Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 30.04.2013 № 153
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие
государственно-частного партнерства» государственной программы
|
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» (далее
также – подпрограмма 3)
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
|
Соисполнитель
подпрограммы 3
|
Отсутствует
|
|
Участники подпрограммы 3
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3
|
В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые программы не входят
|
|
Цели подпрограммы 3
|
1.
Обеспечение доступности медицинской помощи.
2.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы,
виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости
населения и потребности населения в них, за счет привлечения представителей
бизнеса к оказанию медицинской помощи в государственной системе
здравоохранения
|
|
Задача подпрограммы 3
|
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной,
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет
государственно-частного партнерства
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
|
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны
бизнеса
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
|
Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
|
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3,
составляет 0,00 тыс. рублей и будет формироваться по мере появления
участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
|
|
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3
|
Увеличение количества участников со стороны представителей бизнеса до
3
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и
ребенка»
государственной программы
|
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее также – подпрограмма 4)
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 4
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
|
Соисполнитель
подпрограммы 4
|
Департамент
строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
|
|
Участники подпрограммы 4
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 4
|
В состав подпрограммы 4 ведомственные целевые
программы не входят
|
|
Цели подпрограммы 4
|
1.Обеспечение доступности медицинской помощи матерям и детям.
2. Повышение эффективности медицинских услуг матерям и детям.
3. Приведение объемов, видов и качества медицинских услуг матерям и детям в
соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского
населения Орловской области, передовыми достижениями медицинской науки
|
|
Задача подпрограммы 4
|
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4
|
1. Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения
комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
от числа поставленных на учет в первый триместр беременности.
2. Охват новорожденных неонатальным скринингом.
3. Охват новорожденных аудиологическим скринингом.
4. Показатель ранней неонатальной
смертности.
5. Смертность детей 0–17 лет.
|
|
|
6. Доля женщин с преждевременными
родами, родоразрешенных в перинатальных центрах.
7. Выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально
низкую массу тела, в акушерском стационаре.
8. Больничная летальность детей.
9. Первичная инвалидность у детей.
10. Результативность мероприятий по профилактике абортов.
11. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с
действующими стандартами
|
|
|
|
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
|
Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 4, – 3906448,2 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 – 1 069 381,7 тыс. рублей;
2015 – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 – 181330,7 тыс. рублей;
2017 – 144389,1 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 191 054,7 тыс. рублей;
из них:
запланированные средства областного бюджета – 1364355,3 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2013 – 328 665,2 тыс. рублей;
2014 – 136 790,1 тыс. рублей;
2015 – 148 149,3 тыс. рублей;
2016 – 181330,7 тыс. рублей;
2017 – 144389,1 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 189 483,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
25 358,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
|
|
|
2013 – 4060,6 тыс. рублей;
2014 – 19 726,2 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 1571,4 тыс. рублей;
|
|
|
средства ТФОМС – 2516734,7 тыс. рублей (включая средства
межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:
2013 – 869603,1 тыс. рублей;
2014 – 912865,4 тыс. рублей;
2015 – 734266,1 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
|
1. Рост доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму
проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
до 80 %.
2. Увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %.
3. Увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 98 %.
4. Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 %.
5. Снижение показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 9,0 на 10 тыс.
населения соответствующего возраста.
6. Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в
перинатальных центрах, до 70 %.
7. Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и
экстремально низкую массу тела,
в акушерском стационаре до 74 %.
|
|
|
8. Снижение показателя больничной летальности детей до 0,36 %.
9.Снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс.
детского населения соответствующего возраста.
|
|
|
10. Увеличение доли женщин, принявших решение сохранить беременность,
от числа женщин,
обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания
беременности, до 10 %.
11. Увеличение показателя охвата пар «мать – дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами до 94 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы
|
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
(далее также – подпрограмма 5)
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
|
Соисполнитель
подпрограммы 5
|
Отсутствует
|
|
Участники подпрограммы 5
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 5
|
В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят
|
|
Цель подпрограммы 5
|
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения
Орловской области
|
|
Задачи подпрограммы 5
|
1.
Разработка и внедрение новых организационных
моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской
реабилитации.
2.
Разработка и внедрение новых организационных
моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы
санаторно-курортного лечения
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5
|
1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением.
2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью.
3. Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной
медицинской помощью
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5
|
Подпрограмма 5 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
5, – 934110,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 – 7362,7 тыс. рублей;
2017 – 6110,3 тыс. рублей;
2018 – 6110,3 тыс. рублей;
2019 – 6110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 743195,6 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2013 – 18462,9 тыс. рублей;
2014 – 8233,6 тыс. рублей;
2015 – 8938,3 тыс. рублей;
2016 – 7362,7 тыс. рублей;
2017 – 6110,3 тыс. рублей;
2018 – 6110,3 тыс. рублей;
2019 – 6110,3 тыс. рублей;
2020 – 681867,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) –
190915,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 57382,0 тыс. рублей;
2014 – 61300,0 тыс. рублей;
2015 – 72233,2 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5
|
1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением – не менее 45 %.
2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью – не менее 25 %.
3. Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной
медицинской помощью – 85 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Оказание паллиативной
помощи, в том числе детям» государственной программы
|
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
(далее также – подпрограмма 6)
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
|
Соисполнитель
подпрограммы 6
|
Отсутствует
|
|
Участники подпрограммы 6
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 6
|
В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят
|
|
Цели подпрограммы 6
|
1.
Повышение качества жизни неизлечимых больных за
счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при
развитии неизлечимого заболевания.
2.
Поддержание у больного способности как можно более
длительно вести активную жизнь
|
|
Задачи подпрограммы 6
|
1.
Создание эффективной службы паллиативной помощи
неизлечимым пациентам.
2.
Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их
родственников.
3.
Адекватный контроль хронической боли и других
тягостных симптомов.
4.
Повышение удовлетворенности пациентов и их
родственников качеством медицинской помощи
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6
|
1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной
помощи взрослым.
2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной
помощи детям
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6
|
Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, –
53350,2 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2013 – 2416,0 тыс. рублей;
2014 – 6183,5 тыс. рублей;
|
|
|
2015 – 7345,3 тыс. рублей;
2016 – 4515,9 тыс. рублей;
|
|
|
2017 – 10894,8 тыс. рублей;
|
|
|
2018 – 7833,6 тыс. рублей;
2019 – 7833,6 тыс. рублей;
2020 – 6327,5 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 53350,2 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2013 – 2416,0 тыс. рублей;
2014 – 6183,5 тыс. рублей;
2015 7345,3 тыс. рублей;
2016 – 4515,9 тыс. рублей;
2017 – 10894,8 тыс. рублей;
2018 – 7833,6 тыс. рублей;
2019 – 7833,6 тыс. рублей;
2020 – 6327,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей
|
|
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6
|
1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной
помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения).
2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной
помощи детям (1 койка на 100 тысяч детского населения)
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения» государственной программы
|
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
(далее также – подпрограмма 7)
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 7
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
|
Соисполнитель
подпрограммы 7
|
Отсутствует
|
|
Участники подпрограммы 7
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 7
|
В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят
|
|
Цели подпрограммы 7
|
1. Совершенствование и перспективное развитие региональной системы
здравоохранения в части обеспечения медицинскими кадрами.
2. Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.
3. Обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего
медицинского персонала, позволяющих восполнять естественную убыль.
4. Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с
использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных
мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации
квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской
помощи населению.
5. Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения
доступности и качества
оказываемой медицинской помощи
|
|
Задачи подпрограммы 7
|
1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в
Орловской области с учетом региональной потребности в медицинских кадрах, их
оптимального размещения и эффективного
использования.
2. Достижение полной укомплектованности медицинских организаций
медицинскими работниками.
3. Создание условий для планомерного повышения медицинскими работниками
профессионального уровня знаний и умений.
4. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских
работников посредством приведения оплаты труда в соответствие с объемами,
сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи.
5. Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы
территориального здравоохранения посредством мониторинга кадров при
реализации организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
здравоохранения
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7
|
1. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного
медицинского и фармацевтического образования в государственных
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
2. Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского
медицинского и фармацевтического образования в государственных
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
3. Количество подготовленных специалистов по программам медицинского и
фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования.
4. Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского
медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования.
5. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных
центрах.
6. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках
целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после
завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы
здравоохранения Орловской области.
7. Доля аккредитованных специалистов
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 7
|
Подпрограмма 7 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
7, – 259685,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 – 62506,0 тыс. рублей;
2017 – 34753,9 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 218385,6 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2013 – 43 760,0 тыс. рублей;
2014 – 22 069,0 тыс. рублей;
2015 – 15 938,3 тыс. рублей;
2016 – 43306,0 тыс. рублей;
2017 – 34153,9 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
41 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 10 500,0 тыс. рублей;
2014 – 8000,0 тыс. рублей;
2015 – 3000,0 тыс. рублей;
2016 – 19 200,0 тыс. рублей;
2017 – 600,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7
|
1. Увеличение количества подготовленных специалистов по программам
дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования до 30 человек.
2. Увеличение количества подготовленных специалистов по программам
послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования до 3 человек.
3. Увеличение количества подготовленных специалистов по программам
медицинского и фармацевтического образования в государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 620
человек.
4. Увеличение количества подготовленных специалистов по программам
послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования до 110 человек.
5. Увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных
центрах, до 25 человек.
6. Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов,
обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области,
трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или
фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, до 90
%.
7. Увеличение доли аккредитованных специалистов до 80 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной
программы
|
Наименование и номер подпрограммы
государственной программы
|
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение
отдельных категорий граждан»
(далее также – подпрограмма 8)
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
8
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
|
Соисполнитель
подпрограммы 8
|
Отсутствует
|
|
Участники подпрограммы 8
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые инструменты
подпрограммы 8
|
В состав подпрограммы 8 ведомственные целевые
программы не входят
|
|
Цель подпрограммы 8
|
Повышение уровня обеспеченности
населения Орловской области качественными, безопасными лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями
|
|
Задача подпрограммы 8
|
Развитие системы комплексного лечения
при различных заболеваниях, включая социально значимые
|
|
Целевой индикатор и показатель
подпрограммы 8
|
Смертность населения (на 1000 человек)
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8
|
Подпрограмма 8 реализуется в 2 этапа:
первый этап – 2013-2015 годы;
второй этап – 2016-2020 годы
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
8
|
Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8, – 3716472,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 402433,4 тыс. рублей;
2014 – 400919,9 тыс. рублей;
2015 – 490558,2 тыс. рублей;
2016 – 480474,4 тыс. рублей;
2017 – 554848,2 тыс. рублей;
2018 – 434797,4 тыс. рублей;
2019 – 433960,0 тыс. рублей;
2020 – 518480,5 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 2517862,5 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2013 – 230591,9 тыс. рублей;
2014 – 226 634,8 тыс. рублей;
2015 – 259782,9 тыс. рублей;
|
|
|
2016 – 307092,8 тыс. рублей;
2017 – 405852,9 тыс. рублей;
|
|
|
2018 – 396273,7 тыс. рублей;
2019 – 396273,7 тыс. рублей;
|
|
|
2020 – 295359,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
1198609,5 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2013 – 171841,5 тыс. рублей;
2014 – 174285,1 тыс. рублей;
2015 – 230775,3 тыс. рублей;
2016 – 173381,6 тыс. рублей;
2017 – 148995,3 тыс. рублей;
2018 – 38523,7 тыс. рублей;
2019 – 37686,3 тыс. рублей;
2020 – 223120,7 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
|
|
Ожидаемый результат реализации
подпрограммы 8
|
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000
человек
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Развитие информатизации
в здравоохранении» государственной программы
|
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
(далее также – подпрограмма 9)
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 9
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
|
Соисполнитель
подпрограммы 9
|
Отсутствует
|
|
Участники подпрограммы 9
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 9
|
В состав подпрограммы 9 ведомственные целевые
программы не входят
|
|
Цель подпрограммы 9
|
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты
населения посредством развития и использования информационных
и телекоммуникационных технологий
|
|
Задача подпрограммы 9
|
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях,
включая социально значимые
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9
|
1.
Организация
регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее
также – ЕГИСЗ) (1 контакт-центр).
2.
Процент медицинского персонала, участвующего в
медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению
информационно-коммуникационных технологий (100 %).
3.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и
входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам
передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
4.
Процент автоматизированных рабочих мест
медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам
регионального или учрежденческого
уровня.
|
|
|
5.
Процент
автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного
медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ
(100 %).
6.
Процент медицинских
организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим
оказание телемедицинских услуг (100 %).
7.
Процент медицинских
организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих
гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через
Единый портал государственных услуг (далее также – ЕПГУ) или региональный
портал государственных услуг (далее также – РПГУ) субъекта Российской
Федерации.
8.
Процент врачей,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема
которых
передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры
ЕГИСЗ.
9.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и
входящих в состав других организаций), использующих медицинские
информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством
здравоохранения Российской Федерации требованиям.
10.
Процент медицинского персонала, работающего в
медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии
с утвержденным Министреством здравоохранения Российской Федерации приказом.
11.
Процент медицинских организаций, актуализирующих
сведения регистра паспортов медицинского учреждения (далее также – паспорт
МУ).
12.
Процент медицинских организаций,
|
|
|
актуализирующих сведения регистра паспортов МУ (100 %).
13.
Процент медицинских
организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники
(далее также – регистр МТ) (100 %).
14.
Процент медицинских
организаций, передающих информацию в подсистему административно-хозяйственной
деятельности (далее также – АХД) федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
15.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного
обеспечения,
передаваемых в электронном виде в
аптечные учреждения (100 %).
16.
Процент станций
(отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных
автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием
системы ГЛОНАСС (100 %)
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 9
|
Подпрограмма 9 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 9
|
Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы 9, – 238752,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2013 – 45271,2 тыс. рублей;
2014 – 33299,1 тыс. рублей;
2015 – 31012,7 тыс. рублей;
2016 – 24880,5 тыс. рублей;
2017 – 20134,6 тыс. рублей;
2018 – 20134,6 тыс. рублей;
2019 – 20134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 238752,5 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2013 – 45271,2 тыс. рублей;
2014 – 33299,1 тыс. рублей;
2015 – 31012,7 тыс. рублей;
2016 – 24880,5 тыс. рублей;
|
|
|
2017 – 20134,6 тыс. рублей;
|
|
|
2018 – 20134,6 тыс. рублей;
2019 – 20134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
|
|
|
2020 – 0,0 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9
|
1. Организация регионального контакт-центра технической поддержки
компонента регионального сегмента ЕГИСЗ (1 контакт-центр).
2. Процент медицинского персонала,
участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего
обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).
3. Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав
других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных
к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
4. Процент
автоматизированных рабочих
мест медицинского персонала, подключенных к медицинским
информационным системам
регионального или учрежденческого
уровня (100 %).
|
|
|
5. Процент
медицинских организаций,
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь,
предоставляющих гражданам
возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ
или РПГУ субъекта Российской Федерации (90 %).
6. Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,
сведения о расписании приема которых передаются в подсистему
федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ (90 %).
7. Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав
других организаций), использующих медицинские информационные системы,
соответствующие утвержденным
Министерством здравоохранения
Российской Федерации требованиям (100 %).
|
|
|
8. Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях
субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном регистре
медицинских работников в соответствии
с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации
приказом (100 %).
9. Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра
паспортов МУ (100 %).
10. Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения,
содержащиеся в регистре МТ (100 %).
11. Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему
АХД федерального сегмента ЕГИСЗ
(100 %).
|
|
|
12. Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения,
передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100 %).
13. Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи,
оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов
с использованием системы ГЛОНАСС (100 %).
14. Процент автоматизированных рабочих мест, на которых имеется доступ к системам
непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального
сегмента ЕГИСЗ.
15. Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или
комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг.
|
Читайте также
|