Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 27.07.2017 № 554

* Мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области за счет средств ПАО "Газпром" (ганкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017 - 2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.".

3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":

3.5.1. Пункт 3.5.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"3.5.1. Паспорт подпрограммы

Государственный заказчик - координатор подпрограммы

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Цели подпрограммы

- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;

- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Задачи подпрограммы

- модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта;

- строительство, ввод в эксплуатацию и реконструкция объектов газозаправочной инфраструктуры;

- стимулирование инвестиционной деятельности, направленной на развитие рынка газомоторного топлива;

- создание условий для приоритетного использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах

Объемы бюджетных ассигнований

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 3 990 887,202тыс. рублей.

Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 466 156,434 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 361 666,45 тыс. рублей;

в 2015 году - 101 079,18 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 371,00 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 528,20 тыс. рублей;

в 2020 году - 511,60 тыс. рублей.

Ассигнования областного бюджета - 688 056,900 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 87 500,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 15 222,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 0 тыс. рублей;

в 2017 году - 142 300,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 171 867,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 152 771,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 118 396,0 тыс. рублей.

Ассигнования местного бюджета - 1 755 661,67 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 1 591 734,70 тыс. рублей;

в 2015 году - 27 662,57 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2018 году - 21 610,30 тыс. рублей;

в 2019 году - 40 893,60 тыс. рублей;

в 2020 году - 73 760,50 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 1 081 012,200 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 0 тыс. рублей;

в 2015 году - 3 267,20 тыс. рублей;

в 2016 году - 9 954,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 134 686,00 тыс. рублей;

в 2018 году - 392 241,00 тыс. рублей;

в 2019 году - 540 864,00 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,00 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели подпрограммы:

1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году - 462 583,7 тыс. руб.

2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 339,0 тонны.

Непосредственные результаты реализации подпрограммы:

1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 660 ед.

2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 12 ед.

3. Количество АГНКС - рост с 3 до 8 ед.

4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 5 ед.

5. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков - рост с 0 до 1 ед.

6. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 27 778 тыс. куб. м

7. Количество созданных рабочих мест - рост с 0 до 40 ед.

8. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива - рост с 0 до 2 913,03 млн. руб.

в том числе за счет средств:

Областного бюджета - рост с 0 до 688, 06 млн. руб.

Местного бюджета - рост с 0 до 1 755,66 млн. руб.

Федерального бюджета - рост с 0 до 466,16 млн. руб.

Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 3,15 млн. руб.

9. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

в том числе за счет средств:

Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 1 077,86 млн. руб.

".

3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы":

1) абзац семнадцатый и таблицу "Объемы реализации КПГ на АГНКС" подпункта 3.5.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:

"В настоящее время на территории Нижегородской области имеется 450 автозаправочных станций для заправки автомобилей традиционными (жидкими) видами топлива, 53 автогазозаправочных станций и 40 многотопливных автозаправочных станций, на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном.

Компримированный природный газ реализуется всего на трех АГНКС, принадлежащих ООО "Газпром газомоторное топливо" и введенных в эксплуатацию в 1984 - 1986 годах: две - в городе Нижнем Новгороде, на Московском шоссе и ул. Полевая, и одна - в городе Дзержинске, на Северном шоссе. Загрузка данных АГНКС на момент разработки подпрограммы составляла соответственно 8,4%, 7,9% и 5,9% от проектной мощности. Загрузка АГНКС по состоянию на 1 января 2017 года составляла соответственно 42%, 31,0% и 9,5% от проектной мощности. Приобретение газомоторной техники в 2014 - 2015 годах сказалось на положительной динамике объема реализации КПГ.

Объемы реализации КПГ на АГНКС

Наименование АГНКС

Производительность АГНКС,

тыс. куб. м/год

Реализация, тыс. куб.

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

АГНКС-1 Нижний Новгород

14 500

940

1 085

1 151

1 239,4

2 276,5

4 511,6

АГНКС-2 Нижний Новгород

12 800

693

592

1 074

1 125,6

2 358,6

5 371,2

АГНКС Дзержинск

11 600

518

729

669

916,0

986,2

1 097,9

Всего

37 200

2 151

2 406

2 894

3 281

5 621,3

10 980,7

";

2) таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" подпункта 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

"Газомоторное топливо"

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

87 500,00

15 222,90

0

142 300,0

171

867,0

152

771,0

118 396,0

688 056,90

Основное мероприятие 5.1. "Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области"

Прочие расходы

2014 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

87 500,0

15 222,9

0

142 300,0

171 867,0

152 771,0

118 396,0

688 056,90

Основное мероприятие 5.2. "Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3. "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры"

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

";

3) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2. Сведения об индикаторах

и непосредственных результатах

п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

 

 

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива

тыс. руб.

-

0

61 849,4

239 943, 87

388 563,08

455 925,2

460 696,7

462 583,7

2.

Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году

тонн в год

-

0

31,5

127,8

204,8

316,6

337,6

339,0

3.

Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

144

220

220

320

648

657

660

4.

Непосредственный результат. Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

0

0

0

0

9

11

12

5.

Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

единиц

3

3

3

3

4

5

8

8

6.

Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС

единиц

0

0

0

0

0

0

5

5

7.

Непосредственный результат. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков

единиц

0

0

0

0

0

1

1

1

8.

Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

2 894

3 281

5 620

10 962

13 030

16 299

22 105

27 778

9

Непосредственный результат. Количество созданных рабочих мест

единиц

0

0

0

0

8

16

40

40

10

Непосредственный результат. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива

млн. руб.

0

2040, 90

2 186,47

2 186,47

2 328,77

2 524,30

2 720,36

2 913,03

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

87,50

102,72

102,72

245, 02

416, 89

569, 66

668,07

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

1 591,73

1619,40

1 619,40

1 619,40

1 641,00

1 681,90

1 755,66

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

361,67

462,74

462,74

462,74

464,12

465,65

466,16

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,60

1,60

1,60

2,29

3,15

3,15

11

Непосредственный результат. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

млн. руб.

0

0

1,66

11,62

146,30

537,86

1 077,86

1 077,86

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,66

11,62

146,30

537,86

1 077,86

1 077,86

";

4) таблицы 4 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет средств областного бюджета" и 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" подпункта 3.5.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

"Газомоторное топливо" за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной Программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Подпрограмма

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего

87 500,0

15 222,9

0

142 300,0

171 867,0

152 771,0

118 396,0

688 056,9

 

 

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,0

15 222,9

0

142 300,0

171 867,0

152 771,0

118 396,0

688 056,9

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех

источников финансирования

Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901, 15

147 231, 85

9 954,00

276 986,00

587 089,30

736 056,80

192 668,10

3 990 887,20

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,0

15 222,9

0

142 300,00

171 867,00

152 771,00

118 396,0

688 056,9

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,7

27 662,57

0

0

21 610,30

40 893,60

73 760,5

1 755 661,67

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0,0

0,0

1 371,0

1 528,2

511,6

466 156,43

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

3 267,20

9 954,0

134 686,0

392 241,0

540 864,0

0

1 081 012,2

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

140 166,90

0

142 300,00

190 963,3

190 963,6

190 962,80

2 896 257,75

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500

15 222,90

0

142 300,00

171 867,00

152 771,00

118 396,00

688 056,9

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

26 144,00

0

0

19 096,3

38 192,6

72 566,80

1 747 734,4

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

98 800,00

0

0

0

0

0

460 466,45

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5 402,750

0

0

4 570,00

5 093,20

1 705,30

16 771,25

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,568

0

0

2 514,00

2 701,00

1 193,70

7 927,26

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

2 279,182

0

0

1 371,00

1 528,20

511,60

5 689,982

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,0

0

0

685,00

864,00

0

3 154,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 662,20

9 954,00

134 686,00

391 556,00

540 000,00

0,00

1 077 858,20

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 662,20

9 954,00

134 686,00

391 556,00

540 000,00

0,00

1 077 858,20

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0


Информация по документу
Читайте также