Расширенный поиск

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 955

    9)   модернизация материально-технологической базы филиалов.
    В   2003  году  улусные  и  городские  студии  стали  филиалами  
Национальной  вещательной компании. Согласно подпрограмме «Развитие 
технологической   базы   единой   системы   государственного  теле-  
радиовещания   Республики   Саха   (Якутия)   на  2003-2006  годы»,  
утвержденной  постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 02 июня 2003 года № 350 было предусмотрено 10,7 миллионов рублей 
на  приобретение  комплектов  оборудования  для улусных и городских 
филиалов.   По   причине   недофинансирования  данной  подпрограммы  
переоборудование студий не производится.
    Переход  улусных  и  городских  филиалов  на  цифровые  форматы  
производства   диктуется   и   тем,  что  аналоговое  оборудование,  
имеющееся  в  филиалах,  выработало  весь свой ресурс и не отвечает 
стандартам   технического   требования  производства  телевизионных  
передач в НВК «Саха», тогда основной производственной деятельностью 
филиалов  является  подготовка  телепрограмм  для  республиканского  
телеканала.
    Таким образом, развитие материально-технической базы филиалов в 
улусах  (районах),  в  том  числе соответствующего оборудования для 
монтажа      и      съемок      требует      особого      внимания.      
    2.  Модернизация  и  развитие  материально-технической базы для 
производства и распространения телерадиопрограмм включает следующие 
мероприятия:
    1)  разработку  проектно-сметных  документаций на реконструкции 
здания  Телецентра,  реконструкцию  арочного  гаража  - стояночного 
бокса на 30 автомашин;
    2) работы по реконструкции здания Телецентра, арочного гаража - 
стояночного  бокса  на  30 автомашин, объектов энергоснабжения сети 
телерадиовещания,    складского    корпуса    (долевое    участие);    
    Реконструкция  существующего  двухэтажного здания Телецентра, в 
котором расположены основные аппаратные видеопроизводства и вещания 
в  эфир  телепрограмм  республиканского канала, кроме укрепительных 
работ (здание постройки 1962 года), позволит создать дополнительные 
рабочие  площади,  на  которых планируется разместить, в частности, 
телерадиоархив,   который,   в  связи  с  передачей  в  федеральную  
собственность  здания, в настоящее время располагается в арендуемом 
помещении.  Хранение  телерадиофонда, который ведет свою летопись с 
1963 года, предполагает создание специальных условий - температура, 
влажность, отсутствие пыли.
    Реализация проекта предусматривается в два этапа:
    2012-2014 гг.: первый этап – создание системы перевода архивных 
материалов,  имеющихся  в  фонотеке  в цифровой формат и перевод на 
электронное архивирование;
    2015-2016    гг.:   второй   этап:   -   строительство   нового   
Аудиовизуального производственного корпуса с последующим оснащением 
необходимым   технологическим   и   вспомогательным  оборудованием.  
    Реконструкция  объектов  энергоснабжения  сети телерадиовещания 
проводится с целью обеспечения устойчивого функционирования сети, в 
том  числе в чрезвычайных ситуациях, предусмотрен комплекс работ по 
реконструкции,    техническому   перевооружению   и   строительству   
трансформаторной  подстанции  НВК  «Саха», включая замену аварийных 
объектов, модернизацию оборудования и оснащение энергооборудованием 
подстанции.
    Общая  стоимость  мероприятия  составляет  12  310 тыс. руб. из 
государственного бюджета.
    3)   приобретение офисной техники;
    4)   приобретение   системы  автоматической  проверки  качества  
файлов;
    5)  мероприятие  по  обновлению  автотранспортного парка. В НВК 
«Саха» всего 42 единицы автотранспортных средств, в т. ч. 35 единиц 
автотранспорта  находятся в городе Якутске, 10 единиц закреплены за 
улусными филиалами.
    Автотранспортный  парк НВК «Саха» имеет 2 автобуса марки ПАЗ, 3 
единицы  технологического  транспорта,  2 передвижные телевизионные 
станции  (КАМАЗ)  и 1 передвижную станцию, 2 грузовые автомашины на 
хозяйственные  нужды. Основная масса автотранспорта в количестве 21 
единицы  представлена  легковыми  машинами,  включая  микроавтобусы  
среднего  класса,  используемыми  для  выезда  творческих групп для 
записи   телевизионных  и  радиовещательных  программ,  репортажей.  
    Техническое  состояние транспортных средств удовлетворительное. 
Обеспечение запасными частями слабое.
    Учитывая  то,  что  средний  возраст  автопарка 7,6 лет (полный 
износ   на   предприятиях   составляет   7   лет  со  дня  ввода  в  
эксплуатацию),   требуется   его  постоянное  плановое  обновление.  
    3. Мероприятия по повышению квалификации работников.
    Современная    тенденция    в    подготовке    специалистов   -   
универсализация.
    Технические  специалисты должны получать подготовку не только в 
технической  области,  но  и  творческой,  а  творческим работникам 
требуется       подготовка       в       технической       области.       
    При  этом переход на формат высокой четкости связан не только с 
техническим   переоснащением,   но  и  с  обучением  персонала.  На  
переходном  этапе, при вводе нового технологического оборудования и 
обеспечения      24-часового      вещания     требуется     наличие     
высококвалифицированных   технических   и   творческих  работников.  
    Кроме  того,  в  ходе  подготовки  к  предстоящим  МСФ  «Россия  
-спортивная  держава»  и  V  МСИ  «Дети  Азии»,  Минкомсвязи России 
предварительно   одобрило   и   рекомендовало   оргкомитету  форума  
предложение  Правительства  Республики  Саха  (Якутия) о возложении 
функции       главного       вещателя      на      НВК      «Саха».      
    В этой связи НВК «Саха» должна обеспечить формирование и выпуск 
«международной  картинки»,  для  чего  необходимо провести обучение 
(переобучение)  и  повышение  квалификации работников телевидения и 
радиовещания.
    Техническое   обеспечение,  определяющее  техническое  качество  
вещания,  включает в себя ремонт оборудования и технический сервис, 
метрологическое   обеспечение.  Необходимо  создавать  условия  для  
ремонта  телевизионной  аппаратуры и вспомогательной техники, иметь 
квалифицированных специалистов ремонтных служб.
    Квалификация  специалистов  аппаратных  НВК  «Саха» должна быть 
очень  высока в силу универсальности задач - проектирование, умение 
работать  со  сложными  измерительными  приборами, мобильность. Уже 
сегодня   НВК  «Саха»  испытывает  недостаток  в  квалифицированных  
специалистах,   способных   проводить  сложные  инженерные  работы.  
    Финансирование    по    повышению    квалификации    работников    
телерадиокомпании  составит  31  050  тыс. руб. из государственного 
бюджета.
    Для  оценки эффективности хода реализации подпрограммы по годам 
предполагается  использовать  целевой показатель: увеличение объема 
местного  телевещания/объема  собственного  вещания, а также объема 
радиовещания        по        г.       Якутску/по       республике.       
    Показателями реализации подпрограммы являются:
    1.   Доля   населения   Республики   Саха   (Якутия),  имеющего  
возможность  приема  цифровых  республиканских  телерадиоканалов  в  
составе обязательных российских телерадиоканалов.
    2.   Износ основных фондов.
    3.  Количество  работников  электронных  СМИ,  прошедших  курсы  
повышения квалификации.

           Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
                                                                      
    Предложения  по объемам и источникам финансирования по основным 
направлениям   подпрограммы   с  разбивкой  по  годам  приведены  в  
приложении № 6.
    По  базовому  варианту  общий объем финансирования подпрограммы 
«Развитие  республиканских телевизионных и радиоканалов» составит 2 
598  188  тыс. руб., в т. ч. из государственного бюджета Республики 
Саха  (Якутия)  2 426 142 тыс. руб., из внебюджетных источников 172 
046 тыс. руб.
    В раздел текущего финансирования НВК «Саха» включено увеличение 
фонда  оплаты труда на увеличение штатной численности на 35 штатных 
единиц  (в 2013 году – 19 ед., в 2014 году – 7 ед., в 2015 году – 9 
ед.)  в  связи с увеличением времени вещания до 24 часов в сутки, а 
также  в  связи  с переходом на самостоятельный канал с увеличенным 
объемом собственного вещания. Дополнительные средства на увеличение 
фонда  оплаты  труда  с  2013-2016  годы  составят 51 275 тыс. руб. 
    По    интенсивному    варианту   общий   объем   финансирования   
Подпрограммы     «Развитие    республиканских    телевизионных    и    
радиоканалов»   составит   3   525  311  тыс.  руб.,  в  т.  ч.  из  
государственного  бюджета  Республики  Саха (Якутия) 3 350 127 тыс. 
руб.,    из    внебюджетных    источников   175   184   тыс.   руб.   
    По  интенсивной  части  общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет  927  123  тыс. руб. Средства государственного бюджета в 
размере  923  985  тыс.  руб.  (99,66  процентов)  направляются  на  
модернизацию   и   развитие  технологической  базы  республиканской  
телерадиокомпании  (646  322  тыс.  руб.),  модернизацию и развитие 
материально  –  технической  базы  НВК  «Саха» (245 821 тыс. руб.), 
повышение    квалификации    работников   (34   980   тыс.   руб.).   
    Важнейшим    принципом    реализации    Подпрограммы   является   
максимальное привлечение финансовых средств внебюджетных источников 
для  выполнения  тех  мероприятий Подпрограммы, которые могут иметь 
коммерческую   направленность.   Для   устойчивого   финансирования   
мероприятий  Подпрограммы  за  счет средств внебюджетных источников 
соответствующий   государственный  заказчик  Подпрограммы  включает  
необходимые  требования  в государственные контракты, заключаемые с 
исполнителями     мероприятий     Подпрограммы,    подписывает    с    
соответствующими   организациями   соглашения   о   намерениях  или  
оформляет    другие    документы,   подтверждающие   финансирование   
мероприятий  Подпрограммы  за счет средств внебюджетных источников. 
    Также   за  счет  внебюджетных  источников  на  модернизацию  и  
развитие  технологической  базы  республиканской  телерадиокомпании  
предусматривается 3138 тыс. руб.

   Раздел 4. Анализ управления подпрограммой с указанием рисков
                      реализации подпрограммы
                                                                      
    Реализация  мероприятий  подпрограммы осуществляется в рамках и 
объемах     утвержденных     сумм,    включенных    в    Программу.    
    Ответственный    исполнитель   Программы   с   учетом   объемов   
финансирования   за  счет  государственного  бюджета  на  очередной  
финансовый   год   в   соответствии   с   государственным  заданием  
осуществляет финансирование мероприятий из государственного бюджета 
Республики     Саха     (Якутия)     и     внебюджетных    средств.    
    При  изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами,  предусмотренными утвержденной Программой, Департамент по 
делам  печати  и  телерадиовещания  Республики  Саха  (Якутия), как 
ответственный  исполнитель, в установленном порядке уточняет объемы 
финансирования   за   счет  других  источников,  а  также  проводит  
корректировку  перечня  первоочередных  мероприятий  для реализации 
подпрограммы в установленные сроки.
    Механизм  реализации  подпрограммы предусматривает формирование 
ежегодных рабочих документов:
    1. Организационного плана действий по реализации первоочередных 
мероприятий каждой подпрограммы.
    2.  Перечня  работ  по  подготовке  и проведению подпрограммных 
мероприятий  с  разграничением исполнителей, определением объемов и 
источников финансирования.
    Ответственный исполнитель отвечает за реализацию подпрограммы в 
целом,   обеспечивает   согласованные   действия  по  подготовке  и  
выполнению   программных   мероприятий,   целевому  и  эффективному  
использованию  средств  государственного  бюджета,  разрабатывает и 
представляет  в  установленном  порядке сводную бюджетную заявку на 
финансирование  из государственного бюджета на очередной финансовый 
год,  а  также  готовит  доклады  о ходе реализации подпрограммы за 
отчетный год.
    Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за 
ход  ее  реализации,  конечные  результаты,  целевое  и эффективное 
использование   финансовых   средств,   выделяемых   на  выполнение  
подпрограммы.
    Контроль  за  выполнением подпрограммы обеспечивает Департамент 
по  делам  печати  и  телерадиовещания  Республики  Саха  (Якутия).  
    Контроль  за  ходом  реализации  подпрограммы  осуществляется в 
установленном   Правительством  Республики  Саха  (Якутия)  порядке  
совместно   с   Министерством  экономики  и  промышленной  политики  
Республики   Саха  (Якутия)  и  с  участием  Министерства  финансов  
Республики Саха (Якутия).
    Министерство  экономики и промышленной политики Республики Саха 
(Якутия)   и   Министерство   финансов   Республики  Саха  (Якутия)  
осуществляют  мониторинг  и  анализ хода реализации подпрограммы на 
основе   ежегодной   отчетности  Департамента  по  делам  печати  и  
телерадиовещания Республики Саха (Якутия).
    Контроль  ведется  на  основе  государственной  и ведомственной 
отчетности,   заключенных   договоров,   контрактов  и  соглашений.  
    Контроль за выполнением подпрограммы включает:
    1.    Периодическую   отчетность   о   реализации   программных   
мероприятий;
    2.   Контроль   за   рациональным  использованием  исполнителем  
выделяемых финансовых средств;
    3.  Контроль  за  сроками  выполнения  договоров,  контрактов и 
соглашений.
    4.    Контроль    за   качеством   реализуемых   подпрограммных   
мероприятий.
    Исполнители   отчитываются   по   использованию  выделенных  им  
финансовых   средств   в  соответствии  с  установленным  порядком.  
    Одними из основных рисков реализации подпрограммы являются:
    сбои   в   финансировании,  либо  недостаточное  финансирование  
подпрограммы;
    повышение тарифов на услуги связи;
    конкуренция на внутреннем и внешнем рынках;
    экономический кризис;
    форс-мажорные обстоятельства.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие региональных печатных
и электронных средств массовой
информации на 2012-2016 годы»



   ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
                            ПОЛИГРАФИИ»



                       ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|                           |                           |Базовый вариант            |Интенсивный вариант        |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|1                          |Наименование подпрограммы  |Развитие  печатных  средств|                           |
|                           |                           |массовой    информации    и|                           |
|                           |                           |полиграфии                 |                           |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|2                          |Основание  для   разработки|  Указ           Президента|                           |
|                           |Программы                  |Республики Саха (Якутия) от|                           |
|                           |                           |08 мая 2011 года №  635  «О|                           |
|                           |                           |системе        планирования|                           |
|                           |                           |социально-экономического   |                           |
|                           |                           |развития  в Республике Саха|                           |
|                           |                           |(Якутия)»;                 |                           |
|                           |                           |  Указ           Президента|                           |
|                           |                           |Республики Саха (Якутия) от|                           |
|                           |                           |08 мая 2011 года №  636  «О|                           |
|                           |                           |порядке     разработки    и|                           |
|                           |                           |реализации  государственных|                           |
|                           |                           |программ   Республики  Саха|                           |
|                           |                           |(Якутия)»;                 |                           |
|                           |                           |  Указ           Президента|                           |
|                           |                           |Республики Саха (Якутия) от|                           |
|                           |                           |10 июля  2011  года  №  808|                           |
|                           |                           |«Об   утверждении   Перечня|                           |
|                           |                           |государственных    программ|                           |
|                           |                           |Республики Саха (Якутия) на|                           |
|                           |                           |2012-2016 годы»            |                           |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|3                          |Соисполнитель подпрограммы |-                          |-                          |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|4                          |Цель и задачи подпрограммы |  Модернизация  и  развитие|                           |
|                           |                           |инфраструктуры             |                           |
|                           |                           |периодических              |                           |
|                           |                           |общественно-политических,  |                           |
|                           |                           |официальных   и   социально|                           |
|                           |                           |значимых  печатных  средств|                           |
|                           |                           |массовой         информации|                           |
|                           |                           |Республики   Саха  (Якутия)|                           |
|                           |                           |для             обеспечения|                           |
|                           |                           |конституционных        прав|                           |
|                           |                           |граждан   на    доступ    к|                           |
|                           |                           |информации.                |                           |
|                           |                           |  Задача  №  1.  Укрепление|                           |
|                           |                           |материально-технической    |                           |
|                           |                           |базы печатных СМИ.         |                           |
|                           |                           |  Задача  №  2.   Повышение|                           |
|                           |                           |квали-фикации работников.  |                           |
|                           |                           |  Задача  №  3.  Укрепление|                           |
|                           |                           |кадрового состава          |                           |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|5                          |Целевые          индикаторы|  Увеличение         охвата|  Увеличение         охвата|
|                           |подпрограммы               |населения        республики|населения        республики|
|                           |                           |республиканскими и улусными|республиканскими и улусными|
|                           |                           |(городскими)               |(городскими)               |
|                           |                           |периодическими изданиями на|периодическими изданиями на|
|                           |                           |1000    человек   населения|1000    человек   населения|
|                           |                           |(количество    экземпляров/|(количество                |
|                           |                           |1000 человек населения)    |экземпляров/1000    человек|
|                           |                           |                           |населения)                 |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|                           |Сроки  реализации   (этапы)|1этап: 2012-2013 гг.       |                           |
|                           |подпрограммы               |2этап: 2014-2016 гг.       |                           |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|                           |Предельный объем средств на|Всего –2 380 917 тыс. руб. |Всего – 2 553 171 тыс. руб.|
|                           |реализацию  подпрограммы  с|2012 г. – 427 598 тыс. руб.|2012 г. – 460 720 тыс. руб.|
|                           |разбивкой по годам         |2013 г. – 442 256 тыс. руб.|2013 г. – 482 715 тыс. руб.|
|                           |                           |2014 г. – 469 788 тыс. руб.|2014 г. – 504 555 тыс. руб.|
|                           |                           |2015 г. – 504 984 тыс. руб.|2015 г. – 524 331 тыс. руб.|
|                           |                           |2016 г. – 536 291 тыс. руб.|2016 г. – 580 850 тыс. руб.|
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|

            Раздел 1. Характеристика текущего состояния

    Подпрограмма    направлена    на   реализацию   государственной   
информационной  политики,  решение  актуальных  проблем  в  области  
средств  массовой  информации  и  полиграфии.  Комплекс программных 
мероприятий ориентирован на важнейшее конституционное право граждан 
на   доступ   к   информации,   создание  оптимальных  условий  для  
стимулирования информационного производства.
    В  Республике  Саха  (Якутия),  как  и в большинстве российских 
регионов,  осуществляется  государственная  поддержка  на  выпуск и 
производство  газет  и  журналов. Такую поддержку получают издания, 
которые   в  силу  объективных  причин  не  имеют  возможности  для  
самостоятельного  развития.  К  ним  относятся,  прежде  всего,  34  
улусные газеты (по одной в каждом улусе), 9 республиканских газет и 
журналов     –     детские,     литературно-художественные,     для     
малообеспеченных  слоев  населения, официальные издания, являющиеся 
публикаторами   нормативно-правовых   актов   и   иной  официальной  
информации органов государственной власти.
    На    основе    конкурсного    отбора    получателей    средств    
республиканского  бюджета  на издание официальных газет, конкурсный 
отбор  выиграли  ОАО  «Редакция  газеты «Саха сирэ» и ОАО «Редакция 
газеты   «Якутия».   Первое  автономное  учреждение  в  отрасли  АУ  
«Сахапечать»  получает финансирование на основании государственного 
задания.
    Финансирование  из  государственного  бюджета  Республики  Саха  
(Якутия)    на   2008-2010   годы   представлено   в   таблице   6.   

Таблица 6

Финансирование из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
    на выпуск и производство газет и журналов на 2008-2010 годы



(тыс. руб.)
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Годы                               |Республиканские издания            |Улусные (городские) издания        |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                                   |Финансирование из государственного |                                   |
|                                   |бюджета Республики Саха (Якутия)   |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|2008                               |114 289,9                          |118 422                            |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|2009                               |117 244                            |121 431                            |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|2010                               |120 702,5                          |129 843                            |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

    Кроме  государственной поддержки на выпуск и производство газет 
и  журналов  ежегодно  с  2004  года  предусматриваются средства на 
выплату  Грантов  Президента  Республики  Саха (Якутия) в сумме 500 
тыс.   рублей   за   лучшие   журналистские  проекты  по  освещению  
общественно-значимых  и актуальных тем для республики и с 2008 года 
на Гранты Правительства Республики Саха (Якутия) 300 тыс. рублей за 
лучшее  освещение  приоритетных направлений для улусных (городских) 
средств массовой информации.
    К формам финансовой поддержки средств массовой информации можно 
отнести  и многочисленные республиканские конкурсы для журналистов, 
организаторами   которых   выступают   министерства   и   ведомства   
Республики Саха (Якутия).
    Неразвитость  рынка  рекламы,  малая  численность  населения  и  
территориальные    особенности    республики   делают   невозможным   
рентабельное  производство  в  части  районных и социально значимых 
(детских,   юношеских,   литературно-художественных)  периодических  
печатных  изданий. Вместе с тем, регулярный выход республиканских и 
улусных    (районных)    газет    и    журналов    имеет    большое    
социально-политическое,   культурное   и  воспитательное  значение.  
    Рост  собственных доходов учреждений и организаций СМИ остается 
одной   из   главных   задач   в   сфере   управления   и  развития  
информационного  и  издательского рынка республики. Доходы печатных 
СМИ  в  2010  году  составили  142  204  тыс.  руб., в том числе от 
реализации  газет через подписку и розницу 51 811 тыс. руб. Прирост 
доходов    по    отношению    к   2009   году   составил   8,9   %.   
    Доходы   по  республиканским  и  улусным  (городским)  изданиям  
представлены в таблице 7.

Таблица 7

    Доходы по республиканским и улусным (городским) изданиям на
                          2008-2010 годы



(тыс. руб.)
|——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|Год           |Доходы по республиканским|                 |               |Доходы     по|             |             |
|              |государственным изданиям |                 |               |улусным      |             |             |
|              |                         |                 |               |(городским)  |             |             |
|              |                         |                 |               |изданиям     |             |             |
|——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|              |от реали-зации газет,    |от рекламы       |от             |от           |от рекламы   |от           |
|              |журналов                 |       и         |прочей         |реали-       |       и     |прочей       |
|              |                         |объявлений       |реали-         |зации        |объявлений   |реали-       |
|              |                         |                 |зации          |газет        |             |зации        |
|——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|2008          |13053                    |23068            |0              |31467        |43746        |    20655    |
|——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|2009          |13781                    |22631            |0              |33045        |42422        |    18690    |
|——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|2010          |18753                    |24657            |2051           |33058        |42439        |    21246    |
|——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

    В 2010 году сохранялась тенденция к росту доходов от реализации 
газет  и  журналов,  доходов от рекламы, объявлений и прочих услуг. 
Львиная  доля  доходов  от объявлений в улусах и городах республики 
приходится  на  некрологи  и  поздравления.  Выручку  от  рекламы в 
основном имеют городские, республиканские издания, а улусные только 
в   период   выборных   кампаний   за  счет  политической  рекламы.  
Расширяется перечень платных услуг населению, таких как фотоуслуги, 
ламинирование,  ксерокопирование,  полиграфические  услуги  и  т.д.  
Практикуется  выпуск  платных  приложений  учреждений  образования,  
культуры,  здравоохранения,  налоговой  и пенсионной служб, органов 
муниципальной  власти  и т.д. на договорной основе в зависимости от 
финансовых возможностей заказчиков.
    Полученные  доходы  редакций  не  покрывают расходов на текущее 
содержание  и выпуск изданий, несмотря на то, что средства массовой 
информации  Республики  Саха  (Якутия) активно занимаются рекламной 
деятельностью     и     оказанием    платных    услуг    населению.    
    Оказываемая  государственным  бюджетом Республики Саха (Якутия) 
государственная   поддержка   улусных   (городских)   печатных  СМИ  
возмещает  текущие  расходы  в  части оплаты труда, полиграфических 
затрат,  закупа  газетной  бумаги и частично (редакциям арктических 
улусов)  оплаты  коммунальных  услуг,  гарантированного  проезда  в  
отпуск.
    Оборудование, эксплуатируемое в редакциях, физически и морально 
устаревает,   вырабатывает   свой   срок   эксплуатации  и  требует  
обновления.  В  последние  годы  ветшают объекты (здания редакций и 
типографий).  Для  создания современной издательско-полиграфической 
базы,  поддержания ее в рабочем состоянии необходимо увеличить долю 
капитальных вложений.
    Материально-техническая база определяет технические возможности 
выпуска  печатных  средств  массовой  информации.  От  ее состояния 
зависит  не  только степень реализации конституционных прав жителей 
республики   на   получение  и  распространение  информации,  но  и  
политическая   стабильность   общества,  его  творческий,  научный,  
культурный потенциал.
    Учитывая     существующую     территориальную    разбросанность    
муниципальных  образований  и практически повсеместную транспортную 
схему  доставки  периодических  печатных  изданий  авиатранспортом,  
большинство   улусных   (районных)  редакций  газет  на  территории  
республики  в настоящий момент вынужденно издают свои периодические 
издания  на собственном полиграфическом оборудовании, используя для 
этого мини-типографии.
    В  рамках  государственной  целевой  программы  Республики Саха 
(Якутия) «Создание условий для духовно-культурного развития народов 
Республики  Саха  (Якутия)  до 2011 года» по подпрограмме «Развитие 
средств  массовой  информации  и  книгоиздания  в  Республике  Саха  
(Якутия)»  планировалось  приобретение 14 офсетных печатных машин и 
12  дубликаторов.  Фактически за время действия данной подпрограммы 
общий  объем  финансирования  с  2008 года за счет государственного 
бюджета составил 12895,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников 
-  2000,0  тыс.  руб.,  который был использован на закуп 8 офсетных 
печатных   машин   для   редакций   газет   Намского,   Вилюйского,   
Чурапчинского,   Амгинского,   Мегино-Кангаласского,  Олекминского,  
Верхневилюйского, Кобяйского улусов.
    29  редакций  улусных  (городских)  газет  печатают  газеты  на  
собственном  полиграфическом оборудовании, 14 из них имеют офсетные 
печатные  машины,  15 - оборудование оперативной печати (ризографы, 
дубликаторы).
    Объем  финансирования на приобретение офсетных печатных машин и 
дубликаторов         представлен         в        таблице        8.        

Таблица 8

  Объем финансирования в рамках государственной целевой программы
Республики Саха (Якутия) «Создание условий для духовно-культурного
    развития народов Республики Саха (Якутия) до 2011 года» по
подпрограмме «Развитие средств массовой информации и книгоиздания в
                     Республике Саха (Якутия)»



(тыс. руб.)
|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Наименование  |2008 год    |            |2009 год    |            |2010 год    |            |2011 год    |            |
|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|              |бюджет      |внебюджет   |бюджет      |внебюджет   |бюджет      |внебюджет   |бюджет      |внебюджет   |
|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Поставка      |   5000,0   |     -      |   3895,0   |   1000,0   |   2500,0   |   1000,0   |   1500,0   |     -      |
|полигра-      |            |            |            |            |            |            |            |            |
|фического     |            |            |            |            |            |            |            |            |
|оборудо-      |            |            |            |            |            |            |            |            |
|вания         |            |            |            |            |            |            |            |            |
|HAMADA        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|WH66,         |            |            |            |            |            |            |            |            |
|DONG          |            |            |            |            |            |            |            |            |
|HANG DH       |            |            |            |            |            |            |            |            |
|66            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

    За  2008-2010  годы  за  счет  собственных  доходов учреждений, 
выделения  средств  Дирекцией  общереспубликанского движения добрых 
дел   «Моя  Якутия  в  XXI  веке»,  бюджетного  финансирования  при  
поддержке  муниципальных  образований  введены в эксплуатацию новые 
здания  в  редакциях газет «Сана олох» Чурапчинского улуса, «Халыма 
долгуннара  »  Среднеколымского улуса, «Сардана» Оленекского улуса. 
Сметная  стоимость  строительства одного здания составила в среднем 
5000 тыс. руб.
    Основным   целевым   индикатором   эффективности   подпрограммы   
является  общий годовой тираж республиканских и улусных (городских) 
периодических  печатных  изданий,  который представлен в таблице 9. 

Таблица 9

   Объем выпуска продукции республиканских и улусных (городских)
         периодических печатных изданий на 2008-2010 годы



|——————————————|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Годы          |Республиканские СМИ     |               |Улусные газеты|              |Всего         |              |
|——————————————|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|              |Общий тираж, тыс. экз.  |Средне  разовый|Общий   тираж,|Средне-       |Общий   тираж,|Средне разовый|
|              |                        |тираж, экз.    |тыс. экз.     |разовый тираж,|тыс. экз.     |тираж, экз.   |
|              |                        |               |              |экз.          |              |              |
|——————————————|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|2008          |4897                    |36373          |9624          |58179         |14521         |94552         |
|——————————————|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|2009          |5227                    |37048          |9346          |58391         |14573         |95439         |
|——————————————|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|2010          |5011                    |37492          |9488          |59363         |14499         |96855         |
|——————————————|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|


    В  2010  году  по  сравнению  с 2008 годом наблюдается снижение 
общего   годового  тиража  республиканских  и  улусных  (городских)  
периодических  печатных изданий на 22 тыс. экз. или на 0,2%. В 2009 
году  по  сравнению  с  2008  годом  общий  годовой  тираж  изданий  
увеличился  на  52 тыс. экз. или на 0,4% за счет увеличения тиражей 
республиканских  СМИ.  В  2010  году  общий  годовой  тираж изданий 
снизился  с  14573  тыс.  экз.  до  14499  тыс. экз., т.е. снижение 
составило   74   тыс.  экз.  или  0,5%  за  счет  снижения  тиражей  
республиканских СМИ.
    Среднеразовый   тираж   периодических   печатных   изданий   за   
анализируемый период возрос на 2303 экз. или 2,4%. Рост в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом составил 887 экз. или 0,9%, а за 2010 год 
рост        составил        1416        экз.        или       1,5%.       
    SWOT-анализ  текущего состояния в сфере реализации подпрограммы 
приведен в таблице 10.

Таблица 10

            SWOT-анализ в сфере реализации подпрограммы



|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                                   |Сильные стороны (S)                |Слабые стороны (W)                 |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Внутренняя                         |1. Обеспечение населения           |1. Недостаток финансирования;      |
|среда                              |республики высококачественной      |2. Недостаточен уровень            |
|                                   |продукцией печатных СМИ;           |обеспечения            техническими|
|                                   |2. Обеспечение доступа             |средствами;                        |
|                                   |населения к информации             |3.Слабая    материально-техническая|
|                                   |                                   |база;                              |
|                                   |                                   |4.Низкая квалификация работников   |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                                   |Возможности (O)                    |Угрозы (T)                         |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Внешняя среда                      |1.      Формирование       развития|1.  Нехватка   финансовых   средств|
|                                   |региональных печатных и электронных|республиканского  бюджета  в период|
|                                   |средств  массовой   информации   на|реализации   Программы   вследствие|
|                                   |основе      реализации      системы|возможности           возникновения|
|                                   |программных мероприятий;           |негативных  природных   явлений   в|
|                                   |2.     Получение      значительного|форме     паводков,     наводнений,|
|                                   |источника     финансирования     на|масштабных пожаров и иных  явлений,|
|                                   |долгосрочный период в 5 лет  (объем|имеющих форс-мажорный характер     |
|                                   |привлекаемых       средств       из|                                   |
|                                   |государственного            бюджета|                                   |
|                                   |оценивается  в 131 245 тыс. руб. по|                                   |
|                                   |интенсивному  варианту   реализации|                                   |
|                                   |Программы);                        |                                   |
|                                   |3.    Модернизация    и    развитие|                                   |
|                                   |материально-технической базы       |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|


         Раздел 2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы

    Основной  целью  данной  подпрограммы  является  модернизация и 
развитие   инфраструктуры  периодических  общественно-политических,  
официальных   и   социально   значимых  печатных  средств  массовой  
информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных 
прав        граждан       на       доступ       к       информации.       
    Основными задачами подпрограммы являются:
    1.   Укрепление  и  модернизация  материально-технической  базы  
печатных средств массовой информации.
    2.   Повышение квалификации работников.
    3.   Укрепление кадрового состава.
    Перечень  мероприятий подпрограммы, источников и направлений их 
финансирования       приведен      в      приложении      №      6.      
    Реализация  подпрограммы  включает  в  себя следующие системные 
мероприятия:
    1.  Мероприятие  по  укреплению  материально – технической базы 
печатных средств массовой информации:
    1)   приобретение печатного оборудования;
    В рамках настоящей подпрограммы проводится дооснащение редакций 
улусных  (городских) газет офсетными печатными машинами формата А2, 
цифровой  техникой  оперативной  печати,  редакционно-издательскими  
системами.
    Необходимость  принимаемых  мер  по оснащению редакций печатных 
средств   массовой   информации   обусловлена   в   первую  очередь  
необходимостью  перевода  малых полиграфических комплексов на более 
качественную    и   оперативную   цифровую   и   офсетную   печать.   
    Проект  предусматривает  централизованный закуп в течение 5 лет 
14   цветных  многофункциональных  устройств,  предназначенных  для  
мини-типографий  и  16 офсетных печатных машин, набор характеристик 
которых  полностью  соответствует  современным  потребностям  рынка  
цветной печати и копирования. Основными преимуществами современного 
печатного  оборудования является высокая скорость печати, печать на 
бумаге разной плотности и форматов, офсетное качество цвета, низкая 
себестоимость  отпечатков  (высокая  скорость  окупаемости) и более 
продолжительный  по  сравнению  с  ризографами и дубликаторами срок 
службы,  что  позволит  повысить производительность труда, повысить 
качество  полиграфии  за  счет  обеспечения разрешающей способности 
оборудования   и  обеспечить  необходимый  резерв  для  обеспечения  
бесперебойной работы.
    В  том  числе предполагается закуп 1 рулонной офсетной печатной 
машины  для Ленского редакционно-издательского объединения, а также 
дооснащение   Хангаласской   редакции   фотокопировальным  станком.  
    2) приобретение оборудования для Республиканского Пресс-центра; 
    3)    оснащение    оргтехникой    и   современным   программным   
обеспечением;
    4)   приобретение автотранспортных средств;
    5)   приобретение 2 теплых каменных гаражей;
    6)  строительство  зданий  редакций  улусных (городских) газет. 
(приложение № 7);
    7)  капитальный  ремонт  зданий  редакций  улусных  (городских)  
газет.
    По  состоянию  на  01  января  2011  года за редакциями газет в 
оперативном  управлении  закреплено  20  зданий.  В большинстве они 
имеют  износ до 90%. Данной подпрограммой предусматриваются расходы 
на  капитальный  ремонт  и строительство новых зданий редакций, что 
позволит  обеспечить  работникам редакций нормальные условия труда, 
соответствующие санитарным нормам.
    2.  Мероприятие  по  повышению квалификации работников печатных 
средств массовой информации.
    3.  Мероприятия по привлечению молодых специалистов на работу в 
отдаленных улусах.
    Для  оценки эффективности хода реализации подпрограммы по годам 
предполагается  использовать  целевой показатель: увеличение охвата 
населения   республики  республиканскими  и  улусными  (городскими)  
периодическими  изданиями  на  1000  человек  населения (количество 
экземпляров       /       на      1000      человек      населения.      
    Показателями реализации подпрограммы являются:
    1.  Общий годовой тираж / Среднеразовый тираж республиканских и 
улусных     (городских)     периодических     печатных     изданий.     
    2.  Количество  приобретенного печатного оборудования: офсетных 
печатных машин;
    дубликаторов, ризографов, мини типографий.
    3.   Количество   работников   печатных  СМИ,  прошедших  курсы  
повышения квалификации.

           Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
                                                                      
    Предложения  по объемам и источникам финансирования по основным 
направлениям   подпрограммы   с  разбивкой  по  годам  приведены  в  
приложении № 6.
    По  базовому  варианту  общий объем финансирования подпрограммы 
«Развитие   печатных  средств  массовой  информации  и  полиграфии»  
составит  2  380 917 тыс. руб., в т. ч. из государственного бюджета 
Республики  Саха  (Якутия)  1  728  790  тыс. руб., из внебюджетных 
источников           652           127           тыс.          руб.          
    Предусмотрены  мероприятия  на  производство  и распространение 
социальной     рекламы     в     сумме    26    500    тыс.    руб.    
    По интенсивному варианту общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы  составит  2 553 171 тыс. руб., в том числе из средств 
государственного  бюджета  в  размере  1  875  509  тыс.  руб.,  из  
внебюджетных       источников      677      662      тыс.      руб.      
    По  интенсивной  части  общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет  172  254  тыс. руб. Средства государственного бюджета в 
размере  146  719  тыс.  руб.  (85,2  процентов)  направляются  на:  
укрепление материально - технической базы печатных СМИ 154 307 тыс. 
руб.,  повышение  квалификации  работников  печатных СМИ 5 519 тыс. 
руб., привлечение молодых специалистов на работу в отдаленные улусы 
12 428 тыс. руб.
    Финансирование  мероприятий  за  счет  внебюджетных  источников  
осуществляется  исполнителями  Подпрограммы на 25 535 тыс. руб., из 
них  на  укрепление материально - технологической базы печатных СМИ 
24  617 тыс. руб., повышение квалификации работников 327 тыс. руб., 
привлечение  молодых  специалистов на работу в отдаленные улусы 591 
тыс. руб.

   Раздел 4. Анализ управления подпрограммой с указанием рисков
                      реализации подпрограммы
                                                                      
    Реализация  мероприятий  подпрограммы осуществляется в рамках и 
объемах     утвержденных     сумм,    включенных    в    Программу.    
    Ответственный    исполнитель   Программы   с   учетом   объемов   
финансирования   за  счет  государственного  бюджета  на  очередной  
финансовый   год   в   соответствии   с   государственным  заданием  
осуществляет финансирование мероприятий из государственного бюджета 
Республики     Саха     (Якутия)     и     внебюджетных    средств.    
    При  изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами,  предусмотренными утвержденной Программой, Департамент по 
делам  печати  и  телерадиовещания  Республики  Саха  (Якутия), как 
ответственный  исполнитель, в установленном порядке уточняет объемы 
финансирования   за   счет  других  источников,  а  также  проводит  
корректировку  перечня  первоочередных  мероприятий  для реализации 
подпрограммы в установленные сроки.
    Механизм  реализации  подпрограммы предусматривает формирование 
ежегодных рабочих документов:
    1. Организационного плана действий по реализации первоочередных 
мероприятий каждой подпрограммы.
    2.  Перечня  работ  по  подготовке  и проведению подпрограммных 
мероприятий  с  разграничением исполнителей, определением объемов и 
источников финансирования.
    Ответственный исполнитель отвечает за реализацию подпрограммы в 
целом,   обеспечивает   согласованные   действия  по  подготовке  и  
выполнению   программных   мероприятий,   целевому  и  эффективному  
использованию  средств  государственного  бюджета,  разрабатывает и 
представляет  в  установленном  порядке сводную бюджетную заявку на 
финансирование  из государственного бюджета на очередной финансовый 
год,  а  также  готовит  доклады  о ходе реализации подпрограммы за 
отчетный год.
    Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за 
ход  ее  реализации,  конечные  результаты,  целевое  и эффективное 
использование   финансовых   средств,   выделяемых   на  выполнение  
подпрограммы.
    Контроль  за  выполнением подпрограммы обеспечивает Департамент 
по  делам  печати  и  телерадиовещания  Республики  Саха  (Якутия).  
    Контроль  за  ходом  реализации  подпрограммы  осуществляется в 
установленном   Правительством  Республики  Саха  (Якутия)  порядке  
совместно   с   Министерством  экономики  и  промышленной  политики  
Республики   Саха  (Якутия)  и  с  участием  Министерства  финансов  
Республики Саха (Якутия).
    Министерство  экономики и промышленной политики Республики Саха 
(Якутия)   и   Министерство   финансов   Республики  Саха  (Якутия)  
осуществляют  мониторинг  и  анализ хода реализации подпрограммы на 
основе   ежегодной   отчетности  Департамента  по  делам  печати  и  
телерадиовещания Республики Саха (Якутия).
    Контроль  ведется  на  основе  государственной  и ведомственной 
отчетности,   заключенных   договоров,   контрактов  и  соглашений.  
    Контроль над выполнением подпрограммы включает:
    1.    Периодическую   отчетность   о   реализации   программных   
мероприятий.
    2.   Контроль   за   рациональным  использованием  исполнителем  
выделяемых финансовых средств.
    3.  Контроль  за  сроками  выполнения  договоров,  контрактов и 
соглашений.
    4.    Контроль    за   качеством   реализуемых   подпрограммных   
мероприятий.
    Исполнители   отчитываются   по   использованию  выделенных  им  
финансовых   средств   в  соответствии  с  установленным  порядком.  
    Одним  из  основных  рисков  реализации  подпрограммы  являются  
повышение  тарифов  на услуги связи, в том числе услуги ФГУП «Почта 
России»,  а  также  конкуренция  на внутреннем рынке, экономический 
кризис и форс-мажорные обстоятельства.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие региональных печатных
и электронных средств массовой
информации на 2012-2016 годы»



  ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
                        (ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ)»



                       ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|                           |                           |Базовый вариант            |Интенсивный вариант        |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|             1             |Наименование подпрограммы  |  Развитие электронных     |                           |
|                           |                           |средств массовой информации|                           |
|                           |                           |(Интернет-изданий)         |                           |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|             2             |Основание для разработки   |  Указ Президента          |                           |
|                           |Программы                  |Республики Саха (Якутия) от|                           |
|                           |                           |08 мая 2011 года № 635 «О  |                           |
|                           |                           |системе планирования       |                           |
|                           |                           |социально-экономического   |                           |
|                           |                           |развития в Республике Саха |                           |
|                           |                           |(Якутия)»;                 |                           |
|                           |                           |  Указ Президента          |                           |
|                           |                           |Республики Саха (Якутия) от|                           |
|                           |                           |08 мая 2011 года № 636 «О  |                           |
|                           |                           |порядке разработки и       |                           |
|                           |                           |реализации государственных |                           |
|                           |                           |программ Республики Саха   |                           |
|                           |                           |(Якутия)»;                 |                           |
|                           |                           |  Указ Президента          |                           |
|                           |                           |Республики Саха (Якутия) от|                           |
|                           |                           |10 июля 2011 года № 808    |                           |
|                           |                           |«Об утверждении Перечня    |                           |
|                           |                           |государственных программ   |                           |
|                           |                           |Республики Саха (Якутия) на|                           |
|                           |                           |2012-2016 годы»            |                           |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|             3             |Соисполнитель подпрограммы |-                          |-                          |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|             4             |Цель и задачи подпрограммы |  Модернизация и развитие  |                           |
|                           |                           |электронных средств        |                           |
|                           |                           |массовой информации        |                           |
|                           |                           |Республики Саха (Якутия)   |                           |
|                           |                           |(Интернет-изданий) для     |                           |
|                           |                           |обеспечения конституционных|                           |
|                           |                           |прав граждан на доступ к   |                           |
|                           |                           |информации.                |                           |
|                           |                           |  Задача № 1.              |                           |
|                           |                           |Функционирование и         |                           |
|                           |                           |модернизация               |                           |
|                           |                           |Интернет-портала ЯСИА.     |                           |
|                           |                           |  Задача № 2. Укрепление   |                           |
|                           |                           |материально-технической    |                           |
|                           |                           |базы ЯСИА.                 |                           |
|                           |                           |  Задача № 3. Повышение    |                           |
|                           |                           |квали-фикации работников   |                           |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|             5             |Целевые индикаторы         |  Увеличение количества    |  Увеличение количества    |
|                           |подпрограммы               |посещений Интернет-портала |посещений Интернет-портала |
|                           |                           |ЯСИА                       |ЯСИА                       |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|             6             |Сроки  реализации   (этапы)|1 этап: 2012-2013 гг.      |                           |
|                           |подпрограммы               |2 этап: 2014-2016 гг.      |                           |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
|             7             |Предельный объем средств на|Всего – 93 875 тыс. руб.   |Всего – 107 497 тыс. руб.  |
|                           |реализацию  подпрограммы  с|2012 г. – 17 036 тыс. руб. |2012 г. – 19 510 тыс. руб. |
|                           |разбивкой по годам         |2013 г. – 17 562 тыс. руб. |2013 г. – 20 406 тыс. руб. |
|                           |                           |2014 г. – 18 411 тыс. руб. |2014 г. – 21 286 тыс. руб. |
|                           |                           |2015 г. – 19 827 тыс. руб. |2015 г. – 22 475 тыс. руб. |
|                           |                           |2016 г. – 21 039 тыс. руб. |2016 г. – 23 820 тыс. руб. |
|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|


            Раздел 1. Характеристика текущего состояния

    По данным Дальневосточного агентства информации при полномочном 
представителе  Президента  Российской  Федерации  в Дальневосточном 
федеральном   округе  в  ДФО  работает  порядка  20  информационных  
агентств,  15  из  которых  открыты в последние 2-3 года, то есть в 
сравнении  с  прочими СМИ рост количества информационных агентств в 
3-4 раза опережает рост количества прочих СМИ, что является хорошим 
показателем     необходимости     именно     такой    формы    СМИ.    
    Якутское  Саха-информационное  агентство  (ЯСИА) на сегодняшний 
день  является  основным  поставщиком  и  источником  информации  о  
событиях в Республике Саха (Якутия) за пределами республики. Сейчас 
в   распространении  информации  всё  большая  ставка  делается  на  
электронные  СМИ.  Идет  постепенный  переход от бумажных носителей 
информации  к  электронным.  Якутское Саха-информационное агентство 
(ЯСИА)  формирует  информационный поток республики внутри региона и 
за пределами республики.
    Новости  о  жизни  в республике ЯСИА публикует на трех языках — 
якутском,    русском,   английском.   На   портале   Якутского-Саха   
информационного  агентства  публикуется 50-80 информаций ежедневно, 
выпущено в 2010 году 249 номеров печатного вестника ЯСИА на русском 
и  249  номеров  на  якутском  языке.  Отправлено  249  электронных  
экземпляров  ленты  ЯСИА  на  русском и якутском языках (порядка 14 
тысяч  информаций  на  русском  и  столько  же  на якутском языке), 
опубликовано  порядка  2500  новостей  на английском языке. Новости 
ЯСИА поступают на новостные ленты Рамблер, Яндекс, Майл Ру, Регнум, 
РИА    «Новости»,    ИТАР-ТАСС,    Интерфакс,   других   российских   
информагентств  и  СМИ,  всех  республиканских и улусных печатных и 
электронных СМИ. Ежедневная посещаемость портала составляет от 5000 
до  8000  человек,  из которых 60-65 процентов являются постоянными 
посетителями.
    Служба  фотохроники  ЯСИА  обеспечивает  улусные,  городские  и  
республиканские  СМИ,  российские и зарубежные издания, участвует в 
издании  фотоальбомов,  устраивает  фотовыставки. Фотослужба ЯСИА в 
2010  году  участвовала  в  составлении 32 фотоальбомов, буклетов и 
брошюр о республике.
    SWOT-анализ  текущего состояния в сфере реализации подпрограммы 
приведен в таблице 11.

Таблица 11

  SWOT-анализ текущего состояния в сфере реализации подпрограммы



|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|                |Сильные стороны (S)                       |Слабые стороны (W)                                |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Внутренняя среда|1.   Обеспечение   населения   -республики|1. Недостаток финансирования;                     |
|                |высококачественной  продукцией электронных|2. Недостаточен уровень  обеспечения  техническими|
|                |СМИ;                                      |средствами;                                       |
|                |2.Обеспечение    доступа    населения    к|3. Слабая материально- техническая база           |
|                |информации                                |                                                  |
|                |                                          |                                                  |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|                |Возможности (O)                           |Угрозы (T)                                        |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Внешняя среда   |1.  Формирование   развития   региональных|   1. Нехватка финансовых средств республиканского|
|                |электронных средств массовой информации на|бюджета  в  период реализации Программы вследствие|
|                |основе  реализации   системы   программных|возможности  возникновения  негативных   природных|
|                |мероприятий;                              |явлений  в  форме паводков, наводнений, масштабных|
|                |2.   Получение   значительного   источника|пожаров  и  иных  явлений,  имеющих  форс-мажорный|
|                |финансирования  на долгосрочный период в 5|характер                                          |
|                |лет   (объем   привлекаемых   средств   из|                                                  |
|                |государственного  бюджета оценивается в 11|                                                  |
|                |300 тыс.  руб.  по  интенсивному  варианту|                                                  |
|                |реализации Программы);                    |                                                  |
|                |3.      Модернизация      и       развитие|                                                  |
|                |материально-технической базы ЯСИА         |                                                  |
|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

         Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы

    Целью   подпрограммы  «Развитие  электронных  средств  массовой  
информации   (интернет-изданий)»   на   2012-2016   годы   является   
модернизация  и  развитие  электронных  средств массовой информации 
Республики   Саха   (Якутия)   (интернет-изданий)  для  обеспечения  
конституционных    прав    граждан    на   доступ   к   информации.   
    Основными задачами реализации подпрограммы являются:
    1.   Функционирование и модернизация Интернет-портала.
    2.   Укрепление материально-технической базы.
    3.   Повышение квалификации работников.
    Перечень  мероприятий подпрограммы, источников и направлений их 
финансирования       приведен      в      приложении      №      6.      
    Интенсивный  вариант  реализации  подпрограммы  включает в себя 
следующие мероприятия:
    1.   Мероприятия по обновлению и реорганизации портала:
    1)   хостинг;
    2)   дизайнерские услуги по разработке сайта;
    3)   разработка нового функционала.
    2.   Мероприятия  по  укреплению  материально-технической  базы  
информагентства:
    1)   приобретение сервера IBM;
    2)  приобретение компьютеров, нетбуков, периферийных устройств, 
лицензионного программного обеспечения.
    3)   Мероприятия по повышению квалификации работников.
    Для  оценки эффективности хода реализации подпрограммы по годам 
предполагается    использовать   целевой   показатель:   увеличение   
количества посещений интернет-портала ЯСИА.
    Показателями реализации подпрограммы являются:
    1.   Количество опубликованных материалов (информаций) на сайте.
    2.   Износ основных фондов.
    3.   Количество  работников  ЯСИА,  прошедших  курсы  повышения  
квалификации.

           Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
                                                                     
    По  базовому  варианту  общий объем финансирования подпрограммы 
«Развитие      электронных      средств     массовой     информации     
(интернет-изданий)   составит   93  875  тыс.  руб.,  в  т.  ч.  из  
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 85 101 тыс. руб., 
из      внебюджетных     источников     8     774     тыс.     руб.     
    По    интенсивному    варианту   общий   объем   финансирования   
Подпрограммы  составляет  107  497  тыс. руб., в том числе средства 
государственного   бюджета   в   размере   98  428  тыс.,  средства  
внебюджетных      источников      –     9     069     тыс.     руб.     
    По  интенсивной  части  общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет  13  622  тыс.  руб. Средства государственного бюджета в 
размере   13   327  тыс.  руб.  (97,8  процентов)  направляются  на  
обновление  и  реорганизацию портала 1 253 тыс. руб., на укрепление 
материально – технической базы информагентства 10 298 тыс. руб., на 
повышение    квалификации    работников    2    071    тыс.    руб.    
    За     счет     внебюджетных    источников    предусматривается    
финансирование  повышения  квалификации работников в сумме 295 тыс. 
руб.

   Раздел 4. Анализ управления подпрограммой с указанием рисков
                      реализации подпрограммы

    Реализация  мероприятий  подпрограммы осуществляется в рамках и 
объемах     утвержденных     сумм,    включенных    в    Программу.    
    Ответственный    исполнитель   Программы   с   учетом   объемов   
финансирования   за  счет  государственного  бюджета  на  очередной  
финансовый   год   в   соответствии   с   государственным  заданием  
осуществляет финансирование мероприятий из государственного бюджета 
Республики     Саха     (Якутия)     и     внебюджетных    средств.    
    При  изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами,  предусмотренными утвержденной Программой, Департамент по 
делам  печати  и  телерадиовещания  Республики  Саха  (Якутия), как 
ответственный  исполнитель, в установленном порядке уточняет объемы 
финансирования   за   счет  других  источников,  а  также  проводит  
корректировку  перечня  первоочередных  мероприятий  для реализации 
подпрограммы в установленные сроки.
    Механизм  реализации  подпрограммы предусматривает формирование 
ежегодных рабочих документов:
    1. Организационного плана действий по реализации первоочередных 
мероприятий каждой подпрограммы;
    2.  Перечня  работ  по  подготовке  и проведению подпрограммных 
мероприятий  с  разграничением исполнителей, определением объемов и 
источников финансирования.
    Ответственный исполнитель отвечает за реализацию подпрограммы в 
целом,   обеспечивает   согласованные   действия  по  подготовке  и  
выполнению   программных   мероприятий,   целевому  и  эффективному  
использованию  средств  государственного  бюджета,  разрабатывает и 
представляет  в  установленном  порядке сводную бюджетную заявку на 
финансирование  из государственного бюджета на очередной финансовый 
год,  а  также  готовит  доклады  о ходе реализации подпрограммы за 
отчетный год.
    Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за 
ход  ее  реализации,  конечные  результаты,  целевое  и эффективное 
использование   финансовых   средств,   выделяемых   на  выполнение  
подпрограммы.
    Контроль  за  выполнением подпрограммы обеспечивает Департамент 
по  делам  печати  и  телерадиовещания  Республики  Саха  (Якутия).  
    Контроль  за  ходом  реализации  подпрограммы  осуществляется в 
установленном   Правительством  Республики  Саха  (Якутия)  порядке  
совместно   с   Министерством  экономики  и  промышленной  политики  
Республики   Саха  (Якутия)  и  с  участием  Министерства  финансов  
Республики Саха (Якутия).
    Министерство  экономики и промышленной политики Республики Саха 
(Якутия)   и   Министерство   финансов   Республики  Саха  (Якутия)  
осуществляют  мониторинг  и  анализ хода реализации подпрограммы на 
основе   ежегодной   отчетности  Департамента  по  делам  печати  и  
телерадиовещания Республики Саха (Якутия).
    Контроль  ведется  на  основе  государственной  и ведомственной 
отчетности,   заключенных   договоров,   контрактов  и  соглашений.  
Контроль       за      выполнением      подпрограммы      включает:      
    1.    Периодическую   отчетность   о   реализации   программных   
мероприятий.
    2.   Контроль   за   рациональным  использованием  исполнителем  
выделяемых финансовых средств.
    3.  Контроль  за  сроками  выполнения  договоров,  контрактов и 
соглашений.
    4.    Контроль    за   качеством   реализуемых   подпрограммных   
мероприятий.
    Исполнители   отчитываются   по   использованию  выделенных  им  
финансовых   средств   в  соответствии  с  установленным  порядком.  
    Среди   основных   рисков  реализации  подпрограммы  необходимо  
выделить   повышение   тарифов  на  услуги  связи,  конкуренцию  на  
внутреннем    рынке,    экономический    кризис   и   форс-мажорные   
обстоятельства.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных
печатных и электронных средств массовой информации
на 2012-2016 годы"



       Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
    государственной программы "Развитие региональных печатных и
   электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы" в
                 разрезе источников финансирования



|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|    Наименование    |     Источники     |  Базовый  |             |       |       |       |       |  Интенсивный   |             |       |       |       |         | Разница между  |             |       |       |       |       |
|  государственной   |  финансирования   | вариант,  |             |       |       |       |       | вариант, тыс.  |             |       |       |       |         | интенсивным и  |             |       |       |       |       |
|     программы,     |                   | тыс.руб.  |             |       |       |       |       |      руб.      |             |       |       |       |         |    базовым     |             |       |       |       |       |
|    подпрограммы    |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |вариантами, тыс.|             |       |       |       |       |
|  государственной   |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |      руб.      |             |       |       |       |       |
|программы, основного|                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|    мероприятия     |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |                   |   Всего   |  Плановый   |       |       |       |       |     Всего      |  Плановый   |       |       |       |         |     Всего      |  Плановый   |       |       |       |       |
|                    |                   |           |   период    |       |       |       |       |                |   период    |       |       |       |         |                |   период    |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |                   |           |  2012 год   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |                |  2012 год   | 2013  | 2014  | 2015  |2016 год |                |  2012 год   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
|                    |                   |           |             |  год  |  год  |  год  |  год  |                |             |  год  |  год  |  год  |         |                |             |  год  |  год  |  год  |  год  |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
| Раздел «Управление |ВСЕГО:             |     86 515|       15 107| 15 994| 17 413| 18 449| 19 552|          86 615|       15 157| 15 994| 17 413| 18 449|   19 602|             100|           50|      0|      0|      0|     50|
|    программой»     |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |государственный    |     86 515|       15 107| 15 994| 17 413| 18 449| 19 552|          86 615|       15 157| 15 994| 17 413| 18 449|   19 602|             100|           50|      0|      0|      0|     50|
|                    |бюджет Республики  |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|                    |Саха (Якутия)      |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|  Подпрограмма № 1  |ВСЕГО:             |  2 598 188|      496 770|431 013|465 434|616 347|588 624|       3 525 311|      584 668|690 859|719 269|778 365|  752 150|         927 123|       87 898|259 846|253 835|162 018|163 526|
|     "Развитие      |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|  республиканских   |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|  телевизионных и   |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|   радиоканалов"    |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |федеральный бюджет |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |государственный    |  2 426 142|      435 394|406 245|438 860|587 562|558 081|       3 350 127|      522 602|665 529|692 400|748 772|  720 824|         923 985|       87 208|259 284|253 540|161 210|162 743|
|                    |бюджет Республики  |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|                    |Саха (Якутия)      |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |местные бюджеты    |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |внебюджетные       |    172 046|       61 376| 24 768| 26 574| 28 785| 30 543|         175 184|       62 066| 25 330| 26 869| 29 593|   31 326|           3 138|          690|    562|    295|    808|    783|
|                    |источники          |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |инвестиционная     |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|                    |надбавка           |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|  Подпрограмма № 2  |ВСЕГО:             |  2 380 917|      427 598|442 256|469 788|504 984|536 291|       2 553 171|      460 720|482 715|504 555|524 331|  580 850|         172 254|       33 122| 40 459| 34 767| 19 347| 44 559|
| "Развитие печатных |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|  средств массовой  |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|    информации и    |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|    полиграфии"     |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |федеральный бюджет |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |государственный    |  1 728 790|      314 717|320 412|339 525|365 933|388 203|       1 875 509|      343 114|355 024|369 087|381 985|  426 299|         146 719|       28 397| 34 612| 29 562| 16 052| 38 096|
|                    |бюджет Республики  |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|                    |Саха (Якутия)      |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |местные бюджеты    |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |внебюджетные       |    652 127|      112 881|121 844|130 263|139 051|148 088|         677 662|      117 606|127 691|135 468|142 346|  154 551|          25 535|        4 725|  5 847|  5 205|  3 295|  6 463|
|                    |источники          |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |инвестиционная     |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|                    |надбавка           |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|  Подпрограмма № 3  |ВСЕГО:             |     93 875|       17 036| 17 562| 18 411| 19 827| 21 039|         107 497|       19 510| 20 406| 21 286| 22 475|   23 820|          13 622|        2 474|  2 844|  2 875|  2 648|  2 781|
|     "Развитие      |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|электронных средств |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|массовой информации |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
| (интернет-изданий) |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |федеральный бюджет |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |государственный    |     85 101|       15 494| 15 920| 16 663| 17 966| 19 058|          98 428|       17 915| 18 708| 19 479| 20 552|   21 774|          13 327|        2 421|  2 788|  2 816|  2 586|  2 716|
|                    |бюджет Республики  |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|                    |Саха (Якутия)      |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |местные бюджеты    |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |внебюджетные       |      8 774|        1 542|  1 642|  1 748|  1 861|  1 981|           9 069|        1 595|  1 698|  1 807|  1 923|    2 046|             295|           53|     56|     59|     62|     65|
|                    |источники          |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |инвестиционная     |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|                    |надбавка           |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
| Итоговый результат |ВСЕГО:             |  5 159 495|      956 511|906 825|971 046|  1 159|  1 165|       6 272 594|    1 080 055|  1 209|  1 262|  1 343|  #######|       1 113 099|      123 544|303 149|291 477|184 013|210 916|
|      по всем       |                   |           |             |       |       |    607|    506|                |             |    974|    523|    620|         |                |             |       |       |       |       |
|   подпрограммам    |                   |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |федеральный бюджет |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |государственный    |  4 326 548|      780 712|758 571|812 461|989 910|984 894|       5 410 679|      898 788|  1 055|  1 098|  1 169|  #######|       1 084 131|      118 076|296 684|285 918|179 848|203 605|
|                    |бюджет Республики  |           |             |       |       |       |       |                |             |    255|    379|    758|         |                |             |       |       |       |       |
|                    |Саха (Якутия)      |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |местные бюджеты    |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |внебюджетные       |    832 947|      175 799|148 254|158 585|169 697|180 612|         861 915|      181 267|154 719|164 144|173 862|  187 923|          28 968|        5 468|  6 465|  5 559|  4 165|  7 311|
|                    |источники          |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |инвестиционная     |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|                    |надбавка           |           |             |       |       |       |       |                |             |       |       |       |         |                |             |       |       |       |       |
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|
|                    |                   |          0|            0|      0|      0|      0|      0|               0|            0|      0|      0|      0|        0|               0|            0|      0|      0|      0|      0|
|————————————————————|———————————————————|———————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|

|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                  |    Итого за 5 лет|          2012 год|          2013 год|          2014 год|          2015 год|          2016 год|    Итого за 5 лет|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                  |             27519|              9471|              3912|              4112|              5512|              4512|             27519|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                 1|              5810|              1162|              1162|              1162|              1162|              1162|              5810|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                 2|              1825|               375|               350|               350|               375|               375|              1825|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                 3|              1825|               375|               350|               350|               375|               375|              1825|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                 4|               600|                  |               300|                  |               300|                  |               600|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                 5|              1200|                  |                  |                  |              1200|                  |              1200|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                 6|               900|               300|                  |               300|                  |               300|               900|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                 7|               600|               200|                  |               200|                  |               200|               600|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                 8|              1400|               300|               250|               250|               300|               300|              1400|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                 9|              1200|              1200|                  |                  |                  |                  |              1200|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                10|              2100|               500|               300|               300|               500|               500|              2100|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                11|                 0|                  |                  |                  |                  |                  |                 0|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                12|              2500|               500|               500|               500|               500|               500|              2500|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                13|              1500|               300|               300|               300|               300|               300|              1500|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                14|              1800|               400|               300|               300|               400|               400|              1800|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                15|               250|                50|                50|                50|                50|                50|               250|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                16|              3759|              3759|                  |                  |                  |                  |              3759|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                17|               250|                50|                50|                50|                50|                50|               250|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|                18|                 0|                  |                  |                  |                  |                  |                 0|
|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие региональных печатных и
электронных средств массовой информации
на 2012-2016 годы»



 Оценка реализации Программы по базовому и интенсивному вариантам



|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
| Цели      и      задачи|Наименование    целевого|Ед. изм.      |Отчетный период|            |            |Текущий  год|Результаты          |                  |
|подпрограммы            |индикатора              |              |               |            |            |(2011 год)  |реализации          |                  |
|                        |                        |              |               |            |            |            |подпрограммы        |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|                        |                        |              |2008 год       |2009 год    |2010 год    |            |Базовый вариант     |Интенсивный       |
|                        |                        |              |               |            |            |            |                    |вариант           |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|1.              Развитие|                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|республиканских         |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|телевизионных          и|                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|радиоканалов            |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Цель подпрограммы:      |Целевой индикатор:      |Часов в год   |2190/ 1642     |2190/ 1642  |2190/ 1642  |2190/ 1642  |4380/ 3285          |8760/ 4380        |
|Модернизация и  развитие|Увеличение        объема|              |               |            |            |            |                    |                  |
|инфраструктуры          |местного     телевещания|              |               |            |            |            |                    |                  |
|республиканских         |/объема     собственного|              |               |            |            |            |                    |                  |
|телевизионных          и|вещания                 |              |               |            |            |            |                    |                  |
|радиоканалов         для|Увеличение        объема|Часов в год   |6935/ 3650     |6935/ 3650  |6935/ 3650  |6935/ 3650  |6935/ 3650          |8760/ 3650        |
|обеспечения             |радиовещания          по|              |               |            |            |            |                    |                  |
|конституционных     прав|г.Якутску/по республике |              |               |            |            |            |                    |                  |
|граждан   на   доступ  к|                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|информации              |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Задача № 1.             |Показатель:             |Процентов     |0              |0           |0           |0           |0                   |100               |
|Переход   на    цифровые|Доля           населения|              |               |            |            |            |                    |                  |
|технологии  производства|Республики          Саха|              |               |            |            |            |                    |                  |
|и                вещания|(Якутия),       имеющего|              |               |            |            |            |                    |                  |
|телерадиопрограмм       |возможность   приема   в|              |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |цифровом         формате|              |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |республиканских         |              |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |телерадиоканалов       в|              |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |составе     обязательных|              |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |российских              |              |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |телерадиоканалов        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Задача № 2.             |Показатель:             |Процентов     |72,1           |70,2        |69,24       |36,77       |97,25               |13,42             |
|Развитие                |Износ основных фондов   |              |               |            |            |            |                    |                  |
|материально-технической |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|базы НВК «Саха»         |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Задача № 3.             |Показатель:             |Чел.          |4              |29          |15          |2           |62                  |355               |
|Повышение   квалификации|Увеличение    количества|              |               |            |            |            |                    |                  |
|сотрудников,            |работников   электронных|              |               |            |            |            |                    |                  |
|переподготовка          |СМИ,   прошедших   курсы|              |               |            |            |            |                    |                  |
|специалистов        всех|повышения квалификации  |              |               |            |            |            |                    |                  |
|уровней              для|                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|телерадиокомпании       |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|2.   Развитие   печатных|                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|средств         массовой|                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|информации и полиграфии |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Цель подпрограммы:      |Целевой индикатор:      |Экз.          |99,6           |100,5       |102,0       |102,1       |102,1               |102,7             |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Модернизация и          |Увеличение охвата       |              |               |            |            |            |                    |                  |
|развитие  инфраструктуры|населения     республики|              |               |            |            |            |                    |                  |
|периодических          и|республиканскими       и|              |               |            |            |            |                    |                  |
|общественно-политических|улусными     (районными)|              |               |            |            |            |                    |                  |
|,      официальных     и|периодическими изданиями|              |               |            |            |            |                    |                  |
|социально-значимых      |на     1000      человек|              |               |            |            |            |                    |                  |
|печатных  СМИ  РС(Я) для|населения    (количество|              |               |            |            |            |                    |                  |
|обеспечения             |экземпляров    /    1000|              |               |            |            |            |                    |                  |
|конституционных     прав|человек населения)      |              |               |            |            |            |                    |                  |
|граждан  на   доступ   к|                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|информации              |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Задача № 1.  Создание  и|Показатель:        Общий|Тыс.     экз./|14520,7/ 94552 |14572,7/    |14499,1/    |14500/ 96900|14500/ 96900        |14590/ 97500      |
|распространение         |годовой                 |Экз.          |               |95439       |96855       |            |                    |                  |
|общественно-политических|тираж/Среднеразовый     |              |               |            |            |            |                    |                  |
|,      официальных     и|тираж  республиканских и|              |               |            |            |            |                    |                  |
|социально-значимых      |улусных      (городских)|              |               |            |            |            |                    |                  |
|периодических   печатных|периодических   печатных|              |               |            |            |            |                    |                  |
|изданий                 |изданий                 |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Задача №  2.  Укрепление|Показатель:   Количество|              |20             |20          |30          |10          |50                  |1614              |
|материально-технической |приобретенного печатного|              |               |            |            |            |                    |                  |
|базы печатных СМИ       |оборудования:           |              |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |-офсетных       печатных|Штук          |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |машин;                  |              |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |-дубликаторов,          |Штук          |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |ризографов,        мини-|              |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |типографий              |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Задача № 3.             |Показатель:   Количество|Чел.          |22             |21          |2           |1           |50                  |210               |
|Повышение   квалификации|работников печатных СМИ,|              |               |            |            |            |                    |                  |
|работников              |прошедших          курсы|              |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |повышения квалификации  |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|3. Развитие  электронных|                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|средств         массовой|                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|информации              |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|(интернет-изданий)      |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Цель подпрограммы:      |Целевой индикатор:      |Тыс. чел.     |1825           |2008        |2190        |2555        |12775               |18250             |
|Модернизация и  развитие|Увеличение    количества|              |               |            |            |            |                    |                  |
|электронных  СМИ  РС (Я)|посещений               |              |               |            |            |            |                    |                  |
|(интернет-изданий)   для|интернетпортала ЯСИА    |              |               |            |            |            |                    |                  |
|обеспечения             |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|конституционных     прав|                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|граждан   на   доступ  к|                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|информации              |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Задача       №        1.|Показатель:   Количество|Ед.           |5325           |6258        |6628        |7500        |37500               |51980             |
|Функционирование       и|опубликованных          |              |               |            |            |            |                    |                  |
|модернизация            |материалов  (информаций)|              |               |            |            |            |                    |                  |
|интернет-портала ЯСИА   |на сайте                |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Задача №  2.  Укрепление|Показатель:        Износ|Процентов     |63,0           |66,0        |69,4        |75,1        |90                  |27                |
|материально-технической |основных фондов         |              |               |            |            |            |                    |                  |
|базы ЯСИА               |                        |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|
|Задача № 3.             |Показатель:             |Чел.          |3              |2           |5           |5           |23                  |40                |
|Повышение   квалификации|Количество    работников|              |               |            |            |            |                    |                  |
|работников              |ЯСИА,   прошедших  курсы|              |               |            |            |            |                    |                  |
|                        |повышения квалификации  |              |               |            |            |            |                    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————————|



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к  государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных
печатных и электронных средств массовой информации
на 2012-2016 годы"

Форма 1

Система программных мероприятий государственной программы "Развитие
региональных печатных и электронных средств массовой информации на

Информация по документу
Читайте также