Расширенный поиск

Постановление Правительства Магаданской области от 16.02.2017 № 90-пп

В состав Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2015 годы" входят четыре основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014-2015 годы" направлена на повышение обеспеченности населения Магаданской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

В состав Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014-2015 годы" входят шесть основных мероприятий.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2015 годы" направлена на создание и функционирование распределенных информационных систем и аналитического инструментария обработки данных в отрасли здравоохранения области.

В состав Подпрограммы 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2015 годы" входят пять основных мероприятий.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2015 годы" направлена на повышение качества и доступности оказываемой медицинской помощи населению области независимо от места проживания.

В состав Подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2015 годы" входят два основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы" направлена на создание условий для реализации государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы".

В состав Подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы" входят два основных мероприятия по своевременному и в полном объеме финансированию Минздрава Магаданской области и подведомственных ему государственных учреждений на осуществление их деятельности.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2016-2020 годы" обеспечивает развитие первичной медико-санитарной помощи, а также создание системы формирования здорового образа жизни и активизации профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний в целях стабилизации и улучшение здоровья, увеличения продолжительности жизни, снижения смертности населения, повышение обеспеченности населения Магаданской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

В состав подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2016-2020 годы" входят пять основных мероприятий.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2016-2020 годы" направлена на снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза, инфекционных, сердечнососудистых заболеваний, онкологии; повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных ВИЧ, гепатитами B и C; повышение доступности и мотивации на лечение и реабилитацию больных наркологическими заболеваниями; удовлетворение прав больных на получение высококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической помощи, улучшение диагностических и лечебно-реабилитационных возможностей психиатрических учреждений; повышение уровня активной выявляемости онкозаболеваний на профосмотрах, снижение летальности онкологических больных; сокращение числа погибших в ДТП; повышение доступности и сокращение сроков направления на высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь; повышение качества трансфузиологической помощи пациентам, удовлетворение потребностей медицинских организаций в качественных и безопасных компонентах крови.

В состав Подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2016-2020 годы" входят десять основных мероприятий.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2016-2020 годы" направлена на создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности; снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку.

В состав Подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2016-2020 годы" входят шесть основных мероприятий.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2016-2020 годы" направлена на обеспечение доступности и повышение качества медицинской реабилитации в условиях трехуровневой системы оказания медицинской помощи; снижение показателя смертности и уровня взрослой и детской инвалидизации; увеличение продолжительности активного периода жизни населения.

В состав Подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2016-2020 годы" входят два основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2016-2020 годы" направлена на развитие службы оказания паллиативной помощи.

В состав Подпрограммы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2016-2020 годы" входят два основных мероприятия по открытию и обеспечению функционирования детских и взрослых паллиативных коек в медицинских организациях области.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2016-2020 годы" направлена на совершенствование и перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Магаданской области медицинскими кадрами; поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса; планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента; повышение престижа профессии медицинского работника.

В состав Подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2016-2020 годы" входят три основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы" направлена на повышение эффективности управления развитием отрасли здравоохранения, в том числе управления качеством медицинской помощи; на создание и функционирование распределенных информационных систем и аналитического инструментария обработки данных в отрасли здравоохранения области; создание и развитие конкурентных рынков, последовательную демонополизацию государственного сектора в сфере здравоохранения; повышение качества и доступности оказываемой медицинской помощи населению области независимо от места проживания.

В состав Подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы" входят пять основных мероприятий.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы "Развитие скорой медицинской помощи" на 2016-2020 годы" направлена на повышение доступности, качества и эффективности оказания скорой медицинской помощи.

В состав Подпрограммы "Развитие скорой медицинской помощи" на 2016-2020 годы" входит одно основное мероприятие.

Перечень Подпрограмм и основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложении N 3 и в приложении N 4 к настоящей государственной программе.

 

4. Характеристика мер государственного и правового

регулирования, а также мер управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей

государственной программы

 

В рамках реализации государственной программы меры государственного регулирования не предусмотрены.

В ходе выполнения государственной программы предусматривается применение мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы.

Меры правового регулирования приведены в приложении N 5 к настоящей государственной программе.

Риски реализации государственной программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и участников государственной программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий исполнителей государственной программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

а) низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий государственной программы;

б) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий государственной программы;

в) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации государственной программы при наступлении внешних рисков реализации государственной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

а) детальное планирование хода реализации государственной программы;

б) оперативный мониторинг выполнения мероприятий государственной программы;

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации государственной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий государственной программы.

Внешние риски могут являться следствием:

а) деятельности иных органов государственной власти (органов местного самоуправления) - несогласованности выполнения работ в рамках государственной программы;

б) неблагоприятной рыночной конъюнктуры в сфере поставок товаров, работ, услуг, непредвиденно высокий рост цен, что может привести к существенному удорожанию стоимости товаров, работ, услуг, закупка которых запланирована в рамках мероприятий государственной программы;

в) возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения государственной программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации государственной программы и при необходимости актуализации плана реализации государственной программы.

 

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации государственной программы при оказании

государственных услуг (выполнении работ) государственными

бюджетными, автономными учреждениями, включая субсидии,

и прогноз расходов на иные цели в рамках государственной

программы, и прогноз расходов на содержание государственных

казенных учреждений

 

В рамках Государственной программы предусмотрено оказание государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области государственными организациями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, на период 2014-2015 годов приведен в приложении N 2 к Подпрограмме 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы".

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, на период 2014-2015 годов приведен в приложении N 3 к подпрограмме 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы".

Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, на период 2014-2015 годов приведен в приложении N 4 к Подпрограмме 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы".

Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, на период 2014-2015 годов приведен в приложении N 5 к подпрограмме 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы".

Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, на период 2014-2015 годов приведен в приложении N 6 к подпрограмме 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы".

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, на период 2016-2020 годов приведен в приложении N 2 к подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы".

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, на период 2016-2020 годов приведен в приложении N 3 к подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы".

Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, на период 2016-2020 годов приведен в приложении N 4 к Подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы".

Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, на период 2016-2020 годов приведен в приложении N 5 к Подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы".

Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, на период 2016-2020 годов приведен в приложении N 6 к Подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы".

Прогноз расходов областного бюджета на содержание министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, участвующего в реализации государственной программы, приведен в приложении N 7 к Подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы".

 

6. Ресурсное обеспечение реализации

государственной программы

 

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области.

Для достижения поставленных задач и целевых показателей государственной программы на реализацию государственной программы предусмотрено 40 254 982,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 5 021 239,0 тыс. рублей;

2015 год - 5 568 219,2 тыс. рублей;

2016 год - 5 981 740,4 тыс. рублей;

2017 год - 5 414 678,5 тыс. рублей;

2018 год - 5 728 675,9 тыс. рублей;

2019 год - 6 000 225,2 тыс. рублей;

2020 год - 6 540 203,9 тыс. рублей.

С учетом прогнозных возможностей на реализацию государственной программы предполагается направить:

1. Из областного бюджета - 38 183 543,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4 310 345,0 тыс. рублей;

2015 год - 5 059 196,6 тыс. рублей;

2016 год - 5 187 143,2 тыс. рублей;

2017 год - 5 395 669,5 тыс. рублей;

2018 год - 5 709 529,1 тыс. рублей;

2019 год - 5 981 455,8 тыс. рублей;

2020 год - 6 540 203,9 тыс. рублей.

2. Из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области - 75 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 40 000,0 тыс. рублей.

3. За счет средств юридических лиц по предварительной оценке - 20 000,0 тыс. рублей в 2015 году.

Общая сумма, предоставляемая из вышеуказанных источников в размере 38 278 543,1 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей государственной программы, характеризующих конечные социально значимые результаты развития отрасли здравоохранения Магаданской области. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2019 гг. в объеме 1 976 439,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 675 894,0 тыс. рублей;

2015 год - 449 022,6 тыс. рублей;

2016 год - 794 597,2 тыс. рублей;

2017 год - 19 009,0 тыс. рублей;

2018 год - 19 146,8 тыс. рублей;

2019 год - 18 769,4 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы за счет средств обязательного медицинского страхования не включает в себя стоимость Территориальной программы ОМС, а также расходы на содержание административно-управленческого аппарата Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области и ведение дела страховых медицинских организаций.

Средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2014-2015 годы, подлежащие включению в государственную программу:

 

Год

Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования

Административно-управленческий аппарат ТФОМС, ведение дела страховых медицинских организаций

Средства для включения в государственную программу

1

2

3

4

2014

4 941 970,0

111 359,0

35 000,0

2015

4 597 630,0

118 097,9

40 000,0

 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета на период 2014-2015 годов приведено в приложении N 6 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета на период 2016-2020 годов приведено в приложении N 7 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы на период 2014-2015 годов приведены в приложении N 8 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы на период 2016-2020 годов приведены в приложении N 9 к настоящей государственной программе.

Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы, разрабатываемым на текущий и плановый период и содержащим перечень наиболее важных социально значимых контрольных событий государственной программы, с учетом укрупнения мероприятий или их объединением, с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации разрабатывается и утверждается в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. N 151-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области".

 

Приложение N 1

к государственной программе

Магаданской области

"Развитие здравоохранения

Магаданской области"

на 2014-2020 годы"

 

СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2020 ГОДЫ"

НА ПЕРИОД 2014-2015 ГОДЫ

 

Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области

 

N п/п

Целевой показатель (наименование)

Единица измерения

Значения целевых показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

Государственная программа Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы"

1.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

13,0

12,5

12,5

2.

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

0,00

0,00

0,00

3.

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

8,2

8,1

8,0

4.

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

649,5

649,4

649,1

5.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

10,2

9,6

9,4

6.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

201,2

199,4

197,6

7.

Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных), в сравнении с предыдущим годом

процент

0,9

0,9

0,9

8.

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

13,5

13,1

12,8

9.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

18,40

16,40

16,10

10.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процент

40,10

39,50

38,30

11.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процент

39,10

38,90

38,20

12.

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, "активный туберкулез"

на 100 тыс. населения

70,1

65,6

60,3

13.

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

49,9

49,6

47,7

14.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

 

1/2,7

1/2,8

1/2,9

15.

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе

процент

139,3

134,1

137,0

16.

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе

процент

77,6

76,2

79,3

17.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе

процент

42,9

51,0

52,4

18.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

66,5

67,4

67,9

19.

Число круглосуточных коек

абс.

1907

1873

1843

20.

Число коек дневного стационара,

абс.

349

358

368

 

из них в амбулаториях и поликлиниках

абс.

107

108

110

21.

Число дней занятости койки в году

дни

324,4

329,0

331,0

22.

Средняя длительность лечения больного в стационаре

дни

14,4

12,0

11,7

23.

Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях

проценты

32,20

32,80

33,30

Целевые показатели государственной программы, характеризующие структурные преобразования системы оказания медицинской помощи

1.

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий)

проценты

6,4

6,5

6,3

2.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

проценты

24,3

28,2

28,3

3.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий

проценты

1,8

1,9

2,0

4.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

проценты

5,5

5,8

6,3

5.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

проценты

62,0

57,6

57,1

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2015 годы"

1.1.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процент

98,50

98,50

98,50

1.2.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процент

100,00

100,00

100,00

1.3.

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)

процент

25,00

25,00

25,00

1.4.

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процент

38,00

38,00

35,70

1.5.

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процент

50,00

50,00

47,10

1.6.

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процент

40,00

40,00

38,90

1.7.

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процент

50,00

50,00

47,10

1.8.

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процент

75,00

75,00

69,60

1.9.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.

процент

51,20

52,00

52,70

1.10.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процент

71,00

72,00

73,88

1.11.

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс. населения

0,01

0,01

0,01

1.12.

Заболеваемость корью

на 1 млн населения

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

1.13.

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

1.14.

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. населения

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

1.15.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

на 100 тыс. населения

0,65

0,65

0,65

1.16.

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.17.

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.18.

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.19.

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.20.

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.21.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

90,50

90,70

91,20

1.22.

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процент

27,76

26,40

25,05

1.23.

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процент

32,24

30,73

29,23

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2015 годы"

2.1.

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактерио-выделением

процент

43,50

48,10

52,50

2.2.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процент

19,40

20,30

21,00

2.3.

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

60,80

61,60

62,20

2.4.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента

8,43

8,60

8,77

2.5.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента

16,51

16,73

16,92

2.6.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

16,24

16,96

17,29

2.7.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

10,05

10,07

10,12

2.8.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процент

50,02

45,97

40,93

2.9.

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

249,00

248,90

248,90

2.10.

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

163,00

162,80

162,60

2.11.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

44,60

46,50

48,20

2.12.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процент

33,40

30,80

27,20

2.13.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

82,70

84,50

86,40

2.14.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

5,70

5,60

5,40

2.15.

Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процент

90,00

90,00

100,00

Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" на 2014-2015 годы"

3.1.

Количество реализованных совместных международных проектов в области здравоохранения

ед.

2,00

2,00

3,00

3.2.

Доля учреждений здравоохранения, участвующих в государственно-частном партнерстве

процент

5,20

7,80

9,40

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2015 годы"

4.1.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент

40,00

45,00

50,00

4.2.

Охват неонатальным скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

99,50

99,50

99,50

4.3.

Охват аудиологическим скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг от общего числа новорожденных

99,50

99,50

99,50

4.4.

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

3,35

3,25

3,20

4.5.

Смертность детей 0-17 лет

случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста

97,3

97,0

96,0

4.6.

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

доля (процент) женщин с преждевременным и родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах

0,00

0,00

0,00

4.7.

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре

доля (процент) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре

730,00

740,00

745, 00

4.8.

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших

0,16

0,14

0,14

4.9.

Первичная инвалидность у детей

число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

18,90

18,70

18,70

4. 10.

Результативность мероприятий по профилактике абортов

доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

5,00

6,00

7,00

4.11.

Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процент

100,00

100,00

100,00

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014-2015 годы"

5.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, в том числе детям

процент

9,00

13,00

17,00

5.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, в том числе детям

процент

4,00

6,00

9,00

5.3.

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процент

72,00

73,00

74,00

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2015 годы"

6.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек/100 тыс. взрослого населения

6,57/10 коек

6,57

6,57

6.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тыс. детского населения

10,3/3 койки

6,8/2 койки

6,80

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2015 годы"

7.1.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

чел.

12

14

14

7.2.

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

чел.

10

34

31

7.3.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования

чел.

18

20

22

7.4.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования

чел.

85

90

90

7.5.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации

процент

75,00

80,00

85,00

7.6.

Доля аккредитованных специалистов

процент

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014-2015 годы"

8.1.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процент

94,00

94,50

95,00

8.2.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)

процент

97,00

97,00

98,00

Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2015 годы"

9.1.

Количество врачей на один современный персональный компьютер

чел.

3

2

2

9.2.

Доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью

процент

100,00

100,00

100,00

9.3.

Доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры

процент

53,70

65,00

70,00

9.4.

Доля записавшихся на прием к врачу в электронном виде

процент

5,0

9,0

15,0

9.5.

Доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение использованию информационно-коммуникационных технологий

процент

52,00

70,00

80,00

9.6.

Доля медицинских учреждений, подключенных к единой системе и оснащенных типовым комплексом программно-технических средств для организации обмена данными

процент

53,40

70,40

85,00

9.7.

Доля медицинских учреждений, использующих типовые программные решения поддержки оказания медицинской помощи, разработанные на федеральном уровне в рамках создания системы

процент

60,80

70,40

85,00

9.8.

Охват учреждений телемедицинскими технологиями

процент

31,70

46,30

51,20

Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2015 годы"

10.1.

Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях

проценты

32,20

32,80

33,30

10.2.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в районах области со временем доезда до больного менее 40 минут

процент

70,00

75,00

80,00

10.3.

Удовлетворенность населения медицинской помощи

% от опрошенных

40,20

40,30

40,50

Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы"

11.1.

Доля мероприятий государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

проценты

95,00

95,00

95,00


Информация по документу
Читайте также