Расширенный поиск
Закон Иркутской области от 31.12.2010 № 143-ОЗ
Документ имеет не последнюю редакцию.
а)
совершенствование системы организации и развития экологического образования и
формирования экологической культуры среди населения (проведение дней защиты от
экологической опасности, в том числе Дня Байкала; подготовка издания
государственного доклада о состоянии окружающей среды в Иркутской области);
б)
создание областной системы мониторинга, включая автоматизированный сбор и
текущий анализ информации, а также дистанционные методы зондирования и
ГИС-технологии;
в)
организация создания Международного научно-образовательного экологического
центра (см. Цель 2, Задача 6).
Задача 7. Снижение уровня преступности и поддержание
общественного порядка
Направления
реализации задачи:
1.
Снижение уровня преступности:
а)
охрана общественного порядка (в том числе разработка проектной документации на
создание интегрированной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы,
подсистемы видеонаблюдения, подсистемы экстренной связи "гражданин -
милиция" аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в
городах Иркутске, Братске, Ангарске; разработка проектной документации на
создание информационно-аналитической подсистемы, подсистемы мониторинга
мобильных объектов, оснащенных специальным навигационным оборудованием,
подсистемы защиты информации; организация взаимодействия с гражданами при
осуществлении мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений
и правонарушений, связанных с незаконной заготовкой и оборотом древесины, лома
черных и цветных металлов, наркотических и психотропных веществ, суррогатной
спиртосодержащей жидкости, и иных противоправных деяний);
б)
противодействие незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ
в рамках взаимодействия с населением при осуществлении мероприятий,
направленных на выявление и пресечение преступлений и правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;
в)
защита участников экономической деятельности от преступных посягательств
(мероприятия по профилактике мошенничества, рейдерства и другое);
г)
обеспечение безопасности дорожного движения (в том числе осуществление контроля
и надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований в области
обеспечения безопасности дорожного движения, а также пропаганда безопасности
дорожного движения и другое);
д)
профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних за счет
информационной и методической работы (проведение мероприятий совместно с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области).
2.
Повышение эффективности мер по профилактике преступности:
а)
совершенствование институтов профилактики преступности (совершенствование
работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при
Правительстве Иркутской области);
б)
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";
в)
проведение оценки эффективности существующих мер профилактики.
Механизмы реализации программы
Механизм
реализации Программы основывается на принципах согласования интересов всех
участников экономического процесса: органов государственной власти Иркутской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области, хозяйствующих субъектов, а также широких слоев населения Иркутской
области. Он призван обеспечить выполнение всех заложенных в Программе
мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также
инвестиционной политики, в области охраны окружающей среды.
Реализация
Программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов
осуществления государственной политики на областном уровне:
нормативно-правовое
регулирование;
реализация
долгосрочных (ведомственных) целевых программ;
осуществление
государственных капитальных вложений и государственного регулирования
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений;
размещение
областного государственного заказа;
развитие системы
взаимодействия с хозяйствующими субъектами;
взаимодействие с
федеральными органами государственной власти и органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области.
Механизм реализации программных мероприятий
Механизм
реализации Программы представляет собой совокупность общих механизмов:
1) правовых
(совершенствование нормативного правового регулирования вопросов, направленных
на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Иркутскую
область, а также вопросов развития форм и методов социальной поддержки
населения, разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для
реализации Программы);
2) экономических
(выступая как субъект хозяйственных отношений, Правительство Иркутской области
обеспечивает интересы населения и одновременно создает условия для эффективного
осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, улучшения инвестиционного
климата Иркутской области, повышения предпринимательской активности, в том
числе обеспечения самозанятости населения Иркутской области). Деятельность
Правительства Иркутской области должна заключаться в создании благоприятных
условий для хозяйствующих субъектов: свобода и доступность экономической
инициативы; создание условий для развития добросовестной конкуренции; снижение
административных барьеров и развитие стимулирующих механизмов для входа на
товарные рынки Иркутской области;
3)
организационных (инвентаризация существующих долгосрочных (ведомственных)
целевых программ на предмет соответствия целям и задачам Программы, внедрение
механизмов результативного управления и программного формирования областного
бюджета).
Инструментарий Программы
Реализация
Программы будет осуществляться с использованием следующих инструментов:
1.
Инструменты правовых механизмов:
реализация
Программы потребует изменения действующего законодательства Иркутской области
путем принятия нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, законов Иркутской области, а также инициирования
законодательных инициатив на федеральном уровне.
Основным
направлением изменения действующего законодательства Иркутской области в 2011 -
2015 годах будет реализация мер, направленных на повышение эффективности
государственного управления;
внедрение
механизмов результативного управления и программного формирования областного
бюджета:
распространение
программно-целевого принципа при формировании всего объема расходов
консолидированного бюджета Иркутской области, за исключением тех из них, которые
относятся к межбюджетным трансфертам (к 2015 году 60 % расходов областного
бюджета должны быть распределены по долгосрочным целевым программам (включая
комплексные));
повышение
эффективности работы исполнительных органов государственной власти Иркутской области
(доклад о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных
органов государственной власти Иркутской области);
повышение
качества межведомственного взаимодействия и взаимодействия с федеральными
органами государственной власти и органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области (повышение открытости информации,
интенсивное развитие инфраструктур телекоммуникации, компьютеризация
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, развитие электронного
правительства).
2.
Инструменты экономических механизмов:
предоставление
налоговых льгот организациям, осуществляющим хозяйствующую деятельность на
территории Иркутской области и инвестирующим в создание новых производств в
приоритетных отраслях экономики, снижение налогового бремени для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
развитие
кооперационных связей между хозяйствующими субъектами Иркутской области,
направленных на удовлетворение внутреннего регионального спроса;
размещение
областного государственного и муниципальных заказов на оказание социальных
услуг;
формирование
инфраструктуры поддержки и развития инвестиционной и инновационной
деятельности;
государственная
поддержка агропромышленного комплекса (повышение ресурсного потенциала, техническое
оснащение, создание производственно-торговых цепочек,
вертикально-интегрированных объединений);
развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие в установленном законодательством порядке малым предприятиям в
вопросах имущественного обеспечения, лицензирования, снабжения (логистики), а
также оказание необходимого содействия в продвижении товаров на рынки путем
организации выставочных, презентационных и рекламных мероприятий;
развитие
механизмов частно-государственного партнерства;
финансирование
за счет средств областного бюджета крупных социально значимых проектов;
создание системы
эффективного управления объектами, находящимися в государственной собственности
Иркутской области;
взаимодействие
между органами государственной власти Иркутской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, направленное на
социально-экономическое развитие Иркутской области;
развитие
рыночных механизмов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
укрепление
межрегиональных и международных связей, способствующих интенсивному
социально-экономическому развитию Иркутской области.
В период 2011 -
2015 годов должно быть оказано содействие старту крупных инвестиционных
проектов, которые в последующем должны будут стать точками экономического
роста:
подготовка и
создание инвестиционных площадок сетевого индустриального парка,
агротехнопарка, логистического центра;
создание центра
промышленного дизайна в деревопереработке;
создание центра
технологического превосходства в лесохимии;
развитие туризма
на озере Байкал и туристического потенциала Иркутской области в целом (прежде
всего, создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа);
реализация
проектов в добывающей промышленности, металлургии, электроэнергетике,
лесопромышленном комплексе, агропромышленном комплексе;
реализация
инвестиционных проектов комплексного жилищного строительства (реконструкция
квартала исторической застройки города Иркутска - "130 квартал" и
другие).
В социальной
сфере следующие проекты:
развитие
культурных индустрий;
развитие
индустрии здоровья и спорта;
внедрение
системы управления талантами;
исследовательский
центр наук о земле;
международный
научно-образовательный экологический центр.
3.
Инструменты организационных механизмов:
разработка
долгосрочных (ведомственных) целевых программ на основе изложенных в Программе
направлений областной государственной социально-экономической политики;
проведение
инвентаризации существующих долгосрочных (ведомственных) целевых программ на
предмет соответствия целям и задачам Программы. Несоответствующие целевые
программы прекращают свою реализацию с целью концентрации финансовых и
управленческих ресурсов на стратегических направлениях. Дальнейшая разработка
долгосрочных (ведомственных) целевых программ полностью подчиняется раскрытию
государственной и реализации стратегических целей и задач, поставленных в
Программе.
Реализация
Программы осуществляется через систему долгосрочных (ведомственных) целевых
программ, а также федеральных проектов и программ, реализуемых на территории
Иркутской области. Программа, являясь собирательным документом, выполняет
функцию синхронизации государственной федеральной, областной и муниципальной
политики, инициатив частного сектора на территории Иркутской области.
Все действующие
и разрабатываемые долгосрочные (ведомственные) целевые программы и проекты
встраиваются в единую конструкцию, задаваемую настоящей Программой.
Привлечение
средств федерального бюджета для реализации долгосрочных (ведомственных)
целевых программ развития социальной сферы и отраслей реального сектора
экономики. Организационное и финансовое участие в реализации приоритетных
национальных проектов на территории Иркутской области.
Организационный
механизм опирается на следующие структурные единицы:
отраслевые
исполнительные органы государственной власти Иркутской области;
министерство
экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области;
министерство
финансов Иркутской области.
Ресурсное обеспечение программы
Объем
финансирования Программы определен в размере 517 664,75 млн рублей на 2011 -
2015 годы. Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке.
Корректировка Программы осуществляется по результатам рассмотрения
Законодательным Собранием Иркутской области ежегодных отчетов о ходе реализации
Программы.
Основным
источником финансирования мероприятий Программы должны стать внебюджетные
средства: собственные средства предприятий, кредиты коммерческих банков и
других организаций, а также другие источники финансирования, на которые
приходится 82,9 % от общего запланированного объема финансовых средств. Данный
объем средств состоит из средств, запланированных в рамках привлечения
внебюджетных источников на мероприятия, реализуемые Правительством Иркутской
области, - 25 757,96 млн рублей, и средств, прогнозируемых в рамках реализации
наиболее значимых инвестиционных проектов, - 403 448,10 млн рублей.
Доля
финансирования из федерального бюджета составит по предварительной оценке 7,9
%, что составляет 40 853,99 млн рублей, доля областного бюджета - 7,5 %, что
составляет 38 675,52 млн рублей. Еще 1,7 % финансирования (8 929,18 млн рублей)
придется на местные бюджеты.
Таблица
Объемы и
источники финансирования по Программе в целом
|
(млн руб.)
|
|
|
Итого
|
% к итогу
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
Финансовые средства
по Программе - всего
|
517 664,75
|
|
139 164,83
|
128 707,22
|
119 506,34
|
69 981,89
|
60 304,47
|
|
Средства
федерального бюджета
|
40 853,99
|
7,9 %
|
12 569,37
|
9 506,04
|
8 552,49
|
5 868,28
|
4 357,81
|
|
Средства областного
бюджета
|
38 675,52
|
7,5 %
|
5 631,84
|
4 871,73
|
7 738,59
|
9 189,96
|
11 243,40
|
|
Средства местных
бюджетов
|
8 929,18
|
1,7%
|
1 135,49
|
1 033,83
|
3 351,31
|
2 795,48
|
613,07
|
|
Другие источники
финансирования
|
429 206,06
|
82,9 %
|
119 828,13
|
113 295,62
|
99 863,95
|
52 128,17
|
44 090,19
|
|
в том числе в
рамках инвестиционных проектов
|
403 448,10
|
|
113 089,53
|
108 237,46
|
96 584,62
|
46 813,05
|
38 723,44
|
Таблица
Общий объем
финансирования по целям Программы
|
(млн рублей)
|
|
Период
|
Объем финансирования, всего, млн рублей
|
В том числе:
|
|
Федеральный бюджет
|
Областной бюджет
|
Местные бюджеты
|
Иные источники
|
|
Итого
|
517 664,75
|
40 853,99
|
38 675,52
|
8 929,18
|
429 206,06
|
|
2011 год
|
139 164,83
|
12 569,37
|
5 631,84
|
1 135,49
|
119 828,13
|
|
2012 год
|
128 707,22
|
9 506,04
|
4 871,73
|
1 033,83
|
113 295,62
|
|
2013 год
|
119 506,34
|
8 552,49
|
7 738,59
|
3 351,31
|
99 863,95
|
|
2014 год
|
69 981,89
|
5 868,28
|
9 189,96
|
2 795,48
|
52 128,17
|
|
2015 год
|
60 304,47
|
4 357,81
|
11 243,40
|
613,07
|
44 090,19
|
Цель 1.
Повысить качество человеческого потенциала
|
|
Итого
|
38 773,50
|
20 557,47
|
12 162,94
|
5 850,84
|
202,25
|
|
2011 год
|
8 691,64
|
6 738,25
|
1 328,19
|
598,04
|
27,16
|
|
2012 год
|
6 226,63
|
5 036,48
|
671,47
|
507,99
|
10,69
|
|
2013 год
|
10 097,18
|
3 841,76
|
3 635,01
|
2 609,01
|
11,40
|
|
2014 год
|
8 528,49
|
2 195,18
|
4 226,01
|
2 105,80
|
1,50
|
|
2015 год
|
5 229,56
|
2 745,80
|
2 302,26
|
30,00
|
151,50
|
Цель 2. Создать
условия для нового экономического роста Иркутской области
|
|
Итого
|
326 624,01
|
4 726,97
|
7 485,03
|
167,77
|
314 244,24
|
|
2011 год
|
94 524,50
|
1 127,97
|
818,54
|
19,38
|
92 558,61
|
|
2012 год
|
86 465,84
|
1 153,61
|
893,69
|
21,28
|
84 397,26
|
|
2013 год
|
71 729,34
|
1 019,56
|
1 522,33
|
74,79
|
69 112,66
|
|
2014 год
|
40 282,64
|
1 042,92
|
1 633,48
|
25,55
|
37 580,69
|
|
2015 год
|
33 621,69
|
382,91
|
2 616,99
|
26,77
|
30 595,02
|
Цель 3.
Обеспечить пространственное и инфраструктурное развитие Иркутской области
|
|
Итого
|
147 102,69
|
12 430,15
|
17 885,20
|
2 840,57
|
113 946,77
|
|
2011 год
|
33 942,47
|
3 041,24
|
3 280,80
|
448,07
|
27 172,36
|
|
2012 год
|
35 022,82
|
2 712,59
|
3 073,20
|
504,56
|
28 732,47
|
|
2013 год
|
36 620,95
|
3 145,94
|
2 347,71
|
667,51
|
30 459,79
|
|
2014 год
|
20 312,68
|
2 306,28
|
3 103,79
|
664,13
|
14 238,48
|
|
2015 год
|
21 203,77
|
1 224,10
|
6 079,70
|
556,30
|
13 343,67
|
Цель 4.
Повысить устойчивость системы государственного управления, в том числе
достичь высоких показателей правопорядка и обеспечить экологическую
безопасность
|
|
Итого
|
5 164,55
|
3 139,40
|
1 142,35
|
70,00
|
812,80
|
|
2011 год
|
2 006,22
|
1 661,91
|
204,31
|
70,00
|
70,00
|
|
2012 год
|
991,93
|
603,36
|
233,37
|
0,00
|
155,20
|
|
2013 год
|
1 058,87
|
545,23
|
233,54
|
0,00
|
280,10
|
|
2014 год
|
858,08
|
323,90
|
226,68
|
0,00
|
307,50
|
|
2015 год
|
249,45
|
5,00
|
244,45
|
0,00
|
0,00
|
Оценка эффективности социально-экономических и
экологических последствий от реализации программы
Основными
результатами реализации мероприятий Программы станут:
1. Снижение
негативных демографических тенденций: повышение продолжительности жизни с 66 до
68 лет, стабилизация естественного прироста населения и снижение миграционного
оттока (средний показатель прироста численности населения 0,2 % в год).
2.
Совершенствование механизмов предоставления гражданам мер социальной поддержки,
повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения путем
усиления адресности предоставления государственной социальной помощи,
сохранение гарантированных социальных выплат и их своевременное предоставление
жителям Иркутской области (увеличение числа граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, получивших социальные услуги, на 4,5 %).
3. Развитие
рынка труда и снижение безработицы в 1,4 раза (устранение структурных
диспропорций на рынке труда): формирование конкурентоспособной образовательной
системы, ориентированной на обслуживание потребности в кадрах местных компаний,
налаживание работы рекрутинговых компаний и прочее.
4. Рост
инвестиционной активности за счет запуска крупных инвестиционных проектов и
расширения государственного заказа в отдельных отраслях промышленности и
сельском хозяйстве (среднее увеличение объема инвестиций в основной капитал
свыше 10% в год).
5. Усиление
инновационности производственных процессов, что приведет к росту
производительности в промышленности, лесопромышленном и агропромышленном
комплексах (увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной
продукции в 5 раз).
6. Развитие
малого предпринимательства (рост оборота предприятий малого бизнеса (в 1,6
раза) при сохранении уровня занятых, создание регулярно действующих сообществ
предпринимателей в различных секторах экономики).
7. Значительная
модернизация инженерных инфраструктур и развитие рынка услуг в
жилищно-коммунальном секторе (снижение расходов консолидированного бюджета
Иркутской области на финансирование жилищно-коммунального сектора в части
компенсации разницы в тарифах и убытков предприятий на 20 %).
8. Запуск
проектов улучшения качества окружающей среды и снижения негативного
антропогенного воздействия на окружающую среду (снижение объема выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 1,2 раза).
9. Оптимизация
системы государственного управления: внедрение новых методик управления.
10. Концентрация
бюджетных возможностей на реализации приоритетных и стратегически значимых для
Иркутской области проектов и мероприятий.
Основные
показатели реализации Программы представлены в Приложении
3. Выбор показателей был осуществлен на основании Указа
Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 "Об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и распоряжения
Губернатора Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 269-р "О системе целеполагания
исполнительных органов государственной власти Иркутской области".
Организация управления программой и контроль хода ее
реализации
Распределение
функций по управлению Программой
Реализация
мероприятий Программы осуществляется на основе взаимодействия органов
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, хозяйствующих субъектов, а также
широких слоев населения Иркутской области.
Организация
управления Программой представляет собой комплекс решений отраслевого,
стратегического, тактического и территориального характера.
Схема управления
Программой выглядит следующим образом:
а) управление
реализацией Программы осуществляет Правительство Иркутской области;
б) общее
руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области
(оперативное управление, ежегодный мониторинг исполнения Программы,
корректировка, анализ эффективности реализации Программы);
в) текущий
финансовый контроль использования средств федерального и областного бюджетов
осуществляется уполномоченными органами государственной власти;
г) формирование
нормативной правовой базы субъектами законодательной инициативы;
д) подготовку
предложений в План действий Правительства Иркутской области по реализации
Программы на очередной финансовый год, отчетов по исполнению мероприятий
Программы, проектных инициатив и контроль за реализацией мероприятий в рамках
компетенции осуществляют исполнительные органы государственный власти Иркутской
области, ответственные за реализацию Программы.
Управление
Программой и контроль за ходом ее реализации
Ежегодно
исполнительные органы государственной власти Иркутской области под руководством
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Иркутской области
разрабатывают План действий Правительства Иркутской области.
План действий
Правительства Иркутской области представляет собой систему взаимоувязанных по
объемам и источникам финансирования, исполнителям мероприятий, направленных на
достижение поставленных в Программе целей и задач, и индикаторов,
характеризующих их достижение.
План действий
Правительства Иркутской области составляют как мероприятия, подлежащие
финансированию из областного бюджета, местных бюджетов муниципальных
образований Иркутской области, так и мероприятия, направленные на привлечение
инвестиций и других источников финансирования по приоритетным направлениям
социально-экономического развития Иркутской области. План действий
Правительства Иркутской области формируется в соответствии с целями и задачами,
определенными в Программе.
Отбор
инвестиционных проектов, предусматривающих бюджетное финансирование, проводится
на основе специально разрабатываемых критериев, соответствующих приоритетным
направлениям социально-экономической политики, отраженным в Программе.
План действий
Правительства Иркутской области является основой для распределения объемов
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. План действий Правительства
Иркутской области разрабатывается в сроки, установленные правовым актом
Правительства Иркутской области, регулирующим порядок формирования областного
бюджета на очередной финансовый год.
Ежегодно по
результатам реализации Плана действий Правительства Иркутской области
Губернатор Иркутской области направляет в Законодательное Собрание Иркутской
области отчеты о ходе реализации Программы за истекший финансовый год.
Контроль за
ходом реализации Программы осуществляется по результатам реализации Плана
действий Правительства Иркутской области на основе отчета о ходе реализации
Программы за истекший финансовый год. Необходимость корректировки Программы
определяется по результатам рассмотрения ежегодных отчетов о ходе реализации
Программы за истекший финансовый год.
___________________
*(1) - Организовано производство новых видов
авиационной техники и узлов для комплектации самолетов Airbus. Готовится
производство среднемагистрального самолета МС-21.
*(2) - Имеется в виду возможность обеспечения
ряда основных потребностей человека: карьерного роста, культурного досуга,
высокотехнологичной медицины, дополнительною образования и так далее.
*(3) - В связи с принятием новых поправок в
Федеральные законы "Об образовании", "О науке и государственной научно-технической политике",
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании",
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" хозяйственные общества, созданные государственными
научными организациями, государственными образовательными учреждениями, а также
научными и образовательными учреждениями государственных академий наук, могут
получить статус малых и средних предприятий. Принятие поправок в законы дает
вузам право в рамках своей коммерческой деятельности не только предоставлять
платные образовательные услуги и помещения внаем, но и становиться учредителями
предприятий с долей в уставном капитале 25 %.
*(4) - Бюджет развития - составная часть
областного бюджета, формируемая в составе капитальных расходов и обеспечивающая
инновационную и инвестиционную деятельность.
Приложение 1
к Программе социально-экономического развития
Иркутской области на 2011 - 2015 годы
Перечень мероприятий
Программы
|
Период
|
Объем финансирования, всего, млн рублей
|
В том числе:
|
|
Федеральный бюджет
|
Областной бюджет
|
Местные бюджеты
|
Иные источники
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Итого
|
114 216,65
|
40 853,99
|
38 675,52
|
8 929,18
|
25 757,96
|
|
2011 год
|
26 075,30
|
12 569,37
|
5 631,84
|
1 135,49
|
6 738,60
|
|
2012 год
|
20 469,76
|
9 506,04
|
4 871,73
|
1 033,83
|
5 058,16
|
|
2013 год
|
22 921,72
|
8 552,49
|
7 738,59
|
3 351,31
|
3 279,33
|
|
2014 год
|
23 168,84
|
5 868,28
|
9 189,96
|
2 795,48
|
5 315,12
|
|
2015 год
|
21 581,03
|
4 357,81
|
11 243,40
|
613,07
|
5 366,75
|
Цель 1. Повысить качество человеческого потенциала
|
|
Итого
|
38 773,50
|
20 557,47
|
12 162,94
|
5 850,84
|
202,25
|
|
2011 год
|
8 691,64
|
6 738,25
|
1 328,19
|
598,04
|
27,16
|
|
2012 год
|
6 226,63
|
5 036,48
|
671,47
|
507,99
|
10,69
|
|
2013 год
|
10 097,18
|
3 841,76
|
3 635,01
|
2 609,01
|
11,40
|
|
2014 год
|
8 528,49
|
2 195,18
|
4 226,01
|
2 105,80
|
1,50
|
|
2015 год
|
5229,56
|
2 745,80
|
2 302,26
|
30,00
|
151,50
|
Задача 1. Улучшение демографической ситуации
|
|
Итого
|
6,25
|
0,00
|
3,46
|
2,79
|
0,00
|
|
2011 год
|
2,95
|
0,00
|
1,63
|
1,32
|
0,00
|
|
2012 год
|
3,30
|
0,00
|
1,83
|
1,47
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий областной государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007 - 2012 годы
|
|
Итого
|
6,25
|
0,00
|
3,46
|
2,79
|
0,00
|
|
2011 год
|
2,95
|
0,00
|
1,63
|
1,32
|
0,00
|
|
2012 год
|
3,30
|
0,00
|
1,83
|
1,47
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 2. Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья
населения
|
|
Итого
|
14 018,54
|
10 060,56
|
3 204,94
|
753,04
|
0,00
|
|
2011 год
|
3 810,18
|
3 226,46
|
279,75
|
303,97
|
0,00
|
|
2012 год
|
2 969,74
|
2 581,81
|
79,77
|
308,16
|
0,00
|
|
2013 год
|
2 165,60
|
1 865,57
|
163,84
|
136,19
|
0,00
|
|
2014 год
|
1 764,96
|
836,72
|
923,52
|
4,72
|
0,00
|
|
2015 год
|
3 308,06
|
1 550,00
|
1 758,06
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий областной государственной социальной программы
"Демографическое развитие Иркутской области" на 2009 - 2015 годы
|
|
Итого
|
17,80
|
0,00
|
17,80
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
3,56
|
0,00
|
3,56
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
3,56
|
0,00
|
3,56
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
3,56
|
0,00
|
3,56
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
3,56
|
0,00
|
3,56
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
3,56
|
0,00
|
3,56
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Социальная поддержка населения Иркутской
области" на 2009 - 2013 годы
|
|
Итого
|
2,67
|
0,00
|
2,67
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,89
|
0,00
|
0,89
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,89
|
0,00
|
0,89
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,89
|
0,00
|
0,89
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Социальное развитие села Иркутской области на 2011 -
2014 годы"
|
|
Итого
|
232,51
|
0,00
|
232,51
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
36,93
|
0,00
|
36,93
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
47,32
|
0,00
|
47,32
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
50,16
|
0,00
|
50,16
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
98,10
|
0,00
|
98,10
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Развитие социальной инфраструктуры муниципальных
образований Иркутской области на 2010 - 2011 годы"
|
|
Итого
|
88,05
|
0,00
|
55,40
|
32,65
|
0,00
|
|
2011 год
|
88,05
|
0,00
|
55,40
|
32,65
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской
области "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011 - 2014
годы"
|
|
Итого
|
281,37
|
162,70
|
53,44
|
65,23
|
0,00
|
|
2011 год
|
29,06
|
15,70
|
12,36
|
1,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
150,66
|
86,72
|
7,99
|
55,95
|
0,00
|
|
2013 год
|
41,35
|
23,56
|
14,23
|
3,56
|
0,00
|
|
2014 год
|
60,30
|
36,72
|
18,86
|
4,72
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014 - 2015
годы"
|
|
Итого
|
7,50
|
0,00
|
7,50
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
3,00
|
0,00
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
4,50
|
0,00
|
4,50
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской
области на 2012 - 2015 годы"
|
|
Итого
|
325,00
|
0,00
|
325,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
250,00
|
0,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 -
2011 годы)"
|
|
Итого
|
3 941,07
|
3 941,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
1 193,87
|
1 193,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
1 407,34
|
1 407,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
1 339,86
|
1 339,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Объекты капитального
строительства, не вошедшие в целевые программы
|
|
Итого
|
9 122,57
|
5 956,79
|
2 510,62
|
655,16
|
0,00
|
|
2011 год
|
2 457,82
|
2 016,89
|
170,61
|
270,32
|
0,00
|
|
2012 год
|
1 359,97
|
1 087,75
|
20,01
|
252,21
|
0,00
|
|
2013 год
|
704,78
|
502,15
|
70,00
|
132,63
|
0,00
|
|
2014 год
|
1 550,00
|
800,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
3 050,00
|
1 550,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 3. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом
и физической культурой и улучшение имиджа Иркутской области по отдельным
видам спорта высших достижений
|
|
Итого
|
928,48
|
537,20
|
272,87
|
118,41
|
0,00
|
|
2011 год
|
390,20
|
275,89
|
77,00
|
37,31
|
0,00
|
|
2012 год
|
216,21
|
181,33
|
0,00
|
34,88
|
0,00
|
|
2013 год
|
232,07
|
79,98
|
105,87
|
46,22
|
0,00
|
|
2014 год
|
30,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
60,00
|
0,00
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий областной государственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области" на 2009
- 2011 годы
|
|
Итого
|
22,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
22,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области на 2012 -
2015 годы"
|
|
Итого
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
30,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
60,00
|
0,00
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 -
2015 годы"
|
|
Итого
|
312,07
|
194,67
|
0,00
|
117,40
|
0,00
|
|
2011 год
|
93,27
|
56,97
|
0,00
|
36,30
|
0,00
|
|
2012 год
|
92,60
|
57,72
|
0,00
|
34,88
|
0,00
|
|
2013 год
|
126,20
|
79,98
|
0,00
|
46,22
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" на
2011 - 2020 годы (в случае ее принятия)
|
|
Итого
|
271,90
|
176,03
|
95,87
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
52,42
|
52,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
123,61
|
123,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
95,87
|
0,00
|
95,87
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Объекты
капитального строительства, не вошедшие в целевые программы
|
|
Итого
|
222,51
|
166,50
|
55,00
|
1,01
|
0,00
|
|
2011 год
|
222,51
|
166,50
|
55,00
|
1,01
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 4. Создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи на
территории Иркутской области
|
|
Итого
|
295,90
|
0,00
|
292,90
|
0,00
|
3,00
|
|
2011 год
|
62,60
|
0,00
|
62,60
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
54,05
|
0,00
|
53,55
|
0,00
|
0,50
|
|
2013 год
|
54,05
|
0,00
|
53,55
|
0,00
|
0,50
|
|
2014 год
|
60,00
|
0,00
|
59,00
|
0,00
|
1,00
|
|
2015 год
|
65,20
|
0,00
|
64,20
|
0,00
|
1,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Молодежь Иркутской области" на 2011 - 2013 годы
|
|
Итого
|
143,00
|
0,00
|
143,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
53,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
45,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
45,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Молодежь Иркутской области на 2014 - 2015 годы"
|
|
Итого
|
105,00
|
0,00
|
105,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
55,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
0,00
|
Формирование
благоприятной среды для развития молодежи. Разработка Программы управления
талантами в Иркутской области, реализации городских программ развития
креативных индустрий и содействия реализации творческого потенциала молодежи
|
|
Итого
|
16,00
|
0,00
|
16,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
2,80
|
0,00
|
2,80
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
3,15
|
0,00
|
3,15
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
3,25
|
0,00
|
3,25
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
3,40
|
0,00
|
3,40
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
3,40
|
0,00
|
3,40
|
0,00
|
0,00
|
Развитие
инфраструктуры поддержки молодежных инициатив, в том числе физической (сети
объектов и учреждений по поддержке молодежных бизнес-проектов и содействию
молодежной занятости) и организационной (центры консультирования молодежи,
коворкинг-центры, виртуальные биржи занятости и прочее)
|
|
Итого
|
31,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
3,00
|
|
2011 год
|
6,80
|
0,00
|
6,80
|
' 0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
5,90
|
0,00
|
5,40
|
0,00
|
0,50
|
|
2013 год
|
5,80
|
0,00
|
5,30
|
0,00
|
0,50
|
|
2014 год
|
6,60
|
0,00
|
5,60
|
0,00
|
1,00
|
|
2015 год
|
6,80
|
0,00
|
5,80
|
0,00
|
1,00
|
Задача 5. Создание условий для получения доступного и качественного образования
|
|
Итого
|
13 912,39
|
1 824,57
|
7 205,87
|
4 866,35
|
15,60
|
|
2011 год
|
1 505,91
|
881,95
|
379,98
|
228,38
|
15,60
|
|
2012 год
|
1 110,51
|
533,73
|
446,49
|
130,29
|
0,00
|
|
2013 год
|
5 713,24
|
246,23
|
3 050,41
|
2 416,60
|
0,00
|
|
2014 год
|
5 332,73
|
162,66
|
3 078,99
|
2 091,08
|
0,00
|
|
2015 год
|
250,00
|
0,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий областной государственной целевой Программы
поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области
на 2009 - 2014 годы
|
|
Итого
|
10 537,67
|
0,00
|
6 029,19
|
4 508,48
|
0,00
|
|
2011 год
|
240,04
|
0,00
|
160,00
|
80,04
|
0,00
|
|
2012 год
|
274,61
|
0,00
|
209,00
|
65,61
|
0,00
|
|
2013 год
|
5 162,27
|
0,00
|
2 833,47
|
2 328,80
|
0,00
|
|
2014 год
|
4 860,75
|
0,00
|
2 826,72
|
2 034,03
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Социальное развитие села Иркутской области на 2011 -
2014 годы"
|
|
Итого
|
504,20
|
171,36
|
332,84
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
233,40
|
171,36
|
62,04
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
84,00
|
0,00
|
84,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
105,80
|
0,00
|
105,80
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
81,00
|
0,00
|
81,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Развитие социальной инфраструктуры муниципальных
образований Иркутской области на 2010 - 2011 годы"
|
|
Итого
|
9,58
|
0,00
|
9,18
|
0,40
|
0,00
|
|
2011 год
|
9,58
|
0,00
|
9,18
|
0,40
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Совершенствование организации питания в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской
облети" на 2011 - 2012 годы
|
|
Итого
|
44,20
|
0,00
|
25,00
|
19,20
|
0,00
|
|
2011 год
|
30,80
|
0,00
|
12,50
|
18,30
|
0,00
|
|
2012 год
|
13,40
|
0,00
|
12,50
|
0,90
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011 -
2014 годы"
|
|
Итого
|
1 693,65
|
969,61
|
370,17
|
338,27
|
15,60
|
|
2011 год
|
602,72
|
345,39
|
112,09
|
129,64
|
15,60
|
|
2012 год
|
379,78
|
215,33
|
100,67
|
63,78
|
0,00
|
|
2013 год
|
420,17
|
246,23
|
86,14
|
87,80
|
0,00
|
|
2014 год
|
290,98
|
162,66
|
71,27
|
57,05
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской
области на 2012 - 2015 годы"
|
|
Итого
|
375,00
|
0,00
|
375,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
250,00
|
0,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы "Социальное
развитие села до 2012 года"
|
|
Итого
|
748,09
|
683,60
|
64,49
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
389,37
|
365,20
|
24,17
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
358,72
|
318,40
|
40,32
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 6. Создание условий для развития культурного и духовного потенциала
личности и общества в целом
|
|
Итого
|
2 725,46
|
2 024,34
|
590,87
|
110,25
|
0,00
|
|
2011 год
|
1 457,19
|
1 112,15
|
317,98
|
27,06
|
0,00
|
|
2012 год
|
525,69
|
480,41
|
12,09
|
33,19
|
0,00
|
|
2013 год
|
627,58
|
431,78
|
185,80
|
10,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
45,00
|
0,00
|
35,00
|
10,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
70,00
|
0,00
|
40,00
|
30,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Социальное развитие села Иркутской области на 2011 -
2014 годы"
|
|
Итого
|
56,88
|
0,00
|
37,40
|
19,48
|
0,00
|
|
2011 год
|
21,49
|
0,00
|
13,44
|
8,05
|
0,00
|
|
2012 год
|
23,52
|
0,00
|
12,09
|
11,43
|
0,00
|
|
2013 год
|
11,87
|
0,00
|
11,87
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской
области "Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований
Иркутской области на 2010 - 2011 годы"
|
|
Итого
|
30,02
|
0,00
|
28,68
|
1,34
|
0,00
|
|
2011 год
|
30,02
|
0,00
|
28,68
|
1,34
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской
области на 2012 - 2015 годы"
|
|
Итого
|
105,00
|
0,00
|
105,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
30,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
35,00
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
40,00
|
0,00
|
40,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до 2012 года"
|
|
Итого
|
64,82
|
32,41
|
0,00
|
32,41
|
0,00
|
|
2011 год
|
31,30
|
15,65
|
0,00
|
15,65
|
0,00
|
|
2012 год
|
33,52
|
16,76
|
0,00
|
16,76
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы
"Культура России (2006 - 2011 годы)"
|
|
Итого
|
873,57
|
843,57
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
873,57
|
843,57
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий Программы развития культурных индустрии
|
|
Итого
|
62,00
|
0,00
|
7,00
|
55,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
7,00
|
0,00
|
7,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
5,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Объекты
капитального строительства, не вошедшие в целевые программы
|
|
Итого
|
1 533,17
|
1 148,36
|
382,79
|
2,02
|
0,00
|
|
2011 год
|
493,81
|
252,93
|
238,86
|
2,02
|
0,00
|
|
2012 год
|
463,65
|
463,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
575,71
|
431,78
|
143,93
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 7. Улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения
|
|
Итого
|
669,58
|
136,40
|
502,03
|
0,00
|
31,15
|
|
2011 год
|
271,31
|
57,00
|
203,25
|
0,00
|
11,06
|
|
2012 год
|
138,43
|
57,00
|
71,74
|
0,00
|
9,69
|
|
2013 год
|
99,84
|
22,40
|
67,04
|
0,00
|
10,40
|
|
2014 год
|
75,00
|
0,00
|
75,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
85,00
|
0,00
|
85,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Социальная поддержка населения Иркутской
области" на 2009 - 2013 годы
|
|
ИТОГО
|
46,56
|
0,00
|
46,56
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
15,52
|
0,00
|
15,52
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
15,52
|
0,00
|
15,52
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
15,52
|
0,00
|
15,52
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Точка опоры" по профилактике социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011 - 2013
годы
|
|
Итого
|
135,47
|
0,00
|
104,32
|
0,00
|
31,15
|
|
2011 год
|
47,91
|
0,00
|
36,85
|
0,00
|
11,06
|
|
2012 год
|
41,91
|
0,00
|
32,22
|
0,00
|
9,69
|
|
2013 год
|
45,65
|
0,00
|
35,25
|
0,00
|
10,40
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской
области "Доступная среда для инвалидов" на 2011 - 2015 годы
|
|
Итого
|
75,00
|
0,00
|
75,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Социальное развитие села Иркутской области на 2011 -
2014 годы"
|
|
Итого
|
12,40
|
0,00
|
12,40
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
12,40
|
0,00
|
12,40
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014 - 2015
годы"
|
|
Итого
|
45,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
20,00
|
0,00
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Точка опоры" по профилактике социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014 - 2015
годы
|
|
Итого
|
85,00
|
0,00
|
85,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
40,00
|
0,00
|
40,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
45,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
0,00
|
Объекты
капитального строительства, не вошедшие в целевые программы
|
|
Итого
|
270,15
|
136,40
|
133,75
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
180,48
|
57,00
|
123,48
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
66,00
|
57,00
|
9,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
23,67
|
22,40
|
1,27
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 8.
Создание условий по обеспечению занятости населения и снижению безработицы,
достойной оплаты труда, повышения безопасности труда
|
|
Итого
|
6 216,90
|
5 974,40
|
90,00
|
0,00
|
152,50
|
|
2011 год
|
1 191,30
|
1 184,80
|
6,00
|
0,00
|
0,50
|
|
2012 год
|
1 208,70
|
1 202,20
|
6,00
|
0,00
|
0,50
|
|
2013 год
|
1 204,80
|
1 195,80
|
8,50
|
0,00
|
0,50
|
|
2014 год
|
1 220,80
|
1 195,80
|
24,50
|
0,00
|
0,50
|
|
2015 год
|
1 391,30
|
1 195,80
|
45,00
|
0,00
|
150,50
|
Создание
межрегионального центра переподготовки кадров
|
|
Итого
|
215,00
|
0,00
|
65,00
|
0,00
|
150,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
5,00
|
0,00
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
20,00
|
0,00
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
190,00
|
0,00
|
40,00
|
0,00
|
150,00
|
Разработка и
внедрение совершенных инструментов прогнозирования состояния рынка труда
|
|
Итого
|
7,50
|
0,00
|
7,50
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
3,00
|
0,00
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
3,00
|
0,00
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,50
|
0,00
|
0,50
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,50
|
0,00
|
0,50
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,50
|
0,00
|
0,50
|
0,00
|
0,00
|
Развитие
программ грантовой поддержки студенческих инициатив в инновационной сфере,
имеющих коммерческую и некоммерческую направленность
|
|
Итого
|
17,50
|
0,00
|
15,00
|
0,00
|
2,50
|
|
2011 год
|
3,50
|
0,00
|
3,00
|
0,00
|
0,50
|
|
2012 год
|
3,50
|
0,00
|
3,00
|
0,00
|
0,50
|
|
2013 год
|
3,50
|
0,00
|
3,00
|
0,00
|
0,50
|
|
2014 год
|
3,50
|
0,00
|
3,00
|
0,00
|
0,50
|
|
2015 год
|
3,50
|
0,00
|
3,00
|
0,00
|
0,50
|
Содействие
развитию самозанятости населения и создание виртуальной биржи труда
|
|
Итого
|
2,50
|
0,00
|
2,50
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
1,00
|
0,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
1,50
|
0,00
|
1,50
|
0,00
|
0,00
|
Организация
профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки
безработных граждан
|
|
Итого
|
632,80
|
632,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
116,30
|
116,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
121,70
|
121,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
131,60
|
131,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
131,60
|
131,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
131,60
|
131,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Осуществление
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
|
|
Итого
|
5 049,70
|
5 049,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
1 011,40
|
1 011,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
1 022,40
|
1 022,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
1 005,30
|
1 005,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
1 005,30
|
1 005,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
1 005,30
|
1 005,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Оказание
государственных услуг в области содействия занятости населения
|
|
Итого
|
291,90
|
291,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
57,10
|
57,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
58,10
|
58,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
58,90
|
58,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
58,90
|
58,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
58,90
|
58,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Цель 2. Создать условия для нового экономического роста Иркутской области
|
|
Итого
|
31 931,22
|
4 726,97
|
7 485,03
|
167,77
|
19 551,45
|
|
2011 год
|
6 279,63
|
1 127,97
|
818,54
|
19,38
|
4 313,74
|
|
2012 год
|
6 085,63
|
1 153,61
|
893,69
|
21,28
|
4 017,05
|
|
2013 год
|
4 950,59
|
1 019,56
|
1 522,33
|
74,79
|
2 333,91
|
|
2014 год
|
6 968,25
|
1 042,92
|
1 633,48
|
25,55
|
4 266,30
|
|
2015 год
|
7 647,12
|
382,91
|
2 616,99
|
26,77
|
4 620,45
|
Задача 1. Обеспечение эффективного использования природных энергетических
ресурсов и потенциала энергетического сектора в условиях устойчивого роста
экономики Иркутской области и повышения качества жизни населения
|
|
Итого
|
1 859,20
|
140,30
|
1 135,05
|
103,95
|
479,90
|
|
2011 год
|
333,78
|
23,20
|
206,61
|
16,97
|
87,00
|
|
2012 год
|
349,10
|
25,40
|
217,11
|
18,69
|
87,90
|
|
2013 год
|
370,44
|
28,20
|
227,11
|
22,03
|
93,10
|
|
2014 год
|
392,83
|
31,50
|
237,11
|
22,62
|
101,60
|
|
2015 год
|
413,05
|
32,00
|
247,11
|
23,64
|
110,30
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Газификация Иркутской области на 2011 - 2015
годы"
|
|
Итого
|
547,40
|
0,00
|
528,05
|
19,35
|
0,00
|
|
2011 год
|
108,78
|
0,00
|
105,61
|
3,17
|
0,00
|
|
2012 год
|
109,10
|
0,00
|
105,61
|
3,49
|
0,00
|
|
2013 год
|
109,44
|
0,00
|
105,61
|
3,83
|
0,00
|
|
2014 год
|
109,83
|
0,00
|
105,61
|
4,22
|
0,00
|
|
2015 год
|
110,25
|
0,00
|
105,61
|
4,64
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории
Иркутской области на 2011 - 2015 годы"
|
|
Итого
|
1 311,80
|
140,30
|
607,00
|
84,60
|
479,90
|
|
2011 год
|
225,00
|
23,20
|
101,00
|
13,80
|
87,00
|
|
2012 год
|
240,00
|
25,40
|
111,50
|
15,20
|
87,90
|
|
2013 год
|
261,00
|
28,20
|
121,50
|
18,20
|
93,10
|
|
2014 год
|
283,00
|
31,50
|
131,50
|
18,40
|
101,60
|
|
2015 год
|
302,80
|
32,00
|
141,50
|
19,00
|
110,30
|
Задача 2. Модернизация существующих и развитие новых производств с высокой
добавленной стоимостью с упором на высокотехнологичные сектора производства
|
|
Итого
|
3 150,00
|
0,00
|
200,00
|
50,00
|
2 900,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
107,50
|
0,00
|
57,50
|
50,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
1 067,50
|
0,00
|
67,50
|
00,00
|
1 000,00
|
|
2015 год
|
1 975,00
|
0,00
|
75,00
|
0,00
|
1 900,00
|
Создание
сетевого индустриального парка
|
|
Итого
|
2 705,00
|
0,00
|
155,00
|
50,00
|
2 500,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
97,50
|
0,00
|
47,50
|
50,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
1 052,50
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
1 000,00
|
|
2015 год
|
1 555,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
1 500,00
|
Создание
фармацевтическо-химимического технопарка
|
|
Итого
|
445,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
400,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
420,00
|
0,00
|
20,00
|
0,00
|
400,00
|
Задача 3. Эффективное управление лесными ресурсами, увеличение отдачи от лесного
сектора экономики за счет развития существующих и освоения новых
технологоемких секторов производства
|
|
Итого
|
1 114,92
|
0,00
|
254,92
|
0,00
|
860,00
|
|
2011 год
|
6,46
|
0,00
|
6,46
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
6,46
|
0,00
|
6,46
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
56,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
10,00
|
|
2014 год
|
426,00
|
0,00
|
76,00
|
0,00
|
350,00
|
|
2015 год
|
620,00
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
500,00
|
Реализация
мероприятий областной государственной целевой программы
"Воспроизводство лесов на землях лесного фонда в Иркутской области на
2008 - 2012 годы"
|
|
Итого
|
2,92
|
0,00
|
2,92
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
1,46
|
0,00
|
1,46
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
1,46
|
0,00
|
1,46
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Воспроизводство лесов на землях лесного фонда в Иркутской области на
2013 - 2015 годы"
|
|
Итого
|
92,00
|
0,00
|
92,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
2,00
|
0,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
20,00
|
0,00
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
70,00
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
Создание
Центра технологического превосходства в лесохимии
|
|
Итого
|
550,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
500,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
220,00
|
0,00
|
20,00
|
0,00
|
200,00
|
|
2015 год
|
320,00
|
0,00
|
20,00
|
0,00
|
300,00
|
Создание
Центра промышленного дизайна в деревообрабатывающей промышленности
|
|
Итого
|
470,00
|
0,00
|
110,00
|
0,00
|
360,00
|
|
2011 год
|
5,00
|
0,00
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
5,00
|
0,00
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
44,00
|
0,00
|
34,00
|
0,00
|
10,00
|
|
2014 год
|
186,00
|
0,00
|
36,00
|
0,00
|
150,00
|
|
2015 год
|
230,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
200,00
|
Задача 4. Обеспечение продовольственной безопасности Иркутской области (с
одновременным развитием населенных пунктов, находящихся в сельской местности)
и развитие сельскохозяйственных рынков
|
|
Итого
|
7 773,20
|
187,00
|
3 025,20
|
0,00
|
4 561,00
|
|
2011 год
|
2 382,50
|
58,40
|
501,50
|
0,00
|
1 822,60
|
|
2012 год
|
2 504,20
|
62,10
|
503,70
|
0,00
|
1 938,40
|
|
2013 год
|
546,50
|
66,50
|
480,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
820,00
|
0,00
|
520,00
|
0,00
|
300,00
|
|
2015 год
|
1 520,00
|
0,00
|
1 020,00
|
0,00
|
500,00
|
Реализация
мероприятий областной государственной целевой программы
"Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на
2009 - 2012 годы"
|
|
Итого
|
4 265,70
|
0,00
|
940,00
|
0,00
|
3 325,70
|
|
2011 год
|
2 082,40
|
0,00
|
470,00
|
0,00
|
1 612,40
|
|
2012 год
|
2 183,30
|
0,00
|
470,00
|
0,00
|
1 713,30
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Развитие сельского хозяйства в Иркутской области на 2013 - 2015
годы"
|
|
Итого
|
1 970,00
|
0,00
|
1 970,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
470,00
|
0,00
|
470,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы
"Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"
|
|
Итого
|
687,50
|
187,00
|
65,20
|
0,00
|
435,30
|
|
2011 год
|
300,10
|
58,40
|
31,50
|
0,00
|
210,20
|
|
2012 год
|
320,90
|
62,10
|
33,70
|
0,00
|
225,10
|
|
2013 год
|
66,50
|
66,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Создание
агротехнопарка
|
|
Итого
|
850,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
800,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
320,00
|
0,00
|
20,00
|
0,00
|
300,00
|
|
2015 год
|
520,00
|
0,00
|
20,00
|
0,00
|
500,00
|
Задача 5. Реализация туристического потенциала Иркутской области
|
|
Итого
|
13 342,73
|
1 076,95
|
2 336,60
|
10,58
|
9 918,60
|
|
2011 год
|
2 431,08
|
87,65
|
28,92
|
1,81
|
2 312,70
|
|
2012 год
|
2 071,96
|
88,28
|
84,72
|
1,96
|
1 897,00
|
|
2013 год
|
3 194,78
|
409,30
|
609,32
|
2,11
|
2 174,05
|
|
2014 год
|
3 460,76
|
482,08
|
571,72
|
2,26
|
2 404,70
|
|
2015 год
|
2 184,15
|
9,64
|
1 041,92
|
2,44
|
1 130,15
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской
области (2011 - 2016 годы)"
|
|
Итого
|
6436,73
|
40,35
|
200,00
|
10,58
|
6 185,80
|
|
2011 год
|
1 545,68
|
6,65
|
10,92
|
1,81
|
1 526,30
|
|
2012 год
|
1 108,06
|
7,28
|
81,22
|
1,96
|
1 017,60
|
|
2013 год
|
1 368,18
|
8,00
|
64,02
|
2,11
|
1 294,05
|
|
2014 год
|
1 250,66
|
8,78
|
21,92
|
2,26
|
1 217,70
|
|
2015 год
|
1 164,15
|
9,64
|
21,92
|
2,44
|
1 130,15
|
Создание
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Слюдянском районе
|
|
Итого
|
6 906,00
|
1 036,60
|
2 136,60
|
0,00
|
3 732,80
|
|
2011 год
|
885,40
|
81,00
|
18,00
|
0,00
|
786,40
|
|
2012 год
|
963,90
|
81,00
|
3,50
|
0,00
|
879,40
|
|
2013 год
|
1 826,60
|
401,30
|
545,30
|
0,00
|
880,00
|
|
2014 год
|
2 210,10
|
473,30
|
549,80
|
0,00
|
1 187,00
|
|
2015 год
|
1 020,00
|
0,00
|
1 020,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 6. Повышение конкурентоспособности экономики Иркутской области за счет
определения отраслевой специализации на рынках инновационных товаров и услуг
и увеличения реализации инновационной продукции, технологий и научных
разработок
|
|
Итого
|
3 208,26
|
2 283,31
|
93,00
|
0,00
|
831,95
|
|
2011 год
|
870,16
|
778,72
|
0,00
|
0,00
|
91,44
|
|
2012 год
|
872,18
|
778,43
|
0,00
|
0,00
|
93,75
|
|
2013 год
|
395,92
|
316,16
|
23,00
|
0,00
|
56,76
|
|
2014 год
|
490,00
|
310,00
|
70,00
|
0,00
|
110,00
|
|
2015 год
|
580,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
480,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы
"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на
2009 - 2013 годы
|
|
Итого
|
365,66
|
344,51
|
0,00
|
0,00
|
21,15
|
|
2011 год
|
91,86
|
90,82
|
0,00
|
0,00
|
1,04
|
|
2012 год
|
140,88
|
137,53
|
0,00
|
0,00
|
3,35
|
|
2013 год
|
132,92
|
116,16
|
0,00
|
0,00
|
16,76
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Создание
исследовательского центра наук о земле (в том числе центра космического
мониторинга природно-экологических процессов)
|
|
Итого
|
258,00
|
110,00
|
48,00
|
0,00
|
100,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
8,00
|
0,00
|
8,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
50,00
|
10,00
|
40,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
200,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
Создание
Международного научно-образовательного экологического центра
|
|
Итого
|
395,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
350,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
80,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
50,00
|
|
2015 год
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
Реализация
программы развития государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Иркутский государственный технический
университет" на 2010 - 2019 годы
|
|
Итого
|
1 760,00
|
1400,00
|
0,00
|
0,00
|
360,00
|
|
2011 год
|
540,00
|
450,00
|
0,00
|
0,00
|
90,00
|
|
2012 год
|
540,00
|
450,00
|
0,00
|
0,00
|
90,00
|
|
2013 год
|
240,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
40,00
|
|
2014 год
|
360,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
60,00
|
|
2015 год
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
80,00
|
Реализация
программы развития государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Иркутский государственный технический
университет" на 2010 - 2012 годы
|
|
Итого
|
86,60
|
85,80
|
0,00
|
0,00
|
0,80
|
|
2011 год
|
43,30
|
42,90
|
0,00
|
0,00
|
0,40
|
|
2012 год
|
43,30
|
42,90
|
0,00
|
0,00
|
0,40
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка
технологии и создание комплексного высокотехнологичного производства
высокочистых сферических кварцевых гранул для электронной компонентной базы
Российской Федерации
|
|
Итого
|
143,00
|
143,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
95,00
|
95,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
48,00
|
48,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Иркутский государственный технический университет", разработка и
внедрение комплекса высокоэффективных технологий проектирования,
конструкторско-технологической подготовки и изготовления самолета МС-21
|
|
Итого
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 7. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства на внутреннем, межрегиональном и международном рынках
|
|
Итого
|
1 332,71
|
1 039,41
|
293,30
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
229,20
|
180,00
|
49,20
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
253,50
|
199,40
|
54,10
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
249,40
|
199,40
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
279,34
|
219,34
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
321,27
|
241,27
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области" на 2011 - 2012 годы
|
|
Итого
|
482,70
|
379,40
|
103,30
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
229,20
|
180,00
|
49,20
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
253,50
|
199,40
|
54,10
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской
области" на 2013 - 2015 годы
|
|
Итого
|
850,01
|
660,01
|
190,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
249,40
|
199,40
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
279,34
|
219,34
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
321,27
|
241,27
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 8. Обеспечение устойчивого развития потребительского рынка Иркутской
области
|
|
Итого
|
150,20
|
0,00
|
146,96
|
3,24
|
0,00
|
|
2011 год
|
26,45
|
0,00
|
25,85
|
0,60
|
0,00
|
|
2012 год
|
28,23
|
0,00
|
27,60
|
0,63
|
0,00
|
|
2013 год
|
30,05
|
0,00
|
29,40
|
0,65
|
0,00
|
|
2014 год
|
31,82
|
0,00
|
31,15
|
0,67
|
0,00
|
|
2015 год
|
33,65
|
0,00
|
32,96
|
0,69
|
0,00
|
Создание
условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципальных районов,
расположенных на территориях, отнесенных к районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям, поселений, находящихся на территориях
островов, продовольственными и непродовольственными товарами первой
необходимости
|
|
Итого
|
150,20
|
0,00
|
146,96
|
3,24
|
0,00
|
|
2011 год
|
26,45
|
0,00
|
25,85
|
0,60
|
0,00
|
|
2012 год
|
28,23
|
0,00
|
27,60
|
0,63
|
0,00
|
|
2013 год
|
30,05
|
0,00
|
29,40
|
0,65
|
0,00
|
|
2014 год
|
31,82
|
0,00
|
31,15
|
0,67
|
0,00
|
|
2015 год
|
33,65
|
0,00
|
32,96
|
0,69
|
0,00
|
Цель 3. Обеспечить пространственное и инфраструктурное развитие Иркутской
области
|
|
Итого
|
38 347,38
|
12 430,15
|
17 885,20
|
2 840,57
|
5 191,46
|
|
2011 год
|
9 097,81
|
3 041,24
|
3 280,80
|
448,07
|
2 327,70
|
|
2012 год
|
7 165,57
|
2 712,59
|
3 073,20
|
504,56
|
875,22
|
|
2013 год
|
6 815,08
|
3 145,94
|
2 347,71
|
667,51
|
653,92
|
|
2014 год
|
6 814,02
|
2 306,28
|
3 103,79
|
664,13
|
739,82
|
|
2015 год
|
8 454,90
|
1 224,10
|
6 079,70
|
556,30
|
594,80
|
Задача 1. Повышение доступности транспортных услуг для населения Иркутской
области
|
|
Итого
|
12 656,87
|
3 928,04
|
8 648,44
|
80,39
|
0,00
|
|
2011 год
|
3 171,66
|
887,64
|
2 208,13
|
75,89
|
0,00
|
|
2012 год
|
2 706,51
|
625,30
|
2 078,71
|
2,50
|
0,00
|
|
2013 год
|
2 226,70
|
907,00
|
1 317,70
|
2,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
2 381,60
|
932,10
|
1 449,50
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
2 170,40
|
576,00
|
1 594,40
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Развитие автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в государственной собственности Иркутской области, на 2011 - 2015
годы"
|
|
Итого
|
9 722,44
|
3 060,40
|
6 648,54
|
13,50
|
0,00
|
|
2011 год
|
1 718,04
|
620,00
|
1 089,04
|
9,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
1 825,70
|
625,30
|
1 197,90
|
2,50
|
0,00
|
|
2013 год
|
1 951,70
|
632,00
|
1 317,70
|
2,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
2 056,60
|
607,10
|
1 449,50
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
2 170,40
|
576,00
|
1 594,40
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий Федеральной целевой программы
"Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"
|
|
Итого
|
2 599,90
|
600,00
|
1 999,90
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
1 119,09
|
0,00
|
1 119,09
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
880,81
|
0,00
|
880,81
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
275,00
|
275,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
325,00
|
325,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Объекты
капитального строительства, не вошедшие в целевые программы
|
|
Итого
|
334,53
|
267,64
|
0,00
|
66,89
|
0,00
|
|
2011 год
|
334,53
|
267,64
|
0,00
|
66,89
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 2. Создание и развитие информационного общества
|
|
Итого
|
1 146,83
|
978,00
|
33,00
|
0,00
|
135,83
|
|
2011 год
|
658,83
|
490,00
|
33,00
|
0,00
|
135,83
|
|
2012 год
|
488,00
|
488,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015
годы"
|
|
Итого
|
978,00
|
978,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
490,00
|
490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
488,00
|
488,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Установка
систем связи для широкополосного доступа к сети "Интернет" в 550
населенных пунктах Иркутской области
|
|
Итого
|
168,83
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
135,83
|
|
2011 год
|
168,83
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
135,83
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
|
|
Итого
|
5 777,55
|
947,10
|
3 022,83
|
308,62
|
1 499,00
|
|
2011 год
|
1 106,45
|
162,30
|
619,61
|
68,34
|
256,20
|
|
2012 год
|
1 254,55
|
279,70
|
638,11
|
59,74
|
277,00
|
|
2013 год
|
1 298,35
|
286,40
|
652,61
|
62,64
|
296,70
|
|
2014 год
|
928,20
|
190,70
|
347,50
|
50,90
|
339,10
|
|
2015 год
|
1 190,00
|
28,00
|
765,00
|
67,00
|
330,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области на 2011 - 2012 годы"
|
|
Итого
|
885,50
|
0,00
|
841,22
|
44,28
|
0,00
|
|
2011 год
|
442,75
|
0,00
|
420,61
|
22,14
|
0,00
|
|
2012 год
|
442,75
|
0,00
|
420,61
|
22,14
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории
Иркутской области на 2011 - 2015 годы"
|
|
Итого
|
2 894,40
|
120,00
|
1 171,00
|
183,40
|
1 420,00
|
|
2011 год
|
480,20
|
20,00
|
199,00
|
31,20
|
230,00
|
|
2012 год
|
533,70
|
22,00
|
217,50
|
34,20
|
260,00
|
|
2013 год
|
572,00
|
24,00
|
232,00
|
36,00
|
280,00
|
|
2014 год
|
643,50
|
26,00
|
257,50
|
40,00
|
320,00
|
|
2015 год
|
665,00
|
28,00
|
265,00
|
42,00
|
330,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" на
2011 - 2020 годы (в случае ее принятия)
|
|
Итого
|
615,10
|
507,30
|
0,00
|
28,80
|
79,00
|
|
2011 год
|
83,50
|
42,30
|
0,00
|
15,00
|
26,20
|
|
2012 год
|
178,10
|
157,70
|
0,00
|
3,40
|
17,00
|
|
2013 год
|
163,80
|
142,60
|
0,00
|
4,50
|
16,70
|
|
2014 год
|
189,70
|
164,70
|
0,00
|
5,90
|
19,10
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на
2013 - 2015 годы"
|
|
Итого
|
1 062,75
|
0,00
|
1 010,61
|
52,14
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
442,75
|
0,00
|
420,61
|
22,14
|
0,00
|
|
2014 год
|
95,00
|
0,00
|
90,00
|
5,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
525,00
|
0,00
|
500,00
|
25,00
|
0,00
|
Строительство
объектов внешних сетей водоснабжения и канализации Тайшетского алюминиевого
завода Иркутской области
|
|
Итого
|
319,80
|
319,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
119,80
|
119,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 4. Формирование рынка доступного жилья, развитие инфраструктурной
обеспеченности Иркутской области
|
|
Итого
|
16 355,26
|
6 195,01
|
6 035,93
|
2 450,29
|
1 674,03
|
|
2011 год
|
2 200,72
|
1 174,30
|
385,06
|
303,09
|
338,27
|
|
2012 год
|
2 365,79
|
1 264,59
|
346,38
|
441,80
|
313,02
|
|
2013 год
|
3 265,03
|
1 952,54
|
352,40
|
602,87
|
357,22
|
|
2014 год
|
3 474,22
|
1 183,48
|
1 276,79
|
613,23
|
400,72
|
|
2015 год
|
5 049,50
|
620,10
|
3 675,30
|
489,30
|
264,80
|
Реализация
мероприятий областной государственной социальной программы
"Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы
|
|
Итого
|
335,00
|
0,00
|
335,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
83,00
|
0,00
|
83,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
74,00
|
0,00
|
74,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
68,00
|
0,00
|
68,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
61,00
|
0,00
|
61,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
49,00
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий областной государственной целевой программы
"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства на территории Иркутской области на 2008 - 2011
годы"
|
|
Итого
|
13,50
|
0,00
|
13,50
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
13,50
|
0,00
|
13,50
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий областной целевой программы
"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской
области на период до 2019 года"
|
|
Итого
|
8 547,00
|
2 038,40
|
3 601,50
|
1 886,30
|
1 020,80
|
|
2011 год
|
749,70
|
193,80
|
124,70
|
279,80
|
151,40
|
|
2012 год
|
836,90
|
216,40
|
124,70
|
321,70
|
174,10
|
|
2013 год
|
1 163,80
|
468,90
|
124,70
|
370,00
|
200,20
|
|
2014 год
|
2 196,10
|
539,20
|
1 001,10
|
425,50
|
230,30
|
|
2015 год
|
3 600,50
|
620,10
|
2 226,30
|
489,30
|
264,80
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011 -
2014 годы"
|
|
Итого
|
2 107,61
|
1 304,65
|
129,60
|
551,16
|
122,20
|
|
2011 год
|
89,75
|
36,44
|
13,86
|
16,45
|
23,00
|
|
2012 год
|
366,66
|
194,91
|
29,64
|
114,11
|
28,00
|
|
2013 год
|
941,50
|
635,73
|
37,90
|
232,87
|
35,00
|
|
2014 год
|
709,70
|
437,57
|
48,20
|
187,73
|
36,20
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Социальное развитие села Иркутской области на 2011 -
2014 годы"
|
|
Итого
|
1 770,11
|
817,79
|
421,29
|
0,00
|
531,03
|
|
2011 год
|
546,22
|
252,35
|
130,00
|
0,00
|
163,87
|
|
2012 год
|
369,74
|
170,82
|
88,00
|
0,00
|
110,92
|
|
2013 год
|
406,73
|
187,91
|
96,80
|
0,00
|
122,02
|
|
2014 год
|
447,42
|
206,71
|
106,49
|
0,00
|
134,22
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства на территории Иркутской области" на 2012 - 2015 годы
|
|
Итого
|
225,00
|
0,00
|
225,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
150,00
|
0,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до 2012 года"
|
|
Итого
|
237,04
|
174,17
|
50,04
|
12,83
|
0,00
|
|
2011 год
|
118,55
|
91,71
|
20,00
|
6,84
|
0,00
|
|
2012 год
|
118,49
|
82,46
|
30,04
|
5,99
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Строительство
первой очереди микрорайона для работников Тайшетского алюминиевого завода
Иркутской области
|
|
Итого
|
1 860,00
|
1 860,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
660,00
|
660,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация долгосрочной целевой программы Иркутской области комплексного
развития жилищного строительства
|
|
Итого
|
1 260,00
|
0,00
|
1 260,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
1 250,00
|
0,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 5. Создание необходимых условий для перехода муниципальных образований
Иркутской области в режим устойчивого и комплексного социально-экономического
развития
|
|
Итого
|
2 410,87
|
382,00
|
145,00
|
1,27
|
1 882,60
|
|
2011 год
|
1 960,15
|
327,00
|
35,00
|
0,75
|
1 597,40
|
|
2012 год
|
350,72
|
55,00
|
10,00
|
0,52
|
285,20
|
|
2013 год
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
30,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
45,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
0,00
|
Создание
инфраструктуры для электронного взаимодействия с финансовыми органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, контроля
осуществления платежей из местных бюджетов (оборудование, программное
обеспечение)
|
|
Итого
|
30,00
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
30,00
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий по поддержке муниципальных образований, реализующих ответственную
бюджетную политику, осуществляющих финансовое оздоровление
|
|
Итого
|
135,00
|
25,00
|
110,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
35,00
|
25,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
30,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
45,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Основные направления модернизации экономики
моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 - 2012 годы"
|
|
Итого
|
2 245,87
|
342,00
|
20,00
|
1,27
|
1 882,60
|
|
2011 год
|
1 930,15
|
312,00
|
20,00
|
0,75
|
1 597,40
|
|
2012 год
|
315,72
|
30,00
|
0,00
|
0,52
|
285,20
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Цель 4. Повысить устойчивость системы государственного управления, в том числе
достичь высоких показателей правопорядка и обеспечить экологическую
безопасность
|
|
Итого
|
5 164,55
|
3 139,40
|
1 142,35
|
70,00
|
812,80
|
|
2011 год
|
2 006,22
|
1 661,91
|
204,31
|
70,00
|
70,00
|
|
2012 год
|
991,93
|
603,36
|
233,37
|
0,00
|
155,20
|
|
2013 год
|
1 058,87
|
545,23
|
233,54
|
0,00
|
280,10
|
|
2014 год
|
858,08
|
323,90
|
226,68
|
0,00
|
307,50
|
|
2015 год
|
249,45
|
5,00
|
244,45
|
0,00
|
0,00
|
Задача 1. Модернизация государственного управления
|
|
Итого
|
550,00
|
0,00
|
550,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
70,00
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
120,00
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
120,00
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
120,00
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
120,00
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Развитие электронного правительства и информационного общества в
Иркутской области на 2011 - 2013 годы"
|
|
Итого
|
310,00
|
0,00
|
310,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
70,00
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
120,00
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
120,00
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Развитие электронного правительства и информационного общества в
Иркутской области на 2014 - 2015 годы"
|
|
Итого
|
240,00
|
0,00
|
240,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
120,00
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
120,00
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 2. Развитие внешнеэкономических связей
|
|
Итого
|
94,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
70,00
|
|
2011 год
|
85,15
|
0,00
|
15,15
|
0,00
|
70,00
|
|
2012 год
|
2,35
|
0,00
|
2,35
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
2,35
|
0,00
|
2,35
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
2,35
|
0,00
|
2,35
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
2,35
|
0,00
|
2,35
|
0,00
|
0,00
|
Развитие
выставочно-ярмарочной деятельности на территории Иркутской области и участие
в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
|
|
Итого
|
11,75
|
0,00
|
11,75
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
2,35
|
0,00
|
2,35
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
2,35
|
0,00
|
2,35
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
2,35
|
0,00
|
2,35
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
2,35
|
0,00
|
2,35
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
2,35
|
0,00
|
2,35
|
0,00
|
0,00
|
Организация и
проведение Байкальского экономического форума
|
|
Итого
|
82,80
|
0,00
|
12,80
|
0,00
|
70,00
|
|
2011 год
|
82,80
|
0,00
|
12,80
|
0,00
|
70,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 3. Повышение эффективности использования бюджетных средств и
платежеспособности консолидированного бюджета Иркутской области
|
|
Итого
|
70,00
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
35,00
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
35,00
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация программы Правительства Иркутской области по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года
|
|
Итого
|
70,00
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
35,00
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
35,00
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 4. Эффективное управление государственной собственностью Иркутской
области с целью минимизации бюджетных расходов
|
|
Итого
|
18,14
|
0,00
|
18,14
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,22
|
0,00
|
0,22
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
4,16
|
0,00
|
4,16
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
4,56
|
0,00
|
4,56
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
4,60
|
0,00
|
4,60
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
4,60
|
0,00
|
4,60
|
0,00
|
0,00
|
Изготовление
технических паспортов на объекты недвижимости
|
|
Итого
|
0,80
|
0,00
|
0,80
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,16
|
0,00
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,16
|
0,00
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,16
|
0,00
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,16
|
0,00
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,16
|
0,00
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
Инвентаризация
земельных участков под объектами государственной собственности Иркутской
области, в том числе постановка земельных участков на государственный
кадастровый учет
|
|
Итого
|
17,34
|
0,00
|
17,34
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,06
|
0,00
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
4,00
|
0,00
|
4,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
4,40
|
0,00
|
4,40
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
4,44
|
0,00
|
4,44
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
4,44
|
0,00
|
4,44
|
0,00
|
0,00
|
Задача 5. Эффективное управление природными ресурсами Иркутской области
|
|
Итого
|
2 050,21
|
1 949,71
|
30,50
|
70,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
1 707,30
|
1 628,80
|
8,50
|
70,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
253,71
|
243,71
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
58,80
|
55,80
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
20,40
|
16,40
|
4,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
10,00
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011 -
2015 годы"
|
|
Итого
|
61,00
|
30,50
|
30,50
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
17,00
|
8,50
|
8,50
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
20,00
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
6,00
|
3,00
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
8,00
|
4,00
|
4,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
10,00
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" на
2011 - 2020 годы (в случае ее принятия)
|
|
Итого
|
91,80
|
91,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
26,60
|
26,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
52,80
|
52,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
12,40
|
12,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Объекты
капитального строительства, не вошедшие в целевые программы
|
|
Итого
|
1 897,41
|
1 827,41
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
1 690,30
|
1 620,30
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
207,11
|
207,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 6. Улучшение качества окружающей среды и условий жизни человека,
формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития
экономики и экологически конкурентоспособных производств
|
|
Итого
|
1 742,09
|
765,00
|
234,29
|
0,00
|
742,80
|
|
2011 год
|
57,07
|
22,20
|
34,87
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
348,11
|
155,20
|
37,71
|
0,00
|
155,20
|
|
2013 год
|
609,68
|
280,10
|
49,48
|
0,00
|
280,10
|
|
2014 год
|
668,73
|
307,50
|
53,73
|
0,00
|
307,50
|
|
2015 год
|
58,50
|
0,00
|
58,50
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011 -
2015 годы"
|
|
Итого
|
234,29
|
0,00
|
234,29
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
34,87
|
0,00
|
34,87
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
37,71
|
0,00
|
37,71
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
49,48
|
0,00
|
49,48
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
53,73
|
0,00
|
53,73
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
58,50
|
0,00
|
58,50
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" на
2011 - 2020 годы (в случае ее принятия)
|
|
Итого
|
1 507,80
|
765,00
|
0,00
|
0,00
|
742,80
|
|
2011 год
|
22,20
|
22,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
310,40
|
155,20
|
0,00
|
0,00
|
155,20
|
|
2013 год
|
560,20
|
280,10
|
0,00
|
0,00
|
280,10
|
|
2014 год
|
615,00
|
307,50
|
0,00
|
0,00
|
307,50
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 7. Снижение уровня преступности и поддержание общественного порядка
|
|
Итого
|
639,56
|
424,69
|
214,87
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
51,48
|
10,91
|
40,57
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
228,60
|
204,45
|
24,15
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
263,48
|
209,33
|
54,15
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
42,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
54,00
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий областной государственной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области в 2007 -
2012 годах"
|
|
Итого
|
20,00
|
0,00
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "О мерах по совершенствованию системы профилактики
правонарушений в Иркутской области на 2010 - 2011 годы"
|
|
Итого
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2011 - 2013
годы
|
|
Итого
|
43,87
|
0,00
|
43,87
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
15,57
|
0,00
|
15,57
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
14,15
|
0,00
|
14,15
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
14,15
|
0,00
|
14,15
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области на 2013 -
2015 годы"
|
|
Итого
|
30,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
10,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Совершенствование системы профилактики правонарушений в Иркутской
области на 2012 - 2015 годы"
|
|
Итого
|
53,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
16,00
|
0,00
|
16,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
22,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
0,00
|
Разработка и
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области
"Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами
и психотропными веществами на 2014 - 2015 годы"
|
|
Итого
|
53,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
15,00
|
0,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
16,00
|
0,00
|
16,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
22,00
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация
мероприятий федеральной целевой программы
"Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)"
|
|
Итого
|
424,69
|
424,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2011 год
|
10,91
|
10,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2012 год
|
204,45
|
204,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2013 год
|
209,33
|
209,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2014 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2015 год
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Читайте также
|