Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 937

".

2.2.4.2. Дополнить сносками следующего содержания:

"*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.

**Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры в случае утверждения инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо" в 2017 году может составить 109,57 млн. руб.".

 

2.2.5. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы за счет средств областного бюджета приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице 5.

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации

государственной программы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

всего

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

288 073,20

521 586,10

505 434,50

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

100 562,90

19 480,10

76 242,60

116 206,20

368 815,10

387 038,50

 

 

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00

171 867,00

152 771,00

118 396,00

Подпрограмма 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

Подпрограмма 2

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

всего

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 000,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

всего

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство энергетики и ЖКХ

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

114 024,70

366 633,60

383 904,80

Подпрограмма 5

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

171 867,00

152 771,00

118 396,00

 

*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.

 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

государственной программы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 419 987,75

20 036 520,01

1 092 640,03

868 914,50

1 436 334,33

10 108 614,60

7 850 228,10

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

288 073,20

521 586,10

505 434,50

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

46 565,47

5 897,10

13 576,50

42 450,10

86 932,60

125 079,40

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0

0

1 371,00

1 528,20

511,60

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

12 314 563,56

595 302,83

608 465,44

763 445,50

9 498 567,70

7 219 202,60

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

340 994,53

0

0

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 291 526,00

621 960,00

28 329,96

340 994,53

8 600 000,00

7 200 000,00

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

150 000,00

0

0

8 600 000,00

7 200 000,00

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

340 994,53

0

0

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 289 526,00

621 960,00

28 329,96

340 994,53

8 600 000,00

7 200 000,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

150 000,00

0

0

8 600 000,00

7 200 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

340 994,53

0

0

Основное мероприятие 2.2

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

59 553,50

24 813,99

96 481,64

30 445,30

16 944,50

20 074,80

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

379 086,6

536 022,66

434 226,84

595 522,80

476 120,00

774 740,40

456 036,00

 

(1) расходы областного бюджета

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

114 024,70

366 633,60

383 904,80

 

(2) расходы местных бюджетов

0

18 902,90

5 897,10

13 576,50

20 839,80

66 851,30

72 131,20

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086, 60

421 306,86

411 031,14

507 000,00

341 255,50

341 255,50

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

112 736,20

21 453,70

87 670,80

133 122,50

431 742,90

449 012,60

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

94 823,10

16 427,60

74 520,30

113 153,70

365 762,60

380 393,10

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

17 913,10

5 026,10

13 150,5

19 968,80

65 980,30

68 619,50

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 979,60

1 742,00

852,00

1 742,00

1 742,00

7 023,40

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

354 086, 60

416 306,86

261 031,14

507 000,00

341 255,50

341 255,50

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

354 086, 60

416 306,86

261 031,14

507 000,00

341 255,50

341 255,50

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*

25 000, 00

5 000,00

150 000,00

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901, 15

147 231,85

9 954,00

147 780,10

587 089,30

715 244,50

171 855,80

 

(1) расходы областного бюджета

87 500, 00

15 222,90

0

142 300,00**

171 867,00

152 771,0

118 396,00

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734, 70

27 662,57

0

0

21 610,30

20 081,30

52 948,20

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666, 45

101 079,18

0

0

1 371,00

1 528,20

511,60

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

3 267,20

9 954,00

5 480,10

392 241,00

540 864,00

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901, 15

140 166,90

0

142 300,00**

190 963,30

170 151,30

170 150,50

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00**

171 867,00

152 771,00

118 396,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734, 70

26 144,00

0

0

19 096,30

17 380,30

51 754,50

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666, 452

98 800,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5 402,750

0

0

4 570,00

5 093,20

1 705,30

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,568

0

0

2 514,00

2 701,00

1 193,70

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

2 279,182

0

0

1 371,00

1 528,20

511,60

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,0

0

0

685,00

864,00

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 662,20

9 954,00

5 480,10 ***

391 556,00

540 000,00

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 662,20

9 954,00

5 480,10 ***

391 556,00

540 000,00

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0


Информация по документу
Читайте также