|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П
Документ имеет не последнюю редакцию.
Таким образом, в Камчатском крае должна быть создана система, при которой существующий МФЦ с собственной развитой филиальной сетью, имеющей офисы в большинстве населенных пунктов, осуществляет предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна". Создание филиальной сети МФЦ обеспечит централизованное управление и контроль за качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на всей территории Камчатского края. 2. Цели, задачи подпрограммы сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы 2.1. В соответствии с Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 №1021-р, цельюподпрограммы является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. 2.2. Достижение данных целей возможно через решение следующих задач: 1) проведение комплексной оптимизации государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края; 2) организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"; 3) совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети. 2.3. Основными мероприятиями подпрограммы являются: 1) проведение комплексной оптимизации государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края; В данном мероприятии предусмотрены разработка нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг (в т. ч. проведение экспертиз административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты), осуществление мониторинга исполнения нормативных правовых актов в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. 2) обеспечение предоставления государственных услуг по принципу одного окна в Камчатском крае. В данном мероприятии предусмотрены расширение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе в МФЦ, путем заключения соглашений о взаимодействии при предоставлении государственных и муниципальных услуг с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. 3) совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети. В данном мероприятии развитие территориальной сети существующего МФЦ путем открытия дополнительных филиалов (офисов) в населенных пунктах Камчатского края. Внедрение современных информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ. 2.4. Объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах за счет средств краевого бюджета составит - 1 014 256,65565тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 170 856,44565 тыс. рублей; 2015 год - 168 726,830000 тыс. рублей; 2016 год - 176 871,38000 тыс. рублей; 2017 год - 247 711,00000 тыс. рублей; 2018 год - 250 091,00000 тыс. рублей. (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 23.09.2014 г. N 406-П) 2.5. Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы. 2.6. Перечень основных мероприятий, необходимых для решения задач подпрограммы, представлен в Таблице 1 Программы. Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям (распорядителям) средств представлена в Таблице 5 Программы. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края Участие муниципальных образований в реализации основных мероприятий подпрограммы не планируется. 4. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы предусмотрено в рамках действующего законодательства. 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 5.1. Риск неактуальности запланированных мероприятий, запаздывания согласования мероприятий подпрограммы является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ и на его минимизацию направлены меры по ежегодному планированию работ с учетом мониторинга государственного управления. 5.2. Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий предполагает взаимоувязанные меры на региональном и муниципальном уровне. В этой связи особое значение имеет риск нескоординированного выполнения мероприятий, что может привести к невыполнению запланированных показателей, отставанию по степени выполнения мероприятий подпрограммы отдельными исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления в Камчатском крае. 5.3. Наиболее целесообразным способом контроля рисков является интенсивное взаимодействие с участниками мероприятий, мотивирование участников к реализации мероприятий путем направления им поручений, контроль за исполнением поручений. В противном случае не произойдет запланированного улучшения показателей по сравнению с показателями 2013 года. 6. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы по окончании 2018 года: 1) повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Камчатского края; 2) обеспечение доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ (филиалах), на территории Камчатского края. Эффективность достигнутых целей и решенных задач будет проверена через достижение следующих целевых индикаторов и показателей подпрограммы: - уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 90 %; - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг - не менее 90 %. Значения показателей (индикаторов) подпрограммы в течение срока ее реализации представлены в Таблице 1 Программы. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма) ----------------------------------------------------- |Ответственный исполнитель|Министерство | |подпрограммы |экономического развития, | | |предпринимательства и | | |торговли Камчатского края| |-------------------------+-------------------------| |Участники подпрограммы |Министерство | | |экономического развития, | | |предпринимательства и | | |торговли Камчатского края| |-------------------------+-------------------------| | Программно-целевые | Отсутствуют | |инструменты подпрограммы | | | | | |-------------------------+-------------------------| | | | |Цели подпрограммы |обеспечение эффективного | | |управления реализацией | | |Программы | | | | |-------------------------+-------------------------| |Задачи подпрограммы |-повышение эффективности | | |исполнения государ- | | |ственных функций; | | |-мониторинг реализации | | |Программы; | | |-повышение эффективности | | |и результативности | | |бюджетных расходов в | | |сфере реализации Про- | | |граммы. | | | | |-------------------------+-------------------------| |Этапы и сроки реализации | Подпрограмма | |подпрограммы |реализуется с 2014 по | | |2018 годы в 1 этап | | | | --------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|Объем финансирования| |ассигнований |подпрограммы в 2014-2018| |подпрограммы |годах за счет средств| | |краевого | | |бюджета составит -| | |487374,26700 тыс. рублей,| | |из них по годам: | | |2014 год -| | |102 507,70000тыс. рублей;| | |2015 год - 96 095,10000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 91 095,10000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 98 838,18350| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 98 838,18350 | | |тыс. рублей."; | | | | --------------------------------------------- |Ожидаемые результаты |Достижение целевых | |реализации подпрограммы |значений показателей ре- | | |зультативности реализации| | |Программы | ----------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы Ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (далее - Министерство), осуществляющее функции по выработке и реализации региональной политики, по нормативному правовому регулированию, по контролю, по предоставлению государственных услуг, иные правоприменительные функции в сфере социально- экономического развития Камчатского края, в сфере инвестиционной, имиджевой и внешнеэкономической деятельности, предпринимательства на территории Камчатского края. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю, исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, общественными объединениями и иными организациями. Министерство осуществляет следующие полномочия: 1) организует, координирует и осуществляет разработку обоснований социально-экономической политики Камчатского края, стратегии и приоритетных направлений развития экономики; 2) проводит анализ экономической ситуации и тенденций социально-экономического развития Камчатского края, подготавливает годовые и ежеквартальные доклады о состоянии экономики, материалы ежемесячного мониторинга о социально-экономическом положении Камчатского края по формам и показателям Министерства экономического развития Российской Федерации и аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе; 3) осуществляет методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в части формирования направлений социально-экономического развития, разработки документов стратегического планирования муниципальных образований и прогнозов, реализации региональной и муниципальной экономической политики; 4) обосновывает совместно с другими исполнительными органами государственной власти Камчатского края основные направления региональной экономической политики; 5) готовит предложения для принятия управленческих решений о налоговых преференциях, стимулирующих развитие экономики в приоритетных отраслях, создающих условия для диверсификации производства, формирования новых точек роста, расширяющих налогооблагаемую базу, а также обеспечивающих поддержку и развитие социально значимых направлений, повышение уровня и качества жизни населения; 6) организует совместно с другими исполнительными органами государственной власти Камчатского края разработку предложений по созданию и функционированию на территории Камчатского края особых экономических зон и зон территориального развития; 7) участвует в подготовке предложений по общим направлениям финансовой и налоговой политики в Камчатском крае; 8) осуществляет контроль за соблюдением цен (тарифов) и (или) их предельных уровней на услуги субъектов естественных монополий в сфере услуг в аэропортах, включенных в Реестр субъектов естественных монополий и не вошедших в Перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 9) устанавливает цены (тарифы) и (или) их предельный уровень на услуги субъектов естественных монополий в сфере услуг в аэропортах, включенных в Реестр субъектов естественных монополий и не вошедших в Перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 10) участвует в реализации административной реформы в Камчатском крае; 11) осуществляет ведение информационного ресурса Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края, а также информационное взаимодействие с уполномоченным федеральным органом по ведению информационного ресурса сводного реестра государственных услуг (функций); 12) осуществляет экспертизу проектов административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг); 13) осуществляет методическое руководство и координацию работ по заполнению электронных форм Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; 14) обеспечивает организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в краевом государственном казенном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае"; 15) осуществляет организационно-методическое руководство и координацию работ по формированию и реализации государственных программ; 16) осуществляет проведение проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств краевого бюджета, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств краевого бюджета; 17) осуществляет подготовку заключения о соответствии инвестиционного проекта, претендующего на получение государственной поддержки за счет средств государственного инвестиционного фонда Российской Федерации - ОАО Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, приоритетам социально-экономического развития Камчатского края; 18) координирует реализацию инвестиционных проектов с использованием средств федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников; 19) участвует в разработке и реализации региональной политики по привлечению иностранных инвестиций, в осуществлении инвестиционной и инновационной политики и разработке мер по стимулированию инвестиционной активности; 20) проводит анализ состояния инвестиционной деятельности в Камчатском крае и инвестиционного потенциала в Камчатском крае; 21) участвует в разработке предложений по развитию экономического сотрудничества с зарубежными странами и осуществлению совместных проектов и программ; 22) оказывает содействие предприятиям, учреждениям и организациям по поиску инвесторов и привлечению инвестиций, в том числе оказывает содействие в подготовке инвестиционных проектов и их сопровождении; 23) осуществляет предпроектную оценку инвестиционных предложений, оказывает содействие в разработке бизнес-планов инициаторам инвестиционных проектов; 24) осуществляет организацию информационного обеспечения заинтересованных потенциальных инвесторов об условиях привлечения и осуществления инвестиционной деятельности в Камчатском крае; 25) организует работу Инвестиционного совета в Камчатском крае; 26) осуществляет формирование и участвует в разработке и реализации имиджевой концепции Камчатского края; 27) осуществляет координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по участию Камчатского края во всероссийских выставочных и презентационных мероприятиях; 28) осуществляет организацию и обеспечение участия Камчатского края во всероссийских и региональных представительских мероприятиях (экономических миссиях, симпозиумах, форумах, презентациях, выставках), имеющих приоритетное значение для экономики Камчатского края и формирующих положительный имидж Камчатского края; 29) участвует в подготовке и размещении материалов, посвященных экономике и инвестиционным возможностям Камчатского края, в средствах массовой информации, а также в российских и зарубежных изданиях; 30) осуществляет разработку и издание периодических печатных изданий в виде ежегодных сборников, информационных материалов и журналов, организовывает изготовление презентационной продукции об инвестиционном потенциале Камчатского края и о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае; 31) осуществляет содействие развитию внешнеэкономической деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Камчатского края; 32) оказывает информационную и организационную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае; 33) оказывает содействие и участвует в пределах своих полномочий в работе комиссий, комитетов и рабочих групп, координирующих вопросы сотрудничества Дальнего Востока России и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР); 34) осуществляет анализ экономических показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию; 35) осуществляет организацию работы по информационному обеспечению деятельности субъектов предпринимательства, в том числе путем организации работы раздела "Малый и средний бизнес Камчатки" на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет"; 36) осуществляет пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности в Камчатском крае; 37) осуществляет содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций; 38) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Камчатского края по осуществлению взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации при реализации мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; 39) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Камчатского края по осуществлению взаимодействия с территориальным органом Федеральной антимонопольной службы по вопросам предоставления государственной помощи в целях поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности; 40) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Камчатского края по осуществлению функций в сфере организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 N 177 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах"; 41) осуществляет содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по разработке, внедрению и поддержанию систем менеджмента качества и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции (работ, услуг); 42) оказывает содействие хозяйствующим субъектам Камчатского края по осуществлению проектов, направленных на развитие отдельных отраслей промышленности в Камчатском крае; 43) оказывает информационную поддержку промышленным предприятиям Камчатского края; 44) обеспечивает оказание организационной и методической помощи соответствующим структурным подразделениям исполнительно- распорядительных органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, а также получение от них необходимой информации для обобщения и анализа ситуации в сфере инвестиций, предпринимательства и промышленного производства в Камчатском крае; 45) издает нормативные правовые акты по вопросам установленной сферы деятельности Министерства, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края осуществляется исключительно законами Камчатского края, правовыми актами губернатора Камчатского края и Правительства Камчатского края. 2. Цели, задачи подпрограммы сроки и механизмы, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы 2.1. Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы. 2.2. Достижение целей Программы требует выполнения следующих задач: 1) Повышение эффективности исполнения государственных функций; 2) Мониторинг реализации Программы; 3) Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы. 2.3. Для выполнения задач подпрограммы будут реализованы основные мероприятия: 2.3.1. обеспечение полномочий и функций Министерства; 2.3.2. информационно-программное обеспечение деятельности Министерства; 2.3.3. актуализация документов стратегического планирования Камчатского края. В рамках основных мероприятий будут осуществляться мероприятия по: 1) финансовому обеспечению деятельности Министерства (заработная плата, налоги, государственные закупки); 2) организации и обеспечении удаленной сдачи отчетов ответственными исполнителями и участниками иных государственных программ Камчатского края (приобретение web-программного комплекса формирования мероприятий государственных программ и отчетов по их реализации); 3) актуализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, иных документов стратегического планирования Камчатского края. 2.4. Объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах за счет средств краевого бюджета составит - 487 374,26700 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 102 507,70000 тыс. рублей; 2015 год - 96 095,10000 тыс. рублей; 2016 год - 91 095,10000 тыс. рублей; 2017 год - 98 838,18350 тыс. рублей; 2018 год - 98 838,18350 тыс. рублей. (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 23.09.2014 г. N 406-П) 2.5. Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае Участие муниципальных образований в реализации основных мероприятий подпрограммы не планируется. 4. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы предусмотрено в рамках действующего законодательства. 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 5.1. Реализация данной подпрограммы может быть осложнен недостаточным выделением (не выделением) средств краевого бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой. 5.2. Риски реализации подпрограммы связаны с кадровым обеспечением управления Программой. Существуют проблемы, связанные с обеспечением Министерства квалифицированными и мотивированными государственными служащими. Меры по снижению данных рисков связаны совершенствованием кадровой работы. 5.3. Наиболее целесообразным способом контроля рисков является интенсивное взаимодействие с ответственными исполнителями мероприятий, мотивирование участников к реализации мероприятий путем направления им поручений, контроль за исполнением поручений. 6. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение установленных целевых значений показателей реализации Программы (Таблица 1). Таблица 1 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Показатель |Ед. | Значения показателей | |п/ | (индикатор) |изм. |--------------------------------------------------------------| | п | (наименование) | |базовое |текущий | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |значени | год | | | | | | | | | | е | (оцен- | | | | | | | | | | 2012 | ка) | | | | | | | | | | | 2013 | | | | | | |---+------------------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Государственная программа "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края | |на 2014-2018 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 1 Формирование благоприятной инвестиционной среды | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Объем инвестиций в |млн. | 36 | 40 | 42 | 48 | 53 | 59 | 65 | |1. |основной капитал за |руб. | 054,00 | 080,00 |750,00 | 015,00 | 700,00 | 607,00 | 639,20 | | |счет всех источников | | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | |---+------------------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------| |1. |Объем инвестиций в |руб. | 112 | 124 | 133 | 149 | 166 | 183 | 201 | |2. |основной капитал на | | 545,70 | 953,20 |053,20 | 114,90 | 253,90 | 802,00 | 532,70 | | |душу населения | | | | | | | | | |---+------------------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------| |1. |Доля инвестиций в | % | 30,1 | 31,5 | 31,1 | 32,3 | 33,0 | 33,3 | 33,4 | |3. |основной капитал в ВРП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------| |1. |Доля внебюджетных | % | 62,6 | 59,5 | 56,7 | 58,7 | 61,4 | 64,2 | 66,4 | |4. |средств в общем объеме | | | | | | | | | | |инвестиций | | | | | | | | | |---+------------------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------| |1. |Объем иностранных | тыс. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |5. |инвестиций |долл. | 857,90 | 500,00 |000,00 | 000,00 | 000,00 | 500,00 | 000,00 | | | | США | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. |Доля среднесписочной | % | 29 | 29 | 29 | 29,1 | 29,3 | 29,6 | 29,8 | |1. |численности работников | | | | | | | | | | |(без внешних | | | | | | | | | | |совместителей) занятых | | | | | | | | | | |на микро, малых и | | | | | | | | | | |средних предприятий, и | | | | | | | | | | |у индивидуальных | | | | | | | | | | |предпринимателей, в | | | | | | | | | | |общей численности | | | | | | | | | | |занятого населения | | | | | | | | | |---+------------------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------| |2. |Количество субъектов |едини | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,8 | 100,3 | 101 | 101,6 | |2. |малого и среднего | ц | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | | | |(включая индивидуальных | | | | | | | | | | |предпринимателей) в | | | | | | | | | | |расчете на 1 тыс. | | | | | | | | | | |человек населения Кам- | | | | | | | | | | |чатского края | | | | | | | | | |---+------------------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------| |2. |Количество субъектов |едини | 1800 | 1830 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | |3. |малого и среднего | ц | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | | | |получивших | | | | | | | | | | |государственную | | | | | | | | | | |поддержку (ежегодно) | | | | | | | | | |---+------------------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------| |2. |Количество вновь |тыс. | 0,2 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |4. |созданных рабочих мест |шт. | | | | | | | | | |(включая вновь | | | | | | | | | | |зарегистрированных | | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | | |предпринимателей) в | | | | | | | | | | |секторе малого и | | | | | | | | | | |среднего | | | | | | | | | | |предпринимательства при | | | | | | | | | | |реализации подпрограммы | | | | | | | | | | |(ежегодно) | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 3 Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. |Объем внешнеторгового | млн. | 990,00 | 700,00 |752,00 | 800,00 | 950,00 | 1 | 1 | |1. |оборота |долл. | | | | | | 120,00 | 450,00 | | | | США | | | | | | | | |---+------------------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------| |3. |Количество позиций |поз. | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 20,00 | |2. |товарной номенклатуры | | | | | | | | | | |экспорта | | | | | | | | | |---+------------------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------| |3. |Количество участников |ед. | 374,0 | 380,0 | 385,0 | 392,0 | 403,0 | 415,0 | 430,0 | |3. |ВЭД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------| |3. |Количество, |чел. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |4. |подготовленных | | | | | | | | | | |управленческих кадров | | | | | | | | | | |для организаций | | | | | | | | | | |народного хозяйства | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 4 Обеспечение доступности энергетических ресурсов | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. |Соответствие темпов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |1. |регулируемых тарифов и | | | | | | | | | | |цен прогнозу социально- | | | | | | | | | | |экономического развития | | | | | | | | | | |Камчатского края, одоб- | | | | | | | | | | |ренному Правительством | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 5 Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности| |государственных услуг в Камчатском крае | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |5. |Уровень | % | - | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | |1. |удовлетворенности | | | | | | | | | | |граждан РФ качеством | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | |---+------------------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------| |5. |Доля граждан, имеющих | % | 13,6 | 41 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |2. |доступ к получению | | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | | |муниципальных услуг по | | | | | | | | | | |принципу "одного окна" | | | | | | | | | | |по месту пребывания, в | | | | | | | | | | |том числе в | | | | | | | | | | |многофункциональных | | | | | | | | | | |центрах предоставления | | | | | | | | | | |государственных услуг | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Перечень краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Номер и |Ответственны-| Срок | Ожидаемый | Последствия не | Связь с | |п/| наименование | й |---------------|непосредственный ре- | реализации КВЦП, | показателями | |п |ведомственной | исполнитель |начала |оконча-| зультат |основного мероприятия |государственн-| | | целевой | |реализ-| ния | (краткое описание) | |ой программы | | | программы, | | ации |реализ-| | | | | | основного | | | ации | | |(подпрограммы | | | мероприятия | | | | | | | |--+--------------+-------------+-------+-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 Формирование благоприятной инвестиционной среды | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Разработка и |Минэкономраз-| 2014 | 2018 |1. Создание условий для |Ухудшение условий |Реализация | |1.|реализация |вития | | |стимулирования |ведения инвестиционной |данного | | |системных |Камчатского | | |инвестиционной |деятельности в Камчат- |мероприятия | | |мер, |края | | |деятельности в Камчатском |ском крае. |обеспечит | | |направленных | | | |крае; |Отсутствие |достижение | | |на улучшение | | | |2. Повышение |инструментов государ- |значений | | |условий | | | |эффективности государст- |ственной поддержки |следующих | | |ведения | | | |венного управления |реализации |показателей | | |инвестицион- | | | |инвестиционными |инвестиционных |задач подпро- | | |ной | | | |процессами в Камчатском |проектов на всех |граммы: | | |деятельности. | | | |крае; |стадиях развития. |"Объем инве- | | | | | | |3. Снижение |Отсутствие структуры |стиций в | | | | | | |административных |эффективной |основной | | | | | | |барьеров; |коммуникации между |капитал за | | | | | | |4. Осуществление мер |инвесторами и органами |счет всех | | | | | | |государственной поддержки |государственной власти |источников | | | | | | |инвестиционной |для оперативного |финанси- | | | | | | |деятельности в Камчатском |решения вопросов |рования", | | | | | | |крае; |инвестиционной |"Объем ин- | | | | | | |5. Сопровождение |деятельности. |вестиций в | | | | | | |инвестиционных проектов, |Отсутствие условий для |основной | | | | | | |адресное взаимодействие с |введения механизмов |капитал на | | | | | | |инвесторами. |мониторинга достижения |душу насе- | | | | | | |6. Повышение качества ОРВ |целей регулирования, |ления". | | | | | | |проектов и экспертизы |активно внедряемых в | | | | | | | |действующих нормативных |настоящее время в | | | | | | | |правовых актов |развитых экономиках и | | | | | | | |Камчатского края; |предполагающих | | | | | | | |7. Улучшение качества |всестороннюю оценку | | | | | | | |кадрового обеспечения |регулирующего | | | | | | | |инвестиционного процесса; |воздействия не только | | | | | | | |8. Выполнение требований |в отношении проектов | | | | | | | |Стандарта деятельности |актов, но и в период | | | | | | | |органов исполнительной |действия акта. | | | | | | | |власти субъекта |Отсутствие развитой | | | | | | | |Российской Федерации по |системы обучения, | | | | | | | |обеспечению |профессиональной | | | | | | | |благоприятного инвести- |подготовки и | | | | | | | |ционного климата в |переподготовки, | | | | | | | |Камчатском крае (далее - |повышения квалификации | | | | | | | |Стандарт). |по специальностям, | | | | | | | | |соответствующим | | | | | | | | |Инвестиционной | | | | | | | | |стратегии Камчатского | | | | | | | | |края и потребностям | | | | | | | | |инвесторов. | | | | | | | | | | | |--+--------------+-------------+-------+-------+----------------------------------------------------------+-----------------------+--------------| | |Обеспечение |Минэкономраз-| 2014 | 2018 |1. Создание эффективной |Создание барьеров для |Реализация | | |работы |вития | | |системы управления |успешного |данного | | |институтов, |Камчатского | | |инвестиционной |взаимодействия с |мероприятия | | |содействующих |края | | |деятельностью в |инвесторами. |обеспечит | | |инвестицион- | | | |Камчатском крае. 2. |Отсутствие |достижение | | |ной | | | |Обеспечение эффективного |сопровождения при- |значений | | |деятельности | | | |функционирования |оритетных |следующих | | |и привлечению | | | |специализированных |инвестиционных проек- |показателей | | |инвесторов. | | | |организаций по |тов; Отсутствие |задач подпро- | | | | | | |привлечению инвестиций и |взаимодействия с |граммы: "Доля | | | | | | |работе с инвесторами; 3. |российскими и |инвестиций в | | | | | | |Организация операционного |международными |основной | | | | | | |взаимодействия с |институтами развития, |капитал в | | | | | | |инвесторами, содействие |с целью использования |ВРП". | | | | | | |инвесторам в подготовке |их потенциала и воз- | | | | | | | |инвестиционных проектов; |можностей | | | | | | | | |финансирования инве- | | | | | | | | |стиционных проектов | | | | | | | | |Камчатского края. | | |--+--------------+-------------+-------+-------+----------------------------------------------------------+-----------------------+--------------| |1.|Развитие |Минэкономраз-| 2014 | 2018 |1. Создание условий для |Отсутствие механизмов |Реализация | |3.|государст- |вития | | |успешной реализации |взаимодействия |данного | | |венно- |Камчатского | | |проектов государственно- |государства и бизнеса |мероприятия | | |частного |края | | |частного партнерства в |для решения |обеспечит | | |партнерства. | | | |Камчатском крае; |общественно значимых |достижение | | | | | | |2. Создание |задач на |значений | | | | | | |инвестиционных площадок, |взаимовыгодных |следующих | | | | | | |с подготовленной |условиях. |показателей | | | | | | |инженерной и транспортной |Отсутствие базовой |задач подпро- | | | | | | |инфраструктурой для |инфраструктуры, |граммы: "Доля | | | | | | |размещения объектов |обеспечивающей |внебюджетных | | | | | | |инвесторов |инвестиционную |средств в | | | | | | |(индустриальных парков); |привлекательность |общем объеме | | | | | | |3. Реализация кластерного |Камчатского края. |инвестиций". | | | | | | |подхода к привлечению |Отсутствие юридически | | | | | | | |инвестиций в рамках |и инфраструктурно | | | | | | | |приоритетных направлений |подготовленных площа- | | | | | | | |(реализация проектов |док для размещения | | | | | | | |кластерного развития); |объектов инвесторов: | | | | | | | |4. Привлечение |индустриальных парков, | | | | | | | |внебюджетных и бюджетных |технопарков, центра | | | | | | | |источников для реализации |коллективного | | | | | | | |инфраструктурных |пользования. | | | | | | | |проектов. | | | | | | | | | | | | |--+--------------+-------------+-------+-------+----------------------------------------------------------+-----------------------+--------------| |1.|Формирование |Минэкономраз-| 2014 | 2018 |1. Организация участия в |Снижение |Реализация | |4.|и продвижение |вития | | |ключевых российских и |инвестиционной привле- |данного | | |инвестици- |Камчатского | | |международных |кательности и |мероприятия | | |онного имиджа |края | | |экономических и |инвестиционного имиджа |обеспечит | | |Камчатского | | | |инвестиционных форумах, |Камчатского края; |достижение | | |края. | | | |семинарах и конференциях; |Отсутствие притока |значений | | | | | | |2. Содействие привлечению |инвестиций, в т. ч. |следующих | | | | | | |инвестиций в экономику |иностранных; |показателей | | | | | | |Камчатского края, | |задач подпро- | | | | | | |улучшение инвестиционного | |граммы: | | | | | | |климата, в т. ч. для | |"Объем ино- | | | | | | |иностранных инвесторов; | |странных | | | | | | |3. Повышение | |инвестиций". | | | | | | |инвестиционной при- | | | | | | | | |влекательности | | | | | | | | |Камчатского края. 4. Со- | | | | | | | | |вершенствование | | | | | | | | |информационно- | | | | | | | | |коммуникационного | | | | | | | | |обеспечения инве- | | | | | | | | |стиционного потенциала | | | | | | | | |Камчатского края. | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.|Оказание мер|Минэкономраз-| 2014 | 2018 |1. облегчение доступа |В случае неполучения |Реализация | |1.|государ- |вития | | |СМСП к финансовым |средств краевого |данного | | |ственной |Камчатского | | |ресурсам; |бюджета, а также |мероприятия | | |поддержки |края | | |2. модернизация |субсидии из |обеспечит | | |субъектам | | | |производства СМСП; |федерального бюджета |достижение | | |малого и| | | |3. создание новых рабочих |(Минэкономразвития |значения | | |среднего | | | |мест |России) требуемых на |следующих | | |предпринима- | | | |4. создание новых малых |реализацию |показателей | | |тельства | | | |предприятий; |подпрограммы, финан- |задач подпро- | | | | | | |5. выпуск качественной и |сирование ряда |граммы: доля | | | | | | |конкурентоспособной |мероприятий будет |средне- | | | | | | |продукции; |существенно сокращено |списочной | | | | | | |6. обеспечение |(поддержка малых |численности | | | | | | |потребности населения в |инновационных |работников | | | | | | |новых услугах и товарах; |компаний, поддержка |занятых у | | | | | | |7. предоставление |лизинга и модернизации |СМСП, в общей | | | | | | |финансовых гарантий для |оборудования), а также |численности | | | | | | |СМСП |не будут осуществлены |занятого | | | | | | |8. повышение |мероприятия подпро- |населения; | | | | | | |предпринимательской гра- |граммы, направленные |количество | | | | | | |мотности |на развитие сети |СМСП в | | | | | | |9. поддержка народных |объектов |расчете на 1 | | | | | | |промыслов |инфраструктуры МСП, |тыс. человек | | | | | | |10. создание |что в целом может |населения | | | | | | |инфраструктуры поддержки |привести к замедлению |Камчатского | | | | | | |СМСП; |темпов развития сферы |края; | | | | | | |11. поддержка |МСП |количество | | | | | | |инновационных компаний | |СМСП | | | | | | | | |получивших | | | | | | | | |государ- | | | | | | | | |ственную | | | | | | | | |поддержку | | | | | | | | |(ежегодно); | | | | | | | | |количество | | | | | | | | |вновь соз- | | | | | | | | |данных | | | | | | | | |рабочих мест | | | | | | | | |в секторе МСП | | | | | | | | |при | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | |подпрограммы | | | | | | | | |(ежегодно) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 3 Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.|Стимулировани-|Минэкономраз-| 2014 | 2018 |1. Осуществление мер |Снижение активности |Реализация | |1.|е и поддержка|вития | | |государственной поддержки |внешнеторговой |данного | | |внешнеэко- |Камчатского | | |ВЭД в Камчатском крае; |деятельности |мероприятия | | |номической |края | | |2. Повышение |Камчатского края; |обеспечит | | |деятельности | | | |эффективности государст- |Отсутствие |достижение | | |в Камчатском| | | |венного управления ВЭД в |инструментов господ- |значений | | |крае | | | |Камчатском крае; |держки ВЭД; отсутствие |следующих | | | | | | |3. Активизация внешней |структуры эффективного |показателей | | | | | | |торговли; |взаимодействия между |задач подпро- | | | | | | |4. Обеспечение |участниками ВЭД |граммы: | | | | | | |присутствия и узнаваемо- |Камчатского края и |"Объем | | | | | | |сти региональных товаров |зарубежными партнерами |внешнеторгово-| | | | | | |и услуг на мировом рынке. |Отсутствие притока |го оборота", | | | | | | | |инвестиций, в т. ч. |"Количество | | | | | | | |иностранных. |позиций | | | | | | | | |товарной но- | | | | | | | | |менклатуры | | | | | | | | |экспорта". | | | | | | | | | | |--+--------------+-------------+-------+-------+----------------------------------------------------------+-----------------------+--------------| |3.|Адаптация |Минэкономраз-| 2014 | 2018 |1. Улучшение качества |Отсутствие развитой |Реализация | |2.|камчатских |вития | | |кадрового обеспечения |системы обучения, |данного | | |предприятий к |Камчатского | | |участников ВЭД; |профессиональной |мероприятия | | |условиям |края | | |2. Увеличение количества |подготовки и |обеспечит | | |работы в | | | |торговых партнеров среди |переподготовки |достижение | | |рамках | | | |зарубежных стран; |участников ВЭД; |значений | | |вступления | | | |3. Организация системы |Создание барьеров для |следующих | | |России в ВТО | | | |мер по информационной |предпринимателей |показателей | | | | | | |поддержке участников ВЭД. |Камчатского края в |задач подпро- | | | | | | | |процессе выхода на |граммы: | | | | | | | |внешний рынок; |"Количество | | | | | | | |Снижение деловой |участников | | | | | | | |активности региона на |ВЭД" | | | | | | | |мировом рынке | | |--+--------------+-------------+-------+-------+----------------------------------------------------------+-----------------------+--------------| |3.|Подготовка |Минэкономраз-| 2014 | 2018 |1. Улучшение качества |Создание барьеров для |Реализация | |3.|управлен- |вития | | |кадрового обеспечения |реализации |данного | | |ческих кадров |Камчатского | | |отраслей экономики |инновационных проектов |мероприятия | | |для отраслей |края | | |Камчатского края. |в организациях |обеспечит | | |экономики | | | | |народного хозяйства |достижение | | |Камчатского | | | | |Камчатского края |значений | | |края. | | | | | |следующих | | | | | | | | |показателей | | | | | | | | |задач подпро- | | | | | | | | |граммы: | | | | | | | | |"Количество, | | | | | | | | |подготовленны-| | | | | | | | |х | | | | | | | | |управленчески-| | | | | | | | |х кадров для | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | |народного | | | | | | | | |хозяйства" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 4 Обеспечение доступности энергетических ресурсов | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.|Предоставлени-|Минэкономраз-| 2014 | 2018 |Соответствие темпов | |Реализация | |1.|е мер|вития | | |регулируемых тарифов и | |данного | | |государственн-|Камчатского | | |цен прогнозу социально- | |мероприятия | | |ой поддержки|края | | |экономического развития | |обеспечит | | |при осуществ-| | | |Камчатского края, | |достижение | | |лении | | | |одобренному | |значений | | |тарифообразов-| | | |Правительством Кам- | |следующих | | |ания на| | | |чатского края, | |показателей: | | |электрическую | | | |обе6спечивает предсказуе- | |"Соответствие | | |энергию | | | |мое тарифное | |темпов | | | | | | |регулирование, обеспечи- | |регулируемых | | | | | | |вающее баланс интересов | |тарифов и цен | | | | | | |долгосрочного развития | |прогнозу | | | | | | |субъектов естественных | |социально- | | | | | | |монополий и иных | |экономическог-| | | | | | |регулируемых организаций | |о развития | | | | | | |и потребителей их | |Камчатского | | | | | | |продукции | |края, | | | | | | | | |одобренному | | | | | | | | |Прави- | | | | | | | | |тельством | | | | | | | | |Камчатского | | | | | | | | |края" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 5 Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности | |государственных услуг в Камчатском крае | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.|Проведение |Минэкономраз-| 2014 | 2018 | Рост уровня |Возникновение при |Реализация | |1.|комплексной | вития | | | удовлетворенности граждан |предоставлении |данного | | |оптимизации | Камчатского | | | РФ качеством |государственных и |мероприятия | | |госу- | края | | | предоставления государст- |муниципальных услуг |обеспечит | | |дарственных | | | | венных и муниципальных |избыточных |достижение | | |услуг, | | | | услуг |административных |значений | | |предоставляем-| | | | |процедур и действий, |следующих | | |ых ис-| | | | |увеличение сроков |показателей: | | |полнительными | | | | |предоставления услуг, |Уровень | | |органами | | | | |появление |удовлетворенн-| | |государственн-| | | | |административных барь- |ости граждан | | |ой власти| | | | |еров при |РФ качеством | | |Камчатского | | | | |предоставлении услуг, |предоставлени-| | |края | | | | |возникновение |я госу- | | | | | | | |коррупционных рисков |дарственных и | |--+--------------+-------------+-------+-------+----------------------------------------------------------+-----------------------|муниципальных | |5.|Организация |Минэкономраз-| 2014 | 2018 | Предоставление |Снижение качества |услуг | |2.|предос- | вития | | | государственных и муни- |предоставления услуг | | | |тавления | Камчатского | | | ципальных услуг, по |по принципу "одного | | | |государст- | края | | | принципу "одного окна", в |окна" (в т. ч. | | | |венных и| | | | т. ч. В МФЦ, увеличение |увеличение времени | | | |муниципальных | | | | их количества, повышение |ожидания и | | | |услуг по| | | | качества предоставления |обслуживания), | | | |принципу | | | | |увеличение нагрузки на | | | |"одного окна"| | | | |органы власти, | | | |в Камчатском| | | | |предоставляющие | | | |крае | | | | |государственные | | | | | | | | |услуги, отсутствие | | | | | | | | |возможности у | | | | | | | | |заявителей получения | | | | | | | | |муниципальных услуг по | | | | | | | | |принципу одного окна в | | | | | | | | |МФЦ | | |--+--------------+-------------+-------+-------+----------------------------------------------------------+-----------------------+--------------| |5.|Cсовершенство-|Минэкономраз-| 2014 | 2018 | Увеличение доли граждан, |Отсутствие у граждан, | Реализация | |3.|вание | вития | | | имеющих доступ к |проживающих в | данного | | |деятельности | Камчатского | | | получению |отдаленных районах | мероприятия | | |много- | края | | | государственных и |Камчатского края | обеспечит | | |функционально-| | | | муниципальных услуг по |возможности получения | достижение | | |го центра| | | | принципу "одного окна" по |государственных и | значений | | |предоставлени-| | | | месту пребывания |муниципальных услуг по | следующих | | |я | | | | |месту проживания | показателей: | | |государственн-| | | | | |Доля граждан, | | |ых и му-| | | | | | имеющих | | |ниципальных | | | | | | доступ к | | |услуг, | | | | | | получению | | |развитие его| | | | | | государ- | | |террито- | | | | | | ственных и | | |риальной сети | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | услуг по | | | | | | | | | принципу | | | | | | | | |"одного окна" | | | | | | | | | по месту | | | | | | | | |пребывания, в | | | | | | | | | том числе в | | | | | | | | |многофункцион-| | | | | | | | | альных | | | | | | | | | центрах | | | | | | | | | предоставле- | | | | | | | | | ния | | | | | | | | |государственн-| | | | | | | | | ых услуг | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 6 Обеспечение реализации государственной программы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6.|Обеспечение |Минэкономраз-| 2014 | 2018 |Обеспечение качественного |Невыполнение основных |Непосредствен-| |1.|деятельности | вития | | |выполнения основных |мероприятий | но влияет на | | |Министерства | Камчатского | | |мероприятий |государственной | достижение | | |экономическог-| края | | |государственной программы |программы Камчатского | значений | | |о развития,| | | |Камчатского края |края "Развитие эконо- | показателей, | | |предпринимате-| | | |"Развитие экономики и |мики и | отражающих | | |льства и| | | |внешнеэкономической дея- |внешнеэкономической | уровень | | |торговли Кам-| | | |тельности Камчатского |деятельности | социально- | | |чатского края | | | |края на 2014-2018 годы"; |Камчатского края на |экономическог-| | | | | | |проведение координации |2014-2018 годы", как | о развития | | | | | | |работы ИОГВ Камчатского |следствие не | Камчатского | | | | | | |края с целью социально- |достижение | края | | | | | | |экономического роста |поставленной цели. | | | | | | | |Камчатского края согласно | | | | | | | | |положению о Министерстве | | | | | | | | |экономического развития, | | | | | | | | |предпринимательства и | | | | | | | | |торговли Камчатского | | | | | | | | |края. | | | | | | | | | | | | |--+--------------+-------------+-------+-------+----------------------------------------------------------+-----------------------+--------------| |6.|Информационно |Минэкономраз-| 2014 | 2015 | Создание информационной |Несвоевременное |Непосредствен-| |2.|-программное | вития | | | системы сбора и учета |выявление невыполнения | но влияет на | | |обеспечение | Камчатского | | | информации о ходе |основных мероприятий | достижение | | |деятельности | края | | | реализации |государственных | значений | | |Министерства | | | | Государственных программ |программ Камчатского | показателей, | | |эконо- | | | | Камчатского края |края, как следствие не | отражающих | | |мического | | | | |достижение | уровень | | |развития, | | | | |поставленных перед | социально- | | |предпринимате-| | | | |ними целей. |экономическог-| | |льства и| | | | | | о развития | | |торговли | | | | | | Камчатского | | |Камчатского | | | | | | края | | |края | | | | | | | |--+--------------+-------------+-------+-------+----------------------------------------------------------+-----------------------+--------------| |6.|Актуализация |Минэкономраз-| 2014 | 2014 |Актуализация Стратегии |Отсутствие актуальных |Непосредствен-| |3.|документов | вития | | |социально-экономического |путей развития | но влияет на | | |стратегическо-| Камчатского | | |развития Камчатского края |Камчатского края, как | достижение | | |го | края | | |до 2025 года, иных |следствие | значений | | |планирования | | | |документов стра- |дезориентация развития | показателей, | | |Камчатского | | | |тегического планирования |края в разрезе | отражающих | | |края | | | |Камчатского края. |Государственных | уровень | | | | | | | |программ Камчатского | социально- | | | | | | | |края. |экономическог-| | | | | | | | | о развития | | | | | | | | | Камчатского | | | | | | | | | края | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 3 (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 23.09.2014 г. N 406-П) Оценка применения мер государственного регулирования 1 в сфере реализации государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы" --------------------------------------------------------------------------------------------------- |№п| Наименование меры 2 |Показатель | Оценка результата (тыс. | Краткое обоснование | |/п| |применения | руб.), годы | необходимости применения | | | | меры |---------------------------| для достижения цели | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | государственной программы 3 | |--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 Формирование благоприятной инвестиционной среды | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение | | |условий ведения инвестиционной деятельности. | | | | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Предоставление субсидий| кол-во |5 000,00 | 15 | 15 |Стимулирование | |1.|организациям и| субсидий | |000,00| 000,00 |инвестиционной деятельности| |1.|индивидуальным | | | | |в Камчатском крае;| | |предпринимателям для| | | | |Предоставление мер| | |возмещения части затрат| | | | |государственной поддержки| | |на уплату процентов по| | | | |инвестиционной деятельности| | |инвестиционным | | | | |в Камчатском крае (для| | |кредитам, полученным в| | | | |реализации инвестиционных| | |российских кредитных| | | | |проектов в Камчатском крае) | | |организациях, в целях| | | | | | | |реализации особо| | | | | | | |значимых инвестиционных| | | | | | | |проектов Камчатского| | | | | | | |края | | | | | | |--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------| |1.|Предоставление субсидий| кол-во |9 500,00 | 32 | 31 |Стимулирование | |1.|на финансирование| субсидий | |150,00| 000,00 |инвестиционной деятельности| |2.|инвестиционных проектов| | | | |в Камчатском крае;| | |за счет средств| | | | |Предоставление мер| | |Инвестиционного фонда| | | | |государственной поддержки| | |Камчатского края | | | | |инвестиционной деятельности| | | | | | | |в Камчатском крае на| | | | | | | |создание объектов| | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | |(транспортной, | | | | | | | |коммунальной, | | | | | | | |энергетической) при| | | | | | | |реализации инвестиционных| | | | | | | |проектов Камчатского края | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 2.1. Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего | | |предпринимательства | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------| |2.|Предоставление займов | кол-во | 23 | 20 | 20 |Стимулирование | |1.|СМСП | заимов | 191,00 |440,54| 000,00 |предпринимательской | |1.| | | | | |деятельности путем| | | | | | | |предоставления займов| | | | | | | |начинающим предпринимателям| | | | | | | |по пониженной процентной| | | | | | | |ставке и предоставление| | | | | | | |инвестиционных займов на| | | | | | | |модернизацию производства | |--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------| |2.|Предоставление субсидий| кол-во | 36 | 42 | 45 |Модернизация производства,| |1.|субъектам малого и| субсидий | 595,00 |850,00| 700,00 |поддержка местных| |2 |среднего | | | | |товаропроизводителей, | | |предпринимательства на| | | | |увеличение выпуска товаров,| | |развитие лизинга,| | | | |стимулирование граждан к| | |модернизацию | | | | |занятию предпринимательской| | |производства, поддержку| | | | |деятельностью, увеличение| | |товаропроизводителей, | | | | |количества | | |создание собственного| | | | |предпринимателей, | | |бизнеса, поддержку| | | | |привлекающих финансовые| | |малых инновационных| | | | |ресурсы в кредитных| | |компаний, капитализацию| | | | |организациях Камчатского| | |гарантийного фонда и| | | | |края | | |другие | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 4 Обеспечение доступности энергетических ресурсов | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении | |тарифообразования на электрическую энергию | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.|Предоставление субсидий| | 3 225 |3 834 | 3 860 | | |1.|на возмещение| | 589,93 |768,48| 002,38 | | |1.|недополученных доходов| | | | | | | |энергоснабжающим | | | | | | | |организациям | | | | | | | |Камчатского края,| | | | | | | |осуществляющим отпуск| | | | | | | |электрической энергии| | | | | | | |по сниженным тарифам | | | | | | |--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------| |4.|Предоставление субсидий| | 125 | 125 | 125 | | |1.|на возмещение| | 000,00 |000,00| 000,00 | | |2.|недополученных доходов| | | | | | | |энергоснабжающим | | | | | | | |организациям | | | | | | | |Камчатского края,| | | | | | | |осуществляющим отпуск| | | | | | | |электрической энергии| | | | | | | |предприятиями | | | | | | | |агропромышленного | | | | | | | |комплекса, пищевой и| | | | | | | |перерабатывающей | | | | | | | |промышленности, | | | | | | | |жестяно-баночного | | | | | | | |производства, а также| | | | | | | |юридическим лицам и| | | | | | | |индивидуальным | | | | | | | |предпринимателям | | | | | | | |Камчатского края,| | | | | | | |имеющим крытые| | | | | | | |спортивные объекты с| | | | | | | |искусственным льдом,| | | | | | | |расположенные под| | | | | | | |воздухоопорной | | | | | | | |конструкцией, по| | | | | | | |сниженным тарифам | | | | | | |--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------| |4.|Предоставление субсидий| | 58 | 58 | 58 | | |1.|на компенсацию| | 253,00 |253,00| 253,00 | | |3.|выпадающих доходов| | | | | | | |организациям, | | | | | | | |предоставляющим услуги| | | | | | | |газоснабжения по| | | | | | | |тарифам, не| | | | | | | |обеспечивающим | | | | | | | |возмещение издержек | | | | | | |--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------| | | | | | | | | |------------------------------------------------+------+----------+------------------------------| |____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры| | | | |государственного регулирования. | | | | | | | | | |------------------------------------------------+------+----------+------------------------------| |____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий,| | | | |выдача лицензий, снижение тарифов и т.п. | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного| |регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо | |дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании | |указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 4 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы ------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Вид | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный | Ожидаемые | |п/|нормативного | | исполнитель | сроки | |п | правового | |и соисполнители | принятия | | | акта | | | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 Формирование благоприятной инвестиционной среды | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение | | |условий ведения инвестиционной деятельности. | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Распоряжение |Инвестиционная стратегия Камчатского края до |Минэкономразвит-| по итогам | | |Пра- |2020 года (актуализация) |ия Камчатского |мониторинга | | |вительства | |края, ру- | | | |Камчатского | |ководители | | | |края | |отраслевых | | | | | |групп | | | | | |Инвестиционного | | | | | |совета в Кам- | | | | | |чатском крае | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |Распоряжение |План мероприятий по реализации Инвестиционной |Минэкономразвит-| по итогам | | |Пра- |стратегии Камчатского края до 2020 года |ия Камчатского |мониторинга | | |вительства |(актуализация) |края, ру- | | | |Камчатского | |ководители | | | |края | |отраслевых | | | | | |групп | | | | | |Инвестиционного | | | | | |совета в Кам- | | | | | |чатском крае | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |Постановлени-|Порядок сопровождения инвестиционных проектов, |Минэкономразвит-| 2014 | | |е |реализуемых и (или) планируемых к реализации в |ия Камчатского | | | |Правительств-|Камчатском крае, по принципу "одного окна" |края | | | |а Кам- |(актуализация) | | | | |чатского | | | | | |края | | | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |Постановлени-|Порядок проведения оценки регулирующего |Минэкономразвит-| 2014 | | |е |воздействия проектов нормативных правовых актов |ия Камчатского | | | |Правительств-|и нормативных правовых актов Камчатского края и |края | | | |а Кам- |его размещение на официальном сайте в сети | | | | |чатского |Интернет и на Инвестиционном портале | | | | |края |(актуализация) | | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |Приказ |Создание Центра сертификации квалификаций |Министерство | 2014 | | | | |образования и | | | | | |науки Камчат- | | | | | |ского края | | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.2. Обеспечение работы институтов, содействующих инвестиционной | | |деятельности и привлечению инвесторов. | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Постановлени-|Положение об Инвестиционном фонде Камчатского |Минэкономразвит-| 2014 | | |е |края (актуализация) |ия Камчатского | | | |Правительств-| |края | | | |а Кам- | | | | | |чатского | | | | | |края | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.3. Развитие государственно-частного партнерства. | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Закон |Деятельность в развитие Закона Камчатского края |Минэкономразвит-| 2014 | | |Камчатского |№133 от 05.10.2012 "О государственно-частном |ия Камчатского | | | |края №133 от |партнерстве в Камчатском крае", внесение |края | | | |05.10.2012 |изменений | | | | |"О госу- | | | | | |дарственно- | | | | | |частном | | | | | |партнерстве | | | | | |в Камчатском | | | | | |крае" | | | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |Постановлени-|1) о порядке создания промышленного парка; |Минэкономразвит-| 2014 | | |е |2) о порядке проведения конкурса по определению |ия Камчатского | | | |Правительств-|управляющей компании государственного |края | | | |а Кам- |промышленного парка; | | | | |чатского |3) об утверждении типовой формы соглашения с | | | | |края |резидентом промышленного парка о ведении | | | | | |деятельности в промышленном парке; | | | | | |4) о порядке представления отчета о результатах | | | | | |деятельности промышленного парка; | | | | | |5) о порядке заключения и расторжения соглашения| | | | | |с управляющей компанией промышленного парка; | | | | | |6) о порядке ведения реестра резидентов | | | | | |промышленного парка; | | | | | |7) о порядке присвоения статуса резидента | | | | | |промышленного парка. | | | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------- | |Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства |--+--------------------------------------------------------------------------------------------- | |Основное мероприятие 2.1 Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего | | |предпринимательства | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | |приказ |Утверждение порядков предоставления отдельных |отдел развития |в течение | | |Минэконом- |видов поддержки в рамках реализации |пред- |2014 года | | |развития |подпрограммы |принимательства | | | |Камчатского | |Ми- | | | |края | |нэкономразвития | | | | | |Камчатского | | | | | |края | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |приказ |Утверждение форм документов для предоставления |отдел развития |1 квартал | | |Минэконом- |финансовых видов поддержки |пред- |2014 года | | |развития | |принимательства | | | |Камчатского | |Ми- | | | |края | |нэкономразвития | | | | | |Камчатского | | | | | |края | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |приказ |Утверждении критериев оценки бизнес-планов, |отдел развития |1 квартал | | |Минэконом- |предоставляемых субъектами малого и среднего |пред- |2014 года | | |развития |предпринимательства Камчатского края для |принимательства | | | |Камчатского |получения финансовых мер поддержки |Ми- | | | |края | |нэкономразвития | | | | | |Камчатского | | | | | |края | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |приказ |Установление срока приема документов для |отдел развития |в течение | | |Минэконом- |получения СМСП отдельных видов поддержки |пред- |2014 года | | |развития | |принимательства | | | |Камчатского | |Ми- | | | |края | |нэкономразвития | | | | | |Камчатского | | | | | |края | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |приказ |Утверждение конкурсной документации о проведении|отдел развития |в течение | | |Минэконом- |конкурсного отбора субъектов малого и среднего |пред- |2014 года | | |развития |предпринимательства для предоставления субсидий |принимательства | | | |Камчатского |по отдельным видам поддержки (модернизация, |Ми- | | | |края |детское времяпрепровождение, другое) |нэкономразвития | | | | | |Камчатского | | | | | |края | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |приказ |Утверждение документации для проведения |отдел развития |в течение | | |Минэконом- |конкурсного отбора организаций, участвующих в |пред- |2014 года | | |развития |мероприятиях консультационной поддержки СМСП и |принимательства | | | |Камчатского |реализации образовательных программ для СМСП |Ми- | | | |края | |нэкономразвития | | | | | |Камчатского | | | | | |края | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |приказ |Утверждение перечня и форм документов для |отдел развития |январь 2014 | | |Минэконом- |получения местными бюджетами субсидий на |пред- |года | | |развития |поддержку муниципальных программ развития |принимательства | | | |Камчатского |субъектов малого и среднего предпринимательства.|Ми- | | | |края | |нэкономразвития | | | | | |Камчатского | | | | | |края | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |приказ |Утверждение рабочей группы по вопросам развития |отдел развития |февраль 2014| | |Минэконом- |субъектов малого и среднего предпринимательства |пред- |года | | |развития |в муниципальных образованиях в Камчатском крае. |принимательства | | | |Камчатского | |Ми- | | | |края | |нэкономразвития | | | | | |Камчатского | | | | | |края | | |--+-------------+------------------------------------------------+----------------+------------| | |приказ |Установление срока приема документов для |отдел развития |январь 2014 | | |Минэконом- |получения местными бюджетами субсидий на |пред- |года | | |развития |поддержку муниципальных программ развития |принимательства | | | |Камчатского |субъектов малого и среднего предпринимательства |Ми- | | | |края |в текущем году |нэкономразвития | | | | | |Камчатского | | | | | |края | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 5 (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 23.09.2014 г. N 406-П) Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы" тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№п/| Наименование | | Код | Объем средств на реализацию программы | | п | государственной | | бюджетной | | | |программы/подпрограммы/м-| |классификац-| | | | ероприятия | | ии | | | | | |------------+-----------------------------------------------------------------------------| | | | |ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | * | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+-----+------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |Развитие экономики и |Всего, в том числе: | | 24 022| 4 292| 4 763| 4 809| 5 076|5 081 427,06350| |внешнеэкономической | | | 657,73176| 417,51176| 451,28900| 023,80400| 338,06350| | |деятельности Камчатского края|-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |на 2014-2018 годы |за счет средств федерального | | 92 814,19051| 92| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |бюджета** | | | 814,19051| | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |в том числе остатки прошлых | | 36 254,16451| 36| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |лет по соглашениям с | | | 254,16451| | | | | | |Минэкономразвития России | | | | | | | | | |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и | | | | | | | | | |№117-МБ-13 от 08.10.2013 | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |субсидии, предоставляемые в | | 56 210,74600| 56| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |2014 году | | | 210,74600| | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |за счет средств краевого | | 22 389| 3 912| 4 458| 4 493| 4 760|4 765 419,06350| | |бюджета | | 803,54125| 595,32125| 443,28900| 015,80400| 330,06350| | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |за счет средств местных | | 38 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000| 8 000,00000| | |бюджетов | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |фондов | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |за счет средств внебюджетных | | 1 502| 280| 298| 308| 308| 308 008,00000| | |источников | | 040,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |обязательств федерального | | | | | | | | | |бюджета *** | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1. |Подпрограмма 1 |Всего, в том числе: | 843 | 13 1 |619 352,86760| 156| 94| 94| 136| 136 800,00000| | |Формирование | | | | | 553,84760| 763,48000| 435,54000| 800,00000| | | |благоприятной |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |инвестиционной среды |за счет средств федерального | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | |619 352,86760| 156| 94| 94| 136| 136 800,00000| | | |бюджета | | | | 553,84760| 763,48000| 435,54000| 800,00000| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |источников | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1.1|Разработка и реализация |Всего, в том числе: | | 87 000,00000|6 200,00000| 17| 17| 22| 22 700,00000| |. |системных мер, | | | | | 700,00000| 700,00000| 700,00000| | | |направленных на |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |улучшение условий |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |ведения инвестиционной |бюджета | | | | | | | | | |деятельности |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 87 000,00000|6 200,00000| 17| 17| 22| 22 700,00000| | | |бюджета | | | | 700,00000| 700,00000| 700,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1.2|Обеспечение работы |Всего, в том числе: | | 7 541,19760|7 541,19760| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |. |институтов, | | | | | | | | | | |содействующих |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |инвестиционной |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |деятельности и |бюджета | | | | | | | | | |привлечению инвесторов |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 7 541,19760|7 541,19760| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1.3|Развитие государственно- |Всего, в том числе: | |175 940,00000|9 500,00000| 32| 31| 51| 51 000,00000| |. |частного партнерства | | | | | 795,00000| 645,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | |175 940,00000|9 500,00000| 32| 31| 51| 51 000,00000| | | |бюджета | | | | 795,00000| 645,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1.4|Формирование и |Всего, в том числе: | |348 871,67000| 133| 44| 45| 63| 63 100,00000| |. |продвижение | | | | 312,65000| 268,48000| 090,54000| 100,00000| | | |инвестиционного имиджа |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Камчатского края |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | |348 871,67000| 133| 44| 45| 63| 63 100,00000| | | |бюджета | | | 312,65000| 268,48000| 090,54000| 100,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2. |Подпрограмма 2 Развитие |Всего, в том числе: | 843 | 13 2 | 2 018| 451| 379| 394| 395| 397 777,00000| | |субъектов малого и | | | | 288,05051| 459,51051| 950,54000| 033,00000| 068,00000| | | |среднего |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства |за счет средств федерального | | | 92 464,91051| 92| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | 464,91051| | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |в том числе остатки прошлых | | | 36 254,16451| 36| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лет по соглашениям с | | | | 254,16451| | | | | | | |Минэкономразвития России | | | | | | | | | | | |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и | | | | | | | | | | | |№117-МБ-13 от 08.10.2013 | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |субсидии, предоставляемые в | | | 56 210,74600| 56| | | | | | | |2014 году | | | | 210,74600| | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | |385 783,14000| 71| 74| 78| 79| 81 769,00000| | | |бюджета | | | | 986,60000| 942,54000| 025,00000| 060,00000| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | | 38 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000| 8 000,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 1 502| 280| 298| 308| 308| 308 008,00000| | | |источников | | | 040,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Оказание мер |Всего, в том числе: | | 2 018| 451| 379| 394| 395| 397 777,00000| |. |государственной | | | 288,05051| 459,51051| 950,54000| 033,00000| 068,00000| | | |поддержки субъектам |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |малого и среднего |за счет средств федерального | | 92 464,91051| 92| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |предпринимательства |бюджета | | | 464,91051| | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |в том числе остатки прошлых | | 36 254,16451| 36| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лет по соглашениям с | | | 254,16451| | | | | | | |Минэкономразвития России | | | | | | | | | | |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и | | | | | | | | | | |№117-МБ-13 от 08.10.2013 | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |субсидии, предоставляемые в | | 56 210,74600| 56| | | | | | | |2014 году | | | 210,74600| | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | |385 783,14000| 71| 74| 78| 79| 81 769,00000| | | |бюджета | | | 986,60000| 942,54000| 025,00000| 060,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 38 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000| 8 000,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 1 502| 280| 298| 308| 308| 308 008,00000| | | |источников | | 040,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Консультационная |Всего, в том числе: | | 3 000,00000| 500,00000| 500,00000| 600,00000| 700,00000| 700,00000| |.1.|поддержка субъектам | | | | | | | | | | |малого и среднего |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 3 000,00000| 500,00000| 500,00000| 600,00000| 700,00000| 700,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Реализация |Всего, в том числе: | | 4 700,00000| 850,00000| 600,00000| 900,00000|1 100,00000| 1 250,00000| |.2.|образовательных программ | | | | | | | | | | |для субъектов малого и |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |среднего |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |предпринимательства, |бюджета | | | | | | | | | |повышение квалификации |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |субъектов малого и |за счет средств краевого | | 4 700,00000| 850,00000| 600,00000| 900,00000|1 100,00000| 1 250,00000| | |среднего |бюджета | | | | | | | | | |предпринимательства, |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |проведение разовых |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | |лекций, стажировок, |бюджетов | | | | | | | | | |семинаров |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Развитие системы |Всего, в том числе: | |565 000,00000| 105| 115| 115| 115| 115 000,00000| |.3.|микрофинансирования | | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 25 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000| 5 000,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | |540 000,00000| 100| 110| 110| 110| 110 000,00000| | | |источников | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление |Всего, в том числе: | |210 631,54000| 38| 43| 43| 43| 43 000,00000| |.4.|инвестиционных займов | | | | 191,00000| 440,54000| 000,00000| 000,00000| | | |СМСП |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 78 631,54000| 18| 15| 15| 15| 15 000,00000| | | |бюджета | | | 191,00000| 440,54000| 000,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | |132 000,00000| 20| 28| 28| 28| 28 000,00000| | | |источников | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление субсидий |Всего, в том числе: | |108 488,00032| 47| 15| 15| 15| 16 000,00000| |.5.|СМСП в целях возмещения | | | | 488,00032| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | |затрат, связанных с |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |уплатой СМСП первого |за счет средств федерального | | 41 893,00032| 41| | | | | | |взноса (аванса) при |бюджета, в том числе: | | | 893,00032| | | | | | |заключении договора | | | | | | | | | | |лизинга |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |в том числе остатки прошлых | | 21 893,00032| 21| | | | | | | |лет по соглашению с | | | 893,00032| | | | | | | |Минэкономразвития России | | | | | | | | | | |№045-МБ-13 от 21.08.2013 | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |субсидии, предоставляемые в | | 20 000,00000| 20| | | | | | | |2014 году | | | 000,00000| | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 66 595,00000|5 595,00000| 15| 15| 15| 16 000,00000| | | |бюджета | | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление субсидий |Всего, в том числе: | |110 209,81719| 49| 15| 15| 15| 15 800,00000| |.6.|СМСП в целях возмещения | | | | 409,81719| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | |части затрат, связанных |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |с приобретением |за счет средств федерального | | 39 409,81719| 39| | | | | | |оборудования в целях |бюджета | | | 409,81719| | | | | | |создания и (или) |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |развития и (или) |в том числе остатки прошлых | | 13 199,07119| 13| | | | | | |модернизации |лет по соглашению с | | | 199,07119| | | | | | |производства товаров |Минэкономразвития России | | | | | | | | | | |№117-МБ-13 от 08.10.2013 | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |субсидии, предоставляемые в | | 26 210,74600| 26| | | | | | | |2014 году | | | 210,74600| | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 70 800,00000| 10| 15| 15| 15| 15 800,00000| | | |бюджета | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление субсидий |Всего, в том числе: | | 7 000,00000|3 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000| 1 000,00000| |.7.|СМСП в целях возмещения | | | | | | | | | | |части затрат, связанных |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |с организацией групп |за счет средств федерального | | 2 000,00000|2 000,00000| | | | | | |дневного |бюджета | | | | | | | | | |времяпрепровождения |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |детей дошкольного |за счет средств краевого | | 5 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000| 1 000,00000| | |возраста |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление субсидий |Всего, в том числе: | | 25 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000| 5 000,00000| |.8.|камчатским | | | | | | | | | | |товаропроизводителям - |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |субъектам малого и |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |среднего |бюджета | | | | | | | | | |предпринимательства в |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |целях возмещения части |за счет средств краевого | | 25 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000| 5 000,00000| | |затрат, связанных с |бюджета | | | | | | | | | |созданием розничной |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |торговой сети для |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | |реализации продукции |бюджетов | | | | | | | | | |собственного |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |производства |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление субсидий |Всего, в том числе: | | 5 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000| 1 000,00000| |.9.|субъектам малого и | | | | | | | | | | |среднего |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства, |за счет средств федерального | | 0,00000| 0,00000| | | | | | |осуществляющим |бюджета | | | | | | | | | |деятельность в области |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |ремесел, народных |за счет средств краевого | | 5 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000| 1 000,00000| | |художественных |бюджета | | | | | | | | | |промыслов, сбора и |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |переработки дикоросов |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление |Всего, в том числе: | |830 040,00000| 160| 160| 170| 170| 170 008,00000| |.10|поручительств (гарантий) | | | | 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | |. |по обязательствам |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |(кредитным договорам, |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |договорам займа и |бюджета | | | | | | | | | |лизинга) субъектов |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |малого и среднего |за счет средств краевого | | 0,00000| | | | | | | |предпринимательства и |бюджета | | | | | | | | | |организаций, образующим |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |инфраструктуру поддержки |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | |субъектов малого и |бюджетов | | | | | | | | | |среднего |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | |830 040,00000| 160| 160| 170| 170| 170 008,00000| | | |источников | | | 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление грантов |Всего, в том числе: | | 2 500,00000| 500,00000| 500,00000| 500,00000| 500,00000| 500,00000| |.11|субъектам малого | | | | | | | | | |. |предпринимательства на |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |создание малой |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |инновационной компании |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 2 500,00000| 500,00000| 500,00000| 500,00000| 500,00000| 500,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление грантов |Всего, в том числе: | | 43 700,00000| 13|5 000,00000|7 800,00000|8 400,00000| 9 000,00000| |.12|начинающим субъектам | | | | 500,00000| | | | | |. |малого |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства на |за счет средств федерального | | 0,00000| 0,00000| | | | | | |создание собственного |бюджета | | | | | | | | | |бизнеса |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 43 700,00000| 13|5 000,00000|7 800,00000|8 400,00000| 9 000,00000| | | |бюджета | | | 500,00000| | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Поддержка муниципальных |Всего, в том числе: | | 59 662,09300| 18|9 500,00000| 10| 10| 10 500,00000| |.13|целевых программ | | | | 662,09300| | 500,00000| 500,00000| | |. |развития СМСП |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | 9 162,09300|9 162,09300| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |в том числе остатки прошлых | | 1 162,09300|1 162,09300| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лет по соглашению с | | | | | | | | | | |Минэкономразвития России | | | | | | | | | | |№045-МБ-13 от 21.08.2013 | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |субсидии, предоставляемые в | | 8 000,00000|8 000,00000| | | | | | | |2014 году | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 12 500,00000|2 500,00000|2 500,00000|2 500,00000|2 500,00000| 2 500,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 38 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000| 8 000,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Создание промпарка в |Всего, в том числе: | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |.14|Камчатском крае | | | | | | | | | |. | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Обеспечение деятельности |Всего, в том числе: | | 43 356,60000|8 350,60000|8 402,00000|8 725,00000|8 860,00000| 9 019,00000| |.15|краевого | | | | | | | | | |. |государственного |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |автономного учреждения |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |"Камчатский центр |бюджета | | | | | | | | | |поддержки |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства" |за счет средств краевого | | 43 356,60000|8 350,60000|8 402,00000|8 725,00000|8 860,00000| 9 019,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |3. |Подпрограмма 3 Развитие |Всего, в том числе: | 843 | 13 3 | 37 424,34000|2 197,08000|5 893,86000|9 333,40000| 10| 10 000,00000| | |промышленности, | | | | | | | | 000,00000| | | |внешнеэкономической |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |деятельности, |за счет средств федерального | | | 349,28000| 349,28000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |конкуренции |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | | 37 075,06000|1 847,80000|5 893,86000|9 333,40000| 10| 10 000,00000| | | |бюджета | | | | | | | 000,00000| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |источников | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |3.1|Стимулирование и |Всего, в том числе: | | 10 800,00000| 0,00000|2 700,00000|2 700,00000|2 700,00000| 2 700,00000| |. |поддержка | | | | | | | | | | |внешнеэкономической |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |деятельности в |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |Камчатском крае |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 10 800,00000| 0,00000|2 700,00000|2 700,00000|2 700,00000| 2 700,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |3.2|Адаптация камчатских |Всего, в том числе: | | 21 551,46000|1 000,00000|2 300,46000|5 691,00000|6 306,00000| 6 254,00000| |. |предприятий к условиям | | | | | | | | | | |работы в рамках |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |вступления России в ВТО |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 21 551,46000|1 000,00000|2 300,46000|5 691,00000|6 306,00000| 6 254,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |3.3|Подготовка |Всего, в том числе: | | 5 072,88000|1 197,08000| 893,40000| 942,40000| 994,00000| 1 046,00000| |. |управленческих кадров | | | | | | | | | | |для отраслей экономики |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Камчатского края |за счет средств федерального | | 349,28000| 349,28000| | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 4 723,60000| 847,80000| 893,40000| 942,40000| 994,00000| 1 046,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |4. |Подпрограмма 4 |Всего, в том числе: | 843 | 13 3 | 19 845| 3 408| 4 018| 4 043| 4 187|4 187 920,88000| | |Обеспечение доступности | | | | 961,55100| 842,92800| 021,47900| 255,38400| 920,88000| | | |энергетических ресурсов |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | | 19 845| 3 408| 4 018| 4 043| 4 187|4 187 920,88000| | | |бюджета | | | 961,55100| 842,92800| 021,47900| 255,38400| 920,88000| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |источников | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |4.1|Предоставление мер |Всего, в том числе: | | 19 845| 3 408| 4 018| 4 043| 4 187|4 187 920,88000| |. |государственной | | | 961,55100| 842,92800| 021,47900| 255,38400| 920,88000| | | |поддержки при |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |осуществлении |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |тарифообразования на |бюджета | | | | | | | | | |электрическую энергию |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 19 845| 3 408| 4 018| 4 043| 4 187|4 187 920,88000| | | |бюджета | | 961,55100| 842,92800| 021,47900| 255,38400| 920,88000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |5. |Подпрограмма 5 Снижение |Всего, в том числе: | 843 | 13 5 | 1 014| 170| 168| 176| 247| 250 091,00000| | |административных | | | | 256,65565| 856,44565| 726,83000| 871,38000| 711,00000| | | |барьеров, повышение |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |качества предоставления |за счет средств федерального | | | 0,00000| | | | | | | |и доступности |бюджета | | | | | | | | | | |государственных услуг в |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Камчатском крае |за счет средств краевого | | | 1 014| 170| 168| 176| 247| 250 091,00000| | | |бюджета | | | 256,65565| 856,44565| 726,83000| 871,38000| 711,00000| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |5.1|Проведение комплексной |Всего, в том числе: | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |. |оптимизации | | | | | | | | | | |государственных услуг, |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предоставляемых |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |исполнительными органами |бюджета | | | | | | | | | |государственной власти |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Камчатского края |за счет средств краевого | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |5.2|Организация |Всего, в том числе: | |985 560,56725| 142| 168| 176| 247| 250 091,00000| |. |предоставления | | | | 160,35725| 726,83000| 871,38000| 711,00000| | | |государственных и |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |муниципальных услуг по |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |принципу "одного окна" в |бюджета | | | | | | | | | |Камчатском крае |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | |985 560,56725| 142| 168| 176| 247| 250 091,00000| | | |бюджета | | | 160,35725| 726,83000| 871,38000| 711,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |5.3|Совершенствование |Всего, в том числе: | | 28 696,08840| 28| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |. |деятельности | | | | 696,08840| | | | | | |многофункционального |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |центра предоставления |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |государственных и |бюджета | | | | | | | | | |муниципальных услуг, |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |развитие его |за счет средств краевого | | 28 696,08840| 28| | | | | | |территориальной сети |бюджета | | | 696,08840| | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |6. |Подпрограмма 6 |Всего, в том числе: | 843 | 13 6 |487 374,26700| 102| 96| 91| 98| 98 838,18350| | |Обеспечение реализации | | | | | 507,70000| 095,10000| 095,10000| 838,18350| | | |государственной |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |программы |за счет средств федерального | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | |487 374,26700| 102| 96| 91| 98| 98 838,18350| | | |бюджета | | | | 507,70000| 095,10000| 095,10000| 838,18350| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |источников | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |6.1|Обеспечение деятельности |Всего, в том числе: | |472 974,26700| 93| 91| 91| 98| 98 838,18350| |. |Министерства | | | | 107,70000| 095,10000| 095,10000| 838,18350| | | |экономического развития, |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства и |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |торговли Камчатского |бюджета | | | | | | | | | |края |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | |472 974,26700| 93| 91| 91| 98| 98 838,18350| | | |бюджета | | | 107,70000| 095,10000| 095,10000| 838,18350| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |6.2|Информационно- |Всего, в том числе: | | 11 000,00000|6 000,00000|5 000,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |. |программное обеспечение | | | | | | | | | | |деятельности |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Министерства |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |экономического развития, |бюджета | | | | | | | | | |предпринимательства и |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |торговли Камчатского |за счет средств краевого | | 11 000,00000|6 000,00000|5 000,00000| | | | | |края |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |6.3|Актуализация документов |Всего, в том числе: | | 3 400,00000|3 400,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |. |стратегического | | | | | | | | | | |планирования Камчатского |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |края |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 3 400,00000|3 400,00000| | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|