|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 19.12.2012 № 479
Документ имеет не последнюю редакцию.
3.6. Численность граждан, воспользовавшихся социальной
консультативной помощью (к 2016 году рост на 1,7%).
3.7. Численность обслуживаемых отделением социального
обслуживания дневного пребывания детей (ежегодное исполнение 100%
показателя).
3.8. Численность обслуживаемых отделением социального
обслуживания и реабилитации детей с ограниченными умственными
способностями и физическими возможностями (ежегодное исполнение 100%
показателя).
3.9. Численность обслуживаемых отделением
психолого-педагогической помощи семье и детям (к 2016 году рост на
0,7%).
3.10. Численность обслуживаемых отделением социального
обслуживания и профилактики безнадзорности несовершеннолетних детей и
подростков (на уровне 2012 года).
3.11. Социальное обслуживание в отделении временного проживания
(койко-дни на уровне 2012 года).
3.12. Социальное обслуживание в отделении ночного пребывания
(ежегодное исполнение 100% показателя).
3.13. Численность обслуживаемых в центрах социальной помощи семье
и детям (на уровне 2012 года).
3.14. Численность обслуживаемых отделением комплексной
реабилитации семей и детей с ограниченными возможностями (к 2016 году
рост на 22%).
3.15. Предоставление временного приюта и реабилитационных услуг в
центрах социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных
центрах для несовершеннолетних (койко-дни на уровне 2012 года).
3.16. Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов (к 2016 году рост койко-дней на 1,5%).
3.17. Социальное стационарное обслуживание в психоневрологических
интернатах (к 2016 году рост койко-дней на 14%).
3.18. Предоставление реабилитационных и социальных услуг в
домах-интернатах для детей с ограниченными возможностями (койко-дни на
уровне 2012 года).
3.19. Численность воспользовавшихся информационной поддержкой и
социально-психологической помощью пострадавших вследствие радиационных
аварий и катастроф, проживающих на радиоактивно загрязненных
территориях (на уровне 2012 года).
3.20. Социальное стационарное обслуживание в домах-интернатах
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов (койко-дни
на уровне 2012 года).
3.21. Численность обслуживаемых отделением социального
обслуживания дневного пребывания инвалидов детства (на уровне 2012
года).
3.22. Численность воспользовавшихся социальной помощью женщин и
детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения (на уровне 2012
года).
3.23. Предоставление временного приюта женщинам и детям,
пострадавшим от насилия и жестокого обращения (койко-дни на уровне
2012 года).
3.24. Предоставление временного приюта и
социально-реабилитационных услуг несовершеннолетним в кризисном центре
(койко-дни на уровне 2013 года).
3.25. Оказание социального обслуживания в отделении
социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и
инвалидов (к 2016 году рост численности на 9,4%).
3.26. Обеспечение учреждений социального обслуживания семей с
детьми и несовершеннолетних камерами видеонаблюдения (к 2016 году рост
до 100%).
3.27. Доля перевезенных между субъектами Российской Федерации, а
также в пределах территорий государств - участников Содружества
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских организаций (ежегодно 100%).
Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в
пределах территорий государств - участников Содружества Независимых
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных
детских организаций, осуществляется целевым подходом. За последние 3
года данный вид перевозки производился единственный раз, вследствие
чего планируется исполнять 100% необходимых мероприятий.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их
значениях приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.
Подпрограмму 3 планируется осуществить в один этап.
Важнейшим социальным результатом реализации подпрограммы 3
станет:
1) повышение качества обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, в том числе проживающих в бюджетных стационарных
учреждениях социального обслуживания населения, на 10% к уровню 2012
года;
2) повышение показателя предоставления государственных социальных
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на 10% к уровню 2012
года;
3) увеличение доли несовершеннолетних и семей с детьми,
охваченных социальными услугами, на 10% к уровню 2012 года;
4) увеличение доли детей-инвалидов, получивших услуги по
социальной реабилитации, от общего количества семей, имеющих право на
данную услугу, на 10% к уровню 2012 года;
5) обеспечение 100% охвата граждан пожилого возраста и инвалидов
стационарным обслуживанием от общего числа нуждающихся;
6) увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов,
охваченных полустационарным обслуживанием, от общего числа нуждающихся
на 10% к уровню 2012 года;
7) увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов,
охваченных нестационарным обслуживанием (на дому), от общего числа
нуждающихся на 10% к уровню 2012 года;
8) увеличение доли граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и (или) находящихся в социально опасном положении, получивших
социальные услуги, в том числе по предоставлению временного приюта, в
специализированных учреждениях социального обслуживания, на 10% к
уровню 2012 года;
9) обеспечение 100% перевозки между субъектами Российской
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Мероприятиями по укреплению социальной защищенности пожилых людей
запланировано:
а) проведение мониторинга социально-экономического положения
граждан пожилого возраста и инвалидов;
б) проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых
людей;
в) организация консультативной и методической помощи;
г) организация и проведение мероприятий для отдельных категорий
граждан совместно с факультетами социальной работы федеральных
государственных образовательных организаций;
д) проведение благотворительных акций.
Мероприятиями в области социального обслуживания семьи и детей
являются:
а) предупреждение семейного неблагополучия;
б) профилактика безнадзорности и беспризорности, жестокого
обращения с детьми;
в) создание условий для пресечения насилия в отношении детей и
подростков;
г) социальная поддержка, адаптация и реабилитация
несовершеннолетних, защита их прав и интересов.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в
приложении 2 к подпрограмме 3.
IV. Характеристика мер государственного регулирования
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного
регулирования в ходе реализации подпрограммы 3 не применяются.
Нормативно-правовая база подпрограммы 3 представлена следующими
документами:
1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
августа 2005 года N 525 "О Порядке предоставления из федерального
бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение деятельности, связанной с перевозкой между
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий
государств - участников Содружества Независимых Государств
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений".
2. Постановлением Правительства Орловской области от 5 мая 2010
года N 155 "Об оптимизации учреждений социального обслуживания,
подведомственных Департаменту здравоохранения и социального развития
Орловской области".
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы 3 приведены в приложении 3 к подпрограмме 3.
Реализация мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в
соответствии с федеральным и региональным законодательством.
Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы 3
осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент
здравоохранения и социального развития Орловской области. На
ответственного исполнителя возлагается:
а) подготовка в установленном порядке Плана реализации
подпрограммы 3, содержащего перечень мероприятий подпрограммы 3 с
указанием сроков их реализации, бюджетных ассигнований, а также
информации о расходах из других источников;
б) представление по запросу Департамента экономики Орловской
области и Департамента финансов Орловской области сведений,
необходимых для проведения мониторинга реализации подпрограммы 3;
в) реализация мероприятий подпрограммы 3 в пределах своих
полномочий, обозначенных в подпрограмме 3 и Плане реализации
подпрограммы 3;
г) осуществление руководства и текущего управления реализацией
подпрограммы 3;
д) разработка в пределах своей компетенции проектов нормативных
правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы 3;
е) проведение анализа и формирование предложений по рациональному
использованию финансовых ресурсов подпрограммы 3;
ж) уточнение механизмов реализации подпрограммы 3 и размера
затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств;
з) проведение мониторинга, включающего контроль за процессом
реализации подпрограммы 3, экспертизу достигнутых результатов и
выработку рекомендаций по совершенствованию программных мероприятий и
управленческих инструментов;
и) подготовка годового отчета о ходе реализации и об оценке
эффективности подпрограммы 3 до 1 марта года, следующего за отчетным,
и направление его в Департамент экономики Орловской области и
Департамент финансов Орловской области.
V. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации
подпрограммы 3
По состоянию на 1 апреля 2013 года в рамках реализации
подпрограммы 3 67 бюджетных учреждений социального обслуживания
населения Орловской области оказывают государственные услуги на основе
26 утвержденных государственных заданий.
Объемные показатели утвержденных государственных заданий
приведены в таблице 1.
Таблица 1
|—————|————————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Единица | Прогноз сводных показателей по годам |
| | государственной услуги | измерения | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 1. | Социальное обслуживание на | человек | 7 961 | 7 961 | 7 961 | 7 961 |
| | дому | | | | | |
| | граждан пожилого возраста | | | | | |
| | и инвалидов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 2. | Специализированное | человек | 629 | 629 | 629 | 629 |
| | социально-медицинское | | | | | |
| | обслуживание на дому | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| | граждан пожилого возраста | | | | | |
| | и инвалидов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 3. | Срочное социальное | человек | 79 497 | 78 579 | 78 746 | 78 746 |
| | обслуживание | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 4. | Социальное | человек | 5 532 | 4 209 | 4 229 | 4 229 |
| | полустационарное | | | | | |
| | обслуживание в отделении | | | | | |
| | дневного пребывания | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 5. | Социальное стационарное | койко-день | 170 267 | 172 710 | 172 710 | 172 710 |
| | обслуживание в отделении | | | | | |
| | временного (постоянного) | | | | | |
| | проживания граждан | | | | | |
| | пожилого возраста и | | | | | |
| | инвалидов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 6. | Предоставление социальной | человек | 8 830 | 10 450 | 10 465 | 10 465 |
| | консультативной помощи | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 7. | Социальное обслуживание в | человек | 620 | 30 | 30 | 30 |
| | отделении дневного | | | | | |
| | пребывания детей | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 8. | Социальное обслуживание в | человек | 808 | 808 | 808 | 808 |
| | отделении реабилитации | | | | | |
| | детей с ограниченными | | | | | |
| | умственными | | | | | |
| | способностями и | | | | | |
| | физическими | | | | | |
| | возможностями | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 9. | Предоставление | человек | 15 062 | 14 932 | 14 932 | 14 932 |
| | психолого-педагогической | | | | | |
| | помощи семье и детям | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 10. | Социальное обслуживание в | человек | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 |
| | отделении профилактики | | | | | |
| | безнадзорности | | | | | |
| | несовершеннолетних детей и | | | | | |
| | подростков | | | | | |
| | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 11. | Социальное обслуживание в | койко-день | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 |
| | отделении временного | | | | | |
| | проживания | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 12. | Социальное обслуживание в | койко-день | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 |
| | отделении ночного | | | | | |
| | пребывания | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 13. | Социальное обслуживание в | человек | 6 810 | - | - | - |
| | центрах социальной помощи | | | | | |
| | семье и детям | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 14. | Комплексная реабилитация | человек | 1 206 | 1 391 | 1 391 | 1 391 |
| | семей и детей с | | | | | |
| | ограниченными | | | | | |
| | возможностями | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 15. | Предоставление временного | койко-день | 88 461 | 93 100 | 93 100 | 93 100 |
| | приюта и реабилитационных | | | | | |
| | услуг в центрах социальной | | | | | |
| | помощи семье и детям, | | | | | |
| | социально- | | | | | |
| | реабилитационных | | | | | |
| | центрах для | | | | | |
| | несовершеннолетних | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 16. | Социальное стационарное | койко-день | 352 272 | 357 495 | 357 495 | 357 495 |
| | обслуживание граждан | | | | | |
| | пожилого возраста и | | | | | |
| | инвалидов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 17. | Социальное стационарное | койко-день | 292 632 | 309 290 | 340 290 | 340 290 |
| | обслуживание в | | | | | |
| | психоневрологических | | | | | |
| | интернатах | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 18. | Предоставление | койко-день | 57 350 | 57 350 | 57 350 | 57 350 |
| | реабилитационных и | | | | | |
| | социальных услуг в | | | | | |
| | домах-интернатах для детей | | | | | |
| | с ограниченными | | | | | |
| | возможностями | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 19. | Предоставление | человек | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | информационной поддержки и | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| | социально-психологической | | | | | |
| | помощи жителям Орловской | | | | | |
| | области, пострадавшим | | | | | |
| | вследствие радиационных | | | | | |
| | аварий и катастроф, | | | | | |
| | проживающим на | | | | | |
| | радиоактивно загрязненных | | | | | |
| | территориях | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 20. | Социальное стационарное | койко-день | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
| | обслуживание в | | | | | |
| | домах-интернатах малой | | | | | |
| | вместимости для граждан | | | | | |
| | пожилого возраста и | | | | | |
| | инвалидов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 21. | Социальное обслуживание | человек | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | отделением дневного | | | | | |
| | пребывания инвалидов | | | | | |
| | детства | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 22. | Оказание социальной помощи | человек | 11 928 | 11 928 | 11 928 | 11 928 |
| | женщинам и детям, | | | | | |
| | пострадавшим от насилия и | | | | | |
| | жестокого обращения | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 23. | Предоставление временного | койко-день | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| | приюта женщинам и детям, | | | | | |
| | пострадавшим от насилия и | | | | | |
| | жестокого обращения | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 24. | Предоставление временного | койко-день | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 |
| | приюта и | | | | | |
| | социально-реабилитационных | | | | | |
| | услуг несовершеннолетним в | | | | | |
| | кризисном центре | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 25. | Оказание социального | человек | 1 490 | 1 580 | 1 620 | 1 630 |
| | обслуживания в отделении | | | | | |
| | социально- | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| | досуговой деятельности для | | | | | |
| | граждан пожилого | | | | | |
| | возраста и инвалидов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг государственными учреждениями Орловской области
приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного
самоуправления в случае их участия в разработке и реализации
подпрограммы 3
Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления в
рамках реализации подпрограммы 3, отсутствуют.
VII. Информация об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых
внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 3
Участие акционерных обществ с государственным участием,
общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в ходе реализации подпрограммы 3 не предусмотрено.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы 3
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
3, - 4 438 145,7 тыс. рублей (таблица 2), в том числе:
областной бюджет - 4 437 922,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 223,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 3:
2013 - 1 029 961,4 тыс. рублей;
2014 - 1 141 263,0 тыс. рублей;
2015 - 1 133 459,0 тыс. рублей;
2016 - 1 133 462,3 тыс. рублей.
Таблица 2
|————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| Программные | Весь период | В том числе: |
| мероприятия, | реализации, | |
| обеспечивающие | всего (тыс. | |
| выполнение | рублей) | |
| задачи | | |
| | |——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| Всего по | 4 438 145,7 | 1 029 961,4 | 1 141 263,0 | 1 133 459,0| 1 133 462,3 |
| подпрограмме 3 | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| В том числе: | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| областной | 4 437 922,7 | 1 029 917,9 | 1 141 206,5 | 1 133 399,2| 1 133 399,1 |
| бюджет | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| федеральный | 223,0 | 43,5 | 56,5 | 59,8 | 63,2 |
| бюджет | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| Из общего | | | | | |
| объема: | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| Капитальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| вложения, всего| | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| В том числе: | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| НИОКР, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| В том числе: | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| Прочие расходы,| 4 438 145,7 | 1 029 961,4 | 1 141 263,0 | 1 133 459,0| 1 133 462,3 |
| всего | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| В том числе: | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| областной | 4 437 922,7 | 1 029 917,9 | 1 141 206,5 | 1 133 399,2| 1 133 399,1 |
| бюджет | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| федеральный | 223,0 | 43,5 | 56,5 | 59,8 | 63,2 |
| бюджет | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства | | | | | |
|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств
областного и федерального бюджетов приведено в приложениях 5 и 6 к
подпрограмме 3. (В редакции Постановления Правительства Орловской
области от 21.08.2014 г. N 243)
IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы 3
Важным условием успешной реализации подпрограммы 3 является
компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей подпрограммы 3. На минимизацию рисков невыполнения
мероприятий подпрограммы 3 в связи с возникшими техническими и
организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный
риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей,
непосредственно задействованных в реализации подпрограммы 3, защищен
закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий
подпрограммы 3.
Для данной подпрограммы 3 к управляемым относится также риск
противодействия модернизационному развитию. На его минимизацию
направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их
реализации. Формирование плана реализации подпрограммы 3, содержащего
перечень мероприятий подпрограммы 3 с указанием сроков их выполнения,
бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией - все эти меры
нацелены на преодоление данных рисков.
Важным экономическим и финансовым риском является возможное
уменьшение объема средств федерального и областного бюджетов,
направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в связи с
экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании
бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет подпрограммы 3
сформирован исходя из "пессимистического" прогноза развития
экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий подпрограммы
3 является бюджетная обеспеченность основных мероприятий подпрограммы
3.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач
подпрограммы 3, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе
оперативного управления.
Приложение 1
к подпрограмме "Развитие эффективной системы
социального обслуживания" государственной программы Орловской области
"Социальная поддержка граждан
в Орловской области на 2013-2016 годы"
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы "Развитие
эффективной системы социального обслуживания" государственной
программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской
области
на 2013-2016 годы" и их значениях
(В редакции Постановления Правительства Орловской области
от 21.08.2014 г. N 243)
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование показателя | Единица | Значение показателей |
| | (индикатора) | измерения | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| | | | значение | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Подпрограмма "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка |
| граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.1. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 8 096 | 7 961 | 7 961 | 7 961 | 7 961 |
| | социального обслуживания на дому граждан | | | | | | |
| | пожилого возраста и инвалидов | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.2. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 521 | 629 | 629 | 0 | 0 |
| | специализированного социально-медицинского | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | обслуживания на дому граждан пожилого | | | | | | |
| | возраста и инвалидов | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.3. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 78 555 | 79 497 | 78 579 | 78 746 | 78 746 |
| | срочного социального обслуживания | | | | | | |
| | | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.4. | Численность обслуживаемых отделениями | человек | 2 847 | 5 532 | 4 209 | 4 229 | 4 229 |
| | дневного пребывания для граждан пожилого | | | | | | |
| | возраста и инвалидов | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.5. | Численность обслуживаемых отделением | койко-день | 175 734 | 170 267 | 172 710 | 172 710 | 172 710 |
| | социального стационарного обслуживания | | | | | | |
| | временного (постоянного) проживания | | | | | | |
| | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.6. | Численность граждан, воспользовавшихся | человек | 10 290 | 8 830 | 10 450 | 10 465 | 10 465 |
| | социальной консультативной помощью | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.7. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 610 | 620 | 30 | 30 | 30 |
| | дневного пребывания для детей | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|