Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 511-П

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

22.11.2013

511-П

г. Петропавловск-Камчатский

 

Об утверждении государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы"

 

 

(В редакции Постановлений Правительства Камчатского края

от 14.02.2014 г. № 79-П; от 10.07.2014 г. № 287-П;

от 23.09.2014 г. № 405-П; от 26.12.2014 № 546-П;

от 05.06.2015 № 200-П; от 07.12.2015 № 445-П;

от 26.02.2016 № 54-П; от 29.11.2016 № 465-П;

от 26.01.2017 № 28-П; от 03.11.2017 № 461-П)

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П "Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить государственную программу Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края" (далее - Программа) согласно приложению.

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на Министра финансов Камчатского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.

 

 

Губернатор

Камчатского края В.И. Илюхин

 

 


Приложение к постановлению Правительства Камчатского края

от 22 ноября 2013 г. № 511-П

 

Государственная программа Камчатского края

"Управление государственными финансами Камчатского края"

(далее - Программа)

 

Паспорт Программы

 

Ответственный исполнитель Программы

Министерство финансов Камчатского края

Соисполнители Программы

отсутствуют

Участники Программы

органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию)

Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае";

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований";

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов";

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"

Цель Программы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и местных бюджетов, повышение качества управления государственными и муниципальными финансами

Задачи Программы

1) обеспечение взаимоувязки бюджетного планирования со стратегическими целями социально-экономического развития Камчатского края;

2) повышение эффективности бюджетных расходов;

3) информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в Камчатском крае;

4) оптимизация объема государственного долга Камчатского края и минимизация расходов на его обслуживание;

5) ежегодное выделение зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края;

6) повышение эффективности мероприятий по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае, обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

7) стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к повышению качества и эффективности деятельности;

8) качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства финансов Камчатского края, в том числе по реализации Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы

1) доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края;

2) отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета;

3) доля главных распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных распорядителей средств краевого бюджета;

4) доля информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5) оценка Министерством финансов Российской Федерации качества управления региональными финансами за год, предшествующий отчетному году;

6) отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

7) доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в общем объеме расходов краевого бюджета;

8) запланированный объем резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало финансового года;

9) запланированный объем Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года;

10) отношение нераспределенной между местными бюджетами субвенции к общему объему распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации) по состоянию на начало финансового года;

11) критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае;

12) дифференциация муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания;

13) доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам;

14) общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае;

15) доля муниципальных образований в Камчатском крае, по которым осуществляется проверка проекта местного бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

16) доля муниципальных образований в Камчатском крае, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

17) средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному финансовому году

Этапы и сроки реализации Программы

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 45 798 108,32573 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 089 336,54200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 476 388,00000 тыс. рублей;

2015 год - 464 695,20000 тыс. рублей;

2016 год - 494 198,34200 тыс. рублей;

2017 год - 500 847,00000 тыс. рублей;

2018 год - 389 412,00000 тыс. рублей;

2019 год - 381 898,00000 тыс. рублей;

2020 год - 381 898,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 42 708 771,78373 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 4 086 190,78155 тыс. рублей;

2015 год - 5 902 473,28059 тыс. рублей;

2016 год - 7 686 563,25159 тыс. рублей;

2017 год - 6 276 880,90000 тыс. рублей;

2018 год - 6 304 077,37000 тыс. рублей;

2019 год - 6 228 608,15000 тыс. рублей;

2020 год - 6 223 978,05000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) рост доли расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края;

2) повышение эффективности расходов краевого бюджета;

3) повышение качества управления региональными финансами;

4) рост доли участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом;

5) рост доли информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

6) реализация проекта "Бюджет для граждан";

7) достижение объема государственного долга Камчатского края в размере не выше 50 процентов общего годового объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета;

8) ежегодное резервирование ассигнований для финансового обеспечения непредвиденных расходов;

9) устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае;

10) повышение самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

11) повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне;

12) обеспечение в Камчатском крае бюджетного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

 

Паспорт

Подпрограммы 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"

(далее - Подпрограмма 1)

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

Министерство финансов Камчатского края

Участники Подпрограммы 1

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1

отсутствуют

Цель Подпрограммы 1

создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов краевого бюджета, повышения открытости и доступности информации о бюджетном процессе в Камчатском крае

Задачи Подпрограммы 1

1) обеспечение взаимоувязки бюджетного планирования со стратегическими целями социально-экономического развития Камчатского края;

2) переход на формирование краевого бюджета преимущественно в рамках государственных программ Камчатского края;

3) повышение эффективности бюджетных расходов;

4) повышение качества управления региональными финансами;

5) информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в Камчатском крае

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

1) доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края;

2) отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета;

3) доля главных распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных распорядителей средств краевого бюджета;

4) доля информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5) оценка Министерством финансов Российской Федерации качества управления региональными финансами за год, предшествующий отчетному финансовому году

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 679 597,40801 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 90 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 74 000,00000 тыс. рублей;

2016 год - 55 123,38601 тыс. рублей;

2017 год - 122 051,96300 тыс. рублей;

2018 год - 112 807,35300 тыс. рублей;

2019 год - 112 807,35300 тыс. рублей;

2020 год - 112 807,35300 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

1) рост доли расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края;

2) повышение эффективности расходов краевого бюджета;

3) рост доли участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом;

4) повышение качества управления региональными финансами;

5) реализация проекта "Бюджет для граждан"

 

Паспорт

Подпрограммы 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"

(далее - Подпрограмма 2)

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

Министерство финансов Камчатского края

Участники Подпрограммы 2

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2

отсутствуют

Цель Подпрограммы 2

поддержание объема государственного долга Камчатского края на экономически безопасном уровне, резервирование ассигнований для финансового обеспечения непредвиденных расходов

Задачи Подпрограммы 2

1) оптимизация объема государственного долга Камчатского края и минимизация расходов на его обслуживание;

2) ежегодное выделение зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

1) отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

2) доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в общем объеме расходов краевого бюджета;

3) запланированный объем резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало финансового года;

4) запланированный объем Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года;

5) отношение нераспределенной между местными бюджетами субвенции к общему объему распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации) по состоянию на начало финансового года

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 5 189 943,63822 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 107,34200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 107,34200 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 5 189 836,29622 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 153 943,48664 тыс. рублей;

2015 год - 144 220,94136 тыс. рублей;

2016 год - 1 294 829,46822 тыс. рублей;

2017 год - 895 748,60000 тыс. рублей;

2018 год - 952 231,10000 тыс. рублей;

2019 год - 876 746,40000 тыс. рублей;

2020 год - 872 116,30000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

1) достижение объема государственного долга Камчатского края в размере не выше 50 процентов общего годового объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета;

2) ежегодное резервирование ассигнований для финансового обеспечения непредвиденных расходов

 

Паспорт

Подпрограммы 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"

(далее - Подпрограмма 3)

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

Министерство финансов Камчатского края

Участники Подпрограммы

органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3

отсутствуют

Цель Подпрограммы 3

обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае и повышения качества управления муниципальными финансами

Задачи Подпрограммы 3

1) повышение эффективности мероприятий по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае, обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

2) стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к повышению качества и эффективности деятельности

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3

1) критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае;

2) дифференциация муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания;

3) доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам;

4) общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае;

5) доля муниципальных образований в Камчатском крае, по которым осуществляется проверка проекта местного бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6) доля муниципальных образований в Камчатском крае, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

7) средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному году

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 39 142 555,31436 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) 3 089 229,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 476 388,00000 тыс. рублей;

2015 год - 464 695,20000 тыс. рублей;

2016 год - 494 091,00000 тыс. рублей;

2017 год - 500 847,00000 тыс. рублей;

2018 год - 389 412,00000 тыс. рублей;

2019 год - 381 898,00000 тыс. рублей;

2020 год - 381 898,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 36 053 326,11436 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 3 747 730,89491 тыс. рублей;

2015 год - 5 567 128,52723 тыс. рублей;

2016 год - 6 203 682,69222 тыс. рублей;

2017 год - 5 148 738,00000 тыс. рублей;

2018 год - 5 128 682,00000 тыс. рублей;

2019 год - 5 128 682,00000 тыс. рублей;

2020 год - 5 128 682,00000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1) устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае;

2) повышение самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

3) повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне

 

Паспорт

Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации Программы"

(далее - Подпрограмма 4)

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

Министерство финансов Камчатской края

Участники Подпрограммы 4

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4

отсутствуют

Цель Подпрограммы 4

обеспечение выполнения полномочий Министерства финансов Камчатского края

Задачи Подпрограммы 4

качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства финансов Камчатского края, в том числе по реализации Программы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4

отсутствуют

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 786 011,96514 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 94 516,40000 тыс. рублей;

2015 год - 117 123,81200 тыс. рублей;

2016 год - 132 927,70514 тыс. рублей;

2017 год - 110 342,33700 тыс. рублей;

2018 год - 110 356,91700 тыс. рублей;

2019 год - 110 372,39700 тыс. рублей;

2020 год - 110 372,39700 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

обеспечение в Камчатском крае бюджетного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

 

1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы

 

1.1. Приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы путем:

а) формирования краевого и местных бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы Российской Федерации, основанных на реалистичных оценках;

б) обеспечения ассигнованиями социально-значимых расходных обязательств (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг учреждениями, публично-нормативные обязательства, межбюджетные трансферты местным бюджетам) в полном объеме;

в) минимизации принимаемых расходных обязательств, принятия новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

г) ограничения дефицита краевого бюджета;

д) соблюдения установленных бюджетных ограничений по объему государственного долга и объему расходов на его обслуживание;

е) проведения ответственной инвестиционной политики;

ж) создания и поддержания необходимых резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов;

2) повышение результативности и эффективности расходов краевого бюджета, качества управления бюджетным процессом на региональном и местом уровнях, открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае.

1.2. Стратегическая цель реализации региональной политики в сфере управления государственными финансами состоит в повышении уровня и качества жизни населения Камчатского края, что подразумевает создание условий для сглаживания циклов макроэкономической активности и поддержания устойчивости бюджетной системы, повышения эффективности деятельности публично-правовых образований в Камчатском крае по выполнению государственных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных и муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

1.3. Основной целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и местных бюджетов, повышение качества управления государственными и муниципальными финансами.

1.4. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации согласно приложению 1 к Программе.

1.5. Основные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к Программе.

1.6. В рамках реализации Программы применяются меры государственного и правового регулирования, сведения о которых приведены в приложениях 3 и 4 к Программе.

1.7. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 5 к Программе.

 

2. Обобщенная характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

 

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации основных мероприятий Подпрограммы 3, предусматривающих предоставление субсидий местным бюджетам на:

1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов в Камчатском крае;

2) решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан.

2.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 2.1 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с приложениями 6 и 7 к Программе.

 

3. Методика оценки эффективности реализации Программы

 

3.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений показателей (индикаторов) Программы (целевой параметр - 100%);

2) количества выполненных и планируемых к выполнению мероприятий плана реализации Программы (целевой параметр - 100%);

3) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов краевого бюджета на реализацию Программы и ее основных мероприятий (целевой параметр - достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного краевым бюджетом объема средств).

3.2. Расчет эффективности реализации Программы осуществляется по следующей формуле:

 

, где:

 

 - эффективность реализации Программы (в процентах);

 - удельный вес i-ого показателя (индикатора) Программы;

 - степень достижения целевого значения i-ого показателя (индикатора) Программы;

 - количество показателей (индикаторов) Программы;

 - количество выполненных мероприятий плана реализации Программы по результатам экспертной оценки;

 - количество планируемых мероприятий плана реализации Программы;

 - объем фактических расходов краевого бюджета на реализацию Программы;

 - объем планируемых расходов краевого бюджета на реализацию Программы по состоянию на начало отчетного финансового года.

3.3. Степень достижения целевого значения i-ого показателя (индикатора) Программы определяется по следующим формулам:

1) для показателей (индикаторов) Программы, целевым значением которых является увеличение:

 

, где:

 

 - фактическое достигнутое значение i-ого показателя (индикатора) Программы;

 - плановое значение i-ого показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов) Программы, целевым значением которых является снижение:

 

.

 

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

3.4. Степень эффективности Программы определяется на основании оценки эффективности реализации Программы следующим образом:

 

Эффективность реализации

Степень эффективности

Программы (ЭП)

Программы

выше 95%

высокая

от 60% до 95% включительно

средняя

ниже 60%

низкая

 


Приложение 1 к государственной программе Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"

 

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

 


№ п/п

Показатель (индикатор)

Ед. изм.

Удельный вес, %

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"

1.1.

Доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края

%

10,0%

80,0

85,0

90,0

93,0

95,0

95,0

95,0

1.2.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета

%

8,0%

0,012

0,010

0,007

0,005

0,003

0,002

0,002

1.3.

Доля главных распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных распорядителей средств краевого бюджета

%

5,0%

100

100

100

100

100

100

100

1.4.

Доля информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

%

7,0%

100

100

100

100

100

100

100

1.5.

Оценка Министерством финансов Камчатского края качества управления региональными финансами за год, предшествующий отчетному году

группа

6,0%

2

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"

2.1.

Отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

10,0%

<50,0

<50,0

<50,0

<50,0

<50,0

<50,0

<50,0

2.2.

Доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в общем объеме расходов краевого бюджета

%

7,0%

<1,000

<5,000

<10,000

<10,000

<10,000

<10,0

<10,0

2.3.

Запланированный объем резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало финансового года

млн. рублей

4,0%

50

50

50

50

50

50

60

2.4.

Запланированный объем Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года

млн. рублей

4,0%

100

100

100

110

120

120

120

2.5.

Отношение нераспределенной между местными бюджетами субвенции к общему объему распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации) по состоянию на начало года финансового года

%

3,0%

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"

3.1.

Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае

 

5,0%

1,259

1,260

1,261

1,262

1,263

1,263

1,263

3.2.

Дифференциация муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания

раз

7,0%

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,6

2,6

3.3.

Доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам

%

10,0%

23,0

24,0

25,0

28,0

30,0

30,0

30,0

3.4.

Общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае

млн. рублей

3,0%

120,0

110,0

100,0

80,0

60,0

50,0

40,0

3.5.

Доля муниципальных образований в Камчатском крае, по которым осуществляется проверка проекта местного бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

5,0%

100

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля муниципальных образований в Камчатском крае с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

5,0%

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному году

баллов

1,0%

110,0

113,0

118,0

125,0

128,0

129,0

130,0

 


Приложение 2 к государственной программе Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"

 

Перечень

основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"

 


Информация по документу
Читайте также