Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 27.05.2013 № 242

 



                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          27.05.2013   N 242
                            г.Благовещенск

                                      Утратилo силу - Постановление
                                     Правительства Амурской области
                                         от 24.10.2013 г. N 519

О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от 23.09.2011
N 617

       (В редакции Постановления Правительства Амурской области
                       от 23.07.2013 г. N 325)


     В целях  реализации  мероприятий,  обеспечивающих  эффективное  и
устойчивое  функционирование  жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области, Правительство Амурской области
п о с т а н о в л я е т:
     Внести  следующие  изменения в подпрограмму "Повышение качества и
надежности   жилищнокоммунального   обслуживания   населения  Амурской
области"  долгосрочной  целевой  программы  "Обеспечение  качественным
жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы":
(В редакции Постановления Правительства Амурской области от 23.07.2013
г. N 325)
     1) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Источники финансирования подпрограммы:       |
|финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных  |
|                           |бюджетов.                                    |
|                           |                                             |
|                           |Общий объем финансирования программных       |
|                           |мероприятий составляет                       |
|                           |4354807,05 тыс. рублей, в том числе          |
|                           |с разбивкой по годам и источникам            |
|                           |финансирования:                              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1591179,00 тыс. рублей;           |
|                           |2013 год - 2453191,35 тыс. рублей;           |
|                           |2014 год - 69663,60 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 240773,10 тыс. рублей.            |
|                           |                                             |
|                           |Средства федерального бюджета планируются    |
|                           |в сумме 2101010,00 тыс. рублей, в том числе: |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1085400,00 тыс. рублей;           |
|                           |2013 год - 1015610,00 тыс. рублей.           |
|                           |                                             |
|                           |Средства областного бюджета планируются      |
|                           |в сумме 2944089,35 тыс. рублей, в том числе: |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 406523,60 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 2227229,05 тыс. рублей;           |
|                           |2014 год - 69563,60 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 240773,10 тыс. рублей.            |
|                           |                                             |
|                           |Средства местных бюджетов планируются в сумме|
|                           |229755,40 тыс. рублей, в том числе:          |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 99255,40 тыс. рублей;             |
|                           |2013 год - 130400,00 тыс. рублей;            |
|                           |2014 год - 100,00 тыс. рублей.               |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     2) в    строке    "Ожидаемые   конечные   результаты   реализации
подпрограммы" слова "2013 год - до 50%" заменить словами "2013  год  -
до 55%", а также дополнить словами "2014 год - до 54%";
     3) в таблице 2 раздела 4:
     а) в  пункте  1  в  графе  "Затраты,  всего,  тыс.  рублей" цифры
"1828685,00" заменить цифрами "2125385,00";
     б) в пункте 1.4:
     в графе  "Затраты,  всего,  тыс.  рублей"  цифры   "97819,621671"
заменить цифрами "360319,621671";
     в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012
- 2013 гг.";
     в графе "Ожидаемый результат (в количественном измерении)"  слова
"Ввод   в  эксплуатацию  10,0  км  сетей"  заменить  словами  "Ввод  в
эксплуатацию 100,0 км сетей тепло-, водоснабжения.";
     в) в пункте 1.5:
     в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "1110700,00" заменить
цифрами "1140700,00";
     г) в пункте 2:
     в графе "Затраты,  всего, тыс. рублей" цифры "565010,00" заменить
цифрами "852010,00";
     в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012
- 2013 гг.";
     д) в пункте 2.1:
     в графе "Затраты,  всего, тыс. рублей" цифры "565010,00" заменить
цифрами "852010,00";
     в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012
- 2013 гг.";
     4) в разделе 6 слова "Общий объем финансирования подпрограммы  за
счет  всех  источников  в  2012  -  2015  годах  планируется  в  сумме
3775307,05 тыс.  рублей, в том числе средства бюджета Амурской области
- 1757041,65 тыс.  рублей,  муниципальных образований в сумме 190255,4
тыс. рублей.
     Планируется привлечь  средства  федерального  бюджета - 1828010,0
тыс.   рублей."   заменить   словами   "Общий   объем   финансирования
подпрограммы за счет всех источников в 2012 - 2015 годах планируется в
сумме 4354807,05 тыс.  рублей,  в том числе средства бюджета  Амурской
области  - 2944089,35 тыс.  рублей,  муниципальных образований в сумме
229755,40 тыс. рублей.
     Планируется привлечь  средства  федерального бюджета - 2101010,00
тыс. рублей.";
     5) таблицу 3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"
|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|    Источники     |  Итого   | 2012 год | 2013 год |2014 год| 2015 год|
|  финансирования  |          |          |          |        |         |
|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|Федеральный бюджет|2101010,00|1085400,00|1015610,00|0,00    |0,00     |
|------------------+----------+----------+----------+--------+---------|
|Областной бюджет  |2024041,65|406523,60 |1307181,35|69563,60|240773,10|
|------------------+----------+----------+----------+--------+---------|
|Местный бюджет    |229755,40 |99255,40  |130400,00 |100,00  |0,00     |
|------------------+----------+----------+----------+--------+---------|
|Всего капитальных |4354807,05|1591179,00|2024041,65|69663,60|240773,10|
|вложений          |          |          |          |        |         |
|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|";

     6) таблицу 4 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"
|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————|
| N  | Наименование задач/мероприятий  |   Виды    |    Объемы     |                 В том числе:                  |
|п/п |                                 | расходов  |финансирования,|———————————|——————————|—————————|——————————————|
|    |                                 |           |     всего     |федеральный|областной | местный |    другие    |
|    |                                 |           |               |  бюджет   |  бюджет  | бюджет  |  источники   |
|    |                                 |           |               |           |          |         |финансирования|
|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|
| 1  |                2                |     3     |       4       |     5     |    6     |    7    |      8       |
|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|
|    |Всего по подпрограмме            |Капитальные|4354807,05     |2101010,00 |2024041,65|229755,40|0,00          |
|    |                                 |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |1591179,00     |1085400,00 |406523,60 |99255,40 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |2453191,35     |1015610,00 |1307181,35|130400,00|0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |69663,60       |0,00       |69563,60  |100,00   |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                         |           |240773,10      |0,00       |240773,10 |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.  |Модернизация объектов            |Капитальные|2121185,00     |1305610,00 |628710,00 |186865,00|0,00          |
|    |коммунальной инфраструктуры      |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |893365,00      |563000,00  |267000,00 |63365,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |1225720,00     |742610,00  |359710,00 |123400,00|0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |2100,00        |0,00       |2000,00   |100,00   |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.1.|Модернизация объектов системы    |Капитальные|92065,38       |0,00       |87967,03  |4098,35  |0,00          |
|    |водоснабжения                    |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |92065,38       |0,00       |87967,03  |4098,35  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.2.|Модернизация объектов системы    |Капитальные|503320,00      |250610,00  |128710,00 |124000,00|0,00          |
|    |канализации                      |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |170000,00      |85000,00   |42000,00  |43000,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |331220,00      |165610,00  |84710,00  |80900,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |2100,00        |0,00       |2000,00   |100,00   |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.3.|Модернизация объектов            |Капитальные|24780,00       |0,00       |23600,00  |1180,00  |0,00          |
|    |теплоснабжения                   |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |24780,00       |0,00       |23600,00  |1180,00  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.4.|Капитальный ремонт объектов      |Капитальные|360319,621671  |0,00       |342732,97 |17586,65 |0,00          |
|    |теплоснабжения, систем           |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |канализации, водоснабжения       |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |97819,62       |0,00       |92732,97  |5086,65  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |262500,00      |0,00       |250000,00 |12500,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.5.|Реконструкция сетей канализации  |Капитальные|1140700,00     |1055000,00 |45700,00  |40000,00 |0,00          |
|    |                                 |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |508700,00      |478000,00  |20700,00  |10000,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |632000,00      |577000,00  |25000,00  |30000,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|2.  |Осуществление глубокой           |Капитальные|852010,00      |795400,00  |27000,00  |29610,00 |0,00          |
|    |переработки бытовых              |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |и промышленных отходов           |           |               |           |          |         |              |
|    |с внедрением современных         |           |               |           |          |         |              |
|    |технологий                       |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|2.1.|Строительство объектов           |Капитальные|852010,00      |795400,00  |27000,00  |29610,00 |0,00          |
|    |мусоропереработки                |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |565010,00      |522400,00  |20000,00  |22610,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |287000,00      |273000,00  |7000,00   |7000,00  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|3.  |Обеспечение объектов комплексной |Капитальные|132804,00      |0,00       |119523,60 |13280,40 |0,00          |
|    |застройки коммунальными ресурсами|вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|3.1.|Строительство и реконструкция    |Капитальные|132804,00      |0,00       |119523,60 |13280,40 |0,00          |
|    |внеплощадочных сетей             |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |для обеспечения коммунальными    |           |               |           |          |         |              |
|    |ресурсами объектов комплексной   |           |               |           |          |         |              |
|    |застройки                        |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |132804,00      |0,00       |119523,60 |13280,40 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|4.  |Обеспечение функционирования     |Прочие     |1168384,40     |0,00       |1168384,40|0,00     |0,00          |
|    |и развития системы               |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |топливообеспечения               |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |900047,70      |0,00       |900047,70 |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |47563,60       |0,00       |47563,60  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                         |           |220773,10      |0,00       |220773,10 |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|4.1.|Софинансирование расходов        |Прочие     |1168384,40     |0,00       |1168384,40|0,00     |0,00          |
|    |по организации коммунального     |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |хозяйства в части заготовки      |           |               |           |          |         |              |
|    |топлива                          |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |900047,70      |0,00       |900047,70 |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |47563,60       |0,00       |47563,60  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                         |           |220773,10      |0,00       |220773,10 |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|5.  |Увеличение доли заемных средств  |Прочие     |60000,00       |0,00       |60000,00  |0,00     |0,00          |
|    |в общем объеме капитальных       |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |вложений в сфере ЖКХ             |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|5.1.|Возмещение части затрат на уплату|Прочие     |60000,00       |0,00       |60000,00  |0,00     |0,00          |
|    |процентов организациям ЖКХ,      |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |привлекающим кредитные ресурсы   |           |               |           |          |         |              |
|    |на осуществление приоритетных    |           |               |           |          |         |              |
|    |мероприятий в сфере ЖКХ          |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|6.  |Обеспечение функционирования     |Капитальные|20423,65       |0,00       |20423,65  |0,00     |0,00          |
|    |и развития системы поставки      |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |населению электроэнергии,        |           |               |           |          |         |              |
|    |вырабатываемой дизельными        |           |               |           |          |         |              |
|    |электростанциями                 |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|6.1.|Возмещение недополученных доходов|Капитальные|20423,65       |0,00       |20423,65  |0,00     |0,00          |
|    |юридических лиц (индивидуальных  |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |предпринимателей), осуществляющих|           |               |           |          |         |              |
|    |производство электрической       |           |               |           |          |         |              |
|    |энергии посредством работы       |           |               |           |          |         |              |
|    |дизельной электростанции,        |           |               |           |          |         |              |
|    |возникающих в результате поставки|           |               |           |          |         |              |
|    |электрической энергии (мощности) |           |               |           |          |         |              |
|    |по регулируемым ценам (тарифам)  |           |               |           |          |         |              |
|    |населению и приравненным к нему  |           |               |           |          |         |              |
|    |категориям потребителей          |           |               |           |          |         |              |
|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|
|    |2013 год                         |           |20423,65       |0,00       |20423,65  |0,00     |0,00          |
|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|";

     7) в таблице 5 раздела 7,  в пункте 1,  в  графе  "Показатель  по
годам реализации":
     а) в подграфе "2013 год" цифру "50" заменить цифрой "55";
     б) в подграфе "2014 год" цифру "50" заменить цифрой "54";
     в) в подграфе "2015 год" цифру "50" заменить цифрой "53";
     8) в таблице 7 раздела 7:
     8.1) в пункте 4:
     а) в  графе  "Планируемый  результат  в количественном выражении"
слова "Ввод в эксплуатацию 10,0 км сетей тепловодоснабжения." заменить
словами "Ввод в эксплуатацию 100,0 км сетей тепло-, водоснабжения.";
     б) в графе "В том числе по годам реализации:" подграфу "2013 год"
дополнить словами "90,0 км";
     8.2) в пункте  6  "строительство  объектов  мусоропереработки"  в
графе "В том числе по годам реализации:" подграфу "2013 год" дополнить
словами "100% технической готовности";
     9) приложение  N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакции
согласно приложению настоящему постановлению.
     Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на
заместителя председателя Правительства области А.М.Житкова.


Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко



                                                  Приложение
                                                  к постановлению
                                                  Правительства
                                                  Амурской области
                                                  от 27.05.2013 N 242

                               ПОРЯДОК
     И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
      МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,
       НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

     1. Субсидии бюджетам городских округов и поселений области (далее
-   муниципальные   образования)   на   софинансирование  мероприятий,
предусмотренных  подпрограммой  "Повышение   качества   и   надежности
жилищно-коммунального   обслуживания   населения   Амурской  области",
предоставляются в целях проведения модернизации объектов  коммунальной
инфраструктуры.
     2. Условиями предоставления субсидий  муниципальным  образованиям
области являются:
     наличие утвержденной  программы  в   муниципальном   образовании,
предусматривающей  мероприятия  по  модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры;
     наличие утвержденного инвестиционного проекта с кратким описанием
основных  параметров,  в  том   числе   планируемые   объемы   средств
областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников,
сроки реализации указанного проекта;
     наличие утвержденной проектно-сметной документации, необходимой в
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
     соблюдение уровня   софинансирования   расходного   обязательства
муниципального образования не менее 5%  от объема  средств  областного
бюджета  (по  объектам  строительства и реконструкции не менее 10%  от
объема средств областного бюджета);
     наличие утвержденной   программы   комплексного  развития  систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
     3. Критерием  отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий являются:
     сверхнормативная степень износа основных средств;
     соответствие условиям п. 2 настоящего приложения;
     аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры.
     4. Распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных   образований
области  по  i-му  муниципальному  образованию  (Ci) рассчитывается по
следующей формуле:

                         Сi = Саi + Скi, где:

     Саi -  подтвержденная  потребность   средств,   необходимых   для
ликвидации   последствий  аварий  и  технологических  отказов  в  i-ом
муниципальном  образовании,  произошедших  на  объектах   коммунальной
инфраструктуры;
     Скi - субсидии,  выделенные за счет  средств  областного  бюджета
i-му  муниципальному  образованию в соответствующем году на проведение
мероприятий по капитальному ремонту, рассчитывается по формуле:

                          Скi = Ск x Пi / П,

     где:
     Пi -   потребность   муниципального   образования   в   средствах
областного бюджета  для  капитального  ремонта  объектов  коммунальной
инфраструктуры, соответствующая условиям п. 2 настоящего приложения;
     П -  общая  потребность  муниципальных  образований  в  средствах
областного   бюджета,   соответствующая   условиям   п.  2  настоящего
приложения;
     Ск - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете на
проведение мероприятий  по  капитальному  ремонту,  рассчитывается  по
формуле:

                             Ск = С - Са,

     где:
     С - общий объем субсидий,  предусмотренный в областном бюджете на
проведение всех мероприятий;
     Са - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете на
ликвидацию  последствий  аварий  и  технологических  отказов (Са = SUM
Саi);
     5. В  приоритетном порядке предоставляются субсидии муниципальным
образованиям по объектам  незавершенного  строительства,  а  также  на
мероприятия,  софинансирование  которых  предусмотрено за счет средств
федерального бюджета.
     6. Муниципальное   образование   в   двухнедельный   срок   после
утверждения распределения субсидии представляет главному распорядителю
заявку на получение субсидии.
     7. Главным  распорядителем  бюджетных  средств  подпрограммы   по
софинансированию    мероприятий,    направленных    на    модернизацию
коммунальной       инфраструктуры,        является        министерство
жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.
     Главный распорядитель   в   пределах   бюджетных    ассигнований,
определенных   сводной   бюджетной   росписью,   и  лимитов  бюджетных
обязательств представляет в министерство финансов  области  заявку  на
финансирование для перечисления субсидии.
     Министерство финансов  области  в  пределах   лимитов   бюджетных
обязательств   перечисляет   средства   на   лицевой   счет   главного
распорядителя.
     8. Главный   распорядитель  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии на балансовый счет
Управления  Федерального  казначейства  по  Амурской  области  N 40101
"Доходы,  распределяемые  органами  Федерального  казначейства   между
уровнями  бюджетной  системы  Российской  Федерации"  для последующего
перечисления на счета бюджетов муниципальных образований,  открытые  в
органах Федерального казначейства.
     При этом субсидии из областного бюджета отражаются  в  доходах  и
расходах   местных   бюджетов   по   соответствующим  кодам  бюджетной
классификации Российской Федерации.
     9. Муниципальное   образование   вправе   использовать  средства,
сэкономленные после заключения  договоров  на  выполнение  мероприятий
подпрограммы,  в  том числе после проведения торгов,  на те же цели по
согласованию с главным распорядителем.
     10. В  случае  невыполнения муниципальным образованием в отчетном
финансовом  году  условий,  указанных  в  п.  2  настоящего   Порядка,
выделение субсидии приостанавливается.
     При этом  главный  распорядитель   средств   областного   бюджета
информирует    руководителя    органа    местного   самоуправления   о
приостановлении выделения субсидии с указанием причин.
     11. В  случае  неустранения муниципальным образованием допущенных
нарушений в течение месяца со дня официального  уведомления  выделение
субсидии прекращается.
     12. В случае отсутствия потребности муниципального образования  в
субсидиях   в  утвержденном  размере,  что  подтверждается  письменным
обращением  муниципального  образования,   неиспользованные   субсидии
подлежат  возврату  в  доход  областного бюджета и перераспределению в
соответствии с настоящим Порядком.
     12.1. В  случае  увеличения  в  текущем  финансовом  году  объема
бюджетных ассигнований  на  предоставление  субсидий,  предусмотренных
настоящим Порядком,  главный распорядитель осуществляет дополнительное
распределение средств субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
     12.2. Перераспределение  средств  субсидий  между  муниципальными
образованиями (дополнительное распределение)  осуществляется  согласно
методике на основании письменных обращений муниципальных образований о
дополнительной потребности с внесением  изменений  в  постановление  о
распределении субсидии.
     13. Контроль за  целевым  и  эффективным  использованием  средств
областного бюджета возлагается на главного распорядителя.



Информация по документу
Читайте также