Расширенный поиск

Постановление Правительства Орловской области от 19.12.2012 № 479

Документ имеет не последнюю редакцию.

     3.6. Численность     граждан,    воспользовавшихся     социальной

консультативной помощью (к 2016 году рост на 1,7%).

     3.7. Численность     обслуживаемых     отделением     социального

обслуживания  дневного  пребывания детей  (ежегодное  исполнение  100%

показателя).

     3.8. Численность     обслуживаемых     отделением     социального

обслуживания  и   реабилитации  детей   с  ограниченными   умственными

способностями и физическими  возможностями (ежегодное исполнение  100%

показателя).

     3.9. Численность             обслуживаемых             отделением

психолого-педагогической помощи  семье и  детям (к 2016  году рост  на

0,7%).

     3.10. Численность     обслуживаемых    отделением     социального

обслуживания и профилактики безнадзорности несовершеннолетних детей  и

подростков (на уровне 2012 года).

     3.11. Социальное обслуживание  в отделении временного  проживания

(койко-дни на уровне 2012 года).

     3.12. Социальное  обслуживание  в  отделении  ночного  пребывания

(ежегодное исполнение 100% показателя).

     3.13. Численность обслуживаемых в центрах социальной помощи семье

и детям (на уровне 2012 года).

     3.14. Численность     обслуживаемых    отделением     комплексной

реабилитации семей и детей с ограниченными возможностями (к 2016  году

рост на 22%).

     3.15. Предоставление временного приюта и реабилитационных услуг в

центрах социальной помощи  семье  и детям,  социально-реабилитационных

центрах для несовершеннолетних (койко-дни на уровне 2012 года).

     3.16. Социальное  стационарное   обслуживание  граждан   пожилого

возраста и инвалидов (к 2016 году рост койко-дней на 1,5%).

     3.17. Социальное стационарное обслуживание в психоневрологических

интернатах (к 2016 году рост койко-дней на 14%).

     3.18. Предоставление  реабилитационных   и  социальных  услуг   в

домах-интернатах для детей с ограниченными возможностями (койко-дни на

уровне 2012 года).

     3.19. Численность воспользовавшихся  информационной поддержкой  и

социально-психологической помощью пострадавших вследствие радиационных

аварий   и  катастроф,   проживающих   на  радиоактивно   загрязненных

территориях (на уровне 2012 года).

     3.20. Социальное  стационарное  обслуживание  в  домах-интернатах

малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов (койко-дни

на уровне 2012 года).

     3.21. Численность     обслуживаемых    отделением     социального

обслуживания дневного  пребывания  инвалидов детства  (на уровне  2012

года).

     3.22. Численность воспользовавшихся  социальной помощью женщин  и

детей, пострадавших от насилия  и жестокого обращения (на уровне  2012

года).

     3.23. Предоставление   временного   приюта  женщинам   и   детям,

пострадавшим от  насилия и  жестокого обращения  (койко-дни на  уровне

2012 года).

     3.24. Предоставление         временного         приюта          и

социально-реабилитационных услуг несовершеннолетним в кризисном центре

(койко-дни на уровне 2013 года).

     3.25. Оказание    социального     обслуживания    в     отделении

социально-досуговой  деятельности  для  граждан  пожилого  возраста  и

инвалидов (к 2016 году рост численности на 9,4%).

     3.26. Обеспечение  учреждений  социального обслуживания  семей  с

детьми и несовершеннолетних камерами видеонаблюдения (к 2016 году рост

до 100%).

     3.27. Доля перевезенных между субъектами Российской Федерации,  а

также  в  пределах  территорий  государств  -  участников  Содружества

Независимых  Государств  несовершеннолетних,  самовольно  ушедших   из

семей,      детских      домов,      школ-интернатов,      специальных

учебно-воспитательных и иных детских организаций (ежегодно 100%).

     Перевозка между  субъектами  Российской  Федерации,  а  также   в

пределах территорий  государств -  участников Содружества  Независимых

Государств несовершеннолетних,  самовольно ушедших  из семей,  детских

домов,  школ-интернатов,  специальных  учебно-воспитательных  и   иных

детских организаций, осуществляется  целевым подходом. За последние  3

года данный  вид перевозки производился  единственный раз,  вследствие

чего планируется исполнять 100% необходимых мероприятий.

     Сведения о  показателях   (индикаторах)  подпрограммы   3  и   их

значениях приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.

     Подпрограмму 3 планируется осуществить в один этап.

     Важнейшим социальным   результатом  реализации   подпрограммы   3

станет:

     1) повышение качества  обслуживания граждан  пожилого возраста  и

инвалидов,  в   том   числе  проживающих   в  бюджетных   стационарных

учреждениях социального обслуживания населения,  на 10% к уровню  2012

года;

     2) повышение показателя предоставления государственных социальных

услуг гражданам пожилого  возраста и  инвалидам на 10%  к уровню  2012

года;

     3) увеличение   доли  несовершеннолетних   и   семей  с   детьми,

охваченных социальными услугами, на 10% к уровню 2012 года;

     4) увеличение   доли   детей-инвалидов,  получивших   услуги   по

социальной реабилитации, от общего количества семей, имеющих право  на

данную услугу, на 10% к уровню 2012 года;

     5) обеспечение 100% охвата граждан пожилого возраста и  инвалидов

стационарным обслуживанием от общего числа нуждающихся;

     6) увеличение  доли  граждан   пожилого  возраста  и   инвалидов,

охваченных полустационарным обслуживанием, от общего числа нуждающихся

на 10% к уровню 2012 года;

     7) увеличение  доли  граждан   пожилого  возраста  и   инвалидов,

охваченных нестационарным  обслуживанием  (на дому),  от общего  числа

нуждающихся на 10% к уровню 2012 года;

     8) увеличение  доли  граждан,  оказавшихся  в  трудной  жизненной

ситуации и (или) находящихся в социально опасном положении, получивших

социальные услуги, в том числе по предоставлению временного приюта,  в

специализированных  учреждениях  социального обслуживания,  на  10%  к

уровню 2012 года;

     9) обеспечение  100%   перевозки   между  субъектами   Российской

Федерации,  а также  в  пределах  территорий государств  -  участников

Содружества  Независимых  Государств  несовершеннолетних,   самовольно

ушедших  из   семей,  детских   домов,  школ-интернатов,   специальных

учебно-воспитательных и иных детских учреждений.

     

       III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

 

     Мероприятиями по укреплению социальной защищенности пожилых людей

запланировано:

     а) проведение   мониторинга  социально-экономического   положения

граждан пожилого возраста и инвалидов;

     б) проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых

людей;

     в) организация консультативной и методической помощи;

     г) организация и проведение  мероприятий для отдельных  категорий

граждан  совместно  с   факультетами  социальной  работы   федеральных

государственных образовательных организаций;

     д) проведение благотворительных акций.

     Мероприятиями в области  социального обслуживания  семьи и  детей

являются:

     а) предупреждение семейного неблагополучия;

     б) профилактика   безнадзорности  и   беспризорности,   жестокого

обращения с детьми;

     в) создание условий для  пресечения насилия  в отношении детей  и

подростков;

     г) социальная     поддержка,     адаптация     и     реабилитация

несовершеннолетних, защита их прав и интересов.

     Перечень основных   мероприятий   подпрограммы   3   приведен   в

приложении 2 к подпрограмме 3.

 

        IV. Характеристика мер государственного регулирования

 

     Налоговые, тарифные,  кредитные  и  иные  меры   государственного

регулирования в ходе реализации подпрограммы 3 не применяются.

     Нормативно-правовая база подпрограммы  3 представлена  следующими

документами:

     1. Постановлением  Правительства   Российской  Федерации  от   18

августа 2005  года N  525  "О Порядке  предоставления из  федерального

бюджета   субвенций  бюджетам   субъектов   Российской  Федерации   на

финансовое  обеспечение  деятельности, связанной  с  перевозкой  между

субъектами  Российской  Федерации,  а  также  в  пределах   территорий

государств   -    участников   Содружества   Независимых    Государств

несовершеннолетних,  самовольно  ушедших  из  семей,  детских   домов,

школ-интернатов,  специальных  учебно-воспитательных  и  иных  детских

учреждений".

     2. Постановлением Правительства Орловской  области от 5 мая  2010

года  N  155  "Об  оптимизации  учреждений  социального  обслуживания,

подведомственных Департаменту  здравоохранения и социального  развития

Орловской области".

     Сведения об  основных  мерах  правового  регулирования  в   сфере

реализации подпрограммы 3 приведены в приложении 3 к подпрограмме 3.

     Реализация мероприятий    подпрограммы   3    осуществляется    в

соответствии с федеральным и региональным законодательством.

     Оперативное управление и контроль  за реализацией подпрограммы  3

осуществляет ответственный  исполнитель подпрограммы  3 -  Департамент

здравоохранения   и  социального   развития   Орловской  области.   На

ответственного исполнителя возлагается:

     а) подготовка   в   установленном   порядке   Плана    реализации

подпрограммы  3, содержащего  перечень  мероприятий подпрограммы  3  с

указанием  сроков  их  реализации,  бюджетных  ассигнований,  а  также

информации о расходах из других источников;

     б) представление  по  запросу  Департамента  экономики  Орловской

области   и   Департамента  финансов   Орловской   области   сведений,

необходимых для проведения мониторинга реализации подпрограммы 3;

     в) реализация  мероприятий  подпрограммы   3  в  пределах   своих

полномочий,  обозначенных   в  подпрограмме  3   и  Плане   реализации

подпрограммы 3;

     г) осуществление руководства  и  текущего управления  реализацией

подпрограммы 3;

     д) разработка в пределах  своей компетенции проектов  нормативных

правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы 3;

     е) проведение анализа и формирование предложений по рациональному

использованию финансовых ресурсов подпрограммы 3;

     ж) уточнение  механизмов  реализации  подпрограммы  3  и  размера

затрат на реализацию  ее мероприятий  в пределах утвержденных  лимитов

бюджетных обязательств;

     з) проведение  мониторинга,  включающего  контроль  за  процессом

реализации  подпрограммы  3,  экспертизу  достигнутых  результатов   и

выработку рекомендаций по совершенствованию программных мероприятий  и

управленческих инструментов;

     и) подготовка  годового отчета  о  ходе  реализации и  об  оценке

эффективности подпрограммы 3 до 1 марта года, следующего за  отчетным,

и  направление  его  в  Департамент  экономики  Орловской  области   и

Департамент финансов Орловской области.

 

 V. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации

                            подпрограммы 3

 

     По состоянию  на  1   апреля  2013   года  в  рамках   реализации

подпрограммы  3  67  бюджетных  учреждений  социального   обслуживания

населения Орловской области оказывают государственные услуги на основе

26 утвержденных государственных заданий.

     Объемные показатели    утвержденных    государственных    заданий

приведены в таблице 1.

     

                                                             Таблица 1

 

|—————|————————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————|

|  N  |        Наименование        |  Единица   |     Прогноз сводных показателей по годам     |

|     |   государственной услуги   | измерения  |                                              |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

|     |                            |            |   2013    |   2014    |   2015    |   2016   |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

|  1  |             2              |     3      |     4     |     5     |     6     |    7     |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 1.  | Социальное обслуживание на |  человек   |   7 961   |   7 961   |   7 961   |  7 961   |

|     | дому                       |            |           |           |           |          |

|     | граждан пожилого возраста  |            |           |           |           |          |

|     | и инвалидов                |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 2.  | Специализированное         |  человек   |    629    |    629    |    629    |   629    |

|     | социально-медицинское      |            |           |           |           |          |

|     | обслуживание на дому       |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

|     | граждан пожилого возраста  |            |           |           |           |          |

|     | и инвалидов                |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 3.  | Срочное социальное         |  человек   |  79 497   |  78 579   |  78 746   |  78 746  |

|     | обслуживание               |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 4.  | Социальное                 |  человек   |   5 532   |   4 209   |   4 229   |  4 229   |

|     | полустационарное           |            |           |           |           |          |

|     | обслуживание в отделении   |            |           |           |           |          |

|     | дневного пребывания        |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 5.  | Социальное стационарное    | койко-день |  170 267  |  172 710  |  172 710  | 172 710  |

|     | обслуживание в отделении   |            |           |           |           |          |

|     | временного (постоянного)   |            |           |           |           |          |

|     | проживания граждан         |            |           |           |           |          |

|     | пожилого возраста и        |            |           |           |           |          |

|     | инвалидов                  |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 6.  | Предоставление социальной  |  человек   |   8 830   |  10 450   |  10 465   |  10 465  |

|     | консультативной помощи     |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 7.  | Социальное обслуживание в  |  человек   |    620    |    30     |    30     |    30    |

|     | отделении дневного         |            |           |           |           |          |

|     | пребывания детей           |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 8.  | Социальное обслуживание в  |  человек   |    808    |    808    |    808    |   808    |

|     | отделении реабилитации     |            |           |           |           |          |

|     | детей с ограниченными      |            |           |           |           |          |

|     | умственными                |            |           |           |           |          |

|     | способностями и            |            |           |           |           |          |

|     | физическими                |            |           |           |           |          |

|     | возможностями              |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 9.  | Предоставление             |  человек   |  15 062   |  14 932   |  14 932   |  14 932  |

|     | психолого-педагогической   |            |           |           |           |          |

|     | помощи семье и детям       |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 10. | Социальное обслуживание в  |  человек   |   2 271   |   2 271   |   2 271   |  2 271   |

|     | отделении профилактики     |            |           |           |           |          |

|     | безнадзорности             |            |           |           |           |          |

|     | несовершеннолетних детей и |            |           |           |           |          |

|     | подростков                 |            |           |           |           |          |

|     |                            |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 11. | Социальное обслуживание в  | койко-день |   9 100   |   9 100   |   9 100   |  9 100   |

|     | отделении временного       |            |           |           |           |          |

|     | проживания                 |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 12. | Социальное обслуживание в  | койко-день |   2 790   |   2 790   |   2 790   |  2 790   |

|     | отделении ночного          |            |           |           |           |          |

|     | пребывания                 |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 13. | Социальное обслуживание в  |  человек   |   6 810   |     -     |     -     |    -     |

|     | центрах социальной помощи  |            |           |           |           |          |

|     | семье и детям              |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 14. | Комплексная реабилитация   |  человек   |   1 206   |   1 391   |   1 391   |  1 391   |

|     | семей и детей с            |            |           |           |           |          |

|     | ограниченными              |            |           |           |           |          |

|     | возможностями              |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 15. | Предоставление временного  | койко-день |  88 461   |  93 100   |  93 100   |  93 100  |

|     | приюта и реабилитационных  |            |           |           |           |          |

|     | услуг в центрах социальной |            |           |           |           |          |

|     | помощи семье и детям,      |            |           |           |           |          |

|     | социально-                 |            |           |           |           |          |

|     | реабилитационных           |            |           |           |           |          |

|     | центрах для                |            |           |           |           |          |

|     | несовершеннолетних         |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 16. | Социальное стационарное    | койко-день |  352 272  |  357 495  |  357 495  | 357 495  |

|     | обслуживание граждан       |            |           |           |           |          |

|     | пожилого возраста и        |            |           |           |           |          |

|     | инвалидов                  |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 17. | Социальное стационарное    | койко-день |  292 632  |  309 290  |  340 290  | 340 290  |

|     | обслуживание в             |            |           |           |           |          |

|     | психоневрологических       |            |           |           |           |          |

|     | интернатах                 |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 18. | Предоставление             | койко-день |  57 350   |  57 350   |  57 350   |  57 350  |

|     | реабилитационных и         |            |           |           |           |          |

|     | социальных услуг в         |            |           |           |           |          |

|     | домах-интернатах для детей |            |           |           |           |          |

|     | с ограниченными            |            |           |           |           |          |

|     | возможностями              |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 19. | Предоставление             |  человек   |  40 000   |  40 000   |  40 000   |  40 000  |

|     | информационной поддержки и |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

|     | социально-психологической  |            |           |           |           |          |

|     | помощи жителям Орловской   |            |           |           |           |          |

|     | области, пострадавшим      |            |           |           |           |          |

|     | вследствие радиационных    |            |           |           |           |          |

|     | аварий и катастроф,        |            |           |           |           |          |

|     | проживающим на             |            |           |           |           |          |

|     | радиоактивно загрязненных  |            |           |           |           |          |

|     | территориях                |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 20. | Социальное стационарное    | койко-день |  16 800   |  16 800   |  16 800   |  16 800  |

|     | обслуживание в             |            |           |           |           |          |

|     | домах-интернатах малой     |            |           |           |           |          |

|     | вместимости для граждан    |            |           |           |           |          |

|     | пожилого возраста и        |            |           |           |           |          |

|     | инвалидов                  |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 21. | Социальное обслуживание    |  человек   |    210    |    210    |    210    |   210    |

|     | отделением дневного        |            |           |           |           |          |

|     | пребывания инвалидов       |            |           |           |           |          |

|     | детства                    |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 22. | Оказание социальной помощи |  человек   |  11 928   |  11 928   |  11 928   |  11 928  |

|     | женщинам и детям,          |            |           |           |           |          |

|     | пострадавшим от насилия и  |            |           |           |           |          |

|     | жестокого обращения        |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 23. | Предоставление временного  | койко-день |   9 800   |   9 800   |   9 800   |  9 800   |

|     | приюта женщинам и детям,   |            |           |           |           |          |

|     | пострадавшим от насилия и  |            |           |           |           |          |

|     | жестокого обращения        |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 24. | Предоставление временного  | койко-день |   3 960   |   3 960   |   3 960   |  3 960   |

|     | приюта и                   |            |           |           |           |          |

|     | социально-реабилитационных |            |           |           |           |          |

|     | услуг несовершеннолетним в |            |           |           |           |          |

|     | кризисном центре           |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

| 25. | Оказание социального       |  человек   |   1 490   |   1 580   |   1 620   |  1 630   |

|     | обслуживания в отделении   |            |           |           |           |          |

|     | социально-                 |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

|     | досуговой деятельности для |            |           |           |           |          |

|     | граждан пожилого           |            |           |           |           |          |

|     | возраста и инвалидов       |            |           |           |           |          |

|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|

 

     Прогноз сводных показателей  государственных заданий на  оказание

государственных услуг государственными учреждениями Орловской  области

приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.

 

VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного

     самоуправления в случае их участия в разработке и реализации

                            подпрограммы 3

 

     Мероприятия, реализуемые  органами   местного  самоуправления   в

рамках реализации подпрограммы 3, отсутствуют.

 

   VII. Информация об участии акционерных обществ с государственным

 участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых

           внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 3

 

     Участие акционерных   обществ    с   государственным    участием,

общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных

фондов в ходе реализации подпрограммы 3 не предусмотрено.

 

    VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

                      реализации подпрограммы 3

     

     Общий объем средств,  предусмотренных на реализацию  подпрограммы

3, - 4 438 145,7 тыс. рублей (таблица 2), в том числе:

     областной бюджет - 4 437 922,7 тыс. рублей;

     федеральный бюджет - 223,0 тыс. рублей;

     государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

     в том числе по годам реализации подпрограммы 3:

     2013 - 1 029 961,4 тыс. рублей;

     2014 - 1 141 263,0 тыс. рублей;

     2015 - 1 133 459,0 тыс. рублей;

     2016 - 1 133 462,3 тыс. рублей.

     

                                                             Таблица 2

 

|————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|   Программные  |  Весь период |                      В том числе:                     |

|  мероприятия,  |  реализации, |                                                       |

| обеспечивающие |  всего (тыс. |                                                       |

|   выполнение   |    рублей)   |                                                       |

|     задачи     |              |                                                       |

|                |              |——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

|                |              |   2013 год   |   2014 год  |  2015 год  |   2016 год  |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

|        1       |       2      |       3      |      4      |      5     |      6      |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| Всего по       |  4 438 145,7 |  1 029 961,4 | 1 141 263,0 | 1 133 459,0| 1 133 462,3 |

| подпрограмме 3 |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| В том числе:   |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| областной      |  4 437 922,7 |  1 029 917,9 | 1 141 206,5 | 1 133 399,2| 1 133 399,1 |

| бюджет         |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| федеральный    |     223,0    |     43,5     |     56,5    |    59,8    |     63,2    |

| бюджет         |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| местный бюджет |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| внебюджетные   |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

| средства       |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| Из общего      |              |              |             |            |             |

| объема:        |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| Капитальные    |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

| вложения, всего|              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| В том числе:   |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| областной      |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

| бюджет         |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| федеральный    |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

| бюджет         |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| местный бюджет |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| внебюджетные   |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

| средства       |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| НИОКР, всего   |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| В том числе:   |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| областной      |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

| бюджет         |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| федеральный    |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

| бюджет         |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| местный бюджет |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| внебюджетные   |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

| средства       |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| Прочие расходы,|  4 438 145,7 |  1 029 961,4 | 1 141 263,0 | 1 133 459,0| 1 133 462,3 |

| всего          |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| В том числе:   |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| областной      |  4 437 922,7 |  1 029 917,9 | 1 141 206,5 | 1 133 399,2| 1 133 399,1 |

| бюджет         |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| федеральный    |     223,0    |     43,5     |     56,5    |    59,8    |     63,2    |

| бюджет         |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| местный бюджет |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

| внебюджетные   |      0,0     |      0,0     |     0,0     |     0,0    |     0,0     |

| средства       |              |              |             |            |             |

|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|

     

     Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  3 за счет  средств

областного и  федерального бюджетов приведено  в приложениях  5 и 6  к

подпрограмме 3. (В   редакции  Постановления  Правительства  Орловской

области от 21.08.2014 г. N 243)

 

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание мер управления

                  рисками реализации подпрограммы 3

 

     Важным условием  успешной  реализации  подпрограммы  3   является

компонент  управления  рисками  с  целью  минимизации  их  влияния  на

достижение целей  подпрограммы 3. На  минимизацию рисков  невыполнения

мероприятий  подпрограммы  3  в  связи  с  возникшими  техническими  и

организационными  сложностями  нацелен  мониторинг.   Административный

риск,   связанный  с   неверными   действиями  и   суждениями   людей,

непосредственно задействованных в  реализации подпрограммы 3,  защищен

закреплением  персональной  ответственности  исполнителей  мероприятий

подпрограммы 3.

     Для данной  подпрограммы 3  к  управляемым относится  также  риск

противодействия  модернизационному   развитию.   На  его   минимизацию

направлены  меры   по  планированию  мероприятий   и  мониторингу   их

реализации. Формирование плана реализации подпрограммы 3,  содержащего

перечень мероприятий подпрограммы 3 с указанием сроков их  выполнения,

бюджетных ассигнований, мониторинг за  его реализацией - все эти  меры

нацелены на преодоление данных рисков.

     Важным экономическим  и  финансовым  риском  является   возможное

уменьшение  объема   средств  федерального   и  областного   бюджетов,

направляемых  на реализацию  мероприятий  подпрограммы  3, в  связи  с

экономической  ситуацией,   оптимизацией  расходов  при   формировании

бюджета.  Для   уменьшения   данного  риска   бюджет  подпрограммы   3

сформирован   исходя   из   "пессимистического"   прогноза    развития

экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий  подпрограммы

3 является бюджетная обеспеченность основных мероприятий  подпрограммы

3.

     Остальные виды  рисков  связаны  со  спецификой  целей  и   задач

подпрограммы 3, и меры по их минимизации будут предприниматься в  ходе

оперативного управления.

     

     

     

 

 

                                                          Приложение 1

                          к подпрограмме "Развитие эффективной системы

 социального обслуживания" государственной программы Орловской области

                                         "Социальная поддержка граждан

                                в Орловской области на 2013-2016 годы"

 

     Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы "Развитие

    эффективной системы социального обслуживания" государственной

программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской

                               области

                  на 2013-2016 годы" и их значениях

 

      (В редакции Постановления Правительства Орловской области

                       от 21.08.2014 г. N 243)

 

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|   N   |          Наименование показателя           |   Единица   |                        Значение показателей                         |

|       |                (индикатора)                |  измерения  |                                                                     |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|       |                                            |             |   базовое   |  2013 год   |  2014 год   |  2015 год   |  2016 год   |

|       |                                            |             |  значение   |             |             |             |             |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|   1   |                     2                      |      3      |      4      |      5      |      6      |      7      |      8      |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

| Подпрограмма "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка |

|                                             граждан в Орловской области на 2013-2016 годы"                                             |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

| 3.1.  | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |    8 096    |    7 961    |    7 961    |    7 961    |    7 961    |

|       | социального обслуживания на дому граждан   |             |             |             |             |             |             |

|       | пожилого возраста и инвалидов              |             |             |             |             |             |             |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

| 3.2.  | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |     521     |     629     |     629     |      0      |      0      |

|       | специализированного социально-медицинского |             |             |             |             |             |             |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|   1   |                     2                      |      3      |      4      |      5      |      6      |      7      |      8      |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|       | обслуживания на дому граждан пожилого      |             |             |             |             |             |             |

|       | возраста и инвалидов                       |             |             |             |             |             |             |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

| 3.3.  | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |   78 555    |   79 497    |   78 579    |   78 746    |   78 746    |

|       | срочного социального обслуживания          |             |             |             |             |             |             |

|       |                                            |             |             |             |             |             |             |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

| 3.4.  | Численность обслуживаемых отделениями      |   человек   |    2 847    |    5 532    |    4 209    |    4 229    |    4 229    |

|       | дневного пребывания для граждан пожилого   |             |             |             |             |             |             |

|       | возраста и инвалидов                       |             |             |             |             |             |             |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

| 3.5.  | Численность обслуживаемых отделением       | койко-день  |   175 734   |   170 267   |   172 710   |   172 710   |   172 710   |

|       | социального стационарного обслуживания     |             |             |             |             |             |             |

|       | временного (постоянного) проживания        |             |             |             |             |             |             |

|       | граждан пожилого возраста и инвалидов      |             |             |             |             |             |             |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

| 3.6.  | Численность граждан, воспользовавшихся     |   человек   |   10 290    |    8 830    |   10 450    |   10 465    |   10 465    |

|       | социальной консультативной помощью         |             |             |             |             |             |             |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

| 3.7.  | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |     610     |     620     |     30      |     30      |     30      |

|       | дневного пребывания для детей              |             |             |             |             |             |             |

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|


Информация по документу
Читайте также