Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 1174-р

Документ имеет не последнюю редакцию.
                                                                                                                                 Приложение N 3
                                                                                                                                 к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                 "Развитие системы здравоохранения
                                                                                                                                 Красноярского края" на 2010-2012 годы

                                                              Целевые показатели на долгосрочный период

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цели,                                 | Единица      | Отчетный период       | Плановый      | Долгосрочный период по годам                                  |
| п/п | целевые показатели                    | измерения    | (текущий и два        | период (два   |                                                               |
|     |                                       |              | предыдущих года)      | последующих   |                                                               |
|     |                                       |              |                       | года после    |                                                               |
|     |                                       |              |                       | текущего)     |                                                               |
|     |                                       |              |-----------------------+---------------+---------------------------------------------------------------|
|     |                                       |              | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края                                                                                             |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Младенческая смертность               | умерших до 1 | 9,7   | 10,2  | 9,8   | 9,6   | 9,4   | 9,2   | 9,0   | 8,8   | 8,6   | 8,4   | 8,2   | 8,0   | 7,8   |
|     |                                       | года на 1000 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                                       | родившихся   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                                       | живыми       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+---------------------------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2   | Материнская смертность                | на 100 тыс.  | 29,8  | 27    | 25    | 24    | 23,5  | 23,4  | 23,4  | 23,2  | 23    | 22,8  | 22,6  | 22,4  | 22,2  |
|     |                                       | человек      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                                       | родившихся   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                                       | живыми       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+---------------------------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3   | Смертность населения в трудоспособном | на 100 тыс.  | 688,1 | 685,2 | 684,3 | 682,0 | 680,0 | 679,2 | 679,0 | 679,0 | 678,6 | 678,4 | 678,2 | 678,0 | 678,0 |
|     | возрасте                              | населения    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+---------------------------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 4   | Смертность населения трудоспособного  | на 100 тыс.  | 159,9 | 158,5 | 156,4 | 156   | 154,8 | 153,9 | 152,7 | 151,5 | 150,3 | 149,1 | 147,9 | 146,7 | 145,5 |
|     | возраста от болезней системы          | населения    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | кровообращения                        |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+---------------------------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 5   | Объем оказанной амбулаторной          | посещения    | 9,32  | 9,45  | 9,5   | 9,5   | 9,55  | 9,6   | 9,65  | 9,65  | 9,70  | 9,7   | 9,72  | 9,73  | 9,73  |
|     | медицинской помощи в расчете на 1     |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | жителя                                |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                        Приложение N 4
                                                                                                                        к ведомственной целевой программе
                                                                                                                        "Развитие системы здравоохранения
                                                                                                                        Красноярского края" на 2010-2012 годы

                                               Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения
                                              Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной
                                                                      целевой программы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N     | Цели, задачи, мероприятия                                | Срок        | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей       |
| п/п   |                                                          | выполнения, |--------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                          | год         | ожидаемые    | всего        | в т. ч. по годам                           |
|       |                                                          |             | расходы 2009 |              |--------------------------------------------|
|       |                                                          |             | года         |              | 2010 г.      | 2011 г.      | 2012 г.      |
|       |                                                          |             |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Оказание медицинских услуг по программе                  | 2009-2012   | 17 981 263,7 | 59 226 567,7 | 17 195 842,5 | 20 639 612,6 | 21 391 112,6 |
|       | государственных гарантий оказания населению              |             |              |              |              |              |              |
|       | Красноярского края бесплатной медицинской помощи         |             |              |              |              |              |              |
|       | дифференцированно, с учетом этапности оказания           |             |              |              |              |              |              |
|       | медицинской помощи                                       |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 3 590 371,2  | 10 158 468,2 | 3 623 739,2  | 3 267 364,5  | 3 267 364,5  |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | средства ОМС                                             | 2009-2012   | 6 124 037,4  | 27 437 601,8 | 6 361 937,4  | 10 162 082,2 | 10 913 582,2 |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Работа передвижных медицинских бригад из числа           | 2009-2012   | 1 352,5      | 4 057,5      | 1 352,5      | 1 352,5      | 1 352,5      |
|       | штатных сотрудников на базе краевого государственного    |             |              |              |              |              |              |
|       | учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для        |             |              |              |              |              |              |
|       | ветеранов войн"                                          |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 1 352,5      | 4 057,5      | 1 352,5      | 1 352,5      | 1 352,5      |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3     | Создание эффективной системы лекарственной помощи        | 2009-2012   | 1 518 448,1  | 2 136 561,4  | 819 367,4    | 658 597,0    | 658 597,0    |
|       | населению края. Формирование Формулярной системы         |             |              |              |              |              |              |
|       | лекарственного обеспечения                               |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 1 518 448,1  | 2 136 561,4  | 819 367,4    | 658 597,0    | 658 597,0    |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.1   | Реализация на территории Красноярского края              | 2009-2012   | 639 423,5    | 1 459 570,5  | 486 523,5    | 486 523,5    | 486 523,5    |
|       | постановления Правительства Российской Федерации от      |             |              |              |              |              |              |
|       | 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития     |             |              |              |              |              |              |
|       | медицинской промышленности и улучшении                   |             |              |              |              |              |              |
|       | обеспечения населения и учреждений здравоохранения       |             |              |              |              |              |              |
|       | лекарственными средствами и изделиями медицинского       |             |              |              |              |              |              |
|       | назначения"                                              |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 639 423,5    | 1 459 570,5  | 486 523,5    | 486 523,5    | 486 523,5    |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.2   | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-   | 2009-2012   | 332 843,9    | 676 990,9    | 332 843,9    | 172 073,5    | 172 073,5    |
|       | 2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов",           |             |              |              |              |              |              |
|       | Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711          |             |              |              |              |              |              |
|       | "О мерах социальной поддержки реабилитированных          |             |              |              |              |              |              |
|       | лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических      |             |              |              |              |              |              |
|       | репрессий" в части обеспечения льготными                 |             |              |              |              |              |              |
|       | лекарственными средствами, изделиями медицинского        |             |              |              |              |              |              |
|       | назначения и услугами по зубопротезированию, в том       |             |              |              |              |              |              |
|       | числе расходы на реализацию мер социальной               |             |              |              |              |              |              |
|       | поддержки пенсионеров в части обеспечения                |             |              |              |              |              |              |
|       | лекарственными средствами                                |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 332 843,9    | 676 990,9    | 332 843,9    | 172 073,5    | 172 073,5    |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.3   | Расходы на централизованную закупку лекарственных        | 2009        | 2 541,6      |              |              |              |              |
|       | средств, предназначенных для лечения больных             |             |              |              |              |              |              |
|       | гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,       |             |              |              |              |              |              |
|       | болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом,      |             |              |              |              |              |              |
|       | а также после трансплантации органов и (или) тканей      |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009        | 2 541,6      |              |              |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.4   | Организационные мероприятия по обеспечению граждан       | 2009        | 14 519,1     |              |              |              |              |
|       | лекарственными средствами, предназначенными для          |             |              |              |              |              |              |
|       | лечения больных гемофилией, муковисцидозом,              |             |              |              |              |              |              |
|       | гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,                    |             |              |              |              |              |              |
|       | миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после       |             |              |              |              |              |              |
|       | трансплантации органов и (или) тканей                    |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009        | 14 519,1     |              |              |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.5   | Отдельные полномочия в области лекарственного            | 2009        | 529 120,0    |              |              |              |              |
|       | обеспечения                                              |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009        | 529 120,0    |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 1                                                              | 19 501 064,3 | 61 367 186,6 | 18 016 562,4 | 21 299 562,1 | 22 051 062,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                                     | 5 110 171,8  | 12 299 087,1 | 4 444 459,1  | 3 927 314,0  | 3 927 314,0  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1     | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг           | 2009-2012   | 268 310,8    | 299 716,4    | 108 598,8    | 95 558,8     | 95 558,8     |
|       | населению                                                |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 268 310,8    | 299 716,4    | 108 598,8    | 95 558,8     | 95 558,8     |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1   | Лечение больных, проживающих на территории края, в       | 2009-2012   | 258 330,8    | 291 716,4    | 100 598,8    | 95 558,8     | 95 558,8     |
|       | учреждениях здравоохранения края, оказывающих            |             |              |              |              |              |              |
|       | высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах       |             |              |              |              |              |              |
|       | гарантированных квот                                     |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 258 330,8    | 291 716,4    | 100 598,8    | 95 558,8     | 95 558,8     |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2   | Совершенствование медицинской помощи больным с           | 2009-2010   | 9 980,0      | 8 000,0      | 8 000,0      |              |              |
|       | сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках              |             |              |              |              |              |              |
|       | приоритетного национального проекта в сфере              |             |              |              |              |              |              |
|       | здравоохранения                                          |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2010   | 9 980,0      | 8 000,0      | 8 000,0      |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007       | 2009-2010   | 80 608,7     | 86 833,9     | 86 833,9     |              |              |
|       | N 4-1014 "О краевой целевой программе                    |             |              |              |              |              |              |
|       | "Предупреждение распространения и борьба с               |             |              |              |              |              |              |
|       | заболеваниями социального характера" на 2008-2010        |             |              |              |              |              |              |
|       | годы"                                                    |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2010   | 80 608,7     | 86 833,9     | 86 833,9     |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3     | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С,      | 2009        | 249 193,0    |              |              |              |              |
|       | выявление в рамках приоритетного национального           |             |              |              |              |              |              |
|       | проекта в сфере здравоохранения                          |             |              |              |              |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4     | Реализация Закона Красноярского края от 25.01.2007       | 2009-2012   | 3 413,9      | 28 835,5     | 11 163,5     | 9 642,4      | 8 029,6      |
|       | N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные      |             |              |              |              |              |              |
|       | меры по преодолению распространения наркомании,          |             |              |              |              |              |              |
|       | пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-     |             |              |              |              |              |              |
|       | 2009 годы", и реализация постановления Правительства     |             |              |              |              |              |              |
|       | Красноярского края от 01.12.2009                         |             |              |              |              |              |              |
|       | N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой             |             |              |              |              |              |              |
|       | программы "Комплексные меры противодействия              |             |              |              |              |              |              |
|       | распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в     |             |              |              |              |              |              |
|       | Красноярском крае" на 2010-2012 годы"                    |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 3 413,9      | 28 835,5     | 11 163,5     | 9 642,4      | 8 029,6      |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5     | Развитие службы крови                                    | 2009-2012   | 204 756,6    | 702 558,7    | 235 212,9    | 233 672,9    | 233 672,9    |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 204 756,6    | 702 558,7    | 235 212,9    | 233 672,9    | 233 672,9    |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5.1   | Развитие, организация и пропаганда донорства крови и     | 2009-2012   | 204 756,6    | 672 688,3    | 225 256,1    | 223 716,1    | 223 716,1    |
|       | ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения       |             |              |              |              |              |              |
|       | специализированной медицинской помощи,                   |             |              |              |              |              |              |
|       | специализированной (санитарно-авиационной) скорой        |             |              |              |              |              |              |
|       | медицинской помощи                                       |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 204 756,6    | 672 688,3    | 225 256,1    | 223 716,1    | 223 716,1    |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5.2   | Мероприятия по развитию службы крови                     | 2009-2012   | 0,0          | 29 870,4     | 9 956,8      | 9 956,8      | 9956,8       |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 0,0          | 29 870,4     | 9 956,8      | 9 956,8      | 9 956,8      |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6     | Развитие профилактического направления                   | 2009-2011   | 294 556,5    | 6 639,1      | 4 466,6      | 2 172,5      |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2011   | 17 315,5     | 6 639,1      | 4 466,6      | 2 172,5      |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.1   | Иммунизация населения в рамках национального             | 2009        | 80 821,0     |              |              |              |              |
|       | календаря прививок, а также гриппа в рамках              |             |              |              |              |              |              |
|       | приоритетного национального проекта в сфере              |             |              |              |              |              |              |
|       | здравоохранения                                          |             |              |              |              |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.2   | Дополнительная диспансеризация населения в рамках        | 2009        | 196 420,0    |              |              |              |              |
|       | приоритетного национального проекта в сфере              |             |              |              |              |              |              |
|       | здравоохранения                                          |             |              |              |              |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.3   | Реализация постановления Правительства                   | 2009-2011   | 15 315,5     | 6 639,1      | 4 466,6      | 2 172,5      |              |
|       | Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п                  |             |              |              |              |              |              |
|       | "Об утверждении долгосрочной целевой программы           |             |              |              |              |              |              |
|       | "Безопасность дорожного движения в Красноярском          |             |              |              |              |              |              |
|       | крае" на 2009-2011 годы                                  |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2011   | 15 315,5     | 6 639,1      | 4 466,6      | 2 172,5      |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.4   | Реализация Федеральной целевой программы                 | 2009        | 2 000,0      |              |              |              |              |
|       | "Повышение безопасности дорожного движения               |             |              |              |              |              |              |
|       | в 2006-2012 годах", утвержденной постановлением          |             |              |              |              |              |              |
|       | Правительства Российской Федерации от 20.02.2006         |             |              |              |              |              |              |
|       | N 100                                                    |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009        | 2 000,0      |              |              |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7     | Совершенствование медицинской помощи детям и             | 2009-2012   | 468 476,2    | 324 120,6    | 108 040,2    | 108 040,2    | 108 040,2    |
|       | женщинам                                                 |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 108 040,2    | 324 120,6    | 108 040,2    | 108 040,2    | 108 040,2    |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.1   | Организация работы по "родовым сертификатам" в           | 2009        | 360 436,0    |              |              |              |              |
|       | рамках приоритетного национального проекта в сфере       |             |              |              |              |              |              |
|       | здравоохранения                                          |             |              |              |              |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.2   | Выхаживание, содержание и воспитание детей,              | 2009-2012   | 25 719,0     | 76 970,7     | 25 656,9     | 25 656,9     | 25 656,9     |
|       | оставшихся без попечения родителей, в учреждениях        |             |              |              |              |              |              |
|       | здравоохранения края до 4-х лет                          |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 25 719,0     | 76 970,7     | 25 656,9     | 25 656,9     | 25 656,9     |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.3   | Предоставление детям в возрасте до 2-х лет из            | 2009-2012   | 70 527,3     | 211 768,2    | 70 589,4     | 70 589,4     | 70589,4      |
|       | малообеспеченных семей специальных молочных              |             |              |              |              |              |              |
|       | продуктов детского питания                               |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 70 527,3     | 211 768,2    | 70 589,4     | 70 589,4     | 70 589,4     |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.4   | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих         | 2009-2012   | 4 659,9      | 13 979,7     | 4 659,9      | 4 659,9      | 4 659,9      |
|       | матерей и детей до трех лет по заключению врачей         |             |              |              |              |              |              |
|       | (Таймырский муниципальный район)                         |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 4 659,9      | 13 979,7     | 4 659,9      | 4 659,9      | 4 659,9      |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.5   | Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008       | 2009-2012   | 7 134,0      | 21 402,0     | 7 134,0      | 7 134,0      | 7 134,0      |
|       | N 7-2670 "О наделении органов местного                   |             |              |              |              |              |              |
|       | самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого             |             |              |              |              |              |              |
|       | муниципального района и поселений, входящих в его        |             |              |              |              |              |              |
|       | состав, государственными полномочиями по социальной      |             |              |              |              |              |              |
|       | поддержке отдельных категорий граждан, проживающих       |             |              |              |              |              |              |
|       | в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном              |             |              |              |              |              |              |
|       | районе Красноярского края, а также по государственной    |             |              |              |              |              |              |
|       | регистрации актов гражданского состояния"                |             |              |              |              |              |              |
|       | (п/п 4 п.1 ст.1)                                         |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 7 134,0      | 21 402,0     | 7 134,0      | 7 134,0      | 7 134,0      |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 8     | Реализация Закона Красноярского края от 26.12.2006       | 2009-2012   | 6 708,4      | 29 937,2     | 11 889,1     | 7 351,0      | 10 697,1     |
|       | N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на         |             |              |              |              |              |              |
|       | 2007-2009 годы" и реализация постановления               |             |              |              |              |              |              |
|       | Правительства Красноярского края от 23.11.2009           |             |              |              |              |              |              |
|       | N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой             |             |              |              |              |              |              |
|       | программы "Дети" на 2010-2012 годы"                      |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 6 708,4      | 29 937,2     | 11 889,1     | 7 351,0      | 10 697,1     |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9     | Развитие и укрепление материально-технической базы       | 2009-2012   | 1 593 873,1  | 8 417 507,7  | 1 425 682,5  | 2 579 626,9  | 4 412 198,3  |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 1 110 756,1  | 8 417 507,7  | 1 425 682,5  | 2 579 626,9  | 4 412 198,3  |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.1   | Реализация постановления Правительства Красноярского     | 2009-2011   | 150 000,0    | 300 000,0    | 150 000,0    | 150 000,0    |              |
|       | края от 30.06.2009 N 339-п "Об утверждении               |             |              |              |              |              |              |
|       | долгосрочной целевой программы "Укрепление               |             |              |              |              |              |              |
|       | материально-технической базы краевых                     |             |              |              |              |              |              |
|       | государственных, муниципальных учреждений                |             |              |              |              |              |              |
|       | здравоохранения и краевых государственных                |             |              |              |              |              |              |
|       | образовательных учреждений среднего                      |             |              |              |              |              |              |
|       | профессионального и дополнительного                      |             |              |              |              |              |              |
|       | профессионального образования Красноярского края на      |             |              |              |              |              |              |
|       | 2009-2011 годы"                                          |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2011   | 150 000,0    | 300 000,0    | 150 000,0    | 150 000,0    |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.2   | Материально-техническое обеспечение массового            | 2009        | 8 185,0      |              |              |              |              |
|       | обследования новорожденных на наследственные             |             |              |              |              |              |              |
|       | заболевания в рамках приоритетного национального         |             |              |              |              |              |              |
|       | проекта в сфере здравоохранения                          |             |              |              |              |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.3   | Капитальное строительство*                               | 2009-2012   | 1 284 681,4  | 4 342 431,2  | 829 172,5    | 1 755 812,4  | 1757446,3    |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет*                              | 2009-2012   | 809 749,4    | 4 342 431,2  | 829 172,5    | 1 755 812,4  | 1 757 446,3  |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.4   | Реализация Закона Красноярского края 25.01.2007          | 2009-2012   | 65 258,3     | 3 746 714,1  | 438 904,7    | 663 904,7    | 2 643 904,7  |
|       | N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение        |             |              |              |              |              |              |
|       | демографической ситуации в Красноярском крае" на         |             |              |              |              |              |              |
|       | 2007-2009 годы" и реализация постановления               |             |              |              |              |              |              |
|       | Правительства Красноярского края от 20.11.2009           |             |              |              |              |              |              |
|       | N 592-п "Об утверждении долгосрочной целевой             |             |              |              |              |              |              |
|       | программы "Улучшение демографической ситуации в          |             |              |              |              |              |              |
|       | Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (включая           |             |              |              |              |              |              |
|       | строительство перинатального центра в городе             |             |              |              |              |              |              |
|       | Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей, 2011 год - |             |              |              |              |              |              |
|       | 600000,0 тыс. рублей, 2012 год - 2575000,0 тыс. рублей)  |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 65 258,3     | 3 746 714,1  | 438 904,7    | 663 904,7    | 2 643 904,7  |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.5   | Реализация Закона Красноярского края от 08.12.2006       | 2009-2012   | 21 386,4     | 28 362,4     | 7 605,3      | 9 909,8      | 10 847,3     |
|       | N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация       |             |              |              |              |              |              |
|       | социально-экологических мероприятий в зоне влияния       |             |              |              |              |              |              |
|       | ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-         |             |              |              |              |              |              |
|       | 2009 годы" и реализация постановления Правительства      |             |              |              |              |              |              |
|       | Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п                 |             |              |              |              |              |              |
|       | "Об утверждении долгосрочной целевой программы           |             |              |              |              |              |              |
|       | "Реализация социально-экологических мероприятий,         |             |              |              |              |              |              |
|       | направленных на улучшение радиационной обстановки        |             |              |              |              |              |              |
|       | на территориях влияния радиационно-опасных объектов"     |             |              |              |              |              |              |
|       | на 2010-2012 годы"                                       |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 21 386,4     | 28 362,4     | 7 605,3      | 9 909,8      | 10 847,3     |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.6   | Закупка для государственных нужд автомобильной           | 2009        | 42 861,0     |              |              |              |              |
|       | техники, производимой на территории Российской           |             |              |              |              |              |              |
|       | Федерации                                                |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009        | 42 861,0     |              |              |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.7   | Реализация мероприятий на закупку автотранспортных       | 2009        | 21 501,0     |              |              |              |              |
|       | средств и коммунальной техники                           |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009        | 21 501,0     |              |              |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 10    | Реализация постановления Правительства Красноярского     | 2010-2012   |              | 19 453,0     | 12 644,2     | 161,9        | 6 646,9      |
|       | края от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой       |             |              |              |              |              |              |
|       | программе "Содействие занятости и социальная             |             |              |              |              |              |              |
|       | адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание       |             |              |              |              |              |              |
|       | в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-     |             |              |              |              |              |              |
|       | 2012 годы (включая завершение строительства ФБЛПУ        |             |              |              |              |              |              |
|       | КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс. рублей на 2010  |             |              |              |              |              |              |
|       | год)                                                     |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2010-2012   |              | 19 453,0     | 12 644,2     | 161,9        | 6 646,9      |
|--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 2                                                              | 3 169 897,2  | 9 915 602,1  | 2 004 531,7  | 3 036 226,6  | 4 874 843,8  |
|--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                                     | 1 799 910,2  | 9 915 602,1  | 2 004 531,7  | 3 036 226,6  | 4 874 843,8  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1     | Предоставление медицинских услуг сверх программы         | 2009-2012   | 1 129 575,2  | 3 744 500,1  | 1 179 130,0  | 1 250 182,0  | 1315188,1    |
|       | государственных гарантий оказания населению              |             |              |              |              |              |              |
|       | Красноярского края бесплатной медицинской помощи         |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 403 487,6    | 1 115 161,8  | 371 720,6    | 371 720,6    | 371 720,6    |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Расходы за счет доходов от сдачи имущества,              | 2010-2012   | 0,0          | 13 074,0     | 4 358,0      | 4 358,0      | 4358,0       |
|       | находящегося в оперативном управлении органов            |             |              |              |              |              |              |
|       | государственной власти субъектов Российской              |             |              |              |              |              |              |
|       | Федерации и созданных ими учреждений                     |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2010-2012   | 0,0          | 13 074,0     | 4 358,0      | 4 358,0      | 4 358,0      |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3     | Обязательное медицинское страхование неработающего       | 2009-2012   | 5 915 985,8  | 17 752 012,5 | 5 917 337,5  | 5 917 337,5  | 5917337,5    |
|       | населения                                                |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 5 915 985,8  | 17 752 012,5 | 5 917 337,5  | 5 917 337,5  | 5 917 337,5  |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4     | Повышение эффективности использования ресурсов           | 2009-2012   | 1 327 326,8  | 1 595 182,2  | 1 150 763,2  | 222 209,5    | 222 209,5    |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 1 324 867,8  | 1 595 182,2  | 1 150 763,2  | 222 209,5    | 222 209,5    |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.1   | Кадровое обеспечение                                     | 2009-2012   | 219 881,5    | 667 935,2    | 223 516,2    | 222 209,5    | 222209,5     |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 217 422,5    | 667 935,2    | 223 516,2    | 222 209,5    | 222 209,5    |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.1.1 | Подготовка и переобучение врачей первичной помощи в      | 2009        | 2 459,0      |              |              |              |              |
|       | рамках приоритетного национального проекта в сфере       |             |              |              |              |              |              |
|       | здравоохранения                                          |             |              |              |              |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.1.2 | Предоставление среднего профессионального                | 2009-2012   | 217 422,5    | 667 935,2    | 223 516,2    | 222 209,5    | 222209,5     |
|       | медицинского образования в краевых государственных       |             |              |              |              |              |              |
|       | образовательных учреждениях среднего                     |             |              |              |              |              |              |
|       | профессионального образования                            |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 217 422,5    | 667 935,2    | 223 516,2    | 222 209,5    | 222 209,5    |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2   | Совершенствование системы оплаты труда                   | 2009-2010   | 1 107 445,3  | 927 247,0    | 927 247,0    |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2010   | 1 107 445,3  | 927 247,0    | 927 247,0    |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей               | 2009-2010   | 800 267,6    | 636 055,0    | 636 055,0    |              |              |
|       | (семейной) практики, участковым терапевтам,              |             |              |              |              |              |              |
|       | участковым педиатрам в рамках приоритетного              |             |              |              |              |              |              |
|       | национального проекта в сфере здравоохранения            |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2010   | 800 267,6    | 636 055,0    | 636 055,0    |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому               | 2009-2010   | 306 122,7    | 291 192,0    | 291 192,0    |              |              |
|       | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,        |             |              |              |              |              |              |
|       | фельдшерам и медицинским сестрам скорой                  |             |              |              |              |              |              |
|       | медицинской помощи                                       |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2010   | 306 122,7    | 291 192,0    | 291 192,0    |              |              |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2.3 | Осуществление денежных выплат медицинскому               | 2009        | 1 055,0      |              |              |              |              |
|       | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,        |             |              |              |              |              |              |
|       | фельдшерам и медицинским сестрам скорой                  |             |              |              |              |              |              |
|       | медицинской помощи негосударственных учреждений          |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009        | 1 055,0      |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 3                                                              | 8 372 887,8  | 23 104 768,8 | 8 251 588,7  | 7 394 087,0  | 7 459 093,1  |
|--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                                     | 7 644 341,2  | 20 475 430,5 | 7 444 179,3  | 6 515 625,6  | 6 515 625,6  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края                                                                   0            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Разработка и проведение информационно-                   | 2009-2012   | 701,5        | 2 104,5      | 701,5        | 701,5        | 701,5        |
|       | просветительских кампаний, информационных                |             |              |              |              |              |              |
|       | материалов, направленных на снижение рисков для          |             |              |              |              |              |              |
|       | здоровья населения и формирование здорового образа       |             |              |              |              |              |              |
|       | жизни у жителей Красноярского края                       |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009-2012   | 701,5        | 2 104,5      | 701,5        | 701,5        | 701,5        |
|-------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Оснащение оборудованием с целью реализации               | 2009        | 7 484,5      |              |              |              |              |
|       | мероприятий, направленных на формирование здорового      |             |              |              |              |              |              |
|       | образа жизни у граждан Российской Федерации, включая     |             |              |              |              |              |              |
|       | сокращение потребления алкоголя и табака                 |             |              |              |              |              |              |
|       |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                               | 2009        | 7 484,5      |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 4                                                              | 8 186,0      | 2 104,5      | 701,5        | 701,5        | 701,5        |
|--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                                     | 8 186,0      | 2 104,5      | 701,5        | 701,5        | 701,5        |
|--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Всего по ведомственной программе                                 | 2009-2012   | 31 052 035,3 | 94 389 662,0 | 28 273 384,3 | 31 730 577,2 | 34 385 700,5 |
|------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                       | 2009-2012   | 14 562 609,2 | 42 692 224,2 | 13 893 871,6 | 13 479 867,7 | 15 318 484,9 |
|------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| средства ОМС                                                     | 2009-2012   | 6 124 037,4  | 27 437 601,8 | 6 361 937,4  | 10 162 082,2 | 10 913 582,2 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     * За исключением долгосрочных целевых программ.

                                                                                                                                      Приложение N 4а
                                                                                                                                      к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                      "Развитие системы здравоохранения
                                                                                                                                      Красноярского края" на 2010-2012 годы

                                                        Перечень объектов капитального строительства (за счет всех
                                                                        источников финансирования)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода                         | Остаток       | Объем капитальных вложений, тыс. руб.                          |
| п/п  |                                                                                 | стоимости     |                                                                |
|      |                                                                                 | строительства |----------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                 | в ценах       | 2009 год  | текущий год и плановый период           |          |
|      |                                                                                 | контракта     |           |-----------------------------------------+----------|
|      |                                                                                 |               |           | 2010 год    | 2011 год    | 2012 год    | по годам |
|      |                                                                                 |               |           |             |             |             | до ввода |
|      |                                                                                 |               |           |             |             |             | объекта  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | в том числе по объектам:                                                        |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 1    | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г. Енисейске         | 287 392,00    | 81 156,8  | 5 000,0     | 15 000,0    |             |          |
|      | (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 посещений в смену, женская   |               |           |             |             |             |          |
|      | консультация - 60 посещений в смену (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год)      |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 2    | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, Богучанский район    | 2 480 192,00  | 75 000,0  | 100 000,0   | 500 000,0   | 700 000,0   |          |
|      | (285 коек, 500 посещений в смену (срок ввода в эксплуатацию 2013 год)           |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 3    | Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта Большемуртинского района    | 282 724,00    | 91 476,5  | 157 000,0   |             |             |          |
|      | (срок ввода 2010 год)                                                           |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 4    | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, Манский район (срок ввода в       | 35 632,00     | 8 650,0   | 20 947,1    |             |             |          |
|      | эксплуатацию - 2010 год)                                                        |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 5    | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое отделение           | 143 671,80    | 34 112,0  | 40 000,0    | 50 000,0    | 57 446,3    |          |
|      | центральной районной больницы в с. Каратузское (ввод в эксплуатацию - 2012 год) |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 6    | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной больницы в             | 71 500,00     | 43 877,7  | 42 814,9    |             |             |          |
|      | г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2010 год)                                    |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 7    | Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера    | 2 000 000,00  | 100 900,0 | 250 000,0   | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |          |
|      | в г. Красноярске (460 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год)               |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 8    | Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское Партизанского района (срок       | 117 999,00    | 37 000,0  | 64 910,5    |             |             |          |
|      | ввода в эксплуатацию - 2010 год)                                                |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 9    | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой психоневрологический           | 174 211,00    | 800,0     |             |             |             |          |
|      | диспансер N 2 в г. Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год)                |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 10   | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района (250 посещений в смену, 46    | 53 850,00     | 15 000,0  | 45 000,0    | 54 594,8    |             |          |
|      | коек, срок ввода в эксплуатацию - 2011 год)                                     |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 11   | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2012 | 112 733,00    | 35 000,0  | 100 000,0   | 136 217,6   |             |          |
|      | год)                                                                            |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 12   | Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара, Эвенкийский             | 518 270,00    | 20 000,0  |             |             |             |          |
|      | муниципальный район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год)                      |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 13   | Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ "Красноярский           | 200,0         | 200,0     |             |             |             |          |
|      | краевой центр крови N 1" (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год)                 |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 14   | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое учреждение    | 58 155,00     | 33 726,0  |             |             |             |          |
|      | (ФБУ ОИК-36) в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год)            |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 15   | Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по ул. Маерчака в г. Красноярске |               |           | 12 480,0    |             |             |          |
|      | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год)                                          |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 16   | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск (180 мест, срок   | 144 000,0     | 138 912,2 | 3 500,0     |             |             |          |
|      | ввода в эксплуатацию - 2010 год)                                                |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 17   | Перинатальный центр в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год)     | 2 000 000,00  | 93 938,2  | 1 125 000,0 | 600 000,0   | 2 575 000,0 |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|      | в том числе за счет средств федерального бюджета                                |               |           | 750 000,0   |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|      | Итого                                                                           |               | 809 749,4 | 1 966 625,5 | 2 355 812,4 | 4 332 446,3 |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|      | в том числе:                                                                    |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|      | федеральный бюджет                                                              |               |           | 750 000,00  |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|      | краевой бюджет                                                                  |               | 809 749,4 | 1 216 652,5 | 2 355 812,4 | 4 332 446,3 |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|      | бюджеты муниципальных образований                                               |               |           |             |             |             |          |
|------+---------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------|
|      | внебюджетные источники                                                          |               |           |             |             |             |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            Приложение N 5
                                                                            к ведомственной целевой программе
                                                                            "Развитие системы здравоохранения
                                                                            Красноярского края" на 2010-2012 годы

                     Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
                           программы по источникам и направлениям расходования средств

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и         | Объем финансирования, тыс. руб.                                                         |
| направления         |                                                                                         |
| финансирования      |-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | всего        | 2009 г.      | всего        | в том числе по годам                       |
|                     |              |              | 2010-2012    | (текущий год и плановый период)            |
|                     |              |              |              |--------------------------------------------|
|                     |              |              |              | 2010 г.      | 2011 г.      | 2012 г       |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Всего               | 57 429 833,4 | 14 737 609,2 | 42 692 224,2 | 13 893 871,6 | 13 479 867,7 | 15 318 484,9 |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:        |              |              |              |              |              |              |
|                     |              |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет  | 2 903 854,4  | 1 971 227,3  | 932 627,1    | 932 627,1    |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет      | 54 350 979,0 | 12 591 381,9 | 41 759 597,1 | 12 961 244,5 | 13 479 867,7 | 15 318 484,9 |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные | 1 531 723,4  | 403 487,6    | 1 128 235,8  | 376 078,6    | 376 078,6    | 376 078,6    |
| источники           |              |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджеты             | 175 000,0    | 175 000,0    |              |              |              |              |
| муниципальных       |              |              |              |              |              |              |
| образований края    |              |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них капитальные  | 9 415 557,1  | 1 203 823,3  | 8 211 733,8  | 1 204 122,9  | 2 586 582,5  | 4 421 028,4  |
| вложения            |              |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет  |              |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет      | 9 093 261,1  | 997 191,4    | 8 096 069,7  | 1 165 568,2  | 2 548 027,8  | 4 382 473,7  |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные | 147 296,0    | 31 631,9     | 115 664,1    | 38 554,7     | 38 554,7     | 38 554,7     |
| источники           |              |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджеты             | 175 000,0    | 175 000,0    |              |              |              |              |
| муниципальных       |              |              |              |              |              |              |
| образований края    |              |              |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           Приложение N 6
                                                           к ведомственной целевой программе
                                                           "Развитие системы здравоохранения
                                                           Красноярского края" на 2010-2012 годы

             Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
         программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
                          (в целом по ведомственной целевой программе)

                                                                                     тыс. рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций     | Всего        | Объем финансирования краевого бюджета, тыс. |
| сектора государственного        |              | рублей, в том числе по годам                |
| управления                      |              | (текущий год и плановый период)             |
|                                 |              |---------------------------------------------|
|                                 |              | 2010 г.      | 2011 г.      | 2012 г.       |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Сумма средств краевого          | 42 692 224,2 | 13 893 871,6 | 13 479 867,7 | 15 318 484,9  |
| бюджета, всего                  |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе:                    |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 200 Расходы                     | 32 402 528,9 | 11 968 286,3 | 10 215 854,5 | 10 218 388,1  |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 210 Оплата труда и начисления   | 7 688 841,3  | 2 573 102,3  | 2 557 868,3  | 2 557 870,7   |
| на оплату труда                 |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 211 Заработная плата            | 6 070 214,1  | 2 031 443,5  | 2 019 385,3  | 2 019 385,3   |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 212 Прочие выплаты              | 65 790,2     | 21 945,4     | 21 921,2     | 21 923,6      |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 213 Начисления на оплату труда  | 1 552 837,0  | 519 713,4    | 516 561,8    | 516 561,8     |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 220 Приобретение услуг          | 2 670 116,6  | 1 129 587,4  | 768 999,0    | 771 530,2     |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 221 Услуги связи                | 39 463,2     | 13 716,4     | 12 873,4     | 12 873,4      |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 222 Транспортные услуги         | 62 866,9     | 21 137,2     | 20 855,4     | 20 874,3      |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 223 Коммунальные услуги         | 513 522,4    | 173 160,6    | 170 180,9    | 170 180,9     |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 224 Арендная плата за           | 12 002,4     | 4 000,8      | 4 000,8      | 4 000,8       |
| пользование имуществом          |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 225 Услуги по содержанию        | 367 191,5    | 155 657,8    | 104 093,8    | 107 439,9     |
| имущества                       |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе капитальный ремонт: | 101 442,7    | 67 288,2     | 15 404,2     | 18 750,3      |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 226 Прочие услуги               | 1 675 070,2  | 761 914,6    | 456 994,7    | 456 160,9     |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 240 Безвозмездные и             |              |              |              |               |
| безвозвратные перечисления      |              |              |              |               |
| организациям                    |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 241 Безвозмездные и             |              |              |              |               |
| безвозвратные перечисления      |              |              |              |               |
| государственным и               |              |              |              |               |
| муниципальным организациям      |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе капитального        |              |              |              |               |
| характера                       |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 242 Безвозмездные и             |              |              |              |               |
| безвозвратные перечисления      |              |              |              |               |
| организациям, за исключением    |              |              |              |               |
| государственных и               |              |              |              |               |
| муниципальных организаций       |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 251 Перечисления другим         | 21 850 719,0 | 8 201 312,6  | 6 824 703,2  | 6 824 703,2   |
| бюджетам бюджетной системы      |              |              |              |               |
| Российской Федерации            |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе капитального        |              |              |              |               |
| характера                       |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 260 Социальное обеспечение      | 50 026,2     | 16 675,4     | 16 675,4     | 16 675,4      |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты   |              |              |              |               |
| по пенсионному, социальному и   |              |              |              |               |
| медицинскому страхованию        |              |              |              |               |
| населения                       |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 262 Пособия по социальной       | 50 026,2     | 16 675,4     | 16 675,4     | 16 675,4      |
| помощи населению                |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 263 Пенсии, пособия,            |              |              |              |               |
| выплачиваемые организациями     |              |              |              |               |
| сектора государственного        |              |              |              |               |
| управления                      |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 290 Прочие расходы              | 142 825,8    | 47 608,6     | 47 608,6     | 47 608,6      |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе капитального        |              |              |              |               |
| характера                       |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 300 Поступление нефинансовых    | 10 289 695,3 | 1 925 585,3  | 3 264 013,2  | 5 100 096,8   |
| активов                         |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 310 Увеличение стоимости        | 8 110 291,1  | 1 136 834,7  | 2 571 178,3  | 4 402 278,1   |
| основных средств                |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе: капитальное        | 7 587 866,2  | 915 307,5    | 2 347 612,4  | 4 324 946,3   |
| строительство                   |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| оборудование                    | 522 424,9    | 221 527,2    | 223 565,9    | 77 331,8      |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 320 Увеличение стоимости        |              |              |              |               |
| нематериальных активов          |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 340 Увеличение стоимости        | 2 179 404,2  | 788 750,6    | 692 834,9    | 697 818,7     |
| материальных запасов            |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 500 Поступление финансовых      |              |              |              |               |
| активов                         |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 540 Увеличение задолженности    |              |              |              |               |
| по бюджетным кредитам           |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 600 Выбытие финансовых          |              |              |              |               |
| активов                         |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 620 Уменьшение стоимости        |              |              |              |               |
| ценных бумаг, кроме акций и     |              |              |              |               |
| иных форм участия в капитале    |              |              |              |               |
|---------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 640 Уменьшение задолженности    |              |              |              |               |
| по бюджетным кредитам           |              |              |              |               |
------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            Приложение N 7
                                                                            к ведомственной целевой программе
                                                                            "Развитие системы здравоохранения
                                                                            Красноярского края" на 2010-2012 годы

                     Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
                       программы по кодам классификации операций сектора государственного
                          управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

                                                                                                      тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций       | Всего                   | В том числе по годам                            |
| сектора государственного          |                         |-------------------------------------------------|
| управления                        |                         | 2010 г.     | 2011 г.             | 2012 г.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе:                      |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 200 Расходы                       | 11 025 403,6            | 3 954 798,2 | 3 535 302,7         | 3 535 302,7 |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на  | 6 285 570,6             | 2 105 343,4 | 2 090 113,6         | 2 090 113,6 |
| оплату труда                      |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 211 Заработная плата              | 4 972 950,6             | 1 665 689,0 | 1 653 630,8         | 1 653 630,8 |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                | 42 006,5                | 14 015,5    | 13 995,5            | 13 995,5    |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда    | 1 270 613,5             | 425 638,9   | 422 487,3           | 422 487,3   |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг            | 1 909 053,6             | 639 721,4   | 634 666,1           | 634 666,1   |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 221 Услуги связи                  | 25 702,5                | 9 129,5     | 8 286,5             | 8 286,5     |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги           | 41 572,9                | 13 944,3    | 13 814,3            | 13 814,3    |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги           | 397 986,7               | 134 648,7   | 131 669,0           | 131 669,0   |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование | 3 704,4                 | 1 234,8     | 1 234,8             | 1 234,8     |
| имуществом                        |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию          | 190 465,3               | 63 275,1    | 63 595,1            | 63 595,1    |
| имущества                         |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт:   |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                 | 1 249 621,8             | 417 489,0   | 416 066,4           | 416 066,4   |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные |                         |             |                     |             |
| перечисления организациям         |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные |                         |             |                     |             |
| перечисления государственным и    |                         |             |                     |             |
| муниципальным организациям        |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| в том числе расходы капитального  |                         |             |                     |             |
| характера                         |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные |                         |             |                     |             |
| перечисления организациям, за     |                         |             |                     |             |
| исключением государственных и     |                         |             |                     |             |
| муниципальных организаций         |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам  | 2 797 186,9             | 1 198 535,9 | 799 325,5           | 799 325,5   |
| бюджетной системы Российской      |                         |             |                     |             |
| Федерации                         |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| в том числе расходы капитального  |                         |             |                     |             |
| характера                         |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение        | 4 641,9                 | 1 547,3     | 1 547,3             | 1 547,3     |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по  |                         |             |                     |             |
| пенсионному, социальному и        |                         |             |                     |             |
| медицинскому страхованию          |                         |             |                     |             |
| населения                         |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи  | 4 641,9                 | 1 547,3     | 1 547,3             | 1 547,3     |
| населению                         |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия,              |                         |             |                     |             |
| выплачиваемые организациями       |                         |             |                     |             |
| сектора государственного          |                         |             |                     |             |
| управления                        |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                | 28 950,6                | 9 650,2     | 9 650,2             | 9 650,2     |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых      | 1 273 683,5             | 489 660,9   | 392 011,3           | 392 011,3   |
| активов                           |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 310 Увеличение стоимости          | 91 490,7                | 91 490,7    |                     |             |
| основных средств                  |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| в том числе капитальное           |                         |             |                     |             |
| строительство                     |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| оборудование                      | 91 490,7                | 91 490,7    |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 320 Увеличение стоимости          |                         |             |                     |             |
| нематериальных активов            |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 340 Увеличение стоимости          | 1 182 192,8             | 398 170,2   | 392 011,3           | 392 011,3   |
| материальных запасов              |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 500 Поступление финансовых        |                         |             |                     |             |
| активов                           |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 540 Увеличение задолженности по   |                         |             |                     |             |
| бюджетным кредитам                |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 600 Выбытие финансовых активов    |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных   |                         |             |                     |             |
| бумаг, кроме акций и иных форм    |                         |             |                     |             |
| участия в капитале                |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| 640 Уменьшение задолженности по   |                         |             |                     |             |
| бюджетным кредитам                |                         |             |                     |             |
|-----------------------------------+-------------------------+-------------+---------------------+-------------|
| Итого по задаче 1                 | 12 299 087,1            | 4 444 459,1 | 3 927 314,0         | 3 927 314,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе:                                 |              |             |             |                     |
|                                              |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 200 Расходы                                  | 1 213 457,7  | 674 100,9   | 268 411,6   | 270 945,2           |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на             | 398 453,1    | 132 819,7   | 132 815,5   | 132 817,9           |
| оплату труда                                 |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 211 Заработная плата                         | 310 488,6    | 103 496,2   | 103 496,2   | 103 496,2           |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 212 Прочие выплаты                           | 8 520,9      | 2 842,3     | 2 838,1     | 2 840,5             |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 213 Начисления на оплату труда               | 79 443,6     | 26 481,2    | 26 481,2    | 26 481,2            |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 220 Приобретение услуг                       | 439 330,7    | 382 621,9   | 27 088,8    | 29 620,0            |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 221 Услуги связи                             | 1 698,0      | 566,0       | 566,0       | 566,0               |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 222 Транспортные услуги                      | 3 201,0      | 1 161,9     | 1 010,1     | 1 029,0             |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 223 Коммунальные услуги                      | 14 594,1     | 4 864,7     | 4 864,7     | 4 864,7             |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 224 Арендная плата за пользование            |              |             |             |                     |
| имуществом                                   |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества           | 83 644,9     | 61 355,6    | 9 471,6     | 12 817,7            |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| в том числе капитальный ремонт:              | 77 283,1     | 59 235,0    | 7 351,0     | 10 697,1            |
|                                              |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 226 Прочие услуги                            | 336 192,7    | 314 673,7   | 11 176,4    | 10 342,6            |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные            |              |             |             |                     |
| перечисления организациям                    |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные            |              |             |             |                     |
| перечисления государственным и               |              |             |             |                     |
| муниципальным организациям                   |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| в том числе расходы капитального             |              |             |             |                     |
| характера:                                   |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные            |              |             |             |                     |
| перечисления организациям, за                |              |             |             |                     |
| исключением государственных и                |              |             |             |                     |
| муниципальных организаций                    |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам             | 374 272,6    | 158 192,2   | 108 040,2   | 108 040,2           |
| бюджетной системы Российской                 |              |             |             |                     |
| Федерации                                    |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| в том числе расходы капитального             |              |             |             |                     |
| характера:                                   |              |             |             |                     |
|                                              |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 260 Социальное обеспечение                   | 1 401,3      | 467,1       | 467,1       | 467,1               |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по             |              |             |             |                     |
| пенсионному, социальному и                   |              |             |             |                     |
| медицинскому страхованию населения           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи             | 1 401,3      | 467,1       | 467,1       | 467,1               |
| населению                                    |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые           |              |             |             |                     |
| организациями сектора                        |              |             |             |                     |
| государственного управления                  |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 290 Прочие расходы                           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 300 Поступление нефинансовых                 | 8 702 144,4  | 1 330 430,8 | 2 767 815,0 | 4 603 898,6         |
| активов                                      |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных            | 7 922 992,2  | 1 012 536,8 | 2 539 677,8 | 4 370 777,6         |
| средств                                      |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| в том числе капитальное строительство        | 7 587 866,2  | 915 307,5   | 2 347 612,4 | 4 324 946,3         |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| оборудование                                 | 335 126,0    | 97 229,3    | 192 065,4   | 45 831,3            |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 320 Увеличение стоимости                     |              |             |             |                     |
| нематериальных активов                       |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 340 Увеличение стоимости                     | 779 152,2    | 317 894,0   | 228 137,2   | 233 121,0           |
| материальных запасов                         |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 500 Поступление финансовых активов           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 540 Увеличение задолженности по              |              |             |             |                     |
| бюджетным кредитам                           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов               |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных              |              |             |             |                     |
| бумаг, кроме акций и иных форм               |              |             |             |                     |
| участия в капитале                           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по              |              |             |             |                     |
| бюджетным кредитам                           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| Итого по задаче 2                            | 9 915 602,1  | 2 004 531,7 | 3 036 226,6 | 4 874 843,8         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе:                                 |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 200 Расходы                                  | 20 161 563,1 | 7 338 685,7 | 6 411 438,7 | 6 411 438,7         |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на             | 1 004 817,6  | 334 939,2   | 334 939,2   | 334 939,2           |
| оплату труда                                 |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 211 Заработная плата                         | 786 774,9    | 262 258,3   | 262 258,3   | 262 258,3           |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 212 Прочие выплаты                           | 15 262,8     | 5 087,6     | 5 087,6     | 5 087,6             |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 213 Начисления на оплату труда               | 202 779,9    | 67 593,3    | 67 593,3    | 67 593,3            |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 220 Приобретение услуг                       | 319 627,8    | 106 542,6   | 106 542,6   | 106 542,6           |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 221 Услуги связи                             | 12 062,7     | 4 020,9     | 4 020,9     | 4 020,9             |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 222 Транспортные услуги                      | 18 093,0     | 6 031,0     | 6 031,0     | 6 031,0             |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 223 Коммунальные услуги                      | 100 941,6    | 33 647,2    | 33 647,2    | 33 647,2            |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 224 Арендная плата за пользование            | 8 298,0      | 2 766,0     | 2 766,0     | 2 766,0             |
| имуществом                                   |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества           | 93 081,3     | 31 027,1    | 31 027,1    | 31 027,1            |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| в том числе капитальный ремонт:              | 24 159,6     | 8 053,2     | 8 053,2     | 8 053,2             |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 226 Прочие услуги                            | 87 151,2     | 29 050,4    | 29 050,4    | 29 050,4            |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные            |              |             |             |                     |
| перечисления организациям                    |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные            |              |             |             |                     |
| перечисления государственным и               |              |             |             |                     |
| муниципальным организациям                   |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| в том числе расходы капитального             |              |             |             |                     |
| характера:                                   |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные            |              |             |             |                     |
| перечисления организациям, за                |              |             |             |                     |
| исключением государственных и                |              |             |             |                     |
| муниципальных организаций                    |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам             | 18 679 259,5 | 6 844 584,5 | 5 917 337,5 | 5 917 337,5         |
| бюджетной системы Российской                 |              |             |             |                     |
| Федерации                                    |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| в том числе расходы капитального             |              |             |             |                     |
| характера:                                   |              |             |             |                     |
|                                              |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 260 Социальное обеспечение                   | 43 983,0     | 14 661,0    | 14 661,0    | 14 661,0            |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по             |              |             |             |                     |
| пенсионному, социальному и                   |              |             |             |                     |
| медицинскому страхованию населения           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи             | 43 983,0     | 14 661,0    | 14 661,0    | 14 661,0            |
| населению                                    |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые           |              |             |             |                     |
| организациями сектора                        |              |             |             |                     |
| государственного управления                  |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 290 Прочие расходы                           | 113 875,2    | 37 958,4    | 37 958,4    | 37 958,4            |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов         | 313 867,4    | 105 493,6   | 104 186,9   | 104 186,9           |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных            | 95 808,2     | 32 807,2    | 31 500,5    | 31 500,5            |
| средств                                      |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| в том числе капитальное строительство        |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| оборудование                                 | 95 808,2     | 32 807,2    | 31 500,5    | 31 500,5            |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 320 Увеличение стоимости                     |              |             |             |                     |
| нематериальных активов                       |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 340 Увеличение стоимости                     | 218 059,2    | 72 686,4    | 72 686,4    | 72 686,4            |
| материальных запасов                         |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 500 Поступление финансовых активов           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 540 Увеличение задолженности по              |              |             |             |                     |
| бюджетным кредитам                           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов               |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных              |              |             |             |                     |
| бумаг, кроме акций и иных форм               |              |             |             |                     |
| участия в капитале                           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по              |              |             |             |                     |
| бюджетным кредитам                           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| Итого по задаче 3                            | 20 475 430,5 | 7 444 179,3 | 6 515 625,6 | 6 515 625,6         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 Расходы                                  | 2104,5       | 701,5       | 701,5       | 701,5               |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на             |              |             |             |                     |
| оплату труда                                 |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 211 Заработная плата                         |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 212 Прочие выплаты                           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 213 Начисления на оплату труда               |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 220 Приобретение услуг                       | 2104,5       | 701,5       | 701,5       | 701,5               |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 221 Услуги связи                             |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 222 Транспортные услуги                      |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 223 Коммунальные услуги                      |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 224 Арендная плата за пользование            |              |             |             |                     |
| имуществом                                   |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| в том числе капитальный ремонт:              |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 226 Прочие услуги                            | 2104,5       | 701,5       | 701,5       | 701,5               |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные            |              |             |             |                     |
| перечисления организациям                    |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные            |              |             |             |                     |
| перечисления государственным и               |              |             |             |                     |
| муниципальным организациям                   |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| в том числе расходы капитального             |              |             |             |                     |
| характера:                                   |              |             |             |                     |
|                                              |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные            |              |             |             |                     |
| перечисления организациям, за                |              |             |             |                     |
| исключением государственных и                |              |             |             |                     |
| муниципальных организаций                    |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам             |              |             |             |                     |
| бюджетной системы Российской                 |              |             |             |                     |
| Федерации                                    |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| в том числе расходы капитального             |              |             |             |                     |
| характера:                                   |              |             |             |                     |
|-------------------------------------------------------------+-------------+-------------+---------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                  |             |             |                     |
|-------------------------------------------------------------+-------------+-------------+---------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по             |              |             |             |                     |
| пенсионному, социальному и                   |              |             |             |                     |
| медицинскому страхованию населения           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи             |              |             |             |                     |
| населению                                    |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые           |              |             |             |                     |
| организациями сектора                        |              |             |             |                     |
| государственного управления                  |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 290 Прочие расходы                           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов         |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных            |              |             |             |                     |
| средств                                      |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| в том числе капитальное строительство        |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| оборудование                                 |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 320 Увеличение стоимости                     |              |             |             |                     |
| нематериальных активов                       |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 340 Увеличение стоимости                     |              |             |             |                     |
| материальных запасов                         |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 500 Поступление финансовых активов           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 540 Увеличение задолженности по              |              |             |             |                     |
| бюджетным кредитам                           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов               |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных              |              |             |             |                     |
| бумаг, кроме акций и иных форм               |              |             |             |                     |
| участия в капитале                           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по              |              |             |             |                     |
| бюджетным кредитам                           |              |             |             |                     |
|----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------------|
| Итого по задаче 4                            | 2104,5       | 701,5       | 701,5       | 701,5               |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                Приложение N 8
                                                                к ведомственной целевой
                                                                программе "Развитие системы
                                                                здравоохранения Красноярского края"
                                                                на 2010-2012 годы

                   План действий министерства здравоохранения Красноярского края
                                    на очередной финансовый год

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N      | Мероприятие,                                   | Срок        | Ответственный           |
| п/п    | осуществляемое органом исполнительной          | реализации  | (с указанием Ф.И. О.)   |
|        | власти края                                    | (год)       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Оказание медицинских услуг по программе        | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        | государственных гарантий оказания населению    |             | Красноярского края      |
|        | Красноярского края бесплатной медицинской      |             | В.Н. Янин               |
|        | помощи дифференцированно, с учетом             |             |                         |
|        | этапности оказания медицинской помощи          |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 1.1    | Формирование и реализация программы            | 2009-2010   |                         |
|        | государственных гарантий оказания населению    |             |                         |
|        | Красноярского края бесплатной медицинской      |             |                         |
|        | помощи                                         |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 1.2    | Разработка объемов медицинской помощи на       | 2009-2010   |                         |
|        | основе нормативов в рамках программы           |             |                         |
|        | государственных гарантий оказания населению    |             |                         |
|        | Красноярского края бесплатной медицинской      |             |                         |
|        | помощи                                         |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 1.3    | Планирование и управление объемами             | 2009-2010   |                         |
|        | высокотехнологичных медицинских услуг          |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 1.4    | Планирование объемов на медицинские услуги     | 2009-2010   |                         |
|        | по профилактике. Работа передвижных            | ежемесячно  |                         |
|        | медицинских бригад из числа штатных            |             |                         |
|        | сотрудников на базе краевого государственного  |             |                         |
|        | учреждения здравоохранения "Красноярский       |             |                         |
|        | краевой госпиталь для ветеранов войн"          |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 2      | Разработка комплексной программы развития      | 2010        | министр здравоохранения |
|        | региональной системы оказания медицинской      |             | Красноярского края      |
|        | помощи жителям Красноярского края              |             | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 2.1    | Формирование многоуровневой системы            | 2010        |                         |
|        | оказания медицинской помощи, включая           |             |                         |
|        | развитие медицинских округов                   |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 2.2    | Развитие медицинских округов для оказания      | 2010        |                         |
|        | отдельных видов специализированной             |             |                         |
|        | медицинской помощи населению                   |             |                         |
|        | прикрепленных территорий                       |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 2.3    | Внедрение эффективных форм организации         | 2010        |                         |
|        | медицинской помощи, в том числе                |             |                         |
|        | стационарозамещающих технологий                |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 3      | Создание эффективной системы лекарственной     | 2010        | министр здравоохранения |
|        | помощи населению края. Формирование            | 1 раз в     | Красноярского края      |
|        | формулярной системы лекарственного             | квартал     | В.Н. Янин               |
|        | обеспечения                                    |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 3.1    | Обеспечение граждан в амбулаторных и           | 2009-2010   |                         |
|        | стационарных условиях лекарственными           | ежемесячно  |                         |
|        | препаратами в соответствии с принципами        |             |                         |
|        | рациональности назначения и обеспечения        |             |                         |
|        | эффективности затрат                           |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 3.2    | Разработка и утверждение в крае формулярных    | 2009-2010   |                         |
|        | перечней лекарственных средств                 | декабрь,    |                         |
|        |                                                | ежегодно    |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 3.3    | Формирование регистра контингентов,            | 2009-2010   |                         |
|        | имеющих право                                  |             |                         |
|        | на льготное и бесплатное получение             |             |                         |
|        | медикаментов, и обеспечение на его основе      |             |                         |
|        | персонифицированного учета выписки и           |             |                         |
|        | получения лекарственных средств                |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 3.4    | Реализация на территории Красноярского края    | 2009-2010   |                         |
|        | постановления Правительства РФ от 30.07.94     |             |                         |
|        | N 890 "О государственной поддержке развития    |             |                         |
|        | медицинской промышленности и улучшении         |             |                         |
|        | обеспечения населения и учреждений             |             |                         |
|        | здравоохранения лекарственными средствами и    |             |                         |
|        | изделиями медицинского назначения"             |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 3.5    | Реализация Закона Красноярского края от        | 2009-2010   |                         |
|        | 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной         |             |                         |
|        | поддержки ветеранов", Закона Красноярского     |             |                         |
|        | края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах            |             |                         |
|        | социальной поддержки реабилитированных лиц     |             |                         |
|        | и лиц, признанных пострадавшими от             |             |                         |
|        | политических репрессий" в части обеспечения    |             |                         |
|        | льготными лекарственными средствами,           |             |                         |
|        | изделиями медицинского назначения и            |             |                         |
|        | услугами по зубопротезированию                 |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 3.6    | Реализация мер социальной поддержки            | 2009-2010   |                         |
|        | пенсионеров в части обеспечения                |             |                         |
|        | лекарственными средствами                      |             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | Оказание высокотехнологичных медицинских       | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        | услуг населению                                |             | Красноярского края      |
|        |                                                |             | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 4.1    | Лечение больных, проживающих на                | 2009-2010   |                         |
|        | территории края,                               | 1 раз в     |                         |
|        | в учреждениях здравоохранения края,            | квартал     |                         |
|        | оказывающих высокотехнологичные                |             |                         |
|        | медицинские услуги, в пределах                 |             |                         |
|        | гарантированных квот                           |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 4.2    | Оказание высокотехнологичных медицинских       | 2009-2010   |                         |
|        | услуг в рамках приоритетного национального     | 1 раз в     |                         |
|        | проекта в сфере здравоохранения                | квартал     |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 4.3    | Внедрение современных технологий оказания      | 2009-2010   |                         |
|        | медицинской помощи                             |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 5      | Внедрение стандартов оказания медицинской      | 2010-2010   | министр здравоохранения |
|        | помощи                                         |             | Красноярского края      |
|        |                                                |             | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 6      | Реализация Закона Красноярского края           | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        | "О краевой целевой программе от 20.12.2007     | 1 раз в     | Красноярского края      |
|        | N 4-1014 "Предупреждение и борьба с            | квартал     | В.Н. Янин               |
|        | социально значимыми заболеваниями" на 2008-    |             |                         |
|        | 2010 годы"                                     |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 7      | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции,            | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        | гепатита В и С, выявление в рамках             | 1 раз в     | Красноярского края      |
|        | приоритетного национального проекта в сфере    | квартал     | В.Н. Янин               |
|        | здравоохранения                                |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 8      | Развитие службы крови                          | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        |                                                |             | Красноярского края      |
|        |                                                |             | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 8.1    | Развитие, организация и пропаганда донорства   | 2009-2010   |                         |
|        | крови и ее компонентов, осуществляемых в       | 1 раз в     |                         |
|        | целях обеспечения специализированной           | квартал     |                         |
|        | медицинской помощи, специализированной         |             |                         |
|        | (санитарно-авиационной) скорой медицинской     |             |                         |
|        | помощи                                         |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 8.2    | Обеспечение мероприятий по обязательному       | 2009-2010   |                         |
|        | страхованию доноров крови и ее компонентов,    | 1 раз в     |                         |
|        | их питанию в день сдачи крови и ее             | квартал     |                         |
|        | компонентов, а также по оплате стоимости       |             |                         |
|        | крови и ее компонентов при платном донорстве   |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 9      | Развитие профилактического направления         | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        |                                                |             | Красноярского края      |
|        |                                                |             | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 9.1    | Иммунизация населения в рамках                 | 2009-2010   |                         |
|        | национального календаря прививок, а также      | 1 раз в     |                         |
|        | гриппа в рамках приоритетного национального    | квартал     |                         |
|        | проекта в сфере здравоохранения                |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 9.2    | Диспансеризация работающего населения по       | 2009-2010   |                         |
|        | дополнительным программам в рамках             | 1 раз в     |                         |
|        | приоритетного национального проекта в сфере    | квартал     |                         |
|        | здравоохранения                                |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 9.3    | Организация постоянно действующих              | 2009-2010   |                         |
|        | семинаров и школ профилактики для больных      | 1 раз в     |                         |
|        |                                                | квартал     |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 9.4    | Пропаганда здорового образа жизни. Создание    | 2009-2010   |                         |
|        | системы санитарного образования населения по   | 1 раз в     |                         |
|        | вопросам профилактики заболеваний и            | квартал     |                         |
|        | здорового образа жизни                         |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 10     | Совершенствование медицинской помощи           | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        | детям и женщинам                               | 1 раз в     | Красноярского края      |
|        |                                                | квартал     | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 10.1   | Разработка принципов профилактики и            | 2010        |                         |
|        | снижения материнской и младенческой            |             |                         |
|        | смертности с учетом дифференциации             |             |                         |
|        | подходов в различных муниципальных             |             |                         |
|        | образованиях                                   |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 10.2   | Организация работы по "родовым                 | 2009-2010   |                         |
|        | сертификатам" в рамках национального           |             |                         |
|        | проекта в сфере здравоохранения                |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 10.3   | Проведение дополнительных скрининговых         | 2009-2010   |                         |
|        | программ обследования новорожденных детей      | 1 раз в     |                         |
|        | на наследственные заболевания                  | квартал     |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 10.4   | Создание условий для рождения здоровых         | 2009-2010   |                         |
|        | детей, сохранение и укрепление здоровья детей  |             |                         |
|        | и подростков на всех этапах их развития,       |             |                         |
|        | сохранение и укрепление здоровья женщин        |             |                         |
|        | (развитие перинатальной помощи, создание       |             |                         |
|        | перинатального центра)                         |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 10.5   | Развитие реанимационно-консультативной         | 2009-2010   |                         |
|        | помощи, в том числе в медицинских округах      |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 10.6   | Проведение конференций, семинаров              | 2009-2010   |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 10.7   | Разработка концепции и реализация              | 2009-2010   |                         |
|        | долгосрочной целевой программы "Улучшение      |             |                         |
|        | демографической ситуации в Красноярском        |             |                         |
|        | крае" на 2010-2012 г.                          |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 11     | Организация трассовых пунктов и учебного       | 2010        | министр здравоохранения |
|        | центра по подготовке персонала об оказании     |             | Красноярского края      |
|        | первой медицинской помощи                      |             | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 12     | Развитие и укрепление материально-             | 2010        | министр здравоохранения |
|        | технической базы учреждений здравоохранения    |             | Красноярского края      |
|        | Красноярского края                             |             | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 12.1   | Реализация постановления Правительства         | 2009-2010   |                         |
|        | Красноярского края "Об утверждении             |             |                         |
|        | долгосрочной целевой программы "Укрепление     |             |                         |
|        | материально-технической базы краевых           |             |                         |
|        | государственных, муниципальных учреждений      |             |                         |
|        | здравоохранения и краевых государственных      |             |                         |
|        | образовательных учреждений среднего            |             |                         |
|        | профессионального образования Красноярского    |             |                         |
|        | края на 2009-2011 годы"                        |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 12.2   | Ввод в эксплуатацию федерального центра        | 2009-2010   |                         |
|        | сердечно-сосудистой хирургии в рамках          | декабрь     |                         |
|        | приоритетного национального проекта в сфере    |             |                         |
|        | здравоохранения                                |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 12.3   | Оказание медицинской помощи больным с          | 2009-2010   |                         |
|        | сосудистыми заболеваниями                      |             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13     | Повышение эффективности использования          | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        | ресурсов                                       |             | Красноярского края      |
|        |                                                |             | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 13.1   | Внедрение схемы одноканального                 | 2009-2010   |                         |
|        | финансирования                                 |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 13.1.1 | Поэтапный перевод учреждений                   | 2009-2010   |                         |
|        | здравоохранения на одноканальное               |             |                         |
|        | финансирование                                 |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 13.1.2 | Разработка и утверждение стандартов оказания   | 2010-2010   |                         |
|        | медицинской помощи                             |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 13.2   | Кадровое обеспечение                           | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        |                                                |             | Красноярского края      |
|        |                                                |             | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 13.2.1 | Подготовка, переподготовка и повышение         | 2009-2010   |                         |
|        | квалификации медицинских кадров с учетом       | 1 раз в     |                         |
|        | приоритетного национального проекта в сфере    | квартал     |                         |
|        | здравоохранения                                |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 13.2.2 | Подготовка кадров на основе целевого           | 2009-2010   |                         |
|        | контрактного набора                            | 1 раз в     |                         |
|        |                                                | квартал     |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 13.2.3 | Повышение квалификации и переподготовка        | 2009-2010   |                         |
|        | врачей. Повышение профессионального уровня     | 1 раз в     |                         |
|        | средних медицинских работников                 | квартал     |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 13.2.4 | Предоставление среднего профессионального      | 2009-2010   |                         |
|        | медицинского образования в краевых             | 1 раз в     |                         |
|        | государственных образовательных учреждений     | квартал     |                         |
|        | среднего профессионального образования         |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 13.3   | Совершенствование системы оплаты труда         | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        |                                                |             | Красноярского края      |
|        |                                                |             | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 13.3.1 | Осуществление денежных выплат врачам           | 2009-2010   |                         |
|        | общей (семейной) практики, участковым          | ежемесячно  |                         |
|        | терапевтам, участковым педиатрам в рамках      |             |                         |
|        | приоритетного национального проекта в сфере    |             |                         |
|        | здравоохранения                                |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 13.3.2 | Осуществление денежных выплат                  | 2009-2010   |                         |
|        | медицинскому персоналу фельдшерско-            | ежемесячно  |                         |
|        | акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и       |             |                         |
|        | медицинским сестрам скорой медицинской         |             |                         |
|        | помощи                                         |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 14     | Координация органов управления по вопросам     | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        | здравоохранения всех уровней. Разработка и     |             | Красноярского края      |
|        | подписание соглашений                          |             | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 14.1   | Предоставление медицинских услуг сверх         | 2009-2010   |                         |
|        | краевой Программы                              |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 14.2   | Проведение краевых совещаний по реализации     | 2009-2010   |                         |
|        | мероприятий краевой Программы                  |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 15     | Информационная поддержка                       | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        |                                                |             | Красноярского края      |
|        |                                                |             | В.Н. Янин               |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 15.1   | Создание информационных технологий для         | 2010        |                         |
|        | координации межведомственных,                  |             |                         |
|        | управленческих и организационных               |             |                         |
|        | мероприятий                                    |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 15.2   | Разработка информационно-технологического      | 2010        |                         |
|        | обеспечения для перехода на одноканальное      |             |                         |
|        | финансирование                                 |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 15.3   | Формирование единых информационных             | 2010        |                         |
|        | ресурсов здравоохранения и обязательного       |             |                         |
|        | медицинского страхования в системах оказания   |             |                         |
|        | медицинской и лекарственной помощи,            |             |                         |
|        | финансового, кадрового и материально-          |             |                         |
|        | технического обеспечения                       |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 15.4   | Мониторинг реализации мероприятий краевой      | 2009-2010   |                         |
|        | Программы государственных гарантий             | 1 раз в     |                         |
|        |                                                | квартал     |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 16     | Информирование различных групп населения и     | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        | медицинской общественности по вопросам         |             | Красноярского края      |
|        | развития системы здравоохранения               |             | В.Н. Янин               |
|        | Красноярского края                             |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 17     | Подготовка, издание и распространение          | 2009-2010   | министр здравоохранения |
|        | информационных материалов                      |             | Красноярского края      |
|        |                                                |             | В.Н. Янин               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения      |
| Красноярского края                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18     | Разработка проектов правовых актов             | 2010        | министр здравоохранения |
|        | Красноярского края по вопросам формирования    |             | Красноярского края      |
|        | здорового образа жизни                         |             | В.Н. Янин,              |
|        |                                                |             | зам. министра           |
|        |                                                |             | здравоохранения края    |
|        |                                                |             | Б.М. Немик              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 18.1   | Разработка Концепции по снижению               | 3-4 квартал |                         |
|        | масштабов злоупотребления алкоголем и          | 2009 г.     |                         |
|        | профилактики алкоголизма среди жителей         |             |                         |
|        | Красноярского края                             |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 18.2   | Разработка Концепции в области здорового       | 1-2 квартал |                         |
|        | питания населения Красноярского края           | 2010 г.     |                         |
|        |                                                |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 19     | Организация лечебно-профилактических           | 2010        | министр здравоохранения |
|        | мероприятий по вопросам снижения рисков для    |             | Красноярского края      |
|        | здоровья жителей Красноярского края и          |             | В.Н. Янин               |
|        | формированию здорового образа жизни у          |             |                         |
|        | жителей Красноярского края, в том числе        |             |                         |
|        | направленных на сокращение потребления         |             |                         |
|        | алкоголя и табака, а также мероприятий по      |             |                         |
|        | организации последипломной подготовки          |             |                         |
|        | медицинских работников                         |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 19.1   | Организация медицинской помощи населению       | 1 квартал   |                         |
|        | по отказу от употребления табака, в том числе: | 2010 г.     |                         |
|        | открытие кабинетов по отказу от употребления   |             |                         |
|        | табака в краевых государственных и             |             |                         |
|        | муниципальных учреждениях здравоохранения      |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 19.2   | Обеспечение доступности современных            | 1 квартал   |                         |
|        | фармакологических препаратов, применяемых      | 2010 г.     |                         |
|        | при отказе от курения и лечении табачной       |             |                         |
|        | зависимости                                    |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 19.3   | Создание открытой консультативной              | 1 квартал   |                         |
|        | телефонной линии по отказу от курения          | 2010 г.     |                         |
|        |                                                |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 19.4   | Организация проведения скринингового           | 1 квартал   |                         |
|        | обследования с целью выявления факторов        | 2010 г.     |                         |
|        | риска развития хронических заболеваний и       |             |                         |
|        | оценке резерва здоровья у жителей              |             |                         |
|        | Красноярского края                             |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 20     | Организация последипломной подготовки          | 2010        | министр здравоохранения |
|        | врачей и средних медицинских работников для    |             | Красноярского края      |
|        | укомплектования учреждений здравоохранения     |             | В.Н. Янин               |
|        | Красноярского края специалистами,              |             |                         |
|        | оказывающих профилактическую помощь            |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 21     | Разработка и проведение информационно-         | 2010        | министр здравоохранения |
|        | просветительских кампаний, информационных      |             | Красноярского края      |
|        | материалов, направленных на снижение рисков    |             | В.Н. Янин               |
|        | для здоровья населения и формированию          |             |                         |
|        | здорового образа жизни у жителей               |             |                         |
|        | Красноярского края, в том числе сокращение     |             |                         |
|        | потребления алкоголя и табака, снижения        |             |                         |
|        | влияния иных вредных факторов на здоровье      |             |                         |
|        | населения                                      |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 21.1   | Разработка буклетов, плакатов, баннеров по     | 2010        |                         |
|        | вопросам здорового образа жизни                |             |                         |
|--------+------------------------------------------------+-------------+-------------------------|
| 21.2   | Подготовка теле и радио сюжетов по вопросам    | 2010        |                         |
|        | профилактики заболеваний и формирования        |             |                         |
|        | здорового образа жизни                         |             |                         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также