|
Расширенный поиск
Постановление правительства Воронежской области от 02.09.2010 № 736
Документ имеет не последнюю редакцию.
III. Сроки и этапы реализации долгосрочной областной целевой программы Сроки реализации программы - 2011-2015 годы Программу предполагается реализовывать в два этапа. На первом этапе (2011-2012 годы) предполагается реализация всех программных мероприятий, причем некоторые из них ("Развитие системы поддержки талантливых детей", "Капитальный ремонт образовательных учреждений", "Обеспечение комплексной безопасности государственных (областных) и муниципальных образовательных учреждений", "Развитие системы "Школьный автобус", "Организация сбалансированного горячего питания школьников", "Организация спортивных занятий школьников", "Оборудование медицинских кабинетов в образовательных учреждениях", "Информатизация системы образования") планируется реализовывать в нескольких пилотных муниципальных образованиях области, определяемых на конкурсной основе в соответствии с программами развития муниципальных территорий, с последующим распространением полученных позитивных результатов на все муниципальные образования. На втором этапе (2013-2015 годы) предполагается реализация программных мероприятий в основной группе муниципальных образований области с учетом опыта осуществления программы в пилотном режиме на первом этапе. IV. Система основных мероприятий долгосрочной областной целевой программы Программа включает комплекс мероприятий: 1. Развитие системы поддержки талантливых детей. Мероприятием предусматривается проведение конкурсов, смотров, олимпиад различной направленности, способствующих созданию в Воронежской области целостной системы выявления и поддержки талантливых детей. |----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------| |Наименование | Срок | Источник |Сумма | В том | Индикаторы | |мероприятия |реализац | |расходов, |числе по | | |(приобретение | | |всего, |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | |-----------|-------------------------------------------------| | | оборудования, |ии |и |тыс. |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |реализации | |транспортных |мероприятия|финансирова|рублей | | | | | |мероприятия | |средств и | |ния | | | | | | | | |т.п.) | | | | | | | | | | |----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------| | | |Всего |30 000,0 |5 000,0 |5 500,0 |6 000,0 |6 750,0 |6 750,0 | Доля детей, | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | |в т.ч. | | | | | | |включенных | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | Развитие | 2011 - |ФБ | | | | | | |в систему выявления,| | | | | | | | | | | | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |системы |2015 |ОБ |30 000,0 |5 000,0 |5 500,0 |6 000,0 |6 750,0 |6 750,0 |развития и | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |поддержки |годы |МБ | | | | | | |адресной | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |талантливых | |ВИ | | | | | | |поддержки одаренных | |детей | | | | | | | | |детей, в общей | | | | | | | | | | |численности | | | | | | | | | | |детского населения| | | | | | | | | | |школьного | | | | | | | | | | |возраста | |----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------| 2. Совершенствование процедуры аттестации педагогических работников. Мероприятием предусматривается поддержка и сопровождение процедуры аттестации педагогических работников, в том числе через организацию выпуска научно-методической печатной продукции, а также оплаты работы экспертов. |————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————----|—————————————————————————————| |Наименование | | | Сумма |В том числе | Индикаторы реализации | |мероприятия | | | |по годам |мероприятия | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————----| | |(приобретение |Срок |Источники |расходов, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |оборудования, |реализации |финансирования |всего, тыс.| | | | | | | |транспортных |мероприятия | |рублей | | | | | | | |средств и т.п.) | | | | | | | | | | |————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————————————| | | |Всего |12 500,0 |2 500,0 |2 500,0 |2 500,0 |2 500,0 |2 500,0 |Удельный вес | | | |————————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | |в т.ч. | | | | | | |численности | | | |————————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | |ФБ | | | | | | |педагогических | | | |————————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | |ОБ |12 500,0 |2 500,0 |2 500,0 |2 500,0 |2 500,0 |2 500,0 |работников | | | |————————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | |Совершенствовани | |МБ | | | | | | |образовательных | | | |————————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | |е процедуры |2011 - 2015 |ВИ | | | | | | |учреждений, прошедших | |аттестации |годы | | | | | | | |аттестацию в | |педагогических | | | | | | | | |соответствии с новым | |работников | | | | | | | | |порядком аттестации, от | | | | | | | | | | |общего числа | | | | | | | | | | |педагогических | | | | | | | | | | |работников | |————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————————————| 3. Внедрение системы сертификации руководящих работников системы образования. Мероприятием предусматривается поддержка и сопровождение системы сертификации руководящих работников системы образования, в том числе через тиражирование бланочной продукции для осуществления процедуры сертификации, а также оплата работы экспертов. |------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------| |Наименование | Срок | |Сумма |В том | Индикаторы | |мероприятия | | |расходов, |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |-----------------------------------------------| | |(приобретение |реализации |Источники | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |реализации | |оборудования, |мероприятия |финансировани|тыс. | | | | | |мероприятия | |транспортных | |я |рублей | | | | | | | |средств и т.п.) | | | | | | | | | | |------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|------------------| | | |Всего |500,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |Удельный вес | | | |-------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------| | | | |в т.ч. | | | | | | |численности | | | |-------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------| | |Внедрение | |ФБ | | | | | | |руководителей | | | |-------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------| | |системы | |ОБ |500,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |образовательных | | | |-------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------| | |сертификации |2011 - 2015 |МБ | | | | | | | | | | |-------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------| | |руководящих | годы |ВИ | | | | | | |учреждений, | |работников | | | | | | | | |прошедших | |системы | | | | | | | | |сертификацию, от | |образования | | | | | | | | |общей численности| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |руководителей | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | |------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|------------------| 4. Развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. Мероприятием предусматривается поддержка и сопровождение процедуры переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений через организацию информирования педагогической общественности и создания регионального банка курсов повышения квалификации. Осуществление мероприятия не предусматривает финансирования. 5. Повышение качества образования через развитие независимых форм оценивания и реализацию мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений учащихся. Мероприятием предусматривается: программное обеспечение (приобретение и обработка контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ), тиражирование свидетельств, замена оргтехники, оплата работы экспертов, разработка КИМ (начальная ступень обучения), экспертиза КИМ (начальная ступень обучения), командировочные расходы на контроль проведения Г(И) А, выпуск методической литературы. |------------------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------------| |Наименование | Срок | |Сумма |В том | Индикаторы | |мероприятия | | |расходов, |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |-------------------------------------------------| | |(приобретение |реализаци|Источники | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |реализации | |оборудования, |и | |тыс. | | | | | |мероприятия | |транспортных |мероприят|финансирова|рублей | | | | | | | |средств и т.п.) |ия |ния | | | | | | | | |------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------| | | | Всего | 100 000,0 | 20 000,0| 20 000,0| 20 000,0| 20 000,0| 20 000,0|Доля обучающихся | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(муниципальных) | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | | в т.ч. | | | | | | | образовательных | | | | | | | | | | |учреждений, | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | Повышение | | ФБ | | | | | | |освоивших | | | | | | | | | | |основные | | | | | | | | | | |общеобразователь | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |качества | | ОБ | 100 000,0 | 20 000,0| 20 000,0| 20 000,0| 20 000,0| 20 000,0|ные программы | |образования через | | | | | | | | |основного | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |развитие | 2011 - | МБ | | | | | | |общего | |независимых форм |2015 годы| | | | | | | |образования, | |оценивания и | | | | | | | | |успешно прошедших | | | | | | | | | | | | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |реализацию | | ВИ | | | | | | |государственную | |мероприятий, | | | | | | | | |(итоговую) | |направленных на | | | | | | | | |аттестацию в | |проведение | | | | | | | | |форме независимого| |мониторинга | | | | | | | | |оценивания, в | |достижений | | | | | | | | |общей | |учащихся | | | | | | | | |численности | | | | | | | | | | |обучающихся | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |(муниципальных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | |освоивших | | | | | | | | | | |основные | | | | | | | | | | |общеобразовательны| | | | | | | | | | |е программы | | | | | | | | | | |основного общего| | | | | | | | | | |образования, | | | | | | | | | | |проходивших | | | | | | | | | | |государственную | | | | | | | | | | |(итоговую) | | | | | | | | | | |аттестацию в | | | | | | | | | | |форме независимого| | | | | | | | | | |оценивания | | | | | | | | | | | | |------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------| 6. Создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования. Мероприятием предусматривается обустройство сетей дистанционного доступа к образовательным ресурсам, а также оплата педагогических работников, осуществляющих обучение детей-инвалидов в дистанционной форме. |——————————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————————————————————————————————————----|——————————————————| |Наименование | Срок | Источники |Сумма |В том | Индикаторы | |мероприятия |реализац | |расходов, |числе по | | |(приобретение | | |всего, |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |—————————————————————————————————————————————----| | |оборудования, |ии | |тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |реализации | |транспортных |мероприятия|финансировани|рублей | | | | | |мероприятия | |средств и т.п.) | |я | | | | | | | | |——————————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————| | | |Всего |67 600,0 |11 500,0 |12 500,0 |14 000,0 |14 500,0 |15 100,0 | | | | |—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Создание | |в т.ч. | | | | | | |Количество | | | |—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |условий | |ФБ |30 000,0 |6 000,0 |6 000,0 |6 000,0 |6 000,0 |6 000,0 |детей- | | | |—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |для обучения |2011 - 2015|ОБ |37 600,0 |5 500,0 |6 500,0 |8 000,0 |8 500,0 |9 100,0 |инвалидов, которым| |детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | |—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |годы |МБ | | | | | | |созданы | | | |—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |в форме | |ВИ | | | | | | |необходимые | |дистанционного | | | | | | | | |условия для | |образования | | | | | | | | |обучения по | | | | | | | | | | |общеобразовательны| | | | | | | | | | |м программам на | | | | | | | | | | |дому в | | | | | | | | | | |дистанционной | | | | | | | | | | |форме | |——————————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————| 7. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений для детей-сирот Воронежской области, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. |————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————————————————————————————————————————----|——————————————————| |Наименование | Срок | |Сумма |В том | | |мероприятия | | |расходов, |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |—————————————————————————————————————————————----| | |(приобретение |реализации |Источники| всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |Индикаторы | |оборудования, |мероприяти | |тыс. | | | | | |реализации | |транспортных |я |финансиро|рублей | | | | | |мероприятия | |средств и т.п.) | |вания | | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————| |Обеспечение жилыми | |Всего |295680,0 |53888,0 |56736,0 |59584,0 |62432,0 |63040,0 |Число обеспеченных| | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |помещениями | |в т.ч. | | | | | | |жилыми | | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |детей- | |ФБ | | | | | | |помещениями | | | |—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |сирот, детей, | |ОБ |295680,0 |53888,0 |56736,0 |59584,0 |62432,0 |63040,0 |детей-сирот, | | | |—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |оставшихся без |2011 - 2015|МБ | | | | | | |детей, | |попечения | | | | | | | | |оставшихся без | | | | | | | | | | |попечения | | | | | | | | | | |родителей, а | | | | | | | | | | |также детей, | | | | | | | | | | |находящихся под | | | | | | | | | | |опекой | | | | | | | | | | |(попечительством),| | | | | | | | | | |не имеющих | | | | | | | | | | |закрепленного | | | | | | | | | | |жилого помещения, | | | | | | | | | | |из числа | | | | | | | | | | |поставленных на | | | | | | | | | | |учет до 01.01.2008| | | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |родителей, а также |годы | ВИ | | | | | | | | |детей, находящихся | | | | | | | | | | |под опекой | | | | | | | | | | |(попечительством), | | | | | | | | | | |не имеющих | | | | | | | | | | |закрепленного | | | | | | | | | | |жилого помещения) | | | | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————| 8. Строительство образовательных учреждений. Мероприятие предполагает строительство в период 2011-2015 годов 13 объектов образования областной (1 объект) и муниципальной (12 объектов) форм собственности в 11 муниципальных образованиях Воронежской области (Аннинский, Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Грибановский, Каширский, Новоусманский, Новохоперский, Семилукский, Терновский муниципальные районы и городской округ город Воронеж). |----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------| |Наименование | | | Сумма | В том | | |мероприятия | | | |числе по | | |(приобретение | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |-------------------------------------------------| | | |Срок |Источники |расходов, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |Индикаторы | |оборудования, |реализации | |всего, тыс. | | | | | |реализации | |транспортных |мероприятия |финансировани|рублей | | | | | |мероприятия | |средств и | |я | | | | | | | | |т.п.) | | | | | | | | | | |----------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------| | | |Всего |2 539 407,15 |984 |729 326 |524 368 |148 295 |152 500 | | | | | | |918,15 | | | | | | | | |-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------| | |Строительство | |в т.ч. | | | | | | |Доля | | | |-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------| | | учреждений | 2011 - 2015 |ФБ |192 986 |52 458 |67 065 |43 413 |14 800 |15 250 |образовательных | | | | | | | | | | | | | | |-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------| | |образования | годы |ОБ |1 833 446,15 |792 |503 548 |311 700 |111 500 |114 375 |учреждений, | |областной и | | | |323,15 | | | | |соответствующих | |муниципальной | | | | | | | | | | | | |-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | |МБ |512 975 |140 137 |158 713 |169 255 |21 995 |22 875 |современным | | | |-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------| | |форм | |ВИ | | | | | | | нормам | |собственности | | | | | | | | | | |----------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------| 9. Реконструкция образовательных учреждений. Мероприятие предполагает реконструкцию в период 2011-2013 годов 11 объектов образования областной (2 объекта) и муниципальной (9 объектов) форм собственности в 10 муниципальных образованиях Воронежской области (Каменский, Ольховатский, Павловский, Петропавловский, Семилукский, Таловский, Хохольский, Эртильский муниципальные районы, Борисоглебский городской округ и городской округ город Нововоронеж). |----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------| |Наименование | | |Сумма | В том | | |мероприятия | | |расходов, |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |-----------------------------------------------------| | | (приобретение |Срок | Источники | всего, |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |Индикаторы | | |реализации | |тыс. | | | | | |реализации | |оборудования, |мероприяти |финансирова|рублей | | | | | |мероприятия | |транспортных |я |ния | | | | | | | | |средств и | | | | | | | | | | |т.п.) | | | | | | | | | | |----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------------| | | |Всего |545 179,5 |227 765,5|184 414,0 |133 000,0 |0,0 |0,0 | Количество | | | |-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------| | |Реконструкция | |в т.ч. | | | | | | |государственных | | | |-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------| | | объектов | 2011 - |ФБ |44 732,0 |12 991,0 |18 441,0 |13 300,0 |0,0 |0,0 | (муниципальных)| | | |-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------| | |образования |2015 годы |ОБ |441 865,5 |198 483,5|141 157,0 |102 225,0 |0,0 |0,0 | общеобразовате| |областной и | | | | | | | | | | | | |-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------| | | муниципальной | |МБ |58 582,0 |16 291,0 |24 816,0 |17 475,0 |0,0 |0,0 |льных | | | | | | | | | | |учреждений, | | | |-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------| | | форм | |ВИ | | | | | | |здания которых | |собственности | | | | | | | | |находятся в | | | | | | | | | | |аварийном или | | | | | | | | | | |ветхом состоянии | | | | | | | | | | | | |----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------------| 10. Капитальный ремонт образовательных учреждений. Мероприятие предполагает капитальный ремонт в период 2011-2015 годов 103 объектов образования областной (79 объектов) и муниципальной (24 объекта) форм собственности в всех муниципальных образованиях Воронежской области. |----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------| |Наименование | | | Сумма | В том | | |мероприятия | | | |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------| | | (приобретение | Срок |Источники |расходов, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |Индикаторы | |оборудования, |реализации | |всего, | | | | | |реализации | |транспортных |мероприяти |финансирова|тыс. | | | | | | | |средств и |я |ния |рублей | | | | | |мероприятия | |т.п.) | | | | | | | | | | |----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------------| | Капитальный | |Всего |948 623,0 |342 158,0 |226 272,0|150 667,0|115 526,0 |114 000,0 | Количество | | | |-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------| | | | |в т.ч. | | | | | | | | | | |-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------| | |ремонт | 2011 - |ФБ |33 245,0 |17 129,0 |10 912,0 |3 584,0 |720,0 |900,0 |государственны| |учреждений | | | | | | | | |х | | | |-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------| | |образования |2015 годы |ОБ |841 892,0 |286 959,0 |191 508,0|139 119,0|113 206,0 |111 100,0 |(муниципальных| |областной и | | | | | | | | |) | | | |-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------| | |муниципальной | |МБ |73 486,0 |38 070,0 |23 852,0 |7 964,0 |1 600,0 |2 000,0 |общеобразовате| |форм | | | | | | | | |льных | | | |-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------| | |собственности | |ВИ | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | |здания | | | | | | | | | | |которых | | | | | | | | | | |находятся в | | | | | | | | | | |аварийном или | | | | | | | | | | |ветхом | | | | | | | | | | |состоянии | |----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------------| 11. Обеспечение комплексной безопасности государственных (областных) и муниципальных образовательных учреждений. В рамках мероприятия планируется построить систему комплексной защищенности учреждений на основе комплексного принятия необходимых мер, совершенствуя организацию защиты и техническое оснащение образовательных учреждений современными системами безопасности. Мероприятием предполагается закупка технических средств и систем, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений от предполагаемых угроз внешнего и внутреннего характера, и включает в себя системы контроля управления и доступа, системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оперативной громкоговорящей связи, а также спецсредства досмотра, отражения и ликвидации угроз и их последствий. |------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------| |Наименование | | | Сумма |В том числе | Индикаторы | |мероприятия | | | |по годам | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------| | |(приобретение |Срок |Источники |расходов, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |реализации | |оборудования, |реализации |финансировани|всего, | | | | | |мероприятия | |транспортных |мероприяти |я |тыс. | | | | | | | |средств и т.п.) |я | |рублей | | | | | | | |------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------------| | Обеспечение | |Всего |656000,0 |157840,0 |130140,0 |125140,0 |120140,0 |122740,0 | Доля | |комплексной | | | | | | | | | | | | |-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------| | |безопасности | |в т.ч. | | | | | | |образователь | | | |-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------| | |государственных |2011 - 2015|ФБ |65600,0 |14300,0 |20300,0 |10300,0 |10300,0 |10400,0 |ных | |(областных) и | | | | | | | | |учреждений, | | | |-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------| | |муниципальных |годы |ОБ |293600,0 |68800,0 |61000,0 |61600,0 |58600,0 |43600,0 |в которых | | | |-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------| | | образовательных | |МБ |296800,0 |74740,0 |48840,0 |53240,0 |51240,0 |68740,0 |обеспечивается| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |требуемый | | | |-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------| | | | |ВИ | | | | | | |уровень | | | | | | | | | | |комплексной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | | | |------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------------| 12. Развитие системы "Школьный автобус". Мероприятие предполагает в течение 2011-2015 годов поставку за счет средств областного бюджета 77 автобусов для перевозки детей в образовательные учреждения Воронежской области (35 - в муниципальные общеобразовательные учреждения, 18 - в учреждения интернатного типа и детские дома, 24 - в учреждения начального и среднего профессионального образования). В рамках реализации программы предполагается в течение 2011-2015 годов произвести капитальный ремонт подвижного состава и основных агрегатов школьных автобусов с учетом норм пробега. |----------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------| |Наименование | Срок | |Сумма |В том | | |мероприятия | | |расходов, |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |---------------------------------------------------| | | (приобретение |реализации |Источники | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |Индикаторы | |оборудования, |мероприятия | |тыс. | | | | | |реализации | |транспортных | |финансирова|рублей | | | | | |мероприятия | |средств и т.п.) | |ния | | | | | | | | |----------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------| | | | Всего |151500,0 |33375,0 |30879,0 |32016,0 |30123,0 |25107,0 |Реализация | | | | | | | | | | |мероприятия | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------| | | | | в т.ч. | | | | | | |позволит: 1) | | | | | | | | | | |обеспечить | | | | | | | | | | |условия доступа | | | | | | | | | | | | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------| | | | | ФБ | | | | | | |школьников к | | | | | | | | | | |качественному | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |образованию в | | | | | | | | | | |рамках | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------| | | | | ОБ |127875,0 |27300,0 |25479,0 |27291,0 |26073,0 |21732,0 |профильного | | | | | | | | | | |обучения и | | | | | | | | | | |предпрофильной | | | | | | | | | | |подготовки, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |транспортное | | | | | | | | | | |обслуживание | | | | | | | | | | |учащихся, | | | | | | | | | | |проживающих на | | | | | | | | | | |расстоянии | | | | | | | | | | |свыше 1 км. | | | | | | | | | | |Доля | | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |транспортными | | | | | | | | | | |средствами | | | | | | | | | | |составит 86%, | | | | | | | | | | |доля учащихся, | | | | | | | | | | |которым будет | | | | | | | | | | |обеспечен | | | | | | | | | | |подвоз, составит| | | | | | | | | | |89,2%; | | | | | | | | | | |2) снизить | | | | | | | | | | |риск | | | | | | | | | | |возникновения | | | | | | | | | | |ДТП с участием| | | | | | | | | | |школьных | | | | | | | | | | |автобусов. | | | | | | | | | | |Значение | | | | | | | | | | |показателя - 0 | | | | | | | | | | | | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------| | | Развитие | | МБ | 23625,0 | 6075,0 | 5400,0 | 4725,0 | 4050,0 | 3375,0 | | |системы | | | | | | | | | | |"Школьный | | | | | | | | | | |автобус" | | | | | | | | | | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------| | | | 2011 - 2015 | ВИ | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | |----------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------| 13. Организация сбалансированного горячего питания школьников. Мероприятием предполагается закупка технологического оборудования для комплектования пищеблоков образовательных учреждений (холодильники, электрические плиты, мармиты, раздаточные столы, электромясорубки и прочее). Закупленное оборудование будет поставляться в образовательные учреждения на основании потребности в нем, выявленной в результате проведенного департаментом образования, науки и молодежной политики области мониторинга. |------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------| |Наименование | Срок | |Сумма |В том | | |мероприятия | | |расходов, |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |-------------------------------------------------| | |(приобретение |реализации |Источники | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |Индикаторы | |оборудования, |мероприятия |финансировани|тыс. | | | | | |реализации | |транспортных | |я |рублей | | | | | |мероприятия | |средств и т.п.) | | | | | | | | | | |------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------| | | |Всего |64 400,0 |7 000,0 |10 500,0 |14 000,0 |15 400,0 |17 500,0 | | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | |в т.ч. | | | | | | |Удельный вес | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |Организация | |ФБ | | | | | | | | | | | | | | | | | |оборудования | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |сбалансированного |2011 - 2015 |ОБ |32 200,0 |3 500,0 |5 250,0 |7 000,0 |7 700,0 |8 750,0 |пищеблоков | | |годы | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | | | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |горячего питания | |МБ |32 200,0 |3 500,0 |5 250,0 |7 000,0 |7 700,0 |8 750,0 |учреждений | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | школьников | |ВИ | | | | | | | | |------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------| 14. Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией. Данное мероприятие предусматривает обеспечение учащихся 1-9-х классов общеобразовательных учреждений молоком не реже 3 раз в неделю. |——————————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————----|————————————————| |Наименование | Срок | Источники | Сумма |В том | Индикаторы | |мероприятия | | |расходов,|числе по |реализации | |(приобретение | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————----| | | оборудования, |реализации |финансирования| всего, |2011 | 2012 | 2013 |2014 |2015 | мероприятия | |транспортных |мероприяти | |тыс. | | | | | | | |средств и т.п.) |я | |рублей | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————| | | |Всего |837 795,0|112 000,0|123 200,0|170 776,0|187 854,0|243 965,0|Удельный вес | | | | | | | | | | |учащихся 1 - 9- | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | |в т.ч. | | | | | | |х | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Обеспечение | |ФБ | | | | | | |классов | |учащихся | | | | | | | | |общеобразоват | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |общеобразовательны|2011 - 2015|ОБ |430 097,5|67 200,0 |61 600,0 |85 388,0 |93 927,0 |121 982,5|ельных | |х | | | | | | | | |учреждений, | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |учреждений |годы |МБ |407 697,5|44 800,0 |61 600,0 |85 388,0 |93 927,0 |121 982,5| участвующих в | |молочной | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |продукцией | |ВИ | | | | | | | мероприятии, | | | | | | | | | | |в общей | | | | | | | | | | |численности | | | | | | | | | | |учащихся 1 - 9-х| | | | | | | | | | |классов | | | | | | | | | | |общеобразовател | | | | | | | | | | |ьных учреждений | | | | | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————| 15. Организация спортивных занятий школьников. Мероприятием предполагается закупка спортивного оборудования для оснащения спортивных залов образовательных учреждений (футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, волейбольные сетки, маты, гимнастические снаряды). Закупленное оборудование будет поставляться в образовательные учреждения на основании потребности в нем, выявленной в результате проведенного департаментом образования, науки и молодежной политики области мониторинга. |——————————————————|———————————|—————————————|———————————|———————————————————————————————————————————----|——————————————————| |Наименование | | |Сумма |В том | | |мероприятия | | |расходов, |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |———————————————————————————————————————————----| | |(приобретение |Срок |Источники | всего, |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |Индикаторы | |оборудования, |реализации |финансировани|тыс. | | | | | |реализации | |транспортных |мероприяти |я |рублей | | | | | |мероприятия | |средств и т.п.) |я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|——————————————————| | | |Всего |10 934 |1 600 |1 760 |2 000 |2 200 |3 374 | | | | |—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————| | | | |в т.ч. | | | | | | | | | | |—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————| | | | |ФБ | | | | | | |Удельный вес | | | |—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————| | |Организация |2011 - |ОБ |5 467 |800 |880 |1 000 |1 100 |1 687 | | | | |—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————| | |спортивных занятий|2015 годы |МБ |5 467 |800 |880 |1 000 |1 100 |1 687 |оснащенности | |школьников | | | | | | | | |спортивных залов | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————| | | | |ВИ | | | | | | |общеобразовательны| | | | | | | | | | |х учреждений | | | | | | | | | | | | |——————————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————|—————————|——————————————————| 16. Оборудование медицинских кабинетов в образовательных учреждениях. Мероприятием предполагается закупка оборудования как для комплектования медицинских кабинетов в образовательных учреждениях, так и оборудования, необходимого для организации летнего отдыха учащихся (весы, ростомер, силомер и прочее). |——————————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————————————————————————————————————————----|——————————————————| |Наименование | Срок | Источники |Сумма |В том | Индикаторы | |мероприятия |реализац | |расходов, |числе по | | |(приобретение | | |всего, |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |—————————————————————————————————————————————----| | | оборудования, |ии | |тыс. |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |реализации | |транспортных |мероприятия|финансировани|рублей | | | | | |мероприятия | |средств и т.п.) | |я | | | | | | | | |——————————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|—————————|——————————————————| | | |Всего |17 922,0 |3 000,0 |3 300,0 |3 630,0 |3 992,0|4 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|—————————| | |Оборудование | |в т.ч. | | | | | | |Удельный вес | | | |—————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|—————————| | | медицинских |2011 - 2015|ФБ | | | | | | | оснащенности | | | |—————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|—————————| | |кабинетов в |годы |ОБ |8 961,0 |1 500,0 |1 650,0 |1 815,0 |1 996,0|2 000,0 | медицинских | |образовательных | | | | | | | | |кабинетов | |учреждениях | | | | | | | | | | | | |—————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|—————————| | | | |МБ |8 961,0 |1 500,0 |1 650,0 |1 815,0 |1 996,0|2 000,0 |общеобразовательны| | | | | | | | | | |х | | | |—————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|—————————| | | | |ВИ | | | | | | |учреждений | |——————————————————|———————————|—————————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————|—————————|——————————————————| 17. Информатизация системы образования. В рамках мероприятия предполагается приобретение компьютерной техники для общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования (компьютеры, принтеры и прочее периферийное оборудование); разработка сайтов образовательных учреждений для освещения деятельности; разработка и внедрение автоматизированных информационных систем управления образовательным учреждением (включая электронный журнал, электронный дневник, расписание, учет посещаемости); приобретение электронных учебников и электронных курсов по дисциплинам учебного плана; проведение работ по объединению компьютеров учреждения в единую локальную сеть; оплата трафика за пользованием Интернетом образовательных учреждений в учебных целях; поддержание и развитие единого образовательного портала Воронежской области. |------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------| |Наименование | | |Сумма | | | | | | | | | | | | | | |В том | | | | | | |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |-------------------------------------------------| | | мероприятия |Срок | Источники |расходов, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Индикаторы | |(приобретение |реализации |финансирован |всего, | | | | | |реализации | |оборудования, |мероприятия |ия |тыс. | | | | | |мероприятия | |транспортных | | |рублей | | | | | | | |средств и т.п.) | | | | | | | | | | |------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------| | | |Всего |246800,0 |41896,0 |45398,0 |49300,0 |53002,0 |57204,0 |Доля учреждений,| | | | | | | | | | | | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | |в т.ч. | | | | | | |имеющих | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | Информатизация | |ФБ | | | | | | |компьютерные | | | | | | | | | | |классы в | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | |2011 - 2015 |ОБ |106938,9 |18703,8 |20005,8 |21407,8 |22709,8 |24111,8 |составе | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |системы | годы |МБ |133261,1 |22292,2 |24392,2 |26692,2 |28792,2 |31092,2 |не менее семи | |образования | | | | | | | | |ПК, | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | |ВИ |6600,0 |900,0 |1000,0 |1200,0 |1500,0 |2000,0 |работающих в | | | | | | | | | | |единой | | | | | | | | | | |локально- | | | | | | | | | | |вычислительной | | | | | | | | | | |сети (ЛВС) и | | | | | | | | | | |имеющих | | | | | | | | | | |широкополосный | | | | | | | | | | |доступ к сети | | | | | | | | | | |Интернет | |------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------| 18. Развитие сети интернатных учреждений Воронежской области на 2011-2015 годы. Мероприятием предполагается в течение 2011-2015 годов модернизация учебно-лабораторного, технологического и другого оборудования интернатных учреждений для повышения уровня соответствия материально-технической базы интернатных учреждений современным требованиям. |----------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------------| |Наименование | Срок | |Сумма |В том | Индикаторы | |мероприятия | | |расходов, |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |-------------------------------------------------| | |(приобретение |реализации |Источники | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |реализации | |оборудования, |мероприятия | |тыс. | | | | | |мероприятия | |транспортных | |финансирова|рублей | | | | | | | |средств и т.п.) | |ния | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------| | | |Всего |182370,0 |59152,0 |72398,0 |44130,0 |2280,0 |4410,0 |Удельный вес | | | | | | | | | | |численности | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | |в т.ч. | | | | | | |обучающихся, | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | |ФБ | | | | | | | воспитанников | | | | | | | | | | | | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | |ОБ |182370,0 |59152,0 |72398,0 |44130,0 |2280,0 |4410,0 | интернатных | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |Развитие сети | |МБ | | | | | | |учреждений, для | |интернатных | | | | | | | | |которых созданы | | | | | | | | | | |условия обучения, | | | | | | | | | | |воспитания и | | | | | | | | | | |развития, | | | | | | | | | | |отвечающие | | | | | | | | | | |современным | | | | | | | | | | |требованиям | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |учреждений |2011 - 2015 |ВИ | | | | | | | | |Воронежской |годы | | | | | | | | | |области на | | | | | | | | | | |2011 - 2015 годы| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------| 19. Развитие профессионального образования Воронежской области на 2011-2015 годы. Мероприятием предполагается модернизация материально-технической базы учреждений профессионального образования Воронежской области для подготовки современных высококвалифицированных кадров для предприятий, учреждений и организаций региона в соответствии с запросом работодателей. |----------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------| |Наименование | Срок | |Сумма |В том | Индикаторы | |мероприятия | | |расходов, |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |-----------------------------------------------| | | (приобретение |реализации |Источники | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |реализации | |оборудования, |мероприяти |финансировани|тыс. | | | | | |мероприятия | |транспортных |я |я |рублей | | | | | | | |средств и | | | | | | | | | | |т.п.) | | | | | | | | | | |----------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|--------------------| | | |Всего |165 200,0 |28 800,0 |30 500,0 |32 400,0 |35 000,0 |38 | | | | | | | | | | |500,0 | | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------| | | | |в т.ч. | | | | | | |Доля выпускников | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |образовательных | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------| | | | |ФБ | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | |начального | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------| | | Развитие | |ОБ |142 000,0 |25 000,0 |26 500,0 |28 000,0 |30 000,0 |32 |профессионального | | | | | | | | | |500,0 | | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------| | |начального | 2011 - | МБ | | | | | | |образования, | |профессиональног| | | | | | | | |трудоустроившихся по| |о | | | | | | | | | | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------| | |образования |2015 годы |ВИ |23 200,0 |3 800,0 |4 000,0 |4 400,0 |5 000,0 |6 000,0|полученной профессии| |Воронежской | | | | | | | | |в первый год, в | |области на | | | | | | | | |общей численности| |2011 - 2015 годы| | | | | | | | |выпускников | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | |начального | | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | |образования | |----------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|--------------------| 20. Развитие творческого и интеллектуального потенциала студентов и учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования. Мероприятием предполагается выплата стипендий правительства Воронежской области наиболее успешно обучающимся студентам и учащимся учреждений начального и среднего профессионального образования, а также проведение смотров, конкурсов и олимпиад профессионального мастерства. |----------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------| |Наименование | Срок | |Сумма |В том | Индикаторы | |мероприятия | | |расходов, |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |-------------------------------------------------| | | (приобретение |реализации |Источники | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |реализации | |оборудования, |мероприяти |финансировани|тыс. | | | | | |мероприятия | |транспортных |я |я |рублей | | | | | | | |средств и | | | | | | | | | | |т.п.) | | | | | | | | | | |----------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------| | | |Всего |10 140,5 |2 086,1 |1 916,1 |2 036,1 |2 036,1 |2 066,1 |Удельный вес | | | | | | | | | | |численности | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |Развитие | |в т.ч. | | | | | | |студентов | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |творческого и | |ФБ | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | |начального | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | |ОБ |10 140,5 |2 086,1 |1 916,1 |2 036,1 |2 036,1 |2 066,1 |и среднего | | | | | | | | | | |профессиональн | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | |интеллектуальног| 2011 - |МБ | | | | | | |ого образования,| |о потенциала | | | | | | | | |принимающих | |студентов и | | | | | | | | |участие в научных | |учащихся | | | | | | | | |конкурсах и | |учреждений | | | | | | | | |олимпиадах | |начального и | | | | | | | | | | |среднего | | | | | | | | | | |профессиональног| | | | | | | | | | |о образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | |2015 годы |ВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------| 21. Развитие творческого и научного потенциала высшего профессионального образования. Мероприятием предполагается выплата стипендий правительства Воронежской области студентам учреждений высшего профессионального образования, а также проведение конкурсов научных инновационных проектов. |--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|----------------| |Наименование | Срок | |Сумма |В том | Индикаторы | |мероприятия | | |расходов, |числе по | | | | | | |годам | | | | | | |реализаци | | | | | | |и | | | | | | |-----------------------------------------------| | |(приобретение |реализации |Источники | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |реализации | |оборудования, |мероприяти | |тыс. | | | | | |мероприятия | |транспортных |я |финансирова|рублей | | | | | | | |средств и т.п.) | |ния | | | | | | | | |--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|----------------| | Развитие | |Всего |44 340,0 |6 490,0 |7 720,0 |8 930,0 |10 100,0 |11 | | | | | | | | | | |100,0 | | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------| | |творческого и | |в т.ч. | | | | | | |Удельный вес | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------| | |научного потенциала | 2011 - |ФБ |5 000,0 |1 000,0 |1 000,0 |1 000,0 |1 000,0 |1 000,0| численности | | | | | | | | | | | | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------| | |студентов и |2015 годы |ОБ |39 340,0 |5 490,0 |6 720,0 |7 930,0 |9 100,0 |10 | студентов | |сотрудников | | | | | | | |100,0 | | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------| | |учреждений | |МБ | | | | | | |высших | | | | | | | | | | |учебных | | | | | | | | | | |заведений, | | | | | | | | | | |принимающих | | | | | | | | | | |участие в | | | | | | | | | | |научных | | | | | | | | | | |конкурсах и | | | | | | | | | | |олимпиадах | | | |-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------| | |высшего | |ВИ | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | |--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|----------------| 22. Повышение финансовой самостоятельности образовательных учреждений и развитие концессионных механизмов. Мероприятием программы предполагается организационно-методическое сопровождение реализации на территории Воронежской области Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" в части перевода образовательных учреждений в казенные, бюджетные и автономные. Осуществление мероприятия не предусматривает финансирования. Детальная информация о мероприятиях программы, необходимых ресурсах из предполагаемых источников финансирования для их реализации, а также сроках реализации мероприятий изложена в приложениях NN 1-4 к настоящей Программе. V. Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ" |----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Объемы | | |финансировани | | |я, тыс. | | |рублей | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Источники и | |в том числе | | | |по годам | | | |реализации | | | | | | |-------------|------------------------------------------------------------------------------| |направления |всего |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год | |расходов | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |1. Финансирование | 6 926 891,2 | 2 101 068,8 | 1 695 059,1 | 1 394 577,1 | 832 230,1 | 903 956,1 | |программы <*>, | | | | | | | |всего | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |в том числе: | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |федеральный бюджет |371 563,0 |103 878,0 |123 718,0 |77 597,0 |32 820,0 |33 550,0 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |областной бюджет |4 972 473,6 |1 644 285,6 |1 210 947,9 |936 825,9 |580 509,9 |599 904,3 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |местный бюджет |1 553 054,6 |348 205,2 |355 393,2 |374 554,2 |212 400,2 |262 501,7 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |внебюджетные |29 800,0 |4 700,0 |5 000,0 |5 600,0 |6 500,0 |8 000,0 | |источники | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |1.1. Капитальные |5 891 615,7 |1 952 892,7 |1 534 123,0 |1 184 235,0 |602 890,0 |617 475,0 | |вложения, всего | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |в том числе: | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |федеральный бюджет |366 563,0 |102 878,0 |122 718,0 |76 597,0 |31 820,0 |32 550,0 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |областной бюджет |4 349 895,6 |1 541 909,5 |1 112 611,8 |812 871,8 |446 096,8 |436 405,7 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |местный бюджет |1 145 357,1 |303 405,2 |293 793,2 |289 166,2 |118 473,2 |140 519,2 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |внебюджетные |29 800,0 |4 700,0 |5 000,0 |5 600,0 |6 500,0 |8 000,0 | |источники | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |1.1.1. Капитальные | 4 033 209,7| 1 554 841,7| 1 140 012,0| 808 035,0 | 263 821,0 | 266 500,0 | |вложения (объекты | | | | | | | |капитального | | | | | | | |строительства), | | | | | | | |всего | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |в том числе: | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |федеральный бюджет |270 963,0 |82 578,0 |96 418,0 |60 297,0 |15 520,0 |16 150,0 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |областной бюджет |3 117 203,7 |1 277 765,7 |836 213,0 |553 044,0 |224 706,0 |225 475,0 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |местный бюджет |645 043,0 |194 498,0 |207 381,0 |194 694,0 |23 595,0 |24 875,0 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |внебюджетные | | | | | | | |источники | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |1.1.2. Капитальные | 1 858 | 398 051,0 | 394 111,0 | 376 200,0 | 339 069,0 | 350 975,0 | |вложения (за |406,0 | | | | | | |исключением | | | | | | | |объектов | | | | | | | |капитального | | | | | | | |строительства), | | | | | | | |всего | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |федеральный бюджет |95 600,0 |20 300,0 |26 300,0 |16 300,0 |16 300,0 |16 400,0 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |областной бюджет |1 232 691,9 |264 143,8 |276 398,8 |259 827,8 |221 390,8 |210 930,7 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |местный бюджет |500 314,1 |108 907,2 |86 412,2 |94 472,2 |94 878,2 |115 644,2 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |внебюджетные |29 800,0 |4 700,0 |5 000,0 |5 600,0 |6 500,0 |8 000,0 | |источники | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |1.2. НИОКР, всего |10 000,0 |2 000,0 |2 000,0 |2 000,0 |2 000,0 |2 000,0 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |в том числе: | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |федеральный бюджет |5 000,0 |1 000,0 |1 000,0 |1 000,0 |1 000,0 |1 000,0 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |областной бюджет |5 000,0 |1 000,0 |1 000,0 |1 000,0 |1 000,0 |1 000,0 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |местный бюджет | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |внебюджетные | | | | | | | |источники | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |1.3. Прочие нужды, |1 025 275,5 |146 176,1 |158 936,1 |208 342,1 |227 340,1 |284 481,1 | |всего | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |в том числе: | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |федеральный бюджет | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |областной бюджет |617 578,0 |101 376,1 |97 336,1 |122 954,1 |133 413,1 |162 498,6 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |местный бюджет |407 697,5 |44 800,0 |61 600,0 |85 388,0 |93 927,0 |121 982,5 | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| |внебюджетные | | | | | | | |источники | | | | | | | |----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------| -------------------------------- <*> Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджете и решением о местном бюджете в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. VI. Механизм реализации долгосрочной областной целевой программы Перечень мероприятий программы формируется государственным заказчиком программы на основе мониторинга целевых показателей и с учетом задач, определенных стратегиями социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области, программой экономического и социального развития Воронежской области на 2007-2011 годы, концепцией федеральной целевой программы "Развитие образования на 2011-2015 годы". Отбор мероприятий программы осуществляется исходя из приоритетности достижения конечной цели. В программе предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Воронежской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Воронежской области по вопросам местного значения по направлениям: для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения; для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов; на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, принимающим участие в программных комплексных проектах. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в ходе реализации следующих мероприятий программы: - строительство муниципальных образовательных учреждений; - реконструкция муниципальных образовательных учреждений; - капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений; - обеспечение комплексной безопасности государственных (областных) и муниципальных образовательных учреждений; - развитие системы "Школьный автобус"; - организация сбалансированного горячего питания школьников; - обеспечение учащихся 1-9-х классов общеобразовательных учреждений молочной продукцией; - организация спортивных занятий школьников; - оборудование медицинских кабинетов в муниципальных образовательных учреждениях; - информатизация системы образования. VII. Организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом ее реализации Организацию, контроль и комплексное управление реализацией программы осуществляет исполнительный орган государственной власти Воронежской области, являющийся государственным заказчиком-координатором программы, - департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. Государственный заказчик-координатор в рамках своей компетенции: - определяет исполнителей программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурсов (аукционов); - обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий программы и координацию их действий по реализации программы; - осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств участниками программы; - привлекает внебюджетные средства для финансирования программы; - привлекает средства федерального бюджета в рамках реализации соответствующей федеральной целевой программы; - готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы; - готовит статистические формы отчетности по реализации программы; - уточняет целевые индикаторы и показатели эффективности программы на соответствующий год; - формирует бюджетную заявку и обоснование на включение программы в бюджет Воронежской области на соответствующий финансовый год; - при необходимости готовит и вносит в установленном порядке предложения и проекты нормативно-правовых актов Воронежской области о продлении срока реализации программы, о внесении изменений в программу, о корректировке программы, о прекращении реализации программы; - готовит ежегодные доклады о ходе реализации программы; - представляет в департамент экономического развития области, департамент финансово-бюджетной политики области, управление экспертной и контрольной работы правительства области информацию о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на их финансирование за счет средств областного бюджета; - заключает соглашения (договора) с органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, участвующих в реализации программных мероприятий, на перечисление субсидий местным бюджетам; - осуществляет расчет бюджетной, социальной и (или) экономической, экологической эффективности реализации программы; - организует и обеспечивает контроль за реализацией программы; - размещает в сети Интернет на портале Воронежской области текст программы, информацию о ходе ее реализации, доклад при завершении срока реализации программы. Государственный заказчик программы в установленном законодательством порядке: - определяет исполнителей программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурсов (аукционов); - осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств участниками программы; - привлекает средства федерального бюджета в рамках реализации соответствующей федеральной целевой программы; - представляет в департамент экономического развития области, департамент финансово-бюджетной политики области, управление экспертной и контрольной работы правительства области информацию о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на их финансирование за счет средств областного бюджета. Необходимым условием успешной реализации программы является максимальная открытость процесса выработки и принятия решений по всем поставленным в ней вопросам при широком их обсуждении с участием общественности, научных и экспертных кругов. VIII. Оценка социально-экономической (экологической) эффективности долгосрочной областной целевой программы Общая ожидаемая результативность и эффективность реализации программы заключается в достижении по итогам ее выполнения следующих количественных показателей: - рост удовлетворенности населения качеством общего образования до 75% от опрошенных; - увеличение доли образовательных учреждений, соответствующих современным нормам, от общего количества образовательных учреждений, до 85 процентов; - снижение доли государственных (муниципальных) образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, здания которых находятся в аварийном или ветхом состоянии, в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей до 0 единиц; - снижение количества государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации, здания которых находятся в аварийном или ветхом состоянии, до 0 единиц; - снижение количества государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации, здания которых находятся в аварийном или ветхом состоянии, до 0 единиц; - повышение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях до 87,5 процента; - снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем количестве зарегистрированных преступлений до 4,4 процента; - повышение обеспеченности системы общего образования персональными компьютерами на 100 учащихся общеобразовательных школ до 8,5 единицы; - снижение доли безработных граждан, имеющих начальное или среднее профессиональное образование, впервые ищущих работу, до 4,5% от общей численности выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования; - повышение доли детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста, до 35 процентов; - повышение удельного веса детей и молодежи, обучающихся по программам дополнительного образования (в процентном отношении от общего числа обучающихся в возрасте до 21 года), до 70 процентов; - повышение удельного веса численности педагогических работников образовательных учреждений, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации, от общего числа педагогических работников до 90 процентов; - повышение удельного веса численности руководителей образовательных учреждений, прошедших сертификацию, от общей численности руководителей образовательных учреждений до 98 процентов; - повышение удельного веса численности педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации до 95 процентов; - увеличение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме единого государственного экзамена, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, проходивших государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме единого государственного экзамена, до 93 процентов; - увеличение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, проходивших государственную (итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, до 90 процентов; - увеличение количества общеобразовательных предметов, по которым проводится государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме независимого оценивания, до 4 единиц; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по русскому языку, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по математике, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по окружающему миру, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - увеличение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, проходивших государственную (итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, до 90 процентов; - увеличение количества общеобразовательных предметов, по которым проводится государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме независимого оценивания, до 11 единиц; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по русскому языку, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по математике, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по окружающему миру, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение удельного веса отремонтированных объектов учреждений образования в общем количестве объектов учреждений образования до 100 процентов; - сокращение количества ветхих и аварийных объектов системы образования, ликвидированных путем проведения реконструкции и строительства новых объектов, до 0 процентов; - поддержание количества зарегистрированных пожаров, погибших, получивших травмы и материальный ущерб, на уровне 0 единиц; - увеличение доли образовательных учреждений, в которых обеспечивается требуемый уровень комплексной безопасности, до 100 процентов; - увеличение удельного веса оборудования пищеблоков образовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями до 100 процентов; - увеличение удельного веса учащихся 1-9-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в программе "Школьное молоко", в общей численности учащихся 1-9-х классов общеобразовательных учреждений до 100 процентов; - повышение удельного веса оснащенности спортивных залов общеобразовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями до 90 процентов; - повышение охвата школьников медицинскими услугами до 63 процентов; - увеличение доли учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с, до 99 процентов; - увеличение доли учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее семи ПК, работающих в единой локально-вычислительной сети (ЛВС) и имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, до 79 процентов; - увеличение доли общеобразовательных учреждений, использующих разработанный пакет свободного программного обеспечения не менее чем на 50% имеющихся персональных компьютеров, до 100 процентов; - увеличение доли учреждений, в которых используются информационные системы управления деятельностью, до 90 процентов; - увеличение доли учреждений, имеющих веб-сайты в сети Интернет, до 90 процентов; - увеличение средней наполняемости классов в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях в субъекте Российской Федерации: в городской местности - до 24,5 человека; в сельской местности - до 13 человек; - снижение соотношения численности учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений и численности прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) до 53 процентов; - снижение доли неэффективных расходов в общем объеме расходов консолидированного бюджета на образование до 15%. В результате реализации мероприятий программы ожидаются следующие показатели социальной эффективности, рассчитанной в соответствии с методикой расчета социальной эффективности реализации программных мероприятий, приведенной в приложении N 5 к настоящей Программе: |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |N п/п|Наименование мероприятия |Срок |Социальная эффективность, тыс. | | | |реализации |рублей | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| | | |Итого: |1825121,31 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2011 год |371531,48 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2012 год |374237,71 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |350626,21 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |431627,69 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |297098,22 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |1 |Развитие системы поддержки |Итого: |4 920,0 | | |талантливых детей | | | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2011 год |843,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2012 год |850,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |924,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |930,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |1 373,0 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |2 |Совершенствование процедуры |Итого: |2 715 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |аттестации педагогических |2011 год |543,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |работников |2012 год |543,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |543,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |543,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |543,0 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |3 |Внедрение системы |Итого: |114 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |сертификации руководящих |2011 год |22,8 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |работников системы образования|2012 год |22,8 | | | | | | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |22,8 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |22,8 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |22,8 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |4 |Повышение качества образования|Итого: |33 140,0 | | |через развитие | | | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |независимых объективных форм |2011 год |6 628,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |оценивания |2012 год |6 628,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |6 628,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |6 628,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |6 628,0 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |5 |Создание условий для |Итого: |8 352,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |обучения детей-инвалидов в |2011 год |1 357,2 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |форме дистанционного |2012 год |1 566,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |образования |2013 год |1 670,4 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |1 774,8 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |1 983,6 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |6 |Обеспечение жилыми |Итого: |61 738,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |помещениями детей-сирот |2011 год |11 251,8 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2012 год |11 846,5 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |12 441,1 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |13 035,8 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |13 162,8 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |7 |Строительство |Итого: |626 929,5 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |образовательных учреждений |2011 год |127 946,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2012 год |186 735,3 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |181 226,3 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |74 854,8 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |56 167,1 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |8 |Реконструкция |Итого: |85 162,2 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |образовательных учреждений |2011 год |33 047,4 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2012 год |30 850,2 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |21 264,6 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |9 |Капитальный ремонт |Итого: |219 736,7 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |образовательных учреждений |2011 год |95 777,6 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2012 год |42 723,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |31 697,5 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |26 509,9 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |23 028,7 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |10 |Обеспечение комплексной |Итого: |176 527,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |безопасности государственных |2011 год |42 474,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |(областных) и муниципальных |2012 год |35 020,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |образовательных учреждений |2013 год |33 675,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |32 329,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |33 029,0 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |11 |Развитие системы "Школьный |Итого: |9 686,01 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |автобус" |2011 год |1 313,88 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2012 год |1 449,31 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |2 158,71 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |2 456,49 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |2 307,62 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |12 |Организация |Итого: |9 823,7 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |сбалансированного горячего |2011 год |1 067,8 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |питания школьников |2012 год |1 601,7 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |2 135,6 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |2 349,1 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |2 669,5 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |13 |Обеспечение учащихся |Итого: |127 798,90 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |общеобразовательных |2011 год |17 084,4 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |учреждений молочной |2012 год |18 793,2 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |продукцией |2013 год |26 050,6 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |28 655,7 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |37 215,0 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |14 |Организация спортивных |Итого: |1 668,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |занятий школьников |2011 год |244,1 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2012 год |268,5 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |305,1 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |335,6 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |514,7 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |15 |Оборудование медицинских |Итого: |2 733,8 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |кабинетов в образовательных |2011 год |457,6 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |учреждениях |2012 год |503,4 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |553,7 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |608,9 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |610,2 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |16 |Информатизация системы |Итого: |77 800,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |образования |2011 год |15 100,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2012 год |15 400,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |15 600,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |15 700,0 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |16 000,0 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |17 |Развитие сети интернатных |Итого: |38 078,8 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |учреждений Воронежской |2011 год |12 350,9 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | |области на 2011 - 2015 годы |2012 год |15 116,7 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2013 год |9 214,3 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2014 год |476,1 | | | |——————————————————|————————————————————————————————————| | | |2015 год |920,8 | |———————|———————————————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————| |18 |Развитие начального |Итого: |14 378,0 | | | |------------------|------------------------------------| | |профессионального |2011 год |2 686,0 | | | |------------------|------------------------------------| | |образования Воронежской |2012 год |2 844,0 | | | |------------------|------------------------------------| | |области на 2011 - 2015 годы |2013 год |2 844,0 | | | |------------------|------------------------------------| | | |2014 год |2 844,0 | | | |------------------|------------------------------------| | | |2015 год |3 160,0 | |-------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------| |19 |Развитие творческого и |Итого: |2 027,0 | | |интеллектуального потенциала | | | | | |------------------|------------------------------------| | |студентов и учащихся |2011 год |417,0 | | | |------------------|------------------------------------| | |учреждений НПО и СПО |2012 год |383,0 | | | |------------------|------------------------------------| | | |2013 год |407,0 | | | |------------------|------------------------------------| | | |2014 год |407,0 | | | |------------------|------------------------------------| | | |2015 год |413,0 | |-------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------| |20 |Развитие научного и |Итого: |6 278,4 | | | |------------------|------------------------------------| | |творческого потенциала |2011 год |919,0 | | | |------------------|------------------------------------| | |высшего профессионального |2012 год |1 093,1 | | | |------------------|------------------------------------| | |образования и науки |2013 год |1 264,5 | | | |------------------|------------------------------------| | | |2014 год |1 430,0 | | | |------------------|------------------------------------| | | |2015 год |1 571,8 | |-------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|