Расширенный поиск

Постановление Администрации города Костромы от 28.04.2011 № 799

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ                     


                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                      от 28 апреля 2011 г. N 799                      


Об утверждении плана мероприятий по сокращению расходов бюджета города
                         Костромы на 2011 год                         


     На основании результатов  проведения  администрацией  Костромской
области  экспресс-анализа  эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
     1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по сокращению  расходов
бюджета города Костромы на 2011 год.
     2.  Финансово-казначейскому  управлению  (Петренко  С.В.)  во   2
квартале  2011  года  подготовить  внесение  изменений в бюджет города
Костромы на 2011 год с учетом сокращения расходов.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  за
собой.
     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


                                   Глава Администрации города Костромы
                                                          А.В.Шадричев


                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                                         Администрации
                                                       города Костромы
                                          от 28 апреля 2011 года N 799

               План мероприятий по сокращению расходов                
             местного бюджета города Костромы на 2011 год             

|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|    Главный    |  Наименование   |   Объем   |  Сроки   | Ответственные |
| распорядитель |   мероприятий   |сокращаемых|исполнения|  исполнители  |
|средств бюджета|                 | расходов, |          |               |
|    города     |                 |   тысяч   |          |               |
|   Костромы    |                 |  рублей   |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Управление     |1. Уменьшение    |  1 400,0  |2 квартал |Начальник      |
|образования    |субсидий         |           |2011 года |Управления     |
|Администрации  |негосударственным|           |          |О.В.Голованов  |
|города         |учреждениям,     |           |          |               |
|Костромы       |реализующим      |           |          |               |
|               |программы        |           |          |               |
|               |дошкольного      |           |          |               |
|               |образования      |           |          |               |
|               |с учетом         |           |          |               |
|               |фактического     |           |          |               |
|               |посещения        |           |          |               |
|               |воспитанников    |           |          |               |
|               |2. Сокращение    |  4 079,0  |          |               |
|               |расходов на      |           |          |               |
|               |оплату труда     |           |          |               |
|               |с начислениями   |           |          |               |
|               |3. Субсидия на   |  1 668,8  |          |               |
|               |питание учащихся |           |          |               |
|               |1-11 классово    |           |          |               |
|               |с учетом         |           |          |               |
|               |фактического     |           |          |               |
|               |числа дней       |           |          |               |
|               |питания          |           |          |               |
|               |4. Приобретение  |  1 278,5  |          |               |
|               |оборудования за  |           |          |               |
|               |счет уменьшения  |           |          |               |
|               |данных расходов  |           |          |               |
|               |по лицензируемым |           |          |               |
|               |дошкольным       |           |          |               |
|               |учреждениям,     |           |          |               |
|               |учреждениям      |           |          |               |
|               |дополнительного  |           |          |               |
|               |образования      |           |          |               |
|               |5. Сокращение    |  4 704,8  |          |               |
|               |расходов         |           |          |               |
|               |на оплату        |           |          |               |
|               |коммунальных     |           |          |               |
|               |услуг за счет    |           |          |               |
|               |ожидаемой        |           |          |               |
|               |экономии         |           |          |               |
|               |в результате     |           |          |               |
|               |установки        |           |          |               |
|               |приборов учета   |           |          |               |
|               |6. Передача      |   908,7   |          |               |
|               |зданий           |           |          |               |
|               |и помещений      |           |          |               |
|               |в казну города с |           |          |               |
|               |1 июня 2011 года |           |          |               |
|               |7. Оптимизация   |   350,0   |          |               |
|               |Плана            |           |          |               |
|               |мероприятий,     |           |          |               |
|               |проводимых       |           |          |               |
|               |Управлением      |           |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Итого          |                 | 14 389,8  |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Управление     |Предложения по   |           |2-3       |Начальник      |
|по делам       |сокращению в 2011|           |квартал   |Управления     |
|культуры,      |году из расчета 3|           |2011 года |по делам       |
|международных  |месяцев (октябрь-|           |          |культуры,      |
|связей         |декабрь):        |           |          |международных  |
|и туризма      |1. Ликвидация    |           |          |связей         |
|Администрации  |Центральной      |           |          |и туризма      |
|города         |детской          |           |          |Т.В.Гачина     |
|Костромы       |библиотеки N 1,  |           |          |               |
|               |ул. Широкая, 13, |           |          |               |
|               |с передачей      |           |          |               |
|               |книжного фонда   |           |          |               |
|               |в библиотеку N 3 |           |          |               |
|               |по ул.           |           |          |               |
|               |Мясницкая, 56:   |           |          |               |
|               |1.1. Сокращение  |   67,8    |          |               |
|               |3 штатных единиц;|           |          |               |
|               |1.2. Сокращение  |    7,5    |          |               |
|               |расходов         |           |          |               |
|               |на оплату        |           |          |               |
|               |коммунальных     |           |          |               |
|               |услуг            |           |          |               |
|               |2. Сокращение    |   182,7   |          |               |
|               |ансамбля         |           |          |               |
|               |солистов         |           |          |               |
|               |симфонического   |           |          |               |
|               |оркестра в МКОУ  |           |          |               |
|               |"Возрождение" - 8|           |          |               |
|               |штатных единиц,  |           |          |               |
|               |1 штатной единицы|           |          |               |
|               |артиста          |           |          |               |
|               |в вокальной      |           |          |               |
|               |студии "Дебют",  |           |          |               |
|               |1 штатной единицы|           |          |               |
|               |администратора   |           |          |               |
|               |3. Сокращение    |           |          |               |
|               |бюджетных        |           |          |               |
|               |расходов         |           |          |               |
|               |на содержание    |           |          |               |
|               |муниципальных    |           |          |               |
|               |образовательных  |           |          |               |
|               |учреждений       |           |          |               |
|               |дополнительного  |           |          |               |
|               |образования      |           |          |               |
|               |детей:           |           |          |               |
|               |3.1. Транспортные|   47,0    |          |               |
|               |расходы;         |           |          |               |
|               |3.2. Расходы     |   70,0    |          |               |
|               |на проведение    |           |          |               |
|               |мероприятий;     |           |          |               |
|               |3.3. Расходы     |   203,2   |          |               |
|               |на приобретение  |           |          |               |
|               |хозяйственных    |           |          |               |
|               |товаров и моющих |           |          |               |
|               |средств,         |           |          |               |
|               |канцелярских     |           |          |               |
|               |товаров, горюче- |           |          |               |
|               |смазочных        |           |          |               |
|               |и строительных   |           |          |               |
|               |материалов;      |           |          |               |
|               |4. Реорганизация |   105,1   |          |               |
|               |МОУ ДОД ДМШ N 5  |           |          |               |
|               |путем            |           |          |               |
|               |присоединения    |           |          |               |
|               |к МОУ ДОД ДМШ N 7|           |          |               |
|               |с сокращением 1  |           |          |               |
|               |штатной единицы  |           |          |               |
|               |руководящего     |           |          |               |
|               |персонала,       |           |          |               |
|               |2 штатных        |           |          |               |
|               |единиц прочего   |           |          |               |
|               |персонала;       |           |          |               |
|               |5. Ликвидация    |           |          |               |
|               |библиотек N 4,   |           |          |               |
|               |N 10, N 20:      |           |          |               |
|               |5.1. Сокращение  |   168,1   |          |               |
|               |7,5 штатных      |           |          |               |
|               |единиц;          |           |          |               |
|               |5.2. Сокращение  |  147,56   |          |               |
|               |расходов         |           |          |               |
|               |на оплату        |           |          |               |
|               |коммунальных     |           |          |               |
|               |и прочих услуг;  |           |          |               |
|               |6. Ликвидация    |           |          |               |
|               |МБУК "Венец":    |           |          |               |
|               |6.1. Сокращение  |   188,5   |          |               |
|               |8,5 штатных      |           |          |               |
|               |единиц;          |           |          |               |
|               |6.2. Сокращение  |   72,24   |          |               |
|               |расходов         |           |          |               |
|               |на оплату        |           |          |               |
|               |коммунальных     |           |          |               |
|               |услуг            |           |          |               |
|               |и содержание     |           |          |               |
|               |здания;          |           |          |               |
|               |7. Сокращение    |    281    |          |               |
|               |расходов         |           |          |               |
|               |на оплату        |           |          |               |
|               |коммунальных     |           |          |               |
|               |услуг в связи    |           |          |               |
|               |с проведением    |           |          |               |
|               |тепло-           |           |          |               |
|               |энергосберегающих|           |          |               |
|               |мероприятий      |           |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Итого          |                 |  1540,7   |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Управление     |1. Сокращение    |  1 288,0  |2 квартал |Начальник      |
|по делам       |расходов по      |           |2011 года |Управления     |
|физической     |детско-юношеским |           |          |по делам       |
|культуры,      |спортивным школам|           |          |физической     |
|спорта и работе|на транспортные и|           |          |культуры,      |
|с молодежью    |прочие услуги -  |           |          |спорта и работе|
|Администрации  |88,0 тысяч       |           |          |с молодежью    |
|города         |рублей,          |           |          |В.В.Чистякова  |
|Костромы       |мероприятия -    |           |          |               |
|               |200,0 тысяч      |           |          |               |
|               |рублей,          |           |          |               |
|               |оборудование -   |           |          |               |
|               |800,0 тысяч      |           |          |               |
|               |рублей,          |           |          |               |
|               |хозрасходы -     |           |          |               |
|               |200,0 тысяч      |           |          |               |
|               |рублей           |           |          |               |
|               |2. Уменьшение    |   160,0   |          |               |
|               |ассигнований     |           |          |               |
|               |по учреждениям   |           |          |               |
|               |молодежной       |           |          |               |
|               |политики на      |           |          |               |
|               |хозяйственные    |           |          |               |
|               |расходы          |           |          |               |
|               |и прочие услуги  |           |          |               |
|               |3. Корректировка |  2 071,2  |          |               |
|               |бюджетных        |           |          |               |
|               |назначений       |           |          |               |
|               |по реализации    |           |          |               |
|               |муниципальных    |           |          |               |
|               |целевых программ |           |          |               |
|               |4. Сокращение    |   63,0    |          |               |
|               |расходов на      |           |          |               |
|               |содержание       |           |          |               |
|               |централизованной |           |          |               |
|               |бухгалтерии      |           |          |               |
|               |5. Объединение   |           |          |               |
|               |3-х молодежных   |           |          |               |
|               |учреждений       |           |          |               |
|               |в единый         |           |          |               |
|               |комплексный      |           |          |               |
|               |молодежный центр |           |          |               |
|               |6. Установка     |           |          |               |
|               |сигнализации     |           |          |               |
|               |в молодежном     |           |          |               |
|               |центре "Пале"    |           |          |               |
|               |с сокращением 2  |           |          |               |
|               |ставок вахтеров  |           |          |               |
|               |7. Перевод       |           |          |               |
|               |ансамбля         |           |          |               |
|               |спортивного      |           |          |               |
|               |бального танца   |           |          |               |
|               |"Ритм" на        |           |          |               |
|               |самоокупаемость  |           |          |               |
|               |8. Проведение    |           |          |               |
|               |анализа          |           |          |               |
|               |неэффективного   |           |          |               |
|               |использования    |           |          |               |
|               |имущества        |           |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Итого          |                 |  3582,2   |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Комитет по     |1. Исключение    |  2 903,0  |  2       |Председатель   |
|здравоохранению|финансирования:  |   963,0   |  квартал |комитета по    |
|и фармации     |- муниципальных  | 844,5 13  |  2011    |здравоохранению|
|Администрации  |целевых программ;|  896,7 4  |  года    |и фармации     |
|города         |- услуг          |   300,0   |          |О.Е.Баранова   |
|Костромы       |инкассации       |           |          |               |
|               |заработной платы |           |          |               |
|               |2. Сокращение    |           |          |               |
|               |расходов         |           |          |               |
|               |на коммунальные  |           |          |               |
|               |услуги за        |           |          |               |
|               |счет установки   |           |          |               |
|               |приборов учета   |           |          |               |
|               |3.               |           |          |               |
|               |Расцентрализация |           |          |               |
|               |бухгалтерий      |           |          |               |
|               |4. Сокращение    |           |          |               |
|               |процента         |           |          |               |
|               |безрезультативных|           |          |               |
|               |выездов карет    |           |          |               |
|               |скорой           |           |          |               |
|               |медицинской      |           |          |               |
|               |помощи до 2%     |           |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Итого          |                 | 22 907,2  |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Управление     |1. Уменьшение    | 19 755,0  |2 квартал |И.о. начальника|
|капитального   |объема бюджетных |           |2011 года |Управления     |
|строительства  |ассигнований     |           |          |капитального   |
|Администрации  |на реализацию    |           |          |строительства  |
|города         |адресной         |           |          |С.Г.Репина     |
|Костромы       |инвестиционной   |           |          |               |
|               |программы        |           |          |               |
|               |2. Сокращение    |  2311,0   |          |               |
|               |расходов         |           |          |               |
|               |на содержание    |           |          |               |
|               |муниципальных    |           |          |               |
|               |бюджетных        |           |          |               |
|               |учреждений       |           |          |               |
|               |"Костромастрой-  |           |          |               |
|               |заказчик" и      |           |          |               |
|               |"Благоустройство"|           |          |               |
|               |3. Корректировка |  1 500,0  |          |               |
|               |бюджетных        |           |          |               |
|               |назначений       |           |          |               |
|               |на реализацию    |           |          |               |
|               |муниципальной    |           |          |               |
|               |целевой          |           |          |               |
|               |программы        |           |          |               |
|               |"Обеспечение     |           |          |               |
|               |жильем молодых   |           |          |               |
|               |семей"           |           |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Итого          |                 |  23566,0  |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Администрация  |1. Сокращение    | 12 602,9  |   2-3    |Управляющий    |
|города         |штатной          |           | квартал  |делами         |
|Костромы       |численности      |           |2011 года |Н.Г.Матвеева   |
|               |органов местного |           |          |               |
|               |самоуправления   |           |          |               |
|               |2. Сокращение    |  2 400,0  |          |               |
|               |расходов         |           |          |               |
|               |на содержание    |           |          |               |
|               |органов местного |           |          |               |
|               |самоуправления   |           |          |               |
|               |3. Центр         |  2 067,4  |          |               |
|               |гражданской      |           |          |               |
|               |защиты города    |           |          |               |
|               |Костромы, в том  |           |          |               |
|               |числе:           |           |          |               |
|               |3.1. Сокращение  |  1 197,0  |          |               |
|               |штатной          |           |          |               |
|               |численности      |           |          |               |
|               |(оплата труда    |           |          |               |
|               |с начислениями); |           |          |               |
|               |3.2. Приобретение|   520,0   |          |               |
|               |оборудования;    |           |          |               |
|               |3.3. Расходы     |   350,4   |          |               |
|               |по разборке      |           |          |               |
|               |аварийных        |           |          |               |
|               |строений         |           |          |               |
|               |4. Муниципальное |  4882,2   |          |               |
|               |бюджетное        |           |          |               |
|               |учреждение       |           |          |               |
|               |"Управление      |           |          |               |
|               |административными|           |          |               |
|               |зданиями",       |           |          |               |
|               |в том числе      |           |          |               |
|               |текущий ремонт   |           |          |               |
|               |административных |           |          |               |
|               |зданий           |           |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Итого          |                 |  21952,5  |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Финансово-     |Сокращение       |   606,5   |   2-3    |Начальник      |
|казначейское   |расходов         |           | квартал  |финансово-     |
|управление     |на содержание    |           |2011 года |казначейского  |
|Администрации  |аппарата         |           |          |Управления     |
|города         |                 |           |          |И.В.Баланин    |
|Костромы       |                 |           |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Итого          |                 |   606,5   |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Комитет        |1. Программа     | 44 605,0  |    2     |Председатель   |
|жилищно-       |"Благоустройство |           | квартал  |комитета       |
|коммунального  |дворовых         |           |2011 года |жилищно-       |
|хозяйства      |территорий на    |           |          |коммунального  |
|Администрации  |2011-2013 годы"  |           |          |хозяйства      |
|города         |2. Прочее        |  2 500,0  |          |З.К.Юдичева    |
|Костромы       |благоустройство  |           |          |               |
|               |(сокращение      |           |          |               |
|               |работ по сносу   |           |          |               |
|               |аварийных и      |           |          |               |
|               |разрушенных      |           |          |               |
|               |домов в 2 раза)  |           |          |               |
|               |3. Субсидии      |  2 500,0  |          |               |
|               |управляющим      |           |          |               |
|               |компаниям на     |           |          |               |
|               |капитальный      |           |          |               |
|               |ремонт           |           |          |               |
|               |многоквартирных  |           |          |               |
|               |жилых домов      |           |          |               |
|               |(программа       |           |          |               |
|               |50/50)           |           |          |               |
|               |4. Озеленение    | 12 001,0  |          |               |
|               |(строительство   |           |          |               |
|               |фонтана          |           |          |               |
|               |на площади       |           |          |               |
|               |Конституции)     |           |          |               |
|               |5. Содержание    |   876,7   |          |               |
|               |МБУ "Центр       |           |          |               |
|               |регистрации      |           |          |               |
|               |граждан" всего,  |           |          |               |
|               |в том числе:     |           |          |               |
|               |5.1. Содержание  |   800,0   |          |               |
|               |помещений ОПОП;  |           |          |               |
|               |5.2. Сокращение  |   76,7    |          |               |
|               |штатной          |           |          |               |
|               |численности      |           |          |               |
|               |на 3,25 ед.;     |           |          |               |
|               |6. Сокращение    |           |          |               |
|               |штатной          |           |          |               |
|               |численности:     |           |          |               |
|               |6.1. МУ "Служба  |   78,6    |          |               |
|               |муниципального   |           |          |               |
|               |заказа по ЖКХ"   |           |          |               |
|               |на 3 ед.         |           |          |               |
|               |6.2. МУ "Центр   |   19,5    |          |               |
|               |передержки       |           |          |               |
|               |животных"        |           |          |               |
|               |на 1 ед.         |           |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Итого          |                 | 62 580,8  |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Комитет        |Расходы на охрану|   200,0   |2 квартал |Председатель   |
|по управлению  |окружающей среды |           |2011 года |комитета по    |
|городскими     |                 |           |          |управлению     |
|землями и      |                 |           |          |городскими     |
|муниципальным  |                 |           |          |землями и      |
|имуществом     |                 |           |          |муниципальным  |
|Администрации  |                 |           |          |имуществом     |
|города         |                 |           |          |В.В.Обуховский |
|Костромы       |                 |           |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Итого          |                 |   200,0   |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Управление     |1. Подготовка:   |           |   2, 3   |И.о. начальника|
|градостроитель-|1.1. Проекта     |   400,0   | квартал  |управления     |
|ства и         |изменений Правил |           |2011 года |градостроитель-|
|архитектуры    |землепользования |           |          |ства           |
|Администрации  |и застройки      |           |          |и архитектуры  |
|города         |города Костромы; |           |          |В.Н.Смолина    |
|Костромы       |1.2. Местных     |   200,0   |          |               |
|               |нормативов;      |           |          |               |
|               |1.3. Проекта     |   400,0   |          |               |
|               |планировки       |           |          |               |
|               |территории       |           |          |               |
|               |центра города,   |           |          |               |
|               |колористической  |           |          |               |
|               |организации      |           |          |               |
|               |городской среды  |           |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Итого          |                 |  1 000,0  |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Всего          |                 | 152 325,7 |          |               |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|


Информация по документу
Читайте также