Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 937

 

*Мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области за счет средств ПАО "Газпром" (ганкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.

** Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.

*** По основному мероприятию 5.3 "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры" в случае утверждения Инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо" планируемое освоение финансовых средств в 2017 году может составить 109 572,1 тыс. руб.".

2.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":

2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"":

2.3.1.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" слова "2017 год - 1685,2 тыс. руб.;" заменить словами "2017 год - 800,0 тыс. руб.;";

2.3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":

1) в таблице 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение";

в графе "2017" цифры "1 685,2" заменить цифрами "800,0";

в графе "Всего" цифры "11 188,3" заменить цифрами "10 303,1";

2) в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.1.2.5. "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Энергосбережение" в графе "2017" цифры "100" заменить цифрами "95";

3) в графе "2017" таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета" и таблицы 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" цифры "1 685,2" заменить цифрами "800,0".

2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":

2.3.2.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:

"

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели подпрограммы:

1. Износ энергетических мощностей 51,33% % в 2020 году.

2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2020 году.

3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 54,7 млрд. руб. в 2020 году.

4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100,5% к предыдущему году в 2020 году.

Непосредственные результаты реализации подпрограммы:

1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020гг. - 16 169,3 млн. руб.

2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года, 1 шт.

".

2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":

1) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

 

п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Единица измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

 

 

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

 

Индикатор 1. Износ энергетических мощностей

%

54,3

53,45

51,33

51,33

51,33

51,33

51,33

51,33

 

Индикатор 2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии

%

3

3

3

2

2

2

2

2

 

Индикатор 3. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд. руб.

38,58

38,85

40,5

44,6

47,3

49,8

52,1

54,7

 

Индикатор 4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

% к предыдущему году

93,7

85,29

96,9

101,2

100

100

100

100,5

 

Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.

тыс. руб.

0

0

0

0

28 329,96

340 994,53

8 600 000,00

7 200 000,00

 

Областной бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Юридические лица, ИП

тыс. руб.

0

0

0

0

28 329,96

340 994,53

8 600 000,00

7 200 000,00

 

Непосредственный результат 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

0

0

1

0

0

0

0

0

";

2) таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" подпункта 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 2

Развитие и модернизация электроэнергетики

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

19 291 526,0

621 960,00

28 329,96

340 994,53

8 600 000,00

7 200 000,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

2 000,0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

11 831 000,0

150 000,00

0

0

8 600 000,00

7 200 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

7 458 526,0

471 960,00

28 329,96

340 994,53

0

0

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

19 289 526,0

621 960,00

28 329,96

340 994,53

8 600 000,00

7 200 000,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

11 831 000,0

150 000,00

0

0

8 600 000,00

7 200 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

7 458 526,0

471 960,00

28 329,96

340 994,53

0

0

Основное мероприятие 2.2

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 000,0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

2 000,0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

".

2.3.3. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":

2.3.3.1. Позицию "Непосредственный результат" таблицы 2 "Сведения об индикаторах" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:

"

Непосредственный результат

1.

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

штук

26

27

28

29

30

31

32

33

2.

Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

штук

34

35

36

37

32

39

40

41

3.

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области

штук

1

1

1

1

1

1

1

1

".

2.3.3.2. Таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников

 

п/п

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

59 553,50

24 813,99

96 481,64

30 445,30

16 944,50

20 074,80

 

 

(1) расходы областного бюджета

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

 

(1) расходы областного бюджета

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Информация по документу
Читайте также