|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П
Документ имеет не последнюю редакцию.
Таблица 1 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" --------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Показатель |Ед. изм. | Значения показателей | |п/ | (индикатор) | |---------------------------------------------------| | п | (наименование) | | базовое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | значени | | | | | | | | | | е | | | | | | |---+------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- |1. Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 | |годы" | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Показатель (индикатор) |проценто- | | | | | | | | | |в | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |1. Доля населения, |проценто- | 16,5 | 16,1 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | |имеющего денежные доходы | в | | | | | | | |ниже величины прожиточного | | | | | | | | |минимума, в общей | | | | | | | | |численности населения | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |2. Доля граждан, |проценто- | 85 | 85 | 90 | 93 | 95 | 99 | |получивших социальные | в | | | | | | | |услуги в учреждениях | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | |населения, в общем числе | | | | | | | | |граждан, обратившихся за | | | | | | | | |получением социальных | | | | | | | | |услуг в учреждения | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | |населения | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Показатель (индикатор) | | | | | | | | |1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |1.1. Доля граждан пожилого | | 67 | 73 | 78 | 85 | 90 | 92 | |возраста, охваченных | | | | | | | | |различными формами | | | | | | | | |социальной поддержки от | | | | | | | | |общего числа граждан, | | | | | | | | |проживающих на территории | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |1.2. Ожидаемая | | 71 | 75 | 78 | 80 | 81 | 82 | |продолжительность жизни | | | | | | | | |граждан в Камчатском крае | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки" | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |.. |Показатель (индикатор) | | | | | | | | | . | | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |2.1. Доля детей из семей с | % | 29,9 | 29,6 | 29,3 | 29,1 | 28,9 | 28,7 | |денежными доходами ниже | | | | | | | | |величины прожиточного | | | | | | | | |минимума в Камчатском крае | | | | | | | | |от общей численности | | | | | | | | |детей, проживающих в | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |2.2. Доля детей-сирот и | % | 60,1 | 60,3 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | |детей, оставшихся без | | | | | | | | |попечения родителей, | | | | | | | | |переданных на воспитание в | | | | | | | | |семьи, в общей численности | | | | | | | | |детей-сирот и детей, | | | | | | | | |оставшихся без попечения | | | | | | | | |родителей | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |2.3. Удельный вес | % | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 0 | |безнадзорных и | | | | | | | | |беспризорных | | | | | | | | |несовершеннолетних детей в | | | | | | | | |общей численности детей | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1. Удельный вес | % | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 | 90 | |малоимущих граждан, | | | | | | | | |получающих меры социальной | | | | | | | | |поддержки в соответствии с | | | | | | | | |нормативными правовыми | | | | | | | | |актами Камчатского края в | | | | | | | | |общей численности | | | | | | | | |малоимущих граждан в | | | | | | | | |Камчатском крае, | | | | | | | | |обратившихся за получением | | | | | | | | |мер социальной поддержки | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |3.2. Уровень | % | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | |предоставления мер | | | | | | | | |социальной поддержки | | | | | | | | |отдельным категориям | | | | | | | | |граждан в денежной форме | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |3.3. Суммарный коэффициент |чел. | 1,992 | 1,561 | 1,553 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | |рождаемости | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды" | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |.. |Показатель (индикатор) | | | | | | | | | . | | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |4.1. Удельный вес детей- | % | 33 | 65 | 80 | 85 | 90 | 95 | |инвалидов, получивших | | | | | | | | |реабилитационные | | | | | | | | |услуги в общей | | | | | | | | |численности детей- | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |4.2. Доля охвата | % | 23 | 50 | 70 | 75 | 80 | 100 | |специалистов, прошедших | | | | | | | | |обучение в рамках | | | | | | | | |Подпрограммы, из общего | | | | | | | | |числа специалистов, | | | | | | | | |задействованных в органах | | | | | | | | |и организациях, | | | | | | | | |уполномоченных заниматься | | | | | | | | |вопросами абилитации и | | | | | | | | |реабилитации детей- | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |4.3. Доля охвата семей, | % | 21 | 55 | 70 | 75 | 80 | 85 | |воспитывающих детей- | | | | | | | | |инвалидов, группами | | | | | | | | |взаимной поддержки, | | | | | | | | |клубами, общественными | | | | | | | | |объединениями | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1. Численность детей, |чел. | 87 | 65 | 42 | 38 | | | |отобранных у родителей при | | | | | | | | |непосредственной угрозе их | | | | | | | | |жизни или здоровью | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |5.2. Удельный вес детей, | % | 6,7 | 7,2 | 7,9 | 8,5 | | | |находящихся в трудной | | | | | | | | |жизненной ситуации, | | | | | | | | |получивших социальные | | | | | | | | |услуги в учреждениях | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | |семьи и детей от общего | | | | | | | | |числа детского населения | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1. Доля инвалидов | % | 35 | 47 | 55 | | | | |положительно оценивающих | | | | | | | | |уровень доступности | | | | | | | | |приоритетных объектов и | | | | | | | | |услуг в приоритетных | | | | | | | | |сферах жизнедеятельности, | | | | | | | | |в общей численности | | | | | | | | |инвалидов в Камчатском | | | | | | | | |крае | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |6.2. Доля приоритетных | % | 37 | 50 | 60 | | | | |объектов и услуг в | | | | | | | | |приоритетных сферах | | | | | | | | |жизнедеятельности | | | | | | | | |инвалидов, нанесенных на | | | | | | | | |карту доступности по | | | | | | | | |результатам их | | | | | | | | |паспортизации, среди всех | | | | | | | | |приоритетных объектов на | | | | | | | | |территории Камчатского | | | | | | | | |края | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |6.3. Доля доступных | % | 21 | 38 | 60 | | | | |(адаптированных) для | | | | | | | | |инвалидов и других МГН | | | | | | | | |приоритетных объектов | | | | | | | | |социальной, транспортной, | | | | | | | | |инженерной инфраструктуры | | | | | | | | |в общем количестве | | | | | | | | |приоритетных объектов | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |6.4. Доля объектов | % | 20 | 80 | 95 | | | | |социальной инфраструктуры, | | | | | | | | |на которые сформированы | | | | | | | | |паспорта доступности, | | | | | | | | |среди общего количества | | | | | | | | |объектов социальной | | | | | | | | |инфраструктуры в | | | | | | | | |приоритетных сферах | | | | | | | | |жизнедеятельности | | | | | | | | |инвалидов и других МГН | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |6.5. Доля парка городского | % | 3 | 7 | 11 | | | | |наземного транспорта | | | | | | | | |общего пользования, | | | | | | | | |оборудованного для | | | | | | | | |перевозки МГН, в общем | | | | | | | | |парке городского наземного | | | | | | | | |транспорта общего | | | | | | | | |пользования в Камчатском | | | | | | | | |крае; | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |6.6. Доля специалистов, | % | 10 | 45 | 95 | | | | |прошедших обучение и | | | | | | | | |повышение квалификации по | | | | | | | | |вопросам реабилитации и | | | | | | | | |социальной интеграции | | | | | | | | |инвалидов среди всех | | | | | | | | |специалистов, занятых в | | | | | | | | |этой сфере | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |6.7. Доля инвалидов, | % | 15 | 37 | 52 | | | | |положительно оценивающих | | | | | | | | |отношение населения к | | | | | | | | |проблемам инвалидов, в | | | | | | | | |общей численности | | | | | | | | |опрошенных инвалидов | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |6.8. Доля инвалидов, | % | 25 | 45 | 62 | | | | |обеспеченных техническими | | | | | | | | |средствами реабилитации и | | | | | | | | |услугами в соответствии с | | | | | | | | |региональным перечнем в | | | | | | | | |рамках индивидуальной | | | | | | | | |программы реабилитации, в | | | | | | | | |общей численности | | | | | | | | |инвалидов в Камчатском | | | | | | | | |крае | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания населения" | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |7.1. Удельный вес зданий | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 8,3 | 4,1 | 4,1 | |учреждений социального | | | | | | | | |обслуживания граждан | | | | | | | | |пожилого возраста, | | | | | | | | |инвалидов (взрослых и | | | | | | | | |детей), лиц без | | | | | | | | |определенного места | | | | | | | | |жительства и занятий, | | | | | | | | |требующих реконструкции, | | | | | | | | |зданий, находящихся в | | | | | | | | |аварийном состоянии, | | | | | | | | |ветхих зданий, в общем | | | | | | | | |количестве зданий | | | | | | | | |стационарных учреждений | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.2. Доля граждан | % | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | |пожилого возраста и | | | | | | | | |инвалидов (взрослых и | | | | | | | | |детей), получивших | | | | | | | | |услуги в | | | | | | | | |учреждениях социального | | | | | | | | |обслуживания, в общей | | | | | | | | |численности граждан | | | | | | | | |пожилого воз-раста и | | | | | | | | |инвалидов (взрослых и | | | | | | | | |детей), в общем числе | | | | | | | | |граждан, обратившихся за | | | | | | | | |получением социальной | | | | | | | | |услуги в нестационарные и | | | | | | | | |полустационарные | | | | | | | | |учреждения социального | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.3. Соотношение средней | % | 82 | 85,6 | 89,2 | 92,8 | 100 | 100 | |заработной платы | | | | | | | | |социальных работников, | | | | | | | | |включая социальных | | | | | | | | |работников медицинских | | | | | | | | |организаций, со средней | | | | | | | | |заработной платой в | | | | | | | | |регионе | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.3. Удельный вес граждан | % | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |пожилого возраста и | | | | | | | | |инвалидов (взрослых и | | | | | | | | |детей), получивших | | | | | | | | |услуги в | | | | | | | | |негосударственных | | | | | | | | |учреждениях социального | | | | | | | | |обслуживания, в общей | | | | | | | | |численности граждан | | | | | | | | |пожилого воз-раста и | | | | | | | | |инвалидов (взрослых и | | | | | | | | |детей), получивших | | | | | | | | |услуги в учреждениях | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | |всех форм собственности. | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.4 Количество |ед. | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | |мероприятий, проведенных | | | | | | | | |некоммерческими | | | | | | | | |организациями совместно с | | | | | | | | |органами государственной | | | | | | | | |власти Камчатского края | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.5. Количество |ед. | 557 | 557 | 560 | 565 | 570 | 575 | |некоммерческих | | | | | | | | |организаций, обслуживающих | | | | | | | | |домашние хозяйства на | | | | | | | | |территории Камчатского | | | | | | | | |края | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.6. Число муниципальных |ед. | 11 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | |образований, в которых | | | | | | | | |реализуются проекты | | | | | | | | |социально ориентированных | | | | | | | | |некоммерческих | | | | | | | | |организаций, получившие | | | | | | | | |государственную поддержку | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.7. Число получателей |чел. | 650 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | |услуг в рамках мероприятий | | | | | | | | |социально значимых | | | | | | | | |программ СОНКО | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.8. Количество |ед. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |некоммерческих | | | | | | | | |организаций, реализующих | | | | | | | | |свои социально значимые | | | | | | | | |программы при поддержке | | | | | | | | |органов государственной | | | | | | | | |власти Камчатского края, | | | | | | | | |от общего числа | | | | | | | | |зарегистрированных | | | | | | | | |социально ориентированных | | | | | | | | |некоммерческих организаций | | | | | | | | |в Камчатском крае | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.9. Количество публикаций |ед. | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | |в средствах массовой | | | | | | | | |информации Камчатского | | | | | | | | |края, посвященных | | | | | | | | |проблемам развития и | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | |некоммерческих организаций | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.10. Численность |чел. | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | |работников СОНКО, | | | | | | | | |участвующих в реализации | | | | | | | | |общественно полезных | | | | | | | | |программ, заказов на | | | | | | | | |выполнение работ и | | | | | | | | |оказание услуг в | | | | | | | | |социальной сфере | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.11. Количество социально |ед. | 56 | 68 | 80 | 92 | 106 | 120 | |ориентированных | | | | | | | | |некоммерческих | | | | | | | | |организаций, которым | | | | | | | | |оказана поддержка в | | | | | | | | |нефинансовых формах | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.12. Увеличение объемов |тыс. | 14340 | 19320 | 19380 | 20990 | 22000 | 23010 | |средств краевого бюджета, |руб. | | | | | | | |направленных на поддержку | | | | | | | | |социально ориентированных | | | | | | | | |некоммерческих организаций | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.13. Численность |чел. | 860 | 885 | 910 | 935 | 960 | 985 | |добровольцев, привлекаемых | | | | | | | | |некоммерческими | | | | | | | | |организациями к реализации | | | | | | | | |социально значимых | | | | | | | | |программ при поддержке | | | | | | | | |органов государственной | | | | | | | | |власти Камчатского края | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |7.14. Доля | % | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | |благотворительных | | | | | | | | |организаций от общего | | | | | | | | |числа зарегистрированных | | | | | | | | |социально ориентированных | | | | | | | | |некоммерческих организаций | | | | | | | | |в Камчатском крае | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |1.8. Подпрограмма "Обеспечение защиты трудовых прав работников" | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |1.8.1. Доля работающего | % | 39,4 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 40 | |населения, охваченного | | | | | | | | |коллективными договорами, | | | | | | | | |от общей численности | | | | | | | | |работающего населения | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |1.8.2. Численность |чел. | 270 | 266 | 264 | 262 | 260 | 255 | |пострадавших в результате | | | | | | | | |несчастных случаев на | | | | | | | | |производстве с утратой | | | | | | | | |трудоспособности на 1 | | | | | | | | |рабочий день и более и со | | | | | | | | |смертельным исходом | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |в расчете на 1 тысячу |чел. | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | |работающих | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |1.8.3. Численность лиц с |чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |установленным в текущем | | | | | | | | |году профзаболеванием | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |в расчете на 10 тыс. |чел. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |работающих | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |1.8.4. Численность лиц, |чел. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |которым впервые | | | | | | | | |установлена инвалидность | | | | | | | | |по трудовому увечье | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |в расчете на 10 тыс. |чел. | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |работающих | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |1.8.5. Удельный вес | % | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42 | 42 | 42 | |работников, занятых в | | | | | | | | |условиях, не отвечающих | | | | | | | | |санитарно-гигиеническим | | | | | | | | |нормам | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |1.8.6. Доля учреждений, в |шт. | 60 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | |которых приобретены | | | | | | | | |средства индивидуальной | | | | | | | | |защиты от общего числа | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |1.8.7. Удельный вес | % | 24 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | |работников, занятых на | | | | | | | | |рабочих местах, | | | | | | | | |аттестованных по условиям | | | | | | | | |труда, от общего | | | | | | | | |количества занятых в | | | | | | | | |экономике края | | | | | | | | |----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------| |1.8.8. Количество |шт. | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |организаций, расположенных | | | | | | | | |на территории Камчатского | | | | | | | | |края, принявших участие в | | | | | | | | |проекте "Декларирование | | | | | | | | |деятельности предприятия | | | | | | | | |по реализации трудовых | | | | | | | | |прав работников и | | | | | | | | |работодателей | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 4 Сведения об основных мерах правового (государственого) регулирования в сфере реализации государственной программы ---------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Вид | Основные положения нормативного правового акта |Ответственны-| Ожидаемые | |п/|нормативног-| | й | сроки | |п |о правового | |исполнитель | принятия | | | акта | | и | | | | | |соисполнител | | | | | | и | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.1. | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Закон |"О социальном обслуживании граждан в Камчатском |Министерство |После | | |Камчатского |крае" |социального |внесения | | |края | |развития и |изменений в | | | | |труда |Федеральный | | | | |Камчатского |закон | | | | |края | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Постановлен-|О предоставлении единовременной выплаты |Министерство | ежегодно | | |ие |отдельным категориям граждан, проживающим в |социального | | | |Правительст-|Камчатском крае, в связи с проведением |развития и | | | |ва |мероприятий, посвященных дням воинской славы |труда | | | |Камчатского |России, праздничным, памятным и иным значимым |Камчатского | | | |края |датам России |края | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Приказ |Об утверждении порядка оказания адресной |Министерство |При | | |Министерств-|социальной помощи неработающим пенсионерам, |социального |выделении | | |а |являющимся получателями трудовых пенсий по |развития и |финансирован-| | |социального |старости и по инвалидности, проживающим в |труда |ия из | | |развития и |Камчатском крае |Камчатского |средств | | |труда | |края |Пенсионного | | |Камчатского | | |фонда РФ | | |края | | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Распоряжени-|Комплекс мероприятий, планируемых к проведению |Министерство | ежегодно | | |е |исполнительными органами государственной власти |социального | | | |Правительст-|Камчатского края и органами местного |развития и | | | |ва |самоуправления в связи с Победой советского |труда | | | |Камчатского |народа в Великой Отечественной войне |Камчатского | | | |края | |края | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |основное мероприятие 1.3. | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Приказ |Порядок предоставления субсидий местным бюджетам|Министерство | 2014 год | | | | |социального | | | | | |развития и | | | | | |труда | | | | | |Камчатского | | | | | |края | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 2 " Семья и дети Камчатки" | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Распоряжени-|"О награждении почетным званием "Материнская |Министерство | Ежегодно | | |е |слава Камчатки" |социального | | | |Губернатора | |развития и | | | |Камчатского | |труда | | | |края | |Камчатского | | | | | |края | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 5 " Детство без жестокости и насилия" | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | |На момент принятия подпрограммы дополнительных | | | | | |мер правового регулирования на территории | | | | | |Камчатского края для достижения целей | | | | | |подпрограммы не требуется. | | | | | | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 6 " Доступная среда в Камчатском крае" | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Закон |"О социальной защите и социальной поддержки |Министерство | 2014 год | | |Камчатского |инвалидов" |социального | | | |края | |развития и | | | | | |труда | | | | | |Камчатского | | | | | |края | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Постановлен-|Установление размера ежемесячное денежное |Министерство | 2014 год | | |ие |пособие семьям, имеющим детей-инвалидов |социального | | | |Правительст-| |развития и | | | |ва | |труда | | | |Камчатского | |Камчатского | | | |края | |края | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Постановлен-|Порядок формирования доступной среды в |Министерство | 2014 год | | |ие |Камчатском крае |социального | | | |Правительст-| |развития и | | | |ва | |труда | | | |Камчатского | |Камчатского | | | |края | |края | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Приказ |Утверждение дополнительного перечня |Министерство | 2014 год | | |Министерств-|реабилитационных мероприятий, технических |социального | | | |а |средств реабилитации и услуг, предоставляемых |развития и | | | |социального |инвалидам |труда | | | |развития и | |Камчатского | | | |труда | |края | | | |Камчатского | | | | | |края | | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Приказ |Порядок получения льгот по оплате услуг, |Министерство | | | |Министерств-|предоставляемых физкультурно-спортивными |спорта и | | | |а спорта и |организациями, находящимися в ведении |молодежной | | | |молодежной |Камчатского края |политики | | | |политики | | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | | Приказ |Порядок предоставления субсидий местным бюджетам|Министерство | 2014 год | | | | |социального | | | | | |развития и | | | | | |труда | | | | | |Камчатского | | | | | |края | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае" | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Закон |"О социальном обслуживании граждан в Камчатском |Министерство | После | | |Камчатского |крае" |социального | принятия | | |края | |развития и |Федерального | | | | |труда | закона | | | | |Камчатского | | | | | |края | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Постановлен-|О порядке осуществления социального обслуживания|Министерство | После | | |ие |на принципах государственно-частного партнерства|социального | принятия | | |Правительст-| |развития и | закона | | |ва | |труда | Камчатского | | |Камчатского | |Камчатского | края | | |края | |края | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Приказ |Об утверждении порядка определения |Министерство | После | | |Министерств-|индивидуальной нуждаемости граждан в социальных |социального | принятия | | |а |услугах |развития и | закона | | |социального | |труда | Камчатского | | |развития и | |Камчатского | края | | |труда | |края | | | |Камчатского | | | | | |края | | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Приказ |О порядке формирования и ведения Реестров |Министерство | После | | |Министерств-|поставщиков социальных услуг в Камчатском крае |социального | принятия | | |а | |развития и | закона | | |социального | |труда | Камчатского | | |развития и | |Камчатского | края | | |труда | |края | | | |Камчатского | | | | | |края | | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Приказ |Об беспечении согласования общественно значимых | | 2014 год | | | |интересов граждан институтами гражданского | | | | | |общества и государственным органом при | | | | | |осуществлении им функций по выработке реализации| | | | | |региональной политики, по нормативному правовому| | | | | |регулированию в установленной правовыми актами | | | | | |Камчатского края сфере деятельности, а также | | | | | |повышения гласности и открытости деятельности | | | | | |государственных органов | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Приказ |Об утверждении порядка расходования средств, |Министерство | После | | |Министерств-|образовавшихся в результате взимания платы с |социального | принятия | | |а |получателей социальных услуг, предоставленных |развития и | закона | | |социального |учреждениями социального обслуживания |труда | Камчатского | | |развития и |Камчатского края в объемах, определенных |Камчатского | края | | |труда |государственными заданиями |края | | | |Камчатского | | | | | |края | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих | | |организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО) | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Постановлен-|Порядок проведения конкурса на право получения |Агентство по | 31.01.2014 | | |ие |СОНКО в Камчатском крае субсидий на реализацию |внутренней | | | |Правительст-|социально значимых программ (проектов) |политике | | | |ва | |Камчатского | | | |Камчатского | |края | | | |края | | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Постановлен-|Порядок предоставления СОНКО в Камчатском крае |Агентство по | 31.01.2014 | | |ие |на конкурсной основе субсидий на реализацию |внутренней | | | |Правительст-|социально значимых программ (проектов) |политике | | | |ва | |Камчатского | | | |Камчатского | |края | | | |края | | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Постановлен-|Порядок предоставления СОНКО в Камчатском крае, |Агентство по | 31.01.2014 | | |ие |уставная деятельность которых связана с |внутренней | | | |Правительст-|предоставлением социальных услуг отдельным |политике | | | |ва |категориям граждан |Камчатского | | | |Камчатского | |края | | | |края | | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Постановлен-|Порядок предоставления СОНКО в 2014-2018 годах |Агентство по | 20.01.2014 | | |ие |субсидии на обеспечение деятельности Центра |внутренней | | | |Правительст-|поддержки СОНКО |политике | | | |ва | |Камчатского | | | |Камчатского | |края | | | |края | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.3. Информационная поддержка СОНКО | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Приказ |Об оказании информационной поддержке (перечень |Агентство по | 31.01.2014 | | |Агентства |документов, необходимых для оказания |внутренней | | | |по |информационной поддержки СОНКО, порядок |политике | | | |внутренней |проведения социальной рекламной кампании в |Камчатского | | | |политике |Камчатском крае, опередение критериев оценки ее |края | | | |Камчатского |эффективности) | | | | |края | | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Приказ |Порядок организации и проведения в 2014-2018 |Агентство по | 31.01.2014 | | |Агентства |годах краевого конкурса социальной рекламы среди|внутренней | | | |по |региональных средств массовой информации |политике | | | |внутренней | |Камчатского | | | |политике | |края | | | |Камчатского | | | | | |края | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.4. Консультирование и поддержка в области подготовки, | | |переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Постановлен-|Порядок предоставления субсидии Камчатскому |Агентство по | 31.01.2014 | | |ие |региональному отделению Общероссийской |внутренней | | | |Правительст-|общественной организации "Ассоциация юристов |политике | | | |ва |России" в целях оказания на безвозмездной основе|Камчатского | | | |Камчатского |консультационных и юридических услуг другим |края | | | |края |СОНКО | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Постановлен-|Порядок проведения конкурса на право получения |Агентство по | 31.01.2014 | | |ие |СОНКО в Камчатском крае субсидий на возмещение |внутренней | | | |Правительст-|расходов, связанных с подготовкой, |политике | | | |ва |дополнительным профессиональным образованием |Камчатского | | | |Камчатского |работников и добровольцев СОНКО; Порядок |края | | | |края |предоставления СОНКО в 2014-2018 годах субсидий | | | | | |на возмещение расходов, связанных с подготовкой,| | | | | |дополнительным профессиональным образованием | | | | | |работников и добровольцев СОНКО | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.5. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в | | |социальной сфере | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Приказ |Разработка и принятие нормативных правовых |Министерство | 31.12.2014 | | |Министерств-|актов, регламентирующих привлечение |социального | | | |а |заинтересованных СОНКО к участию в работе |развития и | | | |социального |попечительских (общественных, наблюдательных) |труда | | | |развития и |советов государственных и муниципальных |Камчатского | | | |труда |учреждений социальной сферы в Камчатском крае |края | | | |Камчатского | | | | | |края | | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Нормативные |Разработка и принятие нормативных правовых |Органы | 31.12.2014 | | |правовое |актов, регламентирующих привлечение |местного | | | |акты |заинтересованных СОНКО к участию в работе |самоуправлен-| | | |органов |попечительских (общественных, наблюдательных) |ия | | | |местного |советов государственных и муниципальных |муниципальны-| | | |самоуправле-|учреждений социальной сферы в Камчатском крае |х | | | |ния | |образований | | | |муниципальн-| |в Камчатском | | | |ых | |крае (по | | | |образований | |согласованию | | | |в | |) | | | |Камчатском | | | | | |крае | | | | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.6. Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней | | |граждан и юридических лиц | |--+-----------------------------------------------------------------------------------------| | |Приказ |Порядок организации и проведения в 2014-2018 |Агентство по | 31.05.2014 | | |Агентства |годах "Ярмарки социальных проектов" |внутренней | | | |по | |политике | | | |внутренней | |Камчатского | | | |политике | |края | | | |Камчатского | | | | | |края | | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Приказ |Порядок организации и проведения в 2014-2018 |Агентство по | 31.05.2014 | | |Агентства |годах краевого конкурса "Лучшая СОНКО года" |внутренней | | | |по | |политике | | | |внутренней | |Камчатского | | | |политике | |края | | | |Камчатского | | | | | |края | | | | |--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------| | |Приказ |Порядок организации и проведения в 2014-2018 |Агентство по | 31.05.2014 | | |Агентства |годах краевого конкурса "Меценат года" |внутренней | | | |по | |политике | | | |внутренней | |Камчатского | | | |политике | |края | | | |Камчатского | | | | | |края | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 5 Финансовое обеспечение реализации государственной программы тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№п/п| Наименование | | Код | Объем средств на реализацию программы | | | государственной | | бюджетной | | | |программы/подпрограммы/ме- | |классификац-| | | | роприятия | | ии | | | | | |------------+----------------------------------------------------------------------| | | | |ГРБС |ЦСР * | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование |Всего | | | 31 047| 5 565| 5 876| 6 168| 6 557| 6 879| | |государственной программы | | | | 086,44142| 828,36000| 489,04100| 374,07700| 060,64000| 334,32342| | |"Социальная поддержка |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |граждан в Камчатском крае |Всего, в том числе без учета| | | 28 196| 5 546| 4 601| 6 168| 5 183| 5 437| | |на 2014-2018 |планируемых объемов | | | 062,26168| 657,96000| 762,85300| 374,07700| 440,58650| 035,78518| | |годы"/подпрограммы/меропр- |обязательств | | | | | | | | | | |иятия |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 3 742| 1 175| 1 258| 1 308| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета** | | | 708,20000| 704,60000| 791,00000| 212,60000| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 2 851| 19| 15| 0,00000| 1 373| 1 442| | | |бюджета (планируемые объемы | | | 024,17974| 170,40000| 935,18800| | 620,05350| 298,53824| | | |обязательств)*** | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 24 382| 4 338| 4 571| 4 855| 5 182| 5 435| | | |бюджета | | | 651,78868| 039,01000| 317,04000| 118,07000| 319,60350| 858,06518| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 21| 9| 6| 4| 768,38300| 825,12000| | | |бюджетов | | | 839,27300| 011,75000| 543,21300| 690,80700| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 48| 23| 23| 352,60000| 352,60000| 352,60000| | | |фондов | | | 863,00000| 902,60000| 902,60000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 |Наименование |Всего | | | 183| 33| 36| 36| 37| 38| | |подпрограммы 1 "Старшее | | | | 195,18100| 604,02100| 486,15000| 897,26000| 461,93000| 745,82000| | |поколение Камчатского |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |края" |Всего, в том числе без учета| | | 183| 33| 36| 36| 37| 38| | | |планируемых объемов | | | 195,18100| 604,02100| 486,15000| 897,26000| 461,93000| 745,82000| | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | 031| 182| 33| 36| 36| 37| 38| | | |бюджета | | | 531,40000| 470,60000| 170,70000| 737,90000| 428,60000| 723,60000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 813 | 031| | 110,00000| 120,00000| 130,00000| 130,00000| 130,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 815 | 031| | 28| 31| 31| 32| 33| | | | | | | | 454,90000| 297,00000| 726,30000| 417,00000| 712,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 816 | 031| | 1| 1| 1| 1| 1| | | | | | | | 614,00000| 462,00000| 590,00000| 590,00000| 590,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 846 | 031| | 2| 2| 2| 2| 2| | | | | | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 847 | 031| | 1| 1| 1| 1| 1| | | | | | | | 291,70000| 291,70000| 291,60000| 291,60000| 291,60000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 663,7810| 133,4210| 315,4500| 159,3600| 33,3300| 22,2200| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | | | | | | | | |мероприятия 1 |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Совершенствование |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |нормативно-правового |планируемых объемов | | | | | | | | | | |обеспечения социальной |обязательств | | | | | | | | | | |защищенности граждан |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |пожилого возраста в |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |Камчатском крае |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 11| 2| 3| 2| 2| 2| | |мероприятия Укрепление | | | | 666,67000| 000,00000| 666,67000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | |социальной защищенности |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |граждан пожилого возраста |Всего, в том числе без учета| | | 11| 2| 3| 2| 2| 2| | |в Камчатском крае |планируемых объемов | | | 666,67000| 000,00000| 666,67000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 11| 2| 3| 2| 2| 2| | | |бюджета | | | 500,00000| 000,00000| 500,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 166,67000| 0,00000| 166,67000| | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 161| 29| 31| 32| 33| 34| | |мероприятия 1.3. | | | | 827,51100| 730,02100| 087,48000| 827,26000| 521,93000| 660,82000| | |Мероприятия, направленные |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |на укрепление здоровья |Всего, в том числе без учета| | | 161| 29| 31| 32| 33| 34| | |граждан пожилого возраста |планируемых объемов | | | 827,51100| 730,02100| 087,48000| 827,26000| 521,93000| 660,82000| | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 161| 29| 30| 32| 33| 34| | | |бюджета | | | 330,40000| 596,60000| 938,70000| 667,90000| 488,60000| 638,60000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 497,11100| 133,42100| 148,78000| 159,36000| 33,33000| 22,22000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 3 311,00000| 722,00000| 570,00000| 633,00000| 678,00000| 708,00000| | |мероприятия 1.4. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Совершенствование |Всего, в том числе без учета| | | 3 311,00000| 722,00000| 570,00000| 633,00000| 678,00000| 708,00000| | |коммуникационных связей и |планируемых объемов | | | | | | | | | | |развитие |обязательств | | | | | | | | | | |интеллектуального |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |потенциала граждан |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |пожилого возраста |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 3 311,00000| 722,00000| 570,00000| 633,00000| 678,00000| 708,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 5 940,00000| 1| 1| 1| 1| 1| | |мероприятия 1.5. | | | | | 102,00000| 112,00000| 187,00000| 212,00000| 327,00000| | |Организация свободного |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |времени и культурного |Всего, в том числе без учета| | | 5 940,00000| 1| 1| 1| 1| 1| | |досуга граждан пожилого |планируемых объемов | | | | 102,00000| 112,00000| 187,00000| 212,00000| 327,00000| | |возраста |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 5 940,00000| 1| 1| 1| 1| 1| | | |бюджета | | | | 102,00000| 112,00000| 187,00000| 212,00000| 327,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 450,00000| 50,00000| 50,00000| 250,00000| 50,00000| 50,00000| | |мероприятия 1.6. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Методическое и |Всего, в том числе без учета| | | 450,00000| 50,00000| 50,00000| 250,00000| 50,00000| 50,00000| | |информационное |планируемых объемов | | | | | | | | | | |сопровождение |обязательств | | | | | | | | | | |Подпрограммы |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 450,00000| 50,00000| 50,00000| 250,00000| 50,00000| 50,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | 2 |Наименование |Всего | | | 45| 10| 10| 10| 6| 8| | |подпрограммы 2 "Семья и | | | | 288,00000| 042,00000| 247,00000| 134,00000| 835,00000| 030,00000| | |дети Камчатки" |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без учета| | | 45| 10| 10| 10| 6| 8| | | |планируемых объемов | | | 288,00000| 042,00000| 247,00000| 134,00000| 835,00000| 030,00000| | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 45| 10| 10| 10| 6| 8| | | |бюджета | | | 288,00000| 042,00000| 247,00000| 134,00000| 835,00000| 030,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 813 | 032| | 1| 1| 1| 1| 1| | | | | | | | 015,00000| 215,00000| 100,00000| 000,00000| 100,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 815 | 032| | 5| 5| 5| 4| 5| | | | | | | | 594,00000| 594,00000| 594,00000| 785,00000| 594,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 816 | 032| | 1| 1| 1| 1| 1| | | | | | | | 300,00000| 300,00000| 300,00000| 000,00000| 300,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 825 | 032| | 2| 2| 2| 0,00000| 0,00000| | | | | | | | 045,00000| 045,00000| 045,00000| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 847 | 032| | 88,00000| 93,00000| 95,00000| 50,00000| 36,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,0000| 0,0000| 0,0000| 0,0000| 0,0000| 0,0000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 3810,00000| 665,00000| 865,00000| 750,00000| 750,00000| 780,00000| | |мероприятия 2.1. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Развитие и поддержка |Всего, в том числе без учета| | | 3810,00000| 665,00000| 865,00000| 750,00000| 750,00000| 780,00000| | |детей-сирот и детей, |планируемых объемов | | | | | | | | | | |оставшихся без попечения |обязательств | | | | | | | | | | |родителей |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 3810,00000| 665,00000| 865,00000| 750,00000| 750,00000| 780,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 7492,00000| 1314,00000| 1714,0000| 1714,0000| 1370,00000| 1380,00000| | |мероприятия 2.2. | | | | | | 0| 0| | | | |Профилактика семейного |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |неблагополучия, детской |Всего, в том числе без учета| | | 7492,00000| 1314,00000| 1714,0000| 1714,0000| 1370,00000| 1380,00000| | |безнадзорности, развитие |планируемых объемов | | | | | 0| 0| | | | |инновационных технологий |обязательств | | | | | | | | | | |и форм профилактики |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |детской безнадзорности |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 7492,00000| 1314,00000| 1714,0000| 1714,0000| 1370,00000| 1380,00000| | | |бюджета | | | | | 0| 0| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 28911,00000| 7813,00000| 5423,0000| 5425,0000| 4550,00000| 5700,00000| | |мероприятия 2.3. | | | | | | 0| 0| | | | |Укрепление социального |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |института семьи, |Всего, в том числе без учета| | | 28911,00000| 7813,00000| 5423,0000| 5425,0000| 4550,00000| 5700,00000| | |пропаганда положительных |планируемых объемов | | | | | 0| 0| | | | |семейных традиций и |обязательств | | | | | | | | | | |семейных ценностей, |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |формирование |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |ответственного |бюджета | | | | | | | | | | |родительства |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 103321,0000| 78133,0000| 7468,0000| 7470,0000| 4550,00000| 5700,00000| | | |бюджета | | | 0| 0| 0| 0| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 985,00000| 250,00000| 200,00000| 200,00000| 165,00000| 170,00000| | |мероприятия 2.4 |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Патриотическое воспитание |Всего, в том числе без учета| | | 985,00000| 250,00000| 200,00000| 200,00000| 165,00000| 170,00000| | |детей, находящихся в |планируемых объемов | | | | | | | | | | |трудной жизненной |обязательств | | | | | | | | | | |ситуации |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 985,00000| 250,00000| 200,00000| 200,00000| 165,00000| 170,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | |3906647,30-| | | | | | | |лиц | | | | 000| | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | 3 |Наименование |Всего | 815 | 033| 21 903| 3 909| 4 158| 4 392| 4 608| 4 835| | |подпрограммы 3 "Меры | | | | 046,39174| 147,30000| 205,20000| 058,50000| 436,30350| 199,08824| | |социальной поддержки |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |отдельных категорий |Всего, в том числе без учета| 815 | 033| 19 087| 3 909| 4 158| 4 392| 3 234| 3 392| | |граждан" |планируемых объемов | | | 127,80000| 147,30000| 205,20000| 058,50000| 816,25000| 900,55000| | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| 815 | 033| 3 742| 1 175| 1 258| 1 308| | | | | |бюджета | | | 708,20000| 704,60000| 791,00000| 212,60000| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| 815 | 033| 2 815| | | | 1 373| 1 442| | | |бюджета (планируемые объемы | | | 918,59174| | | | 620,05350| 298,53824| | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 815 | 033| 15 342| 2 733| 2 899| 3 083| 3 234| 3 392| | | |бюджета | | | 656,60000| 090,10000| 061,60000| 493,30000| 463,65000| 547,95000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| 815 | 033| 1 763,00000| 352,60000| 352,60000| 352,60000| 352,60000| 352,60000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие 3.1 |Всего | | | 5 208| 973| 1 014| 1 021| 1 072| 1 126| | |Реализация мер социальной | | | | 618,21000| 438,60000| 039,30000| 842,40000| 863,20000| 434,71000| | |поддержки отдельных |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |категорий граждан, уста- |Всего, в том числе без учета| | |3306294,530-|973438,600-|1014039,3-|1021842,4-|144898,930-|152075,300-| | |новленных федеральным |планируемых объемов | | | 00| 00| 0000| 0000| 00| 00| | |законодательством |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+------------------------ | | |за счет средств федерального| | | 2 602| 841| 876| 883| | | |бюджета | | | 165,30000| 763,50000| 623,30000| 778,50000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+------------------------ | | |за счет средств федерального| | | 1 902| | | | 927| 974| | | |бюджета (планируемые объемы | | | 323,68000| | | | 964,27000| 359,41000| | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 702| 131| 137| 137| 144| 151| | | |бюджета | | | 366,23000| 322,50000| 063,40000| 711,30000| 546,33000| 722,70000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 1 763,00000| 352,60000| 352,60000| 352,60000| 352,60000| 352,60000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие 3.2 |Всего | | | 9 120| 1 632| 1 729| 1 828| 1 918| 2 012| | |Реализация мер социальной | | | | 472,73000| 096,30000| 187,30000| 049,10000| 226,80000| 913,23000| | |поддержки отдельных |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |категорий граждан, |Всего, в том числе без учета| | | 9 120| 1 632| 1 729| 1 828| 1 918| 2 012| | |установленных |планируемых объемов | | | 472,73000| 096,30000| 187,30000| 049,10000| 226,80000| 913,23000| | |законодательством |обязательств | | | | | | | | | | |Камчатского края |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 9 120| 1 632| 1 729| 1 828| 1 918| 2 012| | | |бюджета | | | 472,730000| 096,300000| 187,30000| 049,10000| 226,800000| 913,230000| | | | | | | | | 0| 0| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие |Всего | | | 1 722| 329| 333| 337| 352| 368| | |3.3Реализация | | | | 610,610000| 767,800000| 625,50000| 779,10000| 964,000000| 474,210000| | |дополнительных мер | | | | | | 0| 0| | | | |социальной поддержки |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |отдельных |Всего, в том числе без учета| | | 1 722| 329| 333| 337| 352| 368| | |категорий граждан |планируемых объемов | | | 610,610000| 767,800000| 625,50000| 779,10000| 964,000000| 474,210000| | | |обязательств | | | | | 0| 0| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 1 722| 329| 333| 337| 352| 368| | | |бюджета | | | 610,610000| 767,800000| 625,50000| 779,10000| 964,000000| 474,210000| | | | | | | | | 0| 0| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие 3.4. |Всего | | | 5 629| 925| 1 041| 1 162| 1 220| 1 280| | |Реализация мер социальной | | | | 998,89174| 807,80000| 252,20000| 133,10000| 014,76350| 791,02824| | |поддержки семей с детьми, |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |предусмотренные |Всего, в том числе без учета| | | 4 716| 925| 1 041| 1 162| 774| 812| | |федеральным и краевым |планируемых объемов | | | 403,98000| 807,80000| 252,20000| 133,10000| 358,98000| 851,90000| | |законодательством |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 1 140| 333| 382| 424| | | | | |бюджета | | | 542,90000| 941,10000| 167,70000| 434,10000| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 913| | | | 445| 467| | | |бюджета (планируемые объемы | | | 594,91174| | | | 655,78350| 939,12824| | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 3 575| 591| 659| 737| 774| 812| | | |бюджета | | | 861,08000| 866,70000| 084,50000| 699,00000| 358,98000| 851,90000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие 3.5. |Всего | | | 221| 48| 40| 42| 44| 46| | |Поддержка граждан, | | | | 345,95000| 036,80000| 100,90000| 254,80000| 367,54000| 585,91000| | |оказавшихся в трудной |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |жизненной ситуации |Всего, в том числе без учета| | | 221| 48| 40| 42| 44| 46| | | |планируемых объемов | | | 345,95000| 036,80000| 100,90000| 254,80000| 367,54000| 585,91000| | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 221| 48| 40| 42| 44| 46| | | |бюджета | | | 345,95000| 036,80000| 100,90000| 254,80000| 367,54000| 585,91000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | 4 |Наименование |Всего | | | 37| 4| 6| 8| 5| 12| | |подпрограммы 4 "Дети | | | | 419,50000| 730,40000| 249,10000| 180,00000| 720,00000| 540,00000| | |инвалиды" |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без учета| | | 37| 4| 6| 8| 5| 12| | | |планируемых объемов | | | 419,50000| 730,40000| 249,10000| 180,00000| 720,00000| 540,00000| | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 37| 4| 6| 8| 5| 12| | | |бюджета | | | 419,50000| 730,40000| 249,10000| 180,00000| 720,00000| 540,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 813 | 034| | 652,40000| 1| 1| 100,00000| 2| | | | | | | | | 474,00000| 030,00000| | 500,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 814 | 034| | 1| 2| 5| 3| 5| | | | | | | | 828,00000| 500,00000| 000,00000| 000,00000| 710,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 815 | 034| | 2| 2| 2| 2| 4| | | | | | | | 250,00000| 275,10000| 150,00000| 620,00000| 330,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | | | | | | | | |мероприятия 4.1. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Выявление и учет детей- |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |инвалидов, семей с |планируемых объемов | | | | | | | | | | |детьми-инвалидами, |обязательств | | | | | | | | | | |мониторинг потребностей |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |родителей, воспитывающих |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |детей-инвалидов, в |бюджета | | | | | | | | | | |услугах учреждений |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |социальной сферы |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 19| 2| 2| 5| 2| 7| | |мероприятия 4.2. | | | | 955,00000| 125,00000| 500,00000| 000,00000| 800,00000| 530,00000| | |Оказание своевременной |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |меди-цинской помощи и |Всего, в том числе без учета| | | 16| 1| 1| 2| 2| 7| | |проведение комп-лексной |планируемых объемов | | | 358,00000| 828,00000| 500,00000| 700,00000| 800,00000| 530,00000| | |реабилитации детей- |обязательств | | | | | | | | | | |инвалидов и детей с |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |ограниченными возможнос- |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |тями здоровья, |бюджета | | | | | | | | | | |способствующей макси- |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |мально возможному |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |восстановлению утраченных |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | |функций ребенка |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 19| 1| 2| 5| 2| 7| | | |бюджета | | | 658,00000| 828,00000| 500,00000| 000,00000| 800,00000| 530,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 297,00000| 297,00000| | | | | | | |фондов (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 5 938,22200| 1| 2| 450,00000| 0,00000| 1| | |мероприятия 4.3. | | | | | 582,42400| 405,79800| | | 500,00000| | |Создание новых служб, |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |оказы-вающих поддержку |Всего, в том числе без учета| | | 2 850,00000| 450,00000| 450,00000| 450,00000| | 1| | |детям-инвалидам, семьям с |планируемых объемов | | | | | | | | 500,00000| | |детьми-инвалидам и |обязательств | | | | | | | | | | |оказывающих поддержку |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |детям-инвалидам, семьям с |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |детьми-инвалидами |бюджета | | | | | | | | | | |(реабилитации детей |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |раннего возраста (до 3 |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |лет), мобильный пункт |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | |сопровождения семей, |обязательств) | | | | | | | | | | |лекотека, группа |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |выходного дня для детей- |за счет средств краевого | | | 2 850,00000| 450,00000| 450,00000| 450,00000| 0,00000| 1| | |инвалидов)" |бюджета | | | | | | | | 500,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 3 088,22200| 1| 1| | | | | | |фондов (планируемые объемы | | | | 132,42400| 955,79800| | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 7 606,01000| 2| 3| 530,00000| 700,00000| 1| | |мероприятия 4.4. | | | | | 118,72200| 057,28800| | | 200,00000| | |Внедрение инновационных |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |технологий, методик, |Всего, в том числе без учета| | | 3 997,37600| 587,37600| 980,00000| 530,00000| 700,00000| 1| | |программ по реабилитации, |планируемых объемов | | | | | | | | 200,00000| | |социализации, интегра-ции |обязательств | | | | | | | | | | |детей-инвалидов, семей с |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |детьми-инвалидами в |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |общество (реабилитация |бюджета | | | | | | | | | | |при помощи аппаратно- |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |программных комплексов |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |БОС, иппотерапии, порта- |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | |тивного |обязательств) | | | | | | | | | | |физиотерапевтического |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |оборудования и др.) |за счет средств краевого | | | 3 997,40000| 587,40000| 980,00000| 530,00000| 700,00000| 1| | | |бюджета | | | | | | | | 200,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 3 608,61000| 1| 2| | | | | | |фондов (планируемые объемы | | | | 531,32200| 077,28800| | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 5 755,00000| 1| 1| 230,00000| 870,00000| 910,00000| | |мероприятия 4.5. | | | | | 860,00000| 885,00000| | | | | |Преодоление |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |изолированности семей с |Всего, в том числе без учета| | | 2 455,00000| 210,00000| 235,00000| 230,00000| 870,00000| 910,00000| | |детьми-инвалидами, |планируемых объемов | | | | | | | | | | |повышение их адаптивных |обязательств | | | | | | | | | | |возможностей (службы |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |сопровождения семей с |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |детьми-инвалидами, |бюджета | | | | | | | | | | |организация отдыха семей |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |с детьми-инвалидами, |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |дистанционное |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | |консультирование |обязательств) | | | | | | | | | | |родителей, формирование |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |клубов, школ, групп |за счет средств краевого | | | 2 455,00000| 210,00000| 235,00000| 230,00000| 870,00000| 910,00000| | |взаимопомощи родителей |бюджета | | | | | | | | | | |детей-инвалидов)." |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 3 300,00000| 1| 1| | | | | | |фондов (планируемые объемы | | | | 650,00000| 650,00000| | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 8 097,96200| 1| 1| 1| 1| 1| | |мероприятия 4.6. | | | | | 673,85000| 994,11200| 880,00000| 250,00000| 300,00000| | |Создание условий, |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |способствую-щих раскрытию |Всего, в том числе без учета| | | 7 999,11200| 1| 1| 1| 1| 1| | |творческого, спортив-ного |планируемых объемов | | | | 575,00000| 994,11200| 880,00000| 250,00000| 300,00000| | |потенциала детей- |обязательств | | | | | | | | | | |инвалидов, их |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |профессиональная |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |поддержка, интегра-ция в |бюджета | | | | | | | | | | |среду здоровых |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |сверстников, воспитание |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |толерантного отношения |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | |общества к детям- |обязательств) | | | | | | | | | | |инвалидам |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 7 999,10000| 1| 1| 1| 1| 1| | | |бюджета | | | | 575,00000| 994,10000| 880,00000| 250,00000| 300,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 98| 98,85000| | | | | | | |фондов (планируемые объемы | | | 850,00000| | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 460,00000| 80,00000| 90,00000| 90,00000| 100,00000| 100,00000| | |мероприятия 4.7. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Привлечение средств |Всего, в том числе без учета| | | 460,00000| 80,00000| 90,00000| 90,00000| 100,00000| 100,00000| | |массовой информации к |планируемых объемов | | | | | | | | | | |освещению вопросов, |обязательств | | | | | | | | | | |связанных с проблемами |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |детей-инвалидов и их |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |семей, социальной |бюджета | | | | | | | | | | |интеграции детей в |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |общественную жизнь. |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 460,00000| 80,00000| 90,00000| 90,00000| 100,00000| 100,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | | | | | | | | |мероприятия 4.8. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Привлечение общественных |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |организаций и |планируемых объемов | | | | | | | | | | |добровольцев к реализа- |обязательств | | | | | | | | | | |ции совместных проектов |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |социальной интеграции |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |детей-инвалидов, их |бюджета | | | | | | | | | | |успешной творческой |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |самореализации |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | | | | | | | | |мероприятия 4.9. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Поддержка инициатив |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |общественных объединений |планируемых объемов | | | | | | | | | | |в обеспе-чении нормальных |обязательств | | | | | | | | | | |условий жизнедея- |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |тельности детей- |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |инвалидов, их успеш-ной |бюджета | | | | | | | | | | |интеграции в общество, |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |включая организацию |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |региональных грантовых |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | |конкурсов социальных |обязательств) | | | | | | | | | | |проектов; развитие |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |добровольческого |за счет средств краевого | | | | | | | | | | |движения. |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование |Всего | | | 17| 7| 5| 3| 0,00000| 0,00000| | |подпрограммы 5 "Детство | | | | 039,00000| 358,00000| 916,00000| 765,00000| | | | |без жестокости и насилия" |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без учета| | | 17| 7| 5| 3| | | | | |планируемых объемов | | | 039,00000| 358,00000| 916,00000| 765,00000| | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 17| 7| 5| 3| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | 039,00000| 358,00000| 916,00000| 765,00000| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 812 | 035| | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 813 | 035| | 45,00000| 45,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 814 | 035| | 948,00000| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | | | | 106,00000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 815 | 035| | 6| 3| 3| 0,00000| 0,00000| | | | | | | | 365,00000| 765,00000| 765,00000| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 3 850,00000| 3| 350,00000| 350,00000| | | | |мероприятия 5.1. | | | | | 150,00000| | | | | | |Организация |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |межведомственного |Всего, в том числе без учета| | | 3 850,00000| 3| 350,00000| 350,00000| | | | |взаимодействия по |планируемых объемов | | | | 150,00000| | | | | | |вопросам оказания помощи |обязательств | | | | | | | | | | |детям, подвергшимся |----------------------------+-----+------+------------+---------------------------------------------------------- | |различным формам насилия, |за счет средств федерального| | | | | |и семьям, в которых |бюджета | | | | | |произошли случаи насилия |----------------------------+-----+------+------------+---------------------------------------------------------- | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 3 850,00000| 3| 350,00000| 350,00000| | | | | |бюджета | | | | 150,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 12| 4| 5| 3| | | | |мероприятия 5.2. | | | | 989,00000| 108,00000| 466,00000| 415,00000| | | | |Своевременное оказание |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |помощи детям, |Всего, в том числе без учета| | | 12| 4| 5| 3| | | | |подвергшимся различным |планируемых объемов | | | 989,00000| 108,00000| 466,00000| 415,00000| | | | |формам насилия, жестокого |обязательств | | | | | | | | | | |обращения, профилактика |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |рисков жестокого |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |обращения с детьми |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 12| 4| 5| 3| | | | | |бюджета | | | 989,00000| 108,00000| 466,00000| 415,00000| | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | |мероприятия 5.3. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Расширение спектра |Всего, в том числе без учета| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | |социальных услуг детям и |планируемых объемов | | | | | | | | | | |семьям попавшим в трудную |обязательств | | | | | | | | | | |жизненную ситуацию |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 300,00000| 100,00000| 100,00000| 100,00000| | | | |мероприятия 5.4. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Мероприятия, направленные |Всего, в том числе без учета| | | 300,00000| 100,00000| 100,00000| 100,00000| | | | |на проведение |планируемых объемов | | | | | | | | | | |коммуникативной кампании |обязательств | | | | | | | | | | |по противодействию |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |жестокому обращению с |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |детьми, формированию в |бюджета | | | | | | | | | | |обществе нетерпимого |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |отношения к различным |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |проявления насилия по |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | |отношению к детям |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 300,00000| 100,00000| 100,00000| 100,00000| | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование |Всего | | | 88| 47| 40| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |подпрограммы 6 "Доступная | | | | 017,73800| 831,95000| 185,78800| | | | | |среда в Камчатском крае" |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без учета| | | 52| 28| 24| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |планируемых объемов | | | 912,15000| 661,55000| 250,60000| | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 35| 19| 15| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета (планируемые объемы | | | 105,58800| 170,40000| 935,18800| | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 49| 27| 22| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | 942,90000| 424,80000| 518,10000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 813 | 036| | 3| 4| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | | | 930,00000| 213,00000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 814 | 036| | 5| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | | | 162,40000| | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 815 | 036| | 9| 5| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | | | 290,40000| 773,10000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 816 | 036| | 4| 3| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | | | 780,00000| 990,00000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 829 | 036| | 400,00000| 250,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 833 | 036| | 2| 3| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | | | 962,00000| 565,00000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 847 | 036| | 400,00000| 4| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | | | | 227,00000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 850 | 036| | 500,00000| 500,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 2 969,25000| 1| 1| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | 236,75000| 732,50000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 67| 41| 26| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |мероприятия 6.2. Комплекс | | | | 998,86800| 907,52000| 091,34800| | | | | |мероприятий по повышению |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |уровня доступности и |Всего, в том числе без учета| | | 34| 23| 10| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |качества приоритетных |планируемых объемов | | | 293,28000| 437,12000| 856,16000| | | | | |объектов и услуг в |обязательств | | | | | | | | | | |приоритетных сферах |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |жизнедеятельности |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |инвалидов и МГН в |бюджета | | | | | | | | | | |Камчатском крае |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 33| 18| 15| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета (планируемые объемы | | | 705,58800| 470,40000| 235,18800| | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 31| 22| 9| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | 475,28000| 200,37000| 274,91000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 2 818,00000| 1| 1| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | 236,75000| 581,25000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 17| 4| 12| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |мероприятия 6.3. | | | | 778,25000| 982,00000| 796,25000| | | | | |Повышение доступности и |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |качества реабилитационных |Всего, в том числе без учета| | | 16| 4| 12| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |услуг (развитие системы |планируемых объемов | | | 478,25000| 332,00000| 146,25000| | | | | |реабилитации и социальной |обязательств | | | | | | | | | | |интеграции инвалидов в |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |общество) в Камчатском |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |крае |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 1 300,00000| 650,00000| 650,00000| | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 16| 4| 11| | | | | | |бюджета | | | 327,00000| 332,00000| 995,00000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 151,25000| 0,00000| 151,25000| | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 948,00000| 140,00000| 808,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |мероприятия 6.4. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Информационно- |Всего, в том числе без учета| | | 948,00000| 140,00000| 808,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |методическое и кадровое |планируемых объемов | | | | | | | | | | |обеспечение системы |обязательств | | | | | | | | | | |реабилитации и социальной |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |интеграции инвалидов в |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |общество в Камчатском |бюджета | | | | | | | | | | |крае |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 948,00000| 140,00000| 808,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 1 292,62000| 802,43000| 490,19000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |мероприятия 6.5. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Преодоление социальной |Всего, в том числе без учета| | | 1 192,59000| 752,40000| 440,19000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |разобщенности в обществе |планируемых объемов | | | | | | | | | | |и формирование |обязательств | | | | | | | | | | |позитивного отношения к |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |проблемам инвалидов и к |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |проблеме обеспечения |бюджета | | | | | | | | | | |доступной среды |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |жизнедеятельности для |за счет средств федерального| | | 100,00000| 50,00000| 50,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |инвалидов и других МГН в |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | |Камчатском крае |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 1 192,62000| 752,43000| 440,19000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |7. |Наименование Подпрограммы |Всего | | | 528| 90| 56| 58| 161| 161| | |7 "Развитие системы | | | | 246,24200| 463,57900| 417,26300| 453,44700| 422,05300| 489,90000| | |социального обслуживания |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |в Камчатском крае, |Всего, в том числе без учета| | | 528| 90| 56| 58| 161| 161| | |поддержка социально |планируемых объемов | | | 246,24200| 463,57900| 417,26300| 453,44700| 422,05300| 489,90000| | |ориентированных |обязательств | | | | | | | | | | |некоммерческих |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |организаций в Камчатском |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |крае "(с учетом |бюджета | | | | | | | | | | |инвестиционных |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |мероприятий) |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 523| 89| 55| 57| 160| 160| | | |бюджета | | | 935,00000| 187,00000| 687,00000| 687,00000| 687,00000| 687,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 812 | 037| | 167| 250| 265| 100| 100| | | | | | | | 500,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 813 | 037| | 400,00000| 400,00000| 400,00000| 400,00000| 400,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 815 | 037| | 46| 43| 45| 48| 48| | | | | | | | 687,00000| 287,00000| 287,00000| 287,00000| 287,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 816 | 037| | 700,00000| 700,00000| 700,00000| 700,00000| 700,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 829 | 037| | 400,00000| 400,00000| 400,00000| 400,00000| 400,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 846 | 037| | 9| 9| 9| 9| 9| | | | | | | | 800,00000| 500,00000| 700,00000| 700,00000| 700,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 847 | 037| | 1| 1| 1| 1| 1| | | | | | | | 200,00000| 400,00000| 200,00000| 200,00000| 200,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 4 311,24200| 1| 730,26300| 766,44700| 735,05300| 802,90000| | | |бюджетов | | | | 276,57900| | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Раздел 1 "Развитие |Всего | | | | 74| 40| 42| 145| 145| | |системы социального | | | | | 838,57900| 792,26300| 765,94700| 797,05300| 802,40000| | |обслуживания в Камчатском |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |крае |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | | |планируемых объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | | 74| 40| 42| 145| 145| | | |бюджета | | | | 187,00000| 687,00000| 687,00000| 687,00000| 687,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | 651,57900| 105,26300| 78,94700| 110,05300| 115,40000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | | | | | | | | |мероприятия 7.1. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Формирование нормативной |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |правовой базы, |планируемых объемов | | | | | | | | | | |обеспечивающей |обязательств | | | | | | | | | | |совершенствование системы |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |социального обслуживания |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |населения в Камчатском |бюджета | | | | | | | | | | |крае; |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | | | | | | | | |мероприятия 7.2. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Разработка и внедрение в |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |практику работы |планируемых объемов | | | | | | | | | | |учреждений социального |обязательств | | | | | | | | | | |обслуживания населения |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |норм, нормативов, |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |стандартов предоставления |бюджета | | | | | | | | | | |социальных услуг; |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | | | | | | | | |мероприятия 7.3. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Внедрение независимой |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |оценки качества работы |планируемых объемов | | | | | | | | | | |учреждений, оказывающих |обязательств | | | | | | | | | | |социальные услуги |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 230| 30| 0,00000| 0,00000| 100| 100| | |мероприятия 7.4. | | | | 000,00000| 000,00000| | | 000,00000| 000,00000| | |Расширение сети |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |социальных учреждений |Всего, в том числе без учета| | | 230| 30| 0,00000| 0,00000| 100| 100| | |(инвестиционные |планируемых объемов | | | 000,00000| 000,00000| | | 000,00000| 000,00000| | |мероприятия); |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 230| 30| 0,00000| 0,00000| 100| 100| | | |бюджета | | | 000,00000| 000,00000| | | 000,00000| 000,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 192| 38| 35| 37| 40| 40| | |мероприятия 7.5. | | | | 208,24200| 995,57900| 162,26300| 350,94700| 347,05300| 352,40000| | |Обеспечение комплексной |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |безопасности учреждений |Всего, в том числе без учета| | | 141| 38| 28| 15| 40| 17| | |социального обслуживания |планируемых объемов | | | 291,11200| 995,57900| 278,42000| 920,06000| 347,05300| 750,00000| | |Камчатского края; |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 191| 38| 35| 37| 40| 40| | | |бюджета | | | 147,00000| 344,00000| 057,00000| 272,00000| 237,00000| 237,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | |1379,065 | 651,57900| 105,26300| 78,94700| 110,05300| 115,40000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 23| 2| 5| 4| 5| 5| | |мероприятия 7.6. | | | | 133,00000| 843,00000| 215,00000| 980,00000| 045,00000| 050,00000| | |Укрепление материально- |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |технической базы |Всего, в том числе без учета| | | 23| 2| 5| 4| 5| 5| | |учреждений социального |планируемых объемов | | | 133,00000| 843,00000| 215,00000| 980,00000| 045,00000| 050,00000| | |обслуживания Камчатского |обязательств | | | | | | | | | | |края; |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 23| 2| 5| 4| 5| 5| | | |бюджета | | | 038,00000| 843,00000| 215,00000| 980,00000| 000,00000| 000,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 95,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 45,00000| 50,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |мероприятия 7.7. |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Повышение квалификации |Всего, в том числе без учета| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |персонала учреждений |планируемых объемов | | | | | | | | | | |социального об-служивания |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 0,00000| 0,00000| 415,00000| 435,00000| 450,00000| 450,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Наименование основного |Всего | | | 3 000,00000| 3| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |мероприятия 7.8. | | | | | 000,00000| | | | | | |Проведение конкурсов |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |среди краевых |Всего, в том числе без учета| | | 3 000,00000| 3| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |государственных |планируемых объемов | | | | 000,00000| | | | | | |учреждений |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 3 000,00000| 3| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | 000,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Раздел 2 "Повышение |Всего, в том числе: | | | 78| 15| 15| 15| 15| 15| | |эффективности | | | | 250,00000| 625,00000| 625,00000| 687,50000| 625,00000| 687,50000| | |государственной поддержки |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |социально ориентированных |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |некоммерческих |бюджета | | | | | | | | | | |организаций в Камчатском |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |крае на 2014-2018 годы" |за счет средств краевого | | | 75| 15| 15| 15| 15| 15| | | |бюджета | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 3 250,00000| 625,00000| 625,00000| 687,50000| 625,00000| 687,50000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие 1.1 |Всего, в том числе: | | | 52| 10| 10| 10| 10| 10| | |Финансовая поддержка | | | | 850,00000| 350,00000| 650,00000| 550,00000| 650,00000| 650,00000| | |СОНКО в Камчатском крае |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 52| 10| 10| 10| 10| 10| | | |бюджета | | | 850,00000| 350,00000| 650,00000| 550,00000| 650,00000| 650,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие 1.2 |Всего, в том числе: | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |Имущественная поддержка | | | | | | | | | | | |СОНКО |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие 1.3 |Всего, в том числе: | | | 4 100,00000| 820,00000| 820,00000| 820,00000| 820,00000| 820,00000| | |Информационная поддержка | | | | | | | | | | | |СОНКО |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 4 100,00000| 820,00000| 820,00000| 820,00000| 820,00000| 820,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие 1.4 |Всего, в том числе: | | | 4 050,00000| 1| 750,00000| 750,00000| 750,00000| 750,00000| | |Консультирование и | | | | | 050,00000| | | | | | |поддержка в области |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |подготовки, |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |переподготовки и |бюджета | | | | | | | | | | |повышения квалификации |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |работников и добровольцев |за счет средств краевого | | | 4 050,00000| 1| 750,00000| 750,00000| 750,00000| 750,00000| | |СОНКО |бюджета | | | | 050,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие 1.5 |Всего, в том числе: | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |Привлечение СОНКО к | | | | | | | | | | | |реализации |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |государственной политики |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |в социальной сфере |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие 1.6 |Всего, в том числе: | | | 2 150,00000| 430,00000| 430,00000| 430,00000| 430,00000| 430,00000| | |Стимулирование поддержки | | | | | | | | | | | |деятельности СОНКО и |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |участия в ней граждан и |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |юридических лиц |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 2 150,00000| 430,00000| 430,00000| 430,00000| 430,00000| 430,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие 1.7 |Всего, в том числе: | | | 13| 2| 2| 2| 2| 2| | |Поддержка деятельности | | | | 450,00000| 625,00000| 625,00000| 787,50000| 625,00000| 787,50000| | |СОНКО на местном уровне |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 10| 2| 2| 2| 2| 2| | | |бюджета | | | 200,00000| 000,00000| 000,00000| 100,00000| 000,00000| 100,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 3 250,00000| 625,00000| 625,00000| 687,50000| 625,00000| 687,50000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |Основное мероприятие 1.8 |Всего, в том числе: | | | 1 750,00000| 350,00000| 350,00000| 350,00000| 350,00000| 350,00000| | |Изучение состояния | | | | | | | | | | | |некоммерческого сектора и |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |реализации программ |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |поддержки СОНКО в |бюджета | | | | | | | | | | |Камчатском крае |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 1 750,00000| 350,00000| 350,00000| 350,00000| 350,00000| 350,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Кроме того планируемые | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | 8 | Наименование |Всего | | | 51| 26| 25| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | подпрограммы 8 | | | | 993,50000| 233,70000| 759,80000| | | | | | "Обеспечение защиты |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | трудовых прав работников |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | | в Камчатском крае на |планируемых объемов | | | | | | | | | | | 2013-2015 годы" |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 4 893,50000| 2| 2| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | 683,70000| 209,80000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 814 | 038 | | 1| 850,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | | | 965,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 815 | 038 | | 658,70000| 1| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | | | | 359,80000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | | | 847 | 038 | | 60,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 47| 23| 23| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | 100,00000| 550,00000| 550,00000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |8.1 |Наименование основного |Всего | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |1. Развитие социального |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |партнерства в сфере труда |планируемых объемов | | | | | | | | | | |в Камчатском крае |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |8.2 |Наименование основного |Всего | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |2. Содействие разрешению |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |коллективных трудовых |планируемых объемов | | | | | | | | | | |споров в организациях в |обязательств | | | | | | | | | | |Камчатском крае |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |8.3 |Наименование основного |Всего | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |3. Содействие обеспечению |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |трудовых прав и гарантий |планируемых объемов | | | | | | | | | | |граждан в области оплаты |обязательств | | | | | | | | | | |труда |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |8.4 |Наименование основного |Всего | | | 60| 20| 20| | | | | |мероприятия | | | | 205,00000| 068,00000| 072,00000| | | | | |4. Внедрение механизмов |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |управления |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |профессиональными рисками |планируемых объемов | | | | | | | | | | |в системы управления |обязательств | | | | | | | | | | |охраной труда в |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |организациях, |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | |расположенных на |бюджета | | | | | | | | | | |территории Камчатского |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |края. |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 205,00000| 68,00000| 72,00000| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 60| 20| 20| | | | | | |фондов | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |8.5 |Наименование основного |Всего | | | 1 875,00000| 370,00000| 1| | | | | |мероприятия | | | | | | 025,00000| | | | | |5. Подготовка работников |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |по вопросам охраны труда |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |на основе современных |планируемых объемов | | | | | | | | | | |технологий обучения |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 1 875,00000| 370,00000| 1| | | | | | |бюджета | | | | | 025,00000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |8.6 |Наименование основного |Всего | | | 880,50900| 270,70000| 312,80000| | | | | |мероприятия |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |6. Информационное |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |обеспечение и пропаганда |планируемых объемов | | | | | | | | | | |соблюдения трудового |обязательств | | | | | | | | | | |законодательства |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 730,50900| 220,70000| 262,80000| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 150,00000| 50,00000| 50,00000| | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |8.7 |Наименование основного |Всего | | | 12| 4| 3| | | | | |мероприятия | | | | 565,00000| 465,00000| 850,00000| | | | | |7. Совершенствование |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |лечебно-профилактического |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |обслуживания работающего |планируемых объемов | | | | | | | | | | |населения |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 2 065,00000| 965,00000| 350,00000| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | 10| 3| 3| | | | | | |фондов | | | 500,00000| 500,00000| 500,00000| | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |8.8 |Наименование основного |Всего | | | 1 560,00000| 1| 500,00000| | | | | |мероприятия | | | | | 060,00000| | | | | | |8. Обеспечение безопасных |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |условий труда, аттестации |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |рабочих мест сотрудников |планируемых объемов | | | | | | | | | | |краевых государственных и |обязательств | | | | | | | | | | |муниципальных учреждений |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |социальной сферы в |за счет средств федерального| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | | | |Камчатском крае |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 1 560,00000| 1| 500,00000| | | | | | |бюджета | | | | 060,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | 9 |Подпрограмма 9 |Всего | | | 8 178| 1 430| 1 533| 1 655| 1 737| 1 823| | |"Обеспечение реализации | | | | 945,88868| 052,41000| 257,74000| 120,87000| 185,35350| 329,51518| | |государственной |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |программы" |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | | |планируемых объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 815 | 039 | 8 178| 1 430| 1 533| 1 655| 1 737| 1 823| | | |бюджета | | | 945,88868| 052,41000| 257,74000| 120,87000| 185,35350| 329,51518| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |9.1.|Основное мероприятие |Всего | | | 4 080| 711| 763| 826| 867| 911| | |"Субсидии на выполнение | | | | 714,75168| 844,56000| 176,14000| 548,47000| 875,89350| 269,68818| | |государственно задания |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |автономным учреждениям |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | | |планируемых объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 4 080| 711| 763| 826| 867| 911| | | |бюджета | | | 714,75168| 844,56000| 176,14000| 548,47000| 875,89350| 269,68818| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |9.2.|Основное мероприятие |Всего | | | 1 052| 191| 200| 209| 219| 230| | |"Содержание КГКУ "Центр | | | | 134,12600| 901,45000| 457,30000| 286,40000| 750,72000| 738,25600| | |выплат" |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | | |планируемых объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 1 052| 191| 200| 209| 219| 230| | | |бюджета | | | 134,12600| 901,45000| 457,30000| 286,40000| 750,72000| 738,25600| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |9.3.|Основное мероприятие |Всего | | | 104| 19| 19| 20| 21| 22| | |"Содержание КГКУ | | | | 066,78925| 195,10000| 887,00000| 613,70000| 644,38500| 726,60425| | |"Юридическое бюро" |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | | |планируемых объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 104| 19| 19| 20| 21| 22| | | |бюджета | | | 066,78925| 195,10000| 887,00000| 613,70000| 644,38500| 726,60425| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |9.4.|Основное мероприятие |Всего | | | 374| 70| 73| 73| 76| 80| | |"Содержание | | | | 630,55175| 824,70000| 088,70000| 088,70000| 963,63500| 664,81675| | |Министерства", в том |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |числе внедрение системы |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |материального и |планируемых объемов | | | | | | | | | | |морального стимулирования |обязательств | | | | | | | | | | |социальных работников и |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |специалистов сферы |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |социального обслуживания |бюджета | | | | | | | | | | |и социальной защиты |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |населения в Камчатском |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |крае |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 374| 70| 73| 73| 76| 80| | | |бюджета | | | 630,55175| 824,70000| 088,70000| 088,70000| 963,63500| 664,81675| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |9.5.|Основное мероприятие |Всего | | | 1 750,00000| 350,00000| 350,00000| 350,00000| 350,00000| 350,00000| | |""Повышение престижа |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |профессии "Социальный |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |работник" |планируемых объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 1 750,00000| 350,00000| 350,00000| 350,00000| 350,00000| 350,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |9.6.|Основное мероприятие |Всего | | | 2 460| 415| 455| 504| 529| 555| | |"Субвенции муниципальным | | | | 797,57000| 393,00000| 300,00000| 235,00000| 950,99000| 918,58000| | |образованиям на |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |социальное обслуживание |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |отдельных категорий |планируемых объемов | | | | | | | | | | |граждан" |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 2 460| 415| 455| 504| 529| 555| | | |бюджета | | | 797,57000| 393,00000| 300,00000| 235,00000| 950,99000| 918,58000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |9.7.|Основное мероприятие |Всего | | | 55| 10| 10| 10| 11| 11| | |"Субвенции муниципальным | | | | 636,69000| 484,00000| 871,00000| 871,00000| 425,42000| 985,27000| | |образованиям на |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |сождержание специалистов |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |органов опеки и |планируемых объемов | | | | | | | | | | |попечительства |обязательств | | | | | | | | | | |совершеннолетних" |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 55| 10| 10| 10| 11| 11| | | |бюджета | | | 636,69000| 484,00000| 871,00000| 871,00000| 425,42000| 985,27000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |9.8.|Основное мероприятие |Всего | | | 45| 8| 8| 8| 9| 9| | |"Субвенции муниципальным | | | | 230,71000| 776,70000| 776,70000| 776,70000| 224,31000| 676,30000| | |образованиям в части |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | |выплаты вознаграждения |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | |опекунам совершеннолетних |планируемых объемов | | | | | | | | | | |недееспособных граждан" |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета (планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 45| 8| 8| 8| 9| 9| | | |бюджета | | | 230,71000| 776,70000| 776,70000| 776,70000| 224,31000| 676,30000| | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | |----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| |9.9.|Основное мероприятие |Всего | | | 2 633,80000| 1| 1| 1| 0,00000| 0,00000| | |"Перевозка | | | | | 282,90000| 350,90000| 350,90000| | | | |несовершеннолетних" |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |Всего, в том числе без учета| | | | | | | | | | | |планируемых объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | 2 633,80000| 1| 1| 1| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета (планируемые объемы | | | | 282,90000| 350,90000| 350,90000| | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|