|
Расширенный поиск
Постановление правительства Воронежской области от 02.09.2010 № 736
Документ имеет не последнюю редакцию.
III. Сроки и этапы реализации долгосрочной областной целевой программы Сроки реализации программы - 2011-2015 годы Программу предполагается реализовывать в два этапа. На первом этапе (2011-2012 годы) предполагается реализация всех программных мероприятий, причем некоторые из них ("Развитие системы поддержки талантливых детей", "Капитальный ремонт образовательных учреждений", "Обеспечение комплексной безопасности государственных (областных) и муниципальных образовательных учреждений", "Развитие системы "Школьный автобус", "Организация сбалансированного горячего питания школьников", "Организация спортивных занятий школьников", "Оборудование медицинских кабинетов в образовательных учреждениях", "Информатизация системы образования") планируется реализовывать в нескольких пилотных муниципальных образованиях области, определяемых на конкурсной основе в соответствии с программами развития муниципальных территорий, с последующим распространением полученных позитивных результатов на все муниципальные образования. На втором этапе (2013-2015 годы) предполагается реализация программных мероприятий в основной группе муниципальных образований области с учетом опыта осуществления программы в пилотном режиме на первом этапе. IV. Система основных мероприятий долгосрочной областной целевой программы (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 29.12.2011 г. N 1145) Программа включает комплекс мероприятий: 1. Развитие системы поддержки талантливых детей и творческих педагогов. Мероприятием предусматривается: проведение областных и зональных конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований и олимпиад различной направленности; организация участия одаренных детей в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, научно-практических конференциях, заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников; поддержка государственных и муниципальных учреждений образования, осуществляющих работу с талантливыми детьми через проведение областных конкурсов: воспитательных систем, учреждений дополнительного образования детей, программ, методических разработок и материалов; обобщение и распространение педагогического опыта через проведение областных конкурсов профессионального мастерства: «Сердце отдаю детям», авторских образовательных программ дополнительного образования детей и др.; научно-методическое сопровождение развития региональной системы поддержки талантливых детей; вручение именных стипендий правительства Воронежской области. Также мероприятием предусматривается проведение конкурсов и смотров различной направленности, способствующих созданию в Воронежской области целостной системы выявления и поддержки творческих педагогов, а также развитию профессионального педагогического сообщества (в том числе обмен опытом учебной и воспитательной работы между педагогами Воронежской области). Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————————————————————————————————----|—————————————| | Наименование | Срок |Источники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ции| |расходов, | | реализации | | (приобретение | | финансир | всего, | В том | мероприятия | | | | | | числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализации | | | | | | |—————————————————————————————————————————————----| | | оборудования, | меро-прият| ования | тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | ия | | рублей | | | | | | | |средств и т.п.) | | | | | | | | | | |————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————————| |Развитие системы| 2011-2015 | Всего | 45 002,0 | 10 585,0 |10 700,0 |10 100,0| 3 517,0 |10 100,0 | Доля детей, | | | гг. | | | | | | | |включенных в | | | |——————————|——————————|——————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | поддержки | | в т.ч. | | | | | | | систему | | | | | | | | | | | выявления, | | | |——————————|——————————|——————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | талантливых | | ФБ | | | | | | | развития и | | | |——————————|——————————|——————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | детей и | | ОБ | 45 002,0 | 10 585,0 |10 700,0 |10 100,0| 3 517,0 |10 100,0 | адресной | | | |——————————|——————————|——————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | творческих | | МБ | | | | | | | поддержки | | | | | | | | | | | одаренных | | | |——————————|——————————|——————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | педагогов | | ВИ | | | | | | | детей, в | | | | | | | | | | | общей | | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | | детского | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | школьного | | | | | | | | | | | возраста | |————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————————| 2. Совершенствование процедуры аттестации педагогических работников. Мероприятием предусматривается поддержка и сопровождение процедуры аттестации педагогических работников, в том числе через организацию выпуска научно-методической печатной продукции, а также оплаты работы экспертов. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ц| | расходов, | | реализации | | (приобретение | ии |финанси-ро| всего, | В том | мероприятия | | | | вания | |числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализаци | | | | | | | и | | | | | | |———————————————————————————————————————-—————————----| | | оборудования, |меро-прия| |тыс. рублей| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | тия | | | | | | | | | |средств и т.п.) | | | | | | | | | | |————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————|————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————| | Совершенст- | 2011- | Всего | 6 756,7 | 106,7 | 2 500,0 | 1 500,0 | 150,0 | 2 500,0 | Удельный | | | |——————————|———————————|—————————|————————————|—————————|——————————|—————————| | | вование |2015 гг. | в т.ч. | | | | | | | вес | | | |——————————|———————————|—————————|————————————|—————————|——————————|—————————| | | процедуры | | ФБ | | | | | | | численности | | | |——————————|———————————|—————————|————————————|—————————|——————————|—————————| | | аттестации | | ОБ | 6 756,7 | 106,7 | 2 500,0 | 1 500,0 | 150,0 | 2 500,0 | | | | |——————————|———————————|—————————|————————————|—————————|——————————|—————————| | | педагогически | | МБ | | | | | | | педагогичес | | | |——————————|———————————|—————————|————————————|—————————|——————————|—————————| | | х работников | | ВИ | | | | | | |ких работников| | | | | | | | | | |образова-тель | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | учреждений, | | | | | | | | | | | прошедших | | | | | | | | | | | аттестацию в | | | | | | | | | | |соответст-вии | | | | | | | | | | | с новым | | | | | | | | | | | порядком | | | | | | | | | | |аттестации, от| | | | | | | | | | | общего числа | | | | | | | | | | |педагогических| | | | | | | | | | | работников | |————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————|————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————| 3. Внедрение системы сертификации руководящих работников системы образования. Мероприятием предусматривается поддержка и сопровождение системы сертификации руководящих работников системы образования, в том числе через тиражирование бланочной продукции для осуществления процедуры сертификации, а также оплата работы экспертов. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |——————————————————|—————————|————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————----|————————————| | Наименование | Срок | Источники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ц|финансиро-в |расходов, | | реализации | | (приобретение | ии | ания | всего, | В том |мероприятия | | | | | | числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализации | | | | | | |————————————————————————————————————————————————----| | | оборудования, |меро-прия| | тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | тия | | рублей | | | | | | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————————|—————————|————————————|——————————|——————————|—————————|———————————|—————————|—————————|————————————| | Внедрение | 2011г. | Всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный | | | |————————————|——————————|——————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | системы | | в т.ч. | | | | | | | вес | | | |————————————|——————————|——————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | сертификации | | ФБ | | | | | | |численности | | | |————————————|——————————|——————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | руководящих | | ОБ | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |————————————|——————————|——————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | работников | | МБ | | | | | | |руководител | | | |————————————|——————————|——————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | системы | | ВИ | | | | | | | ей | | образования | | | | | | | | |образова-тел| | | | | | | | | | | ьных | | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | | прошедших | | | | | | | | | | |сертифика-ци| | | | | | | | | | |ю, от общей | | | | | | | | | | |численности | | | | | | | | | | |руководителе| | | | | | | | | | | й | | | | | | | | | | |образова-тел| | | | | | | | | | | ьных | | | | | | | | | | | учреждений | |——————————————————|—————————|————————————|——————————|——————————|—————————|———————————|—————————|—————————|————————————| 4. Развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. Мероприятием предусматривается поддержка и сопровождение процедуры переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений через организацию информирования педагогической общественности и создания регионального банка курсов повышения квалификации. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Осуществление мероприятия не предусматривает финансирования. 5. Повышение качества образования через развитие независимых форм оценивания и реализацию мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений учащихся. Мероприятием предусматривается: программное обеспечение (приобретение и обработка контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ), тиражирование свидетельств, замена оргтехники, оплата работы экспертов, разработка КИМ (начальная ступень обучения), экспертиза КИМ (начальная ступень обучения), командировочные расходы на контроль проведения государственной (итоговой) аттестации, выпуск методической литературы. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |———————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————————————————————————————————————————----|———————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ц| |расходов, | | реализации | | (приобретение |ии меро-|финанси-ро| всего, | | мероприятия | | оборудования, | | вания | тыс. | В том | | | | | | |числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализац | | | | | | | ии | | | | | | |—————————————————————————————————————————————----| | | транспортных | приятия | | рублей | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————————| | Повышение | 2011- | Всего | 24 150,0 |1 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 150,0 |20 000,0 | Доля | | | |——————————|——————————|————————|—————————|——————————|—————————|—————————| | | качества |2015 гг. | в т.ч. | | | | | | | обучающихся | | | |——————————|——————————|————————|—————————|——————————|—————————|—————————| | | образования | | ФБ | | | | | | | государственн | | | |——————————|——————————|————————|—————————|——————————|—————————|—————————| | | через развитие | | ОБ | 24 150,0 |1 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 150,0 |20 000,0 | ых | | | |——————————|——————————|————————|—————————|——————————|—————————|—————————| | | независимых | | МБ | | | | | | | (муниципальн | | | |——————————|——————————|————————|—————————|——————————|—————————|—————————| | | форм оценивания и | | ВИ | | | | | | | ых) | | реализацию | | | | | | | | |образовательных| | мероприятий, | | | | | | | | | учреждений, | | направленных на | | | | | | | | | освоивших | | проведение | | | | | | | | | основные | | мониторинга | | | | | | | | |общеобразова-те| |достижений учащихся| | | | | | | | |льные программы| | | | | | | | | | | основного | | | | | | | | | | | общего | | | | | | | | | | | образования, | | | | | | | | | | | успешно | | | | | | | | | | | прошедших | | | | | | | | | | |государственную| | | | | | | | | | | (итоговую) | | | | | | | | | | | аттестацию, в | | | | | | | | | | | общей | | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | | участвующих в | | | | | | | | | | |государственной| | | | | | | | | | | (итоговой) | | | | | | | | | | | аттестации, в | | | | | | | | | | | разрезе: 1, 9 | | | | | | | | | | | классы – в | | | | | | | | | | | форме | | | | | | | | | | | независимого | | | | | | | | | | |оценивания; 2, | | | | | | | | | | | 11 классы – в | | | | | | | | | | | форме ЕГЭ | |———————————————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————————| 6. Создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования. Мероприятием предусматривается создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |——————————————|————————|————————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————----|————————————| | Наименование | Срок | Источ-ники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реалии- | финанси- | расходов, | | реализации | |(приобретение | зации | | всего, |В том числе | мероприятия| | | | | | по годам | | | | | | | реализации | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————----| | | | меро-пр| рования |тыс. рублей | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |оборудования, | иятия | | | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————|————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|———————————|—————————|————————————| | Создание | 2011- | Всего | 37 401,0 | 20 001,0 | 5 000,0 | 2 500,0 | 800,0 | 9 100,0 | Количество | | | | |————————————|————————————|—————————|——————————|———————————|—————————| | | условий для |2015 гг.| в т.ч. | | | | | | | детей- | | | | |————————————|————————————|—————————|——————————|———————————|—————————| | | обучения | | ФБ | 15 001,0 | 15 001,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | инвалидов, | | | | |————————————|————————————|—————————|——————————|———————————|—————————| | | детей- | | ОБ | 22 400,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 2 500,0 | 800,0 | 9 100,0 | которым | | | | |————————————|————————————|—————————|——————————|———————————|—————————| | | инвалидов в | | МБ | | | | | | | созданы | | | | |————————————|————————————|—————————|——————————|———————————|—————————| | | форме | | ВИ | | | | | | |необходимые | |дистанционного| | | | | | | | |условия для | | образования | | | | | | | | |обучения по | | | | | | | | | | |общеобразо-в| | | | | | | | | | | ательным | | | | | | | | | | | программам | | | | | | | | | | | на дому в | | | | | | | | | | |дистанцион-н| | | | | | | | | | | ой форме | |——————————————|————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|———————————|—————————|————————————| 7. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений для детей-сирот Воронежской области, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |——————————————|—————————|—————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок | Источ-ники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ц| финанси- | расходов, | | реализации | |(приобретение | ии | | всего, |В том числе | мероприя-тия | | | | | | по годам | | | | | | |реализации | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————----| | | |меро-прия| рования |тыс. рублей| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |оборудования, | тия | | | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————————| | Обеспечение |2011-2015| Всего | 275 751,7 | 60 845,7 | 53800,0 | 53800,0 | 44 266,0 | 63040,0 | Число | | | |—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————| | | жилыми | гг. | в т.ч. | | | | | | | обеспеченных | | | |—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————| | | помещениями | | ФБ | | | | | | | жилыми | | | |—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————| | | детей-сирот, | | ОБ | 275 751,7 | 60 845,7 | 53800,0 | 53800,0 | 44 266,0 | 63040,0 | помещениями | | | |—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————| | | детей, | | МБ | | | | | | | детей-сирот, | | | |—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————| | |оставшихся без| | ВИ | | | | | | | детей, | | попечения | | | | | | | | |оставшихся без| | родителей, а | | | | | | | | | попечения | | также детей, | | | | | | | | | родителей, а | | находящихся | | | | | | | | | также детей, | | под опекой | | | | | | | | | находящихся | |(попечительств| | | | | | | | | под опекой | | ом), не | | | | | | | | |(попечительств| | имеющих | | | | | | | | | ом), не | |закрепленного | | | | | | | | | имеющих | | жилого | | | | | | | | |закрепленного | | помещения) | | | | | | | | | жилого | | | | | | | | | | |помещения, из | | | | | | | | | | | числа | | | | | | | | | | | поставленных | | | | | | | | | | | на учет до | | | | | | | | | | | 01.01.2008 | | | | | | | | | | | года | |——————————————|—————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————————| 8. Строительство образовательных учреждений. Мероприятие предполагает строительство в период 2011-2015 годов 15 объектов образования областной (1 объект) и муниципальной (14 объектов) форм собственности в 11 муниципальный образованиях Воронежской области (Аннинский, Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Грибановский, Каширский, Новоусманский, Новохоперский, Семилукский, Терновский муниципальный районы и городской округ город Воронеж). |——————————————————|—————————|——————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————----|————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализаци| | расходов, | | реализации | | (приобретение |и меропр|финансиров| всего, | |мероприятия | | оборудования, | | ан |тыс. рублей| В том | | | | | | | числе по | | | | | | | годам | | | | | | | реализаци | | | | | | | и | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————----| | | транспортных | ия-тия | ия | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————|————————————| | Строительство |2011-2015| Всего | 1 398 | 39 133,3 |566 613,8|100 059,24| 5 473,68 | 687 287,0 | Доля | | учреждений | гг | | 567,02 | | | | | |образователь| | | |——————————|———————————|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————| | | образования | . | в т.ч. | | | | | | | ных | | | |——————————|———————————|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————| | | областной и | | ФБ | | | | | | |учреждений, | | муниципальной | | | | | | | | | соответст- | | | |——————————|———————————|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————| | | форм | | ОБ | 1 130 | 18 176,6 |538 298,9|96 245,37 | 5 200,0 |472 733,51 | вующих | | | | | 654,38 | | | | | | | | | |——————————|———————————|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————| | | собственности | | МБ |267 912,64 | 20 956,7 |28 314,9 | 3 813,87 | 273,68 |214 553,49 | современны | | | |——————————|———————————|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————| | | | | ВИ | | | | | | | м нормам | |——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————|————————————| 9. Реконструкция образовательных учреждений. Мероприятие предполагает реконструкцию в период 2011-2014 годов 11 объектов образования областной (2 объекта) и муниципальной (9 объектов) форм собственности в 10 муниципальных образованиях Воронежской области (Каменский, Ольховатский, Павловский, Петропавловский, Семилукский, Таловский, Хохольский, Эртильский муниципальный районы, Борисоглебский городской округ и городской округ – город Нововоронеж). |————————————————|———————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————----|—————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия | | | расходов, | | реализации | | (приобретение |реализа| финанси- | всего, |В том числе | мероприятия | | | ции | | | по годам | | | | | | |реализации | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————----| | | оборудования, | меро-п| рования |тыс. рублей| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | рятия | | | | | | | | | |средств и т.п.) | | | | | | | | | | |————————————————|———————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————————| | Реконструк-ция |2011-20| Всего |394 706,73 | 191 606,6 | 0,0 | 16 537,13 |44 800,0 |141 763,0| Количество | | объектов | 15 | | | | | | | | государст- | | | |——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————| | | образования | гг. | в т.ч. | | | | | | | венных | | | |——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————| | | областной и | | ФБ | | | | | | | (муниципаль | | | |——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————| | | муниципаль- | | ОБ |379 216,03 | 188 732,9 | 0,0 | 16 537,13 |44 800,0 |129 146,0| ных) | | | |——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————| | | ной форм | | МБ | 15 490,7 | 2 873,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |12 617,0 |общеобразо-ва| | собственности | | | | | | | | | тельных | | | |——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————| | | | | ВИ | | | | | | | учреждений, | | | | | | | | | | | здания | | | | | | | | | | | которых | | | | | | | | | | | находятся в | | | | | | | | | | |аварийном или| | | | | | | | | | | ветхом | | | | | | | | | | | состоянии | |————————————————|———————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————————| 10. Капитальный ремонт образовательных учреждений. Мероприятие предполагает капитальный ремонт в период 2011-2015 годов 116 объектов образования областной (80 объектов) и муниципальной (36 объектов) форм собственности во всех муниципальных образованиях Воронежской области. |——————————————————|———————————|——————————|——————————|————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализации | |расходов, | | реализации | | (приобретение | | финанси- | всего, | В том | мероприятия | | | | | | числе | | | | | | | по | | | | | | | годам | | | | | | |реализа | | | | | | | ции | | | | | | |————————————————————————————————————————————----| | | оборудования, | меро-пряти| рования | тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | я | | рублей | | | | | | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————————|———————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————————| | Капитальный | 2011, | Всего |346 798,4 |4 770,4| 0,0 | 0,0 | 0,0 |342 028,0| Количество | | | |——————————|——————————|———————|—————————|—————————|——————————|—————————| | | ремонт | 2014- | в т.ч. | | | | | | |государствен-н| | | | | | | | | | | ых | | | |——————————|——————————|———————|—————————|—————————|——————————|—————————| | | учреждений | 2015 | ФБ | | | | | | | (муниципальн | | | |——————————|——————————|———————|—————————|—————————|——————————|—————————| | | образования | гг. | ОБ |320 893,9 |4 677,9| 0,0 | 0,0 | 0,0 |316 216,0| ых) | | | | | | | | | | |общеобразова- | | | |——————————|——————————|———————|—————————|—————————|——————————|—————————| | | областной и | | МБ | 25 904,5 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |25 812,0 | тельных | | | |——————————|——————————|———————|—————————|—————————|——————————|—————————| | |муниципальной форм| | ВИ | | | | | | | учреждений, | | собственности | | | | | | | | |здания которых| | | | | | | | | | | находятся в | | | | | | | | | | |аварийном или | | | | | | | | | | | ветхом | | | | | | | | | | | состоянии | |——————————————————|———————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————————| 11. Обеспечение комплексной безопасности государственных (областных) и муниципальных образовательных учреждений. В рамках мероприятия планируется построить систему комплексной защищённости учреждений на основе комплексного принятия необходимых мер, совершенствуя организацию защиты и техническое оснащение образовательных учреждений современными системами безопасности. Мероприятием предполагается закупка технических средств и систем, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений от предполагаемых угроз внешнего и внутреннего характера (системы контроля управления и доступа, системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оперативной громкоговорящей связи, а также спецсредства досмотра, отражения и ликвидации угроз и их последствий). |————————————————————|———————————|—————————|———————————|——————————————————————————————————————————————----|—————————————| | Наименование | Срок |Источ-ник| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализации | и | расходов, | | реализации | | (приобретение | | финанси | всего, |В том числе | мероприятия | | | | | | по годам | | | | | | |реализации | | | | | | |——————————————————————————————————————————————----| | | оборудования, |меро-прятия| рования |тыс. рублей| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | | | | | | | | | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————————| | Обеспечение | 2012- | Всего | 42 891,0 | 0,0 |14 297,0 |14 297,0| 0,0 |14 297,0 | Доля | | | |—————————|———————————|———————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | комплексной | 2015 | в т.ч. | | | | | | |образователь | | | |—————————|———————————|———————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | безопасности | гг. | ФБ | | | | | | | ных | | | |—————————|———————————|———————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | государственных | | ОБ | 42 891,0 | 0,0 |14 297,0 |14 297,0| 0,0 |14 297,0 | учреждений, | | | |—————————|———————————|———————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | (областных) и | | МБ | | | | | | | в которых | | | |—————————|———————————|———————————|—————————|————————|—————————|—————————| | | муниципальных | | ВИ | | | | | | |обеспечи-вает| | образовательных | | | | | | | | |ся требуемый | | учреждений | | | | | | | | | уровень | | | | | | | | | | | комплексной | | | | | | | | | | |безопасности | |————————————————————|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————————| 12. Развитие системы «Школьный автобус». Мероприятие предполагает в течение 2011-2015 годов поставку за счет средств областного бюджета 77 автобусов для перевозки детей в образовательные учреждения Воронежской области (35 – в муниципальные общеобразовательные учреждения, 18 – в учреждения интернатного типа и детские дома, 24 – в учреждения начального и среднего профессионального образования). В рамках реализации Программы предполагается в течение 2011-2015 годов произвести капитальный ремонт подвижного состава и основных агрегатов школьных автобусов с учетом норм пробега. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |----------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------|--------------| | Наименование | Срок | Источники | Сумма | В том | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ци| | расходов, | числе по | реализации | | (приобретение | и |финанси-ров| всего, | годам | мероприятия | | оборудования, |меро-прият| ания |тыс. рублей|реализации | | | транспортных | ия | | | | | |средств и т.п.) | | | | | | | | | | |----------------------------------------------| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |----------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------------| |Развитие системы| 2011г. | Всего |11 405,422 |11 405,422| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | «Школьный | | | | | | | | | Реализация | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | | | позволит: | | | |-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------| | | автобус» | | в т.ч. | | | | | | | 1)обеспечить | | | | | | | | | | | условия| | | | | | | | | | | | | | |-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------| | | | | ФБ | | | | | | | доступа| | | | | | | | | | | школьников к | | | |-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------| | | | | ОБ | 9 683,0 | 9 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |качественному | | | | | | | | | | |образованию в | | | | | | | | | | | рамках | | | |-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------| | | | | МБ | 1 722,422 |1 722,422 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | профильного | | | | | | | | | | | обучения и | | | |-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------| | | | | ВИ | | | | | | |предпрофиль-но| | | | | | | | | | |й подготовки, | | | | | | | | | | | транспортное | | | | | | | | | | | обслуживание | | | | | | | | | | | учащихся, | | | | | | | | | | |проживающих на| | | | | | | | | | | расстоянии | | | | | | | | | | | свыше 1 км. | | | | | | | | | | | Доля | | | | | | | | | | |обеспеченности| | | | | | | | | | |образовательны| | | | | | | | | | | х учреждений | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |транспортными | | | | | | | | | | | средствами | | | | | | | | | | |составит 86 %,| | | | | | | | | | | доля | | | | | | | | | | | учащихся, | | | | | | | | | | |которым будет | | | | | | | | | | | обеспечен | | | | | | | | | | | подвоз, | | | | | | | | | | | составит | | | | | | | | | | | 89,2 %; | | | | | | | | | | |2)снизить риск| | | | | | | | | | |возникновения | | | | | | | | | | | ДТП с | | | | | | | | | | | участием | | | | | | | | | | | школьных | | | | | | | | | | | автобусов. | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | | | |показателя - 0| |----------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------------| 13. Организация сбалансированного горячего питания школьников. Мероприятием предполагается: закупка технологического оборудования для комплектования пищеблоков образовательных учреждений (холодильники, электрические плиты, мармиты, раздаточные столы, электромясорубки и прочее), мебели для столовых (столы, стулья, табуреты и другое), участие и проведение семинаров, конференций и конкурсов по организации питания школьников. Закупленное оборудование и мебель для столовых будут поставляться в образовательные учреждения на основании потребности в них, выявленной в результате проведенного департаментом образования, науки и молодежной политики области мониторинга, а также по результатам проводимого конкурса на лучшую организацию школьного питания. Мероприятие предполагает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области. |————————————————|———————|—————————|—————————|————————————————————————————————————————————————----|———————————————| | Наименование | Срок |Источ-ник| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия | | и |расходов,| | реализации | | (приобретение |реализа|финанси-р| всего, | | мероприятия | | оборудования, | ции | ования | тыс. |В том числе | | | | меро- | | | по годам | | | | | | |реализации | | | | | | |————————————————————————————————————————————————----| | | транспортных |прятия | | рублей | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |средств и т.п.) | | | | | | | | | | |————————————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————————| | Организация | 2011- | Всего |42 235,0 | 2 785,0 | 6 250,0 | 8 000,0 | 7 700,0 | 17 500,0 | Удельный вес | | | |—————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | | сбалансиро- | 2015 | в т.ч. | | | | | | | оборудования | | | |—————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | | ванного | гг. | ФБ | | | | | | | пищеблоков | | | |—————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | | горячего | | ОБ |13 535,0 | 2 785,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 8 750,0 | образователь- | | | |—————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | | питания | | МБ |28 700,0 | 0,0 | 5 250,0 | 7 000,0 | 7 700,0 | 8 750,0 | ных | | | |—————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | | школьников | | ВИ | | | | | | | учреждений | |————————————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————————| 14. Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией. Данное мероприятие предусматривает обеспечение учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений ультрапастеризованным питьевым молоком, соответствующим требованиям ГОСТ Р52783-2007 «Молоко питьевое для дошкольного и школьного питания», не реже 3-х раз в неделю. Мероприятие предполагает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области. |—————————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————————————————----|——————————————| |Наименование | Срок |Источ-ники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия | реализации | финанс | расходов, | | реализации | | | | | всего, |В том числе | мероприятия | |(приобретение| | | | по годам | | | | | | |реализации | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————----| | | |меро-приятия | и-рования |тыс. рублей| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |оборудования,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |транспортных | | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|——————————————| | Обеспечение |2011-2015 гг.| Всего |695 063,414|100 401,414|116899,0 | 116899,0 |116 899,0|243 965,0| Удельный вес | | учащихся | | | | | | | | | учащихся 1-9 | | | |———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | |общеобразова-| | в т.ч. | | | | | | | классов | | тельных | | | | | | | | |общеобразова- | | | |———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | учреждений | | ФБ | | | | | | | тельных | | | |———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | молочной | | ОБ |381 364,315|57 730,815 | 67217,0 | 67217,0 |67 217,0 |121 982,5| учреждений, | | | |———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | продукцией | | МБ |313 699,099|42 670,599 | 49682,0 | 49682,0 |49 682,0 |121 982,5|участвующих в | | | |———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | ВИ | | | | | | | мероприятии, | | | | | | | | | | | в общей | | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | | учащихся 1-9 | | | | | | | | | | | классов | | | | | | | | | | |общеобразова-т| | | | | | | | | | | ельных | | | | | | | | | | | учреждений | |—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|—————————|——————————————| 15. Организация спортивных занятий школьников. Мероприятием предполагается финансирование региональных спортивных мероприятий для школьников, а также участие школьных команд Воронежской области в межрегиональных, федеральных и международных спортивных мероприятиях, а также закупка спортивного оборудования для оснащения спортивных залов образовательных учреждений (футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, волейбольные сетки, маты, гимнастические снаряды). Закупленное оборудование будет поставляться в образовательные учреждения на основании потребности в нем, выявленной в результате проведенного департаментом образования, науки и молодежной политики области мониторинга. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |——————————————|————————|——————————|——————————|—————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа | |расходов, | | реализации | |(приобретение | -ции | финанси- | всего, | В том | мероприятия | | | | | |числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализаци | | | | | | | и | | | | | | |—————————————————————————————————————————————----| | | |меро-при| рования | тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |оборудования, | ятия | | рублей | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————|————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|——————————————| | Организация | 2011- | Всего | 7 394,3 | 170,3 | 1450,0 | 1200,0 | 1 200,0 | 3 374,0 | Удельный вес | | |————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————| | | спортивных |2015 гг.| в т.ч. | | | | | | | оснащенности | | |————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————| | | занятий | | ФБ | | | | | | | спортивных | | |————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————| | | школьников. | | ОБ | 3 907,3 | 170,3 | 850,0 | 600,0 | 600,0 | 1 687,0 | залов | | |————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————| | | | | МБ | 3 487,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 687,0 |общеобразоват | | |————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————| | | | | ВИ | | | | | | | ельных | | | | | | | | | | | учреждений | |——————————————|————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|—————————|——————————————| 16. Оборудование медицинских кабинетов в образовательных учреждениях. Мероприятием предполагается закупка оборудования как для комплектования медицинских кабинетов в образовательных учреждениях, так и оборудования, необходимого для организации летнего отдыха учащихся (весы, ростомер, силомер и прочее). Кроме того, мероприятием предполагается издание учебно-методической литературы по формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Мероприятие предполагает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области. |——————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————————————————————————————————----|—————————————| | Наименование | Срок |Источники | Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ц| |расходов,| | реализации | | (приобретение |ии меро-|финансиров| всего, | | мероприятия | | оборудования, | | ания | | В том | | | | | | |числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализац | | | | | | | ии | | | | | | |——————————————————————————————————————————----| | | транспортных | приятия | | тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | средств и т.п.) | | | рублей | | | | | | | |——————————————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————————| | Оборудование | 2011- | Всего |11 961,0 |1 300,0 | 2 250,0 | 2 415,0 |1 996,0| 4 000,0 |Удельный вес | | | |——————————|—————————|————————|—————————|—————————|———————|—————————| | | медицинских |2015 гг. | в т.ч. | | | | | | |оснащенности | | | |——————————|—————————|————————|—————————|—————————|———————|—————————| | | кабинетов в | | ФБ | | | | | | | медицинских | | | |——————————|—————————|————————|—————————|—————————|———————|—————————| | | образователь- | | ОБ | 4 500,0 |1 300,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 2 000,0 | кабинетов | | | |——————————|—————————|————————|—————————|—————————|———————|—————————| | | ных | | МБ | 7 461,0 | 0,0 | 1 650,0 | 1 815,0 |1 996,0| 2 000,0 |общеобразова-| | | |——————————|—————————|————————|—————————|—————————|———————|—————————| | | учреждениях. | | ВИ | | | | | | | тельных | | | | | | | | | | | учреждений | |——————————————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————————| 17. Информатизация системы образования. В рамках мероприятия предполагается приобретение компьютерной техники для общеобразовательных учреждений (компьютеры, принтеры и прочее периферийное оборудование); разработка сайтов образовательных учреждений для освещения деятельности; разработка и внедрение автоматизированных информационных систем управления образовательным учреждением (включая электронный журнал, электронный дневник, расписание, учет посещаемости); приобретение электронных учебников и электронных курсов по дисциплинам учебного плана; проведение работ по объединению компьютеров учреждения в единую локальную сеть; приобретение оборудования для обеспечения безопасности систем (баз) данных; приобретение программного обеспечения для функционирования системы образования; оплата трафика за пользованием Интернетом образовательных учреждений в учебных целях; поддержание и развитие единого образовательного портала Воронежской области. Также планируется проведение аттестации автоматизированной системы регионального банка данных о детях (АИСТ ГБД) в соответствии с требованиями информационной безопасности. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |—————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————————————————————————----|—————————————| | Наименование | Срок |Источ-ник| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ц| и |расходов,| | реализации | | (приобретение | ии |финанси- | | В том | мероприятия | | | | | | числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализации | | | | | | |——————————————————————————————————————————————----| | | оборудования, |меро-прия| рования | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | тия | | тыс. | | | | | | | | средств и т.п.) | | | рублей | | | | | | | |—————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————|—————————————| | Информатиза-ция |2011-2015| Всего |140 530,6| 300,0 | 29 192,2 |31 492,2 |29 842,2 |49 704,0| Доля | | системы | гг. | | | | | | | | учреждений, | | | |—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | образования | | в т.ч. | | | | | | | имеющих | | | | | | | | | | |компьютерные | | | |—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | | ФБ | | | | | | | классы в | | | |—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | | ОБ |25 511,8 | 300,0 | 4 100,0 | 4 000,0 | 0,0 |17 111,8| составе не | | | | | | | | | | | менее семи | | | |—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | | МБ |110 968,8| 0,0 | 24 392,2 |26 692,2 |28 792,2 |31 092,2| ПК, | | | | | | | | | | |работающих в | | | | | | | | | | | единой | | | |—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | | ВИ | 4 050,0 | 0,0 | 700,0 | 800,0 | 1 050,0 |1 500,0 |локально-вычи| | | | | | | | | | | слитель-ной | | | | | | | | | | |сети (ЛВС) и | | | | | | | | | | | имеющих | | | | | | | | | | |широкополос-н| | | | | | | | | | | ый доступ к | | | | | | | | | | |сети Интернет| |—————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————|—————————————| 18. Кадровое обеспечение базовых сельских школ Воронежской области. Мероприятием Программы предполагается оплата в 2011 году из средств областного бюджета современной подготовки педагогических работников для работы в базовых сельских школах Воронежской области. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |—————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————----|—————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ц| |расходов,| | реализации | | (приобретение | ии | финанси- | всего, | В том | мероприятия | | | | | |числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализац | | | | | | | ии | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————----| | | оборудования, |меро-прия| рования | тыс. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | транспортных | тия | | рублей | | | | | | | | средств и т.п.) | | | | | | | | | | |—————————————————|—————————|——————————|—————————|————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————————| | Кадровое | 2011г. | Всего | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество | | | |——————————|—————————|————————|———————————|——————————|——————————|——————————| | | обеспечение | | в т.ч. | | | | | | |педагогически| | | | | | | | | | | х | | | |——————————|—————————|————————|———————————|——————————|——————————|——————————| | | базовых | | ФБ | | | | | | | работников, | | | |——————————|—————————|————————|———————————|——————————|——————————|——————————| | | сельских школ | | ОБ | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |подготовленны| | | |——————————|—————————|————————|———————————|——————————|——————————|——————————| | | Воронежской | | МБ | | | | | | |х для базовых| | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|————————|———————————|——————————|——————————|——————————| | | области | | ВИ | | | | | | |сельских школ| | | | | | | | | | | Воронежской | | | | | | | | | | | области | |—————————————————|—————————|——————————|—————————|————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————————| 19. Развитие сети интернатных учреждений Воронежской области на 2011-2015 годы. Мероприятием предполагается в течение 2011-2015 годов модернизация учебно-лабораторного, технологического и другого оборудования, а также проведение текущего ремонта интернатных учреждений для повышения уровня соответствия материально-технической базы интернатных учреждений современным требованиям. Во исполнение договора №1 от 24.12.2010 о сотрудничестве между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» по созданию школы-интерната «Лицей одаренных детей» департамент образования, науки и молодежной политики области обеспечивает компенсацию затрат на питание обучающихся и приобретение для них мягкого инвентаря согласно установленным нормам для сети интернатных учреждений. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. |——————————————|—————————|——————————|—————————|———————————————————————————————————————————————----|——————————————| | Наименование | Срок |Источ-ники| Сумма | | Индикаторы | | мероприятия |реализа-ц| |расходов,| | реализации | |(приобретение | ии | финанси- | | В том | мероприятия | | | | | |числе по | | | | | | | годам | | | | | | |реализаци | | | | | | | и | | | | | | |———————————————————————————————————————————————----| | | |меро-прия| рования | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |оборудования, | тия | | тыс. | | | | | | | | транспортных | | | рублей | | | | | | | | средств и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————————| |Развитие сети | 2011- | Всего |28 910,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 3 500,0 | 4410,0 | Удельный вес | | | |——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————| | | интернатных |2015 гг. | в т.ч. | | | | | | | численности | | | |——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————| | | учреждений | | ФБ | | | | | | | обучающихся, | | | |——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————| | | Воронежской | | ОБ |28 910,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 3 500,0 | 4410,0 |воспитанников | | | |——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————| | | области на | | МБ | | | | | | | интернатных | | | |——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————| | |2011-2015 годы| | ВИ | | | | | | | учреждений, | | | | | | | | | | | для которых | | | | | | | | | | | созданы | | | | | | | | | | | условия | | | | | | | | | | | обучения, | | | | | | | | | | | воспитания и | | | | | | | | | | | развития, | | | | | | | | | | | отвечающие | | | | | | | | | | | современным | | | | | | | | | | | требованиям | |——————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|——————————————| 20. Повышение финансовой самостоятельности образовательных учреждений и развитие концессионных механизмов. Мероприятием Программы предполагается организационно-методическое сопровождение реализации на территории Воронежской области Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в части перевода образовательных учреждений в казенные, бюджетные и автономные. Мероприятие осуществляется департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Осуществление мероприятия не предусматривает финансирования. Детальная информация о мероприятиях Программы, необходимых ресурсах из предполагаемых источников финансирования для их реализации, а также сроках реализации мероприятий изложена в приложениях №№ 1-4 к настоящей Программе. V. Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 29.12.2011 г. N 1145) ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | Источники и направления | | | | | | расходов | | | | Объемы | | | финансирования, | | | тыс. рублей | | |----------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | в том числе по | | | | годам | | | | реализации | | | |--------------------------------------------------------------------------| | | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | 1. Финансирование |3 707 797,486| 482 201,836 | 839 822,0 | 389 169,57 | 319 379,98 | 1 677 224,1 | | Программы | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | <*>, всего | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | в том числе: | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | федеральный бюджет | 56 872,0 | 32 872,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | областной бюджет |2 849 429,325| 379 963,915 | 718 932,9 | 287 966,5 | 217 836,1 | 1 244 729,91 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | местный бюджет | 775 346,161 | 68 315,921 | 109 889,1 | 89 603,07 | 89 043,88 | 418 494,19 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | внебюджетные источники | 26 150,0 | 1 050,0 | 5 000,0 | 5 600,0 | 6 500,0 | 8 000,0 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | 1.1. Капитальные |2 506 863,772| 357 267,322 | 691 823,0 | 243 770,57 | 177 527,88 | 1 036 475,0 | | вложения, | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | всего | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | в том числе: | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | федеральный бюджет | 31 872,0 | 31 872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | областной бюджет |2 013 100,21 | 298 793,5 | 626 615,9 | 198 249,5 | 131 666,0 | 757 775,31 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | местный бюджет | 435 742,562 | 25 552,822 | 60 207,1 | 39 921,07 | 39 361,88 | 270 699,69 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | внебюджетные источники | 26 150,0 | 1 050,0 | 5 000,0 | 5 600,0 | 6 500,0 | 8 000,0 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | 1.1.1. Капитальные | | | | | | | | вложения | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | (объекты капитального |1 793 273,75 | 230 739,9 | 566 613,8 | 116 596,37 | 50 273,68 | 829 050,0 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | строительства), всего | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | в том числе: | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | федеральный бюджет | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | областной бюджет |1 509 870,41 | 206 909,5 | 538 298,9 | 112 782,5 | 50 000,0 | 601 879,51 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | местный бюджет | 283 403,34 | 23 830,4 | 28 314,9 | 3 813,87 | 273,68 | 227 170,49 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | внебюджетные источники | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | 1.1.2. Капитальные | 713 590,022 | 126 527,422 | 125 209,2 | 127 174,2 | 127 254,2 | 207 425,0 | |вложения (за исключением | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | объектов капитального | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | строительства), всего | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | федеральный бюджет | 31 872,0 | 31 872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | областной бюджет | 503 229,8 | 91 884,0 | 88 317,0 | 85 467,0 | 81 666,0 | 155 895,8 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | местный бюджет | 152 339,222 | 1 722,422 | 31 892,2 | 36 107,2 | 39 088,2 | 43 529,2 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | внебюджетные источники | 26 150,0 | 1 050,0 | 5 000,0 | 5 600,0 | 6 500,0 | 8 000,0 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | 1.2. НИОКР, всего | 50 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | в том числе: | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | федеральный бюджет | 25 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | областной бюджет | 25 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | местный бюджет | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | внебюджетные источники | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| |1.3. Прочие нужды, всего |1 150 932,714| 122 933,514 | 135 999,0 | 133 399,0 | 129 852,1 | 628 749,1 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | в том числе: | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | областной бюджет | 811 329,115 | 80 170,415 | 86 317,0 | 83 717,0 | 80 170,1 | 480 954,6 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | местный бюджет | 339 603,599 | 42 763,099 | 49 682,0 | 49 682,0 | 49 682,0 | 147 794,5 | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | внебюджетные источники | | | | | | | |-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------| -------------------------------- <*> Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджете и решением о местном бюджете в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. VI. Механизм реализации долгосрочной областной целевой программы Перечень мероприятий программы формируется государственным заказчиком программы на основе мониторинга целевых показателей и с учетом задач, определенных стратегиями социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области, программой экономического и социального развития Воронежской области на 2007-2011 годы, концепцией федеральной целевой программы "Развитие образования на 2011-2015 годы". Отбор мероприятий программы осуществляется исходя из приоритетности достижения конечной цели. В программе предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Воронежской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Воронежской области по вопросам местного значения по направлениям: для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения; для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов; на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, принимающим участие в программных комплексных проектах. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в ходе реализации следующих мероприятий программы: - строительство муниципальных образовательных учреждений; - реконструкция муниципальных образовательных учреждений; - капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений; - обеспечение комплексной безопасности государственных (областных) и муниципальных образовательных учреждений; - развитие системы "Школьный автобус"; - организация сбалансированного горячего питания школьников; - обеспечение учащихся 1-9-х классов общеобразовательных учреждений молочной продукцией; - организация спортивных занятий школьников; - оборудование медицинских кабинетов в муниципальных образовательных учреждениях; - информатизация системы образования. VII. Организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом ее реализации Организацию, контроль и комплексное управление реализацией программы осуществляет исполнительный орган государственной власти Воронежской области, являющийся государственным заказчиком-координатором программы, - департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. Государственный заказчик-координатор в рамках своей компетенции: - определяет исполнителей программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурсов (аукционов); - обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий программы и координацию их действий по реализации программы; - осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств участниками программы; - привлекает внебюджетные средства для финансирования программы; - привлекает средства федерального бюджета в рамках реализации соответствующей федеральной целевой программы; - готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы; - готовит статистические формы отчетности по реализации программы; - уточняет целевые индикаторы и показатели эффективности программы на соответствующий год; - формирует бюджетную заявку и обоснование на включение программы в бюджет Воронежской области на соответствующий финансовый год; - при необходимости готовит и вносит в установленном порядке предложения и проекты нормативно-правовых актов Воронежской области о продлении срока реализации программы, о внесении изменений в программу, о корректировке программы, о прекращении реализации программы; - готовит ежегодные доклады о ходе реализации программы; - представляет в департамент экономического развития области, департамент финансово-бюджетной политики области, управление экспертной и контрольной работы правительства области информацию о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на их финансирование за счет средств областного бюджета; - заключает соглашения (договора) с органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, участвующих в реализации программных мероприятий, на перечисление субсидий местным бюджетам; - осуществляет расчет бюджетной, социальной и (или) экономической, экологической эффективности реализации программы; - организует и обеспечивает контроль за реализацией программы; - размещает в сети Интернет на портале Воронежской области текст программы, информацию о ходе ее реализации, доклад при завершении срока реализации программы. Государственный заказчик программы в установленном законодательством порядке: - определяет исполнителей программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурсов (аукционов); - осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств участниками программы; - привлекает средства федерального бюджета в рамках реализации соответствующей федеральной целевой программы; - представляет в департамент экономического развития области, департамент финансово-бюджетной политики области, управление экспертной и контрольной работы правительства области информацию о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на их финансирование за счет средств областного бюджета. Необходимым условием успешной реализации программы является максимальная открытость процесса выработки и принятия решений по всем поставленным в ней вопросам при широком их обсуждении с участием общественности, научных и экспертных кругов. VIII. Оценка социально-экономической (экологической) эффективности долгосрочной областной целевой программы (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 08.06.2011 г. N 472) Планируемая социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Программы будет выражаться в улучшении качества предоставляемых образовательных услуг в сфере общего и профессионального образования Воронежской области и достижении по итогам её выполнения следующих количественных показателей: - рост удовлетворенности населения качеством общего образования до 75% от числа опрошенных; - увеличение доли образовательных учреждений, соответствующих современным нормам, от общего количества образовательных учреждений, до 85 процентов; - снижение доли государственных (муниципальных) образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, здания которых находятся в аварийном или ветхом состоянии, в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей до 0 единиц; - снижение количества государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации, здания которых находятся в аварийном или ветхом состоянии, до 0 единиц; - снижение количества государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации, здания которых находятся в аварийном или ветхом состоянии, до 0 единиц; - повышение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях до 87,5 процента; - снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем количестве зарегистрированных преступлений до 4,4 процента; - повышение обеспеченности системы общего образования персональными компьютерами на 100 учащихся общеобразовательных школ до 8,5 единиц; - повышение доли детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста, до 35 процентов; - повышение удельного веса детей и молодежи, обучающихся по программам дополнительного образования (в процентном отношении от общего числа обучающихся в возрасте до 21 года), до 70 процентов; - повышение удельного веса численности педагогических работников образовательных учреждений, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации, от общего числа педагогических работников до 90 процентов; - повышение удельного веса численности руководителей образовательных учреждений, прошедших сертификацию, от общей численности руководителей образовательных учреждений до 98 процентов; - повышение удельного веса численности педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации, до 95 процентов; - увеличение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме единого государственного экзамена, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, проходивших государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме единого государственного экзамена, до 93 процентов; - увеличение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, проходивших государственную (итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, до 90 процентов; - увеличение количества общеобразовательных предметов, по которым проводится государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме независимого оценивания, до 4 единиц; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по русскому языку, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по математике, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по окружающему миру, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - увеличение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, проходивших государственную (итоговую) аттестацию в форме независимого оценивания, до 90 процентов; - увеличение количества общеобразовательных предметов, по которым проводится государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме независимого оценивания, до 11 единиц; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по русскому языку, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по математике, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение доли обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, принявших участие в процедурах оценки качества образования за курс начального общего образования по окружающему миру, в общей численности обучающихся государственных (муниципальных) образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего образования, до 85 процентов; - повышение удельного веса отремонтированных объектов учреждений образования в общем количестве объектов учреждений образования до 100 процентов; - сокращение количества ветхих и аварийных объектов системы образования, ликвидированных путем проведения реконструкции и строительства новых объектов, до 0 процентов; - поддержание количества зарегистрированных пожаров, погибших, лиц, получивших травмы и материальный ущерб, на уровне 0 единиц; - увеличение доли образовательных учреждений, в которых обеспечивается требуемый уровень комплексной безопасности, до 100 процентов; - увеличение удельного веса оборудования пищеблоков образовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями до 100 процентов; - увеличение удельного веса учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в программе «Школьное молоко», в общей численности учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений, до 100 процентов; - повышение удельного веса оснащенности спортивных залов общеобразовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями до 90 процентов; - повышение охвата школьников медицинскими услугами до 63 процентов; - увеличение доли учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с, до 99 процентов; - увеличение доли учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее семи ПК, работающих в единой локально-вычислительной сети (ЛВС) и имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, до 79 процентов; - увеличение доли общеобразовательных учреждений, использующих разработанный пакет свободного программного обеспечения не менее чем на 50% имеющихся персональных компьютеров, до 100 процентов; - увеличение доли учреждений, в которых используются информационные системы управления деятельностью, до 90 процентов; - увеличение доли учреждений, имеющих веб-сайты в сети Интернет, до 90 процентов; - увеличение средней наполняемости классов в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях в субъекте Российской Федерации: в городской местности – до 24,5 человек; в сельской местности – до 13 человек; - снижение соотношения численности учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений и численности прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) до 53 процентов; - снижение доли неэффективных расходов в общем объеме расходов консолидированного бюджета на образование до 15 процентов. В целом осуществление Программы позволит реализовать основные стратегические задачи в сфере образования и науки Воронежской области, сформулированные и закрепленные в Стратегии развития Воронежской области до 2020 года, и окажет существенное влияние на ускорение темпов социально-экономического развития региона. В настоящую Программу по мероприятию «Строительство объектов образования» включены 15 объектов, в том числе 1 объект областной формы собственности и 14 объектов муниципальной формы собственности. В период предпроектной подготовки документации осуществляется отвод земельных участков, который утверждается постановлением главы муниципального образования. В соответствии с законодательством предметом государственной экспертизы является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. При строительстве объектов учитываются природоохранные мероприятия. С целью улучшения экологической обстановки в районах застроек предусматривается озеленение прилегающих территорий, что позволит снизить уровень шума и запыленности. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в период строительства объектов в результате поступления в него продуктов сгорания топлива от двигателей внутреннего сгорания автотранспорта, используемого для завоза строительных материалов, а также дорожно-строительной техники, поступления загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу при проведении земляных, сварочных и окрасочных работ не оказывает кардинального влияния на компоненты окружающей среды. При дальнейшей эксплуатации объектов уровень загрязняющих веществ в атмосфере не будет превышать предельно-допустимой концентрации. Вместо учреждений образования, не соответствующих современных требованиям, не имеющих канализацию, теплых туалетов, будут возводиться здания с применением современных высокотехнологичных материалов. В проектируемых объектах предусмотрено централизованное водоснабжение, отвод сточных вод от проектируемых объектов, пищеблоков, бассейнов будет производиться в систему канализации. Отходы в процессе строительства проектируемых объектов подлежат утилизации и захоронению. Бытовые отходы, отработанные электрические лампы накаливания, пищевые отходы от столовой, возникающие в процессе эксплуатации объектов, подлежат утилизации специализированными организациями, имеющими лицензию по обращению с данными видами отходов. Сроки ввода в эксплуатацию объектов – 3 года. Финансирование данного программного мероприятия планируется осуществлять из федерального, областного и местных бюджетов муниципальных образований Воронежской области. Приложение № 1 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие образования Воронежской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления правительства Воронежской области от 29.12.2011 г. N 1145) ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ (ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ" тыс.руб. |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————--| | № п/п |Наименование стройки (объекта)| Местонахождение | Проектная | Сроки | Форма | Реквизиты | | | | |стройки (объекта) | мощность | строительства | собственности | утверждения | Сметная | | | | | | (годы) | | проектно- | стоимость | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————--| | | | | | | | сметной | в ценах, | Согласно | | | | | | | | документации | утверженных в | заключенным | | | | | | | | (ПСД), | ПСД (Базисные |государственным | | | | | | | |государоственно| цены) | (муниципальным | | | | | | | | й экспертизы | | контрактам) | | | | | | | | | |————————————————————————————————-| | | | | | | | | | твердая цена | открытая цена | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | 1 | Строительство учреждений | | | | | | | | | | | образования областной и | | | | | | | | | | | муниципальной формы | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | 1.1. | Строительство учреждений | | | | | | | | | | | образования областной формы | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.1.1. |Строительство спального | Бутурлиновский | 60 мест | 2013 | областная |Проектно-сметна| | | | | |корпуса на 60 мест ГОС(К)ОУ | район, | | | |я документация | | | | | |«Бутурлиновская специальная | г.Бутурлиновка | | | |будет | | | | | |(коррекционная) | | | | |откорректирован| | | | | |общеобразовательная | | | | |а в 2012 году | | | | | |школа-интернат VIII вида» | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | 1.2. | Строительство учреждений | | | | | | | | | | | образования муниципальной | | | | | | | | | | | формы собственности | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.2.1. |Строительство школы на 500 уч.| Аннинский район, | 500 уч. | 2011 |муниципальная |Постановление | 56395.37 | | | | |в п.г.т. Анна | г.Анна | | | |№454 от | | | | | | | | | | |07.07.2009 г. | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |Аннинского | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |района | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.2.2. |Строительство школы на 500 |Бобровский район, | 500 уч. | 2015-перех. |муниципальная |Проектно-сметна| | | | | |уч.мест в г.Боброве | г.Бобров | | | |я документация | | | | | | | | | | |будет | | | | | | | | | | |разрабатываться| | | | | | | | | | |в 2012 году | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.2.3. |Строительство школы на 320 |Богучарский район,| 320 уч. | 2012-перех. |муниципальная |Проектно-сметна| | | | | |уч.мест в с.Радченское | с.Радченское | | | |я документация | | | | | | | | | | |будет | | | | | | | | | | |разрабатываться| | | | | | | | | | |в 2011 году | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.2.4. |Строительство школы на 528 | Бутурлиновский | 528 уч. | 2011-2014 |муниципальная |Постановление | 24958.6 | 205744.443 | | | |мест в г.Бутурлиновка | район, | | | |№840 от | | | | | | | г.Бутурлиновка | | | |27.06.2008 | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | |Бутурлиновского| | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |района | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.2.5. |Строительство школы на 600 | Грибановский | 600 уч. | 2012-перех. |муниципальная |Проектно-сметна| | | | | |мест в п.г.т. Грибановский | район, п.г.т. | | | |я документация | | | | | | | Грибановка | | | |будет | | | | | | | | | | |разрабатываться| | | | | | | | | | |в 2011 году | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.2.6. |Строительство школы на 500 уч.| Каширский район, | 500 уч. | 2012-перех. |муниципальная |Распоряжение от| 38269.7 | | | | |в с.Колодезное | с.Колодезное | | | |29.01.2009 г. | | | | | | | | | | |№16-р ОД | | | | | | | | | | |Каширского | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |района | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.2.7. |Строительство школы на 500 уч.| Новоусманский | 500 уч. | 2015-перех. |муниципальная |Проектно-сметна| | | | | |в с.Александровка | район, | | | |я документация | | | | | | | с.Александровка | | | |разработана, | | | | | | | | | | |требуется | | | | | | | | | | |заключение | | | | | | | | | | |гос.экспертизы | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.2.8. |Строительство школы на 1200 | Новохоперский | 1200 уч. | 2015-перех. |муниципальная |Проектно-сметна| | | | | |уч. в г.Новохоперск | район, | | | |я документация | | | | | | | г.Новохоперск | | | |будет | | | | | | | | | | |разрабатываться| | | | | | | | | | |в 2013 году | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.2.9. |Строительство комплекса |Семилукский район,| 165 уч. | 2015-перех. |муниципальная |Проектно-сметна| | | | | |"школа-детский сад" в | с.Губарево | | | |я документация | | | | | |с.Губарево ( 165 уч.мест, | | | | |документация | | | | | |школа, 60 мест-детский сад) | | | | |разрабатывается| | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.2.10.|Строительство основной |Терновский район, | 108 уч. | 2011-2012 |муниципальная |Проводится | 17251.87 | |контракт | | |общеобразовательной школы на | с.Поляна | | | |корректировка | | |расторгнут | | |108 уч. в с.Поляна | | | | |проектно-сметно| | | | | | | | | | |й документации | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.2.11.|Строительство школы на 500 уч.| Городской округ | 500 уч. | 2015-перех. |муниципальная |Приказ | 45387 | 308057 | | | |в с.Репное | город Воронеж, | | | |городского | | | | | | | с.Репное | | | |округа | | | | | | | | | | |г.Воронеж от | | | | | | | | | | |21.04.2008 №302| | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |1.2.12.|Строительство | Городской округ | 500 уч. | 2015-перех. |муниципальная |Приказ | 51780 | 388428 | | | |общеобразовательной школы на | город Воронеж | | | |городского | | | | | |33 класса в квартале ВГУ на | | | | |округа | | | | | |Московском проспекте в | | | | |г.Воронеж от | | | | | |г.Воронеже | | | | |21.04.2008 №304| | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | 2 | "Реконструкция объектов | | | | | | | | | | | образования областной и | | | | | | | | | | | муниципальной форм | | | | | | | | | | | собственности" | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | 2.1. | Объекты областной формы | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2.1.1. |Реконструкция мастерских для |Павловский район, | объект | 2014 | областная |Проектно-сметна| | | | | |трудового обучения | г.Павловск | | | |я документация | | | | | |воспитанников ГООУ "Павловская| | | | |будет | | | | | |специальная школа-интернат | | | | |разработана в | | | | | |для глухих детей" | | | | |2012 году | | | | | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2.1.2. |Реконструкция спортивного зала|Борисоглебский | объект | 2013 | областная |Проектно-сметна| | | | | |ГООУ "Борисоглебская |городской округ | | | |я документация | | | | | |школа-интернат для детей-сирот| | | | |будет | | | | | |и детей, оставшихся без | | | | |разработана в | | | | | |попечения родителей" | | | | |2012 году | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | 2.2. | Объекты муниципальной формы | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2.2.1. |Реконструкция МОУ Калачеевская|Калачеевский | объект | 2015-перех. |муниципальная |Постановление | 10653.92 | | | | |СОШ №6 (спортзал) |район, г.Калач | | | |Администрации | | | | | | | | | | |Калачеевского | | | | | | | | | | |района от | | | | | | | | | | |26.06.2010 | | | | | | | | | | |г.№758 | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2.2.2. |Реконструкция МОУ Каменская | Каменский район, | объект | 2015-перех. |муниципальная |Проектно-сметна| | | | | |СОШ №1 | п.Каменка | | | |я документация | | | | | | | | | | |будет | | | | | | | | | | |разработана в | | | | | | | | | | |2012 году | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2.2.3. |Реконструкция (строительство | Ольховатский | объект | 2015-перех. |муниципальная |Проектно-сметна| | | | | |спортивного зала) МОУ |район, с.Марьевка | | | |я документация | | | | | |Марьевская СОШ | | | | |будет | | | | | | | | | | |разработана в | | | | | | | | | | |2012 году | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2.2.4. |Реконструкция (строительство | Ольховатский | объект | 2015-перех. |муниципальная |Проектно-сметна| | | | | |пристройки) МОУ Заболотовская | район, | | | |я документация | | | | | |СОШ | с.Заболотовка | | | |будет | | | | | | | | | | |разработана в | | | | | | | | | | |2012 году | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2.2.5. |Реконструкция МОУ | Петропавловский | объект | 2015-перех. |муниципальная |Проектно-сметна| | | | | |Старомеловатская СОШ | район, с.Старая | | | |я документация | | | | | | | Меловая | | | |находится на | | | | | | | | | | |экспертизе | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2.2.6. |Реконструкция (строительство | Таловский район, | объект | 2015 |муниципальная |Проектно-сметна| | | | | |спортзала) МОУ Орловская СОШ | с.Орлово | | | |я документация | | | | | | | | | | |разрабатывается| | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2.2.7. |Реконструкция МОУ Козловская |Терновский район, | 220 уч. | 2011 |муниципальная |Постановление | 21654.51 | 140007.1 | | | |СОШ | с.Козловка | | | |Администрации | | | | | | | | | | |Терновского | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |района от | | | | | | | | | | |18.03.2009 №67 | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2.2.8. |Реконструкция МОУ Хохольская |Хохольский район, | объект | 2011-2012 |муниципальная |Приказ главного| 19087.78 | 99471.705 | | | |СОШ | с.Хохол | | | |управления | | | | | | | | | | |аграрной | | | | | | | | | | |политики | | | | | | | | | | |Воронежской | | | | | | | | | | |области №13 от | | | | | | | | | | |13.02.2007 | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2.2.9. |Реконструкция МОУ СОШ №2 с |Эртильский район | объект | 2015-перех. |муниципальная |Проектно-сметна| 14555.73 | | | | |УИОП г.Эртиль | | | | |я документация | | | | | | | | | | |будет | | | | | | | | | | |откорректирован| | | | | | | | | | |а в 2012 году | | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |2.2.10.|Реконструкция МОУ | Городской округ | объект | 2015-перех. |муниципальная |Проектно-сметна| | | | | |Нововоронежская СОШ №4 |город Нововоронеж | | | |я документация | | | | | | | | | | |разрабатывается| | | | |———————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|