Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 № 616

Документ имеет не последнюю редакцию.




                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          23.09.2011   N 616
                            г.Благовещенск

Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Развитие
туризма и этнокультурного наследия
в Амурской области на 2012 - 2016
годы"


     В соответствии   со   ст.   179   Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, постановлением Правительства Амурской области от 07.12.2007
N   28   "Об   утверждении  Порядков  принятия  решений  о  разработке
долгосрочных целевых программ,  их формирования и реализации,  а также
проведения оценки эффективности" Правительство Амурской области

постановляет:

     1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие
туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012  -  2016
годы".
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  за
собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.


Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко



                                              Утверждена
                                              постановлением
                                              Правительства
                                              Амурской области
                                              от 23.09.2011 N 616

                    ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
       "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В АМУРСКОЙ
                     ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

                               Паспорт
           долгосрочной целевой программы "Развитие туризма
            и этнокультурного наследия в Амурской области
                         на 2012 - 2016 годы"

|———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N |Наименование программы: "Развитие туризма и этнокультурного наследия |
|   |в Амурской области на 2012 - 2016 годы"                              |
|———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|1. |Основания для разработки   |Федеральный закон от 24.11.1996          |
|   |программы                  |N 132-ФЗ "Об основах туристской          |
|   |                           |деятельности в Российской Федерации";    |
|   |                           |                                         |
|   |                           |Федеральный закон от 30.04.1999          |
|   |                           |N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных       |
|   |                           |малочисленных народов Российской         |
|   |                           |Федерации";                              |
|   |                           |                                         |
|   |                           |постановление Правительства Российской   |
|   |                           |Федерации от 02.08.2011 N 644            |
|   |                           |"О федеральной целевой программе         |
|   |                           |"Развитие внутреннего и въездного туризма|
|   |                           |в Российской Федерации (2011 -           |
|   |                           |2018 годы)";                             |
|   |                           |                                         |
|   |                           |Закон Амурской области от 29.04.2003     |
|   |                           |N 208-ОЗ "О гарантиях прав               |
|   |                           |коренных малочисленных народов в Амурской|
|   |                           |области";                                |
|   |                           |                                         |
|   |                           |Концепция государственной политики       |
|   |                           |Российской Федерации в отношении         |
|   |                           |российского казачества, утвержденная     |
|   |                           |Президентом Российской Федерации         |
|   |                           |от 03.07.2008;                           |
|   |                           |                                         |
|   |                           |постановление губернатора Амурской       |
|   |                           |области от 31.12.2010 N 509              |
|   |                           |"О комплексе мер по реализации в Амурской|
|   |                           |области Послания Президента Российской   |
|   |                           |Федерации Собранию Российской Федерации  |
|   |                           |от 30.11.2010"                           |
+---+---------------------------+-----------------------------------------+
|2. |Государственный заказчик - |Министерство внешнеэкономических связей, |
|   |координатор программы      |туризма и предпринимательства области    |
+---+---------------------------+-----------------------------------------+
|3. |Государственный заказчик - |Министерство внешнеэкономических связей, |
|   |координатор подпрограмм    |туризма и предпринимательства области    |
+---+---------------------------+-----------------------------------------+
|4. |Государственные заказчики -|Министерство внешнеэкономических связей, |
|   |главные распорядители      |туризма и предпринимательства области;   |
|   |бюджетных средств          |                                         |
|   |                           |министерство культуры и архивного дела   |
|   |                           |области;                                 |
|   |                           |                                         |
|   |                           |министерство образования и науки области |
+---+---------------------------+-----------------------------------------+
|5. |Основной разработчик       |Министерство внешнеэкономических связей, |
|   |программы                  |туризма и предпринимательства области    |
+---+---------------------------+-----------------------------------------+
|6. |Цель программы             |1. Создание в области туристского        |
|   |                           |комплекса, обеспечивающего широкие       |
|   |                           |возможности для удовлетворения           |
|   |                           |потребностей российских и иностранных    |
|   |                           |граждан в туристских услугах,            |
|   |                           |позволяющего увеличить вклад туризма     |
|   |                           |в социально-экономическое развитие       |
|   |                           |области.                                 |
|   |                           |                                         |
|   |                           |2. Создание условий для сохранения       |
|   |                           |исконной среды обитания коренных         |
|   |                           |малочисленных народов Севера (далее -    |
|   |                           |КМНС), комплексного развития их духовного|
|   |                           |и национально-культурного развития       |
|   |                           |на территории Амурской области.          |
|   |                           |                                         |
|   |                           |3. Реализация государственной политики   |
|   |                           |в отношении российского казачества       |
|   |                           |в части развития культуры, традиций      |
|   |                           |и быта, патриотического и физического    |
|   |                           |воспитания молодежи                      |
+---+---------------------------+-----------------------------------------+
|7. |Основные задачи программы  |1. Увеличение количества и разнообразия  |
|   |                           |объектов туризма и сопутствующей         |
|   |                           |инфраструктуры.                          |
|   |                           |                                         |
|   |                           |2. Поддержка перспективных видов туризма |
|   |                           |(аграрного, экологического, событийного, |
|   |                           |водного, активного спортивного,          |
|   |                           |делового).                               |
|   |                           |                                         |
|   |                           |3. Формирование имиджа Амурской области  |
|   |                           |как центра всесезонного туризма          |
|   |                           |и продвижение туристского продукта       |
|   |                           |региона.                                 |
|   |                           |                                         |
|   |                           |4. Развитие традиционных промыслов КМНС. |
|   |                           |                                         |
|   |                           |5. Возрождение и развитие самобытной     |
|   |                           |национальной культуры КМНС.              |
|   |                           |                                         |
|   |                           |6. Патриотическое воспитание казачьей    |
|   |                           |молодежи.                                |
|   |                           |                                         |
|   |                           |7. Возрождение, сохранение и развитие    |
|   |                           |самобытной культуры, образа жизни        |
|   |                           |и традиций амурского казачества.         |
|   |                           |                                         |
|   |                           |8. Развитие физического воспитания       |
|   |                           |среди казачества                         |
+---+---------------------------+-----------------------------------------+
|8. |Перечень подпрограмм       |1. Подпрограмма "Развитие туризма        |
|   |                           |в Амурской области на 2012 - 2016 годы". |
|   |                           |                                         |
|   |                           |2. Подпрограмма "Сохранение и развитие   |
|   |                           |традиционных промыслов и национальной    |
|   |                           |культуры коренных малочисленных народов  |
|   |                           |Севера Амурской области на период 2012 - |
|   |                           |2015 годов".                             |
|   |                           |                                         |
|   |                           |3. Подпрограмма "Возрождение и развитие  |
|   |                           |казачества Амурской области на период    |
|   |                           |2013 - 2016 годов"                       |
+---+---------------------------+-----------------------------------------+
|9. |Сроки реализации программы |2012 - 2016 годы                         |
+---+---------------------------+-----------------------------------------+
|10.|Объемы и источники         |Общий объем финансовых ресурсов,         |
|   |финансирования программы   |необходимый для реализации программы,    |
|   |                           |составляет 8148065,7 тыс. руб., в том    |
|   |                           |числе по годам:                          |
|   |                           |                                         |
|   |                           |2012 г. - 62000,0 тыс. руб.;             |
|   |                           |2013 г. - 1050200,0 тыс. руб.;           |
|   |                           |2014 г. - 1034650,0 тыс. руб.;           |
|   |                           |2015 г. - 3023146,0 тыс. руб.;           |
|   |                           |2016 г. - 2978069,7 тыс. руб.;           |
|   |                           |                                         |
|   |                           |средства федерального бюджета -          |
|   |                           |1902500,0 тыс. руб.:                     |
|   |                           |                                         |
|   |                           |2012 г. - 2000,0 тыс. руб.;              |
|   |                           |2013 г. - 0,0;                           |
|   |                           |2014 г. - 0,0;                           |
|   |                           |2015 г. - 961250,0 тыс. руб.;            |
|   |                           |2016 г. - 939250,0 тыс. руб.;            |
|   |                           |                                         |
|   |                           |средства бюджета области -               |
|   |                           |449965,7 тыс. руб.:                      |
|   |                           |                                         |
|   |                           |2012 г. - 49300,0 тыс. руб.;             |
|   |                           |2013 г. - 15000,0 тыс. руб.;             |
|   |                           |2014 г. - 1000,0 тыс. руб.;              |
|   |                           |2015 г. - 203846,0 тыс. руб.;            |
|   |                           |2016 г. - 180819,7 тыс. руб.;            |
|   |                           |                                         |
|   |                           |средства местных бюджетов -              |
|   |                           |1100,0 тыс. руб.:                        |
|   |                           |                                         |
|   |                           |2012 г. - 500,0 тыс. руб.;               |
|   |                           |2013 г. - 500,0 тыс. руб.;               |
|   |                           |2014 г. - 50,0 тыс. руб.;                |
|   |                           |2015 г. - 50,0 тыс. руб.;                |
|   |                           |                                         |
|   |                           |внебюджетные источники -                 |
|   |                           |5793075,0 тыс. руб.:                     |
|   |                           |                                         |
|   |                           |2012 г. - 9915,0 тыс. руб.;              |
|   |                           |2013 г. - 1034415,0 тыс. руб.;           |
|   |                           |2014 г. - 1033315,0 тыс. руб.;           |
|   |                           |2015 г. - 1857715,0 тыс. руб.;           |
|   |                           |2016 г. - 1857715,0 тыс. руб.            |
+---+---------------------------+-----------------------------------------+
|11.|Ожидаемые конечные         |1. Увеличение объема платных             |
|   |результаты реализации      |туристических услуг, оказанных населению,|
|   |программы                  |до 1500 тыс. руб. в год.                 |
|   |                           |                                         |
|   |                           |2. Увеличение объема внутреннего         |
|   |                           |туристского потока к 2016 году           |
|   |                           |до 5,7 тыс. чел. в год.                  |
|   |                           |                                         |
|   |                           |3. Увеличение численности иностранных    |
|   |                           |туристов до 19,5 тыс. чел. в год.        |
|   |                           |                                         |
|   |                           |4. Увеличение количества ежегодно        |
|   |                           |проводимых мероприятий по продвижению    |
|   |                           |туристского продукта до 6 мероприятий    |
|   |                           |в год.                                   |
|   |                           |                                         |
|   |                           |5. Увеличение количества рабочих мест    |
|   |                           |на 250 чел. в сфере туризма и            |
|   |                           |на 1 тыс. человек в смежных отраслях.    |
|   |                           |                                         |
|   |                           |6. Привлечение казачьей молодежи         |
|   |                           |к патриотическому воспитанию в местах    |
|   |                           |традиционного проживания казаков         |
|   |                           |к 2016 году до 240 человек.              |
|   |                           |                                         |
|   |                           |7. Увеличение населения, участвующего    |
|   |                           |в культурных, физических (спортивных)    |
|   |                           |мероприятиях в местах компактного        |
|   |                           |проживания казаков, к 2016 году до 39%.  |
|   |                           |                                         |
|   |                           |8. Увеличение удельного веса населения,  |
|   |                           |участвующего культурно-досуговых         |
|   |                           |мероприятиях в местах традиционного      |
|   |                           |проживания и традиционной хозяйственной  |
|   |                           |деятельности КМНС, до 65%.               |
|   |                           |                                         |
|   |                           |9. Снижение уровня зарегистрированной    |
|   |                           |безработицы среди трудоспособного        |
|   |                           |населения КМНС до 11,0%.                 |
|   |                           |                                         |
|   |                           |10. Увеличение объема реализованной      |
|   |                           |продукции традиционных промыслов         |
|   |                           |и отраслей хозяйствования КМНС           |
|   |                           |до 16900,0 тыс. рублей                   |
|———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|



                           I. ПОДПРОГРАММА
      "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

                      1.1. Паспорт подпрограммы

|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N |Наименование подпрограммы: "Развитие туризма в Амурской области       |
|  |на 2012 - 2016 годы"                                                  |
|——|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|1.|Основание для разработки   |Федеральный закон от 24.11.1996           |
|  |подпрограммы               |N 132-ФЗ "Об основах туристской           |
|  |                           |деятельности в Российской Федерации";     |
|  |                           |                                          |
|  |                           |постановление Правительства Российской    |
|  |                           |Федерации от 02.08.2011 N 644             |
|  |                           |"О федеральной целевой программе "Развитие|
|  |                           |внутреннего и въездного туризма           |
|  |                           |в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"|
+--+---------------------------+------------------------------------------+
|2.|Государственный заказчик   |Министерство внешнеэкономических связей,  |
|  |подпрограммы               |туризма и предпринимательства области     |
+--+---------------------------+------------------------------------------+
|3.|Основной разработчик       |Министерство внешнеэкономических связей,  |
|  |подпрограммы               |туризма и предпринимательства Амурской    |
|  |                           |области                                   |
+--+---------------------------+------------------------------------------+
|4.|Цель подпрограммы          |Создание в области туристского комплекса, |
|  |                           |обеспечивающего широкие возможности       |
|  |                           |для удовлетворения потребностей российских|
|  |                           |и иностранных граждан в туристских        |
|  |                           |услугах, позволяющего увеличить вклад     |
|  |                           |туризма в социально-экономическое развитие|
|  |                           |области                                   |
+--+---------------------------+------------------------------------------+
|5.|Основные задачи            |1. Увеличение количества и разнообразия   |
|  |подпрограммы               |объектов туризма и сопутствующей          |
|  |                           |инфраструктуры.                           |
|  |                           |                                          |
|  |                           |2. Поддержка перспективных видов туризма  |
|  |                           |(аграрного, экологического, событийного,  |
|  |                           |делового, водного, активного              |
|  |                           |спортивного).                             |
|  |                           |                                          |
|  |                           |3. Формирование имиджа Амурской области   |
|  |                           |как центра всесезонного туризма           |
|  |                           |и продвижение туристского продукта региона|
+--+---------------------------+------------------------------------------+
|6.|Перечень основных          |1. Комплексная разработка и создание      |
|  |мероприятий                |туристического кластера "Города -         |
|  |                           |близнецы".                                |
|  |                           |                                          |
|  |                           |2. Создание и обустройство инфраструктуры |
|  |                           |туризма, используемой в аграрном,         |
|  |                           |экологическом, экстремальном              |
|  |                           |и природонаправленном туризме.            |
|  |                           |                                          |
|  |                           |3. Формирование имиджа Амурской области   |
|  |                           |как центра всесезонного туризма           |
|  |                           |и продвижение туристского продукта региона|
+--+---------------------------+------------------------------------------+
|7.|Сроки реализации           |2012 - 2016 годы                          |
|  |подпрограммы               |                                          |
+--+---------------------------+------------------------------------------+
|8.|Объемы и источники         |Общий объем финансовых ресурсов,          |
|  |финансирования подпрограммы|необходимый для реализации подпрограммы,  |
|  |                           |составляет 8072366 тыс. руб., в том числе |
|  |                           |по годам:                                 |
|  |                           |                                          |
|  |                           |средства федерального бюджета -           |
|  |                           |1878500,0 тыс. руб.:                      |
|  |                           |                                          |
|  |                           |2015 г. - 939250,0 тыс. руб.;             |
|  |                           |2016 г. - 939250,0 тыс. руб.;             |
|  |                           |                                          |
|  |                           |средства бюджета области -                |
|  |                           |399766,0 тыс. руб.:                       |
|  |                           |                                          |
|  |                           |2012 г. - 40000,0 тыс. руб.;              |
|  |                           |2013 г. - 9300,0 тыс. руб.;               |
|  |                           |2014 г. - 700,0 тыс. руб.;                |
|  |                           |2015 г. - 172233,0 тыс. руб.;             |
|  |                           |2016 г. - 177533,0 тыс. руб.;             |
|  |                           |                                          |
|  |                           |внебюджетные источники -                  |
|  |                           |5794500 тыс. руб.:                        |
|  |                           |                                          |
|  |                           |2012 г. - 10200,0 тыс. руб.;              |
|  |                           |2013 г. - 1034700,0 тыс. руб.;            |
|  |                           |2014 г. - 1033600,0 тыс. руб.;            |
|  |                           |2015 г. - 1858000,0 тыс. руб.;            |
|  |                           |2016 г. - 1858000,0 тыс. руб.             |
+--+---------------------------+------------------------------------------+
|9.|Ожидаемые конечные         |1. Увеличение объема платных туристических|
|  |результаты реализации      |услуг, оказанных населению,               |
|  |подпрограммы               |до 1500 тыс. руб. в год.                  |
|  |                           |                                          |
|  |                           |2. Увеличение объема внутреннего          |
|  |                           |туристского потока к 2016 году            |
|  |                           |до 5,7 тыс. чел. в год.                   |
|  |                           |                                          |
|  |                           |3. Увеличение численности иностранных     |
|  |                           |туристов до 19,5 тыс. чел. в год.         |
|  |                           |                                          |
|  |                           |4. Увеличение количества ежегодно         |
|  |                           |проводимых мероприятий по продвижению     |
|  |                           |туристского продукта до 6 мероприятий     |
|  |                           |в год.                                    |
|  |                           |                                          |
|  |                           |5. Увеличение количества рабочих мест     |
|  |                           |на 250 чел. в сфере туризма и             |
|  |                           |на 1 тыс. человек в смежных отраслях      |
|——|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|

          1.2. Содержание проблемы и обоснование ее решения
                        программными методами

                        1.2.1. Анализ ситуации

     Туризм играет   важную   роль   в   решении  социальных  проблем,
обеспечивая  создание  дополнительных  рабочих  мест,  рост  занятости
экономически  активного  населения  и  повышение  его  благосостояния,
развитие малых предприятий в производственных секторах и сфере услуг.
     Специфика деятельности   предприятий   туристического   комплекса
определяется устойчивой взаимосвязью с целым рядом отраслей  экономики
(строительство,  транспорт, связь, гостиничное хозяйство, общественное
питание, торговля, культура, страхование, реклама и другие).
     В 2010  году  около  70  процентов  затрат туристских предприятий
области составили расходы на приобретение услуг сторонних организаций,
наибольший  удельный  вес  среди которых заняли услуги по размещению и
проживание (37,5%), транспортные услуги (24,9%), питание (5,1%).
     Высокий туристско-рекреационный  потенциал  области  используется
далеко не в  полной  мере  ввиду  отсутствия  основных  видов  базовой
инфраструктуры,  несмотря  на  наличие  широкого  спектра потенциально
привлекательных туристских объектов.
     Сами по  себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие,
которыми  обладает  область,  не  могут  рассматриваться  в   качестве
единственного   и   достаточного  условия  для  обеспечения  успешного
развития туризма в области.
     Требуемый уровень конкурентоспособности туристского рынка области
в средне- и долгосрочной перспективе не может быть обеспечен только  в
рамках  основной деятельности органов государственной власти и органов
местного   самоуправления.   Характер   проблемы    требует    наличия
долговременной   стратегии   и   применения  организационно-финансовых
механизмов взаимодействия,  координации усилий и концентрации ресурсов
субъектов  экономики  и  институтов  общества  в реализации масштабных
туристских проектов и подпрограмм, направленных на развитие туристской
привлекательности   области,   увеличение   внутреннего   и  въездного
туристских потоков, повышение качества туристских продуктов.
     Подпрограммно-целевой метод     необходим     для     обеспечения
сбалансированности  и  последовательности   решения   стоящих   задач,
расстановки  приоритетов  и  создания  эффективного  механизма решения
проблем.  При  этом  создание  и   развитие   современных   туристских
комплексов    через    механизмы    реализации    подпрограммы   будут
способствовать решению ряда важнейших задач по созданию дополнительных
рабочих   мест,   увеличению   поступлений  в  бюджеты  всех  уровней,
стимулированию развития смежных отраслей экономики.
     Вероятными последствиями       отказа       от      использования
программно-целевого метода могут стать:
     разрозненные действия  органов  исполнительной  власти  области и
органов  местного  самоуправления,  снижение  их   ответственности   и
появление  бессистемности в решении стоящих перед ними задач в области
туризма;
     распыление бюджетных средств,  незначительное привлечение средств
внебюджетных источников для решения проблем в сфере  туризма.  В  этом
случае   государственная  политика  развития  туристско-рекреационного
комплекса области может свестись преимущественно  к  совершенствованию
нормативно-правовых  основ  его  функционирования,  что обеспечит лишь
локальную результативность в  части  создания  предпосылок  для  более
полного  использования  имеющихся туристско-рекреационных ресурсов.  С
учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и  обоснованной
необходимости   активизации   роли   государства  в  решении  задач  с
использованием программно-целевого метода.

       1.2.2. Описание проблемы, на решение которой направлена
                         целевая подпрограмма

     В соответствии  со  Стратегией  социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года  (далее
-  Стратегия),  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  28.12.2009  N  2094-р,  одним  из  главных  направлений
социально-экономического  развития  Дальнего  Востока  и  Байкальского
региона  являются  стимулирование  преобразования   среды   проживания
населения,  создание  условий для улучшения качества жизни граждан,  в
том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и  туризма,  а  также
обеспечения  качества,  доступности и конкурентоспособности туристских
услуг,   превышающих   среднероссийский   уровень   для    компенсации
неблагоприятных  природных,  климатических  и  географических  условий
проживания населения.
     Основными факторами,  сдерживающими  рост внутреннего и въездного
туристских потоков, являются:
     слабо развитая,   а   в  ряде  случаев  отсутствующая  инженерная
инфраструктура  (в  том  числе  сети  энергоснабжения,  водоснабжения,
транспортные сети),  что является препятствием для привлечения частных
инвестиций в туристскую сферу;
     низкий уровень  развития туристской инфраструктуры (недостаточное
количество  гостиниц  и  иных  средств  размещения,  объектов  досуга,
неудовлетворительное  состояние  многих  туристских  объектов  показа,
отсутствие     качественной     придорожной     инфраструктуры      на
автомагистралях);
     невысокое качество  обслуживания  во  всех  секторах   туристской
индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;
     недостаточное продвижение    области     как     привлекательного
направления  для  туристов,  обусловленное  низким  уровнем бюджетного
финансирования;
     недостаток событийных   проектов,  способных  привлечь  различные
категории туристов;
     отсутствие единой  информационной базы по туристско-рекреационным
предприятиям области,  что снижает осведомленность населения о наличии
туристских предложений в регионе;
     отсутствие центра координации  самодеятельного  и  экологического
туризма в регионе;
     отсутствие бренда Амурской  области  как  туристского  региона  и
регионального туристского сайта;
     недостаточное финансирование   мероприятий   по   благоустройству
территорий и мест отдыха туристов и жителей области.
     Недостаточная государственная поддержка сферы туризма в ближайшие
годы  может  привести  к:  дальнейшему  снижению конкурентоспособности
регионального туристского продукта на мировом и внутреннем  туристских
рынках   (в   том   числе   по   причине  износа  объектов  туристской
инфраструктуры и  продолжающегося  снижения  качества  предоставляемых
туристских услуг);
     снижению внутренних и въездных туристских потоков,  что  повлечет
за собой сокращение налоговых и иных поступлений в бюджет области;
     снижению уровня занятости населения в  сфере  туризма  и  смежных
отраслях,   уменьшению   доходов   населения  и  повышению  социальной
напряженности;
     увеличению выездного  туристского  потока  и ухудшению платежного
баланса области.

        1.2.3. Оценка действующих мер социально-экономической
            политики в сфере действия целевой подпрограммы

     Для выбора  оптимального сценария подпрограммы были рассмотрены и
проанализированы  два  различных  варианта  решения  проблемы.  Первый
вариант  основан на включении в область подпрограммной разработки всех
территорий  муниципальных  образований  для  оказания  государственной
поддержки  в  развитии  туристской инфраструктуры.  Такой подход имеет
преимущество   с   точки   зрения   постановки   обоснованных    целей
подпрограммы,   в   том   числе   социально-экономического  характера.
Указанный вариант решения проблемы предусматривает  повышенные  объемы
финансирования  подготовки  и  реализации  мероприятий подпрограммы за
счет средств областного бюджета и внебюджетных  источников.  Вместе  с
тем  возникает значительный риск завышения объемов финансовых средств,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы.  В рамках  такого
подхода   посредством   реализации   мероприятий   подпрограммы  будет
обеспечен максимальный охват туристской  отрасли  на  всей  территории
области.  Однако  отсутствие  взаимной  логической,  технологической и
функциональной увязки мероприятий подпрограммы приведет  к  размыванию
предпринимаемых  усилий и распылению значительных финансовых ресурсов,
что, в свою очередь, обусловит низкую эффективность и результативность
предполагаемой инвестиционной активности в сфере туризма.
     Второй вариант решения проблемы  возможен  за  счет  концентрации
подпрограммных  акцентов  на  развитии  ограниченного числа территорий
области, наиболее перспективных с точки зрения продвижения внутреннего
и въездного туризма,  с использованием кластерного подхода в сочетании
с  проектами,  направленными   на   ускоренное   развитие   туристских
возможностей (маршрутов) и повышение качества услуг. Кластерный подход
предполагает   сосредоточение   в   рамках   ограниченной   территории
предприятий  и организаций,  занимающихся разработкой,  производством,
продвижением и продажей туристского продукта,  а также  деятельностью,
смежной  с  туризмом и рекреационными услугами.  В рамках формирования
туристско-рекреационных  кластеров  и  на  основе  научно-обоснованных
решений,  а  также с использованием механизмов государственно-частного
партнерства будут созданы наилучшие условия  для  развития  туристской
инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.
     В настоящее  время  в   пределах   Благовещенской,   Белогорской,
Свободненской  и  Тындинской  агломераций  проживает  около  450  тыс.
человек,  что составляет  около  50  процентов  от  численности  всего
населения  области.  Именно в данных агломерациях остро стоят проблемы
рекреации и отдыха,  что является сопутствующим фактором для  развития
инфраструктуры туризма в пределах данной территории.
     Данный вариант    предусматривает    реализацию    подпрограммных
мероприятий  и проектов,  наиболее эффективно влияющих на формирование
туристской инфраструктуры и  туристских  потоков  по  перспективным  с
точки  зрения  развития  внутреннего и въездного туризма направлениям,
тем самым,  обеспечивая оптимизацию как государственных, так и частных
инвестиций.
     Преимуществом второго  варианта  является  системный   подход   к
решению  задач  развития внутреннего и въездного туризма в области.  В
результате ежегодного мониторинга и обобщения  результатов  реализации
мероприятий   подпрограммы   кластерный  подход  позволит  получить  и
обобщить  информацию  о  реальном  положении  дел  в   рассматриваемой
области,  определить  первоочередные  задачи  и  основные  приоритеты,
принять обоснованные решения  о  необходимости  дальнейшей  разработки
наиболее  перспективных  на данный период времени подпрограмм по видам
туризма.  В  целом   результаты   проведенного   анализа   преимуществ
свидетельствуют  о  том,  что второй вариант решения проблемы развития
внутреннего  и  въездного  туризма  в  рамках  подпрограммы   является
оптимальным.
     Такой подход  к  реализации   подпрограммы   обеспечит   создание
действенного    механизма   государственной   поддержки   приоритетных
направлений туризма  на  основе  государственно-частного  партнерства,
рациональное    использование   бюджетных   средств   и   максимальную
координацию действий участников подпрограммы.

      1.3. Основные цели, задачи и сроки реализации подпрограммы

     Выбор цели  и  задач  подпрограммы  основывается  на   положениях
федеральной   целевой  программы  "Развитие  внутреннего  и  въездного
туризма в Российской  Федерации  (2011  -  2018  годы)",  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644,
а также Стратегии.
     Исходя из  этого  целью  подпрограммы является создание в области
туристского  комплекса,  обеспечивающего   широкие   возможности   для
удовлетворения   потребностей   российских  и  иностранных  граждан  в
туристских   услугах,   позволяющего   увеличить   вклад   туризма   в
социально-экономическое развитие области.
     Для достижения  данной  цели   необходимо   комплексное   решение
следующих  задач:  задачи  и сроки реализации подпрограммы приведены в
таблице 1.

                                                           Таблица 1

|———|————————————————————————————|——————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| N |    Наименование задачи     |  Наименование решаемой   |  Период  |                 Ожидаемый результат                  |
|п/п|                            |         проблемы         |реализации|————————————————————————————|—————————————————————————|
|   |                            |                          |          |    Качественная оценка     |  Количественная оценка  |
|———|————————————————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————————————————|—————————————————————————|
| 1 |             2              |            3             |    4     |             5              |            6            |
|———|————————————————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————————————————|—————————————————————————|
|1. |Увеличение количества       |Недостаток объектов показа|2012 -    |Создание востребованных     |Создание 4 тематических  |
|   |и разнообразия объектов     |и инфраструктуры туризма  |2016 гг.  |объектов показа и туристской|парков с современной     |
|   |туризма и сопутствующей     |                          |          |инфраструктуры              |туристской               |
|   |инфраструктуры              |                          |          |                            |инфраструктурой;         |
|   |                            |                          |          |                            |строительство нового     |
|   |                            |                          |          |                            |гостиничного комплекса,  |
|   |                            |                          |          |                            |ледового дворца          |
|   |                            |                          |          |                            |и аквапарка              |
+---+----------------------------+--------------------------+----------+----------------------------+-------------------------+
|2. |Поддержка перспективных     |Недостаточность развития  |2012 -    |Улучшение качества          |Создание инфраструктуры  |
|   |видов туризма (аграрного,   |перспективных видов       |2016 гг.  |и разнообразия туристических|для проведения           |
|   |экологического, событийного,|туризма при имеющихся     |          |услуг, предоставляемых      |экологических туров      |
|   |делового, водного,          |ресурсах                  |          |на сегодняшний день,        |и городских экскурсий;   |
|   |активного спортивного)      |                          |          |развитие активных видов     |проведение 1 соревнования|
|   |                            |                          |          |туризма                     |в год по технике         |
|   |                            |                          |          |                            |спортивного туризма      |
+---+----------------------------+--------------------------+----------+----------------------------+-------------------------+
|3. |Формирование имиджа Амурской|Малая информированность   |2012 -    |Повышение узнаваемости      |Проведение 2 праздников  |
|   |области как центра          |потенциальных туристов    |2016 гг.  |региона в Российской        |в год по поддержке       |
|   |всесезонного туризма        |в других регионах         |          |Федерации и на международном|туристических брендов;   |
|   |и продвижение туристского   |Российской Федерации      |          |рынке, охват и привлечение  |создание Интернет-сайта  |
|   |продукта региона            |и мира. Мало информации   |          |большего числа туристов     |по туризму;              |
|   |                            |о туристическом потенциале|          |                            |проведение 2 рекламных   |
|   |                            |области                   |          |                            |и пресс-туров в год;     |
|   |                            |                          |          |                            |участие в 6 туристических|
|   |                            |                          |          |                            |выставках;               |
|   |                            |                          |          |                            |увеличение к 2016 году   |
|   |                            |                          |          |                            |в 2 раза числа туристов, |
|   |                            |                          |          |                            |посещающих Амурскую      |
|   |                            |                          |          |                            |область                  |
|———|————————————————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————————————————|—————————————————————————|

               1.4. Система подпрограммных мероприятий

     Мероприятия подпрограммы  носят комплексный характер и направлены
на решение задач, обозначенных в разделе 3 подпрограммы.
     Подпрограмма реализуется    путем    выполнения    подпрограммных
мероприятий.
     Выбор мероприятий   подпрограммы   и   определение   объемов   их
финансирования  обусловлены  оценкой  их  вклада   в   решение   задач
подпрограммы, объемом средств областного бюджета, а также возможностью
привлечения   для   реализации   мероприятий   подпрограммы    средств
федерального бюджета, а также источников финансирования.
     Система подпрограммных мероприятий приведена в приложении N  1  к
настоящей подпрограмме.

                1.5. Механизм реализации подпрограммы

     Механизмами реализации подпрограммы являются:
     обеспечение исполнения   мероприятий   подпрограммы    средствами
областного бюджета,  объем которых ежегодно устанавливается законом об
областном бюджете;
     ежегодное уточнение  перечня подпрограммных мероприятий,  целевых
показателей и затрат на их реализацию с учетом  выделяемых  финансовых
средств;
     качественное организационное    и    методическое     обеспечение
подпрограммных мероприятий.
     Управление подпрограммой осуществляет  государственный  заказчик,
который:
     формирует и утверждает организационно-финансовый план  реализации
подпрограммы;
     при необходимости  организует  и  проводит  конкурсы  (торги)  по
отбору исполнителей мероприятий подпрограммы;
     анализирует представляемую исполнителями информацию о  выполнении
подпрограммных мероприятий;
     организует размещение в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет  информации  о  ходе  и  результатах реализации подпрограммы,
финансировании мероприятий и других материалов;
     при необходимости  вносит  в  установленном порядке предложения в
Правительство  области  об  изменении  или  продлении   подпрограммных
мероприятий, рассмотрении проблем, возникающих в ходе их реализации.
     Государственный заказчик,     ответственный     за     реализацию
подпрограммных  мероприятий,  является ответственным за качественное и
своевременное их  исполнение,  целевое  и  рациональное  использование
финансовых средств,  подготавливает обоснования, соглашения, договоры,
контракты  и  проводит  организационные  мероприятия   по   выполнению
мероприятий  в соответствии с документацией,  регламентирующей порядок
реализации подпрограммы.
     Предоставление средств  областного  бюджета,  предусмотренных  на
развитие туристской  инфраструктуры,  осуществляется  в  форме  оплаты
товаров,  работ,  услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами
по гражданско-правовым договорам и государственным контрактам.

               1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем финансирования подпрограммы составляет  8073791  тыс.
руб.,  в том числе: средства федерального бюджета - 1878500 тыс. руб.,
средства областного бюджета -  399766  тыс.  руб.,  средства  бюджетов
муниципальных образований - 51525 тыс.  руб.,  внебюджетные средства -
5744000  тыс.  руб.  Средства   областного   бюджета   на   реализацию
подпрограммы  ежегодно  предусматриваются в законе Амурской области об
областном бюджете на очередной финансовый год.
     Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.

                                                          Таблица 2

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. рублей)
|————————————————————|——————————|———————————|—————————|———————|————————————|
|                    |  Всего   |Федеральный|Областной|Местный|Внебюджетные|
|                    |          |  бюджет   | бюджет  |бюджет | источники  |
|————————————————————|——————————|———————————|—————————|———————|————————————|
|Всего               |8072336,00|1878500,00 |399766,00|       |5794100,00  |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2012 год            |50000,00  |-          |40000,00 |       |10000,00    |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2013 год            |1043800,00|-          |9300,00  |       |1034500,00  |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2014 год            |1034300,00|-          |700,00   |       |1033600,00  |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2015 год            |2969483,00|939250,00  |172233,00|       |1858000,00  |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2016 год            |2974783,00|939250,00  |177533,00|       |1858000,00  |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|Капитальные вложения|7799297,0 |1661750,0  |367947,0 |       |5769600,00  |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2012 год            |43640,0   |-          |33640,0  |       |10000,00    |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2013 год            |1042377,0 |-          |7877,0   |       |1034500,00  |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2014 год            |1033910,0 |-          |310,0    |       |1033600,00  |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2015 год            |2837185,0 |830875,0   |160560,0 |       |1845750,00  |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2016 год            |2842185,0 |830875,0   |165560,0 |       |1845750,00  |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|Прочие расходы      |273069,0  |216750,0   |31819,0  |       |24500,0     |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2012 год            |6360,0    |-          |6360,0   |       |-           |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2013 год            |1423,0    |-          |1423,0   |       |-           |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2014 год            |390,0     |-          |390,0    |       |-           |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2015 год            |132298,0  |108375,0   |11673,0  |       |12250,0     |
+--------------------+----------+-----------+---------+-------+------------+
|2016 год            |132598,0  |108375,0   |11973,0  |       |12250,0     |
|————————————————————|——————————|———————————|—————————|———————|————————————|

     Привлечение средств  из  федерального  бюджета  осуществляется на
основе   федеральных   нормативных   правовых   актов   и   выполнения
софинансирования  за  счет  средств областного и местного бюджетов,  а
также внебюджетных источников.  Внебюджетные источники формируются  из
заемных (кредитов банков и прочих) и собственных средств организаций.
     Финансирование подпрограммы из областного бюджета  осуществляется
через государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевое
использование средств,  в объемах согласно приложению N 2 к  настоящей
подпрограмме.

     1.7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
                   реализации целевой подпрограммы

     Экономический эффект   подпрограммы   будет    достигнут    путем
привлечения  дополнительных  инвестиций в сферу туризма при реализации
механизмов   государственно-частного   партнерства    и    обеспечении
экономически  привлекательных условий для бизнеса,  а также увеличения
туристского потока,  что позволит обеспечить  создание  дополнительных
рабочих  мест,  пополнение  бюджетов  всех  уровней  и  рост  валового
внутреннего продукта.
     В результате  реализации  подпрограммы  будут  достигнуты целевые
индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты
ее  реализации и определяющие ее социально-экономическую эффективность
(к показателям 2010 года).
     Прогноз конечных  результатов  подпрограммы  в  разбивке по годам
приведен в таблице 3.

                                                         Таблица 3

           Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

|——|——————————————————————————|—————————|———————————|—————————————————————————————|
|N | Наименование индикатора  | Единица | Значение  |     Показатель по годам     |
|  |      эффективности       |измерения|показателя |         реализации:         |
|  |                          |         |за 2011 год|—————|—————|—————|—————|—————|
|  |                          |         |           |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |
|——|——————————————————————————|—————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|1.|Объем платных туристских  |млн. руб.|700        |800  |900  |1000 |1100 |1200 |
|  |услуг, оказанных населению|         |           |     |     |     |     |     |
+--+--------------------------+---------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+
|2.|Объем внутреннего         |чел.     |3200       |3700 |4200 |4700 |5200 |5700 |
|  |туристского потока        |         |           |     |     |     |     |     |
+--+--------------------------+---------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+
|3.|Численность иностранных   |чел.     |17000      |17500|18000|18500|19000|19500|
|  |туристов                  |         |           |     |     |     |     |     |
+--+--------------------------+---------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+
|4.|Количество ежегодно       |шт.      |3          |4    |5    |6    |6    |6    |
|  |проводимых мероприятий    |         |           |     |     |     |     |     |
|  |по продвижению туристского|         |           |     |     |     |     |     |
|  |продукта                  |         |           |     |     |     |     |     |
+--+--------------------------+---------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+
|5.|Численность занятых       |чел.     |350        |400  |450  |500  |550  |600  |
|  |в сфере туризма           |         |           |     |     |     |     |     |
|——|——————————————————————————|—————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|

     Оценка эффективности  реализации  подпрограммы  основывается   на
степени  достижения  показателей  и  результативности,  определенных в
приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
     Предполагаемое дополнительное  привлечение  внебюджетных  средств
позволит на один рубль средств областного бюджета привлечь  порядка  7
рублей  внебюджетных  инвестиций  (собственные  средства  организаций,
кредиты, средства иностранных инвесторов, заемные и прочие средства).

                1.8. Организация управления и контроля
                     за реализацией подпрограммы

     Общее руководство  и  контроль  за  ходом реализации подпрограммы
осуществляет государственный заказчик.
     Государственный заказчик   ежеквартально,  в  срок  до  15  числа
месяца,  следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство
финансов  области  сводный  отчет об использовании средств субсидии по
форме согласно приложению N 4 к настоящей подпрограмме.
     Государственный заказчик на основании информации,  представленной
подведомственными   учреждениями,   ответственными    за    реализацию
мероприятий, направляет отчеты о ходе работы, результатах подпрограммы
и  эффективности  использования  бюджетных  средств   в   министерство
экономического развития,  промышленности и транспорта Амурской области
в порядке, установленном Правительством области.
     Оценка эффективности   и   результативности   подпрограммы  будет
осуществляться в соответствии с методикой согласно приложению  N  5  к
настоящей   подпрограмме.   Социально-экономическая   результативность
мероприятий  подпрограммы  указана  в  приложении  N  6  к   настоящей
подпрограмме.
     Наряду с экономическим эффектом реализация подпрограммы  позволит
решить  ряд  важных  социальных  задач  по удовлетворению потребностей
различных  категорий  граждан  Российской  Федерации  в   активном   и
полноценном  отдыхе,  укреплении  здоровья,  приобщении  к  культурным
ценностям,  а  также  задач  по  патриотическому  воспитанию  молодого
поколения.
     Контроль за соблюдением законодательства Российской  Федерации  в
части  защиты  окружающей  среды на всех этапах реализации мероприятий
подпрограммы,  в том числе обязательность  прохождения  в  необходимых
случаях  экологической  экспертизы,  обеспечит  высокую  экологическую
эффективность подпрограммы в целом.



                                                  Приложение N 1
                                                  к подпрограмме

                  СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|————|———————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————————————|
| N  |  Наименование задач, программных  |  Затраты,   |  Сроки   |   Государственный   |    Ожидаемый результат     |
|п/п |            мероприятий            |    всего    |реализации|      заказчик       |(в количественном измерении)|
|    |                                   |(тыс. рублей)|  (годы)  |                     |                            |
|————|———————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————————————|
| 1  |                 2                 |      3      |    4     |          5          |             6              |
|————|———————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————————————|
|1.  |             Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры.             |
|    |                         Создание туристско-рекреационного кластера "Города-близнецы"                          |
|————|———————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————————————|
|1.1.|Создание инфраструктуры культурно -|3257500      |2012 -    |Министерство         |Создание культурно -        |
|    |развлекательной зоны международного|             |2016 гг.  |внешнеэкономических  |развлекательной зоны        |
|    |уровня "Золотая миля"              |             |          |связей, туризма      |международного уровня,      |
|    |                                   |             |          |и предпринимательства|включающей объекты          |
|    |                                   |             |          |области              |коммерческого назначения:   |
|    |                                   |             |          |                     |водный развлекательный      |
|    |                                   |             |          |                     |комплекс, ледовый центр,    |
|    |                                   |             |          |                     |гостиничный комплекс,       |
|    |                                   |             |          |                     |торговый центр              |
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|1.2.|Создание инфраструктуры            |2064417      |2012 -    |Министерство         |Создание гостинично -       |
|    |многофункционального гостинично -  |             |2016 гг.  |внешнеэкономических  |рекреационного комплекса.   |
|    |рекреационного комплекса           |             |          |связей, туризма      |Разработка проектно-сметной |
|    |"Этническая Россия"                |             |          |и предпринимательства|документации, объектов      |
|    |                                   |             |          |области              |туристической               |
|    |                                   |             |          |                     |инфраструктуры, обустройство|
|    |                                   |             |          |                     |прилегающей территории.     |
|    |                                   |             |          |                     |Создание объектов           |
|    |                                   |             |          |                     |туристического показа       |
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|1.3.|Создание инфраструктуры            |1232250      |2012,     |Министерство         |Создание туристско -        |
|    |многофункционального туристско -   |             |2015 -    |внешнеэкономических  |рекреационного комплекса    |
|    |рекреационного комплекса "Парк     |             |2016 гг.  |связей, туризма      |"Парк Мелового периода".    |
|    |Мелового периода"                  |             |          |и предпринимательства|Разработка проектно-сметной |
|    |                                   |             |          |области              |документации, объектов      |
|    |                                   |             |          |                     |туристической               |
|    |                                   |             |          |                     |инфраструктуры, обустройство|
|    |                                   |             |          |                     |прилегающей территории      |
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|1.4.|Создание инфраструктуры            |1232250      |2012,     |Министерство         |Создание туристско -        |
|    |многофункционального туристско -   |             |2015 -    |внешнеэкономических  |рекреационного комплекса    |
|    |познавательного центра "Космическая|             |2016 гг.  |связей, туризма      |"Космическая одиссея"       |
|    |одиссея"                           |             |          |и предпринимательства|Разработка проектно-сметной |
|    |                                   |             |          |области              |документации, объектов      |
|    |                                   |             |          |                     |туристической               |
|    |                                   |             |          |                     |инфраструктуры, обустройство|
|    |                                   |             |          |                     |прилегающей территории      |
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|1.5.|Мероприятия по развитию круизного  |262750       |2012,     |Министерство         |Создание в области условий  |
|    |туризма                            |             |2015 -    |внешнеэкономических  |для полноценного отдыха     |
|    |                                   |             |2016 гг.  |связей, туризма      |населения и вовлечение      |
|    |                                   |             |          |и предпринимательства|в туристский оборот         |
|    |                                   |             |          |области              |незадействованных           |
|    |                                   |             |          |                     |в настоящее время ресурсов, |
|    |                                   |             |          |                     |создание 6 объектов         |
|    |                                   |             |          |                     |инфраструктуры              |
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|1.6.|Создание и комплексная разработка  |10000        |2012 г.   |Министерство         |Проведение конкурса         |
|    |проекта "Города-близнецы"          |             |          |внешнеэкономических  |на архитектурное            |
|    |                                   |             |          |связей, туризма      |планирование, разработка    |
|    |                                   |             |          |и предпринимательства|техзадания, изыскательские  |
|    |                                   |             |          |области              |работы. Проведение          |
|    |                                   |             |          |                     |необходимых исследований    |
|    |                                   |             |          |                     |и изготовление документации |
|    |                                   |             |          |                     |для реализации проекта      |
|    |                                   |             |          |                     |"Города-близнецы"           |
|————|———————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————————————|
|2.  |       Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного,       |
|    |                                         активного спортивного и пр.)                                          |
|————|———————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————————————|
|2.1.|Организация изготовления           |1027         |2012 -    |Министерство         |Создание комфортных условий |
|    |и установки наружных средств       |             |2016 гг.  |внешнеэкономических  |для туристов, повышение     |
|    |навигации туристов (баннеров,      |             |          |связей, туризма      |уровня образования          |
|    |щитов, указателей, табличек        |             |          |и предпринимательства|и информированности         |
|    |и прочих)                          |             |          |области              |о туристических             |
|    |                                   |             |          |                     |достопримечательностях      |
|    |                                   |             |          |                     |области. Установка более    |
|    |                                   |             |          |                     |300 баннеров и указателей   |
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|2.2.|Организация и проведение конкурса  |1100         |2012 -    |Министерство         |Популяризация туристских    |
|    |профессионального мастерства       |             |2016 гг.  |внешнеэкономических  |ресурсов Амурской области,  |
|    |                                   |             |          |связей, туризма      |повышение качества          |
|    |                                   |             |          |и предпринимательства|обслуживания туристов.      |
|    |                                   |             |          |области              |Стимул для творческого роста|
|    |                                   |             |          |                     |более 1000 человек, занятых |
|    |                                   |             |          |                     |в сфере туризма             |
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|2.3.|Организация и проведение ежегодных |750          |2012 -    |Министерство         |Развитие активного туризма, |
|    |открытых областных соревнований    |             |2016 гг.  |внешнеэкономических  |популяризация среди широких |
|    |по технике спортивного туризма     |             |          |связей, туризма      |слоев населения, проведение |
|    |                                   |             |          |и предпринимательства|1 соревнования в год        |
|    |                                   |             |          |области              |с охватом более 1000 человек|
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|2.4.|Создание инфраструктуры            |3830         |2012 -    |Министерство         |Создание инфраструктуры     |
|    |для организации природонаправленных|             |2016 гг.  |внешнеэкономических  |для проведения экологических|
|    |туров                              |             |          |связей, туризма      |туров, повышение            |
|    |                                   |             |          |и предпринимательства|информированности населения |
|    |                                   |             |          |области              |о ресурсах области. Закладка|
|    |                                   |             |          |                     |более 10 экологических троп,|
|    |                                   |             |          |                     |привлечение более           |
|    |                                   |             |          |                     |4000 туристов в год         |
|————|———————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————————————|
|3.  |Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристского продукта региона|
|————|———————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————————————|
|3.1.|Мероприятия по созданию, поддержке |2870         |2012 -    |Министерство         |Развитие культурно -        |
|    |и продвижению туристских брендов   |             |2013,     |внешнеэкономических  |познавательного, природного |
|    |области                            |             |2015 -    |связей, туризма      |туризма на территории       |
|    |                                   |             |2016 гг.  |и предпринимательства|области, привлечение        |
|    |                                   |             |          |области              |российских и иностранных    |
|    |                                   |             |          |                     |туристов в Амурскую область,|
|    |                                   |             |          |                     |проведение более            |
|    |                                   |             |          |                     |10 мероприятий              |
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|3.2.|Создание и поддержание             |600          |2012 -    |Министерство         |Повышение информированности |
|    |специализированного Интернет-сайта |             |2013,     |внешнеэкономических  |потенциальных туристов      |
|    |по туризму                         |             |2015 -    |связей, туризма      |о туристских ресурсах,      |
|    |                                   |             |2016 гг.  |и предпринимательства|увеличение турпотока (в том |
|    |                                   |             |          |области              |числе самодеятельного       |
|    |                                   |             |          |                     |на 20%)                     |
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|3.3.|Создание, подготовка и размещение  |1147         |2012,     |Министерство         |Формирование и актуализация |
|    |всех видов информации              |             |2016 гг.  |внешнеэкономических  |базы данных информационного |
|    |о туристическом потенциале области |             |          |связей, туризма      |продвижения отрасли туризма |
|    |в СМИ и печатных изданиях          |             |          |и предпринимательства|(фото- и видеоматериалы).   |
|    |                                   |             |          |области              |Проведение 1 конкурса в год,|
|    |                                   |             |          |                     |2 - 3 публикации            |
|    |                                   |             |          |                     |и размещение материала      |
|    |                                   |             |          |                     |в 2 - 3 СМИ                 |
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|3.4.|Проведение рекламных туров         |1100         |2012 -    |Министерство         |Мероприятия направлены      |
|    |и пресс-туров, семинаров           |             |2013,     |внешнеэкономических  |на увеличение въездного     |
|    |по вопросам развития туристской    |             |2015 -    |связей, туризма      |туристского потока          |
|    |индустрии и презентации объектов   |             |2016 гг.  |и предпринимательства|и включают в себя           |
|    |туриндустрии                       |             |          |области              |обеспечение программы       |
|    |                                   |             |          |                     |пребывания групп,           |
|    |                                   |             |          |                     |представителей СМИ с целью  |
|    |                                   |             |          |                     |освещения в СМИ             |
|    |                                   |             |          |                     |и турагентств с целью       |
|    |                                   |             |          |                     |заключения контракта        |
|    |                                   |             |          |                     |на туробслуживание,         |
|    |                                   |             |          |                     |проведение 8 рекламных туров|
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|3.5.|Участие в работе международных     |1100         |2012 -    |Министерство         |Участие в выставках позволит|
|    |туристских выставок                |             |2013,     |внешнеэкономических  |заявить о перспективных     |
|    |                                   |             |2015 -    |связей, туризма      |возможностях и огромном     |
|    |                                   |             |2016 гг.  |и предпринимательства|туристском потенциале       |
|    |                                   |             |          |области              |Амурской области, увеличит  |
|    |                                   |             |          |                     |приток туристов из других   |
|    |                                   |             |          |                     |регионов, а также даст      |
|    |                                   |             |          |                     |импульс к созданию          |
|    |                                   |             |          |                     |конкурентоспособного        |
|    |                                   |             |          |                     |туристско-рекреационного    |
|    |                                   |             |          |                     |комплекса, проведение       |
|    |                                   |             |          |                     |и участие более             |
|    |                                   |             |          |                     |чем в 6 мероприятиях в год  |
+----+-----------------------------------+-------------+----------+---------------------+----------------------------+
|3.6.|Изготовление рекламно -            |1100         |2012 -    |Министерство         |Изготовление 1 тематического|
|    |информационной продукции           |             |2013,     |внешнеэкономических  |путеводителя в год          |
|    |                                   |             |2015 -    |связей, туризма      |                            |
|    |                                   |             |2016 гг.  |и предпринимательства|                            |
|    |                                   |             |          |области              |                            |
|————|———————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————————————|



                                              Приложение N 2
                                              к долгосрочной
                                              целевой подпрограмме

            ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

|————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————|
| N  |  Наименование задач/мероприятий   |    Вид расходов    |     Объем     |              В том числе:              |
|п/п |                                   |                    |финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————|
|    |                                   |                    |     всего     |федеральный|областной|местные|  другие  |
|    |                                   |                    |               |  бюджет   | бюджет  |бюджеты|источники |
|————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————|
| 1  |                 2                 |         2          |       4       |     5     |    6    |   7   |    8     |
|————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————|
|    |ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ                 |                    |8072366,00     |1878500,00 |399766,00|       |5794100,00|
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |50000,00       |-          |40000,00 |       |10000,00  |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |1043800,00     |-          |9300,00  |       |1034500,00|
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |1034300,00     |-          |700,00   |       |1033600,00|
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |2969483,00     |939250,00  |172233,00|       |1858000,00|
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |2974783,00     |939250,00  |177533,00|       |1858000,00|
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|1.  |Увеличение количества              |                    |8038600,00     |1878500,00 |366000,00|       |5794100,00|
|    |и разнообразия объектов туризма    |                    |               |           |         |       |          |
|    |и сопутствующей инфраструктуры.    |                    |               |           |         |       |          |
|    |Создание туристско-рекреационного  |                    |               |           |         |       |          |
|    |кластера "Города-близнецы"         |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |43000,00       |-          |33000,00 |       |10000,00  |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |1042067,00     |-          |7567,00  |       |1034500,00|
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |1033600,00     |-          |0,00     |       |1033600,00|
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |2962750,00     |939250,00  |165500,00|       |1858000,00|
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |2962750,00     |939250,00  |165500,00|       |1858000,00|
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|1.1.|Создание инфраструктуры культурно -|Капитальные вложения|3257500,00     |578000,00  |118000,00|       |2561500,00|
|    |развлекательной зоны "Золотая миля"|                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |10000,00       |-          |5000,00  |       |5000,00   |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |641500,00      |-          |5000,00  |       |636500,00 |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |636000,00      |-          |0,00     |       |636000,00 |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |985000,00      |289000,00  |54000,00 |       |642000,00 |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |985000,00      |289000,00  |54000,00 |       |642000,00 |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|1.2.|Создание инфраструктуры            |Капитальные вложения|2064417,00     |361250,00  |100067,00|       |1603100,00|
|    |многофункционального гостинично -  |                    |               |           |         |       |          |
|    |рекреационного комплекса           |                    |               |           |         |       |          |
|    |"Этническая Россия"                |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |20000,00       |-          |15000,00 |       |5000,00   |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |400567,00      |-          |2567,00  |       |398000,00 |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |397600,00      |-          |0,00     |       |397600,00 |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |620625,00      |180625,00  |38750,00 |       |401250,00 |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |625625,00      |180625,00  |43750,00 |       |401250,00 |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|1.3.|Создание инфраструктуры            |Капитальные вложения|1232250,00     |361250,00  |68500,00 |       |802500,00 |
|    |многофункционального туристско -   |                    |               |           |         |       |          |
|    |рекреационного комплекса "Парк     |                    |               |           |         |       |          |
|    |Мелового периода"                  |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |1000,00        |           |1000,00  |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |-              |-          |0,00     |       |-         |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |-              |-          |0,00     |       |-         |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |615625,00      |180625,00  |33750,00 |       |401250,00 |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |615625,00      |180625,00  |33750,00 |       |401250,00 |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|1.4.|Создание инфраструктуры            |Капитальные вложения|1232250,00     |361250,00  |68500,00 |       |802500,00 |
|    |многофункционального туристско -   |                    |               |           |         |       |          |
|    |познавательного центра "Космическая|                    |               |           |         |       |          |
|    |одиссея"                           |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |1000,00        |-          |1000,00  |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |-              |-          |0,00     |       |-         |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |-              |-          |0,00     |       |-         |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |615625,00      |180625,00  |33750,00 |       |401250,00 |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |615625,00      |180625,00  |33750,00 |       |401250,00 |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|1.5.|Мероприятия по развитию круизного  |Прочие расходы      |262750,00      |216750,00  |21500,00 |       |24500,00  |
|    |туризма                            |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |1000,00        |           |1000,00  |       |-         |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |-              |-          |0,00     |       |-         |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |-              |-          |0,00     |       |-         |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |130875,00      |108375,00  |10250,00 |       |12250,00  |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |130875,00      |108375,00  |10250,00 |       |12250,00  |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|1.6.|Создание и комплексная разработка  |Капитальные вложения|10000,00       |           |10000,00 |       |          |
|    |проекта "Города-близнецы"          |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |10000,00       |           |10000,00 |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |-              |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |-              |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |-              |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |-              |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|2.  |Поддержка перспективных видов      |                    |25999,00       |           |25999,00 |       |          |
|    |туризма (аграрного, экологического,|                    |               |           |         |       |          |
|    |событийного, делового, водного,    |                    |               |           |         |       |          |
|    |активного спортивного и пр.)       |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |7653,00        |           |7653,00  |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |1260,00        |           |1260,00  |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |700,00         |           |700,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |5693,00        |           |5693,00  |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |10693,00       |           |10693,00 |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|2.1.|Организация изготовления           |Прочие расходы      |987,00         |           |987,00   |       |          |
|    |и установки наружных средств       |                    |               |           |         |       |          |
|    |навигации туристов (баннеров,      |                    |               |           |         |       |          |
|    |щитов, указателей, табличек        |                    |               |           |         |       |          |
|    |и прочих)                          |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |700,00         |           |700,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |70,00          |           |70,00    |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |77,00          |           |77,00    |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |70,00          |           |70,00    |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |70,00          |           |70,00    |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|2.2.|Организация и проведение конкурса  |Прочие расходы      |990,00         |           |990,00   |       |          |
|    |профессионального мастерства       |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |198,00         |           |198,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |198,00         |           |198,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |198,00         |           |198,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |198,00         |           |198,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |198,00         |           |198,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|2.3.|Организация и проведение ежегодных |Прочие расходы      |575,00         |           |575,00   |       |          |
|    |открытых областных соревнований    |                    |               |           |         |       |          |
|    |по технике спортивного туризма     |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |115,00         |           |115,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |115,00         |           |115,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |115,00         |           |115,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |115,00         |           |115,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |115,00         |           |115,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|2.4.|Создание инфраструктуры            |Капитальные вложения|2880,00        |           |2880,00  |       |          |
|    |для организации природонаправленных|                    |               |           |         |       |          |
|    |туров                              |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |1640,00        |           |1640,00  |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |310,00         |           |310,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |310,00         |           |310,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |310,00         |           |310,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |310,00         |           |310,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|3.  |Формирование имиджа Амурской       |                    |7767,00        |           |7767,00  |       |          |
|    |области как центра всесезонного    |                    |               |           |         |       |          |
|    |туризма и продвижение туристского  |                    |               |           |         |       |          |
|    |продукта региона                   |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |4347,00        |           |4347,00  |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |1040,00        |           |1040,00  |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |-              |           |0,00     |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |1040,00        |           |1040,00  |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |1340,00        |           |1340,00  |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|3.1.|Мероприятия по созданию, поддержке |Прочие расходы      |2720,00        |           |2720,00  |       |          |
|    |и продвижению туристских брендов   |                    |               |           |         |       |          |
|    |области                            |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |1700,00        |           |1700,00  |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |340,00         |           |340,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |-              |           |0,00     |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |340,00         |           |340,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |340,00         |           |340,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|3.2.|Создание и поддержка               |Прочие расходы      |600,00         |           |600,00   |       |          |
|    |специализированного Интернет-сайта |                    |               |           |         |       |          |
|    |по туризму                         |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |300,00         |           |300,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |100,00         |           |100,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |-              |           |-        |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |100,00         |           |100,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |100,00         |           |100,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|3.3.|Создание, подготовка и размещение  |Прочие расходы      |1147,00        |           |1147,00  |       |          |
|    |всех видов информации              |                    |               |           |         |       |          |
|    |о туристическом потенциале области |                    |               |           |         |       |          |
|    |в СМИ и печатных изданиях          |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |847,00         |-          |847,00   |       |-         |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |-              |-          |-        |       |-         |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |-              |-          |-        |       |-         |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |-              |-          |-        |       |-         |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |300,00         |-          |300,00   |       |-         |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|3.4.|Проведение рекламных туров         |Прочие расходы      |1100,00        |           |1100,00  |       |          |
|    |и пресс-туров, семинаров           |                    |               |           |         |       |          |
|    |и презентации с целью развития     |                    |               |           |         |       |          |
|    |туристской индустрии области       |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |500,00         |           |500,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |200,00         |           |200,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |-              |           |-        |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |200,00         |           |200,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |200,00         |           |200,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|3.5.|Участие в работе международных     |Прочие расходы      |1100,00        |           |1100,00  |       |          |
|    |туристских выставок                |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |500,00         |           |500,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |200,00         |           |200,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |-              |           |-        |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |200,00         |           |200,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2016 год                           |                    |200,00         |           |200,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|3.6.|Изготовление рекламно -            |Прочие расходы      |1100,00        |           |1100,00  |       |          |
|    |информационной продукции           |                    |               |           |         |       |          |
|    |о туристском потенциале области    |                    |               |           |         |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2012 год                           |                    |500,00         |           |500,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2013 год                           |                    |200,00         |           |200,00   |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2014 год                           |                    |-              |           |-        |       |          |
+----+-----------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+
|    |2015 год                           |                    |200,00         |           |200,00   |       |          |
|————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————|
|    |2016 год                           |                    |200,00         |           |200,00   |       |          |
|————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————|



                                               Приложение N 3
                                               к подпрограмме

           КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|———|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| N |     Наименование мероприятий      |  Коэффициенты значимости мероприятий  |
|   |                                   |———————|———————|———————|———————|———————|
|   |                                   |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|
|———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|1. |Создание культурно-развлекательной |0,1    |0,1    |0,15   |0,15   |0,15   |
|   |зоны "Золотая миля"                |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|2. |Создание инфраструктуры            |0,15   |0,15   |-      |-      |-      |
|   |гостинично-рекреационного комплекса|       |       |       |       |       |
|   |"Этническая Россия"                |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|3. |Создание тематического комплекса   |0,05   |0,05   |0,08   |0,08   |0,08   |
|   |"Парк Мелового периода"            |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|4. |Создание туристско-познавательного |0,05   |0,05   |0,08   |0,08   |0,08   |
|   |центра "Космическая одиссея"       |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|5. |Мероприятия по развитию круизного  |0,05   |0,05   |0,08   |0,08   |0,08   |
|   |туризма                            |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|6. |Комплексная проработка проекта     |0,1    |-      |-      |-      |-      |
|   |"Города-близнецы"                  |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|7. |Изготовление и установка наружных  |0,05   |0,05   |-      |-      |-      |
|   |средств навигации туристов         |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|8. |Организация и проведение конкурса  |0,05   |0,05   |0,05   |0,05   |0,05   |
|   |профессионального мастерства       |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9. |Организация и проведение ежегодных |0,05   |0,05   |0,05   |0,05   |0,05   |
|   |открытых областных соревнований    |       |       |       |       |       |
|   |по технике спортивного туризма     |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.|Создание инфраструктуры            |0,05   |0,05   |0,02   |0,02   |0,02   |
|   |для организации природонаправленных|       |       |       |       |       |
|   |туров                              |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|11.|Мероприятия по созданию, поддержке |0,05   |0,07   |0,11   |0,11   |0,11   |
|   |и продвижению туристских брендов   |       |       |       |       |       |
|   |области                            |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|12.|Создание и поддержка               |0,05   |0,07   |0,07   |0,07   |0,07   |
|   |специализированного Интернет-сайта |       |       |       |       |       |
|   |по туризму                         |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|13.|Создание, подготовка и размещение  |0,05   |0,07   |0,08   |0,08   |0,08   |
|   |всех видов информации              |       |       |       |       |       |
|   |о туристическом потенциале области |       |       |       |       |       |
|   |в СМИ                              |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|14.|Проведение рекламных и пресс-туров,|-      |0,03   |0,05   |0,05   |0,05   |
|   |семинаров и презентаций с целью    |       |       |       |       |       |
|   |развития туристской индустрии      |       |       |       |       |       |
|   |области                            |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|15.|Участие в работе международных     |0,07   |0,1    |0,12   |0,12   |0,12   |
|   |туристских выставок                |       |       |       |       |       |
+---+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|16.|Изготовление рекламно -            |0,03   |0,06   |0,06   |0,06   |0,06   |
|   |информационной продукции           |       |       |       |       |       |
|   |о туристском потенциале области    |       |       |       |       |       |
|———|———————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|



                                                 Приложение N 4
                                                 к подпрограмме


          Сводный отчет об использовании субсидий областного
            бюджета, предоставленных в рамках подпрограммы
               "Развитие и туризма в Амурской области"
                         на 2012 - 2016 годы

           Министерство внешнеэкономических связей, туризма
                и предпринимательства Амурской области
______________________________________________________________________
       (наименование государственного заказчика программы, главного
                 распорядителя средств областного бюджета)
______________________________________________________________________
                (наименование субсидии областного бюджета)

              по состоянию на "__" _____________ 20__ г.

|———|————————————|——————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
| N |Наименование| Наименование |   Утвержденный объем    |    Профинансировано     |   Кассовое исполнение   |
|п/п|мероприятия | территории / |финансирования, тыс. руб.|   нарастающим итогом    |   расходов, тыс. руб.   |
|   |            |муниципального|                         |   на конец отчетного    |                         |
|   |            | образования  |                         |   периода, тыс. руб.    |                         |
|   |            |              |—————|———————————————————|—————|———————————————————|—————|———————————————————|
|   |            |              |Всего|    В том числе    |Всего|   В том числе     |Всего|   В том числе     |
|   |            |              |     |     за счет:      |     |     за счет:      |     |     за счет:      |
|   |            |              |     |——————————|————————|     |——————————|————————|     |——————————|————————|
|   |            |              |     | субсидий |местного|     | субсидий |местного|     | субсидий |местного|
|   |            |              |     |областного|бюджета |     |областного|бюджета |     |областного|бюджета |
|   |            |              |     | бюджета  |        |     | бюджета  |        |     | бюджета  |        |
|———|————————————|——————————————|—————|——————————|————————|—————|——————————|————————|—————|——————————|————————|
|   |            |              |     |          |        |     |          |        |     |          |        |
|———|————————————|——————————————|—————|——————————|————————|—————|——————————|————————|—————|——————————|————————|

Руководитель             __________________ /Ф.И.О./

Начальник финансово-экономического отдела     _____________ /Ф.И.О./
М.П.



                                                 Приложение N 5
                                                 к подпрограмме

                               МЕТОДИКА
         ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
                 "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                         НА 2012 - 2016 ГГ."

     1. Настоящая  Методика  определяет  механизм  проведения   оценки
эффективности  и  результативности  реализации  подпрограммы "Развитие
туризма в Амурской области на 2012 - 2016 гг." (далее - подпрограмма).
     2. Оценку   результативности   реализации   подпрограммы  за  год
осуществляет государственный заказчик подпрограммы путем  установления
степени достижения ожидаемых результатов.
     3. Результативность  реализации  подпрограммы  оценивается  путем
сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями.
     4. Показатель результативности (R-1 ) рассчитывается по следующей
формуле:

                   X тек.
     R-1 = SUM Kn ---------,
                   X план.

     где:
     X план. - плановое значение показателя;
     X тек. - текущее значение показателя;
     Kn - весовой коэффициент.
     5. При   расчете   результативности  и  эффективности  реализации
подпрограммы используются следующие основные целевые показатели  и  их
весовые коэффициенты:

|——|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|N |            Наименование показателя             |  Значение  |
|  |                                                |  весового  |
|  |                                                |коэффициента|
|——|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 |                       2                        |     3      |
|——|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1.|Увеличение объема платных туристских услуг,     |0,3         |
|  |оказанных населению                             |            |
+--+------------------------------------------------+------------+
|2.|Увеличение объема внутреннего туристского       |0,2         |
|  |потока - численность граждан Российской         |            |
|  |Федерации, въехавших в область и размещенных    |            |
|  |в коллективных средствах размещения             |            |
+--+------------------------------------------------+------------+
|3.|Рост численности иностранных граждан, въезжающих|0,2         |
|  |в Амурскую область с туристскими целями         |            |
|  |и размещенных в коллективных средствах          |            |
|  |размещения области                              |            |
+--+------------------------------------------------+------------+
|4.|Увеличение количества ежегодно проводимых       |0,15        |
|  |мероприятий по продвижению туристского продукта |            |
|  |на внутренний и внешний рынки                   |            |
+--+------------------------------------------------+------------+
|5.|Рост числа занятых в сфере туризма              |0,15        |
|——|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Итого                                              |1,0         |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————|


     6. При   значении  показателя  R-1  менее  0,75  результативность
реализации подпрограммы признается низкой.
     7. При  значении  показателя  R-1  от  0,75 до 1,0 (включительно)
результативность реализации подпрограммы  признается  средней,  а  при
значении R-1 выше 1,0 - высокой.
     8. Эффективность     реализации     подпрограммы      оценивается
государственным  заказчиком  подпрограммы  за  год  путем  соотнесения
степени достижения основных целевых показателей подпрограммы с уровнем
ее финансирования с начала реализации.
     9. Показатель    эффективности    реализации    подпрограммы    R
рассчитывается по следующей формуле:


                   R-1
R-1 = SUM --------------------,
          (F тек. / F план.)

     где:
     R - показатель результативности;
     F план. - плановая сумма финансирования подпрограммы;
     F тек. - сумма финансирования на текущую дату.
     10. При  значении   R   менее   0,75   эффективность   реализации
подпрограммы считается низкой.
     11. При значении R от 0,75 до  1,0  (включительно)  эффективность
реализации подпрограммы признается средней,  а при значении R выше 1,0
- высокой.



                                                 Приложение N 6
                                                 к подпрограмме

               СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                      ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
| N  | Наименование подпрограмм (задач)  | Планируемый результат в стоимостном  |       2012 год        |       2013 год       |        2014 год        |        2015 год        |       2016 год        |
|п/п |           и мероприятий           |      и количественном выражении      |                       |                      |                        |                        |                       |
|————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
| 1  |                 2                 |                  3                   |           4           |          5           |           6            |           7            |           8           |
|————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
|1.  |Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреационного кластера "Города-близнецы"                                                 |
|————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
|1.1.|Создание инфраструктуры культурно -|Создание культурно-развлекательной    |Изыскательские работы  |Разработка проектно - |Строительство первой    |Строительство второй    |Строительство третьей  |
|    |развлекательной зоны международного|зоны международного уровня, включающей|                       |сметной документации, |очереди объектов        |очереди объектов        |очереди объектов       |
|    |уровня "Золотая миля"              |объекты коммерческого назначения:     |                       |объектов туристической|туристической           |туристической           |туристической          |
|    |                                   |водный развлекательный комплекс,      |                       |инфраструктуры        |инфраструктуры          |инфраструктуры,         |инфраструктуры,        |
|    |                                   |ледовый центр, гостиничный комплекс,  |                       |                      |                        |обустройство прилегающей|обустройство           |
|    |                                   |торговый центр                        |                       |                      |                        |территории              |прилегающей территории |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|1.2.|Создание инфраструктуры            |Создание гостинично-рекреационного    |Строительство первой   |Строительство второй  |Строительство           |Строительство           |Строительство          |
|    |многофункционального гостинично -  |комплекса. Разработка проектно-сметной|очереди туристического |очереди туристического|туристического комплекса|туристического комплекса|туристического         |
|    |рекреационного комплекса           |документации, объектов туристической  |комплекса "Казачья     |комплекса "Казачья    |"Усть-Зейский"          |"Этническая Россия"     |комплекса "Этническая  |
|    |"Этническая Россия"                |инфраструктуры, обустройство          |станица"               |станица"              |                        |                        |Россия"                |
|    |                                   |прилегающей территории                |                       |                      |                        |                        |                       |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|1.3.|Создание инфраструктуры            |Создание туристско-рекреационного     |Строительство первой   |                      |                        |Строительство второй    |Строительство третьей  |
|    |многофункционального туристско -   |комплекса "Парк Мелового периода".    |очереди тематического  |                      |                        |очереди тематического   |очереди тематического  |
|    |рекреационного комплекса "Парк     |Разработка проектно-сметной           |комплекса "Парк        |                      |                        |комплекса "Парк Мелового|комплекса "Парк        |
|    |Мелового периода"                  |документации, объектов туристической  |Мелового периода"      |                      |                        |периода"                |Мелового периода",     |
|    |                                   |инфраструктуры, обустройство          |                       |                      |                        |                        |обустройство           |
|    |                                   |прилегающей территории                |                       |                      |                        |                        |прилегающей территории |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|1.4.|Создание инфраструктуры            |Создание туристско-рекреационного     |Проведение конкурса    |                      |                        |Строительство первой    |Окончание строительства|
|    |многофункционального туристско -   |комплекса "Космическая одиссея".      |на архитектурное       |                      |                        |очереди тематического   |тематического комплекса|
|    |познавательного центра "Космическая|Разработка проектно-сметной           |планирование           |                      |                        |комплекса "Космическая  |"Космическая одиссея", |
|    |одиссея"                           |документации, объектов туристической  |                       |                      |                        |одиссея"                |обустройство           |
|    |                                   |инфраструктуры, обустройство          |                       |                      |                        |                        |прилегающей территории |
|    |                                   |прилегающей территории                |                       |                      |                        |                        |                       |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|1.5.|Мероприятия по развитию круизного  |Создание в области условий            |Создание 2 объектов    |                      |                        |Создание 2 объектов     |Создание 2 объектов    |
|    |туризма                            |для полноценного отдыха населения     |инфраструктуры         |                      |                        |инфраструктуры          |инфраструктуры         |
|    |                                   |и вовлечение в туристский оборот      |для организации водных |                      |                        |для организации водных  |для организации водных |
|    |                                   |незадействованных в настоящее время   |маршрутов              |                      |                        |маршрутов               |маршрутов              |
|    |                                   |ресурсов, создание 6 объектов         |                       |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |инфраструктуры                        |                       |                      |                        |                        |                       |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|1.6.|Комплексная проработка проекта     |Проведение необходимых исследований   |Проведение конкурса    |                      |                        |                        |                       |
|    |"Города-близнецы"                  |и изготовление документации           |на архитектурное       |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |для реализации проекта "Города -      |планирование, ТЭО, ПСД,|                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |близнецы"                             |экспертиза             |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |                                      |по 3 тематическим      |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |                                      |паркам                 |                      |                        |                        |                       |
|————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
|2.  |Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)                                                                     |
|————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
|2.1.|Организация изготовления           |Создание комфортных условий           |Изучение спроса,       |Ремонт и поддержка    |Ремонт и поддержка      |Ремонт и поддержка      |Ремонт и поддержка     |
|    |и установки наружных средств       |для туристов, повышение уровня        |разработка дизайна,    |установленных средств |установленных средств   |установленных средств   |установленных средств  |
|    |навигации туристов (баннеров,      |образования и информированности       |заказ и установка более|навигации в рабочем   |навигации в рабочем     |навигации в рабочем     |навигации в рабочем    |
|    |щитов, указателей, табличек        |о туристических достопримечательностях|300 баннеров указателей|состоянии, частичное  |состоянии, частичное    |состоянии, частичное    |состоянии, частичное   |
|    |и прочих)                          |области. Установка более 300 баннеров |и табличек             |обновление            |обновление              |обновление              |обновление             |
|    |                                   |и указателей                          |                       |                      |                        |                        |                       |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|2.2.|Организация и проведение конкурса  |Позволит популяризовать туристские    |Участие в мероприятии  |Участие в мероприятии |Участие в мероприятии   |Участие в мероприятии   |Участие в мероприятии  |
|    |профессионального мастерства       |ресурсы Амурской области, повысит     |представителей         |представителей        |представителей          |представителей          |представителей         |
|    |                                   |качество обслуживания туристов. Стимул|туристской индустрии   |туристской индустрии  |туристской индустрии    |туристской индустрии    |туристской индустрии   |
|    |                                   |для творческого роста более           |(туристские компании,  |(туристские компании, |(туристские компании,   |(туристские компании,   |(туристские компании,  |
|    |                                   |1000 человек, занятых в сфере туризма |гостиницы, экскурсоводы|гостиницы,            |гостиницы, экскурсоводы |гостиницы, экскурсоводы |гостиницы, экскурсоводы|
|    |                                   |                                      |и др. специалисты).    |экскурсоводы и др.    |и др. специалисты).     |и др. специалисты).     |и др. специалисты).    |
|    |                                   |                                      |Охват 200 -            |специалисты). Охват   |Охват 200 - 300 человек.|Охват 200 - 300 человек.|Охват 200 -            |
|    |                                   |                                      |300 человек. Повышение |200 - 300 человек.    |Повышение               |Повышение               |300 человек. Повышение |
|    |                                   |                                      |профессионального      |Повышение             |профессионального       |профессионального       |профессионального      |
|    |                                   |                                      |мастерства и качества  |профессионального     |мастерства и качества   |мастерства и качества   |мастерства и качества  |
|    |                                   |                                      |предоставляемых услуг  |мастерства и качества |предоставляемых услуг   |предоставляемых услуг   |предоставляемых услуг  |
|    |                                   |                                      |                       |предоставляемых услуг |                        |                        |                       |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|2.3.|Организация и проведение ежегодных |Развитие активного туризма,           |Проведение             |Проведение            |Проведение              |Проведение              |Проведение             |
|    |открытых областных соревнований    |популяризация среди широких слоев     |1 соревнования в год,  |1 соревнования в год, |1 соревнования в год,   |1 соревнования в год,   |1 соревнования в год,  |
|    |по технике спортивного туризма     |населения, проведение 1 соревнования  |привлечение более      |привлечение более     |привлечение более       |привлечение более       |привлечение более      |
|    |                                   |в год с охватом более 1000 человек    |500 человек            |600 человек           |700 человек             |800 человек             |900 человек            |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|2.4.|Создание инфраструктуры            |Создание инфраструктуры для проведения|Закладка одной - двух  |Закладка одной - двух |Закладка одной - двух   |Закладка одной - двух   |Закладка одной - двух  |
|    |для организации природонаправленных|экологических туров, повышение        |троп в год             |троп в год            |троп в год при создании |троп в год при создании |троп в год             |
|    |туров                              |информированности населения о ресурсах|при создании комфортных|при создании          |комфортных условий      |комфортных условий      |при создании комфортных|
|    |                                   |области. Закладка более               |условий для пешей      |комфортных условий    |для пеших прогулок      |для пешей прогулки      |условий для пешей      |
|    |                                   |10 экологических троп, привлечение    |прогулки в "Хинганском |для пешей прогулки    |на "Мухинке", увеличение|в заказнике "Амурский", |прогулки в заказнике   |
|    |                                   |более 4000 туристов в год             |заповеднике",          |в "Муравьевском парке |турпотока               |увеличение турпотока,   |"Воскресеновский",     |
|    |                                   |                                      |увеличение турпотока   |устойчивого           |до 1000 человек в год   |до 1000 человек в год   |увеличение турпотока   |
|    |                                   |                                      |до 1000 человек в год  |природопользования",  |                        |                        |до 1000 человек в год  |
|    |                                   |                                      |                       |увеличение турпотока  |                        |                        |                       |
|    |                                   |                                      |                       |до 1000 человек в год |                        |                        |                       |
|————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
|3.  |Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристского продукта региона                                                                                    |
|————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
|3.1.|Мероприятия по созданию, поддержке |Развитие культурно-познавательного,   |День журавля,          |Фестиваль казачьей    |                        |Всемирный день туризма, |День журавля,          |
|    |и продвижению туристских брендов   |природного туризма на территории      |"Эвенкийские           |песни Всемирный день  |                        |привлечение более       |"Эвенкийские           |
|    |области                            |области, привлечение российских       |праздники", спортивно -|туризма, привлечение  |                        |300 человек             |праздники", спортивно -|
|    |                                   |и иностранных туристов в Амурскую     |туристские мероприятия |более 300 человек     |                        |                        |туристские мероприятия |
|    |                                   |область, проведение более             |                       |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |10 мероприятий                        |                       |                      |                        |                        |                       |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|3.2.|Создание и поддержка               |Повышение информированности           |Техническая поддержка  |Техническая поддержка |                        |Техническая поддержка   |Техническая поддержка  |
|    |специализированного Интернет-сайта |потенциальных туристов о туристских   |веб-сайта              |веб-сайта             |                        |веб-сайта               |веб-сайта              |
|    |по туризму                         |ресурсах, увеличение турпотока (в том |                       |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |числе самодеятельного на 20%)         |                       |                      |                        |                        |                       |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|3.3.|Создание, подготовка и размещение  |Формирование и актуализация базы      |Проведение конкурса    |                      |                        |                        |Организация серии      |
|    |всех видов информации              |данных информационного продвижения    |на лучший фото -       |                      |                        |                        |публикаций             |
|    |о туристическом потенциале области |отрасли туризма (фото-                |и видеоматериал        |                      |                        |                        |в центральных СМИ.     |
|    |в СМИ и печатных изданиях          |и видеоматериалы). Проведение         |о туристическом        |                      |                        |                        |Трансляция видеороликов|
|    |                                   |1 конкурса в год, 2 - 3 публикации    |потенциале области,    |                      |                        |                        |на ТВ                  |
|    |                                   |и размещения виде материала           |создание фильма        |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |в 2 - 3 СМИ                           |(видеоролика)          |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |                                      |и размещение информации|                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |                                      |в 2 - 3 СМИ            |                      |                        |                        |                       |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|3.4.|Проведение рекламных туров         |Мероприятия направлены на увеличение  |Проведение 2 рекламных |Проведение 2 рекламных|                        |Проведение 2 рекламных  |Проведение 2 рекламных |
|    |и пресс-туров, семинаров           |въездного туристского потока          |и пресс-туров          |и пресс-туров         |                        |и пресс-туров           |и пресс-туров          |
|    |и презентации с целью развития     |и включают в себя обеспечение         |                       |                      |                        |                        |                       |
|    |туристской индустрии области       |программы пребывания групп            |                       |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |представителей СМИ с целью освещения  |                       |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |в СМИ и турагентств с целью заключения|                       |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |контракта на туробслуживание,         |                       |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |проведение 8 рекламных туров          |                       |                      |                        |                        |                       |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|3.5.|Участие в работе международных     |Участие в выставках позволит заявить  |Участие в работе       |Участие в работе      |                        |Участие в работе        |Участие в работе       |
|    |туристских выставок                |о перспективных возможностях          |специализированных     |специализированных    |                        |специализированных      |специализированных     |
|    |                                   |и огромном туристском потенциале      |выставок (Интурмаркет, |выставок (Интурмаркет,|                        |выставок (Интурмаркет,  |выставок (Интурмаркет, |
|    |                                   |Амурской области, увеличит приток     |МИТТ, Шанхайская       |МИТТ, Шанхайская      |                        |МИТТ, Шанхайская        |МИТТ, Шанхайская       |
|    |                                   |туристов из других регионов, а также  |туристская ярмарка,    |туристская ярмарка,   |                        |туристская ярмарка,     |туристская ярмарка,    |
|    |                                   |даст импульс к созданию               |Пекинская, Токийская   |Пекинская, Токийская  |                        |Пекинская, Токийская    |Пекинская, Токийская   |
|    |                                   |конкурентоспособного туристско -      |туристические выставки)|туристические         |                        |туристические выставки) |туристические выставки)|
|    |                                   |рекреационного комплекса, проведение  |                       |выставки)             |                        |                        |                       |
|    |                                   |и участие более чем в 6 мероприятиях  |                       |                      |                        |                        |                       |
|    |                                   |в год                                 |                       |                      |                        |                        |                       |
+----+-----------------------------------+--------------------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|3.6.|Изготовление рекламно -            |Изготовление 1 тематического          |Изготовление           |Изготовление          |                        |Изготовление            |Изготовление           |
|    |информационной продукции           |путеводителя в год                    |путеводителя           |путеводителя          |                        |путеводителя по детскому|путеводителя           |
|    |о туристическом потенциале области |                                      |по экологическому      |по экологическому     |                        |туризму                 |по этнографическому    |
|    |                                   |                                      |туризму                |туризму               |                        |                        |туризму                |
|————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|




Информация по документу
Читайте также