Расширенный поиск
Указ Губернатора Брянской области от 05.06.2014 № 211
Документ имеет не последнюю редакцию.
Показатели нормативов региональной
"дорожной карты"
Субъект Российской Федерации:
Брянская область
Категория работников:
Работники учреждений культуры федеральной
формы собственности
|
№ пп
|
Наименование
показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г. факт
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г.- 2016
г.
|
2013 г. - 2018
г.
|
|
1.
|
Норматив числа
получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной
численности работников)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Число
получателей услуг, чел.
|
1 259 041
|
1 242 599
|
1 237 742
|
1 228 100
|
1 220 700
|
1 215 800
|
1 211 000
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная
численность работников учреждений культуры, человек
|
х
|
229
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
х
|
х
|
|
4.
|
Численность
населения субъекта Российской Федерации, чел.
|
1 259 041
|
1 242 599
|
1 237 742
|
1 228 100
|
1 220 700
|
1 215 800
|
1 211 000
|
х
|
х
|
|
5.
|
Соотношение
средней заработной платы работников
учреждений культуры и средней
заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
По программе
поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы
|
х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
7.
|
По плану
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры", %
|
х
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
8.
|
По Брянской
области, %
|
х
|
86,5
|
87,9
|
83,7
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
9.
|
Средняя
заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
|
16 530,0
|
18 974,0
|
20 732,0
|
21 770,0
|
23 620,0
|
25 745,0
|
28 190,0
|
х
|
х
|
|
10.
|
Темп роста к
предыдущему году, %
|
х
|
114,8
|
109,3
|
105,0
|
108,5
|
109,0
|
109,5
|
х
|
х
|
|
11.
|
Среднемесячная
заработная плата работников учреждений
культуры, рублей
|
х
|
16 420,0
|
18 215,0
|
18 215,0
|
17 479,0 *
|
21 883,0 *
|
28 190,0 *
|
х
|
х
|
|
12.
|
Темп роста к
предыдущему году, %
|
х
|
х
|
110,9
|
100,0
|
96,0
|
125,2
|
128,8
|
х
|
х
|
|
13.
|
Доля от средств
от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам
учреждений культуры , %
|
х
|
34,4
|
2,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
х
|
х
|
|
14.
|
Размер начислений
на фонд оплаты труда, %
|
х
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
15.
|
Фонд оплаты
труда с начислениями, млн. рублей
|
х
|
58,7
|
21,9
|
21,9
|
21,0
|
26,3
|
33,9
|
64,8
|
124,9
|
|
16.
|
Прирост фонда
оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.
|
х
|
58,7
|
-36,8
|
-36,8
|
-37,7
|
-32,4
|
-24,8
|
-111,3
|
-168,5
|
|
17.
|
В том числе:
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
18.
|
За счет средств
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. руб.
|
х
|
38,5
|
-33,6
|
-32,8
|
-33,6
|
-28,9
|
-22,1
|
-99,9
|
-150,8
|
|
19.
|
Включая средства, полученные за счет
проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.), из них:
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
20.
|
От реструктуризации сети, млн. рублей
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
21.
|
От оптимизации численности персонала, в
том числе административно-управленческого, млн. рублей **
|
х
|
0,0
|
43,2
|
43,2
|
41,5
|
51,9
|
66,9
|
127,9
|
246,6
|
|
22.
|
От сокращения и оптимизации расходов на
содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
23.
|
За счет средств
от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
х
|
20,2
|
-3,2
|
-4,1
|
-4,1
|
-3,6
|
-2,7
|
-11,4
|
-17,7
|
|
24.
|
За счет иных
источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25.
|
Итого объем
средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.
|
х
|
58,7
|
-36,8
|
-36,8
|
-37,7
|
-32,5
|
-24,8
|
-111,3
|
-168,5
|
|
26.
|
Соотношение
объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение
оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
* Показатель
подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной
политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
** Показатель определен как разница между среднесписочной численностью 2014
года (последующих годов) и среднесписочной численностью 2013 года, умноженная
на среднюю заработную плату соответствующего года и умноженная на начисления.
|
Читайте также
|