Расширенный поиск

Постановление Администрации Липецкой области от 02.10.2013 № 445

Документ имеет не последнюю редакцию.
     Вместе с  тем предстоит  еще  значительная  работа, так  как  в
среднесрочной  перспективе   бюджетной   системе  Липецкой   области
придется   столкнуться  с   рядом   вызовов,  обусловленных   общими
макроэкономическими тенденциями, определенными факторами социального
развития, и их влиянием на финансовую сферу.
     Представляется, что в первую  очередь давление на бюджет  будет
оказываться повышением  уровня расходных  обязательств, связанных  с
реализацией на региональном уровне решений Правительства  Российской
Федерации  по повышению  уровня  оплаты труда  работников  бюджетной
сферы.  С   другой  стороны,   просматривается  тенденция   вложения
значительных  средств,  в  том  числе  с  привлечением  федерального
софинансирования, в  модернизацию  региональной инфраструктуры,  тем
самым  увеличиваются  инвестиционные  расходы  областного   бюджета.
Обусловленный указанными факторами  бюджетный дефицит в  сложившихся
обстоятельствах  будет покрываться  за  счет роста  государственного
долга и  соответственно вызовет  рост  расходов на  его погашение  и
обслуживание, что  ставит под угрозу  достижение бюджетной  системой
Липецкой  области  состояния  устойчивости  и  сбалансированности  в
долгосрочной перспективе.
     В рамках подпрограммы 2 решаются следующие задачи:
     1. Проведение ответственной долговой политики.
     2. Оптимизация структуры государственного долга области.
     3. Обеспечение своевременного исполнения долговых  обязательств
области с целью сохранения репутации добросовестного заемщика.
     4. Проведение    взвешенной    политики    по    предоставлению
государственных гарантий Липецкой области.
     Описание показателей подпрограммы 2.
     Показателем решения задачи 1 "Проведение ответственной долговой
политики" является отношение объема заимствований области в отчетном
финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году  на
финансирование   дефицита  бюджета   и   (или)  погашение   долговых
обязательств области.
     Показатель является   оценкой  соблюдения   Липецкой   областью
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
     Показатель рассчитывается на  основе показателей,  утвержденных
законом Липецкой области об областном бюджете, как отношение  объема
заимствований  области   в   отчетном  финансовом   году  к   сумме,
направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита и
(или) погашение долговых  обязательств области. Показатель  является
относительной величиной, выраженной в процентах, ежегодно не  должен
превышать 100%. Периодичность показателя - годовая.
     Показателем решения    задачи    2    "Оптимизация    структуры
государственного   долга   области"   является   отношение    объема
краткосрочных  долговых   обязательств,   привлеченных  в   отчетном
финансовом году,  к объему  привлечения заемных  средств в  отчетном
финансовом году, %.
     Показатель анализируется      международными       рейтинговыми
агентствами в числе  показателей при присвоении кредитного  рейтинга
области.
     Показатель рассчитывается  как отношение  объема  краткосрочных
долговых обязательств,  привлеченных в отчетном  финансовом году,  к
объему  привлечения  заемных  средств в  отчетном  финансовом  году.
Показатель является относительной величиной, выраженной в процентах,
ежегодно  не  должен  превышать  20%.  Периодичность  показателя   -
годовая.  Информация   о  степени   достижения  данного   показателя
анализируется  на основании  данных  государственной долговой  книги
Липецкой области.
     Показателем решения   задачи  3   "Обеспечение   своевременного
исполнения  долговых   обязательств  области   с  целью   сохранения
репутации  добросовестного  заемщика"  является  объем  просроченной
задолженности по долговым обязательствам области.
     Показатель характеризует     своевременность     и      полноту
финансирования   расходных   обязательств  областного   бюджета   по
обслуживанию  государственного долга  области  и погашению  долговых
обязательств области.
     Указанный показатель измеряется в  рублях и ежегодно не  должен
превышать нулевого значения. Информация о степени достижения данного
показателя анализируется на основании данных бюджетной отчетности об
исполнении консолидированного  бюджета бюджетной системы  Российской
Федерации.
     Показателем решения задачи 4 "Проведение взвешенной политики по
предоставлению государственных гарантий  Липецкой области"  является
объем  средств  областного   бюджета,  направленных  на   исполнение
государственных гарантий области.
     Показатель предусматривает   проведение   анализа   финансового
состояния  предприятия   в   целях  предоставления   государственной
гарантии  Липецкой   области,  ведение   учета  по   предоставленным
государственным  гарантиям   области,  мониторинг  хода   исполнения
обязательств принципалом  (получателем  государственной гарантии)  и
осуществление  других мероприятий,  направленных  на снижение  риска
исполнения  государственных   гарантий  области   за  счет   средств
областного бюджета.
     Указанный показатель измеряется в  рублях и ежегодно не  должен
превышать нулевого значения. Информация о степени достижения данного
показателя анализируется на основании данных бюджетной отчетности об
исполнении консолидированного  бюджета бюджетной системы  Российской
Федерации.
     Методика расчета показателей подпрограммы 2:
     1) Показатель задачи 1 подпрограммы 2:
     отношение объема заимствований  области  в отчетном  финансовом
году  к   сумме,  направляемой   в  отчетном   финансовом  году   на
финансирование   дефицита  бюджета   и   (или)  погашение   долговых
обязательств   области,   рассчитывается  на   основе   показателей,
утвержденных  законом  Липецкой  области об  областном  бюджете,  по
формуле:
     
(не приводится)
     где: (З) -  объем заимствований области  в отчетном  финансовом
году;
     (Д) -  сумма,  направленная  в  отчетном  финансовом  году   на
финансирование дефицита;
     (ПогДО) - сумма,  направленная  в отчетном  финансовом году  на
погашение долговых обязательств области.
     2) Показатель задачи 2 подпрограммы 2:
     отношение краткосрочных   долговых   обязательств   к    объему
привлечения  заемных  средств  в  соответствующем  финансовом   году
рассчитывается по формуле:
     

   (не приводится)  
     где: КрД   -   объем   краткосрочных   долговых   обязательств,
привлеченных в отчетном финансовом году;
     ПривлД -   объем  привлечения   заемных   средств  в   отчетном
финансовом году.
     3) Показатель задачи 3 подпрограммы 2:
     объем просроченной  задолженности  по  долговым  обязательствам
области определяется  на  основании данных  бюджетной отчетности  об
исполнении консолидированного  бюджета бюджетной системы  Российской
Федерации.
     4) Показатель задачи 4 подпрограммы 2:
     объем средств областного  бюджета,  направленных на  исполнение
государственных гарантий области,  определяется на основании  данных
бюджетной  отчетности   об  исполнении  консолидированного   бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.
     Основными результатами   реализации   подпрограммы   2    будут
являться:
     отношение объема заимствований  области  в отчетном  финансовом
году  к   сумме,  направленной   в  отчетном   финансовом  году   на
финансирование   дефицита  бюджета   и   (или)  погашение   долговых
обязательств области, не превышает 100%;
     отношение краткосрочных   долговых   обязательств   к    объему
привлечения заемных  средств  в соответствующем  финансовом году  не
превышает 20%;
     отсутствие просроченной      задолженности     по      долговым
обязательствам области;
     отсутствие выплат   из   областного   бюджета   на   исполнение
государственных гарантий области.
     
             3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
     
     Подпрограмму 2 предполагается реализовать  в 2014 - 2020  годах
без выделения этапов.
     
       4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
       с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
        которых запланирована в составе основных мероприятий

     Основные мероприятия подпрограммы 2 в совокупности представляют
комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение целей и  задач
подпрограммы     2,    обеспечивающих     эффективное     управление
государственным долгом области.
     В рамках подпрограммы 2 реализуются 9 основных мероприятий.
     Решение задачи 1  "Проведение ответственной долговой  политики"
обеспечивается реализацией пяти основных мероприятий.
     Основное мероприятие 1  "Нормативное  правовое регулирование  в
сфере управления государственным долгом области".
     Указанное мероприятие реализуется путем нормативного  правового
регулирования  в   сфере   государственных  заимствований   области,
предоставления  государственных   гарантий   области,  погашения   и
обслуживания государственного долга области.
     Результатом выполнения основного  мероприятия является  наличие
необходимых  нормативных  правовых  актов  в  сфере  государственных
заимствований  области,   предоставления  государственных   гарантий
области, погашения  и обслуживания  государственного долга  области,
соответствующих требованиям  бюджетного законодательства  Российской
Федерации.
     Основное мероприятие 2 "Ведение Государственной долговой  книги
Липецкой области".
     В рамках  выполнения   данного  мероприятия   предусматривается
обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств  Липецкой
области в Государственной долговой книге Липецкой области.
     Результатом выполнения    основного    мероприятия     является
формирование  актуальной  информационной базы  о  принятых  долговых
обязательствах  и  их   исполнении,  необходимой  для  контроля   за
своевременностью их обслуживания и исполнения, а также для  принятия
оперативных  управленческих  решений по  управлению  государственным
долгом  Липецкой  области и  обеспечению  своевременного  исполнения
долговых обязательств Липецкой области.
     Основное мероприятие   3   "Мониторинг  текущей   ситуации   по
исполнению областного бюджета".
     Данное мероприятие   осуществляется    с   целью    определения
возможности  досрочного погашения  долговых  обязательств области  и
предусматривает  направление  доходов,  полученных  при   исполнении
областного  бюджета сверх  утвержденного  Законом о  бюджете  общего
объема   доходов,   на   погашение   долговых   обязательств   ранее
установленного   срока,   обеспечивающее  сокращение   расходов   на
обслуживание государственного долга области.
     Результатом выполнения    основного    мероприятия     является
сокращение расходов на обслуживание государственного долга области.
     Основное мероприятие  4   "Мониторинг   долговой  нагрузки   на
бюджет".
     Данное мероприятие   направлено    на   определение    долговой
устойчивости бюджета, так как, являясь источником покрытия  дефицита
бюджета, заимствования могут повлечь за собой существенные бюджетные
риски.
     Результатом выполнения    основного    мероприятия     является
установление оптимальной долговой нагрузки на областной бюджет.
     Основное мероприятие     5    "Планирование     государственных
заимствований области при формировании проекта областного бюджета на
очередной  финансовый   год  и  плановый   период  и   осуществление
заимствований при исполнении областного бюджета".
     В связи с  необходимостью  обеспечения финансирования  дефицита
областного бюджета  при формировании проекта  областного бюджета  на
очередной финансовый год и плановый период осуществляется подготовка
проекта программы государственных заимствований Липецкой области.
     При планировании    объемов    привлечения    новых    долговых
обязательств  в   обязательном   порядке  учитываются   ограничения,
установленные   Бюджетным   кодексом   Российской   Федерации,    по
предельному  объему заимствований,  верхнему  пределу и  предельному
объему государственного долга, расходам на его обслуживание.
     При исполнении  областного  бюджета текущего  финансового  года
государственные  заимствования  области привлекаются  на  оптимально
возможный период времени с учетом их влияния на долговую нагрузку на
областной бюджет в кратко- и среднесрочной перспективе.
     Результатами выполнения основного мероприятия являются:
     соблюдение ограничений,   установленных   Бюджетным    кодексом
Российской Федерации, по предельному объему заимствований,  верхнему
пределу и предельному объему государственного долга, расходам на его
обслуживание;
     предупреждение возникновения  "пиковых"  долговых  нагрузок  на
областной бюджет.
     Решение задачи 2 "Оптимизация структуры государственного  долга
области" обеспечивается реализацией двух основных мероприятий.
     Основное мероприятие    6    "Осуществление     государственных
заимствований области".
     Данное мероприятие      направлено      на       диверсификацию
государственного долга, осуществление государственных  заимствований
на конкурсной  основе,  проведение мониторинга  финансовых рынков  с
целью определения оптимальной цены государственных заимствований.
     В целях снижения  стоимости  заимствований ежегодно  проводится
работа  по  присвоению  кредитного рейтинга  Липецкой  области,  что
повышает  доверие  инвесторов   к  государственным  ценным   бумагам
Липецкой  области,  кредитные   организации  оценивают  регион   как
надежного заемщика.
     Для развития     эффективной    конкуренции     и     повышения
результативности процедур закупок  управлением финансов области  как
государственным заказчиком на закупку услуг кредитных организаций по
предоставлению   кредитов   Липецкой   области   проводится   анализ
результатов   аукционов    в    субъектах   Российской    Федерации,
осуществляется  проработка  рынка, информация  о  проведении  торгов
направляется в адрес более  чем 10 кредитных организаций.  Условиями
открытых аукционов на право заключения государственных контрактов на
оказание   услуг  по   предоставлению   кредитов  Липецкой   области
предусмотрена возможность снижения  процентной ставки по  кредитному
договору в случае  снижения Центральным банком Российской  Федерации
ставки рефинансирования.
     Для выбора из  числа профессиональных  участников рынка  ценных
бумаг  организации  по  оказанию  услуг  по  обслуживанию   процедур
выпуска, размещения и  обращения государственных облигаций  Липецкой
области в конкурсной  документации устанавливаются критерии  оценки,
позволяющие выявить лучшие условия исполнения контракта  (размещение
облигаций  в полном  объеме  и по  минимальной  ставке купона).  При
оценке и сопоставлении  заявок на участие  в конкурсе оценивается  в
том числе деловая репутация участника конкурса, наличие у него опыта
оказания  данных  услуг,  для  чего  используются  данные   рэнкинга
организаторов,      подготовленного      информационно-аналитическим
агентством Cbonds.
     Результатом выполнения    основного    мероприятия     является
определение оптимальной цены государственных заимствований области.
     Основное мероприятие 7 "Проведение максимально гибкой  политики
заимствований,  позволяющей   оперативно   заменять  одни   долговые
инструменты другими в зависимости от текущей конъюнктуры финансового
рынка".
     Данное мероприятие осуществляется путем использования различных
инструментов заимствований,  что  позволяет  оптимизировать  затраты
бюджета  на   обслуживание  государственных  долговых   обязательств
области.
     Результатом выполнения    основного    мероприятия     является
осуществление  оптимального  выбора  заимствований,  приводящего   к
сокращению    расходов    областного   бюджета    на    обслуживание
государственных долговых обязательств области.
     Решение задачи   3   "Обеспечение   своевременного   исполнения
долговых   обязательств  области   с   целью  сохранения   репутации
добросовестного  заемщика"   обеспечивается  реализацией   основного
мероприятия  8  "Обслуживание   государственного  долга  области   и
выполнение других обязательств области по выплате агентских комиссий
и вознаграждений".
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.04.2014 N
206)
     В связи с  необходимостью  обеспечения финансирования  дефицита
областного бюджета через осуществление государственных заимствований
области   и  ростом   государственного   долга  области   возрастают
соответственно расходы на его обслуживание.
     Данное мероприятие    предполагает    планирование     расходов
областного бюджета и  источников финансирования дефицита  областного
бюджета в  объеме, необходимом для  полного исполнения  обязательств
области по  выплате  процентных платежей  по государственному  долгу
области,  выполнению  других  обязательств  государства  по  выплате
агентских   комиссий   и   вознаграждений   и   погашению   долговых
обязательств области.
     Расходные обязательства      области      по       обслуживанию
государственного  долга  области и  выполнению  других  обязательств
государства   по  выплате   агентских   комиссий  и   вознаграждений
определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Липецкой
области,  заключенными  государственными контрактами,  договорами  и
соглашениями,  определяющими   условия   привлечения,  обращения   и
погашения государственных долговых обязательств Липецкой области,  а
также планируемыми  к принятию  или изменению  в текущем  финансовом
году.
     Если в качестве  источников финансирования дефицита  областного
бюджета в  текущем финансовом  году и  плановом периоде  планируется
привлечение  новых  заимствований,  то при  расчете  и  планировании
объема привлечения заимствований  учитываются возникающие в связи  с
этим  расходные   обязательства   по  обслуживанию   соответствующих
долговых обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде
соответственно.
     Одновременно выполнение  данного   мероприятия  направлено   на
осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и  погашением
долговых  обязательств Липецкой  области,  строго в  соответствии  с
принятыми  обязательствами  и графиками  платежей,  предусмотренными
соответствующими   государственными   контрактами,   договорами    и
соглашениями.
     Результатом выполнения    основного    мероприятия     является
планирование расходов областного бюджета и источников финансирования
дефицита  областного  бюджета  в  объеме,  необходимом  для  полного
исполнения  обязательств  области по  обслуживанию  государственного
долга  области   и  погашению  долговых   обязательств  области,   и
своевременное осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием
и погашением долговых обязательств области.
     Решение задачи   4    "Проведение   взвешенной   политики    по
предоставлению    государственных   гарантий    Липецкой    области"
обеспечивается  реализацией  основного мероприятия  9  "Планирование
ассигнований на исполнение государственных гарантий области".
     На текущем     этапе    развития     региональной     экономики
государственные гарантии области играют значительную роль,  выступая
в качестве важного инструмента посткризисной экономической политики.
Принятие обязательств по государственным гарантиям области оказывает
влияние  на  параметры  областного  бюджета.  Объем  предоставленных
государственных гарантий области  формирует обязательства области  и
включается в общий объем государственного долга области.
     Обязательства по государственным гарантиям являются  условными,
но вместе с  тем наиболее рискованными,  так как ответственность  по
ним возникает ввиду обстоятельств, не зависящих от гаранта. В  связи
с   этим    по   обязательствам,    связанным   с    предоставлением
государственных  гарантий  области, осуществляется  мониторинг  хода
исполнения  обязательств  принципалом  (получателем  государственной
гарантии).
     Данное мероприятие   предусматривает   планирование   бюджетных
ассигнований на исполнение государственных гарантий области.
     Результатом выполнения    основного    мероприятия     является
планирование бюджетных  ассигнований  на исполнение  государственных
гарантий  области  в  объеме, достаточном  для  исполнения  долговых
обязательств области по предоставленным государственным гарантиям.
     
             5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
             необходимых для реализации подпрограммы 2
     
     Прогнозный общий  объем  финансовых ресурсов,  необходимых  для
достижения целевых индикаторов  и показателей задач подпрограммы  2,
составляет 15242900,4 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 14.02.2014 N
59, от 30.04.2014 N 206)
     2014 год - 1950570,5 тыс. руб.;
     2015 год - 2217199,4 тыс. руб.;
     2016 год - 2215026,1 тыс. руб.;
     2017 год - 2215026,1 тыс. руб.;
     2018 год - 2215026,1 тыс. руб.;
     2019 год - 2215026,1 тыс. руб.;
     2020 год - 2215026,1 тыс. руб.
     Средства областного   бюджета,   связанные   с    обслуживанием
государственного  долга области  и  выполнением других  обязательств
государства  по   выплате  агентских   комиссий  и   вознаграждений,
определены исходя из условий заключенных государственных контрактов,
договоров и соглашений, определяющих условия привлечения,  обращения
и погашения государственных долговых обязательств Липецкой  области,
а также прогнозного объема заимствований.
     Объемы расходов  на   выполнение  мероприятий  подпрограммы   2
ежегодно уточняются в процессе  исполнения областного бюджета и  при
формировании бюджета на очередной финансовый год.

                           ПОДПРОГРАММА 3

        (в ред. постановлений администрации Липецкой области
              от 14.02.2014 N 59, от 30.04.2014 N 206)

          Паспорт подпрограммы 3 Государственной программы
    Липецкой области "Создание условий для повышения финансовой
                   устойчивости местных бюджетов"
     
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Ответственный исполнитель  |Управление финансов Липецкой области               |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Задачи подпрограммы        |1. Поддержание   устойчивого  исполнения   бюджетов|
|                           |муниципальных образований.                         |
|                           |2. Создание  стимулов  для  увеличения   налогового|
|                           |потенциала   муниципальных  районов   и   городских|
|                           |округов области.                                   |
|                           |3. Повышение        эффективности        управления|
|                           |муниципальными финансами                           |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Показатели задач           |1. Доля просроченной  кредиторской задолженности  к|
|подпрограммы               |общему объему расходов местных бюджетов, %.        |
|                           |2. Количество      муниципальных       образований,|
|                           |обеспечивших средний  темп роста налоговых  доходов|
|                           |за отчетный год и 2 года, предшествующих  отчетному|
|                           |(без  учета  налоговых  доходов  по  дополнительным|
|                           |нормативам  отчислений), в  сопоставимых  условиях,|
|                           |ед.                                                |
|                           |3. Количество      муниципальных       образований,|
|                           |соблюдающих  норматив   формирования  расходов   на|
|                           |содержание    органов    местного    самоуправления|
|                           |муниципальных районов (городских округов), ед.     |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Этапы и сроки реализации   |2014 - 2020 годы                                   |
|подпрограммы               |                                                   |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Объемы финансирования за   |Общий объем  финансирования из  областного  бюджета|
|счет средств областного    |составит 10878327,9 тыс. руб.,                     |
|бюджета всего, в том числе |в том числе по годам:                              |
|по годам реализации        |2014 год - 1108243,8 тыс. руб.;                    |
|подпрограммы               |2015 год - 1253467,1 тыс. руб.;                    |
|                           |2016 год - 1703323,4 тыс. руб.;                    |
|                           |2017 год - 1703323,4 тыс. руб.;                    |
|                           |2018 год - 1703323,4 тыс. руб.;                    |
|                           |2019 год - 1703323,4 тыс. руб.;                    |
|                           |2020 год - 1703323,4 тыс. руб.                     |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|(в ред. постановлений  администрации Липецкой  области от 14.02.2014  N 59,  от|
|30.04.2014 N 206)                                                              |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты       |Отсутствие просроченной кредиторской  задолженности|
|реализации подпрограммы    |по расходам местных бюджетов.                      |
|                           |Рост количества     муниципальных      образований,|
|                           |обеспечивающих  прирост  налоговых  и   неналоговых|
|                           |доходов   (без  учета   дополнительных   нормативов|
|                           |отчислений), до 20.                                |
|                           |Рост количества     муниципальных      образований,|
|                           |соблюдающих  норматив   формирования  расходов   на|
|                           |содержание    органов    местного    самоуправления|
|                           |муниципальных районов (городских округов), до 20   |
+---------------------------+---------------------------------------------------+

                          Текстовая часть

    1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
    основных проблем в сфере повышения самостоятельности местных
        бюджетов, анализ социальных, финансово-экономических
                    и прочих рисков ее развития

     Одним из     условий    достижения     стратегических     целей
социально-экономического развития области, поставленных в  Программе
социально-экономического развития  Липецкой области на  2013 -  2017
годы, является развитие межбюджетных отношений, создание стимулов по
наращиванию доходной базы местных бюджетов.
     В рамках  составления  проекта  областного  бюджета  одним   из
важнейших  направлений  деятельности  управления  финансов   области
является  выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности   бюджетов
муниципальных образований  и обеспечение сбалансированности  местных
бюджетов.
     Последовательное совершенствование  межбюджетных  отношений   и
проведение мероприятий  по повышению  качества управления  финансами
муниципальных  образований  области позволило  достичь  определенных
результатов:
     межбюджетные трансферты из областного бюджета распределяются на
основе единых методик исходя  из объективных показателей,  адекватно
отражающих факторы, определяющие потребность в финансировании, в том
числе  установлен  порядок  распределения  дотаций  на  выравнивание
бюджетной    обеспеченности   органов    местного    самоуправления,
обеспечивающий гарантированный уровень доходов местных бюджетов  для
финансирования их расходных обязательств;
     сформированы единые методологические  подходы к  предоставлению
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
     в целях создания стимулов  по укреплению доходной базы  местных
бюджетов  производится  замена  дотации  дополнительным   нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц.
     Несмотря на   принимаемые   меры   по   расширению   финансовой
самостоятельности   местного    самоуправления,   для    большинства
муниципальных  образований  области довольно  остро  стоит  проблема
низкой самообеспеченности. Налоговые и неналоговые доходы в  местных
бюджетах   большей   части  муниципальных   образований   составляют
незначительную долю и не являются бюджетообразующими.
     Значителен объем безвозмездной финансовой помощи из  областного
бюджета.  Велики  и  абсолютные  размеры  межбюджетных  трансфертов,
выделяемых муниципальным образованиям  из областного бюджета.  Общий
объем межбюджетных трансфертов бюджета к передаче местным бюджетам в
2013 году составит  16,6 млрд. рублей, или  40,4 процента от  общего
объема расходов областного бюджета.
     В связи  со  значительной степенью  зависимости  от  финансовой
помощи из областного бюджета основными проблемами в сфере реализации
подпрограммы 3 являются:
     повышение рисков несбалансированности местных бюджетов;
     несвоевременное осуществление  или  осуществление не  в  полном
объеме   полномочий,   закрепленных   законодательством   Российской
Федерации за органами местного самоуправления.
     Своевременное перечисление  дотаций на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности   и  дотаций   на   поддержку  мер   по   обеспечению
сбалансированности    местных    бюджетов    позволяет    обеспечить
сбалансированное  и  устойчивое  исполнение  бюджетов  муниципальных
образований,   недопущение   возникновения   кассовых   разрывов   и
возможность  стабильного  финансирования  первоочередных   расходных
обязательств.
     Приоритетом бюджетной политики области в сфере взаимодействия с
муниципальными образованиями   остается   необходимость    внедрения
передовых  технологий  в практику  управления  бюджетным  процессом,
обеспечивающих эффективное  и качественное предоставление  бюджетных
услуг.
     Для повышения  качества  управления общественными  финансами  в
муниципальных  образованиях  из областного  бюджета  предоставлялись
субсидии  на реформирование  муниципальных  финансов, что  позволило
создать  достаточные  стимулы   муниципальным  органам  власти   для
внедрения передовых методов управления общественными финансами.
     Органам местного самоуправления было рекомендовано  разработать
и реализовать Программы повышения эффективности бюджетных  расходов,
по результатам выполнения которых за счет средств областного бюджета
предоставлялись  субсидии   муниципальным  образованиям,   достигшим
наилучших результатов.
     Тем не  менее в  отдельных  муниципальных образованиях  области
качество  управления  бюджетным   процессом  остается  низким,   что
подтверждается  результатами  ежегодно  проводимой  оценки  качества
управления финансами  и платежеспособности  муниципальных районов  и
городских округов  Липецкой  области. Вместе  с  тем основная  часть
органов  местного самоуправления  имеет  значительный потенциал  для
роста эффективности финансового управления.
     В дополнение   к   уже    созданным   преференциям   в    целях
стимулирования  органов   местного   самоуправления  к   привлечению
инвестиций в  соответствии с поручением  Президента и  Правительства
Российской  Федерации  разработан механизм  поощрения  муниципальных
образований   области  за   достижение   наилучших  результатов   по
увеличению налогового потенциала.
     В целях   укрепления   финансовой   самостоятельности   органов
местного   самоуправления,   повышения   эффективности    финансовых
взаимоотношений   с    муниципальными   образованиями    планируется
продолжить  работу по  созданию  условий для  выполнения  полномочий
органов  местного  самоуправления. При  этом  основными  тенденциями
развития подпрограммы 3 являются:
     создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов;
     недопущение просроченной кредиторской задолженности по расходам
местных бюджетов;
     создание стимулов для увеличения налогового потенциала;
     повышение качества управления муниципальными финансами.
     Таким образом,  данная подпрограмма  3  направлена на  создание
условий   для   устойчивого   исполнения   бюджетов    муниципальных
образований,  а  также  обеспечение  финансирования   первоочередных
социальных     расходов     в    целях     недопущения     ухудшения
социально-экономической ситуации.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  3  связана  с  различными
группами   рисков,   обусловленными   как   внутренними   факторами,
зависящими от исполнителя, так и внешними факторами, оказать влияние
на  которые  проблематично:  изменение  законодательства  и  внешней
экономической ситуации, риски финансового обеспечения.
     Основным риском    реализации    подпрограммы    3     является
невозможность  исполнения местных  бюджетов  в случае  существенного
изменения параметров экономической конъюнктуры по сравнению с  теми,
которые   были   предусмотрены  при   формировании   Государственной
программы, в связи  с зависимостью  областного бюджета от  налоговых
платежей предприятий черной  металлургии, что  в свою очередь  может
негативно  сказаться  на  выполнении  заложенных  в  подпрограмме  3
показателей.
     Минимизация данных рисков возможна на основе:
     учета конъюнктурных колебаний при бюджетном прогнозировании;
     принятия мер по развитию  налогового потенциала области, в  том
числе его диверсификации;
     повышения эффективности бюджетных расходов и их оптимизации при
обеспечении гарантированного     качества     государственных      и
муниципальных услуг.
     К мерам управления  рисками, которые могут  оказать влияние  на
достижение запланированных целей, относятся:
     оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 3;
     своевременная актуализация    ежегодных    планов    реализации
подпрограммы  3,  в  том   числе  корректировка  состава  и   сроков
исполнения   мероприятий   с   сохранением   ожидаемых   результатов
мероприятий подпрограммы 3;
     проведение в  течение  всего срока  выполнения  подпрограммы  3
мониторинга и прогнозирования  текущих тенденций в сфере  реализации
подпрограммы 3  и  при необходимости  актуализация плана  реализации
подпрограммы 3.
     
     2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
      подпрограммы 3, цели, задачи, описание основных целевых
           индикаторов, показателей задач подпрограммы 3

     Подпрограмма 3  "Создание  условий  для  повышения   финансовой
устойчивости  местных  бюджетов"  является  частью   Государственной
программы "Управление  государственными финансами и  государственным
долгом  Липецкой  области", сформирована  с  учетом  согласованности
основных параметров  подпрограммы  3 и  государственной программы  и
направлена на достижение ее цели и выполнение задач в части:
     создания условий для  равных  финансовых возможностей  оказания
гражданам муниципальных услуг на всей территории области;
     совершенствования подходов   к   предоставлению    межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам с целью повышения
эффективности их предоставления и использования;
     повышения качества управления муниципальными финансами;
     содействия внедрению  передовых  информационных  технологий   в
бюджетный процесс на муниципальном уровне.
     Особенности сферы  реализации   подпрограммы   3,  условия   ее
реализации  и  имеющиеся   проблемы  предопределяют  цели,   задачи,
показатели решения задач подпрограммы 3.
     В рамках подпрограммы 3 решаются три основные задачи:
     1. Поддержание  устойчивого исполнения  бюджетов  муниципальных
образований.
     2. Создание  стимулов  для  увеличения  налогового   потенциала
муниципальных районов и городских округов области.
     3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
     Показателем решения   задачи    1   "Поддержание    устойчивого
исполнения  бюджетов   муниципальных   образований"  является   доля
просроченной  кредиторской задолженности  к  общему объему  расходов
местных бюджетов.
     Показатель характеризует     своевременность     и      полноту
финансирования расходных обязательств местных бюджетов.
     Указанный показатель   измеряется   в  процентах.   На   начало
финансового  года  местные  бюджеты  не  должны  иметь  просроченной
кредиторской  задолженности  по   расходам.  Информация  о   степени
достижения данного показателя  анализируется на основании отчета  об
исполнении консолидированного бюджета области.
     Показателем решения задачи 2 "Создание стимулов для  увеличения
налогового  потенциала  муниципальных районов  и  городских  округов
области" является количество муниципальных образований, обеспечивших
средний темп  роста  налоговых доходов  за отчетный  год  и 2  года,
предшествующих   отчетному   (без   учета   налоговых   доходов   по
дополнительным нормативам отчислений), в сопоставимых условиях.
     Показатель характеризует    деятельность    органов    местного
самоуправления по увеличению налогового потенциала за счет  развития
территорий.
     Периодичность показателя  - годовая.  Количество  муниципальных
образований, обеспечивших  средний темп роста  налоговых доходов  за
отчетный год и 2 года, предшествующих отчетному (без учета налоговых
доходов  по дополнительным  нормативам  отчислений), в  сопоставимых
условиях  определяется   в  соответствии   с  постановлением   главы
администрации  Липецкой  области от  2  июля  2013  года N  308  "Об
утверждении Порядка выделения  дотаций для предоставления грантов  в
целях содействия достижению  и (или) поощрения достижения  наилучших
значений показателей увеличения налогового потенциала  муниципальных
районов и городских округов Липецкой области".
     Показателем решения   задачи    3   "Повышение    эффективности
управления    муниципальными    финансами"    является    количество
муниципальных   образований,   соблюдающих   норматив   формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов).
     Показатель характеризует полноту  выполнения органами  местного
самоуправления требований бюджетного законодательства о непревышении
нормативов  формирования  расходов на  содержание  органов  местного
самоуправления   муниципальных   районов   (городских   округов)   и
способствует  повышению   эффективности  управления   муниципальными
финансами.
     Периодичность показателя  - годовая.  Количество  муниципальных
образований,   соблюдающих   норматив   формирования   расходов   на
содержание   органов   местного   самоуправления,   определяется   в
соответствии с постановлением  главы администрации Липецкой  области
от 16  апреля  2010 года  N 102  "Об  утверждении Порядка  выделения
дотаций для предоставления грантов  в целях содействия достижению  и
(или) поощрения достижения  наилучших значений показателей  качества
управления финансами  и платежеспособности  муниципальных районов  и
городских округов Липецкой области".
     Методика расчета показателей подпрограммы 3:
     1) Показатель  задачи  1  подпрограммы  3  "Доля   просроченной
кредиторской  задолженности   к  общему   объему  расходов   местных
бюджетов" рассчитывается по формуле:
     
(не приводится)
     где: КЗмб -  объем просроченной  кредиторской задолженности  по
расходам местных бюджетов по состоянию на 1 января года,  следующего
за отчетным (тыс. руб.);
     Рмб - объем  расходов местных бюджетов  за отчетный  финансовый
год (тыс. руб.).
     2) Показатель задачи 2 подпрограммы 3 "Количество муниципальных
образований, обеспечивших средний  темп роста  налоговых доходов  за
отчетный год и 2 года, предшествующих отчетному (без учета налоговых
доходов  по дополнительным  нормативам  отчислений), в  сопоставимых
условиях" рассчитывается по формуле:

(не приводится)
     где:
 - объемы  налоговых  доходов   в  отчетном  году   и  за  3   года,
предшествующих отчетному, соответственно.
     3) Показатель задачи 3 подпрограммы 3 "Количество муниципальных
образований, соблюдающих   норматив    формирования   расходов    на
содержание  органов  местного самоуправления  муниципальных  районов
(городских округов)" определяется согласно Порядку выделения дотаций
для предоставления  грантов в  целях содействия  достижению и  (или)
поощрения  достижения   наилучших   значений  показателей   качества
управления финансами  и платежеспособности  муниципальных районов  и
городских  округов  Липецкой области,  утвержденному  постановлением
главы администрации Липецкой  области от 16 апреля  2010 года N  102
"Об утверждении Порядка выделения дотаций для предоставления грантов
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших
значений    показателей    качества    управления    финансами     и
платежеспособности  муниципальных   районов   и  городских   округов
Липецкой области".
     Реализация подпрограммы 3 позволит обеспечить создание  условий
для устойчивого исполнения местных бюджетов.
     Основными результатами   реализации   подпрограммы   3    будут
являться:
     отсутствие просроченной кредиторской  заложенности по  расходам
местных бюджетов;
     рост количества   муниципальных   образований,   обеспечивающих
прирост налоговых и неналоговых доходов, до двадцати;
     рост количества муниципальных образований, соблюдающих норматив
формирования расходов на содержание органов местного  самоуправления
муниципальных районов (городских округов), до двадцати.
     
             3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

     Подпрограмму 3 предполагается реализовать  в 2014 - 2020  годах
без выделения этапов.
     
       4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
       с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
        которых запланирована в составе основных мероприятий

     Основные мероприятия подпрограммы 3 в совокупности представляют
комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение целей и  задач
подпрограммы 3,  обеспечивающих  формирование стабильной  финансовой
основы   для   исполнения   расходных   обязательств   муниципальных
образований   и   повышение   качества   управления   муниципальными
финансами.
     В рамках подпрограммы 3 реализуются 9 основных мероприятий.
     Решение задачи 1  "Поддержание устойчивого исполнения  бюджетов
муниципальных   образований"  обеспечивается   реализацией   четырех
основных мероприятий.
     Основное мероприятие     1    "Совершенствование     областного
законодательства  в  части  укрепления  собственной  доходной   базы
органов  местного самоуправления  с  учетом изменений  бюджетного  и
налогового законодательства".
     Указанное мероприятие       направлено       на       повышение
заинтересованности  органов  местного самоуправления  в  наращивании
налогового потенциала.
     Результатом выполнения основного  мероприятия является  наличие
нормативного  правового  акта,   устанавливающего  единые  и   (или)
дифференцированные  нормативы  отчислений  от  налогов  и   доходов,
подлежащих зачислению в областной бюджет, за каждым уровнем местного
самоуправления в отдельности.
     Основное мероприятие 2. Проведение мониторинга местных бюджетов
в разрезе доходных источников.
     Указанное мероприятие   направлено   на   проведение    анализа
выполнения плана по доходным источникам местных бюджетов и  принятие
мер по обеспечению исполнения местных бюджетов по доходам.
     Результатом выполнения    основного    мероприятия     является
исполнение плана по доходам местных бюджетов.
     Основное мероприятие 3  "Выравнивание бюджетной  обеспеченности
местных бюджетов".
     В рамках   указанного   мероприятия   планируется    обеспечить
гарантированный  уровень   бюджетной  обеспеченности   муниципальных
образований.
     Результатом выполнения основного мероприятия являются расчет  и
своевременное  перечисление   дотации   на  выравнивание   бюджетной
обеспеченности.
     Основное мероприятие   4    "Принятие   мер   по    обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований".
     В рамках указанного мероприятия  планируется реализация мер  по
обеспечению     сбалансированности    муниципальных     образований,
несбалансированность  бюджетов  которых  образовалась  в  результате
превышения  объемов   расчетных   расходных  обязательств   бюджета,
обусловленных     сложившейся     инфраструктурой     муниципального
образования, над объемом его доходов в очередном финансовом году,  а
также  у  которых  в  процессе  исполнения  их  бюджетов   возникают
непредвиденные ситуации,  негативно  влияющие на  сбалансированность
бюджетов.
     Результатом выполнения основного мероприятия являются расчет  и
своевременное перечисление дотации  на поддержку мер по  обеспечению
сбалансированности местных бюджетов.
     Решение задачи 2 "Создание  стимулов для увеличения  налогового
потенциала  муниципальных  районов  и  городских  округов   области"
обеспечивается реализацией одного основного мероприятия:
     Основное мероприятие   5   "Проведение   оценки   муниципальных
образований  области,  принимающих  меры  по  увеличению  налогового
потенциала".
     В рамках   реализации   указанного   мероприятия    планируется
проведение  ежегодной  оценки работы  муниципальных  образований  по
увеличению налогового потенциала.
     Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия
является предоставление грантов муниципальным образованиям  области,
достигшим наилучших результатов по увеличению налогового потенциала.
     Решение задачи    3   "Повышение    эффективности    управления
муниципальными финансами" подпрограммы 3 обеспечивается  реализацией
четырех основных мероприятий:
     Основное мероприятие  6.  Совершенствование  Порядка  выделения
дотаций для предоставления грантов  в целях содействия достижению  и
(или) поощрения достижения  наилучших значений показателей  качества
управления финансами  и платежеспособности  муниципальных районов  и
городских округов Липецкой области (далее - Порядок).
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.04.2014 N
206)
     В рамках   реализации   указанного   мероприятия    планируется
дополнить Порядок новыми показателями оценки.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.04.2014 N
206)
     Результатом выполнения основного мероприятия является  внесение
изменений в  Порядок  в части  разделения муниципальных  образований
области на 3 группы: с высоким, надлежащим и низким уровнем качества
управления муниципальными финансами.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.04.2014 N
206)
     Основное мероприятие  7  "Проведение  мониторинга  показателей,
характеризующих качество  управления финансами и  платежеспособности
муниципальных образований".
     В рамках   указанного   мероприятия   планируется    проведение
полугодовой    оценки     качества     управления    финансами     и
платежеспособности муниципальных образований, что позволяет повысить
заинтересованность  органов  местного  самоуправления  в   повышении
качества управления муниципальными финансами.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.04.2014 N
206)
     Результатом выполнения    основного    мероприятия     является
увеличение  сводной   оценки   качества  управления   муниципальными
финансами по итогам ежегодной оценки.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.04.2014 N
206)
     Основное мероприятие 8  "Проведение оценки качества  управления
финансами  и платежеспособности  муниципальных  районов и  городских
округов Липецкой области".
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.04.2014 N
206)
     В рамках   указанного   мероприятия   планируется    проведение
ежегодной оценки  показателей,  характеризующих качество  управления
муниципальными финансами.
     Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия
является предоставление грантов  органам местного самоуправления  за
достижение  наилучших   значений  показателей  качества   управления
финансами и платежеспособности.
     Основное мероприятие  9   "Применение   мер,  направленных   на
достижение  наилучших  показателей  деятельности  органов   местного
самоуправления".
     В рамках указанного  мероприятия планируется проведение  оценки
показателей,   характеризующих    деятельность   органов    местного
самоуправления.
     Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия
является предоставление грантов  органам местного самоуправления  за
достижение наилучших значений показателей деятельности.
     
       5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
                   для реализации подпрограммы 3
     
     Ресурсное обеспечение  реализации  мероприятий  подпрограммы  3
осуществляется за счет средств областного бюджета.
     Общий объем финансирования  подпрограммы 3 предусматривается  в
размере 10878327,9 тыс. руб.
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 14.02.2014 N
59, от 30.04.2014 N 206)
     в том числе по годам:
     2014 год - 1108243,8 тыс. руб.;
     2015 год - 1253467,1 тыс. руб.;
     2016 год - 1703323,4 тыс. руб.;
     2017 год - 1703323,4 тыс. руб.;
     2018 год - 1703323,4 тыс. руб.;
     2019 год - 1703323,4 тыс. руб.;
     2020 год - 1703323,4 тыс. руб.
     Расходы на  осуществление  мер  финансовой  поддержки  бюджетов
муниципальных   образований,   направленных   на   обеспечение    их
сбалансированности  и  повышение  уровня  бюджетной  обеспеченности,
определены  с учетом  полномочий,  осуществляемых органами  местного
самоуправления  на  основании  единых  формализованных  методик   по
предоставлению дотаций из областного бюджета.
     Средства на    предоставление    грантов    органам    местного
самоуправления определены исходя из возможностей областного бюджета.
     Объемы расходов  на   выполнение  мероприятий  подпрограммы   3
ежегодно уточняются в процессе  исполнения областного бюджета и  при
формировании бюджета на очередной финансовый год.
     
     
     
     
     
                                                        Приложение 1
                                         к государственной программе
                                        Липецкой области "Управление
                                          государственными финансами
                                            и государственным долгом
                                                   Липецкой области"

                              СВЕДЕНИЯ
      ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
      ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
        ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

        (в ред. постановления администрации Липецкой области
                        от 30.04.2014 N 206)

                                                             Таблица

+----+------------------------+-----------------+-------------+------------------------------------------------------------------+
| N  |  Наименование целей,   |  Ответственный  |   Единица   |                Значения индикаторов и показателей                |
|п/п |  индикаторов, задач,   |   исполнитель   |  измерения  |                                                                  |
|    |      показателей,      |                 |             |                                                                  |
|    | подпрограмм, основных  |                 |             |                                                                  |
|    |      мероприятий       |                 |             |                                                                  |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|    |                        |                 |             | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 год |
|    |                        |                 |             |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 1  |           2            |        3        |      4      |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |  10   |  11   |    12    |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 1. |Цель государственной программы                                                                                             |
|    |"Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления               |
|    |государственными финансами Липецкой области"                                                                               |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 2. |Индикатор               |   Управление    |      %      | менее | менее | менее | менее | менее | менее | менее |менее 100 |
|    |Соблюдение ограничения, |финансов Липецкой|             |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |          |
|    |установленного Бюджетным|     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |кодексом Российской     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Федерации, в части      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |отношения предельного   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |объема государственного |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |долга Липецкой области к|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |утвержденному общему    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |годовому объему доходов |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |областного бюджета без  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |учета объема            |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |безвозмездных           |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |поступлений, %          |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 3. |Задача 1 государственной программы                                                                                         |
|    |"Создание условий для повышения эффективности использования средств областного бюджета"                                    |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 4. |Показатель задачи 1     |   Управление    |      %      | 15,7  | 14,5  | 13,5  | 12,8  |   5   |   3   |   2   |    2     |
|    |государственной         |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |программы               |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Отношение объема        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |дефицита областного     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджета к общему        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |годовому объему доходов |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |областного бюджета без  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |учета объема            |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |безвозмездных           |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |поступлений в отчетном  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |финансовом году         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 5. |Подпрограмма 1                                                                                                             |
|    |"Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса"                                   |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Цель подпрограммы 1                                                                                                        |
|    |"Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета для наиболее|
|    |эффективного использования бюджетных средств"                                                                              |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 7. |Индикатор подпрограммы 1|   Управление    |   да/нет    |  нет  |  нет  |  да   |  да   |  да   |  да   |  да   |    да    |
|    |Наличие долгосрочной    |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджетной стратегии     |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|(в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.04.2014                                                              |
|N 206)                                                                                                                          |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Задача 1 подпрограммы 1                                                                                                    |
|    |"Своевременная и качественная организация бюджетного процесса"                                                             |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
| 9. |Показатель задачи 1     |   Управление    |      %      | 90,6  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |   100    |
|    |подпрограммы 1          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Исполнение областного   |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджета по доходам без  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |учета безвозмездных     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |поступлений к           |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |утвержденному плану     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|10. |Основное мероприятие 1  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 1 подпрограммы 1 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Разработка и            |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |корректировка           |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |долгосрочной бюджетной  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |стратегии области       |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|11. |Основное мероприятие 2  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 1 подпрограммы 1 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Разработка проекта      |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |областного бюджета в    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |установленные сроки     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|12. |Задача 2 подпрограммы 1                                                                                                    |
|    |"Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства"                         |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|13. |Показатель 1 задачи 2   |   Управление    |      %      |  78   |  80   |  80   |  80   |  80   |  80   |  85   |    90    |
|    |подпрограммы 1          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Доля расходов областного|     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджета, сформированных |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |в соответствии с        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |государственными        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |программами             |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|14. |Основное мероприятие 3  |   Управление    |   да/нет    |  нет  |  нет  |  да   |  да   |  да   |  да   |  да   |    да    |
|    |задачи 2 подпрограммы 1 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Формирование областного |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджета на основе       |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |программно-целевого     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |принципа                |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|15. |Показатель 2 задачи 2   |   Управление    |    балл     |  3,7  |  3,7  |  3,7  |  3,7  |  3,8  |  3,8  |  3,8  |   3,9    |
|    |подпрограммы 1          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Средний индекс качества |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |финансового менеджмента |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |главных администраторов |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |средств областного      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджета                 |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|16. |Основное мероприятие 4  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 2 подпрограммы 1 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Совершенствование       |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |системы оценки качества |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |финансового менеджмента |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |главных распорядителей  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджетных средств,      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |обеспечение полноты     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |системы показателей     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |качества финансового    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |менеджмента             |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|17. |Показатель 3 задачи 2   |   Управление    |      %      |  >20  |  >20  |  >20  |  >20  |  >20  |  >20  |  >20  |   >20    |
|    |подпрограммы 1          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Соотношение объема      |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |проверенных средств     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |областного бюджета и    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |общей суммы расходов    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |областного бюджета      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|18. |Основное мероприятие 5  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 2 подпрограммы 1 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Организация и           |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |осуществление           |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |внутреннего             |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |государственного        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |финансового контроля за |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |соблюдением бюджетного  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |законодательства        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Российской Федерации и  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |иных нормативных        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |правовых актов,         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |регулирующих бюджетные  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |правоотношения          |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|19. |Задача 3 подпрограммы 1                                                                                                    |
|    |"Совершенствование организации исполнения областного бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления |
|    |и исполнения бюджета области, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности"                                      |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|20. |Показатель 1 задачи 3   |   Управление    |      %      |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |    0     |
|    |подпрограммы 1          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Отношение объема        |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |просроченной            |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |кредиторской            |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задолженности к объему  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |расходов областного     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджета                 |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|21. |Основное мероприятие 6  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 3 подпрограммы 1 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Надежное, качественное и|     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |своевременное кассовое  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |исполнение областного   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджета                 |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.02.2014                                                              |
|N 59)                                                                                                                           |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|22. |Показатель 2 задачи 3   |   Управление    |      %      |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |   100    |
|    |подпрограммы 1          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Соблюдение установленных|     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |законодательством сроков|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |формирования и          |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |представления отчетности|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |об исполнении областного|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |и консолидированного    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджета                 |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|23. |Основное мероприятие 7  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 3 подпрограммы 1 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Своевременное и         |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |качественное            |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |формирование и          |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |представление бюджетной |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |отчетности              |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|24. |Показатель 3 задачи 3   |   Управление    |      %      |  28   |  45   |  60   |  100  |  100  |  100  |  100  |   100    |
|    |подпрограммы 1          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Доля исполнительных     |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |органов государственной |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |власти области, органов |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |местного самоуправления,|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |областных и             |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |муниципальных           |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |учреждений, подключенных|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |к юридически значимому  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |электронному            |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |документообороту        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|25. |Основное мероприятие 8  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 3 подпрограммы 1 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Организация юридически  |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |значимого электронного  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |документооборота для    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |исполнительных органов  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |государственной власти  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |области, органов        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |местного самоуправления,|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |областных и             |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |муниципальных учреждений|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|26. |Задача 4 подпрограммы 1                                                                                                    |
|    |"Обеспечение открытости и прозрачности информации о деятельности органов государственной власти области в сфере управления |
|    |региональными финансами"                                                                                                   |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|27. |Показатель задачи 4     |   Управление    |      %      |   0   |   0   |  70   |  100  |  100  |  100  |  100  |   100    |
|    |подпрограммы 1          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Доля информации,        |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |размещаемой на едином   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |портале бюджетной       |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |системы Липецкой области|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |в режиме реального      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |времени, к общему       |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |количеству рубрик       |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |информационных разделов |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |единого портала         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджетной системы       |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Липецкой области        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|28. |Основное мероприятие 9  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 4 подпрограммы 1 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Ввод в эксплуатацию     |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |единого портала         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджетной системы       |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |области                 |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|29. |Задача 2 государственной программы                                                                                         |
|    |"Эффективное управление государственным долгом Липецкой области"                                                           |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|30. |Показатель задачи 2     |   Управление    |      %      |  3,6  |  5,2  |  5,7  |  5,2  |  5,2  |  5,2  |  5,2  |   5,2    |
|    |государственной         |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |программы               |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Отношение объема        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |расходов на обслуживание|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |государственного долга к|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |объему расходов         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |областного бюджета без  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |учета субвенций,        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |предоставляемых из      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |федерального бюджета в  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |отчетном финансовом году|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|31. |Подпрограмма 2                                                                                                             |
|    |"Управление государственным долгом Липецкой области"                                                                       |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |Задача 1 подпрограммы 2                                                                                                    |
|    |"Проведение ответственной долговой политики"                                                                               |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|33. |Показатель задачи 1     |   Управление    |      %      | 81,4  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |   100    |
|    |подпрограммы 2          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Отношение предельного   |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |объема заимствований    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |области в отчетном      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |финансовом году к сумме,|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |направленной в отчетном |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |финансовом году на      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |финансирование дефицита |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджета и (или)         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |погашение долговых      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |обязательств области    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|(в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.04.2014 N 206)                                                       |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|34. |Основное мероприятие 1  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 1 подпрограммы 2 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Нормативное правовое    |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |регулирование в сфере   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |управления              |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |государственным долгом  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |области                 |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|35. |Основное мероприятие 2  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 1 подпрограммы 2 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Ведение Государственной |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |долговой книги Липецкой |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |области                 |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|36. |Основное мероприятие 3  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 1 подпрограммы 2 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Мониторинг текущей      |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |ситуации по исполнению  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |областного бюджета      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|37. |Основное мероприятие 4  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 1 подпрограммы 2 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Мониторинг долговой     |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |нагрузки на бюджет      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|38. |Основное мероприятие 5  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 1 подпрограммы 2 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Планирование            |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |государственных         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |заимствований области   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |при формировании проекта|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |областного бюджета на   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |очередной финансовый год|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |и плановый период и     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |осуществление           |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |заимствований при       |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |исполнении областного   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджета                 |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|39. |Задача 2 подпрограммы 2                                                                                                    |
|    |"Оптимизация структуры государственного долга области"                                                                     |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|40. |Показатель задачи 2     |   Управление    |      %      |   0   |  20   |  20   |  20   |  20   |  20   |  20   |    20    |
|    |подпрограммы 2          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Отношение краткосрочных |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |долговых обязательств к |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |объему привлечения      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |заемных средств в       |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |соответствующем         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |финансовом году         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|41. |Основное мероприятие 6  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 2 подпрограммы 2 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Осуществление           |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |государственных         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |заимствований области   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|42. |Основное мероприятие 7  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 2 подпрограммы 2 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Проведение максимально  |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |гибкой политики         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |заимствований,          |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |позволяющей оперативно  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |заменять одни долговые  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |инструменты другими в   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |зависимости от текущей  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |конъюнктуры финансового |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |рынка                   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|43. |Задача 3 подпрограммы 2                                                                                                    |
|    |"Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области с целью сохранения репутации добросовестного заемщика"|
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|44. |Показатель задачи 3     |   Управление    |    руб.     |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |    0     |
|    |подпрограммы 2          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Объем просроченной      |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задолженности по        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |долговым обязательствам |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |области                 |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|45. |Основное мероприятие 8  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 3 подпрограммы 2 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Обслуживание            |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |государственного долга  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |области и выполнение    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |других обязательств     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |области по выплате      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |агентских комиссий и    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |вознаграждений          |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|(в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.04.2014                                                              |
|N 206)                                                                                                                          |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|46. |Задача 4 подпрограммы 2                                                                                                    |
|    |"Проведение взвешенной политики по предоставлению государственных гарантий Липецкой области"                               |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|47. |Показатель задачи 4     |   Управление    |    руб.     |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |    0     |
|    |подпрограммы 2          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Объем средств областного|     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджета, направленных на|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |исполнение              |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |государственных гарантий|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |области                 |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|48. |Основное мероприятие 9  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 4 подпрограммы 2 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Планирование            |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |ассигнований на         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |исполнение              |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |государственных гарантий|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |области                 |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|49. |Задача 3 государственной программы                                                                                         |
|    |"Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Липецкой области и |
|    |повышения качества управления муниципальными финансами"                                                                    |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|50. |Показатель задачи 3     |   Управление    |     ед.     |   6   |   7   |   8   |   9   |  10   |  10   |  10   |    10    |
|    |государственной         |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |программы               |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Количество муниципальных|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |районов и городских     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |округов Липецкой        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |области, имеющих высокое|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |качество управления     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |муниципальными финансами|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|51. |Подпрограмма 3                                                                                                             |
|    |"Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов"                                                  |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|52. |Задача 1 подпрограммы 3                                                                                                    |
|    |"Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований"                                                    |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|53. |Показатель задачи 1     |   Управление    |      %      |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |    0     |
|    |подпрограммы 3          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Доля просроченной       |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |кредиторской            |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задолженности к общему  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |объему расходов местных |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджетов                |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|54. |Основное мероприятие 1  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 1 подпрограммы 3 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Совершенствование       |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |областного              |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |законодательства в части|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |укрепления собственной  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |доходной базы органов   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |местного самоуправления |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |с учетом изменений      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджетного и налогового |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |законодательства        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|55. |Основное мероприятие 2  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 1 подпрограммы 3 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Проведение мониторинга  |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |местных бюджетов в      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |разрезе доходных        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |источников              |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|56. |Основное мероприятие 3  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 1 подпрограммы 3 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Выравнивание бюджетной  |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |обеспеченности местных  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджетов                |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|57. |Основное мероприятие 4  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 1 подпрограммы 3 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Принятие мер по         |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |обеспечению             |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |сбалансированности      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |бюджетов муниципальных  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |образований             |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|58. |Задача 2 подпрограммы 3                                                                                                    |
|    |"Создание стимулов для увеличения налогового потенциала муниципальных районов и городских округов области"                 |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|59. |Показатель задачи 2     |   Управление    |     ед.     |  15   |  16   |  17   |  20   |  20   |  20   |  20   |    20    |
|    |подпрограммы 3          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Количество муниципальных|     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |образований,            |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |обеспечивших средний    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |темп роста налоговых    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |доходов за отчетный год |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |и 2 года, предшествующих|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |отчетному (без учета    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |налоговых доходов по    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |дополнительным          |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |нормативам отчислений), |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |в сопоставимых условиях |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|60. |Основное мероприятие 5  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 2 подпрограммы 3 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Проведение оценки       |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |муниципальных           |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |образований области,    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |принимающих меры по     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |увеличению налогового   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |потенциала              |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|61. |Задача 3 подпрограммы 3                                                                                                    |
|    |"Повышение эффективности управления муниципальными финансами"                                                              |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|62. |Показатель задачи 3     |   Управление    |     ед.     |  19   |  19   |  20   |  20   |  20   |  20   |  20   |    20    |
|    |подпрограммы 3          |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Количество муниципальных|     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |образований, соблюдающих|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |норматив формирования   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |расходов на содержание  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |органов местного        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |самоуправления          |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |муниципальных районов   |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |(городских округов)     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|63. |Основное мероприятие 6  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 3 подпрограммы 3 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Совершенствование       |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Порядка выделения       |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |дотаций для             |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |предоставления грантов в|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |целях содействия        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |достижению и (или)      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |поощрения достижения    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |наилучших значений      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |показателей качества    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |управления финансами и  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |платежеспособности      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |муниципальных районов и |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |городских округов       |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Липецкой области        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|(в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.04.2014                                                              |
|N 206)                                                                                                                          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|64. |Основное мероприятие 7  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 3 подпрограммы 3 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Проведение мониторинга  |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |показателей,            |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |характеризующих качество|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |управления финансами и  |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |платежеспособности      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |муниципальных           |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |образований             |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|65. |Основное мероприятие 8  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 3 подпрограммы 3 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Проведение оценки       |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |качества управления     |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |финансами и             |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |платежеспособности      |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |муниципальных районов и |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |городских округов       |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Липецкой области        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|(в ред. постановления администрации Липецкой области от 30.04.2014 N                                                            |
|206)                                                                                                                            |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
|66. |Основное мероприятие 9  |   Управление    |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |задачи 3 подпрограммы 3 |финансов Липецкой|             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |Применение мер,         |     области     |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |направленных на         |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |достижение наилучших    |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |показателей деятельности|                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |органов местного        |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
|    |самоуправления          |                 |             |       |       |       |       |       |       |       |          |
+----+------------------------+-----------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
     
     
     
     
     
                                                        Приложение 2
                                         к государственной программе
                                        Липецкой области "Управление
                                          государственными финансами
                                            и государственным долгом
                                                   Липецкой области"

     РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
      ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
             И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
                 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

        (в ред. постановления администрации Липецкой области
                        от 30.04.2014 N 206)

                                                             Таблица

+----+-----------------------+-----------------+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|    |     Наименование      |  Ответственный  |      Код бюджетной      |                                       Расходы (тыс. руб.)                                        |
|    | подпрограмм, основных |  исполнитель,   |      классификации      |                                                                                                  |
|    |      мероприятий      |  соисполнитель  |                         |                                                                                                  |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| N  |                       |                 | ГРБС  | РзПр  |   ЦСР   |   Всего    | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  | 2017 год  | 2018 год  | 2019 год  |  2020 год   |
|п/п |                       |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 1  |           2           |        3        |   4   |   5   |    6    |     7      |     8     |     9     |    10     |    11     |    12     |    13     |     14      |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 1  |                       |Всего            |   Х   |   Х   |    Х    | 27065958,1 | 3217123,4 | 3609768,2 | 4051573,3 | 4046873,3 | 4046873,3 | 4046873,3 |  4046873,3  |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |Ответственный    |  028  |   Х   |    Х    | 27065958,1 | 3217123,4 | 3609768,2 | 4051573,3 | 4046873,3 | 4046873,3 | 4046873,3 |  4046873,3  |
|    |                       |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |                       |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |                       |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |                       |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 2  |Подпрограмма 1:        |Всего            |   Х   |   Х   |    Х    |  944729,8  | 158309,1  | 139101,7  | 133223,8  | 128523,8  | 128523,8  | 128523,8  |  128523,8   |
|    |"Долгосрочное бюджетное|                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |планирование,          |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |совершенствование      |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |организации бюджетного |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |процесса"              |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |Ответственный    |  028  |   Х   |    Х    |  944729,8  | 158309,1  | 139101,7  | 133223,8  | 128523,8  | 128523,8  | 128523,8  |  128523,8   |
|    |                       |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |                       |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |                       |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |                       |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 3  |Основное мероприятие 2 |Ответственный    |  028  |   Х   |    Х    |  320077,7  |  47362,9  |  45388,3  |  45465,3  |  45465,3  |  45465,3  |  45465,3  |   45465,3   |
|    |подпрограммы 1:        |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |"Разработка проекта    |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |областного бюджета в   |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |установленные сроки"   |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |                 |  028  | 01 06 | 0020400 |  320077,7  |  47362,9  |  45388,3  |  45465,3  |  45465,3  |  45465,3  |  45465,3  |   45465,3   |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 4  |Основное мероприятие 4 |Ответственный    |  028  | 01 13 | 0090305 |   14000    |   2000    |   2000    |   2000    |   2000    |   2000    |   2000    |    2000     |
|    |подпрограммы 1:        |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |"Совершенствование     |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |системы оценки качества|финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |финансового менеджмента|области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |главных распорядителей |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |бюджетных средств,     |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |обеспечение полноты    |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |системы показателей    |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |качества финансового   |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |менеджмента"           |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 5  |Основное мероприятие 5 |Ответственный    |  028  | 01 06 | 0020400 |  118885,9  |  17591,9  |  16858,5  |  16887,1  |  16887,1  |  16887,1  |  16887,1  |   16887,1   |
|    |подпрограммы 1:        |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |"Организация и         |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |осуществление          |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |внутреннего            |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |государственного       |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |финансового контроля за|                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |соблюдением бюджетного |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |законодательства       |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |Российской Федерации и |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |иных нормативных       |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |правовых актов,        |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |регулирующих бюджетные |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |правоотношения"        |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 6  |Основное мероприятие 6 |Ответственный    |  028  | 01 06 | 0020400 |  237772,4  |  35183,9  |   33717   |  33774,3  |  33774,3  |  33774,3  |  33774,3  |   33774,3   |
|    |подпрограммы 1:        |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |"Надежное, качественное|Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |и своевременное        |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |кассовое исполнение    |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |областного бюджета"    |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 7  |Основное мероприятие 7 |Ответственный    |  028  | 01 06 | 0020400 |  54870,8   |  8119,4   |  7780,9   |  7794,1   |  7794,1   |  7794,1   |  7794,1   |   7794,1    |
|    |подпрограммы 1:        |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |"Своевременное и       |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |качественное           |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |формирование и         |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |представление бюджетной|                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |отчетности"            |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 8  |Основное мероприятие 9 |Ответственный    |  028  | 01 06 | 0020400 |   199123   |   48051   |   33357   |   27303   |   22603   |   22603   |   22603   |    22603    |
|    |подпрограммы 1: "Ввод в|исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |эксплуатацию единого   |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |портала бюджетной      |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |системы области"       |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 9  |Подпрограмма 2:        |Всего            |   Х   |   Х   |    Х    | 15242900,4 | 1950570,5 | 2217199,4 | 2215026,1 | 2215026,1 | 2215026,1 | 2215026,1 |  2215026,1  |
|    |"Управление            |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |государственным долгом |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |Липецкой области"      |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |Ответственный    |  028  |   Х   |    Х    | 15242900,4 | 1950570,5 | 2217199,4 | 2215026,1 | 2215026,1 | 2215026,1 | 2215026,1 |  2215026,1  |
|    |                       |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |                       |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |                       |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |                       |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 10 |Основное мероприятие 8 |Ответственный    |  028  |   Х   |    Х    | 15242900,4 | 1950570,5 | 2217199,4 | 2215026,1 | 2215026,1 | 2215026,1 | 2215026,1 |  2215026,1  |
|    |подпрограммы 2:        |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |"Обслуживание          |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |государственного долга |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |области и выполнение   |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |других обязательств    |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |области по выплате     |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |агентских комиссий и   |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |вознаграждений"        |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |                 |  028  | 13 01 | 1922530 | 15116900,4 | 1944570,5 | 2197199,4 | 2195026,1 | 2195026,1 | 2195026,1 | 2195026,1 |  2195026,1  |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |                 |  028  | 01 13 | 1922530 |   126000   |   6000    |   20000   |   20000   |   20000   |   20000   |   20000   |    20000    |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 11 |Подпрограмма 3:        |Всего            |   Х   |   Х   |    Х    | 10878327,9 | 1108243,8 | 1253467,1 | 1703323,4 | 1703323,4 | 1703323,4 | 1703323,4 |  1703323,4  |
|    |"Создание условий для  |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |повышения финансовой   |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |устойчивости местных   |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |бюджетов"              |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |Ответственный    |  028  |   Х   |    Х    | 10878327,9 | 1108243,8 | 1253467,1 | 1703323,4 | 1703323,4 | 1703323,4 | 1703323,4 |  1703323,4  |
|    |                       |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |                       |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |                       |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |                       |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 12 |Основное мероприятие 3 |Ответственный    |  028  |   Х   |    Х    | 6814131,7  | 630658,2  |  724930   | 1091708,7 | 1091708,7 | 1091708,7 | 1091708,7 |  1091708,7  |
|    |подпрограммы 3:        |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |"Выравнивание бюджетной|Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |обеспеченности местных |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |бюджетов"              |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |                 |  028  | 14 01 | 1938001 | 2468222,7  | 344808,5  | 354322,2  | 353818,4  | 353818,4  | 353818,4  | 353818,4  |  353818,4   |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |                 |  028  | 14 01 | 1938002 | 3026979,4  | 244248,6  | 301291,8  | 496287,8  | 496287,8  | 496287,8  | 496287,8  |  496287,8   |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |                 |  028  | 14 03 | 1938526 |  291207,7  |  41601,1  |  41601,1  |  41601,1  |  41601,1  |  41601,1  |  41601,1  |   41601,1   |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |                 |  028  | 99 99 | 9990002 | 1027721,9  |     0     |  27714,9  | 200001,4  | 200001,4  | 200001,4  | 200001,4  |  200001,4   |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 13 |Основное мероприятие 4 |Ответственный    |  028  |   Х   |    Х    | 3980196,2  | 465585,6  | 516537,1  | 599614,7  | 599614,7  | 599614,7  | 599614,7  |  599614,7   |
|    |подпрограммы 3:        |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |"Принятие мер по       |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |обеспечению            |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |сбалансированности     |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |бюджетов муниципальных |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |образований"           |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |                 |  028  | 14 02 | 1938003 |  465585,6  | 465585,6  |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |      0      |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |                 |  028  | 99 99 | 9990002 | 3514610,6  |     0     | 516537,1  | 599614,7  | 599614,7  | 599614,7  | 599614,7  |  599614,7   |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 14 |Основное мероприятие 5 |Ответственный    |  028  | 14 02 | 1938006 |   21000    |   3000    |   3000    |   3000    |   3000    |   3000    |   3000    |    3000     |
|    |подпрограммы 3:        |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |"Проведение оценки     |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |муниципальных          |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |образований области,   |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |принимающих меры по    |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |увеличению налогового  |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |потенциала"            |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 15 |Основное мероприятие 8 |Ответственный    |  028  | 14 02 | 1938005 |   21000    |   3000    |   3000    |   3000    |   3000    |   3000    |   3000    |    3000     |
|    |подпрограммы 3:        |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |"Проведение оценки     |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |органов местного       |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |самоуправления в целях |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |повышения качества     |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |управления             |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |муниципальными         |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |финансами"             |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 16 |Основное мероприятие 9 |Ответственный    |  028  |   Х   |    Х    |   42000    |   6000    |   6000    |   6000    |   6000    |   6000    |   6000    |    6000     |
|    |подпрограммы 3:        |исполнитель -    |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |"Применение мер,       |Управление       |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |направленных на        |финансов Липецкой|       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |достижение наилучших   |области          |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |показателей            |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |деятельности органов   |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |местного               |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
|    |самоуправления"        |                 |       |       |         |            |           |           |           |           |           |           |             |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |                 |  028  | 14 02 | 1938004 |   10500    |   1500    |   1500    |   1500    |   1500    |   1500    |   1500    |    1500     |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |                 |  028  | 14 02 | 1938007 |   10500    |   1500    |   1500    |   1500    |   1500    |   1500    |   1500    |    1500     |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
|    |                       |                 |  028  | 14 02 | 1938008 |   21000    |   3000    |   3000    |   3000    |   3000    |   3000    |   3000    |    3000     |
+----+-----------------------+-----------------+-------+-------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+

Информация по документу
Читайте также