Расширенный поиск

Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 29.12.2017 № 743

 

 

 

 

МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

 

29.12.2017

  743

геркесск

 

О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 31.12.2015 № 1816 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Черкесска» на 2015-2018 годы»

 

В целях приведения в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 31.12.2015 № 1816 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Черкесска» на 2015-2018 годы (в редакции постановления мэрии муниципального образования города Черкесска от 25.11. 2016 № 734) следующие изменения:

1) по всему тексту приложения к постановлению и приложений № 1 - № 6 к муниципальной программе

а) слова «2015-2018 годы» заменить словами «2015-2019годы»;

б) цифры «2018» заменить цифрами «2019».

2) строку «Подпрограммы Программы» паспорта муниципальной программы «Развитие системы образования города Черкесска» на 2015-2018 годы изложить в следующей редакции:

«

Подпрограммы программы

1 «Развитие дошкольного образования   детей города Черкесска»;

2 «Развитие общего образования детей города Черкесска»;

3 «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска»;

4. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска»;

5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»;

7. «Развитие детско-юношеского спорта».

»;

3) строку «Задачи Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Задачи программы

1. Обеспечение доступности, повышение  эффективности  и  качества  дошкольного  образования.

2. Повышение качества образования и развитие востребованности образовательных услуг.

3. Обеспечение институциональных изменений в системе дополнительного образования в соответствии с требованиями формирования муниципального уровня управления системой дополнительного образования и увеличения инвестиционной привлекательности дополнительного образования.

4. Обеспечение отдыха и оздоровление детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».                 5. Совершенствование системы управления в сфере образования и повышение профессиональной компетентности педагогического и управленческого корпуса, ориентированного на цели опережающего развития.

6. Создание условий, способствующих сохранению здоровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса.

7. Обеспечение условий для выявления и реализации способностей одаренных детей для дальнейшей профессионализации в сфере культуры.

»;

4) строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2015-2019 годы составляет 4525001,0 тыс. руб., из них по годам:

 

в 2015 году- 968624,5 тыс. рублей;

в 2016 году- 994046,6 тыс. рублей;

в 2017 году- 843667,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 858095,5 тыс. рублей;

в 2019 году- 860566,9 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 1296471,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 362178,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 377343,9 тыс. рублей;

в 2017 году- 183230,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 185623,9 тыс. рублей;

в 2019 году- 188095,3 тыс. рублей.

 

-республиканского бюджета-3213196,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 591112,8 тыс. рублей;

в 2016 году- 616702,7 тыс. рублей;

в 2017 году- 660437,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 672471,6 тыс. рублей;

в 2019 году- 672471,6 тыс. рублей.

 

-федерального бюджета- 15333,3 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 15333,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей.

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

                    

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей города Черкесска» - 1711562,7 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 374132,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 369352,7 тыс. рублей;

в 2017 году- 321687,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 322682,3 тыс. рублей;

в 2019 году- 323707,5 тыс.  рублей.

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 588203,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 159422,1 тыс. рублей;

в 2016 году- 152835,5 тыс. рублей;

в 2017 году-   90977,0 тыс. рублей;

в 2018 году-   91971,8 тыс. рублей;

в 2019 году-   92997,0 тыс.  рублей.

 

-республиканского бюджета- 1108026,0тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 199377,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 216517,2 тыс. рублей;

в 2017 году- 230710,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 230710,5 тыс. рублей;

в 2019 году- 230710,5 тыс. рублей.

 

-федерального бюджета- 15333,3 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 15333,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей.

 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей города Черкесска» - 2429003,8 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год- 469504,5 тыс. рублей;

2016 год- 492203,2 тыс. рублей;

2017 год- 479713,5 тыс. рублей;

2018 год- 493095,0 тыс. рублей;

2019 год- 494487,6 тыс. рублей.

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 330121,7 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 78019,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 92467,7 тыс. рублей;

в 2017 году- 51849,2 тыс. рублей;

в 2018 году- 53196,6 тыс. рублей;

в 2019 году- 54589,2 тыс.  рублей.

 

-республиканского бюджета- 2098882,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 391485,5 тыс. рублей;

в 2016 году- 399735,5 тыс. рублей;

 

в 2017 году- 427864,3 тыс. рублей;

в 2018 году- 439898,4 тыс. рублей;

в 2019 году- 439898,4 тыс.  рублей.

 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска» - 93053,7 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год- 18465,7 тыс. рублей;

2016 год- 20302,5 тыс. рублей;

2017 год- 18050,6 тыс. рублей;

2018 год- 18094,5 тыс. рублей;

2019 год- 18140,4 тыс.  рублей.

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета 92853,7 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 18365,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 20202,5 тыс. рублей;

в 2017 году- 18050,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 18094,5 тыс. рублей;

в 2019 году- 18140,4 тыс. рублей.

 

-республиканского бюджета- 200,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 100,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 100,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей.

 

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска» - 24090,0 тыс. руб., из них по годам:

2015 год- 0,0 тыс. рублей;

2016 год- 0,0 тыс. рублей;

2017 год- 8030,0 тыс. рублей;

2018 год- 8030,0 тыс. рублей;

2019 год- 8030,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета-  18501,9 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 6167,3 тыс. рублей;

в 2018 году- 6167,3 тыс. рублей;

в 2019 году- 6167,3 тыс. рублей.

 

- республиканского бюджета- 5588,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 1862,7 тыс. рублей;

в 2018 году- 1862,7 тыс. рублей;

в 2019 году- 1862,7 тыс.  рублей.

              

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств бюджета города Черкесска-

 

78546,7 тыс. руб., из них по годам:

2015 год- 14035,6 тыс. рублей;

2016 год- 15930,1 тыс. рублей;

2017 год- 16185,9 тыс. рублей;

2018 год- 16193,7 тыс. рублей.

2019год-16201, 4   тыс. рублей. 

Подпрограмма 6 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска» - 122811,1 тыс. руб., из них по годам:

2015 год- 60580,7 тыс. рублей;

2016 год- 62230,4 тыс. рублей;

2017 год- 0,0 тыс. рублей;

2018 год- 0,0 тыс. рублей;

2019 год- 0,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 122661,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 60580,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 62080,4 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей.

 

-республиканского бюджета- 150,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2016 году- 150,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс.  рублей.

Подпрограмма 7 «Развитие детско-юношеского спорта» - 65933,0 тыс. руб., из них по годам:

2015 год- 31 905,3 тыс. рублей;

2016 год- 34 027,7 тыс. рублей;

2017 год- 0,0 тыс. рублей;

2018 год- 0,0 тыс. рублей;

2019 год- 0,0 тыс.  рублей.

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 65583,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 31755,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 33827,7 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей.

 

-республиканского бюджета-350,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 150,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 200,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей;

 

5) в разделе «IХ. Обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)»:

а) в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования детей города Черкесска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей  редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2015-2019 годы составляет 1 711 562,7  тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 374132,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 369352,7 тыс. рублей;

в 2017 году- 321687,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 322682,3 тыс. рублей;

в 2019 году- 323707,5 тыс.  рублей.

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 588203,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 159422,1 тыс. рублей;

в 2016 году- 152835,5 тыс. рублей;

в 2017 году-  90977,0 тыс. рублей;

в 2018 году-  91971,8 тыс. рублей;

в 2019 году-  92997,0 тыс.  рублей.

 

-республиканского бюджета- 1108026,0тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 199377,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 216517,2 тыс. рублей;

в 2017 году- 230710,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 230710,5 тыс. рублей;

в 2019 году- 230710,5 тыс. рублей.

 

-федерального бюджета- 15333,3 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 15333,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей.

подпункт з «з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В соответствии с законодательством о разграничении полномочий между различными уровнями власти, предоставление дошкольного образования детей отнесено к полномочиям органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и органа местного самоуправления и осуществляется ими самостоятельно за счет соответствующих бюджетов.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2015 - 2019 годы представлен в приложениях № 4 и № 5 к настоящей Программе.»;

б) в подпрограмме 2 «Развитие общего образования детей города Черкесска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей  редакции:

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2015- 2019 годы составляет - 2429003,8 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год- 469504,5 тыс. рублей;

2016 год- 492203,2 тыс. рублей;

2017 год- 479713,5 тыс. рублей;

2018 год- 493095,0 тыс. рублей;

2019 год- 494487,6 тыс. рублей.

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 330121,7 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 78019,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 92467,7 тыс. рублей;

в 2017 году- 51849,2 тыс. рублей;

в 2018 году- 53196,6 тыс. рублей;

в 2019 году- 54589,2 тыс.  рублей.

 

-республиканского бюджета- 2098882,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 391485,5 тыс. рублей;

в 2016 году- 399735,5 тыс. рублей;

в 2017 году- 427864,3 тыс. рублей;

в 2018 году- 439898,4 тыс. рублей;

в 2019 году- 439898,4 тыс.  рублей.

 

подпункт з «з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В соответствии с законодательством о разграничении полномочий между различными уровнями власти, предоставление общего образования детей отнесено к полномочиям органов государственной власти и органов местного самоуправления и осуществляется ими самостоятельно за счет соответствующих бюджетов.

За счет республиканского бюджета предусмотрены субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Черкесска.

За счет средств местного бюджета осуществляется организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Черкесска, (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС) согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за 2015 - 2019 годы представлен в приложениях № 4 и № 5 к настоящей Программе.»;

в) в подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей  редакции:

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2015- 2019 годы составляет 93053,7 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год- 18465,7 тыс. рублей;

2016 год- 20302,5 тыс. рублей;

2017 год- 18050,6 тыс. рублей;

2018 год- 18094,5 тыс. рублей;

2019 год- 18140,4 тыс.  рублей.

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета 92853,7 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 18365,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 20202,5 тыс. рублей;

в 2017 году- 18050,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 18094,5 тыс. рублей;

в 2019 году- 18140,4 тыс. рублей.

 

-республиканского бюджета- 200,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 100,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 100,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей.

»;

подпункт з «з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

За  счет  средств  местного  бюджета  осуществляется  организация  предоставления  общедоступного и  бесплатного  дополнительного  образования в муниципальных учреждениях  дополнительного  образования города  Черкесска

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2015 - 2019 годы представлен в приложениях № 4 и № 5 к настоящей Программе.»;

г) Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска» на 2017-2019 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска» на 2017-2019 годы»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска» на 2017-2019 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление образования   мэрии  муниципального  образования  города  Черкесска

Участники подпрограммы

 Отсутствуют

Ведомственные целевые подпрограммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы

 

- организация отдыха детей и молодежи в выездных оздоровительных лагерях;

- создание условий для организации работы оздоровительных учреждений, внедрение новых педагогических технологий и методик; реализация инновационных программ и проектов организации детского отдыха;

- увеличение числа участников смен профильных центров;

- пропаганда здорового образа жизни, развитие потребности к активным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи подпрограммы

- обеспечить эффективное использование финансовых средств, выделяемых на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей местного бюджета;

- совершенствовать нормативно-правовую базу и организационно-методическое обеспечение системы летнего отдыха, оздоровления и занятости.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- доля детей от 7 до 16 лет (пришкольные лагеря 7-14 лет, выездные   лагеря 10-16 лет), охваченных организованными формами летнего отдыха и оздоровления, от общего количества детей в возрасте от 7 до 16 лет (пришкольные лагеря 7-14 лет, выездные   лагеря 10-16 лет) обучающихся в городе Черкесске в текущем календарном году;

- удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления, в общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления в текущем календарном году.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на выполнение в течение 2017-2019 годов без деления на этапы.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объём финансового обеспечения реализации подпрограммы, за 2017-2019 годы составляет 24090,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 – 8030,0 тыс. рублей;

2018 – 8030,0 тыс. рублей;

2019 – 8030,0 тыс. рублей;

 в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 5588,1 тыс. рублей, из них по годам;

2017 – 1862,7 тыс. рублей;

2018 – 1862,7 тыс. рублей;

2019 – 1862,7 тыс. рублей;

 

- местного бюджета -  18501,9 тыс. рублей, из них по годам;

2017 – 6167,3 тыс. рублей;

2018 – 6167,3 тыс. рублей;

2019 – 6167,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-увеличение количества детей города Черкесска, оздоровленных на сменах в лагерях от 2059 до 2254;

- снижение уровня правонарушений среди детей до 55 человек к 2019 году

 

а) Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма 4 «Организация летнего отдыха и оздоровления детей города Черкесска на 2017–2019 годы» (далее -  подпрограмма 4) является продолжением программных мероприятий по организации отдыха, оздоровления детей в городе Черкесске в летний период.

Эффективная организация летнего отдыха и оздоровления детей, подростков, развитие системы внеурочной, занятости детей в городе Черкесске является одной из наиболее актуальных задач.

Ежегодно в различных формах отдыха и оздоровления занято около 15 % численности возрастной категории -  пришкольные лагеря 7-14 лет, выездные лагеря 10-16 лет.

В 2017 году всеми формами организованного досуга было охвачено 15,1% детей. Расходы бюджета города Черкесска на эти цели составили 6167,3 тыс. рублей.

Для достижения более успешных результатов требуется применение программных методов, обеспечивающих взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления города Черкесска, всех организаций, расположенных на территории города Черкесска.

Подпрограмма 4 отражает комплексный подход в планировании, реализации и развитии системы детского отдыха в 2017 - 2019 гг. Она определяет основные приоритетные направления в решении вопросов организации отдыха, оздоровления детей города Черкесска в летний период.

Реализация подпрограммы 4 позволит проводить эффективную муниципальную политику в сфере организации отдыха, оздоровления   детей в летний период, объединить усилия всех социальных институтов по созданию единой системы работы с детьми.

По окончанию учебного года, в период летних каникул с 1 июня по 31 августа, большая часть обучающихся от общего количества обучающихся в общеобразовательных школах города, за исключением школьников, сдающих экзамены за 9 и 11 класс в июне, оказываются предоставленными самим себе.

Особенно острой данная проблема является в июне, в связи с тем, что большинство родителей стараются приурочить очередной отпуск к июлю-августу, а в июне основное время находятся на работе и не имеют в этот период возможности осуществлять контроль за поведением своих детей.  Это приводит к тому, что дети младшего и среднего школьного возраста большую часть времени остаются без присмотра взрослых, что создаёт прямую угрозу для их жизни и здоровья.

Вместе с тем, именно лето является благоприятным периодом для продуманного организованного вовлечения детей и подростков в социально значимую деятельность, в которой успешно осваиваются различные виды деятельности: трудовая, спортивная, экологическая, творческая, где активно развивается личность каждого, приобретаются навыки самоуправления, самоорганизации, самодисциплины. Сделать это возможно только вовлекая детей в организованные формы летнего отдыха: оздоровительные и профильные лагеря, многодневные походы   и иные формы летнего отдыха, оздоровления детей. 

Организация отдыха детей в каникулярное время в соответствии с законом РФ от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В муниципальном образовании города Черкесска создана стабильная система летнего отдыха, оздоровления детей в возрасте от 7 до 16 лет- (пришкольные лагеря 7-14 лет, выездные   лагеря 10-16 лет).

Каждый год на базе действующих общеобразовательных школ открываются 16 оздоровительных лагерей дневного пребывания детей.

Данная деятельность осуществляется на средства, ежегодно выделяемые из   республиканского и местного бюджетов.

Проводимая работа позволяет:

- ежегодно охватить в летний период организованными формами летнего отдыха, оздоровления не менее 15% детей школьного возраста;

-  создать благоприятные условия для отдыха, оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на различных видах профилактического учёта;

-  максимально снизить риски для жизни и здоровья детей в период школьных каникул;

- принять дополнительные меры по недопущению роста безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

б) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главным приоритетом программы является сохранение и развитие системы организации летнего отдыха, оздоровления детей муниципального образования города Черкесска.

Исходя из этого ставятся следующие цели и задачи.

Цели:

организация отдыха детей и молодежи в выездных оздоровительных лагерях;

создание условий для организации работы оздоровительных учреждений, внедрение новых педагогических технологий и методик; реализация инновационных программ и проектов организации детского отдыха;

 

увеличение числа участников смен профильных центров;

пропаганда здорового образа жизни, развитие потребности к активным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи:

- обеспечить эффективное использование финансовых средств, выделяемых на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей местного бюджета;

- совершенствовать нормативно-правовую базу и организационно-методическое обеспечение системы летнего отдыха, оздоровления и занятости.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

- доля детей от 7 до 16 лет (пришкольные лагеря 7-14 лет, выездные   лагеря 10-16 лет), охваченных организованными формами летнего отдыха и оздоровления, от общего количества детей в возрасте от 7 до 16 лет (пришкольные лагеря 7-14 лет, выездные   лагеря 10-16 лет) обучающихся в городе Черкесске в текущем календарном году;

- удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления, в общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления в текущем календарном году.

Ожидаемыми результаты реализации подпрограммы:

- увеличение количества детей города Черкесска, оздоровленных на сменах в лагерях;

- снижение уровня правонарушений среди детей.

Основное мероприятие -   организация отдыха и оздоровление детей города Черкесска.

Реализация подпрограммы 4 будет осуществляться в течение 2017 - 2019 годов без деления на этапы.

 

в) Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

Ведомственные целевые программы в рамках подпрограммы 4 не реализуются.

 

г) Характеристика мер государственного и (или) муниципального регулирования

Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

Закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Ежегодное постановление Мэрии муниципального образования города Черкесска, касающиеся вопроса организации летнего отдыха детей в текущем календарном году.

Приказ министерства образования Карачаево-Черкесской Республики, касающиеся вопроса организации летнего отдыха детей в текущем календарном году.

 

д) Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

С учетом задач, поставленных в подпрограмме 4 планируется:   

 обеспечить эффективное использование финансовых средств, выделяемых на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей местного бюджета;

совершенствовать нормативно-правовую базу и организационно етодическое обеспечение системы летнего отдыха, оздоровления и занятости.

 

е) Характеристика основных мероприятий, реализуемых Российской Федерацией и Карачаево-Черкесской Республики в случае их участия в решении вопросов местного значения

 Для реализации основного мероприятия подпрограммы 4 - организация отдыха и оздоровление детей города Черкесска предусмотрены средства за счет республиканского бюджета, в части обеспечения со финансирования по оплате набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей. За счет средств бюджета города Черкесска обеспечивается выездной лагерь для учащихся школ города и частичная оплата набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием.

 

ж) Информация об участии муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы 4 муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов не запланировано.

 

з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Общий объём средств, направляемых на реализацию подпрограммы 4 составляет 24 090,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 – 8 030,0 тыс. рублей;

2018 – 8 030,0 тыс. рублей;

2019 – 8 030,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

республиканского бюджета – 5 588,1 тыс. рублей, из них по годам:

2017 – 1862,7 тыс. рублей;

2018 – 1862,7 тыс. рублей;

2019 – 1862,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 18 501,9 тыс. рублей, из них по годам:

2017 – 6167,3 тыс. рублей;

2018 – 6167,3 тыс. рублей;

2019 – 6167,3 тыс. рублей.

Сумма расходов может меняться в зависимости от размера ассигнований из бюджетов разного уровня.

Средства направляются на реализацию мероприятий ответственному исполнителю программы, которым является Управление образования   мэрии муниципального образования города Черкесска.

Основное расходование программных средств, в связи с условиями режима работы организаций, осуществляющих отдых, оздоровление детей, осуществляется в период с 1 июня по 31 августа.

 

и) Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Управление подпрограммой 4 осуществляет межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости, созданная при мэрии муниципального образования города Черкесска, которая:

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

- координирует взаимодействие ведомств и организаций, заинтересованных в реализации мероприятий подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы 4, которыми может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

Организационные риски.

Связаны с ошибками управления реализацией подпрограммы 4. Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий подпрограммы 4 или нарушение сроков их выполнения.

Мерами по снижению организационных рисков являются:

закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы 4;

повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска.

Финансовые риски.

Недофинансирование мероприятий   подпрограммы 4 может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Данные риски возникают по причине продолжительности срока реализации подпрограммы 4, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования.

Мерами по снижению финансовых рисков являются;

обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы 4 в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, выделяемых республиканским и местным бюджетами на реализацию мероприятий   подпрограммы 4, в зависимости от достигнутых результатов.

Непредвиденные риски.

Связаны с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных экономических показателей, в том числе повышению инфляции, а также потребовать перенаправления средств подпрограммы 4 на преодоление последствий таких катастроф.

Мерами по снижению непредвиденных рисков являются осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации, определение приоритетов для первоочередного финансирования.

В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

При отсутствии финансирования мероприятий подпрограммы 4 исполнитель и соисполнители вносят предложения об изменении сроков их реализации либо об исключении из перечня мероприятий. Действие подпрограммы 4 подлежит прекращению в случае, если в течение двух лет подряд не достигнуто более 50% от целевых индикаторов реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы 4

Оценка производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей и индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения подпрограммных мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели и индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.

Подпрограмма 4 предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия   подпрограммы 4 определяется на основе расчетов по следующим формулам:

для повышающих показателей:

Сд= Зф/Зп*100%, где

Сд – степень достижения целей,

Зф- фактическое значение показателя подпрограммы 4 в отчетном году,

Зп- запланированное на отчетный год значение показателя подпрограммы 4 для повышающих показателей.

для понижающих показателей:

Сд = Зп/Зф*100% - для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений.

д) в подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей  редакции:

«

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета города Черкесска составляет 78546,7 тыс. руб., из них по годам:

2015 год- 14035,6 тыс. рублей;

2016 год- 15930,1 тыс. рублей;

2017 год- 16185,9 тыс. рублей;

2018 год- 16193,7 тыс. рублей.

2019 год-16201,4 тыс. рублей.

»;

подпункт з «з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета города Черкесска.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за 2015 - 2019 годы представлен в приложениях № 4 и № 5 к настоящей Программе.»;

е) в подпрограмме 6 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей  редакции:

«

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2015-2019 годы составляет «- 122811,1 тыс. руб., из них по годам:

2015 год- 60580,7 тыс. рублей;

2016 год- 62230,4 тыс. рублей;

2017 год- 0,0 тыс. рублей;

2018 год- 0,0 тыс. рублей;

2019 год- 0,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 122661,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 60580,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 62080,4 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей.

 

-республиканского бюджета- 150,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2016 году- 150,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс.  рублей.

                                                                                                                                                                                                      »;

подпункт з «з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В соответствии с законодательством о разграничении полномочий между различными уровнями власти, предоставление общего образования детей отнесено к полномочиям органов государственной власти и органов местного самоуправления и осуществляется ими самостоятельно за счет соответствующих бюджетов.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 6 за 2015 - 2019 годы представлен в приложениях № 4 и № 5 к настоящей Программе.»;

ж) в подпрограмме 7 «Развитие детско - юношеского спорта»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей  редакции:

«

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2015-2019 годы составляет «- 65933,0 тыс. руб., из них по годам:

2015 год- 31 905,3 тыс. рублей;

2016 год- 34 027,7 тыс. рублей;

2017 год- 0,0 тыс. рублей;

2018 год- 0,0 тыс. рублей;

2019 год- 0,0 тыс.  рублей.

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 65583,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 31755,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 33827,7 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей.

 

-республиканского бюджета-350,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 150,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 200,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей.

                                                                                                                                                                                                      »;

подпункт з «з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В соответствии с законодательством о разграничении полномочий между различными уровнями власти, предоставление общего образования детей отнесено к полномочиям органов государственной власти и органов местного самоуправления и осуществляется ими самостоятельно за счет соответствующих бюджетов.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 6 за 2015 - 2019 годы представлен в приложениях № 4,5 к настоящей Программе.»;

6) раздел Х «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Х. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

В соответствии с законодательством о разграничении полномочий между различными уровнями власти, предоставление образования детям отнесено к полномочиям органов государственной власти и органов местного самоуправления и осуществляется ими самостоятельно за счет соответствующих бюджетов.

Общий объем финансирования реализации программы за 2015-2019 годы составляет 4525001,0 тыс. руб., из них по годам:

 

в 2015 году- 968624,5 тыс. рублей;

в 2016 году- 994046,6тыс. рублей;

в 2017 году- 843667,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 858095,5 тыс. рублей;

в 2019 году- 860566,9 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 1296471,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 362178,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 377343,9 тыс. рублей;

в 2017 году- 183230,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 185623,9 тыс. рублей;

в 2019 году- 188095,3 тыс. рублей.

 

-республиканского бюджета-3213196,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 591112,8 тыс. рублей;

в 2016 году- 616702,7 тыс. рублей;

в 2017 году- 660437,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 672471,6 тыс. рублей;

в 2019 году- 672471,6 тыс. рублей.

 

-федерального бюджета- 15333,3 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году- 15333,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей.

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

 

Ресурсное обеспечение расходов бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов на реализацию муниципальной программы приведены согласно приложению № 5 к Программе.

Ресурсное обеспечение расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены согласно приложению № 4 к Программе.»

7) в разделе ХVI «Прогнозируемый объем передаваемых средств федерального и регионального бюджетов с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов программы» цифры «3220681,4» заменить цифрами «3228529,5»;

8) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие системы образования в

городе Черкесске» на 2015-2019 годы

 


Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 за счет средств местного бюджета

 

Статус

Наименование

муниципальной

программы,

подпрограммы

муниципальной

программы,

ведомственной

целевой программы,

основного

мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнители,

муниципальный

заказчик –

координатор,

участники

Код бюджетной

классификации

Расходы (тысуб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная

программа

 

 

всего, в том числе

x

x

x

x

362 178,4

377 343,9

183 230,0

185 623,9

188 095,3

действующие расходные обязательства

x

x

x

x

222 168,3

271 169,4

183 230,0

185 623,9

188 095,3

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

140 010,1

106 174,5

0,0

0,0

0,0

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление  образования мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

x

x

x

175821,4

200 054,0

183 230,0

185 623,9

188 095,3

действующие расходные обязательства

x

x

x

142 935,8

185 593,6

183 230,0

185 623,9

188 095,3

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

32 885,6

14 460,4

0,0

0,0

0,0

Соисполнитель

Управление

культуры мэрии муниципального образования города Черкесска

всего, в том числе:

905

x

x

x

60 580,7

61 565,6

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

50 760,7

56 074,9

0,0

0,0

0,0

 

 

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

9 820,0

5 490,7

0,0

0,0

0,0

Соисполнитель:

Управление

физической  культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования

города Черкесска

всего, в том числе:

908

x

x

x

30 867,9

33 827,7

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

28 471,7

29 500,9

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

2 396,2

4 326,8

0,0

0,0

0,0

Участник:

Управление

имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска

всего, в том числе:

903

x

x

x

94 908,3

81 896,6

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

94 908,3

81 896,6

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования детей города Черкесска»

всего

906

x

x

x

159 422,1

152 835,5

90 977,0

91 971,8

92 997,0

Ответственный исполнитель

подпрограммы: Управление  образования мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

x

x

x

91 621,1

112 026,7

90 977,0

91 971,8

92 997,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

61 247,7

103 198,4

90 977,0

91 971,8

92 997,0

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

30 373,4

8 828,3

0,0

0,0

0,0

Участник:

Управление

имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска

всего, в том числе:

903

x

x

x

67 801,0

40808,8

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

 

x

x

x

x

67 801,0

40 808,8

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

«Содействие развитию дошкольного образования»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление  образования мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

«Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление  образования мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

91 621,1

112026,7

90 977,0

91 971,8

92 997,0

действующие расходные обязательства

0701

0910210591

100/ 200/ 600/ 800

61 247,7

103 198,4

90 977,0

91 971,8

92 997,0

дополнительные объемы ресурсов

906

0701

0910210591

100/ 200/ 600/ 800

30 373,4

8 828,3

0,0

0,0

0,0

Участник:

Управление

имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска

всего, в том числе:

903

x

x

x

0,0

25 941,3

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

903

0701

0910210591

200

0,0

25 941,3

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

«Создание дополнительных дошкольных образовательных мест»

Ответственный исполнитель мероприятия:

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска

всего, в том числе:

67 801,0

14 867,5

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

903

0701

0910310591

200/ 400

19 647,0

14 867,5

0,0

0,0

0,0

0701

0910340010

48 154,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

«Развитие общего образования детей города Черкесска»

 

всего

 

 

 

906

x

x

x

78 019,0

92 467,7

51849,2

53 196,6

54 589,2

 

 

Ответственный исполнитель

подпрограммы:

Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,

в том числе:

 

x

x

x

52 571,4

53 114,2

51 849,2

53 196,6

54 589,2

действующие расходные обязательства

x

x

x

52 571,4

49 876,5

51 849,2

53 196,6

54 589,2

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

0,0

3 237,7

0,0

0,0

0,0

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

25 447,6

39 353,5

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

25 447,6

39 353,5

0,0

0,0

0,0

 

«Содействие развитию общего образования»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

52 441,4

52 984,2

51 719,2

53 066,6

54 459,2

действующие расходные

обязательства

0702

0920110592

100/ 200/ 600/ 800

52 441,4

49 746,5

51 719,2

53 066,6

54 459,2

0920120360

100/ 200

дополнительные объемы ресурсов

906

0702

0920110592

200/ 600

0,0

3 237,7

0,0

0,0

0,0

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

23 161,8

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

903

0702

0920210592

200

23 161,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

 

 

«Организация деятельности муниципальных общеобразовательных организаций»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска,  всего, в том числе:

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

действующие расходные обязательства

0702

0920220090

200

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

дополнительные объемы ресурсов

906

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

 

2 285,8

39 353,5

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

 

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

903

0702

0920240010

 

200

2 285,8

39 353,5

0,0

0,0

0,0

0920210592

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

«Развитие дополнительного образования детей города Черкесска»

всего

906

x

x

x

18 365,7

20 202,5

18 050,6

18 094,5

18 140,4

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска,  всего, в том числе:

x

x

x

17 593,3

18 983,0

18 050,6

18 094,5

18 140,4

действующие расходные обязательства

x

x

x

15 180,8

16 956,4

18 050,6

18 094,5

18 140,4

дополнительные  объемы ресурсов

x

x

x

x

2 412,5

2 026,6

0,0

0,0

0,0

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

772,4

1 219,5

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

x

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

772,4

1 219,5

0,0

0,0

0,0

Основное

мероприятие 3.1

«Реализация образовательных программ дополни-тельного образования детей и мероприятия по их развитию»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска,  всего, в том числе:

17 593,3

18 983,0

18 050,6

18 094,5

18 140,4

действующие расходные обязательства

0702

0930110593

100/ 200/ 300/ 600/ 800

15 180,8

16 956,4

18 050,6

18 094,5

18 140,4

0930120460

0930180100

дополнительные  объемы ресурсов

906

0702

0930110593

100/ 200/ 300/ 600/ 800

2 412,5

2 026,6

0,0

0,0

0,0

0930120460

0930180100

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

772,4

1 219,5

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

x

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

903

0702

0930110593

200

772,4

1 219,5

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

«Развитие системы отдыха  и оздоровления детей»

 

Всего

906

x

x

x

0,0

0,0

6 167,3

6 167,3

6 167,3

 

 

Ответственный исполнитель

подпрограммы:

Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,

в том числе:

x

x

x

x

0,0

0,0

6167,3

6167,3

6167,3

действующие расходные обязательства

x

x

x

x

0,0

0,0

6167,3

6167,3

6167,3

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное

мероприятие 4.1

«Реализация мероприятий по  организации отдыха

и оздоровления детей»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

x

x

x

x

0,0

0,0

6 167,3

6 167,3

6 167,3

действующие расходные

обязательства

906

0707

0940120350

200/ 600

0,0

0,0

6 167,3

6 167,3

6 167,3

0940120370

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего

906

x

x

x

14 035,6

15 930,1

16 185,9

16 193,7

16 201,4

Ответственный исполнитель

подпрограммы:

Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, всего,

в том числе:

x

x

x

x

14 035,6

15 930,1

16 185,9

16 193,7

16 201,4

действующие расходные обязательства

x

x

x

x

13 578,2

15 562,3

16 185,9

16 193,7

16 201,4

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

457,4

398,1

0,0

0,0

0,0

Основное

мероприятие 5.1

«Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

x

x

x

x

5 752,5

6 137,2

6 682,1

6 682,1

6 682,1

действующие расходные

обязательства

906

0709

0950110110

100/ 200/ 800

6 011,7

6 137,2

6 682,1

6 682,1

6 682,1

0950110190

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное

мероприятие 5.2

«Организация централизованного бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета в образовательных организациях Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска,  всего, в том числе:

 

7 253,7

8 743,3

8 413,6

8 421,4

8 429,1

действующие расходные обязательства

906

0709

0950210594

100/ 200/ 800

6 537,1

8 365,4

8 413,6

8 421,4

8 429,1

дополнительные объемы ресурсов

906

0709

0950210594

100/ 200/ 800

716,6

377,9

0,0

0,0

0,0

Основное

мероприятие 5.3

«Учебно-методическая поддержка деятельности образовательных организаций»

Ответственный исполнитель мероприятия: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска,  всего, в том числе:

1 029,4

1 049,6

1 090,2

1 090,2

1 090,2

действующие расходные обязательства

904

0709

0950310595

100

1 029,4

1049,6

1 090,2

1 090,2

1 090,2

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

«Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»

всего

904

x

x

x

60 580,7

62 080,4

0,0

0,0

0,0

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление

культуры мэрии муниципального образования города Черкесска

всего, в том числе:

x

x

x

60 580,7

61 565,6

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

50 760,7

56 074,9

0,0

0,0

0,0

дополнительные  объемы ресурсов

x

x

x

x

9 820,0

5 490,7

0,0

0,0

0,0

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

0,0

514,8

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

x

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

0,0

514,8

0,0

0,0

0,0

Основное

мероприятие 6.1

«Реализация образовательных программ дополнительного образования детей  и мероприятия по их развитию»

Ответственный исполнитель мероприятия:  Управление

культуры мэрии муниципального образования города Черкесска

всего, в том числе:

60 580,7

61565,6

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

 

0702

0940110593

100/ 200/ 800

50 760,7

56 074,9

0,0

0,0

0,0

дополнительные  объемы ресурсов

905

0702

0940110593

100/ 200/ 800

9 820,0

5 490,7

0,0

0,0

0,0

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

0,0

514,8

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

x

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

0,0

514,8

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

«Развитие детско-юношеского спорта»

всего

904

x

x

x

31 755,3

33 827,7

0,0

0,0

0,0

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление

физической  культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования

города Черкесска всего, в том числе:

x

x

x

30 867,9

33 827,7

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

28 471,7

29 500,9

0,0

0,0

0,0

дополнительные  объемы ресурсов

x

x

x

x

2 396,2

4 326,8

0,0

0,0

0,0

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

887,4

0

0

0

0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

887,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное

мероприятие 7.1

«Реализация образовательных программ дополнительного образования детей  и мероприятия по их развитию»

Ответственный исполнитель мероприятия:  Управление физической  культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования

города Черкесска всего, в том числе:

30 867,9

33 827,7

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0702

0950110598

100/ 200/ 800

28 471,7

29 500,9

0,0

0,0

0,0

0950120470

дополнительные  объемы ресурсов

908

0702

0950110598

100/ 200/ 800

2 396,2

4 326,8

0,0

0,0

0,0

0950120470

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

887,4

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

903

0702

0951859

200

887,4

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также