|
Расширенный поиск
Постановление правительства Воронежской области от 02.09.2010 № 736
Документ имеет не последнюю редакцию.
III. Сроки и этапы реализации долгосрочной областной целевой программы Сроки реализации программы - 2011-2015 годы Программу предполагается реализовывать в два этапа. На первом этапе (2011-2012 годы) предполагается реализация всех программных мероприятий, причем некоторые из них ("Развитие системы поддержки талантливых детей", "Капитальный ремонт образовательных учреждений", "Обеспечение комплексной безопасности государственных (областных) и муниципальных образовательных учреждений", "Развитие системы "Школьный автобус", "Организация сбалансированного горячего питания школьников", "Организация спортивных занятий школьников", "Оборудование медицинских кабинетов в образовательных учреждениях", "Информатизация системы образования") планируется реализовывать в нескольких пилотных муниципальных образованиях области, определяемых на конкурсной основе в соответствии с программами развития муниципальных территорий, с последующим распространением полученных позитивных результатов на все муниципальные образования. На втором этапе (2013-2015 годы) предполагается реализация программных мероприятий в основной группе муниципальных образований области с учетом опыта осуществления программы в пилотном режиме на первом этапе. IV. Система основных мероприятий долгосрочной областной целевой программы (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 08.06.2011 г. N 472) Программа включает комплекс мероприятий: 1. Развитие системы поддержки талантливых детей и творческих педагогов. Мероприятием предусматривается проведение конкурсов, смотров, олимпиад различной направленности, способствующих созданию в Воронежской области целостной системы выявления и поддержки талантливых детей и творческих педагогов. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |———————————————|——————————|———————————|——————————|———————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок | Источники | Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия | реализа- | |расходов, |числе по | реализации | | | |финансиро- | | годам | мероприятия | | | | | |реализац | | | | | | | ии | | | | | | |———————————————————————————————————————————----| | | (приобретение| ции | вания | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | оборудования, |меро-прият| | тыс. | | | | | | | | транспортных | ия | | рублей | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————|——————————|———————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|——————————————| | Развитие |2011-2015 | Всего | 48 600,0 |9 800,0 | 9 700,0 |9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | Доля детей, | | системы | гг. | | | | | | | | включенных в | | | |———————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | поддержки | | в т.ч. | | | | | | | систему | | | |———————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | талантливых | | ФБ | | | | | | | выявления, | | | |———————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | детей и | | ОБ | 48 600,0 |9 800,0 | 9 700,0 |9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | развития и | | | |———————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | творческих | | МБ | | | | | | | адресной | | педагогов | | | | | | | | | поддержки | | | |———————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | | | ВИ | | | | | | | одаренных | | | | | | | | | | |детей, в общей| | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | | детского | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | школьного | | | | | | | | | | | возраста | |———————————————|——————————|———————————|——————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|——————————————| 2. Совершенствование процедуры аттестации педагогических работников. Мероприятием предусматривается поддержка и сопровождение процедуры аттестации педагогических работников, в том числе через организацию выпуска научно-методической печатной продукции, а также оплаты работы экспертов. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |--------------|---------|-----------|----------|------------------------------------------------|------------| | Наименование | Срок | Источники | Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа- | финанси- |расходов, |числе по | реализации | | | | | | годам |мероприятия | | | | | |реализац | | | | | | | ии | | | | | | |------------------------------------------------| | | | ции | рования | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |(приобретение |меро-прия| | тыс. | | | | | | | |оборудования, | тия | | рублей | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |--------------|---------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------| | Совершенст- | 2011- | Всего | 5 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | Удельный | | | |-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------| | | вование |2015 гг. | в т.ч. | | | | | | | вес | | | |-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------| | | процедуры | | ФБ | | | | | | |численности | | | |-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------| | | аттестации | | ОБ | 5 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | | | | |-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------| | |педагогических| | МБ | | | | | | |педагогическ| | работников | | | | | | | | | их | | | |-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------| | | | | ВИ | | | | | | | работников | | | | | | | | | | |образова-тел| | | | | | | | | | | ьных | | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | | прошедших | | | | | | | | | | |аттестацию в| | | | | | | | | | |соответст-в | | | | | | | | | | | ии с новым | | | | | | | | | | | порядком | | | | | | | | | | |аттестации, | | | | | | | | | | | от общего | | | | | | | | | | | числа | | | | | | | | | | |педагогическ| | | | | | | | | | | их | | | | | | | | | | | работников | |--------------|---------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|------------| 3. Внедрение системы сертификации руководящих работников системы образования. Мероприятием предусматривается поддержка и сопровождение системы сертификации руководящих работников системы образования, в том числе через тиражирование бланочной продукции для осуществления процедуры сертификации, а также оплата работы экспертов. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |———————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источники | Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа- | |расходов, | числе по | реализации | | | |финансиро-| | годам | мероприятия | | | | | |реализации | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————----| | | (приобретение | ции | вания | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | оборудования, |меро-прия| | тыс. | | | | | | | | транспортных | тия | | рублей | | | | | | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|---------|--------------| | Внедрение | 2011- | Всего | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Удельный | | | |----------|----------|----------|---------|--------|----------|---------| | | системы |2015 гг. | в т.ч. | | | | | | | вес | | | |----------|----------|----------|---------|--------|----------|---------| | | сертификации | | ФБ | | | | | | | численности | | | |----------|----------|----------|---------|--------|----------|---------| | | руководящих | | ОБ | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |----------|----------|----------|---------|--------|----------|---------| | |работников системы | | МБ | | | | | | |руководителей | | | | | | | | | | | образова- | | | |----------|----------|----------|---------|--------|----------|---------| | | образования | | ВИ | | | | | | | тельных | | | | | | | | | | | учреждений, | | | | | | | | | | | прошедших | | | | | | | | | | |сертифика-цию,| | | | | | | | | | | от общей | | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | |руководителей | | | | | | | | | | |образова-тельн| | | | | | | | | | |ых учреждений | |-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|---------|--------------| 4. Развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. Мероприятием предусматривается поддержка и сопровождение процедуры переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений через организацию информирования педагогической общественности и создания регионального банка курсов повышения квалификации. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Осуществление мероприятия не предусматривает финансирования. 5. Повышение качества образования через развитие независимых форм оценивания и реализацию мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений учащихся. Мероприятием предусматривается: программное обеспечение (приобретение и обработка контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ), тиражирование свидетельств, замена оргтехники, оплата работы экспертов, разработка КИМ (начальная ступень обучения), экспертиза КИМ (начальная ступень обучения), командировочные расходы на контроль проведения Г(И)А, выпуск методической литературы. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |——————————————|—————————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————----|———————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа- | |расходов, | числе по | реализации | | | | | | годам | мероприятия | | | | | |реализации | | | | | | |———————————————————————————————————————————————----| | | | ции | финанси-р| всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |(приобретение |меро-прия| ования | тыс. | | | | | | | |оборудования, | тия | | рублей | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————————————| | Повышение | 2011- | Всего | 43 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 20 000,0 |20 000,0 | Доля | | | |——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | | качества |2015 гг. | в т.ч. | | | | | | | обучающихся | | | |——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | | образования | | ФБ | | | | | | | государственн | | | |——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | |через развитие| | ОБ | 43 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 20 000,0 |20 000,0 | ых | | | |——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | | независимых | | МБ | | | | | | |(муниципальных)| | форм | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | | оценивания и | | ВИ | | | | | | |образовательных| | реализацию | | | | | | | | | учреждений, | | мероприятий, | | | | | | | | | освоивших | | направленных | | | | | | | | | основные | |на проведение | | | | | | | | |общеобразова-те| | мониторинга | | | | | | | | |льные программы| | достижений | | | | | | | | | основного | | учащихся | | | | | | | | | общего | | | | | | | | | | | образования, | | | | | | | | | | | успешно | | | | | | | | | | | прошедших | | | | | | | | | | |государственную| | | | | | | | | | | (итоговую) | | | | | | | | | | | аттестацию, в | | | | | | | | | | | общей | | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | | участвующих в | | | | | | | | | | |государственной| | | | | | | | | | | (итоговой) | | | | | | | | | | | аттестации, в | | | | | | | | | | | разрезе: 1, 9 | | | | | | | | | | | классы – в | | | | | | | | | | | форме | | | | | | | | | | | независимого | | | | | | | | | | |оценивания; 2, | | | | | | | | | | | 11 классы – в | | | | | | | | | | | форме ЕГЭ | |——————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————————————| 6. Создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования. Мероприятием предусматривается создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |——————————————|————————|——————————|————————————|———————————————————————————————————————————----|————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реалии- | | расходов, |числе по | реализации | | | | | | годам |мероприятия | | | | | |реализац | | | | | | | ии | | | | | | |———————————————————————————————————————————----| | | (приобретение| зации | финанси-р| всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |меро-при| ования |тыс. рублей | | | | | | | |оборудования, | ятия | | | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |--------------|--------|----------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|------------| | Создание |2011-201| Всего | 62 600,0 |11 000,0|11 000,0 |11 000,0|14 500,0 |15 100,0 | Количество | | условий для | 5 гг. | | | | | | | | детей- | | | |----------|------------|--------|---------|--------|---------|---------| | | обучения | | в т.ч. | | | | | | | инвалидов, | | | |----------|------------|--------|---------|--------|---------|---------| | | детей- | | ФБ | 30 000,0 |6 000,0 | 6 000,0 |6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | которым | | | |----------|------------|--------|---------|--------|---------|---------| | | инвалидов в | | ОБ | 32 600,0 |5 000,0 | 5 000,0 |5 000,0 | 8 500,0 | 9 100,0 | созданы | | | |----------|------------|--------|---------|--------|---------|---------| | | форме | | МБ | | | | | | |необходимые | | дистанцион- | | | | | | | | | условия | | | |----------|------------|--------|---------|--------|---------|---------| | | ного | | ВИ | | | | | | |для обучения| | образования | | | | | | | | | по | | | | | | | | | | |общеобразо-в| | | | | | | | | | | ательным | | | | | | | | | | | программам | | | | | | | | | | | на дому в | | | | | | | | | | |дистанцион-н| | | | | | | | | | | ой форме | |--------------|--------|----------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|------------| 7. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений для детей-сирот Воронежской области, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |——————————————————|——————————|—————————|———————————|————————————————————————————————————————————----|———————————————| | Наименование | Срок |Источ-ник| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия | реализа- | и | расходов, | числе по | реализации | | | | | | годам | мероприя-тия | | | | | |реализации | | | | | | |————————————————————————————————————————————----| | | (приобретение | ции | финанси-| всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | оборудования, |меро-прият| рования |тыс. рублей| | | | | | | | транспортных | ия | | | | | | | | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |------------------|----------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|-------|---------------| |Обеспечение жилыми|2011-2015 | Всего | 287 136,0 | 53888,0 | 53888,0 | 53888,0 | 62432,0 |63040,0| Число | | | гг. | | | | | | | | обеспеченных | | | |---------|-----------|----------|---------|---------|---------|-------| | | помещениями | | в т.ч. | | | | | | | жилыми | | | |---------|-----------|----------|---------|---------|---------|-------| | | детей-сирот, | | ФБ | | | | | | | помещениями | | | |---------|-----------|----------|---------|---------|---------|-------| | | детей, | | ОБ | 287 136,0 | 53888,0 | 53888,0 | 53888,0 | 62432,0 |63040,0| детей-сирот, | | | |---------|-----------|----------|---------|---------|---------|-------| | | оставшихся без | | МБ | | | | | | | детей, | | попечения | | | | | | | | |оставшихся без | | | |---------|-----------|----------|---------|---------|---------|-------| | | родителей, а | | ВИ | | | | | | | попечения | | также детей, | | | | | | | | | родителей, а | | находящихся под | | | | | | | | | также детей, | | опекой | | | | | | | | |находящихся под| |(попечительством),| | | | | | | | | опекой | | не имеющих | | | | | | | | |(попечительство| | закрепленного | | | | | | | | |м), не имеющих | |жилого помещения) | | | | | | | | | закрепленного | | | | | | | | | | | жилого | | | | | | | | | | | помещения, из | | | | | | | | | | | числа | | | | | | | | | | |поставленных на| | | | | | | | | | | учет до | | | | | | | | | | |01.01.2008 года| |------------------|----------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|-------|---------------| 8. Строительство образовательных учреждений. Мероприятие предполагает строительство в период 2011-2015 годов 15 объектов образования областной (1 объект) и муниципальной (14 объектов) форм собственности в 11 муниципальный образованиях Воронежской области (Аннинский, Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Грибановский, Каширский, Новоусманский, Новохоперский, Семилукский, Терновский муниципальный районы и городской округ город Воронеж). |————————————————|—————————|——————————|———————————|———————————————————————————————————————————————----|————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия | реализа | | расходов, | числе по | реализации | | | | | | годам |мероприятия | | | | | | реализаци | | | | | | | и | | | | | | |———————————————————————————————————————————————----| | | (приобретение | ции | | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | оборудования, |мероприя-|финансиров|тыс. рублей| | | | | | | | транспортных | тия | ания | | | | | | | | |средств и т.п.) | | | | | | | | | | |————————————————|—————————|——————————|———————————|————————|—————————|——————————|—————————|———————————|————————————| | Строительство |2011-2015| Всего | 2656238,6 |18976,6 |131869,9 | 252934,4 |1226798,2| 1025659,5 | Доля | | учреждений | гг. | | | | | | | |образователь| | образования | | | | | | | | | ных | | | |——————————|———————————|————————|—————————|——————————|—————————|———————————| | | областной и | | в т.ч. | | | | | | |учреждений, | | | |——————————|———————————|————————|—————————|——————————|—————————|———————————| | | муниципальной | | ФБ | | | | | | | соответст- | | | |——————————|———————————|————————|—————————|——————————|—————————|———————————| | | формы | | ОБ | 1971896,6 |18676,6 |130808,9 | 248644,4 |883187,7 | 690579,0 | вующих | | | |——————————|———————————|————————|—————————|——————————|—————————|———————————| | | собственности | | МБ | 684342,0 | 300,0 | 1061,0 | 4290,0 |343610,5 | 335080,5 |современным | | | | | | | | | | | нормам | | | |——————————|———————————|————————|—————————|——————————|—————————|———————————| | | | | ВИ | | | | | | | | |————————————————|—————————|——————————|———————————|————————|—————————|——————————|—————————|———————————|————————————| 9. Реконструкция образовательных учреждений. Мероприятие предполагает реконструкцию в период 2011-2014 годов 11 объектов образования областной (2 объекта) и муниципальной (9 объектов) форм собственности в 10 муниципальных образованиях Воронежской области (Каменский, Ольховатский, Павловский, Петропавловский, Семилукский, Таловский, Хохольский, Эртильский муниципальный районы, Борисоглебский городской округ и городской округ – город Нововоронеж). |———————————————|———————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————----|————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма |В том числе | Индикаторы | | мероприятия | | | расходов, | по годам | реализации | | |реализ | | |реализации |мероприятия | | | | | |——————————————————————————————————————————————————----| | | (приобретение| ации | финанси-р| всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | оборудования, |меро-пр| ования |тыс. рублей| | | | | | | | транспортных | ятия | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————|———————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————————| |Реконструк-ция |2011-20| Всего | 538607,3 | 40501,6 | 30259,9 | 54517,8 |239414,0 |173914,0 | Количество | | объектов | 15 | | | | | | | | государст- | | | |——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————| | | образования | гг. | в т.ч. | | | | | | | венных | | | |——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————| | | областной и | | ФБ | | | | | | |(муниципальн| | муниципаль- | | | | | | | | | ых) | | | |——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————| | | ной формы | | ОБ | 479572,3 | 40093,6 | 29804,9 | 53427,8 |207148,0 |149098,0 |общеобразо- | | | |——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————| | | собственности | | МБ | 59035,0 | 408,0 | 455,0 | 1090,0 | 32266,0 | 24816,0 | вательных | | | |——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————| | | | | ВИ | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | | здания | | | | | | | | | | | которых | | | | | | | | | | |находятся в | | | | | | | | | | | аварийном | | | | | | | | | | | или ветхом | | | | | | | | | | | состоянии | |———————————————|———————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————————| 10. Капитальный ремонт образовательных учреждений. Мероприятие предполагает капитальный ремонт в период 2011-2015 годов 116 объектов образования областной (80 объектов) и муниципальной (36 объекта) форм собственности всех муниципальных образованиях Воронежской области. |———————————————|———————|——————————|——————————|———————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия | | |расходов, |числе по | реализации | | |реализ | | | годам | мероприятия | | | | | |реализац | | | | | | | ии | | | | | | |———————————————————————————————————————----| | | (приобретение | ации | финанси-р| всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | оборудования, |меро-пр| ования | тыс. | | | | | | | | транспортных | ятия | | рублей | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————|———————|——————————|——————————|————————|——————|——————|——————————|—————————|——————————————| | Капитальный | 2011- | Всего | 767639,0 | 0 | 0 | 0 | 425611,0 |342028,0 | Количество | | | |——————————|——————————|————————|——————|——————|——————————|—————————| | | ремонт | 2015 | в т.ч. | | | | | | |государствен-н| | учреждений | гг. | | | | | | | | ых | | | |——————————|——————————|————————|——————|——————|——————————|—————————| | | образования | | ФБ | | | | | | | (муниципальн | | | |——————————|——————————|————————|——————|——————|——————————|—————————| | | областной и | | ОБ | 694153,0 | 0 | 0 | 0 | 377937,0 |316216,0 | ых) | | | |——————————|——————————|————————|——————|——————|——————————|—————————| | | муниципальной | | МБ | 73486,0 | 0 | 0 | 0 | 47674,0 | 25812,0 |общеобразова- | | | |——————————|——————————|————————|——————|——————|——————————|—————————| | | форм | | ВИ | | | | | | | тельных | | собственности | | | | | | | | | учреждений, | | | | | | | | | | |здания которых| | | | | | | | | | | находятся в | | | | | | | | | | |аварийном или | | | | | | | | | | | ветхом | | | | | | | | | | | состоянии | |———————————————|———————|——————————|——————————|————————|——————|——————|——————————|—————————|——————————————| 11. Обеспечение комплексной безопасности государственных (областных) и муниципальных образовательных учреждений. В рамках мероприятия планируется построить систему комплексной защищённости учреждений на основе комплексного принятия необходимых мер, совершенствуя организацию защиты и техническое оснащение образовательных учреждений современными системами безопасности. Мероприятием предполагается закупка технических средств и систем, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений от предполагаемых угроз внешнего и внутреннего характера, и включает в себя системы контроля управления и доступа, системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оперативной громкоговорящей связи, а также спецсредства досмотра, отражения и ликвидации угроз и их последствий. |—————————————————|————————|—————————|———————————|———————————————————————————————————————————----|—————————————| | Наименование | Срок |Источ-ник| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа | и | расходов, |числе по | реализации | | | | | | годам | мероприятия | | | | | |реализац | | | | | | | ии | | | | | | |———————————————————————————————————————————----| | | (приобретение | ции | финансир| всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | оборудования, |меро-пря| ования |тыс. рублей| | | | | | | | транспортных | тия | | | | | | | | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |—————————————————|————————|—————————|———————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————————| | Обеспечение |2011-201| Всего | 389 860,0 |14300,0 | 69140,0 |63540,0 |120140,0 |122740,0 | Доля | | комплексной | 5 | | | | | | | |образователь | | | |—————————|———————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | безопасности | гг. | в т.ч. | | | | | | | ных | | | |—————————|———————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | государственных | | ФБ | 65 600,0 |14300,0 | 20300,0 |10300,0 | 10300,0 | 10400,0 | учреждений, | | | |—————————|———————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | (областных) и | | ОБ | 102200,0 | 0 | 0 | 0 | 58600,0 | 43600,0 | в которых | | | |—————————|———————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | муниципальных | | МБ | 222060,0 | 0 | 48840,0 |53240,0 | 51240,0 | 68740,0 |обеспечи-вает| | образовательных | | | | | | | | | ся | | | |—————————|———————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | учреждений | | ВИ | | | | | | | требуемый | | | | | | | | | | | уровень | | | | | | | | | | | комплексной | | | | | | | | | | |безопасности | |—————————————————|————————|—————————|———————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————————| 12. Развитие системы «Школьный автобус». Мероприятие предполагает в течение 2011-2015 годов поставку за счет средств областного бюджета 77 автобусов для перевозки детей в образовательные учреждения Воронежской области (35 – в муниципальные общеобразовательные учреждения, 18 – в учреждения интернатного типа и детские дома, 24 – в учреждения начального и среднего профессионального образования). В рамках реализации Программы предполагается в течение 2011-2015 годов произвести капитальный ремонт подвижного состава и основных агрегатов школьных автобусов с учетом норм пробега. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |————————————————|————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок | Источники | Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа | | расходов, | числе по | реализации | | (приобретение | -ции |финанси-ров| всего, | годам | мероприятия | | оборудования, |меро-при| ания |тыс. рублей|реализации | | | транспортных | ятия | | | | | |средств и т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————----| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |————————————————|————————|———————————|———————————|——————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Развитие системы|2011-201| Всего | 98 255,0 | 13500,0 |15100,0 |14425,0 |30123,0 |25107,0 | | | «Школьный | 5 гг. | | | | | | | | Реализация | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | | | позволит: | | | |———————————|———————————|——————————|————————|————————|————————|————————| | | автобус» | | в т.ч. | | | | | | | 1)обеспечить | | | | | | | | | | | условия| | | | | | | | | | | доступа | | | |———————————|———————————|——————————|————————|————————|————————|————————| | | | | ФБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | школьников к | | | |———————————|———————————|——————————|————————|————————|————————|————————| | | | | ОБ | 76 905,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 |26073,0 |21732,0 | | | | | | | | | | | |качественному | | | | | | | | | | |образованию в | | | | | | | | | | | рамках | | | |———————————|———————————|——————————|————————|————————|————————|————————| | | | | МБ | 21 350,0 | 3800,0 | 5400,0 | 4725,0 | 4050,0 | 3375,0 | профильного | | | | | | | | | | | обучения и | | | | | | | | | | |предпрофиль-но| | | | | | | | | | |й подготовки, | | | | | | | | | | | транспортное | | | | | | | | | | | обслуживание | | | | | | | | | | | учащихся, | | | | | | | | | | |проживающих на| | | | | | | | | | | расстоянии | | | | | | | | | | | свыше 1 км. | | | | | | | | | | | Доля | | | | | | | | | | |обеспеченности| | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|——————————|————————|————————|————————|————————| | | | | ВИ | | | | | | |образовательны| | | | | | | | | | | х учреждений | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |транспортными | | | | | | | | | | | средствами | | | | | | | | | | |составит 86 %,| | | | | | | | | | | доля | | | | | | | | | | | учащихся, | | | | | | | | | | |которым будет | | | | | | | | | | | обеспечен | | | | | | | | | | | подвоз, | | | | | | | | | | | составит | | | | | | | | | | | 89,2 %; | | | | | | | | | | |2)снизить риск| | | | | | | | | | |возникновения | | | | | | | | | | | ДТП с | | | | | | | | | | | участием | | | | | | | | | | | школьных | | | | | | | | | | | автобусов. | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | | | |показателя - 0| |————————————————|————————|———————————|———————————|——————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| 13. Организация сбалансированного горячего питания школьников. Мероприятием предполагается: закупка технологического оборудования для комплектования пищеблоков образовательных учреждений (холодильники, электрические плиты, мармиты, раздаточные столы, электромясорубки и прочее), столовой мебели (столы, стулья, табуреты и другое), участие и проведение семинаров, конференций и конкурсов по организации питания школьников. Закупленное оборудование и столовая мебель будет поставляться в образовательные учреждения на основании потребности в нем, выявленной в результате проведенного департаментом образования, науки и молодежной политики области мониторинга. Мероприятие предполагает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области. |——————————————|———————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————----|————————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия | | | расходов, | числе | реализации | | |реализ | | | по | мероприятия | | | | | | годам | | | | | | |реализа | | | | | | | ции | | | | | | |——————————————————————————————————————————----| | | | ации | финанси-р| всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |(приобретение |меро-пр| ования |тыс. рублей| | | | | | | |оборудования, | ятия | | | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————|———————|——————————|———————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————————————| | Организация |2011-20| Всего | 59 150,0 |7 000,0| 8 750,0 |10 500,0|15 400,0 |17 500,0 | Удельный вес | | сбалансиро- | 15 | | | | | | | | оборудования | | | |——————————|———————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————| | | ванного | гг. | в т.ч. | | | | | | | пищеблоков | | | |——————————|———————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————| | | горячего | | ФБ | | | | | | | образователь- | | | |——————————|———————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————| | | питания | | ОБ | 26 950,0 |3 500,0| 3 500,0 |3 500,0 | 7 700,0 | 8 750,0 | ных | | | |——————————|———————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————| | | школьников | | МБ | 32 200,0 |3 500,0| 5 250,0 |7 000,0 | 7 700,0 | 8 750,0 | учреждений | | | |——————————|———————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————| | | | | ВИ | | | | | | | | |——————————————|———————|——————————|———————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————————————| 14. Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией. Данное мероприятие предусматривает обеспечение учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений ультрапастеризованным питьевым молоком, соответствующим требованиям стандарта ГОСТ Р52783-2007 «Молоко питьевое для дошкольного и школьного питания», не реже 3-х раз в неделю. Мероприятие предполагает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области. |——————————————|—————————|——————————|———————————|————————————————————————————————————————————————----|———————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия | реализа | | расходов, | числе по | реализации | | | | | | годам | мероприятия | | | | | | реализаци | | | | | | | и | | | | | | |————————————————————————————————————————————————----| | | | ции | финанси-р| всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |(приобретение |меро-прия| ования |тыс. рублей| | | | | | | |оборудования, | тия | | | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————————|———————————————| | Обеспечение | 2011- | Всего | 782516,0 |116899,0 |116899,0 | 116899,0 |187 854,0| 243 965,0 | Удельный вес | | | |——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————————| | | учащихся |2015 гг. | в т.ч. | | | | | | | учащихся 1-9 | | | |——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————————| | |общеобразова- | | ФБ | | | | | | | классов | | | |——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————————| | | тельных | | ОБ | 417560,5 | 67217,0 | 67217,0 | 67217,0 |93 927,0 | 121 982,5 | общеобразова- | | | |——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————————| | | учреждений | | МБ | 364955,5 | 49682,0 | 49682,0 | 49682,0 |93 927,0 | 121 982,5 | тельных | | молочной | | | | | | | | | учреждений, | | | |——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————————| | | продукцией | | ВИ | | | | | | | участвующих в | | | | | | | | | | |мероприятии, в | | | | | | | | | | | общей | | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | | учащихся 1-9 | | | | | | | | | | | классов | | | | | | | | | | |общеобразова-те| | | | | | | | | | | льных | | | | | | | | | | | учреждений | |——————————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|—————————|———————————|———————————————| 15. Организация спортивных занятий школьников. Мероприятием предполагается финансирование региональных спортивных мероприятий для школьников, а также участие школьных команд Воронежской области в межрегиональных, федеральных и международных спортивных мероприятиях, а также закупка спортивного оборудования для оснащения спортивных залов образовательных учреждений (футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, волейбольные сетки, маты, гимнастические снаряды). Закупленное оборудование будет поставляться в образовательные учреждения на основании потребности в нем, выявленной в результате проведенного департаментом образования, науки и молодежной политики области мониторинга. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |——————————————————|————————|—————————|——————————|———————————————————————————————————————————----|—————————————| | Наименование | Срок |Источ-ник| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа | и |расходов, |числе по | реализации | | | - | | | годам | мероприятия | | | | | |реализац | | | | | | | ии | | | | | | |———————————————————————————————————————————----| | | (приобретение | ции | финанси-| всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | оборудования, |меро-при| рования | тыс. | | | | | | | | транспортных | ятия | | рублей | | | | | | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————————|————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————————| | Организация |2011-201| Всего | 8 974,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 | 2 200,0 | 3 374,0 |Удельный вес | | спортивных | 5 гг. | | | | | | | |оснащенности | | | |—————————|——————————|————————|————————|————————|——————————|—————————| | | занятий | | в т.ч. | | | | | | | спортивных | | | |—————————|——————————|————————|————————|————————|——————————|—————————| | | школьников. | | ФБ | | | | | | | залов | | | |—————————|——————————|————————|————————|————————|——————————|—————————| | | | | ОБ | 4 387,0 | 400,0 | 600,0 | 600,0 | 1 100,0 | 1 687,0 |общеобразоват| | | |—————————|——————————|————————|————————|————————|——————————|—————————| | | | | МБ | 4 587,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 100,0 | 1 687,0 | ельных | | | | | | | | | | | учреждений | | | |—————————|——————————|————————|————————|————————|——————————|—————————| | | | | ВИ | | | | | | | | |——————————————————|————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————————| 16. Оборудование медицинских кабинетов в образовательных учреждениях. Мероприятием предполагается закупка оборудования как для комплектования медицинских кабинетов в образовательных учреждениях, так и оборудования, необходимого для организации летнего отдыха учащихся (весы, ростомер, силомер и прочее). Кроме того, мероприятием предполагается издание учебно-методической литературы по формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Мероприятие предполагает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области. |————————————————|—————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок | Источники | Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа- | финансиро | расходо | числе по | реализации | | | | | | годам | мероприятия | | | | | |реализации | | | | | | |—————————————————————————————————————————————----| | | (приобретение | ции | вания | в, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | оборудования, |меро-прия| | всего, | | | | | | | | транспортных | тия | | тыс. | | | | | | | |средств и т.п.) | | | рублей | | | | | | | |————————————————|—————————|———————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|—————————|——————————————| | Оборудование |2011-2015| Всего |17 257,0 | 2 800,0 | 3 150,0 | 3 315,0 |3 992,0| 4 000,0 | Удельный вес | | медицинских | гг. | | | | | | | | оснащенности | | | |———————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|—————————| | | кабинетов в | | в т.ч. | | | | | | | медицинских | | | |———————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|—————————| | | образователь- | | ФБ | | | | | | | кабинетов | | | |———————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|—————————| | | ных | | ОБ | 8 296,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |1 996,0| 2 000,0 |общеобразова- | | | |———————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|—————————| | | учреждениях. | | МБ | 8 961,0 | 1 500,0 | 1 650,0 | 1 815,0 |1 996,0| 2 000,0 | тельных | | | | | | | | | | | учреждений | | | |———————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|—————————| | | | | ВИ | | | | | | | | |————————————————|—————————|———————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|—————————|——————————————| 17. Информатизация системы образования. В рамках мероприятия предполагается приобретение компьютерной техники для общеобразовательных учреждений (компьютеры, принтеры и прочее периферийное оборудование); разработка сайтов образовательных учреждений для освещения деятельности; разработка и внедрение автоматизированных информационных систем управления образовательным учреждением (включая электронный журнал, электронный дневник, расписание, учет посещаемости); приобретение электронных учебников и электронных курсов по дисциплинам учебного плана; проведение работ по объединению компьютеров учреждения в единую локальную сеть; приобретение оборудования для обеспечения безопасности систем (баз) данных; приобретение программного обеспечения для функционирования системы образования; оплата трафика за пользованием Интернетом образовательных учреждений в учебных целях; поддержание и развитие единого образовательного портала Воронежской области. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |——————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источ-ник| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа- | и |расходов |числе по | реализации | | | | | | годам | мероприятия | | | | | |реализаци | | | | | | | и | | | | | | |————————————————————————————————————————————----| | | | ции | финанси-|, всего,| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |(приобретение |меро-прия| рования | тыс. | | | | | | | |оборудования, | тия | | рублей | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————————| |Информатиза-ци|2011-2015| Всего |171 422,6|23 022,2 |25 122,2 |27 522,2 |46 052,0 |49 704,0| Доля | | я системы | гг. | | | | | | | | учреждений, | | | |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | образования | | в т.ч. | | | | | | | имеющих | | | |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | ФБ | | | | | | | компьютерные | | | |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | ОБ |33 411,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |16 209,8 |17 111,8| классы в | | | | | | | | | | | составе не | | | | | | | | | | | менее семи | | | |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | МБ |133 261,0|22 292,2 |24 392,2 |26 692,2 |28 792,2 |31 092,2|ПК, работающих| | | | | | | | | | | в единой | | | |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | | | ВИ | 4 750,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 1 050,0 |1 500,0 |локально-вычис| | | | | | | | | | | литель-ной | | | | | | | | | | | сети (ЛВС) и | | | | | | | | | | | имеющих | | | | | | | | | | |широкополос-ны| | | | | | | | | | | й доступ к | | | | | | | | | | |сети Интернет | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————————| 18. Кадровое обеспечение базовых сельских школ Воронежской области. Мероприятием Программы предполагается оплата в 2011 году из средств областного бюджета современной подготовки педагогических работников для работы в базовых сельских школах Воронежской области. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |——————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа- | | расходов, | числе по | реализации | | | | | | годам | мероприятия | | | | | |реализации | | | | | | |—————————————————————————————————————————————----| | | (приобретение | ции | финанси-р| всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | оборудования, |меро-прия| ования |тыс. рублей| | | | | | | | транспортных | тия | | | | | | | | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------|--------|---------|--------------| | Кадровое | 2011г. | Всего | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество | | обеспечение | | | | | | | | |педагогических| | | |----------|-----------|----------|---------|---------|--------|---------| | | базовых | | в т.ч. | | | | | | | работников, | | | |----------|-----------|----------|---------|---------|--------|---------| | | сельских школ | | ФБ | | | | | | |подготовленны | | | |----------|-----------|----------|---------|---------|--------|---------| | | Воронежской | | ОБ | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |х для базовых | | | |----------|-----------|----------|---------|---------|--------|---------| | | области | | МБ | | | | | | |сельских школ | | | | | | | | | | | Воронежской | | | |----------|-----------|----------|---------|---------|--------|---------| | | | | ВИ | | | | | | | области | |------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------|--------|---------|--------------| 19. Развитие сети интернатных учреждений Воронежской области на 2011-2015 годы. Мероприятием предполагается в течение 2011-2015 годов модернизация учебно-лабораторного, технологического и другого оборудования интернатных учреждений для повышения уровня соответствия материально-технической базы интернатных учреждений современным требованиям. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |-----------------|---------|----------|---------|--------------------------------------------|---------------| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа- | |расходов |числе по | реализации | | | | | | годам | мероприятия | | | | | |реализац | | | | | | | ии | | | | | | |--------------------------------------------| | | (приобретение | ции | финанси-р|, всего,| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | оборудования, |меро-прия| ования | тыс. | | | | | | | | транспортных | тия | | рублей | | | | | | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |-----------------|---------|----------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|---------------| | Развитие сети |2011-2015| Всего |27 690,0 | 7000,0 | 7000,0 |7000,0 | 2280,0 | 4410,0 | Удельный вес | | интернатных | гг. | | | | | | | | численности | | | |----------|---------|--------|--------|-------|--------|---------| | | учреждений | | в т.ч. | | | | | | | обучающихся, | | | |----------|---------|--------|--------|-------|--------|---------| | | Воронежской | | ФБ | | | | | | | воспитанников | | | |----------|---------|--------|--------|-------|--------|---------| | | области на | | ОБ |27 690,0 | 7000,0 | 7000,0 |7000,0 | 2280,0 | 4410,0 | интернатных | | | |----------|---------|--------|--------|-------|--------|---------| | | 2011-2015 годы | | МБ | | | | | | |учреждений, для| | | | | | | | | | | которых | | | |----------|---------|--------|--------|-------|--------|---------| | | | | ВИ | | | | | | |созданы условия| | | | | | | | | | | обучения, | | | | | | | | | | | воспитания и | | | | | | | | | | | развития, | | | | | | | | | | | отвечающие | | | | | | | | | | | современным | | | | | | | | | | | требованиям | |-----------------|---------|----------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|---------------| 20. Повышение финансовой самостоятельности образовательных учреждений и развитие концессионных механизмов. Мероприятием Программы предполагается организационно-методическое сопровождение реализация на территории Воронежской области Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в части перевода образовательных учреждений в казенные, бюджетные и автономные. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Осуществление мероприятия не предусматривает финансирования. Детальная информация о мероприятиях Программы, необходимых ресурсах из предполагаемых источников финансирования для их реализации, а также сроках реализации мероприятий изложена в приложениях №№ 1-4 к настоящей Программе. V. Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 08.06.2011 г. N 472) ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» |————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————-----| |Источники и направления | Объемы | | | финансирова | | | ния, тыс. | | | рублей | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————-----| | | всего | в том | | расходов | | числе по | | | | годам | | | | реализации | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————----| | | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | 1. Финансирование | 6 146 147,7 | 334 807,4 |506 149,0 |650 011,4 |2 468 182,3 |2 186 997,6 | | Программы | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | <*>, всего | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | в том числе: | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | федеральный бюджет | 120 600,0 | 21 300,0 | 32 300,0 | 22 300,0 | 22 300,0 | 22 400,0 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | областной бюджет | 4 394 460,2 | 229 675,2 |331 518,8 |472 977,2 |1 827 026,6 |1 533 262,4 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | местный бюджет | 1 604 237,5 | 82 082,2 |137 330,2 |149 134,2 | 612 355,7 | 623 335,2 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | внебюджетные источники | 26 850,0 | 1 750,0 | 5 000,0 | 5 600,0 | 6 500,0 | 8 000,0 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | 1.1. Капитальные | 4 415 300,5 | 198 708,4 |362 450,0 |506 312,4 |1 801 281,2 |1 546 548,5 | | вложения, | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | всего | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | в том числе: | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | федеральный бюджет | 95 600,0 | 20 300,0 | 26 300,0 | 16 300,0 | 16 300,0 | 16 400,0 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | областной бюджет | 3 127 054,5 | 144 258,2 |243 501,8 |384 960,2 |1 307 726,5 |1 046 607,8 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | местный бюджет | 1 165 796,0 | 32 400,2 | 87 648,2 | 99 452,2 | 470 754,7 | 475 540,7 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | внебюджетные источники | 26 850,0 | 1 750,0 | 5 000,0 | 5 600,0 | 6 500,0 | 8 000,0 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | 1.1.1. Капитальные | | | | | | | | вложения | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | (объекты капитального | 3 194 845,9 | 59 478,2 |162 129,8 |307 452,2 |1 466 212,2 |1 199 573,5 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | строительства), всего | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | в том числе: | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | федеральный бюджет | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | областной бюджет | 2 451 468,9 | 58 770,2 |160 613,8 |302 072,2 |1 090 335,7 | 839 677,0 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | местный бюджет | 743 377,0 | 708,0 | 1 516,0 | 5 380,0 | 375 876,5 | 359 896,5 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | 1.1.2. Капитальные | | | | | | | |вложения (за исключением| | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | объектов капитального | 1 220 454,6 | 139 230,2 |200 320,2 |198 860,2 | 335 069,0 | 346 975,0 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | строительства), всего | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | федеральный бюджет | 95 600,0 | 20 300,0 | 26 300,0 | 16 300,0 | 16 300,0 | 16 400,0 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | областной бюджет | 675 585,6 | 85 488,0 | 82 888,0 | 82 888,0 | 217 390,8 | 206 930,8 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | местный бюджет | 422 419,0 | 31 692,2 | 86 132,2 | 94 072,2 | 94 878,2 | 115 644,2 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | внебюджетные источники | 26 850,0 | 1 750,0 | 5 000,0 | 5 600,0 | 6 500,0 | 8 000,0 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | 1.2. НИОКР, всего | 50 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | в том числе: | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | федеральный бюджет | 25 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | областной бюджет | 25 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | местный бюджет | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| |1.3. Прочие нужды, всего| 1 680 847,2 | 134 099,0 |131 699,0 |131 699,0 | 654 901,1 | 628 449,1 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | в том числе: | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | областной бюджет | 1 242 405,7 | 84 417,0 | 82 017,0 | 82 017,0 | 513 300,1 | 480 654,6 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | местный бюджет | 438 441,5 | 49 682,0 | 49 682,0 | 49 682,0 | 141 601,0 | 147 794,5 | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| | внебюджетные источники | | | | | | | |————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————————|————————————| -------------------------------- <*> Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджете и решением о местном бюджете в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. VI. Механизм реализации долгосрочной областной целевой программы Перечень мероприятий программы формируется государственным заказчиком программы на основе мониторинга целевых показателей и с учетом задач, определенных стратегиями социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области, программой экономического и социального развития Воронежской области на 2007-2011 годы, концепцией федеральной целевой программы "Развитие образования на 2011-2015 годы". Отбор мероприятий программы осуществляется исходя из приоритетности достижения конечной цели. В программе предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Воронежской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Воронежской области по вопросам местного значения по направлениям: для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения; для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов; на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, принимающим участие в программных комплексных проектах. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в ходе реализации следующих мероприятий программы: - строительство муниципальных образовательных учреждений; - реконструкция муниципальных образовательных учреждений; - капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений; - обеспечение комплексной безопасности государственных (областных) и муниципальных образовательных учреждений; - развитие системы "Школьный автобус"; - организация сбалансированного горячего питания школьников; - обеспечение учащихся 1-9-х классов общеобразовательных учреждений молочной продукцией; - организация спортивных занятий школьников; - оборудование медицинских кабинетов в муниципальных образовательных учреждениях; - информатизация системы образования. VII. Организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом ее реализации Организацию, контроль и комплексное управление реализацией программы осуществляет исполнительный орган государственной власти Воронежской области, являющийся государственным заказчиком-координатором программы, - департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. Государственный заказчик-координатор в рамках своей компетенции: - определяет исполнителей программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурсов (аукционов); - обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий программы и координацию их действий по реализации программы; - осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств участниками программы; - привлекает внебюджетные средства для финансирования программы; - привлекает средства федерального бюджета в рамках реализации соответствующей федеральной целевой программы; - готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы; - готовит статистические формы отчетности по реализации программы; - уточняет целевые индикаторы и показатели эффективности программы на соответствующий год; - формирует бюджетную заявку и обоснование на включение программы в бюджет Воронежской области на соответствующий финансовый год; - при необходимости готовит и вносит в установленном порядке предложения и проекты нормативно-правовых актов Воронежской области о продлении срока реализации программы, о внесении изменений в программу, о корректировке программы, о прекращении реализации программы; - готовит ежегодные доклады о ходе реализации программы; - представляет в департамент экономического развития области, департамент финансово-бюджетной политики области, управление экспертной и контрольной работы правительства области информацию о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на их финансирование за счет средств областного бюджета; - заключает соглашения (договора) с органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, участвующих в реализации программных мероприятий, на перечисление субсидий местным бюджетам; - осуществляет расчет бюджетной, социальной и (или) экономической, экологической эффективности реализации программы; - организует и обеспечивает контроль за реализацией программы; - размещает в сети Интернет на портале Воронежской области текст программы, информацию о ходе ее реализации, доклад при завершении срока реализации программы. Государственный заказчик программы в установленном законодательством порядке: - определяет исполнителей программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурсов (аукционов); - осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств участниками программы; - привлекает средства федерального бюджета в рамках реализации соответствующей федеральной целевой программы; - представляет в департамент экономического развития области, департамент финансово-бюджетной политики области, управление экспертной и контрольной работы правительства области информацию о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на их финансирование за счет средств областного бюджета. Необходимым условием успешной реализации программы является максимальная открытость процесса выработки и принятия решений по всем поставленным в ней вопросам при широком их обсуждении с участием общественности, научных и экспертных кругов. VIII. Оценка социально-экономической (экологической) эффективности долгосрочной областной целевой программы (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 08.06.2011 г. N 472) Планируемая социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Программы будет выражаться в улучшении качества предоставляемых образовательных услуг в сфере общего и профессионального образования Воронежской области и достижении по итогам её выполнения следующих количественных показателей: - рост удовлетворенности населения качеством общего образования до 75% от числа опрошенных; - увеличение доли образовательных учреждений, соответствующих современным нормам, от общего количества образовательных учреждений, до 85 процентов; - снижение доли государственных (муниципальных) образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, здания которых находятся в аварийном или ветхом состоянии, в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей до 0 единиц; - снижение количества государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации, здания которых находятся в аварийном или ветхом состоянии, до 0 единиц; - снижение количества государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации, здания которых находятся в аварийном или ветхом состоянии, до 0 единиц; - повышение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях до 87,5 процента; - снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем количестве зарегистрированных преступлений до 4,4 процента; - повышение обеспеченности системы общего образования персональными компьютерами на 100 учащихся общеобразовательных школ до 8,5 единиц; - повышение доли детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста, до 35 процентов; - повышение удельного веса детей и молодежи, обучающихся по программам дополнительного образования (в процентном отношении от общего числа обучающихся в возрасте до 21 года), до 70 процентов; - повышение удельного веса численности педагогических работников образовательных учреждений, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации, от общего числа педагогических работников до 90 процентов; - повышение удельного веса численности руководителей образовательных учреждений, прошедших сертификацию, от общей численности руководителей образовательных учреждений до 98 процентов; - повышение удельного веса численности педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации, до 95 процентов; - увеличение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме единого государственного экзамена, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, проходивших государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме единого государственного экзамена, до 93 процентов; - увеличение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, проходивших государственную (итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, до 90 процентов; - увеличение количества общеобразовательных предметов, по которым проводится государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме независимого оценивания, до 4 единиц; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по русскому языку, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по математике, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по окружающему миру, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - увеличение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, проходивших государственную (итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, до 90 процентов; - увеличение количества общеобразовательных предметов, по которым проводится государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме независимого оценивания, до 11 единиц; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по русскому языку, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по математике, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по окружающему миру, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение удельного веса отремонтированных объектов учреждений образования в общем количестве объектов учреждений образования до 100 процентов; - сокращение количества ветхих и аварийных объектов системы образования, ликвидированных путем проведения реконструкции и строительства новых объектов, до 0 процентов; - поддержание количества зарегистрированных пожаров, погибших, лиц, получивших травмы и материальный ущерб, на уровне 0 единиц; - увеличение доли образовательных учреждений, в которых обеспечивается требуемый уровень комплексной безопасности, до 100 процентов; - увеличение удельного веса оборудования пищеблоков образовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями до 100 процентов; - увеличение удельного веса учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в программе «Школьное молоко», в общей численности учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений, до 100 процентов; - повышение удельного веса оснащенности спортивных залов общеобразовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями до 90 процентов; - повышение охвата школьников медицинскими услугами до 63 процентов; - увеличение доли учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с, до 99 процентов; - увеличение доли учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее семи ПК, работающих в единой локально-вычислительной сети (ЛВС) и имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, до 79 процентов; - увеличение доли общеобразовательных учреждений, использующих разработанный пакет свободного программного обеспечения не менее чем на 50% имеющихся персональных компьютеров, до 100 процентов; - увеличение доли учреждений, в которых используются информационные системы управления деятельностью, до 90 процентов; - увеличение доли учреждений, имеющих веб-сайты в сети Интернет, до 90 процентов; - увеличение средней наполняемости классов в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях в субъекте Российской Федерации: в городской местности – до 24,5 человек; в сельской местности – до 13 человек; - снижение соотношения численности учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений и численности прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) до 53 процентов; - снижение доли неэффективных расходов в общем объеме расходов консолидированного бюджета на образование до 15 процентов. В целом осуществление Программы позволит реализовать основные стратегические задачи в сфере образования и науки Воронежской области, сформулированные и закрепленные в Стратегии развития Воронежской области до 2020 года, и окажет существенное влияние на ускорение темпов социально-экономического развития региона. В настоящую Программу по мероприятию «Строительство объектов образования» включены 15 объектов, в том числе 1 объект областной формы собственности и 14 объектов муниципальной формы собственности. В период предпроектной подготовки документации осуществляется отвод земельных участков, который утверждается постановлением главы муниципального образования. В соответствии с законодательством предметом государственной экспертизы является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. При строительстве объектов учитываются природоохранные мероприятия. С целью улучшения экологической обстановки в районах застроек предусматривается озеленение прилегающих территорий, что позволит снизить уровень шума и запыленности. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в период строительства объектов в результате поступления в него продуктов сгорания топлива от двигателей внутреннего сгорания автотранспорта, используемого для завоза строительных материалов, а также дорожно-строительной техники, поступления загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу при проведении земляных, сварочных и окрасочных работ не оказывает кардинального влияния на компоненты окружающей среды. При дальнейшей эксплуатации объектов уровень загрязняющих веществ в атмосфере не будет превышать предельно-допустимой концентрации. Вместо учреждений образования, не соответствующих современных требованиям, не имеющих канализацию, теплых туалетов, будут возводиться здания с применением современных высокотехнологичных материалов. В проектируемых объектах предусмотрено централизованное водоснабжение, отвод сточных вод от проектируемых объектов, пищеблоков, бассейнов будет производиться в систему канализации. Отходы в процессе строительства проектируемых объектов подлежат утилизации и захоронению. Бытовые отходы, отработанные электрические лампы накаливания, пищевые отходы от столовой, возникающие в процессе эксплуатации объектов, подлежат утилизации специализированными организациями, имеющими лицензию по обращению с данными видами отходов. Сроки ввода в эксплуатацию объектов – 3 года. Финансирование данного программного мероприятия планируется осуществлять из федерального, областного и местных бюджетов муниципальных образований Воронежской области. Приложение № 1 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие образования Воронежской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 08.06.2011 г. N 472) ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ (ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ" тыс.руб. |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------| | № п/п | Наименование стройки | Местонахождение | Проектная | Сроки | Форма | Реквизиты | Сметная | | | (объекта) |стройки (объекта) | мощность | строительства | собственности | утверждения | стоимость | | | | | | (годы) | | проектно- | | | | | | | | | |--------------------------------------------------| | | | | | | | сметной | в ценах, | Согласно | | | | | | | | документации | утверженных в | заключенным | | | | | | | | (ПСД), | ПСД (Базисные |государственным | | | | | | | | государоствен | | (муниципальным | | | | | | | | | | контрактам) | | | | | | | | | |---------------------------------| | | | | | | | ной экспертизы | цены) | твердая цена | открытая цена | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | I | Строительство учреждений | | | | | | | | | | | образования областной и | | | | | | | | | | | муниципальной формы | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1.1. | Строительство учреждений | | | | | | | | | | |образования областной формы | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1.1.1. |Строительство спального | Бутурлиновский | 60 мест | 2013 | областная |проектно-сметная| | | | | |корпуса на 60 мест ГОС(К)ОУ| район, | | | |документация | | | | | |«Бутурлиновская специальная | г.Бутурлиновка | | | |будет | | | | | |(коррекционная) | | | | |откорректирована| | | | | |общеобразовательная | | | | |в 2010 году | | | | | |школа-интернат VIII вида» | | | | | | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1.2. | Строительство учреждений | | | | | | | | | | | образования муниципальной | | | | | | | | | | | формы собственности | | | | | | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1.2.1. |Строительство школы на 500 | Аннинский район, | 500 уч. | 2011-2014 |муниципальная |постановление | 56395.37 | | | | |уч. в п.г.т. Анна | г.Анна | | | |№454 от | | | | | | | | | | |07.07.2009 г. | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |Аннинского | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |района | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1.2.2. |Строительство школы на 500 |Бобровский район, | 500 уч. | 2014-2015 |муниципальная |Проектно-сметная| | | | | |уч.мест в г.Боброве | г.Бобров | | | |документация | | | | | | | | | | |будет | | | | | | | | | | |разрабатыватся в| | | | | | | | | | |2012 году | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1.2.3. |Строительство школы на 320 |Богучарский район,| 320 уч. | 2014-2015 |муниципальная |Проектно-сметная| | | | | |уч.мест с.Радченское | с.Радченское | | | |документация | | | | | | | | | | |будет | | | | | | | | | | |разрабатыватся в| | | | | | | | | | |2011 году | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1.2.4. |Строительство школы на 528 | Бутурлиновский | 528 уч. | 2011-2014 |муниципальная |Постановление | 24958.6 | 205744.443 | | | |мест г.Бутурлиновка | район, | | | |№840 от | | | | | | | г.Бутурлиновка | | | |27.06.2008 | | | | | | | | | | |адмистрации | | | | | | | | | | |Бутурлиновского | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |района | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1.2.5. |Строительство школы на 600 | Грибановский | 600 уч. | 2014-перех. |муниципальная |Проектно-сметная| | | | | |мест в п.г.т. Грибановский | район, п.г.т. | | | |документация | | | | | | | Грибановка | | | |будет | | | | | | | | | | |разрабатыватся в| | | | | | | | | | |2011 году | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1.2.6. |Строительство школы на 500 | Каширский район, | 500 уч. | 2014-2015 |муниципальная |Распоряжение от | 38269.7 | | | | |уч. с.Колодезное | с.Колодезное | | | |29.01.2009 г. | | | | | | | | | | |№16-р ОД | | | | | | | | | | |Каширского | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |района | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1.2.7. |Строительство школы на 500 | Новоусманский | 500 уч. | 2015-перех. |муниципальная |Проектно-сметная| | | | | |уч. с.Александровка | район, | | | |документация | | | | | | | с.Александровка | | | |разработана, | | | | | | | | | | |требуется | | | | | | | | | | |заключение | | | | | | | | | | |гос.экспертизы | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1.2.8. |Строительство школы на 1200 | Новохоперский | 1200 уч. | 2013-перех. |муниципальная |Проектно-сметная| | | | | |уч. г.Новохоперск | район, | | | |документация | | | | | | | г.Новохоперск | | | |будет | | | | | | | | | | |разрабатыватся в| | | | | | | | | | |2013 году | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 1.2.9. |Строительство комплекса |Семилукский район,| 165 уч. | 2014-2015 |муниципальная |Проектно-сметная| | | | | |"школа-детский сад" | с.Губарево | | | |документация | | | | | |с.Губарево ( 165 уч.мест, | | | | |документация | | | | | |школа, 60 мест-детский сад) | | | | |разрабатывается | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| |1.2.10. |Строительство основной |Терновский район, | 108 уч. | 2007-2012 |муниципальная |Проводится | 17251.87 | |контракт | | |общеобразовательной школы на| с.Поляна | | | |корректировка | | |расторгнут | | |108 уч. с.Поляна | | | | |проектно-сметной| | | | | | | | | | |документации | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| |1.2.11. |Строительство школы на 500 | Городской округ | 500 уч. | 2014-2015 |муниципальная |Приказ | 45387 | 308057 | | | |уч. в с.Репное | город Воронеж, | | | |департамента | | | | | | | с.Репное | | | |градостроительст| | | | | | | | | | |ва и земельных | | | | | | | | | | |отношений | | | | | | | | | | |г.Воронежа от | | | | | | | | | | |21.04.2008 №302 | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| |1.2.12. |Строительство | Городской округ | 500 уч. | 2014-2015 |муниципальная |Приказ | 51780 | 388428 | | | |общеобразовательной школы на| город Воронеж | | | |департамента | | | | | |33 класса в квартале ВГУ на | | | | |градостроительст| | | | | |Московском проспекте в | | | | |ва и земельных | | | | | |г.Воронеже | | | | |отношений | | | | | | | | | | |г.Воронежа от | | | | | | | | | | |21.04.2008 №304 | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| |1.2.13. |Общеобразовательная школа на| Городской округ | | |муниципальная | | | | | | |33 класса по ул.9 Января в | город Воронеж | | | | | | | | | |г.Воронеже | | | | | | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| |1.2.14. |Общеобразовательная школа на| Городской округ | | |муниципальная | | | | | | |22 класса квартал 11а | город Воронеж | | | | | | | | | |Северного жилого микрорайона| | | | | | | | | | |г.Воронеж | | | | | | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2 | "Реконструкция объектов | | | | | | | | | | | образования областной и | | | | | | | | | | | муниципальной формы | | | | | | | | | | | собственности" | | | | | | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.1. | Объекты областной формы | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.1.1. |Реконсрукция мастерских для |Павловский район, | объект | 2014-2015 | областная |Проектно-сметная| | | | | |трудового обучения | г.Павловск | | | |документация | | | | | |воспитанников ГООУ | | | | |будет | | | | | |"Павловская специальная | | | | |разработана в | | | | | |школа-интернат для глухих | | | | |2011 году | | | | | |детей" | | | | | | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.1.2. |Реконструкция спортивного |Борисоглебский | объект | 2014 | областная |Проектно-сметная| | | | | |зала ГООУ "Борисоглебская |городской округ | | | |документация | | | | | |школа-интернат для | | | | |будет | | | | | |детей-сирот и детей, | | | | |разработана в | | | | | |оставшихся без попечения | | | | |2010 году | | | | | |родителей" | | | | | | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.2. |Объекты муниципальной формы | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.2.1. |Реконструкция МОУ |Калачеевский | объект | 2014-2015 |муниципальная |Постановление | 10653.92 | | | | |Калачеевская СОШ №6 |район, г.Калач | | | |администрации | | | | | |(спортзал) | | | | |Калачеевского | | | | | | | | | | |района от | | | | | | | | | | |26.06.2010 | | | | | | | | | | |г.№758 | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.2.2. |Реконструкция МОУ Каменская | Каменский район, | объект | 2014-2015 |муниципальная |Проектно-сметная| | | | | |СОШ №1 | п.Каменка | | | |документация | | | | | | | | | | |будет | | | | | | | | | | |разработана в | | | | | | | | | | |2011 году | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.2.3. |Реконструкция (строительство| Ольховатский | объект | 2014-2015 |муниципальная |Проектно-сметная| | | | | |спортивного зала) МОУ |район, с.Марьевка | | | |документация | | | | | |Марьевская СОШ | | | | |будет | | | | | | | | | | |разработана в | | | | | | | | | | |2011 году | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.2.4. |Реконструкция (строительство| Ольховатский | объект | 2014-2015 |муниципальная |Проектно-сметная| | | | | |пристройки) МОУ | район, | | | |документация | | | | | |Заболотовская СОШ | с.Заболотовка | | | |будет | | | | | | | | | | |разработана в | | | | | | | | | | |2011 году | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.2.5. |Реконструкция МОУ | Петропавловский | объект | 2014-2015 |муниципальная |Проектно-сметная| | | | | |Старомеловатская СОШ | район, с.Старая | | | |документация | | | | | | | Меловая | | | |находится на | | | | | | | | | | |экспертизе | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.2.6. |Реконструкция МОУ Латненская|Семилукский район,| объект | 2014-2015 |муниципальная |Проектно-сметная| | | | | |поселковая СОШ | с.Латная | | | |документация | | | | | | | | | | |будет | | | | | | | | | | |разработана в | | | | | | | | | | |2010-2011 году | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.2.7. |Реконструкция (строительство| Таловский район, | объект | 2014 |муниципальная |Готовиться | | | | | |спортзала) МОУ Орловская | с.Орлово | | | |постановление | | | | | |СОШ | | | | | | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.2.8. |Реконструкция МОУ Козловская|Терновский район, | 220 уч. | 2009-2011 |муниципальная |Постановление | 21654.51 | 140007.1 | | | |СОШ | с.Козловка | | | |администрации | | | | | | | | | | |Текрновского | | | | | | | | | | |района от | | | | | | | | | | |18.03.2009 №67 | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 2.2.9. |Реконструкция МОУ Хохольская|Хохольский район, | объект | 2007-2013 |муниципальная |Приказ Главного | 19087.78 | 99471.705 | | | |СОШ | с.Хохол | | | |управления | | | | | | | | | | |Аграрной | | | | | | | | | | |политики ВО №13 | | | | | | | | | | |от 13.02.2007 | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| |2.2.10. |Реконструкция МОУ СОШ №2 с |Эртильский район | объект | 2014-2015 |муниципальная |Проектно-сметная| 14555.73 | | | | |УИОП г.Эртиль | | | | |документация | | | | | | | | | | |будет | | | | | | | | | | |откорректирована| | | | | | | | | | |в 2011 году | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| |2.2.11. |Реконструкция МОУ | Городской округ | объект | 2014-2015 |муниципальная |Проектно-сметная| | | | | |Нововоронежская СОШ №4 |город Нововоронеж | | | |документация | | | | | | | | | | |разрабатывается | | | | |--------|----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|