|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 1174-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Целевые показатели на долгосрочный период ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, | Единица | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые показатели | измерения | (текущий и два | период (два | | | | | | предыдущих года) | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |-----------------------+---------------+---------------------------------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Младенческая смертность | умерших до 1 | 9,7 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | | | | года на 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 | Материнская смертность | на 100 тыс. | 29,8 | 27 | 25 | 24 | 23,5 | 23,4 | 23,4 | 23,2 | 23 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22,2 | | | | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3 | Смертность населения в трудоспособном | на 100 тыс. | 688,1 | 685,2 | 684,3 | 682,0 | 680,0 | 679,2 | 679,0 | 679,0 | 678,6 | 678,4 | 678,2 | 678,0 | 678,0 | | | возрасте | населения | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4 | Смертность населения трудоспособного | на 100 тыс. | 159,9 | 158,5 | 156,4 | 156 | 154,8 | 153,9 | 152,7 | 151,5 | 150,3 | 149,1 | 147,9 | 146,7 | 145,5 | | | возраста от болезней системы | населения | | | | | | | | | | | | | | | | кровообращения | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5 | Объем оказанной амбулаторной | посещения | 9,32 | 9,45 | 9,5 | 9,5 | 9,55 | 9,6 | 9,65 | 9,65 | 9,70 | 9,7 | 9,72 | 9,73 | 9,73 | | | медицинской помощи в расчете на 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | жителя | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | п/п | | выполнения, |--------------------------------------------------------------------------| | | | год | ожидаемые | всего | в т. ч. по годам | | | | | расходы 2009 | |--------------------------------------------| | | | | года | | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по программе | 2009-2012 | 17 981 263,7 | 59 226 567,7 | 17 195 842,5 | 20 639 612,6 | 21 391 112,6 | | | государственных гарантий оказания населению | | | | | | | | | Красноярского края бесплатной медицинской помощи | | | | | | | | | дифференцированно, с учетом этапности оказания | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 3 590 371,2 | 10 158 468,2 | 3 623 739,2 | 3 267 364,5 | 3 267 364,5 | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства ОМС | 2009-2012 | 6 124 037,4 | 27 437 601,8 | 6 361 937,4 | 10 162 082,2 | 10 913 582,2 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Работа передвижных медицинских бригад из числа | 2009-2012 | 1 352,5 | 4 057,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | | | штатных сотрудников на базе краевого государственного | | | | | | | | | учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для | | | | | | | | | ветеранов войн" | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 1 352,5 | 4 057,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Создание эффективной системы лекарственной помощи | 2009-2012 | 1 518 448,1 | 2 136 561,4 | 819 367,4 | 658 597,0 | 658 597,0 | | | населению края. Формирование Формулярной системы | | | | | | | | | лекарственного обеспечения | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 1 518 448,1 | 2 136 561,4 | 819 367,4 | 658 597,0 | 658 597,0 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Реализация на территории Красноярского края | 2009-2012 | 639 423,5 | 1 459 570,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | | | постановления Правительства Российской Федерации от | | | | | | | | | 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития | | | | | | | | | медицинской промышленности и улучшении | | | | | | | | | обеспечения населения и учреждений здравоохранения | | | | | | | | | лекарственными средствами и изделиями медицинского | | | | | | | | | назначения" | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 639 423,5 | 1 459 570,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12- | 2009-2012 | 332 843,9 | 676 990,9 | 332 843,9 | 172 073,5 | 172 073,5 | | | 2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", | | | | | | | | | Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 | | | | | | | | | "О мерах социальной поддержки реабилитированных | | | | | | | | | лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических | | | | | | | | | репрессий" в части обеспечения льготными | | | | | | | | | лекарственными средствами, изделиями медицинского | | | | | | | | | назначения и услугами по зубопротезированию, в том | | | | | | | | | числе расходы на реализацию мер социальной | | | | | | | | | поддержки пенсионеров в части обеспечения | | | | | | | | | лекарственными средствами | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 332 843,9 | 676 990,9 | 332 843,9 | 172 073,5 | 172 073,5 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Расходы на централизованную закупку лекарственных | 2009 | 2 541,6 | | | | | | | средств, предназначенных для лечения больных | | | | | | | | | гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, | | | | | | | | | болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, | | | | | | | | | а также после трансплантации органов и (или) тканей | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 2 541,6 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Организационные мероприятия по обеспечению граждан | 2009 | 14 519,1 | | | | | | | лекарственными средствами, предназначенными для | | | | | | | | | лечения больных гемофилией, муковисцидозом, | | | | | | | | | гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, | | | | | | | | | миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после | | | | | | | | | трансплантации органов и (или) тканей | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 14 519,1 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Отдельные полномочия в области лекарственного | 2009 | 529 120,0 | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 529 120,0 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | 19 501 064,3 | 61 367 186,6 | 18 016 562,4 | 21 299 562,1 | 22 051 062,1 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 5 110 171,8 | 12 299 087,1 | 4 444 459,1 | 3 927 314,0 | 3 927 314,0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг | 2009-2012 | 268 310,8 | 299 716,4 | 108 598,8 | 95 558,8 | 95 558,8 | | | населению | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 268 310,8 | 299 716,4 | 108 598,8 | 95 558,8 | 95 558,8 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1 | Лечение больных, проживающих на территории края, в | 2009-2012 | 258 330,8 | 291 716,4 | 100 598,8 | 95 558,8 | 95 558,8 | | | учреждениях здравоохранения края, оказывающих | | | | | | | | | высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах | | | | | | | | | гарантированных квот | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 258 330,8 | 291 716,4 | 100 598,8 | 95 558,8 | 95 558,8 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Совершенствование медицинской помощи больным с | 2009-2010 | 9 980,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | | | | | сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках | | | | | | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2010 | 9 980,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 | 2009-2010 | 80 608,7 | 86 833,9 | 86 833,9 | | | | | N 4-1014 "О краевой целевой программе | | | | | | | | | "Предупреждение распространения и борьба с | | | | | | | | | заболеваниями социального характера" на 2008-2010 | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2010 | 80 608,7 | 86 833,9 | 86 833,9 | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, | 2009 | 249 193,0 | | | | | | | выявление в рамках приоритетного национального | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Реализация Закона Красноярского края от 25.01.2007 | 2009-2012 | 3 413,9 | 28 835,5 | 11 163,5 | 9 642,4 | 8 029,6 | | | N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные | | | | | | | | | меры по преодолению распространения наркомании, | | | | | | | | | пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007- | | | | | | | | | 2009 годы", и реализация постановления Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от 01.12.2009 | | | | | | | | | N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Комплексные меры противодействия | | | | | | | | | распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы" | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 3 413,9 | 28 835,5 | 11 163,5 | 9 642,4 | 8 029,6 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Развитие службы крови | 2009-2012 | 204 756,6 | 702 558,7 | 235 212,9 | 233 672,9 | 233 672,9 | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 204 756,6 | 702 558,7 | 235 212,9 | 233 672,9 | 233 672,9 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1 | Развитие, организация и пропаганда донорства крови и | 2009-2012 | 204 756,6 | 672 688,3 | 225 256,1 | 223 716,1 | 223 716,1 | | | ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения | | | | | | | | | специализированной медицинской помощи, | | | | | | | | | специализированной (санитарно-авиационной) скорой | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 204 756,6 | 672 688,3 | 225 256,1 | 223 716,1 | 223 716,1 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.2 | Мероприятия по развитию службы крови | 2009-2012 | 0,0 | 29 870,4 | 9 956,8 | 9 956,8 | 9956,8 | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 0,0 | 29 870,4 | 9 956,8 | 9 956,8 | 9 956,8 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Развитие профилактического направления | 2009-2011 | 294 556,5 | 6 639,1 | 4 466,6 | 2 172,5 | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2011 | 17 315,5 | 6 639,1 | 4 466,6 | 2 172,5 | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.1 | Иммунизация населения в рамках национального | 2009 | 80 821,0 | | | | | | | календаря прививок, а также гриппа в рамках | | | | | | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.2 | Дополнительная диспансеризация населения в рамках | 2009 | 196 420,0 | | | | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.3 | Реализация постановления Правительства | 2009-2011 | 15 315,5 | 6 639,1 | 4 466,6 | 2 172,5 | | | | Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы | | | | | | | | | "Безопасность дорожного движения в Красноярском | | | | | | | | | крае" на 2009-2011 годы | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2011 | 15 315,5 | 6 639,1 | 4 466,6 | 2 172,5 | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.4 | Реализация Федеральной целевой программы | 2009 | 2 000,0 | | | | | | | "Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | в 2006-2012 годах", утвержденной постановлением | | | | | | | | | Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 | | | | | | | | | N 100 | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 2 000,0 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Совершенствование медицинской помощи детям и | 2009-2012 | 468 476,2 | 324 120,6 | 108 040,2 | 108 040,2 | 108 040,2 | | | женщинам | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 108 040,2 | 324 120,6 | 108 040,2 | 108 040,2 | 108 040,2 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.1 | Организация работы по "родовым сертификатам" в | 2009 | 360 436,0 | | | | | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.2 | Выхаживание, содержание и воспитание детей, | 2009-2012 | 25 719,0 | 76 970,7 | 25 656,9 | 25 656,9 | 25 656,9 | | | оставшихся без попечения родителей, в учреждениях | | | | | | | | | здравоохранения края до 4-х лет | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 25 719,0 | 76 970,7 | 25 656,9 | 25 656,9 | 25 656,9 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.3 | Предоставление детям в возрасте до 2-х лет из | 2009-2012 | 70 527,3 | 211 768,2 | 70 589,4 | 70 589,4 | 70589,4 | | | малообеспеченных семей специальных молочных | | | | | | | | | продуктов детского питания | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 70 527,3 | 211 768,2 | 70 589,4 | 70 589,4 | 70 589,4 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.4 | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих | 2009-2012 | 4 659,9 | 13 979,7 | 4 659,9 | 4 659,9 | 4 659,9 | | | матерей и детей до трех лет по заключению врачей | | | | | | | | | (Таймырский муниципальный район) | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 4 659,9 | 13 979,7 | 4 659,9 | 4 659,9 | 4 659,9 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.5 | Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 | 2009-2012 | 7 134,0 | 21 402,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | | | N 7-2670 "О наделении органов местного | | | | | | | | | самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого | | | | | | | | | муниципального района и поселений, входящих в его | | | | | | | | | состав, государственными полномочиями по социальной | | | | | | | | | поддержке отдельных категорий граждан, проживающих | | | | | | | | | в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном | | | | | | | | | районе Красноярского края, а также по государственной | | | | | | | | | регистрации актов гражданского состояния" | | | | | | | | | (п/п 4 п.1 ст.1) | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 7 134,0 | 21 402,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Реализация Закона Красноярского края от 26.12.2006 | 2009-2012 | 6 708,4 | 29 937,2 | 11 889,1 | 7 351,0 | 10 697,1 | | | N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на | | | | | | | | | 2007-2009 годы" и реализация постановления | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 23.11.2009 | | | | | | | | | N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Дети" на 2010-2012 годы" | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 6 708,4 | 29 937,2 | 11 889,1 | 7 351,0 | 10 697,1 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9 | Развитие и укрепление материально-технической базы | 2009-2012 | 1 593 873,1 | 8 417 507,7 | 1 425 682,5 | 2 579 626,9 | 4 412 198,3 | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 1 110 756,1 | 8 417 507,7 | 1 425 682,5 | 2 579 626,9 | 4 412 198,3 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.1 | Реализация постановления Правительства Красноярского | 2009-2011 | 150 000,0 | 300 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | | | | края от 30.06.2009 N 339-п "Об утверждении | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Укрепление | | | | | | | | | материально-технической базы краевых | | | | | | | | | государственных, муниципальных учреждений | | | | | | | | | здравоохранения и краевых государственных | | | | | | | | | образовательных учреждений среднего | | | | | | | | | профессионального и дополнительного | | | | | | | | | профессионального образования Красноярского края на | | | | | | | | | 2009-2011 годы" | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2011 | 150 000,0 | 300 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.2 | Материально-техническое обеспечение массового | 2009 | 8 185,0 | | | | | | | обследования новорожденных на наследственные | | | | | | | | | заболевания в рамках приоритетного национального | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.3 | Капитальное строительство* | 2009-2012 | 1 284 681,4 | 4 342 431,2 | 829 172,5 | 1 755 812,4 | 1757446,3 | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет* | 2009-2012 | 809 749,4 | 4 342 431,2 | 829 172,5 | 1 755 812,4 | 1 757 446,3 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.4 | Реализация Закона Красноярского края 25.01.2007 | 2009-2012 | 65 258,3 | 3 746 714,1 | 438 904,7 | 663 904,7 | 2 643 904,7 | | | N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение | | | | | | | | | демографической ситуации в Красноярском крае" на | | | | | | | | | 2007-2009 годы" и реализация постановления | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 20.11.2009 | | | | | | | | | N 592-п "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Улучшение демографической ситуации в | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (включая | | | | | | | | | строительство перинатального центра в городе | | | | | | | | | Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей, 2011 год - | | | | | | | | | 600000,0 тыс. рублей, 2012 год - 2575000,0 тыс. рублей) | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 65 258,3 | 3 746 714,1 | 438 904,7 | 663 904,7 | 2 643 904,7 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.5 | Реализация Закона Красноярского края от 08.12.2006 | 2009-2012 | 21 386,4 | 28 362,4 | 7 605,3 | 9 909,8 | 10 847,3 | | | N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация | | | | | | | | | социально-экологических мероприятий в зоне влияния | | | | | | | | | ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007- | | | | | | | | | 2009 годы" и реализация постановления Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы | | | | | | | | | "Реализация социально-экологических мероприятий, | | | | | | | | | направленных на улучшение радиационной обстановки | | | | | | | | | на территориях влияния радиационно-опасных объектов" | | | | | | | | | на 2010-2012 годы" | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 21 386,4 | 28 362,4 | 7 605,3 | 9 909,8 | 10 847,3 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.6 | Закупка для государственных нужд автомобильной | 2009 | 42 861,0 | | | | | | | техники, производимой на территории Российской | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 42 861,0 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.7 | Реализация мероприятий на закупку автотранспортных | 2009 | 21 501,0 | | | | | | | средств и коммунальной техники | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 21 501,0 | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10 | Реализация постановления Правительства Красноярского | 2010-2012 | | 19 453,0 | 12 644,2 | 161,9 | 6 646,9 | | | края от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой | | | | | | | | | программе "Содействие занятости и социальная | | | | | | | | | адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание | | | | | | | | | в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010- | | | | | | | | | 2012 годы (включая завершение строительства ФБЛПУ | | | | | | | | | КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс. рублей на 2010 | | | | | | | | | год) | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | | 19 453,0 | 12 644,2 | 161,9 | 6 646,9 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | 3 169 897,2 | 9 915 602,1 | 2 004 531,7 | 3 036 226,6 | 4 874 843,8 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 1 799 910,2 | 9 915 602,1 | 2 004 531,7 | 3 036 226,6 | 4 874 843,8 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | Предоставление медицинских услуг сверх программы | 2009-2012 | 1 129 575,2 | 3 744 500,1 | 1 179 130,0 | 1 250 182,0 | 1315188,1 | | | государственных гарантий оказания населению | | | | | | | | | Красноярского края бесплатной медицинской помощи | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 403 487,6 | 1 115 161,8 | 371 720,6 | 371 720,6 | 371 720,6 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Расходы за счет доходов от сдачи имущества, | 2010-2012 | 0,0 | 13 074,0 | 4 358,0 | 4 358,0 | 4358,0 | | | находящегося в оперативном управлении органов | | | | | | | | | государственной власти субъектов Российской | | | | | | | | | Федерации и созданных ими учреждений | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 0,0 | 13 074,0 | 4 358,0 | 4 358,0 | 4 358,0 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Обязательное медицинское страхование неработающего | 2009-2012 | 5 915 985,8 | 17 752 012,5 | 5 917 337,5 | 5 917 337,5 | 5917337,5 | | | населения | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 5 915 985,8 | 17 752 012,5 | 5 917 337,5 | 5 917 337,5 | 5 917 337,5 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Повышение эффективности использования ресурсов | 2009-2012 | 1 327 326,8 | 1 595 182,2 | 1 150 763,2 | 222 209,5 | 222 209,5 | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 1 324 867,8 | 1 595 182,2 | 1 150 763,2 | 222 209,5 | 222 209,5 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1 | Кадровое обеспечение | 2009-2012 | 219 881,5 | 667 935,2 | 223 516,2 | 222 209,5 | 222209,5 | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 217 422,5 | 667 935,2 | 223 516,2 | 222 209,5 | 222 209,5 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1.1 | Подготовка и переобучение врачей первичной помощи в | 2009 | 2 459,0 | | | | | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1.2 | Предоставление среднего профессионального | 2009-2012 | 217 422,5 | 667 935,2 | 223 516,2 | 222 209,5 | 222209,5 | | | медицинского образования в краевых государственных | | | | | | | | | образовательных учреждениях среднего | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 217 422,5 | 667 935,2 | 223 516,2 | 222 209,5 | 222 209,5 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Совершенствование системы оплаты труда | 2009-2010 | 1 107 445,3 | 927 247,0 | 927 247,0 | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2010 | 1 107 445,3 | 927 247,0 | 927 247,0 | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей | 2009-2010 | 800 267,6 | 636 055,0 | 636 055,0 | | | | | (семейной) практики, участковым терапевтам, | | | | | | | | | участковым педиатрам в рамках приоритетного | | | | | | | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2010 | 800 267,6 | 636 055,0 | 636 055,0 | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому | 2009-2010 | 306 122,7 | 291 192,0 | 291 192,0 | | | | | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | | | | | | | | | фельдшерам и медицинским сестрам скорой | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2010 | 306 122,7 | 291 192,0 | 291 192,0 | | | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.3 | Осуществление денежных выплат медицинскому | 2009 | 1 055,0 | | | | | | | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | | | | | | | | | фельдшерам и медицинским сестрам скорой | | | | | | | | | медицинской помощи негосударственных учреждений | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 1 055,0 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | 8 372 887,8 | 23 104 768,8 | 8 251 588,7 | 7 394 087,0 | 7 459 093,1 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 7 644 341,2 | 20 475 430,5 | 7 444 179,3 | 6 515 625,6 | 6 515 625,6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края 0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Разработка и проведение информационно- | 2009-2012 | 701,5 | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | | | просветительских кампаний, информационных | | | | | | | | | материалов, направленных на снижение рисков для | | | | | | | | | здоровья населения и формирование здорового образа | | | | | | | | | жизни у жителей Красноярского края | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 701,5 | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Оснащение оборудованием с целью реализации | 2009 | 7 484,5 | | | | | | | мероприятий, направленных на формирование здорового | | | | | | | | | образа жизни у граждан Российской Федерации, включая | | | | | | | | | сокращение потребления алкоголя и табака | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 7 484,5 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 4 | 8 186,0 | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 8 186,0 | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | 2009-2012 | 31 052 035,3 | 94 389 662,0 | 28 273 384,3 | 31 730 577,2 | 34 385 700,5 | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 14 562 609,2 | 42 692 224,2 | 13 893 871,6 | 13 479 867,7 | 15 318 484,9 | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | средства ОМС | 2009-2012 | 6 124 037,4 | 27 437 601,8 | 6 361 937,4 | 10 162 082,2 | 10 913 582,2 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * За исключением долгосрочных целевых программ. Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | п/п | | стоимости | | | | | строительства |----------------------------------------------------------------| | | | в ценах | 2009 год | текущий год и плановый период | | | | | контракта | |-----------------------------------------+----------| | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | по годам | | | | | | | | | до ввода | | | | | | | | | объекта | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | в том числе по объектам: | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 1 | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г. Енисейске | 287 392,00 | 81 156,8 | 5 000,0 | 15 000,0 | | | | | (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 посещений в смену, женская | | | | | | | | | консультация - 60 посещений в смену (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 2 | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, Богучанский район | 2 480 192,00 | 75 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 | 700 000,0 | | | | (285 коек, 500 посещений в смену (срок ввода в эксплуатацию 2013 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 3 | Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта Большемуртинского района | 282 724,00 | 91 476,5 | 157 000,0 | | | | | | (срок ввода 2010 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 4 | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, Манский район (срок ввода в | 35 632,00 | 8 650,0 | 20 947,1 | | | | | | эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 5 | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое отделение | 143 671,80 | 34 112,0 | 40 000,0 | 50 000,0 | 57 446,3 | | | | центральной районной больницы в с. Каратузское (ввод в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 6 | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной больницы в | 71 500,00 | 43 877,7 | 42 814,9 | | | | | | г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 7 | Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера | 2 000 000,00 | 100 900,0 | 250 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | | | | в г. Красноярске (460 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 8 | Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское Партизанского района (срок | 117 999,00 | 37 000,0 | 64 910,5 | | | | | | ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 9 | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой психоневрологический | 174 211,00 | 800,0 | | | | | | | диспансер N 2 в г. Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 10 | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района (250 посещений в смену, 46 | 53 850,00 | 15 000,0 | 45 000,0 | 54 594,8 | | | | | коек, срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 11 | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2012 | 112 733,00 | 35 000,0 | 100 000,0 | 136 217,6 | | | | | год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 12 | Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара, Эвенкийский | 518 270,00 | 20 000,0 | | | | | | | муниципальный район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 13 | Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ "Красноярский | 200,0 | 200,0 | | | | | | | краевой центр крови N 1" (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 14 | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое учреждение | 58 155,00 | 33 726,0 | | | | | | | (ФБУ ОИК-36) в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 15 | Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по ул. Маерчака в г. Красноярске | | | 12 480,0 | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 16 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск (180 мест, срок | 144 000,0 | 138 912,2 | 3 500,0 | | | | | | ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | 17 | Перинатальный центр в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | 2 000 000,00 | 93 938,2 | 1 125 000,0 | 600 000,0 | 2 575 000,0 | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | в том числе за счет средств федерального бюджета | | | 750 000,0 | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | Итого | | 809 749,4 | 1 966 625,5 | 2 355 812,4 | 4 332 446,3 | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | в том числе: | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | федеральный бюджет | | | 750 000,00 | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | краевой бюджет | | 809 749,4 | 1 216 652,5 | 2 355 812,4 | 4 332 446,3 | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------| | | внебюджетные источники | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и | Объем финансирования, тыс. руб. | | направления | | | финансирования |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | 2009 г. | всего | в том числе по годам | | | | | 2010-2012 | (текущий год и плановый период) | | | | | |--------------------------------------------| | | | | | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 57 429 833,4 | 14 737 609,2 | 42 692 224,2 | 13 893 871,6 | 13 479 867,7 | 15 318 484,9 | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 2 903 854,4 | 1 971 227,3 | 932 627,1 | 932 627,1 | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 54 350 979,0 | 12 591 381,9 | 41 759 597,1 | 12 961 244,5 | 13 479 867,7 | 15 318 484,9 | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 1 531 723,4 | 403 487,6 | 1 128 235,8 | 376 078,6 | 376 078,6 | 376 078,6 | | источники | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | 175 000,0 | 175 000,0 | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований края | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них капитальные | 9 415 557,1 | 1 203 823,3 | 8 211 733,8 | 1 204 122,9 | 2 586 582,5 | 4 421 028,4 | | вложения | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 9 093 261,1 | 997 191,4 | 8 096 069,7 | 1 165 568,2 | 2 548 027,8 | 4 382 473,7 | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 147 296,0 | 31 631,9 | 115 664,1 | 38 554,7 | 38 554,7 | 38 554,7 | | источники | | | | | | | |---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | 175 000,0 | 175 000,0 | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований края | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций | Всего | Объем финансирования краевого бюджета, тыс. | | сектора государственного | | рублей, в том числе по годам | | управления | | (текущий год и плановый период) | | | |---------------------------------------------| | | | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Сумма средств краевого | 42 692 224,2 | 13 893 871,6 | 13 479 867,7 | 15 318 484,9 | | бюджета, всего | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 200 Расходы | 32 402 528,9 | 11 968 286,3 | 10 215 854,5 | 10 218 388,1 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления | 7 688 841,3 | 2 573 102,3 | 2 557 868,3 | 2 557 870,7 | | на оплату труда | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 211 Заработная плата | 6 070 214,1 | 2 031 443,5 | 2 019 385,3 | 2 019 385,3 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 65 790,2 | 21 945,4 | 21 921,2 | 21 923,6 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 552 837,0 | 519 713,4 | 516 561,8 | 516 561,8 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 2 670 116,6 | 1 129 587,4 | 768 999,0 | 771 530,2 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 221 Услуги связи | 39 463,2 | 13 716,4 | 12 873,4 | 12 873,4 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 62 866,9 | 21 137,2 | 20 855,4 | 20 874,3 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 513 522,4 | 173 160,6 | 170 180,9 | 170 180,9 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 224 Арендная плата за | 12 002,4 | 4 000,8 | 4 000,8 | 4 000,8 | | пользование имуществом | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию | 367 191,5 | 155 657,8 | 104 093,8 | 107 439,9 | | имущества | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт: | 101 442,7 | 67 288,2 | 15 404,2 | 18 750,3 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 1 675 070,2 | 761 914,6 | 456 994,7 | 456 160,9 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе капитального | | | | | | характера | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 251 Перечисления другим | 21 850 719,0 | 8 201 312,6 | 6 824 703,2 | 6 824 703,2 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе капитального | | | | | | характера | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 50 026,2 | 16 675,4 | 16 675,4 | 16 675,4 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты | | | | | | по пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 262 Пособия по социальной | 50 026,2 | 16 675,4 | 16 675,4 | 16 675,4 | | помощи населению | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 142 825,8 | 47 608,6 | 47 608,6 | 47 608,6 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе капитального | | | | | | характера | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых | 10 289 695,3 | 1 925 585,3 | 3 264 013,2 | 5 100 096,8 | | активов | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости | 8 110 291,1 | 1 136 834,7 | 2 571 178,3 | 4 402 278,1 | | основных средств | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: капитальное | 7 587 866,2 | 915 307,5 | 2 347 612,4 | 4 324 946,3 | | строительство | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | оборудование | 522 424,9 | 221 527,2 | 223 565,9 | 77 331,8 | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости | 2 179 404,2 | 788 750,6 | 692 834,9 | 697 818,7 | | материальных запасов | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | активов | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного | |-------------------------------------------------| | управления | | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | в том числе: | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 200 Расходы | 11 025 403,6 | 3 954 798,2 | 3 535 302,7 | 3 535 302,7 | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 6 285 570,6 | 2 105 343,4 | 2 090 113,6 | 2 090 113,6 | | оплату труда | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 211 Заработная плата | 4 972 950,6 | 1 665 689,0 | 1 653 630,8 | 1 653 630,8 | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | 42 006,5 | 14 015,5 | 13 995,5 | 13 995,5 | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 270 613,5 | 425 638,9 | 422 487,3 | 422 487,3 | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | 1 909 053,6 | 639 721,4 | 634 666,1 | 634 666,1 | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 221 Услуги связи | 25 702,5 | 9 129,5 | 8 286,5 | 8 286,5 | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | 41 572,9 | 13 944,3 | 13 814,3 | 13 814,3 | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | 397 986,7 | 134 648,7 | 131 669,0 | 131 669,0 | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование | 3 704,4 | 1 234,8 | 1 234,8 | 1 234,8 | | имуществом | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию | 190 465,3 | 63 275,1 | 63 595,1 | 63 595,1 | | имущества | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 1 249 621,8 | 417 489,0 | 416 066,4 | 416 066,4 | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 2 797 186,9 | 1 198 535,9 | 799 325,5 | 799 325,5 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | 4 641,9 | 1 547,3 | 1 547,3 | 1 547,3 | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 4 641,9 | 1 547,3 | 1 547,3 | 1 547,3 | | населению | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 290 Прочие расходы | 28 950,6 | 9 650,2 | 9 650,2 | 9 650,2 | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых | 1 273 683,5 | 489 660,9 | 392 011,3 | 392 011,3 | | активов | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости | 91 490,7 | 91 490,7 | | | | основных средств | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | оборудование | 91 490,7 | 91 490,7 | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 182 192,8 | 398 170,2 | 392 011,3 | 392 011,3 | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------| | Итого по задаче 1 | 12 299 087,1 | 4 444 459,1 | 3 927 314,0 | 3 927 314,0 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | в том числе: | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 200 Расходы | 1 213 457,7 | 674 100,9 | 268 411,6 | 270 945,2 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 398 453,1 | 132 819,7 | 132 815,5 | 132 817,9 | | оплату труда | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 211 Заработная плата | 310 488,6 | 103 496,2 | 103 496,2 | 103 496,2 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 212 Прочие выплаты | 8 520,9 | 2 842,3 | 2 838,1 | 2 840,5 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 79 443,6 | 26 481,2 | 26 481,2 | 26 481,2 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 220 Приобретение услуг | 439 330,7 | 382 621,9 | 27 088,8 | 29 620,0 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 221 Услуги связи | 1 698,0 | 566,0 | 566,0 | 566,0 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 222 Транспортные услуги | 3 201,0 | 1 161,9 | 1 010,1 | 1 029,0 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 223 Коммунальные услуги | 14 594,1 | 4 864,7 | 4 864,7 | 4 864,7 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 83 644,9 | 61 355,6 | 9 471,6 | 12 817,7 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | в том числе капитальный ремонт: | 77 283,1 | 59 235,0 | 7 351,0 | 10 697,1 | | | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 226 Прочие услуги | 336 192,7 | 314 673,7 | 11 176,4 | 10 342,6 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 374 272,6 | 158 192,2 | 108 040,2 | 108 040,2 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | | населению | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 300 Поступление нефинансовых | 8 702 144,4 | 1 330 430,8 | 2 767 815,0 | 4 603 898,6 | | активов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 7 922 992,2 | 1 012 536,8 | 2 539 677,8 | 4 370 777,6 | | средств | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | в том числе капитальное строительство | 7 587 866,2 | 915 307,5 | 2 347 612,4 | 4 324 946,3 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | оборудование | 335 126,0 | 97 229,3 | 192 065,4 | 45 831,3 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 340 Увеличение стоимости | 779 152,2 | 317 894,0 | 228 137,2 | 233 121,0 | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | Итого по задаче 2 | 9 915 602,1 | 2 004 531,7 | 3 036 226,6 | 4 874 843,8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | в том числе: | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 200 Расходы | 20 161 563,1 | 7 338 685,7 | 6 411 438,7 | 6 411 438,7 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 1 004 817,6 | 334 939,2 | 334 939,2 | 334 939,2 | | оплату труда | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 211 Заработная плата | 786 774,9 | 262 258,3 | 262 258,3 | 262 258,3 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 212 Прочие выплаты | 15 262,8 | 5 087,6 | 5 087,6 | 5 087,6 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 202 779,9 | 67 593,3 | 67 593,3 | 67 593,3 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 220 Приобретение услуг | 319 627,8 | 106 542,6 | 106 542,6 | 106 542,6 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 221 Услуги связи | 12 062,7 | 4 020,9 | 4 020,9 | 4 020,9 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 222 Транспортные услуги | 18 093,0 | 6 031,0 | 6 031,0 | 6 031,0 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 223 Коммунальные услуги | 100 941,6 | 33 647,2 | 33 647,2 | 33 647,2 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 224 Арендная плата за пользование | 8 298,0 | 2 766,0 | 2 766,0 | 2 766,0 | | имуществом | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 93 081,3 | 31 027,1 | 31 027,1 | 31 027,1 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | в том числе капитальный ремонт: | 24 159,6 | 8 053,2 | 8 053,2 | 8 053,2 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 226 Прочие услуги | 87 151,2 | 29 050,4 | 29 050,4 | 29 050,4 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 18 679 259,5 | 6 844 584,5 | 5 917 337,5 | 5 917 337,5 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 260 Социальное обеспечение | 43 983,0 | 14 661,0 | 14 661,0 | 14 661,0 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 43 983,0 | 14 661,0 | 14 661,0 | 14 661,0 | | населению | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 290 Прочие расходы | 113 875,2 | 37 958,4 | 37 958,4 | 37 958,4 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 313 867,4 | 105 493,6 | 104 186,9 | 104 186,9 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 95 808,2 | 32 807,2 | 31 500,5 | 31 500,5 | | средств | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | оборудование | 95 808,2 | 32 807,2 | 31 500,5 | 31 500,5 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 340 Увеличение стоимости | 218 059,2 | 72 686,4 | 72 686,4 | 72 686,4 | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | Итого по задаче 3 | 20 475 430,5 | 7 444 179,3 | 6 515 625,6 | 6 515 625,6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 210 Оплата труда и начисления на | | | | | | оплату труда | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 211 Заработная плата | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 220 Приобретение услуг | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 221 Услуги связи | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 226 Прочие услуги | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |-------------------------------------------------------------+-------------+-------------+---------------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | |-------------------------------------------------------------+-------------+-------------+---------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 310 Увеличение стоимости основных | | | | | | средств | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | оборудование | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 340 Увеличение стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------| | Итого по задаче 4 | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы План действий министерства здравоохранения Красноярского края на очередной финансовый год --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие, | Срок | Ответственный | | п/п | осуществляемое органом исполнительной | реализации | (с указанием Ф.И. О.) | | | власти края | (год) | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по программе | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | государственных гарантий оказания населению | | Красноярского края | | | Красноярского края бесплатной медицинской | | В.Н. Янин | | | помощи дифференцированно, с учетом | | | | | этапности оказания медицинской помощи | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 1.1 | Формирование и реализация программы | 2009-2010 | | | | государственных гарантий оказания населению | | | | | Красноярского края бесплатной медицинской | | | | | помощи | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 1.2 | Разработка объемов медицинской помощи на | 2009-2010 | | | | основе нормативов в рамках программы | | | | | государственных гарантий оказания населению | | | | | Красноярского края бесплатной медицинской | | | | | помощи | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 1.3 | Планирование и управление объемами | 2009-2010 | | | | высокотехнологичных медицинских услуг | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 1.4 | Планирование объемов на медицинские услуги | 2009-2010 | | | | по профилактике. Работа передвижных | ежемесячно | | | | медицинских бригад из числа штатных | | | | | сотрудников на базе краевого государственного | | | | | учреждения здравоохранения "Красноярский | | | | | краевой госпиталь для ветеранов войн" | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 2 | Разработка комплексной программы развития | 2010 | министр здравоохранения | | | региональной системы оказания медицинской | | Красноярского края | | | помощи жителям Красноярского края | | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 2.1 | Формирование многоуровневой системы | 2010 | | | | оказания медицинской помощи, включая | | | | | развитие медицинских округов | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 2.2 | Развитие медицинских округов для оказания | 2010 | | | | отдельных видов специализированной | | | | | медицинской помощи населению | | | | | прикрепленных территорий | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 2.3 | Внедрение эффективных форм организации | 2010 | | | | медицинской помощи, в том числе | | | | | стационарозамещающих технологий | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 3 | Создание эффективной системы лекарственной | 2010 | министр здравоохранения | | | помощи населению края. Формирование | 1 раз в | Красноярского края | | | формулярной системы лекарственного | квартал | В.Н. Янин | | | обеспечения | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 3.1 | Обеспечение граждан в амбулаторных и | 2009-2010 | | | | стационарных условиях лекарственными | ежемесячно | | | | препаратами в соответствии с принципами | | | | | рациональности назначения и обеспечения | | | | | эффективности затрат | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 3.2 | Разработка и утверждение в крае формулярных | 2009-2010 | | | | перечней лекарственных средств | декабрь, | | | | | ежегодно | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 3.3 | Формирование регистра контингентов, | 2009-2010 | | | | имеющих право | | | | | на льготное и бесплатное получение | | | | | медикаментов, и обеспечение на его основе | | | | | персонифицированного учета выписки и | | | | | получения лекарственных средств | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 3.4 | Реализация на территории Красноярского края | 2009-2010 | | | | постановления Правительства РФ от 30.07.94 | | | | | N 890 "О государственной поддержке развития | | | | | медицинской промышленности и улучшении | | | | | обеспечения населения и учреждений | | | | | здравоохранения лекарственными средствами и | | | | | изделиями медицинского назначения" | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 3.5 | Реализация Закона Красноярского края от | 2009-2010 | | | | 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной | | | | | поддержки ветеранов", Закона Красноярского | | | | | края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах | | | | | социальной поддержки реабилитированных лиц | | | | | и лиц, признанных пострадавшими от | | | | | политических репрессий" в части обеспечения | | | | | льготными лекарственными средствами, | | | | | изделиями медицинского назначения и | | | | | услугами по зубопротезированию | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 3.6 | Реализация мер социальной поддержки | 2009-2010 | | | | пенсионеров в части обеспечения | | | | | лекарственными средствами | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Оказание высокотехнологичных медицинских | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | услуг населению | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 4.1 | Лечение больных, проживающих на | 2009-2010 | | | | территории края, | 1 раз в | | | | в учреждениях здравоохранения края, | квартал | | | | оказывающих высокотехнологичные | | | | | медицинские услуги, в пределах | | | | | гарантированных квот | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 4.2 | Оказание высокотехнологичных медицинских | 2009-2010 | | | | услуг в рамках приоритетного национального | 1 раз в | | | | проекта в сфере здравоохранения | квартал | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 4.3 | Внедрение современных технологий оказания | 2009-2010 | | | | медицинской помощи | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 5 | Внедрение стандартов оказания медицинской | 2010-2010 | министр здравоохранения | | | помощи | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 6 | Реализация Закона Красноярского края | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | "О краевой целевой программе от 20.12.2007 | 1 раз в | Красноярского края | | | N 4-1014 "Предупреждение и борьба с | квартал | В.Н. Янин | | | социально значимыми заболеваниями" на 2008- | | | | | 2010 годы" | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 7 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | гепатита В и С, выявление в рамках | 1 раз в | Красноярского края | | | приоритетного национального проекта в сфере | квартал | В.Н. Янин | | | здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 8 | Развитие службы крови | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 8.1 | Развитие, организация и пропаганда донорства | 2009-2010 | | | | крови и ее компонентов, осуществляемых в | 1 раз в | | | | целях обеспечения специализированной | квартал | | | | медицинской помощи, специализированной | | | | | (санитарно-авиационной) скорой медицинской | | | | | помощи | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 8.2 | Обеспечение мероприятий по обязательному | 2009-2010 | | | | страхованию доноров крови и ее компонентов, | 1 раз в | | | | их питанию в день сдачи крови и ее | квартал | | | | компонентов, а также по оплате стоимости | | | | | крови и ее компонентов при платном донорстве | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 9 | Развитие профилактического направления | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 9.1 | Иммунизация населения в рамках | 2009-2010 | | | | национального календаря прививок, а также | 1 раз в | | | | гриппа в рамках приоритетного национального | квартал | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 9.2 | Диспансеризация работающего населения по | 2009-2010 | | | | дополнительным программам в рамках | 1 раз в | | | | приоритетного национального проекта в сфере | квартал | | | | здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 9.3 | Организация постоянно действующих | 2009-2010 | | | | семинаров и школ профилактики для больных | 1 раз в | | | | | квартал | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 9.4 | Пропаганда здорового образа жизни. Создание | 2009-2010 | | | | системы санитарного образования населения по | 1 раз в | | | | вопросам профилактики заболеваний и | квартал | | | | здорового образа жизни | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 10 | Совершенствование медицинской помощи | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | детям и женщинам | 1 раз в | Красноярского края | | | | квартал | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 10.1 | Разработка принципов профилактики и | 2010 | | | | снижения материнской и младенческой | | | | | смертности с учетом дифференциации | | | | | подходов в различных муниципальных | | | | | образованиях | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 10.2 | Организация работы по "родовым | 2009-2010 | | | | сертификатам" в рамках национального | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 10.3 | Проведение дополнительных скрининговых | 2009-2010 | | | | программ обследования новорожденных детей | 1 раз в | | | | на наследственные заболевания | квартал | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 10.4 | Создание условий для рождения здоровых | 2009-2010 | | | | детей, сохранение и укрепление здоровья детей | | | | | и подростков на всех этапах их развития, | | | | | сохранение и укрепление здоровья женщин | | | | | (развитие перинатальной помощи, создание | | | | | перинатального центра) | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 10.5 | Развитие реанимационно-консультативной | 2009-2010 | | | | помощи, в том числе в медицинских округах | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 10.6 | Проведение конференций, семинаров | 2009-2010 | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 10.7 | Разработка концепции и реализация | 2009-2010 | | | | долгосрочной целевой программы "Улучшение | | | | | демографической ситуации в Красноярском | | | | | крае" на 2010-2012 г. | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 11 | Организация трассовых пунктов и учебного | 2010 | министр здравоохранения | | | центра по подготовке персонала об оказании | | Красноярского края | | | первой медицинской помощи | | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 12 | Развитие и укрепление материально- | 2010 | министр здравоохранения | | | технической базы учреждений здравоохранения | | Красноярского края | | | Красноярского края | | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 12.1 | Реализация постановления Правительства | 2009-2010 | | | | Красноярского края "Об утверждении | | | | | долгосрочной целевой программы "Укрепление | | | | | материально-технической базы краевых | | | | | государственных, муниципальных учреждений | | | | | здравоохранения и краевых государственных | | | | | образовательных учреждений среднего | | | | | профессионального образования Красноярского | | | | | края на 2009-2011 годы" | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 12.2 | Ввод в эксплуатацию федерального центра | 2009-2010 | | | | сердечно-сосудистой хирургии в рамках | декабрь | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 12.3 | Оказание медицинской помощи больным с | 2009-2010 | | | | сосудистыми заболеваниями | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 13 | Повышение эффективности использования | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | ресурсов | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 13.1 | Внедрение схемы одноканального | 2009-2010 | | | | финансирования | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 13.1.1 | Поэтапный перевод учреждений | 2009-2010 | | | | здравоохранения на одноканальное | | | | | финансирование | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 13.1.2 | Разработка и утверждение стандартов оказания | 2010-2010 | | | | медицинской помощи | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 13.2 | Кадровое обеспечение | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 13.2.1 | Подготовка, переподготовка и повышение | 2009-2010 | | | | квалификации медицинских кадров с учетом | 1 раз в | | | | приоритетного национального проекта в сфере | квартал | | | | здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 13.2.2 | Подготовка кадров на основе целевого | 2009-2010 | | | | контрактного набора | 1 раз в | | | | | квартал | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 13.2.3 | Повышение квалификации и переподготовка | 2009-2010 | | | | врачей. Повышение профессионального уровня | 1 раз в | | | | средних медицинских работников | квартал | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 13.2.4 | Предоставление среднего профессионального | 2009-2010 | | | | медицинского образования в краевых | 1 раз в | | | | государственных образовательных учреждений | квартал | | | | среднего профессионального образования | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 13.3 | Совершенствование системы оплаты труда | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 13.3.1 | Осуществление денежных выплат врачам | 2009-2010 | | | | общей (семейной) практики, участковым | ежемесячно | | | | терапевтам, участковым педиатрам в рамках | | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 13.3.2 | Осуществление денежных выплат | 2009-2010 | | | | медицинскому персоналу фельдшерско- | ежемесячно | | | | акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | медицинским сестрам скорой медицинской | | | | | помощи | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 14 | Координация органов управления по вопросам | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | здравоохранения всех уровней. Разработка и | | Красноярского края | | | подписание соглашений | | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 14.1 | Предоставление медицинских услуг сверх | 2009-2010 | | | | краевой Программы | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 14.2 | Проведение краевых совещаний по реализации | 2009-2010 | | | | мероприятий краевой Программы | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 15 | Информационная поддержка | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 15.1 | Создание информационных технологий для | 2010 | | | | координации межведомственных, | | | | | управленческих и организационных | | | | | мероприятий | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 15.2 | Разработка информационно-технологического | 2010 | | | | обеспечения для перехода на одноканальное | | | | | финансирование | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 15.3 | Формирование единых информационных | 2010 | | | | ресурсов здравоохранения и обязательного | | | | | медицинского страхования в системах оказания | | | | | медицинской и лекарственной помощи, | | | | | финансового, кадрового и материально- | | | | | технического обеспечения | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 15.4 | Мониторинг реализации мероприятий краевой | 2009-2010 | | | | Программы государственных гарантий | 1 раз в | | | | | квартал | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 16 | Информирование различных групп населения и | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | медицинской общественности по вопросам | | Красноярского края | | | развития системы здравоохранения | | В.Н. Янин | | | Красноярского края | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 17 | Подготовка, издание и распространение | 2009-2010 | министр здравоохранения | | | информационных материалов | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения | | Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 18 | Разработка проектов правовых актов | 2010 | министр здравоохранения | | | Красноярского края по вопросам формирования | | Красноярского края | | | здорового образа жизни | | В.Н. Янин, | | | | | зам. министра | | | | | здравоохранения края | | | | | Б.М. Немик | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 18.1 | Разработка Концепции по снижению | 3-4 квартал | | | | масштабов злоупотребления алкоголем и | 2009 г. | | | | профилактики алкоголизма среди жителей | | | | | Красноярского края | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 18.2 | Разработка Концепции в области здорового | 1-2 квартал | | | | питания населения Красноярского края | 2010 г. | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 19 | Организация лечебно-профилактических | 2010 | министр здравоохранения | | | мероприятий по вопросам снижения рисков для | | Красноярского края | | | здоровья жителей Красноярского края и | | В.Н. Янин | | | формированию здорового образа жизни у | | | | | жителей Красноярского края, в том числе | | | | | направленных на сокращение потребления | | | | | алкоголя и табака, а также мероприятий по | | | | | организации последипломной подготовки | | | | | медицинских работников | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 19.1 | Организация медицинской помощи населению | 1 квартал | | | | по отказу от употребления табака, в том числе: | 2010 г. | | | | открытие кабинетов по отказу от употребления | | | | | табака в краевых государственных и | | | | | муниципальных учреждениях здравоохранения | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 19.2 | Обеспечение доступности современных | 1 квартал | | | | фармакологических препаратов, применяемых | 2010 г. | | | | при отказе от курения и лечении табачной | | | | | зависимости | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 19.3 | Создание открытой консультативной | 1 квартал | | | | телефонной линии по отказу от курения | 2010 г. | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 19.4 | Организация проведения скринингового | 1 квартал | | | | обследования с целью выявления факторов | 2010 г. | | | | риска развития хронических заболеваний и | | | | | оценке резерва здоровья у жителей | | | | | Красноярского края | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 20 | Организация последипломной подготовки | 2010 | министр здравоохранения | | | врачей и средних медицинских работников для | | Красноярского края | | | укомплектования учреждений здравоохранения | | В.Н. Янин | | | Красноярского края специалистами, | | | | | оказывающих профилактическую помощь | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 21 | Разработка и проведение информационно- | 2010 | министр здравоохранения | | | просветительских кампаний, информационных | | Красноярского края | | | материалов, направленных на снижение рисков | | В.Н. Янин | | | для здоровья населения и формированию | | | | | здорового образа жизни у жителей | | | | | Красноярского края, в том числе сокращение | | | | | потребления алкоголя и табака, снижения | | | | | влияния иных вредных факторов на здоровье | | | | | населения | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 21.1 | Разработка буклетов, плакатов, баннеров по | 2010 | | | | вопросам здорового образа жизни | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------| | 21.2 | Подготовка теле и радио сюжетов по вопросам | 2010 | | | | профилактики заболеваний и формирования | | | | | здорового образа жизни | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|