Расширенный поиск

Постановление Администрации Липецкой области от 29.11.2013 № 535

Документ имеет не последнюю редакцию.

городских и сельских поселений в части подготовки кадров

учреждений культуры

 

1) Субсидии из областного бюджета предоставляются местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских и сельских поселений в части подготовки кадров учреждений культуры (далее - по подготовке кадров учреждений культуры).

2) Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по подготовке кадров учреждений культуры;

- наличие ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по подготовке кадров учреждений культуры.

3) Размер субсидии, предоставляемой i-му бюджету муниципального образования, определяется по формуле:

 

 

где:

Sмун. - сумма субсидии муниципальному образованию, прошедшему отбор, на реализацию муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по подготовке кадров учреждений культуры;

S - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на текущий год на реализацию муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по подготовке кадров учреждений культуры;

 - общая сумма ассигнований, заявленных муниципальными образованиями, прошедшими отбор, на реализацию муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по подготовке кадров учреждений культуры;

Кi - объем средств бюджета каждого муниципального образования, прошедшего отбор, на реализацию муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по подготовке кадров учреждений культуры.

 

6.5. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ

в части повышения оплаты труда работников культуры

муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597

"О мероприятиях по реализации государственной

социальной политики"

 

1) Субсидии из областного бюджета предоставляются местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части повышения оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

2) Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- наличие ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

3) Размер субсидии, предоставляемой i-му бюджету муниципального образования, определяется по формуле:

 

 

где:

 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;

 - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на текущий год на реализацию муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по повышению заработной платы работникам основного персонала учреждений культуры муниципальных образований;

ФОТi - утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения культуры муниципального образования на текущий год фонд оплаты труда учреждения культуры i муниципального образования с начислениями;

 - общий фонд оплаты труда учреждений культуры муниципальных образований, утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения культуры муниципального образования на текущий год, с начислениями.

 

ПОДПРОГРАММА 2

 

(В редакции постановления администрации Липецкой области

от 01.12.2014 N 509)

 

Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой

области "Развитие туризма в Липецкой области"

 

Ответственный исполнитель

Управление культуры и искусства Липецкой области

Соисполнитель

Управление строительства и архитектуры Липецкой области

Задачи подпрограммы

1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Липецкой области.

2. Продвижение туристского продукта Липецкой области на мировом и внутреннем туристских рынках

Показатели задач подпрограммы

Показатели задачи 1:

- инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), тыс. руб.;

- количество койко-мест в коллективных средствах размещения, ед.;

- количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения и туристических фирмах, чел.;

- объем платных услуг, оказанных населению туристическими фирмами и коллективными средствами размещения, тыс. руб.

Показатель задачи 2:

- количество событийных туристических мероприятий, ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования из областного бюджета составит 929517 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. - 235627 тыс. руб.;

2015 г. - 122170 тыс. руб.;

2016 г. - 71920 тыс. руб.;

2017 г. - 204800 тыс. руб.;

2018 г. - 165000 тыс. руб.;

2019 г. - 65000 тыс. руб.;

2020 г. - 65000 тыс. руб.

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году предполагается:

- рост инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) до 284640,0 тыс. руб.;

- увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения до 10137 единиц;

- увеличение количества лиц, работающих в коллективных средствах размещения и туристических фирмах, до 3695 чел.;

- рост объема платных услуг, оказанных населению, до 1592279,0 тыс. руб.;

- увеличение количества событийных туристических мероприятий до 22 ед.

 

Текстовая часть

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание

основных проблем в сфере туризма, анализ социальных,

финансово-экономических и прочих рисков ее развития

 

Важнейшим инструментом региональной политики, одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития области и муниципальных образований является создание условий для повышения качества жизни граждан Липецкой области, в том числе за счет дальнейшего развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг.

Липецкая область располагает уникальными природными и рекреационными ресурсами, объектами национального и исторического наследия, что позволяет обеспечить дальнейшее развитие практически всех видов туризма.

Высокая степень индивидуальности потребительских предпочтений в современной туристской сфере, предъявление спроса на туристские услуги вызывает необходимость формирования обособленных сегментов туристского рынка, одним из которых является охотничий туризм.

Проблемы в сфере туризма:

1) неразвитость туристской инфраструктуры области;

2) недостаточная известность для российских и иностранных туристов;

3) ограничена типология объектов туристского обслуживания. Отсутствуют многофункциональные комплексы, музеи-гостиницы, мотели на основных въездах в города области и другие виды объектов, присущие туристским центрам;

4) отсутствие квалифицированных кадров, что сказывается на уровне качества обслуживания туристов, а также недостаточное применение современных гостиничных технологий в практике работы предприятий размещения туристов;

5) большинство природных достопримечательностей в качестве объектов показа не подготовлены и не обустроены (за исключением заповедника "Галичья гора"): нет закрепленных границ, информационных знаков, отсутствуют подъезды и "перехватывающие" стоянки и парковки автотранспорта, оборудованные площадками отдыха;

6) недостаточный уровень развития придорожного сервиса, сдерживающий развитие автотуризма как на легковых автомобилях, так и на автобусных караванах;

7) отсутствие у некоммерческих организаций средств на создание инфраструктуры охотничьего туризма.

На решение задач подпрограммы 2 могут оказывать влияние определенные риски.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способом ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2.

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы 2, цели, задачи, описание основных целевых

индикаторов, показателей задач подпрограммы 2, показателей

государственных заданий

 

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2 являются:

- определение основных направлений развития туризма в области;

- совершенствование и диверсификация существующего турпродукта, развитие новых перспективных видов туризма в области;

- создание туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в регионе.

В рамках подпрограммы 2 решаются задачи:

Задача 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Липецкой области.

Задача 2. Продвижение туристского продукта Липецкой области на мировом и внутреннем рынке.

Оценка реализации первой задачи осуществляется по следующим показателям:

- инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), данные статистической отчетности;

- количество койко-мест в коллективных средствах размещения, данные статистической отчетности;

- количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения и туристических фирмах, данные статистической отчетности;

- объем платных услуг, оказанных населению туристическими фирмами и коллективными средствами размещения, данные статистической отчетности.

Оценка реализации второй задачи осуществляется по показателю "количество событийных туристических мероприятий". Показатель определяется на основании данных ведомственной отчетности управления культуры и искусства Липецкой области.

В результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году:

- возрастут инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания);

- увеличится количество койко-мест в коллективных средствах размещения;

- увеличится количество работающих в коллективных средствах размещения и туристических фирмах;

- увеличится объем платных услуг, оказанных населению туристическими фирмами и коллективными средствами размещения;

- возрастет количество событийных туристических мероприятий.

Показатель государственного задания для областного учреждения по развитию туризма: количество проведенных мероприятий, связанных с развитием туризма на территории Липецкой области.

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 1 января 2014 года по 31 декабря 2020 года.

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

с описанием всех механизмов и инструментов, реализация

которых запланирована в составе основных мероприятий

 

Основное мероприятие 1. Создание туристско-рекреационного кластера "Елец" и автотуристского кластера "Задонщина".

Основное мероприятие 1 направлено на выполнение задачи 1 подпрограммы.

За счет инвестиций в основной капитал планируется создание комплекса объектов туристской инфраструктуры на территории Липецкой области - коллективных средств размещения туристов, предприятий питания, объектов конференциальной, спортивно-оздоровительной, развлекательной, сервисной и торговой инфраструктуры.

Комплекс объектов туристской инфраструктуры будет дополнен объектами необходимой обеспечивающей инфраструктуры, включая системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры и благоустройство общественных территорий.

Основное мероприятие 2. Создание туристско-рекреационных кластеров "Добрый", "Шуховской" и автотуристского кластера "Ораниенбург".

Основное мероприятие 2 направлено на выполнение задачи 1 подпрограммы.

В Чаплыгине и Данкове появятся зоны, похожие на уже существующую в Ельце. Добровский район рассматривается как центр развития "сельского туризма": здесь много глухих деревень с бревенчатыми домами и лесных массивов. Обеспечение этих районов соответствующей инфраструктурой даст возможность местным жителям развивать малый бизнес в этом направлении.

Основное мероприятие 3. Создание условий для развития охотничьего туризма.

Основное мероприятие 2 направлено на выполнение задачи 1 подпрограммы.

Планируется создание инфраструктуры для развития охотничьего туризма за счет предоставления субсидий некоммерческим организациям на компенсацию части затрат:

- на благоустройство по организации охотничьего туризма;

- при строительстве и (или) приобретении основных средств для организации охотничьего туризма;

- по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях при строительстве и (или) приобретении основных средств для организации охотничьего туризма.

Основное мероприятие 4. Реализация мер по развитию сферы туризма Липецкой области.

Основное мероприятие 4 направлено на выполнение задачи 2 подпрограммы.

Планируется продвижение туристического продукта Липецкой области на внутреннем и международном рынках за счет проведения мониторинговых исследований объектов индустрии туризма, гостеприимства и развлечений региона; рекламной кампании; проведения форумов, конференций, семинаров, фестивалей, международных выставочно-ярмарочных и других мероприятий.

Основное мероприятие 5. Реализация лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма.

(абзац дополнен постановлением администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

Основное мероприятие 5 направлено на выполнение задачи 2 подпрограммы.

(абзац дополнен постановлением администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

Реализация данного мероприятия запланирована в форме субсидий, предоставляемых на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе.

(абзац дополнен постановлением администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы 2

 

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 5308173,66 тыс. руб., в том числе по годам:

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

2014 г. - 2232983,66 тыс. руб.;

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

2015 г. - 1381770 тыс. руб.;

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

2016 г. - 745320 тыс. руб.;

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

2017 г. - 653100 тыс. руб.;

2018 г. - 165000 тыс. руб.;

2019 г. - 65000 тыс. руб.;

2020 г. - 65000 тыс. руб.

В том числе:

- средства федерального бюджета на создание туристических кластеров составляют 1244256,66 тыс. руб., в том числе по годам:

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

2014 г. - 504256,66 тыс. руб.;

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

2015 г. - 390000,0 тыс. руб.;

2016 г. - 210000,0 тыс. руб.;

2017 г. - 140000,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета, предоставленные главным распорядителям средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, составляют 929517 тыс. руб., в том числе по годам:

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

2014 г. - 235627 тыс. руб.;

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

2015 г. - 122170 тыс. руб.;

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

2016 г. - 71920 тыс. руб.;

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

2017 г. - 204800 тыс. руб.;

2018 г. - 165000 тыс. руб.;

2019 г. - 65000 тыс. руб.;

2020 г. - 65000 тыс. руб.;

- средства инвесторов на создание туристических кластеров составляют 3134400 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. - 1493100 тыс. руб.;

2015 г. - 869600 тыс. руб.;

2016 г. - 463400 тыс. руб.;

2017 г. - 308300 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

 

Перечень мероприятий и объемов финансирования по созданию

туристско-рекреационных кластеров

 

(Дополнен постановлением администрации Липецкой области

от 01.12.2014 N 509)


 

Таблица

 

N п/п

Наименование подпрограммы

Источники ресурсного обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1.

Подпрограмма 2 "Развитие туризма в Липецкой области"

всего

5183056,66

2203056,66

1365500

729400

635100

150000

50000

50000

федеральный бюджет

1234856,66

494856,66

390000,0

210000,0

140000,0

0

0

0

областной бюджет

813800

215100

105900

56000

186800

150000

50000

50000

средства внебюджетных источников

3134400

1493100

869600

463400

308300

0

0

0

2.

Создание туристско-рекреационного кластера "Елец"

всего

2977700

1478400

805300

416800

277200

0

0

0

федеральный бюджет

675500

245500

230000

120000

80000

0

0

0

областной бюджет

262500

147000

62500

32000

21000

0

0

0

средства внебюджетных источников

2039700

1085900

512800

264800

176200

0

0

0

3.

Создание автотуристского кластера "Задонщина"

всего

1792356,66

711656,66

560200

312600

207900

0

0

0

федеральный бюджет

559356,66

249356,66

160000

90000

60000

0

0

0

областной бюджет

138300

55100

43400

24000

15800

0

0

0

средства внебюджетных источников

1094700

407200

356800

198600

132100

0

0

0

4.

Создание автотуристского кластера "Ораниенбург"

всего

153000

13000

0

0

50000

50000

20000

20000

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

153000

13000

0

0

50000

50000

20000

20000

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Создание туристско-рекреационного кластера "Добрый"

всего

130000

0

0

0

50000

50000

15000

15000

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

130000

0

0

0

50000

50000

15000

15000

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Создание туристско-рекреационного кластера "Шуховской"

всего

130000

0

0

0

50000

50000

15000

15000

 

ПОДПРОГРАММА 3

 

(В редакции постановления администрации Липецкой области

от 01.12.2014 N 509)

 

Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой

области "Формирование и использование документов Архивного

фонда Российской Федерации в Липецкой области"

 

Ответственный исполнитель и

Управление ЗАГС и архивов Липецкой области

Задача подпрограммы

Создание условий для вечного хранения и развитие информационного потенциала Липецкой области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия

Показатель задач подпрограммы

Доля оцифрованных документов в архивах, %

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 529887,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 77542,9 тыс. руб.;

2015 год - 74745,6 тыс. руб.;

2016 год - 74776,3 тыс. руб.;

2017 год - 75140,2 тыс. руб.;

2018 год - 75516,0 тыс. руб.;

2019 год - 75893,6 тыс. руб.;

2020 год - 76273,1 тыс. руб.

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:

- увеличить долю оцифрованных документов в архивах до 80%


 

Текстовая часть

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание

основных проблем в сфере архивного дела области, анализ

социальных, финансово-экономических и прочих рисков

ее развития

 

Документы, хранящиеся в государственных и муниципальных архивах Липецкой области, являются важнейшей частью историко-культурного наследия области. Историческая память, объективное восприятие прошлого, которое невозможно вне архивного информационного поля, сегодня как никогда необходимы обществу для решения сложнейших экономических, политических, социальных задач.

Сохранение комплекса архивных документов и формирование полноценной документальной базы новейшего времени - необходимые условия обеспечения права общества на осознание исторического процесса, права граждан на получение социально значимой информации, гарантированное Конституцией Российской Федерации.

В настоящее время важнейшие проблемы обеспечения сохранности и использования документов липецких архивов остаются нерешенными.

Загруженность ОКУ "Государственный архив Липецкой области" составляет 123,0%. Постоянные перемещения, уплотнения, переформирование связок дел, установка дополнительных стеллажей не самым лучшим образом сказываются на физической сохранности документов. Не проводится работа по страховому копированию документов путем их микрофильмирования.

В условиях полной загруженности хранилищ фактически прекратилось полноценное комплектование архива.

В организациях, являющихся источниками комплектования архива, накопилось на хранении сверх установленного срока более 15 тысяч дел. Большая часть из них является государственной собственностью, ныне находится в организациях частной формы собственности, где их сохранность в полном объеме не обеспечена.

Архивохранилище ОКУ "Государственный архив новейшей истории Липецкой области" является приспособленным помещением, в котором находится водяная система отопления и отсутствует система принудительной вентиляции, в связи с чем невозможно избежать сезонных колебаний температуры и влажности. Для решения этой проблемы необходимо установить в хранилище систему климат-контроля.

Прекращена издательская деятельность. Ее возобновление будет способствовать популяризации знаний по истории края и воспитанию патриотизма и интереса к истории малой родины.

На решение задач подпрограммы 3 могут оказывать влияние определенные риски.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способом ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы 3, цели, задачи, описание основных целевых

индикаторов, показателей задач подпрограммы 3, показателей

государственных заданий

 

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3 являются:

- обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства в рамках текущей деятельности;

- удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 3 решается задача:

Создание условий для вечного хранения и развитие информационного потенциала Липецкой области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия.

Оценка реализации задачи осуществляется по показателю "доля оцифрованных документов в архивах". Показатель рассчитывается по формуле:

 

 

где:

Д ОД - доля оцифрованных документов в архивах, %;

 - количество оцифрованных документов областных архивов, единиц хранения (статистическая форма N 1 (годовая), утверждена приказом Федерального архивного агентства от 19.10.2006 N 59);

АД - общее количество документов областных архивов, единиц хранения (паспорта архивов).

В результате реализации подпрограммы 3 к 2020 году увеличится доля оцифрованных документов в архивах Липецкой области.

Показатели государственных заданий: доля запросов, исполненных в нормативные сроки; доля профильных запросов, исполненных с положительным результатом; доля тематических запросов, исполненных в нормативные сроки; доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги.

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

 

Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 1 января 2014 года по 31 декабря 2020 года.

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

с описанием всех механизмов и инструментов, реализация

которых запланирована в составе основных мероприятий

 

Основное мероприятие. Реализация мер по развитию архивного дела Липецкой области.

Основное мероприятие направлено на выполнение задачи подпрограммы.

На реализацию данного основного мероприятия направлено осуществление ведомственной целевой программы "Формирование и использование документов Архивного фонда Российской Федерации в Липецкой области на 2013 - 2014 годы".

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы 3

 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 529887,7 тыс. руб., в том числе по годам:

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

2014 год - 77542,9 тыс. руб.;

(В редакции постановления администрации Липецкой области от 01.12.2014 N 509)

2015 год - 74745,6 тыс. руб.;

2016 год - 74776,3 тыс. руб.;

2017 год - 75140,2 тыс. руб.;

2018 год - 75516,0 тыс. руб.;

2019 год - 75893,6 тыс. руб.;

2020 год - 76273,1 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

 

 

 

Приложение 1

к государственной программе

Липецкой области "Развитие

культуры и туризма

в Липецкой области"

 

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

 

(В редакции постановления администрации Липецкой области

от 01.12.2014 N 509)


 

Таблица

 

N п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов и показателей

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель государственной программы:

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни, создание условий для развития туризма и рекреации

2

Индикатор 1:

Обеспечение населения учреждениями культурно-досугового типа, число учреждений на 1000 жителей

Управление культуры и искусства Липецкой области

ед.

0,425

0,426

0,426

0,426

0,426

0,426

0,426

0,427

3

Индикатор 2:

Объем внутреннего и въездного туристического потока в области

Управление культуры и искусства Липецкой области

тыс. человек

253,2

341,7

496,5

648,4

750,6

824,0

854,0

884,0

4

Задача 1 государственной программы:

Обеспечение конституционного права населения области на доступ к культурным ценностям, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Липецкой области

5

Показатель задачи 1 государственной программы:

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

318

319

319,5

320

322

323

324

325

6

Подпрограмма 1 "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"

7

Задача 1 подпрограммы 1:

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия области

8

Показатель задачи 1 подпрограммы 1:

Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии

Управление культуры и искусства Липецкой области

ед.

436

446

456

466

470

480

490

500

9

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1:

Осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Задача 2 подпрограммы 1:

Развитие и совершенствование социокультурного пространства Липецкой области, развитие межрегионального и международного сотрудничества

11

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1:

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

2

3

5

6

7

8

8

8

12

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1:

Организация областных межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок, пленэров, мастер-классов, гастролей, творческих лабораторий и других мероприятий в сфере искусства и народного творчества. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:

Уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

71

75

78

83

88

90

91

92

14

Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1:

Приобретение, создание, издание произведений литературы и искусства для пополнения библиотечных и музейных фондов области и архитектурно-художественных композиций

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1:

Количество принятых выставок из ведущих музеев России и зарубежья

Управление культуры и искусства Липецкой области

шт.

5

7

8

9

10

11

12

13

16

Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1:

Доля музеев, имеющих доступ к сети "Интернет"

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

80

100

100

100

100

100

100

100

17

Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1:

Доля театров, имеющих доступ к сети "Интернет"

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

18

Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1:

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), в том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

5,0

5,3

5,6

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

19

Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1:

Количество человек, получающих государственные премии и стипендии

Управление культуры и искусства Липецкой области

чел.

298

300

305

310

315

320

325

330

20

Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1:

Достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Липецкой области

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

58,3

64,9

73,7

82,4

100

100,0

100,0

100,0

21

Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1:

Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в Липецкой области

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:

Уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

71

75

78

83

88

90

91

92

23

Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1:

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских и сельских поселений в части материально-технического оснащения учреждений культуры

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1:

Доля библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет"

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

36,7

45,8

54,9

64

73,1

82,2

85,1

89,2

25

Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1:

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:

Уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

71

75

78

83

88

90

91

92

27

Основное мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 1:

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по организации библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Основное мероприятие 8 задачи 2 подпрограммы 1:

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских и сельских поселений в части подготовки кадров учреждений культуры

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1:

Достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Липецкой области

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

58,3

64,9

73,7

82,4

100

100,0

100,0

100,0

30

Основное мероприятие 9 задачи 2 подпрограммы 1:

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части повышения оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:

Уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства

Управление культуры и искусства Липецкой области

%

71

75

78

83

88

90

91

92

32

Основное мероприятие 10 задачи 2 подпрограммы 1:

Комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Основное мероприятие 11 задачи 2 подпрограммы 1:

Государственная поддержка больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Задача 2 государственной программы:

Формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Липецкой области

35

Показатель задачи 2:

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения

Управление культуры и искусства Липецкой области

тыс. кв. метров

75,0

95,6

109,1

124,7

142,5

147,3

152,1

155

36

Подпрограмма 2

"Развитие туризма в Липецкой области"

37

Задача 1 подпрограммы 2:

Развитие туристско-рекреационного комплекса Липецкой области

38

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2:

Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания)

Управление культуры и искусства Липецкой области

тыс. руб.

115594,1

156396,1

203019,8

247518,4

261118,6

284640

 

 

39

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2:

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения

Управление культуры и искусства Липецкой области

ед.

7945

8600

9400

9607

10009

10137

10137

10137

40

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2:

Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения и туристических фирмах

Управление культуры и искусства Липецкой области

чел.

2577

2636

2990

3039

3240

3359

3507

3695

41

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2:

Объем платных услуг, оказанных населению туристическими фирмами и коллективными средствами размещения

Управление культуры и искусства Липецкой области

тыс. руб.

1285184,3

1349443,0

1416915,0

1487761,0

1562149,0

1572279,0

1582279,0

1592279,0

42

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2:

Создание туристско-рекреационного кластера "Елец" и автотуристского кластера "Задонщина"

Соисполнитель: Управление строительства и архитектуры Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2:

Создание туристско-рекреационных кластеров "Добрый", "Шуховской" и автотуристского кластера "Ораниенбург"

Соисполнитель: Управление строительства и архитектуры Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2:

Создание условий для развития охотничьего туризма

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Задача 2 подпрограммы 2:

Продвижение туристского продукта Липецкой области на мировом и внутреннем туристских рынках

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Показатель задачи 2 подпрограммы 2:

Количество событийных туристических мероприятий

Управление культуры и искусства Липецкой области

ед.

5

7

11

15

18

20

21

22

47

Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2:

Реализация мер по развитию сферы туризма Липецкой области

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 2:

Реализация лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма

Управление культуры и искусства Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Задача 3 государственной программы:

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства

50

Показатель задачи 3:

Доля архивных документов, хранящихся с соблюдением нормативных условий и режимов хранения

Соисполнитель: Управление ЗАГС и архивов Липецкой области

%

81,7

90,6

90,9

90,9

91,2

91,6

92,0

92,5

51

Подпрограмма 3 "Формирование и использование документов Архивного фонда Российской Федерации в Липецкой области"

52

Задача подпрограммы 3:

Создание условий для вечного хранения и развитие информационного потенциала Липецкой области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия

53

Показатель 1 задачи подпрограммы 3:

Доля оцифрованных документов в архивах

Соисполнитель: Управление ЗАГС и архивов Липецкой области

%

11,3

11,9

23

35

46

57

69

80

54

Основное мероприятие задачи подпрограммы 3:

Реализация мер по развитию архивного дела Липецкой области

Соисполнитель: Управление ЗАГС и архивов Липецкой области

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также