных | | | (муниципальных) учреждений здравоохранения с 2008 | | | года по 2012 год на уровне 208 единиц; | | | стабилизация количества государственных | | | (муниципальных) амбулаторно-поликлинических | | | учреждений с 2008 года по 2012 год на уровне 47 | | | единиц; | | | стабилизация количества государственных | | | (муниципальных) больничных учреждений с 2008 года | | | по 2012 год на уровне 140 единиц; | | | стабилизация количества зданий учреждений | | | здравоохранения с 2008 года по 2012 год на уровне 616 | | | единиц; | | | снижение количества зданий учреждений | | | здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии и | | | требующих капитального ремонта, со 179 в 2008 году до | | | 168 в 2012 году; | | | снижение смертности в трудоспособном возрасте от | | | новообразований с 91,0 на 100 тысяч населения в 2008 | | | году до 87,5 на 100 тысяч населения до 2012 году; | | | снижение смертности в трудоспособном возрасте от | | | внешних причин с 234,4 на 100 тысяч населения в 2008 | | | году до 230,9 на 100 тысяч населения в 2012 году; | | | снижение смертности в трудоспособном возрасте в | | | результате дорожно-транспортных происшествий с 23,7 | | | на 100 тысяч населения в 2008 году до 22,8 на 100 тысяч | | | населения в 2012 году; | | | снижение смертности от 1 года до 4 лет с 73,8 на | | | 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2008 году | | | до 69,5 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в | | | 2012 году; | | | снижение смертности от 5 до 9 лет с 35,4 на 100 | | | тысяч чел. соответствующего возраста в 2008 году до | | | 33,0 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в | | | 2012 году; | | | снижение смертности от 10 до 14 лет с 51,9 на 100 | | | тысяч чел. соответствующего возраста в 2008 году до | | | 47,5 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в | | | 2012 году; | | | снижение смертности от 15 до 19 лет с 97,9 на 100 тысяч | | | чел. соответствующего возраста в 2008 году до 91,7 на | | | 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2012 году; | | | уменьшение средней продолжительности временной | | | нетрудоспособности в связи с заболеванием на одного | | | работающего с 5,1 дня в 2008 году до 4,95 дня в 2012 | | | году; | | | уменьшение средней продолжительности пребывания | | | пациента на койке в государственных (муниципальных) | | | учреждениях здравоохранения с 14,5 дня в 2008 году до | | | 13,1 дня в 2012 году; | | | уменьшение общей численности лиц, впервые | | | признанных инвалидами, с 13096 человек в 2008 году до | | | 12400 человек в 2012 году; | | | уменьшение числа лиц трудоспособного возраста, | | | впервые признанных инвалидами, с 7369 человек в 2008 | | | году до 6900 человек в 2012 году; | | | уменьшение количества обоснованных жалоб на | | | лекарственное обеспечение при оказании медицинской | | | помощи граждан, застрахованных в системе | | | обязательного медицинского страхования, с 42 единиц в | | | 2008 году до 37 единиц в 2012 году; | | | уменьшение количества обоснованных жалоб при | | | оказании медицинской помощи граждан, | | | застрахованных в системе обязательного медицинского | | | страхования, с 443 единиц в 2008 году до 415 единиц в | | | 2012 году; | | | увеличение расходов консолидированного бюджета | | | Красноярского края на здравоохранение в расчете на | | | одного жителя с 10 924,3 рубля в 2008 году до 11833,8 | | | рубля в 2012 году, в том числе: | | | на программу государственных гарантий оказания | | | населению Красноярского края бесплатной медицинской | | | помощи с 7 400,7 рубля на 1 жителя в 2008 году до | | | 8 283,7 рубля на 1 жителя в 2012 году, из них: | | | средства обязательного медицинского страхования с | | | 3 558,3 рубля на 1 жителя в 2008 году до 5824,3 рубля на | | | 1 жителя в 2012 году; | | | увеличение расходов консолидированного бюджета | | | Красноярского края на здравоохранение - всего: 32 472,3 | | | млн. рублей в 2008 году до 34385,7 млн. рублей в | | | 2012 году, в том числе: | | | капитальные расходы 5003,9 млн. рублей - 2008 год, | | | 4421,0 млн. рублей - 2012 год; | | | текущие расходы 27468,4 млн. рублей - 2008 год, | | | 29964,7 млн. рублей - 2012 год, | | | из них расходы на оплату труда 13 651,1 млн. рублей - | | | 2008 год, 15 016,2 млн. рублей - 2012 год; | | | расходы консолидированного бюджета субъекта | | | Российской Федерации на финансирование услуг, | | | оказываемых автономными учреждениями и | | | негосударственными (немуниципальными) | | | организациями здравоохранения, - 0 рублей, 0 | | | учреждений; | | | расходы консолидированного бюджета субъекта | | | Российской Федерации на оказание бюджетных услуг, | | | оказываемых негосударственными (немуниципальными) | | | организациями здравоохранения, - 0 рублей, | | | 0 учреждений; | | | увеличение объема расходов на оказание скорой | | | медицинской помощи в рамках территориальной | | | программы государственных гарантий оказания | | | бесплатной медицинской помощи гражданам | | | Российской Федерации с 1 073 711,6 тыс. рублей в 2008 | | | году до 1346651,9 тыс. рублей в 2012 году; | | | увеличение объема расходов на оказание амбулаторной | | | медицинской помощи в рамках территориальной | | | программы государственных гарантий оказания | | | бесплатной медицинской помощи гражданам | | | Российской Федерации с 5 721 362,9 тыс. рублей в 2008 | | | году до 5382003,7 тыс. рублей в 2012 году; | | | увеличение объемов расходов на оказание стационарной | | | медицинской помощи в рамках территориальной | | | программы государственных гарантий оказания | | | гражданам Российской Федерации бесплатной | | | медицинской помощи с 9 402 802,7 тыс. рублей в 2008 | | | году до 9 480474,6 тыс. рублей в 2012 году; | | | увеличение объемов расходов на оказание медицинской | | | помощи в дневных стационарах всех типов в рамках | | | территориальной программы государственных гарантий | | | оказания бесплатной медицинской помощи гражданам | | | Российской Федерации с 376 408,7 тыс. рублей в 2008 | | | году до 534160,4 тыс. рублей в 2012 году; | | | увеличение стоимости территориальной программы | | | обязательного медицинского страхования, | | | утвержденной субъектом Российской Федерации, с | | | 10 284 774,3 тыс. рублей в 2008 году до 16830919,7 тыс. | | | рублей в 2012 году; | | | увеличение количества государственных | | | (муниципальных) учреждений здравоохранения, | | | переведенных преимущественно на одноканальное | | | финансирование (не менее 70 процентов от общего | | | объема финансирования за счет средств обязательного | | | медицинского страхования) через систему обязательного | | | медицинского страхования, с 0 в 2008 году до 6 единиц в | | | 2012 году; | | | стабилизация количества государственных | | | (муниципальных) медицинских учреждений | | | здравоохранения, использующих единые | | | информационные технологии для учета объемов и | | | стоимости оказанной медицинской помощи, на уровне | | | 208 с 2008 по 2012 годы; | | | увеличение количества государственных | | | (муниципальных) медицинских учреждений | | | здравоохранения, переведенных на новую (отраслевую) | | | систему оплаты труда, ориентированную на результат, с | | | 0 в 2008 году до 6 единиц в 2012 году; | | | увеличение доли государственных (муниципальных) | | | учреждений здравоохранения, переведенных | | | преимущественно на одноканальное финансирование | | | через систему обязательного медицинского страхования, | | | с 0% в 2008 году до 3% в 2012 году; | | | увеличение количества медико-экономических | | | стандартов, используемых при оказании амбулаторной | | | медицинской помощи, скорой медицинской помощи, | | | стационарной медицинской помощи, со 134 единиц в | | | 2008 году до 142 единиц в 2012 году; | | | количество государственных (муниципальных) | | | больничных учреждений, финансирование которых | | | осуществляется по результатам деятельности по | | | законченному случаю, - 0 единиц в 2008 году по 2012 | | | год; | | | увеличение доли государственных (муниципальных) | | | медицинских учреждений, применяющих медико- | | | экономические стандарты оказания медицинской | | | помощи, с 51,8% в 2008 году до 77,3% в 2012 году; | | | количество государственных (муниципальных) | | | амбулаторно-поликлинических учреждений, | | | финансирование которых осуществляется по | | | результатам деятельности на основании подушевого | | | норматива на прикрепленное население, - 0 единиц в | | | 2008 году по 2012 год; | | | увеличение доли государственных (муниципальных) | | | медицинских учреждений, переведенных на оплату | | | медицинской помощи по результатам деятельности, с | | | 59,8% в 2008 году до 96,7% в 2012 году, | | | увеличение доли государственных (муниципальных) | | | медицинских учреждений, переведенных на новую | | | (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную | | | на результат, с 0% в 2008 году до 3% в 2012 году; | | | изменение стоимости единицы объема оказанной | | | медицинской помощи, в том числе: | | | стационарной медицинской помощи с 1098,7 рубля | | | в 2008 году до 1443,5 рубля в 2012 году; | | | амбулаторной медицинской помощи с 212,3 рубля | | | в 2008 году до 243,0 рубля в 2012 году; | | | скорой медицинской помощи с 1053,1 рубля в 2008 году | | | до 1480,1 рубля в 2012 году; | | | дневных стационаров с 310,2 рубля в 2008 году до 364,8 | | | рубля в 2012 году; | | | оптимизация стоимости содержания одной койки в | | | государственных (муниципальных) учреждениях | | | здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в | | | структуру тарифа по обязательному медицинскому | | | страхованию) с 320,1 рубля в 2008 году до 346,7 рубля в | | | 2012 году; | | | увеличение среднемесячной номинальной начисленной | | | заработной платы работников государственных | | | (муниципальных) учреждений здравоохранения - всего с | | | 14 372,5 рубля до 15 657,0 рубля в 2012 году, в том | | | числе: | | | врачей с 25 041,9 рубля в 2008 году до 27 546,0 рубля в | | | 2012 году; | | | среднего медицинского персонала с 14 452,8 рубля | | | в 2008 году до 15 798,0 рубля в 2012 году; | | | уменьшение отношения среднемесячной номинальной | | | начисленной заработной платы работников | | | государственных (муниципальных) учреждений | | | здравоохранения к среднемесячной заработной плате | | | работников, занятых в сфере экономики региона, с | | | 71,6% в 2008 году до 56,9% в 2012 году; | | | увеличение численности работающих в | | | государственных (муниципальных) учреждениях | | | здравоохранения (на конец года): физические лица | | | (за исключением работающих в федеральных | | | учреждениях) с 64380 человек в 2008 году до 64520 в | | | 2012 году; | | | изменение числа врачей в государственных | | | (муниципальных) учреждениях здравоохранения в | | | расчете на 10 тыс. населения (на конец года): | | | штатные должности 51,2 ед. на 10 тыс. населения в | | | 2008 году до 52,0 ед. на 10 тыс. населения в 2012 году; | | | занятые должности 44,66 ед. на 10 тыс. населения в | | | 2008 году до 50,3 ед. на 10 тыс. населения в 2012 году; | | | физические лица 31,9 ед. на 10 тыс. населения в | | | 2008 году до 32,7 ед. на 10 тыс. населения в 2012 году; | | | увеличение числа среднего медицинского персонала | | | в государственных (муниципальных) учреждениях | | | здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения | | | (на конец года): | | | штатные должности 108,67 ед. на 10 тыс. населения в | | | 2008 году до 109,1 ед. на 10 тыс. населения в 2012 году; | | | занятые должности 103,2 ед. на 10 тыс. населения в | | | 2008 году до 107,4 ед. на 10 тыс. населения в 2012 году; | | | физические лица 81,26 ед. на 10 тыс. населения в | | | 2008 году до 82,4 ед. на 10 тыс. населения в 2012 году; | | | увеличение укомплектованности врачебных должностей | | | с 60,67% в 2008 году до 62,7% в 2012 году; | | | увеличение укомплектованности должностей средних | | | медицинских работников с 74,77% в 2008 году до | | | 76,87% в 2012 году; | | | уменьшение коэффициента совместительства с 1,40 | | | в 2008 году до 1,37 в 2012 году; | | | увеличение доли больных наркоманией и алкоголизмом | | | с ремиссией от года до двух 13,2% в 2008 году до 17,3% | | | в 2012 году | |-----------------------+----------------------------------------------------------| | Общий объем | в 2009 году весь объем расходных обязательств | | финансирования с | 31 052 035,3 тыс. рублей распределен по источникам, в | | разбивкой по годам с | том числе: | | учетом всех уровней | краевой бюджет - 14 159 121,6 тыс. рублей; | | бюджетной системы | федеральный бюджет - 2 161 868,1 тыс. рублей; | | | бюджеты муниципальных образований - 7 477 433,0 тыс. | | | рублей; | | | средства обязательного медицинского страхования - | | | 6 124 037,4 тыс. рублей; | | | доходы от предпринимательской и иной деятельности - | | | 1 129 575,2 тыс. рублей. | | | В 2010 году весь объем расходных обязательств | | | 28 273384,3 тыс. рублей распределен по источникам, в | | | том числе: | | | краевой бюджет 13 517 793,0 тыс. рублей; | | | бюджеты муниципальных образований - 7 210 165,9 тыс. | | | рублей; | | | средства обязательного медицинского страхования - | | | 6 361 937,4 тыс. рублей; | | | доходы от предпринимательской и иной деятельности - | | | 1 183 488,0 тыс. рублей. | | | В 2011 году весь объем расходных обязательств | | | 31 730 577,2 тыс. рублей распределен по источникам, в | | | том числе: | | | краевой бюджет 13 103 789,1 тыс. рублей; | | | бюджеты муниципальных образований - 7 210 165,9 тыс. | | | рублей; | | | средства обязательного медицинского страхования - | | | 10 162 082,2 тыс. рублей; | | | доходы от предпринимательской и иной деятельности - | | | 1 254 540,0 тыс. рублей. | | | В 2012 году весь объем расходных обязательств | | | 34 385 700,5 тыс. рублей распределен по источникам, в | | | том числе: | | | краевой бюджет 14 942 406,3 тыс. рублей; | | | бюджеты муниципальных образований - 7 210 165,9 тыс. | | | рублей; | | | средства обязательного медицинского страхования - | | | 10 913 582,2 тыс. рублей; | | | доходы от предпринимательской и иной деятельности - | | | 1 319 546,1 тыс. рублей | ------------------------------------------------------------------------------------ 2. Основные разделы Программы 2.1. Цели и задачи Программы Ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы года составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения Красноярского края и системы здравоохранения Красноярского края. Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения Красноярского края, способствующей максимальному достижению цели и задач. Цель Программы - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью; обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью; совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края; совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Расходные обязательства министерства здравоохранения Красноярского края и формирование доходов отражены в приложении N 1. В 2009 году весь объем расходных обязательств 31 052 035,3 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет - 14 159 121,6 тыс. рублей; федеральный бюджет - 2 161 868,1 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 7 477 433,0 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 6 124 037,4 тыс. рублей; доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 129 575,2 тыс. рублей. Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2010-2012 годы составляет 94 389 662,0 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования системы здравоохранения Красноярского края. Из средств краевого бюджета, включая доходы от предпринимательской и иных видов деятельности, на реализацию Программы выделяется 42 692 224,2 тыс. рублей. В 2010 году весь объем расходных обязательств 28 273 384,3 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет 13 517 793,0 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 7 210 165,9 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 6 361 937,4 тыс. рублей; доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 183 488,0 тыс. рублей. В 2011 году весь объем расходных обязательств 31 730 577,2 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет 13 103 789,1 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 7 210 165,9 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 10 162 082,2 тыс. рублей; доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 254 540,0 тыс. рублей. В 2012 году весь объем расходных обязательств 34 385 700,5 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет 14 942 406,3 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 7 210 165,9 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 10 913 582,2 тыс. рублей; доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 319 546,1 тыс. рублей. Программа реализуется в основном за счет средств текущего бюджетного финансирования, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. На реализацию программных мероприятий потребуется 94 389 662,0 тыс. руб., в том числе, в 2010 году - 28 273 384,3 тыс. руб., в 2011 году - 31 730 577,2 тыс. руб., в 2012 году - 34 385 700,5 тыс. руб. 2.3. Планируемые результаты деятельности I. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью. Обеспечение населения доступной медицинской помощью всех категорий населения Красноярского края решается в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (далее - краевая Программа), а также оказание мер социальной защиты населения в части льготного лекарственного обеспечения и льготного зубопротезирования отдельным категориям граждан из краевого бюджета через систему обязательного медицинского страхования. Бюджет здравоохранения, как и в предыдущие годы, будет формироваться с использованием механизма установления государственного задания на оказание медицинских (бюджетных) услуг, которое будет предусматривать требования к составу, качеству, условиям, порядку и результатам оказания услуг. Для повышения доступности медицинской помощи требуется создание экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой соответствуют уровню заболеваемости населения Красноярского края, современным медицинским технологиям и внедрению ресурсосберегающих технологий на различных этапах оказания медицинской помощи. Система организации медицинской помощи предполагает обеспечить каждого гражданина возможностью получения первичных медицинских услуг, предусмотренных краевой Программой, по месту его проживания. В вечернее и ночное время первичный доступ к оказанию медицинских услуг обеспечивается службой скорой медицинской помощи. Основные меры по сохранению и укреплению здоровья граждан направлены на обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе обеспечение профилактических мер на амбулаторном этапе. Увеличение числа посещений, в том числе профилактических, способствует раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи и числа вызовов скорой медицинской помощи - наиболее ресурсоемких по сравнению с другими видами медицинской помощи. Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи и медицинских технологий, в том числе с целью перемещения объемов медицинской помощи со стационарного этапа лечения на амбулаторный, предполагает сокращение сроков лечения. Кроме этого, повысит координацию деятельности служб скорой и неотложной медицинской помощи, обеспечит разграничение деятельности стационаров по оказанию медицинской помощи и социальных услуг. Реальный доступ пациентов для получения специализированных, высокотехнологичных медицинских услуг чрезвычайно ограничен. Доля обратившихся пациентов в течение года в результате модернизации здравоохранения вырастет, что предполагает сокращение времени ожидания той или иной консультации или процедуры в учреждениях здравоохранения Красноярского края. В рамках Программы будет продолжено развитие технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края. Расчетная мощность сети учреждений здравоохранения делится на муниципальный (участковый, районный, городской) уровень и клинический уровень. Главный критерий разделения - степень сложности технологии диагностики и лечения. Для доступности специализированной медицинской помощи населению Красноярского края формируются медицинские округа, поликлинические диагностические центры. Для формирования рациональной сети учреждений здравоохранения требуется развитие транспортного сообщения (состояние дорог, рейсовый транспорт и др.). Важным направлением развития системы здравоохранения является обеспечение доступной лекарственной помощью. Основой оптимизации является создание и внедрение формулярной системы. При разработке Перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных средств используются фармакоэкономические подходы, которые гарантируют выбор медикаментов на основе клинической и экономической эффективности. Основным инструментом создания эффективной системы лекарственного обеспечения является проведение закупок на основе конкурсных торгов и внедрение персонифицированного учета потребления лекарственных средств при оказании стационарной помощи в рамках краевой Программы. В целях обеспечения доступности лекарственной помощи гражданам при предоставлении мер социальной поддержки формируется краевой регистр лиц, имеющих право на льготы по лекарственному обеспечению. Для повышения доступности медицинской помощи будет продолжена реализация плана действий министерства здравоохранения края по реализации программных мероприятий: оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи; оптимизация распределения ресурсов по уровням и видам медицинской помощи, совершенствование структуры сети; концентрация высокотехнологичных видов медицинской помощи в наиболее оборудованных и обеспеченных медицинскими кадрами учреждениях здравоохранения; интенсификация использования ресурсов; оптимизация потоков пациентов по уровням медицинской помощи; осуществление принципа этапности оказания медицинской помощи; оказание дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края; централизованная система круглосуточного мониторинга состояния здоровья беременных женщин группы высокого риска на базе акушерского реанимационно-консультативного центра родильного дома N 1 г. Красноярска с применением телемедицинских технологий; совершенствование службы скорой медицинской помощи и развитие санитарно-авиационной скорой медицинской помощи с оптимизацией сроков ее оказания и использованием эффективных методов лечения на догоспитальном этапе; оптимизация стационарной помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля; обеспечение потребности населения в получении высокотехнологичной медицинской помощи на основе государственного задания, финансирование которого осуществляется с учетом всех необходимых расходов на оказание этого вида помощи; создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения; увеличить объем амбулаторно-поликлинической помощи с 9,32 в 2008 году до 9,55 посещения на 1 жителя в год в 2012 году; увеличить объем помощи в дневных стационарах всех типов с 0,42 в 2008 году до 0,6 дня пребывания на 1 жителя в год в 2012 году; снизить объем стационарной помощи с 2,96 в 2008 году до 2,75 койко-дня на 1 жителя в год в 2012 году; снизить объем скорой медицинской помощи с 0,35 в 2008 году до 0,32 вызова на 1 жителя в год в 2012 году. Расходы на реализацию задачи составят - 61 367 186,6 тыс. рублей, в том числе в 2010 году - 18 016 562,4 тыс. рублей, в 2011 году - 21 299 562,1 тыс. рублей; в 2012 году - 22 051 062,1 тыс. рублей. Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 12 299 087,1 тыс. рублей. II. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью. Медицинская помощь оказывается качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества (стандарты оснащения, стандарты медицинской помощи). Основным направлением для решения вышеуказанной задачи является укрепление ресурсной базы здравоохранения, в том числе обеспечение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием. Конкретизировать гарантируемые объемы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг позволит стандартизация. Основными объектами стандартизации в здравоохранении помимо технико- технологического обеспечения выполнения медицинских услуг и их качества являются организационные и информационные технологии, квалификация персонала, качество лекарственных средств и медицинской техники, учетно-отчетная документация и экономические аспекты здравоохранения. На территории края устанавливается единая система стандартизации медицинских услуг. Оказание медицинской помощи осуществляется в рамках стандартов медицинской помощи по утвержденным тарифам на оплату медицинских услуг. Ведение больных в амбулаторных и стационарных условиях, а также в скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с краевыми клинико-экономическими стандартами медицинской помощи, разработанными на базе федеральных. Основные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения Красноярского края направлены на обеспечение качества профилактической и медицинской помощи на всех этапах оказания медицинской помощи (амбулаторный этап, в том числе проведение диспансерного наблюдения, оздоровление и коррекция имеющихся патологических состояний, стационарный этап). Создаются условия для рождения здоровых детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и укрепления здоровья женщин. Разрабатывается система мер, направленных на дальнейшее снижение младенческой и материнской смертности за счет повышения качества наблюдения беременных, качества оказания акушерской помощи, выхаживания новорожденных с низкой массой тела, раннего выявления и предотвращения рождения детей с пороками развития, не совместимыми с жизнью. Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения Красноярского края качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что в свою очередь должно способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности. Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи: обеспечение доступности для населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах, в том числе организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи (кардиохирургия, педиатрия, детская хирургия, социально значимые заболевания, служба крови и др.); обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи, включая реабилитационные методы лечения и санаторно-курортное лечение; развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах оказания медицинской помощи, включая совершенствования проведения профилактических мероприятий в части охраны здоровья детей и подростков; разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых причин; развитие системы предоставления медико-социальной помощи, в том числе помощи, оказываемой пожилому населению на дому, координация взаимодействия системы здравоохранения с системой социальной защиты, повышение роли и расширение функций среднего персонала при оказании медицинской помощи лицам старшего возраста. Реализация программных мероприятий позволит: снизить младенческую смертность с 9,7 в 2008 году до 9,4 умерших до года на 1000 родившихся живыми в 2012 году; снизить материнскую смертность с 29,8 в 2008 году до 23,5 на 100 тыс. человек, родившихся живыми в 2012 году; снизить смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте с 159,9 в 2008 году до 154,8 на 100 тыс. человек в 2012 году; снизить смертность населения в трудоспособном возрасте от внешних причин с 234,4 в 2008 году до 230,9 на 100 тыс. человек в 2012 году. Расходы на реализацию задачи составят - 9 915 602,1 тыс. рублей, в том числе в 2010 году 2 004 531,7 тыс. рублей, в 2011 году - 3 036 226,6 рублей; в 2012 году - 4 874 843,8 тыс. рублей. Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 9 915 602,1 тыс. рублей. III. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края. Сложившаяся структура здравоохранения Красноярского края не может существенно повлиять на эффективность использования ресурсов здравоохранения. Это во многом обусловлено низкой управляемостью системы. Действующую бюджетно-страховую систему финансирования здравоохранения планируется перевести на одноканальную систему финансирования, основанную на страховом принципе. Одноканальный принцип финансирования здравоохранения изменит экономические условия деятельности органов управления, позволит стабилизировать финансовое положение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, проводить единую тарифную политику в системе обязательного медицинского страхования, обеспечить рациональное использование кадровых и материальных ресурсов, создаст предпосылки для ориентации на конечные показатели здоровья населения и поиск эффективных вариантов использования имеющихся ресурсов. Учреждения здравоохранения Красноярского края получат возможность применять более рациональные формы организации медицинской помощи без риска уменьшения общей суммы финансирования. Это потребует разработки современных методик планирования, ценообразования, финансовых нормативов, оценки использования ресурсов, поскольку финансовые нормативы стоимости медицинской помощи не учитывают расходов, необходимых для реструктуризации здравоохранения, занижают затраты на медикаменты, лечебное питание, заработную плату медицинских работников. Задача повышения эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края решается путем развития механизмов координации и взаимодействия различных субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования. Функционирование отрасли здравоохранения все в большей мере зависит от рационального использования не только финансовых, кадровых и материальных, но и информационных ресурсов. Поэтому основной целью сегодняшнего этапа информатизации и автоматизации в здравоохранении является создание единых информационных ресурсов всех субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, своевременное и качественное информационное обеспечение руководителей и специалистов всех уровней. Работа учреждений здравоохранения Красноярского края, состояние медицинского обеспечения муниципального и регионального уровней должны иметь единые критерии, в том числе экономические, для осуществления сравнительного анализа их деятельности. Основная цель кадровой политики в Красноярском крае на ближайшую перспективу состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить органы и учреждения здравоохранения края персоналом. Разрабатывается и внедряется система мотивации и экономических механизмов стимулирования медицинских работников в зависимости от объема проделанной работы, качества и результатов оказанной медицинской помощи. Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи: повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения; совершенствование системы оплаты труда; координация межотраслевой, межведомственной деятельности в области здравоохранения (заключение соглашений, кооперация между муниципальными образованиями в сфере предоставления специализированной медицинской помощи, создание медицинских округов); подготовка региональных нормативных правовых документов в области здравоохранения; дальнейшее развитие информационной системы. Реализация программных мероприятий позволит: увеличить число врачей (штатные должности) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения с 51,2 в 2008 году до 52,0 на 10 тыс. человек в 2012 году; увеличить число среднего медицинского персонала (штатные должности) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения с 108,7 в 2008 году до 109,1 на 10 тыс. человек в 2012 году; увеличить среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения с 14 372,5 рубля в 2008 году до 15 657,0 рубля в 2012 году. Расходы на реализацию задачи составят - 23 104 768,8 тыс. рублей, в том числе в 2010 году 8 251 588,7 тыс. рублей, в 2011 году - 7 394 087,0 тыс. рублей; в 2012 году - 7 459 093,1 тыс. рублей. Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 20 475 430,5 тыс. рублей. IV. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края. Основой формирования здорового образа жизни у жителей Красноярского края станет информационно - разъяснительная кампания, в процессе которой будут осуществляться мероприятия по повышению информированности населения, направленные на укрепление здоровья населения и профилактику заболеваний; борьбу с потреблением табака и чрезмерным потреблением алкоголя; на коррекцию факторов риска, связанных с нерациональным питанием; формироваться стандарты здорового образа жизни, включающие занятия физической культурой и спортом; проводиться профилактические и диспансерные осмотры. Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи: разработка проектов правовых актов Красноярского края по вопросам формирования здорового жизни, в т. ч.: региональной стратегии по борьбе против табака, концепции по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди жителей Красноярского края, концепции в области здорового питания населения Красноярского края, региональных стандартов здорового образа жизни, постановление Правительства Красноярского края о долгосрочной целевой программе "Предупреждения потерь здоровья жителей Красноярского края от социально-значимых и массовых неинфекционных заболеваний"; организация лечебно-профилактических мероприятий по вопросам снижения рисков для здоровья жителей Красноярского края и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, в т. ч.: организация помощи населению по отказу от употребления табака, лечению табачной зависимости путем открытия кабинетов помощи в отказе от употребления табака в краевых государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, обеспечение доступности современных фармакологических препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении алкогольной зависимости, создание открытой консультативной телефонной линии по отказу от курения; проведения скринингового обследования с целью выявления факторов риска развития хронических заболеваний и оценке резерва здоровья у жителей Красноярского края; организация последипломной подготовки врачей и средних медицинских работников по вопросам профилактики и укрепления здоровья населения для укомплектования учреждений здравоохранения Красноярского края специалистами, оказывающими профилактическую помощь; разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных факторов на здоровье населения в т. ч.: проведение информационной кампании "Жизнь за табак" и "Нам и без пива живется красиво", разработка роликов социальной рекламы по профилактике табакокурения и употребления пива, особенно в молодежной среде, разработка буклетов, плакатов, баннеров, подготовка теле- и радио сюжетов о здоровом образе жизни. Реализация программных мероприятий позволит: увеличить долю больных наркоманией и алкоголизмом с ремиссией от года до двух с 13,2% в 2008 году до 17,3% в 2012 году. Расходы на реализацию задачи составят - 2 104,5 тыс. рублей, в том числе в 2010 году 701,5 тыс. рублей, в 2011 году - 701,5 тыс. рублей; в 2012 году - 701,5 тыс. рублей. Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 2 104,5 тыс. рублей. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 2. Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям Программы отражено в приложении N 4. Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) отражен в приложении N 4а. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств отражено в приложении N 5. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления отражено в приложении N 6. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) отражено в приложении N 7. 2.5. План действий по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год План действий министерства здравоохранения Красноярского края по реализации программных мероприятий указан в приложении N 8. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Расходные обязательства министерства здравоохранения Красноярского края и формирование доходов тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Отчетный период (текущий и два предыдущих года) | Плановый период (два последующих | | п/п | | | года после текущего) | | | |-------------------------------------------------+----------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием нормативного правового акта и (или) проекта правового акта) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных | 16 668 449,3 | 16 565 304,2 | 15 325 214,4 | 19 790 604,4 | 20 590 220,5 | | | учреждений здравоохранения (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 | | | | | | | | Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах | | | | | | | | организации законодательных (представительных) и исполнительных | | | | | | | | органов государственной власти субъектов Российской Федерации" за | | | | | | | | исключением доходов от предпринимательской деятельности) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 1 990 924,3 | 2 640 716,8 | 1 753 111,1 | 2 511 320,7 | 2 512 954,6 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2 | Материально-техническое обеспечение государственных учреждений | 968 970,5 | 1 053 950,5 | 1 137 005,8 | 1 301 022,2 | 1 319 546,1 | | | здравоохранения за счет доходов от предпринимательской деятельности | | | | | | | | (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 | | | | | | | | N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных | | | | | | | | (представительных) и исполнительных органов государственной власти | | | | | | | | субъектов Российской Федерации" в части доходов от | | | | | | | | предпринимательской деятельности) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 320 678,0 | 349 019,7 | 329 596,4 | 329 596,4 | 329 596,4 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3 | Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию гражданам | 2 893 453,1 | 3 340 114,4 | 3 623 739,2 | 3 267 364,5 | 3 267 364,5 | | | специализированной медицинской помощи в специализированных | | | | | | | | краевых государственных учреждениях здравоохранения, включая их | | | | | | | | обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями | | | | | | | | медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и | | | | | | | | дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее | | | | | | | | компонентами в рамках Программы государственных гарантий оказания | | | | | | | | населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (статья | | | | | | | | 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 | | | | | | | | N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению | | | | | | | | края бесплатной медицинской помощи") | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2 893 453,1 | 3 340 114,4 | 3 623 739,2 | 3 267 364,5 | 3 267 364,5 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4 | Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному медицинскому | 5 184 503,9 | 5 915 985,8 | 5 917 337,5 | 5 917 337,5 | 5 917 337,5 | | | страхованию неработающего населения (статья 9 Закона Красноярского | | | | | | | | края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий | | | | | | | | оказания населению края бесплатной медицинской помощи") | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 5 184 503,9 | 5 915 985,8 | 5 917 337,5 | 5 917 337,5 | 5 917 337,5 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 5 | Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и | 178 533,1 | 197 366,7 | 225 256,1 | 223 716,1 | 223 716,1 | | | пропаганде донорства крови и ее компонентов (Закон Российской | | | | | | | | Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", | | | | | | | | Закон Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2596 "О поддержке | | | | | | | | донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 178 533,1 | 197 366,7 | 225 256,1 | 223 716,1 | 223 716,1 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 6 | Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному страхованию | 6 215,6 | 7 389,9 | 9 956,8 | 9 956,8 | 9 956,8 | | | доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее | | | | | | | | компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при | | | | | | | | платном донорстве (Закон края от 26.11.04 N 12-2596 "О поддержке | | | | | | | | донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 6 215,6 | 7 389,9 | 9 956,8 | 9 956,8 | 9 956,8 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 7 | Финансовое обеспечение органов местного самоуправления | 63 178,6 | 70 589,5 | 70 589,4 | 70 589,4 | 70 589,4 | | | муниципальных районов и городских округов края государственными | | | | | | | | полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни | | | | | | | | специальными молочными продуктами детского питания (статья 9 Закона | | | | | | | | Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации | | | | | | | | государственных гарантий оказания населению края бесплатной | | | | | | | | медицинской помощи", Закон Красноярского края от 20.12.2005 | | | | | | | | N 17-4269 "О наделении органов местного самоуправления | | | | | | | | муниципальных районов и городских округов края государственными | | | | | | | | полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни | | | | | | | | специальными молочными продуктами детского питания") | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 63 178,6 | 70 589,5 | 70 589,4 | 70 589,4 | 70 589,4 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 8 | Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению среднего | 197 470,0 | 217 422,5 | 223 516,2 | 222 209,5 | 222 209,5 | | | профессионального медицинского образования в КГОУСПО (статья 8 | | | | | | | | Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 197 470,0 | 217 422,5 | 223 516,2 | 222 209,5 | 222 209,5 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 9 | Материально-техническое обеспечение учреждений образования за счет | 52 635,5 | 53 274,9 | 46 482,2 | 46 482,2 | 46 482,2 | | | доходов от предпринимательской деятельности (подпункт 1 пункта 2 | | | | | | | | статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих | | | | | | | | принципах организации законодательных (представительных) и | | | | | | | | исполнительных органов государственной власти субъектов Российской | | | | | | | | Федерации") | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 52 635,5 | 53 274,9 | 46 482,2 | 46 482,2 | 46 482,2 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 10 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом | 85 781,8 | 80 608,7 | 86 833,9 | | | | | Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой | | | | | | | | программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми | | | | | | | | заболеваниями" на 2008-2010 годы" | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 85 781,8 | 80 608,7 | 86 833,9 | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 11 | Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы | | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | | | | "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, | | | | | | | | муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных | | | | | | | | образовательных учреждений среднего профессионального и | | | | | | | | дополнительного профессионального образования Красноярского края на | | | | | | | | 2009-2011 годы", утвержденной постановлением Правительства | | | | | | | | Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 12 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом | 1 149 143,0 | | | | | | | Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5007 "О краевой целевой | | | | | | | | программе "Укрепление материально-технической базы краевых | | | | | | | | государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и | | | | | | | | краевых государственных образовательных учреждений среднего | | | | | | | | профессионального образования Красноярского края" на 2006-2008 годы" | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 1 149 143,0 | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 13 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, | 13 923,6 | 3 413,9 | | | | | | 1.2, 1.4, 1.5, 1.30, 1.32, 1.33, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, | | | | | | | | 3.11 перечня мероприятий краевой целевой программы "Комплексные | | | | | | | | меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы, утвержденной | | | | | | | | Законом Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 13 923,6 | 3 413,9 | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 14 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2, | | | 11 163,5 | 9 642,4 | 8 029,6 | | | 1.4, 1.5, 1.11, 1.15, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, | | | | | | | | 4.8, 4.9 мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные | | | | | | | | меры противодействия распространению наркомании, пьянства и | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной | | | | | | | | постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | | | 11 163,5 | 9 642,4 | 8 029,6 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 15 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1.2, | 21 952,1 | 21 386,4 | | | | | | 2.1.4, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5 раздела 7 краевой целевой программы | | | | | | | | "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения | | | | | | | | ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы, | | | | | | | | утвержденной Законом Красноярского края от 08.12.2006 | | | | | | | | N 20-5450 | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 21 952,1 | 21 386,4 | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 16 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 3.6 | | | 7 605,3 | 9 909,8 | 10 847,3 | | | раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Реализация социально- | | | | | | | | экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной | | | | | | | | обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на | | | | | | | | 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства | | | | | | | | Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | | | 7 605,3 | 9 909,8 | 10 847,3 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 17 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 2.2, | 2 104,8 | 15 315,5 | 4 466,6 | 2 172,5 | | | | 4.2, 4.3 раздела 6 долгосрочной целевой программы "Безопасность | | | | | | | | дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы, | | | | | | | | утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от | | | | | | | | 17.02.2009 N 77-п | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 2 104,8 | 15 315,5 | 4 466,6 | 2 172,5 | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 18 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 5, 6 | 12 726,9 | 6 708,4 | | | | | | раздела 6 краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы, | | | | | | | | утвержденной Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 12 726,9 | 6 708,4 | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 19 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 3.2.2, | | | 11 889,1 | 7 351,0 | 10 697,1 | | | 3.6.3 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 | | | | | | | | годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | | от 23.11.2009 N 600-п | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | | | 11 889,1 | 7 351,0 | 10 697,1 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 20 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, | 63 906,0 | 65 258,3 | | | | | | 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 6 краевой целевой программы "Улучшение | | | | | | | | демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы, | | | | | | | | утвержденной Законом Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5775 | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 63 906,0 | 65 258,3 | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 21 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, | | | 438 904,7 | 663 904,7 | 2 643 904,7 | | | 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 2.6 долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" | | | | | | | | на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства | | | | | | | | Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п (включая строительство | | | | | | | | перинатального центра в городе Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. | | | | | | | | рублей, 2011 год - 600000,0 тыс. рублей, 2012 год - 2575000,0 тыс. рублей) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | | | 438 904,7 | 663 904,7 | 2 643 904,7 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 22 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, | | | 12 644,2 | 161,9 | 6 646,9 | | | 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или | | | | | | | | отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на | | | | | | | | 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства | | | | | | | | Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п (включая завершение | | | | | | | | строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс. рублей | | | | | | | | на 2010 год) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | | | 12 644,2 | 161,9 | 6 646,9 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 23 | Финансовое обеспечение органов местного самоуправления | 21 902,6 | 25 656,8 | 25 656,9 | 25 656,9 | 25 656,9 | | | муниципальных районов и городских округов края государственными | | | | | | | | полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания | | | | | | | | детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или | | | | | | | | иных законных представителей, в муниципальных учреждениях | | | | | | | | здравоохранения (ст. 27 Закона Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 | | | | | | | | "О системе профилактики безнадзорности и правонарушении | | | | | | | | несовершеннолетних", Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5725 | | | | | | | | "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов | | | | | | | | и городских округов края государственными полномочиями по | | | | | | | | организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до | | | | | | | | четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных | | | | | | | | представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения") | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 21 902,6 | 25 656,8 | 25 656,9 | 25 656,9 | 25 656,9 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 24 | Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению медицинскому | 185 329,6 | 306 122,7 | 291 192,0 | | | | | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | | | медицинским сестрам скорой медицинской помощи денежных выплат | | | | | | | | (постановление Совета администрации Красноярского края от 05.02.2008 | | | | | | | | N 39-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу | | | | | | | | фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским | | | | | | | | сестрам скорой медицинской помощи") | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 185 329,6 | 306122,7 | 291 192,0 | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 25 | Финансовое обеспечение полноценным питанием беременных женщин, | 7 048,5 | 4 659,9 | 4 659,9 | 4 659,9 | 4 659,9 | | | кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет по заключению | | | | | | | | врачей (Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной | | | | | | | | поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком | | | | | | | | муниципальном районе Красноярского края") | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 7 048,5 | 4 659,9 | 4 659,9 | 4 659,9 | 4 659,9 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 26 | Субвенция на реализацию Закона Красноярского края от 18.12.2008 | 5 379,8 | 7 134,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | | | N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского | | | | | | | | Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его | | | | | | | | состав, государственными полномочиями по социальной поддержке | | | | | | | | отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано- | | | | | | | | Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по | | | | | | | | государственной регистрации актов гражданского состояния" | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 5 379,8 | 7 134,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 27 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением | 426 770,0 | 800 267,6 | 636 055,0 | | | | | Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. N 1087 | | | | | | | | "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам | | | | | | | | субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания | | | | | | | | дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами- | | | | | | | | терапевтами участковыми, врачами педиатрами участковыми, врачами | | | | | | | | общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами | | | | | | | | участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров | | | | | | | | участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных | | | | | | | | врачей)" | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | | 800 267,6 | 636 055,0 | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 28 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением | 338 891,0 | 360 436,0 | | | | | | Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 987 "О порядке | | | | | | | | финансового обеспечения в 2008-2010 годах расходов на оплату | | | | | | | | государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг | | | | | | | | по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в | | | | | | | | период родов и в послеродовой период, а также диспансерному | | | | | | | | (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого | | | | | | | | года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет" | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 29 | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 122 | 47 620,0 | 80 821,0 | | | | | | "О закупке и передаче в 2009 году диагностических средств и | | | | | | | | антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения | | | | | | | | лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B | | | | | | | | и C, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и | | | | | | | | аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения" | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 30 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 | 193 723,0 | 196 420,0 | | | | | | N 945 "О порядке предоставления в 2008-2010 годах субсидий из бюджета | | | | | | | | Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам | | | | | | | | территориальных фондов обязательного медицинского страхования на | | | | | | | | проведение диспансеризации находящегося в стационарных учреждениях | | | | | | | | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; | | | | | | | | постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 921 | | | | | | | | "О порядке предоставления в 2008-2009 годах из бюджета федерального | | | | | | | | фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам | | | | | | | | территориальных фондов обязательного медицинского страхования на | | | | | | | | проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан"; | | | | | | | | приказ Министерства здравоохранения и социального развития | | | | | | | | Российской Федерации от 28.12.2007 N 813 "Об утверждении правил | | | | | | | | финансирования в 2008-2010 годах проведения углубленных медицинских | | | | | | | | осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными | | | | | | | | производственными факторами" | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 31 | Постановление Российской Федерации от 20.03.2006 N 139 | 1 598 800,0 | 474 932,0 | | | | | | "О строительстве федеральных центров высоких медицинских | | | | | | | | технологий" | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 32 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 N 76 | 668 941,3 | 741 203,5 | | | | | | "О предоставлении в 2009 году субвенций на финансовое обеспечение | | | | | | | | оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по | | | | | | | | дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения | | | | | | | | необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского | | | | | | | | назначения, а также специализированными продуктами лечебного | | | | | | | | питания для детей-инвалидов" | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 33 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 | 368 119,2 | 9 980,0 | | | | | | N 1012 "О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований | | | | | | | | федерального бюджета мероприятий, направленных на | | | | | | | | совершенствование оказания медицинской помощи больным с | | | | | | | | сосудистыми заболеваниями" | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 368 119,2 | 9 980,0 | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 34 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 | 150 504,6 | 266 030,8 | | | | | | N 1097 "О финансовом обеспечении за счет ассигнований федерального | | | | | | | | бюджета государственного задания на оказание в 2009 году | | | | | | | | высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской | | | | | | | | Федерации" | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 150 504,6 | 266 030,8 | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 35 | Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2009 N 302 | 1 776,3 | 6 095,4 | 5 380,1 | | | | | "О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета | | | | | | | | бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление | | | | | | | | переданных органам государственной власти субъектов Российской | | | | | | | | Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны | | | | | | | | здоровья граждан" | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | | | 5 380,1 | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 36 | Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом | 29 086,6 | | | | | | | Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1016 "О краевой целевой программе | | | | | | | | "Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на | | | | | | | | территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 29 086,6 | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 37 | Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 413 | | 8 186,0 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | | | "О финансовом обеспечении в 2009г. за счет ассигнований федерального | | | | | | | | бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа | | | | | | | | жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение | | | | | | | | потребления алкоголя и табака" | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | | 8 186,0 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | Итого расходов | 31 606 840,3 | 31 052 035,3 | 28 273 384,3 | 31 730 577,2 | 34 385 700,5 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | в том числе краевой бюджет | 13 004 501,2 | 14 562 609,2 | 13 893 871,6 | 13 479 867,7 | 15 318 484,9 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Формирование доходов (по видам доходов) |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Бюджеты муниципальных образований края | 8 232 250,8 | 7 477 433,0 | 7 210 165,9 | 7 210 165,9 | 7 210 165,9 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 2 | Средства обязательного медицинского страхования | 5 100 270,3 | 6 124 037,4 | 6 361 937,4 | 10 162 082,2 | 10 913 582,2 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 3 | Краевой бюджет | 12 631 187,7 | 14 159 121,6 | 13 517 793,0 | 13 103 789,1 | 14 942 406,3 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 4 | Федеральный бюджет | 4 621 525,2 | 2 161 868,1 | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | 5 | Доходы от предпринимательской деятельности | 1 021 606,3 | 1 129 575,2 | 1 183 488,0 | 1 254 540,0 | 1 319 546,1 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------| | | Итого доходов | 31 606 840,3 | 31 052 035,3 | 28 273 384,3 | 31 730 577,2 | 34 385 700,5 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник | Отчетный период | Плановый период | | | результатов | | результативности | информации | (текущий и два предыдущих года) | (два последующих года | | | | | | | | после текущего) | | | | | | |--------------------------------------+-------------------------| | | | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Младенческая | число умерших до 1 года | | Красноярскстат | 9,7 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | | | смертность | на 1000 родившихся | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2 | Материнская смертность | число умерших на 100 | | Красноярскстат | 29,8 | 27 | 25 | 24 | 23,5 | | | | тыс. человек родившихся | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3 | Смертность населения | число умерших на 100 | | Красноярскстат | 688,1 | 685,2 | 684,3 | 682,0 | 680,0 | | | трудоспособного | тыс. человек | | | | | | | | | | возраста | соответствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4 | Смертность населения | число умерших на 100 | | Красноярскстат | 159,9 | 158,5 | 156,4 | 156,0 | 154,8 | | | трудоспособного | тыс. человек | | | | | | | | | | возраста от болезней | соответствующего | | | | | | | | | | системы кровообращения | возраста | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 5 | Объем оказанной | количество посещений на | | ведомственная | 9,32 | 9,45 | 9,5 | 9,5 | 9,55 | | | амбулаторной | 1 жителя | | статистика | | | | | | | | медицинской помощи в | | | | | | | | | | | расчете на 1 жителя | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | Объем оказанной | количество койко-дней | 0,01 | ведомственная | 2,96 | 2,85 | 2,81 | 2,78 | 2,75 | | | стационарной | на 1 жителя | | статистика | | | | | | | | медицинской помощи в | | | | | | | | | | | расчете на 1 жителя | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.2 | Объем оказанной скорой | количество вызовов на 1 | 0,01 | ведомственная | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,325 | 0,32 | | | медицинской помощи в | жителя | | статистика | | | | | | | | расчете на 1 жителя | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.3 | Объем оказанной | количество пациенто- | 0,03 | ведомственная | 0,42 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | | | медицинской помощи в | дней на 1 жителя | | статистика | | | | | | | | дневных стационарах | | | | | | | | | | | всех типов в расчете на 1 | | | | | | | | | | | жителя | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.4 | Количество коек в | единиц на 10 тыс. | 0,01 | ведомственная | 94,1 | 93,9 | 93,7 | 93,5 | 93,3 | | | государственных | человек городского | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | населения | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения в | | | | | | | | | | | городской местности | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.5 | Количество коек в | единиц на 10 тыс. | 0,01 | ведомственная | 66,1 | 59,4 | 58,9 | 58 | 57,5 | | | государственных | человек сельского | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | населения | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения в | | | | | | | | | | | сельской местности | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.6 | Среднегодовая занятость | дней | 0,025 | ведомственная | 319,0 | 320,0 | 320,5 | 320,5 | 321,0 | | | койки в государственных | | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.7 | Уровень госпитализации | случаев на 100 человек | 0,015 | ведомственная | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | | | в государственные | населения | | статистика | | | | | | | | (муниципальные) | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.8 | Срок ожидания приезда | минут | 0,01 | в ведомственной | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | | | скорой медицинской | | | статистике | | | | | | | | помощи | | | отсутствует | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.9 | Увеличение доли | процент | 0,01 | региональный | 51 | 53 | 55 | 60 | 60 | | | граждан, получивших | | | регистр ВТМУ | | | | | | | | высокотехнологичные | | | | | | | | | | | медицинские услуги к | | | | | | | | | | | общей численности | | | | | | | | | | | граждан, состоящих в | | | | | | | | | | | очереди на ее получение | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.10 | Количество | единиц | 0,005 | ведомственная | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | | | государственных | | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.11 | Количество | единиц | 0,005 | ведомственная | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | | | государственных | | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | амбулаторно- | | | | | | | | | | | поликлинических | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.1.12 | Количество | единиц | 0,005 | ведомственная | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | | | государственных | | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | больничных учреждений | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2 | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | Смертность от 1 года до | число умерших на 100 | 0,015 | Красноярскстат | 73,8 | 72,7 | 71,5 | 70,6 | 69,5 | | | 4 лет | тыс. человек | | | | | | | | | | | соответствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2.2 | Смертность от 5 до 9 лет | число умерших на 100 | 0,015 | Красноярскстат | 35,4 | 35,0 | 34,8 | 33,8 | 33,0 | | | | тыс. человек | | | | | | | | | | | соответствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2.3 | Смертность от 10 до 14 | число умерших на 100 | 0,015 | Красноярскстат | 51,9 | 50,0 | 49,2 | 48,7 | 47,5 | | | лет | тыс. человек | | | | | | | | | | | соответствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2.4 | Смертность от 15 до 19 | число умерших на 100 | 0,015 | Красноярскстат | 97,9 | 96,2 | 94 | 92,9 | 91,7 | | | лет | тыс. человек | | | | | | | | | | | соответствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2.5 | Смертность населения | число умерших на 100 | 0,015 | Красноярскстат | 234,4 | 233,5 | 232,8 | 231,5 | 230,9 | | | трудоспособного | тыс. человек | | | | | | | | | | возраста от внешних | соответствующего | | | | | | | | | | причин | возраста | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2.6 | Смертность населения | число умерших на 100 | 0,015 | Красноярскстат | 23,7 | 23,2 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | | | трудоспособного | тыс. человек | | | | | | | | | | возраста от дорожно- | соответствующего | | | | | | | | | | транспортных | возраста | | | | | | | | | | происшествий | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2.7 | Смертность населения | число умерших на 100 | 0,015 | Краксноярскстат | 91,0 | 90,5 | 89,9 | 88,1 | 87,5 | | | трудоспособного | тыс. человек | | | | | | | | | | возраста от | соответствующего | | | | | | | | | | новообразований | возраста | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2.8 | Общая численность лиц, | человек | 0,025 | Красноярскстат | 13096 | 12820 | 12650 | 12400 | 12400 | | | впервые признанных | | | | | | | | | | | инвалидами | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2.9 | Число лиц | человек | 0,025 | Красноярскстат | 7369 | 7240 | 7180 | 7000 | 6900 | | | трудоспособного | | | | | | | | | | | возраста, впервые | | | | | | | | | | | признанных инвалидами | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2.10 | Количество | единиц | 0,025 | КФОМС | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | | | обоснованных жалоб на | | | | | | | | | | | лекарственное | | | | | | | | | | | обеспечение при | | | | | | | | | | | оказании медицинской | | | | | | | | | | | помощи граждан, | | | | | | | | | | | застрахованных в | | | | | | | | | | | системе обязательного | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2.11 | Количество | единиц | 0,0025 | КФОМС | 443 | 435 | 425 | 415 | 415 | | | обоснованных жалоб при | | | | | | | | | | | оказании медицинской | | | | | | | | | | | помощи граждан, | | | | | | | | | | | застрахованных в | | | | | | | | | | | системе обязательного | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2.12 | Средняя | дни | 0,015 | ведомственная | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,95 | 4,95 | | | продолжительность | | | статистика | | | | | | | | временной | | | | | | | | | | | нетрудоспособности в | | | | | | | | | | | связи с заболеванием в | | | | | | | | | | | расчете на одного | | | | | | | | | | | работающего | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.2.13 | Средняя | дни | 0,02 | Красноярскстат | 14,5 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 13,1 | | | продолжительность | | | | | | | | | | | пребывания пациента на | | | | | | | | | | | койке в государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3 | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1 | Расходы | тыс. руб. | 0,015 | ведомственная | 32472375,1 | 31052035,3 | 28273384,3 | 31730577,2 | 34385700,5 | | | консолидированного | | | статистика | | | | | | | | бюджета Красноярского | | | | | | | | | | | края на здравоохранение | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.2 | Расходы | тыс. руб. | | ведомственная | 5003900 | 1526545,8 | 1211728,2 | 2586582,5 | 4421028,4 | | | консолидированного | | | статистика | | | | | | | | бюджета Красноярского | | | | | | | | | | | края в части увеличения | | | | | | | | | | | стоимости основных | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.3 | Расходы | тыс. руб. | | ведомственная | 27468475,1 | 29525489,5 | 27061656,1 | 29143994,7 | 29964672,1 | | | консолидированного | | | статистика | | | | | | | | бюджета Красноярского | | | | | | | | | | | края в части текущих | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.4 | Расходы | тыс. руб. | | ведомственная | 13651100 | 15016200 | 15016200 | 15016200 | 15016200 | | | консолидированного | | | статистика | | | | | | | | бюджета Красноярского | | | | | | | | | | | края в части текущих | | | | | | | | | | | расходов на оплату труда | | | | | | | | | | | и начислений на оплату | | | | | | | | | | | труда | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.5 | Расходы | рублей на одного жителя | 0,0025 | ведомственная | 7400,7 | 8490,6 | 8283,7 | 8283,7 | 8283,7 | | | консолидированного | в год | | статистика | | | | | | | | бюджета Красноярского | | | | | | | | | | | края на реализацию | | | | | | | | | | | территориальной | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | гарантий оказания | | | | | | | | | | | бесплатной медицинской | | | | | | | | | | | помощи гражданам | | | | | | | | | | | Российской Федерации в | | | | | | | | | | | расчете на одного жителя | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.6 | Расходы | рублей на одного жителя | 0,0025 | ведомственная | 3558,3 | 4169,2 | 4249,2 | 4249,2 | 4249,2 | | | консолидированного | в год | | статистика | | | | | | | | бюджета Красноярского | | | | | | | | | | | края на здравоохранение | | | | | | | | | | | (средства обязательного | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | страхования) в расчете на | | | | | | | | | | | одного жителя | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.7 | Объем расходов на | тыс. рублей | 0,0025 | ведомственная | 1073711,6 | 1370480,0 | 1346651,9 | 1346651,9 | 1346651,9 | | | оказание скорой | | | статистика | | | | | | | | медицинской помощи в | | | | | | | | | | | рамках территориальной | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | гарантий оказания | | | | | | | | | | | бесплатной медицинской | | | | | | | | | | | помощи гражданам | | | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.8 | Объем расходов на | тыс. рублей | 0,0025 | ведомственная | 5721362,9 | 5371439,3 | 5382003,7 | 5382003,7 | 5382003,7 | | | оказание амбулаторной | | | статистика | | | | | | | | медицинской помощи в | | | | | | | | | | | рамках территориальной | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | гарантий оказания | | | | | | | | | | | бесплатной медицинской | | | | | | | | | | | помощи гражданам | | | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.9 | Объем расходов на | тыс. рублей | 0,0025 | ведомственная | 9402802,7 | 9246450,3 | 9480474,6 | 9480474,6 | 9480474,6 | | | оказание стационарной | | | статистика | | | | | | | | медицинской помощи в | | | | | | | | | | | рамках территориальной | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | гарантий оказания | | | | | | | | | | | гражданам Российской | | | | | | | | | | | Федерации бесплатной | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.10 | Объем расходов на | тыс. рублей | 0,0027 | ведомственная | 376408,7 | 505852,1 | 534160,4 | 534160,4 | 534160,4 | | | оказание медицинской | | | статистика | | | | | | | | помощи в дневных | | | | | | | | | | | стационарах всех типов в | | | | | | | | | | | рамках территориальной | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | гарантий оказания | | | | | | | | | | | бесплатной медицинской | | | | | | | | | | | помощи гражданам | | | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.11 | Стоимость | тыс. рублей | 0,0025 | ведомственная | 10284774,3 | 12040023,2 | 12279274,9 | 12279274,9 | 12279274,9 | | | территориальной | | | статистика | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | страхования, | | | | | | | | | | | утвержденная | | | | | | | | | | | Красноярским краем | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.12 | Стоимость единицы | рублей | 0,02 | ведомственная | 1098,7 | 1433,5 | 1443,5 | 1443,5 | 1443,5 | | | объема оказанной | | | статистика | | | | | | | | стационарной | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | (фактическое значение) | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.13 | Стоимость единицы | рублей | 0,02 | ведомственная | 212,3 | 245 | 243 | 243 | 243 | | | объема оказанной | | | статистика | | | | | | | | амбулаторной | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | (фактическое значение) | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.14 | Стоимость единицы | рублей | 0,02 | ведомственная | 1053,1 | 1416,3 | 1480,1 | 1480,1 | 1480,1 | | | объема оказанной скорой | | | статистика | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | (фактическое значение) | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.15 | Стоимость единицы | рублей | 0,02 | ведомственная | 310,2 | 352,2 | 364,8 | 364,8 | 364,8 | | | объема оказанной | | | статистика | | | | | | | | медицинской помощи в | | | | | | | | | | | дневных стационарах | | | | | | | | | | | всех типов (фактическое | | | | | | | | | | | значение) | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.16 | Среднемесячная | рублей | 0,025 | Красноярскстат | 14372,5 | 15657,0 | 15657,0 | 15657,0 | 15657,0 | | | номинальная | | | | | | | | | | | начисленная заработная | | | | | | | | | | | плата работников | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.17 | Среднемесячная | рублей | 0,025 | Красноярскстат | 25041,9 | 27546,0 | 27546,0 | 27546,0 | 27546,0 | | | номинальная | | | | | | | | | | | начисленная заработная | | | | | | | | | | | плата врачей | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.18 | Среднемесячная | рублей | 0,025 | Красноярскстат | 14452,8 | 15798,0 | 15798,0 | 15798,0 | 15798,0 | | | номинальная | | | | | | | | | | | начисленная заработная | | | | | | | | | | | плата среднего | | | | | | | | | | | медицинского персонала | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.19 | Количество зданий | единиц | 0,005 | ведомственная | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | | | учреждений | | | статистика | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.20 | Количество зданий | единиц | 0,005 | ведомственная | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | | | учреждений | | | статистика | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | | | | находящихся в | | | | | | | | | | | аварийном состоянии и | | | | | | | | | | | требующих капитального | | | | | | | | | | | ремонта | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.21 | Численность | единиц | 0,03 | ведомственная | 64380 | 64420 | 64520 | 64520 | 64520 | | | работающих в | | | статистика | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения (на | | | | | | | | | | | конец года): физические | | | | | | | | | | | лица (за исключением | | | | | | | | | | | работающих в | | | | | | | | | | | федеральных | | | | | | | | | | | учреждениях) | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.22 | Численность врачей в | единиц на 10 тыс. | 0,01 | ведомственная | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,8 | 52,0 | | | государственных | населения | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | | | | штатные должности | | | | | | | | | | | (на конец года) | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.23 | Численность врачей в | | 0,01 | ведомственная | 44,66 | 49,9 | 50,0 | 50,3 | 50,3 | | | государственных | | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | | | | занятые должности | | | | | | | | | | | (на конец года) | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.24 | Численность врачей в | | 0,01 | ведомственная | 31,9 | 32,5 | 32,6 | 32,7 | 32,7 | | | государственных | | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | физические должности | | | | | | | | | | | (на конец года) | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.25 | Число среднего | единиц на 10 тыс. | 0,02 | ведомственная | 108,67 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | | | медицинского персонала | населения | | статистика | | | | | | | | в государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | штатные должности (на | | | | | | | | | | | конец года) | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.26 | Число среднего | единиц на 10 тыс. | 0,02 | ведомственная | 103,2 | 107,0 | 107,2 | 107,4 | 107,4 | | | медицинского персонала | населения | | статистика | | | | | | | | в государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | занятые, должности (на | | | | | | | | | | | конец года) | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.27 | Число среднего | единиц на 10 тыс. | 0,02 | ведомственная | 81,26 | 81,8 | 82,0 | 82,4 | 82,4 | | | медицинского персонала | населения | | статистика | | | | | | | | в государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | физические должности | | | | | | | | | | | (на конец года) | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.28 | Укомплектованность | процент | 0,02 | ведомственная | 60,67 | 62,28 | 62,5 | 62,7 | 62,7 | | | врачебных должностей | | | статистика | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.29 | Укомплектованность | процент | 0,02 | ведомственная | 74,77 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | | | должностей средних | | | статистика | | | | | | | | медицинских работников | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.30 | Коэффициент | коэффициент | 0,02 | ведомственная | 1,4 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | | | совместительства | | | статистика | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.31 | Стоимость содержания | рублей | 0,01 | ведомственная | 320,1 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | | | одной койки в | | | статистика | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | здравоохранения в сутки | | | | | | | | | | | (без расходов, входящих | | | | | | | | | | | в структуру тарифа по | | | | | | | | | | | обязательному | | | | | | | | | | | медицинскому | | | | | | | | | | | страхованию) | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.32 | Количество | единиц | 0,02 | ведомственная | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | государственных | | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | | | | переведенных | | | | | | | | | | | преимущественно на | | | | | | | | | | | одноканальное | | | | | | | | | | | финансирование (не | | | | | | | | | | | менее 70 процентов от | | | | | | | | | | | общего объема | | | | | | | | | | | финансирования за счет | | | | | | | | | | | средств обязательного | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | страхования) через | | | | | | | | | | | систему обязательного | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.33 | Доля государственных | | 0,025 | ведомственная | 0 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | (муниципальных) | | | статистика | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | | | | переведенных | | | | | | | | | | | преимущественно на | | | | | | | | | | | одноканальное | | | | | | | | | | | финансирование через | | | | | | | | | | | систему обязательного | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.34 | Количество | единиц | 0,025 | ведомственная | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | | | государственных | | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | медицинских | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | | | | использующих единые | | | | | | | | | | | информационные | | | | | | | | | | | технологии для учета | | | | | | | | | | | объемов и стоимости | | | | | | | | | | | оказанной медицинской | | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.35 | Количество | единиц | 0,025 | ведомственная | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | государственных | | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | медицинских | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | | | | переведенных на новую | | | | | | | | | | | (отраслевую) систему | | | | | | | | | | | оплаты труда, | | | | | | | | | | | ориентированную на | | | | | | | | | | | результат | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.36 | Доля государственных | процент | 0,025 | ведомственная | 0 | 2,4 | 3 | 3 | 3 | | | (муниципальных) | | | статистика | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | | | | переведенных на новую | | | | | | | | | | | (отраслевую) систему | | | | | | | | | | | оплаты труда, | | | | | | | | | | | ориентированную на | | | | | | | | | | | результат | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.37 | Количество медико- | единиц | 0,01 | ведомственная | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | | | экономических | | | статистика | | | | | | | | стандартов, | | | | | | | | | | | используемых при | | | | | | | | | | | оказании амбулаторной | | | | | | | | | | | медицинской помощи, | | | | | | | | | | | скорой медицинской | | | | | | | | | | | помощи, стационарной | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.38 | Доля государственных | процент | 0,025 | ведомственная | 51,8 | 59,8 | 63,6 | 67,8 | 77,3 | | | (муниципальных) | | | статистика | | | | | | | | медицинских | | | | | | | | | | | учреждений, | | | | | | | | | | | применяющих медико- | | | | | | | | | | | экономические | | | | | | | | | | | стандарты оказания | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.39 | Количество | единиц | 0,015 | ведомственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | государственных | | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | амбулаторно- | | | | | | | | | | | поликлинических | | | | | | | | | | | учреждений, | | | | | | | | | | | финансирование которых | | | | | | | | | | | осуществляется по | | | | | | | | | | | результатам | | | | | | | | | | | деятельности на | | | | | | | | | | | основании подушевого | | | | | | | | | | | норматива на | | | | | | | | | | | прикрепленное население | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.40 | Количество | единиц | 0,025 | ведомственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | государственных | | | статистика | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | больничных учреждений, | | | | | | | | | | | финансирование которых | | | | | | | | | | | осуществляется по | | | | | | | | | | | результатам | | | | | | | | | | | деятельности по | | | | | | | | | | | законченному случаю | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.41 | Доля государственных | процент | 0,025 | ведомственная | 59,8 | 63,6 | 67,8 | 96,7 | 96,7 | | | (муниципальных) | | | статистика | | | | | | | | медицинских | | | | | | | | | | | учреждений, | | | | | | | | | | | переведенных на оплату | | | | | | | | | | | медицинской помощи по | | | | | | | | | | | результатам | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.42 | Расходы | тыс. руб. | 0,03 | ведомственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | консолидированного | | | статистика | | | | | | | | бюджета субъекта | | | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | | | | | на финансирование | | | | | | | | | | | услуг, оказываемых | | | | | | | | | | | автономными | | | | | | | | | | | учреждениями и | | | | | | | | | | | негосударственными | | | | | | | | | | | (немуниципальными) | | | | | | | | | | | организациями | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.43 | Расходы | тыс. руб. | 0,003 | ведомственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | консолидированного | | | статистика | | | | | | | | бюджета субъекта | | | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | | | | | на оказание бюджетных | | | | | | | | | | | услуг, оказываемых | | | | | | | | | | | негосударственными | | | | | | | | | | | (немуниципальными) | | | | | | | | | | | организациями | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1.3.44 | Объем расходов | тыс. руб. | 0,003 | ведомственная | 21390510,5 | 24919000,0 | 24919000,0 | 24919000,0 | 24919000,0 | | | консолидированного | | | статистика | | | | | | | | бюджета субъекта | | | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | | | | | на финансирование | | | | | | | | | | | бюджетных услуг | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | | 1.4 | | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4.1 | Доля больных | процент | 0,025 | ведомственная | 13,2 | 14,5 | 15,8 | 16,2 | 17,3 | | | наркоманией и | | | статистика | | | | | | | | алкоголизмом с | | | | | | | | | | | ремиссией от года до | | | | | | | | | | | двух | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|