Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 21.10.2013 № 1181
Документ имеет не последнюю редакцию.
5. Прогноз сводных показателей
государственных заданий в рамках
реализации государственной
программы
В приложении N 3 к государственной
программе приведены сведения о
прогнозе сводных показателей
государственного задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ) Тамбовским областным
государственным бюджетным учреждением "Региональный
информационно-технический
центр" по государственной программе.
6. Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации
государственной программы
|
Источниками финансирования государственной
программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области
и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий
государственной программы составит 8721666,8 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области – 1028211,8
тыс. рублей:
в 2014 г. – 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. – 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. – 128977,9 тыс. рублей;
в 2017 г. – 149977,9 тыс. рублей;
в 2018 г. – 149577,9 тыс. рублей;
в 2019 г. – 149797,4 тыс. рублей;
в 2020 г. – 150179,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета– 104286,35 тыс.
рублей:
в 2014 г. – 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. – 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 7589168,65 тыс. рублей:
в 2014 г. – 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. – 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. – 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. – 1063000 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1080000 тыс. рублей;
в 2019 г. – 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. – 1417500 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской
области на 2014-2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий
государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета
Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составит 7589168,65
тыс. руб. – средства кредитных организаций и организаций, оказывающих
информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи,
организации, осуществляющей функции оператора Региональной
навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий
государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых
возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований,
предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной
программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета
Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение государственной программы
подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров
(индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения
государственной программы по итогам каждого года.
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к
государственной программе.
|
(Раздел 6 в редакции
Постановления Администрации Тамбовской области
от
01.12.2016 № 1400)
7. Механизм реализации
государственной программы
Общий контроль исполнения государственной
программы осуществляет
Координационный совет
по развитию информационного общества,
формированию
электронного правительства и
организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде (далее
-
Координационный совет).
Вопросы о ходе
выполнения государственной
программы
периодически выносятся на заседания Координационного совета.
Управление информационных технологий, связи
и документооборота
администрации области
является ответственным исполнителем
государственной
программы:
организует и координирует реализацию государственной программы,
обеспечивает
целевое и эффективное
использование средств, главным
распорядителем
которых является, несет
ответственность за
своевременную и
качественную реализацию программных
мероприятий,
принимает
решение о внесении изменений в государственную
программу и
несет
ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей
государственной
программы в целом и в части его
касающейся, а также
конечных
результатов ее реализации;
с
учетом результатов оценки
эффективности государственной
программы
и выделенных на ее
реализацию в текущем
году финансовых
средств
уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты
по
ним, механизм реализации государственной программы, разрабатывает и
представляет
для согласования и утверждения в установленном
порядке
соответствующие
изменения в государственную программу;
предоставляет по
запросам управления экономической политики
администрации
области и финансового управления
области сведения о
реализации
государственной программы;
запрашивает у
соисполнителей информацию, необходимую
для
проведения
оценки эффективности государственной программы и подготовки
отчетов
о ходе
реализации и оценке
эффективности государственной
программы;
разрабатывает дополнительные меры
по привлечению средств
из
федерального
бюджета и внебюджетных источников;
подготавливает отчеты и пояснительную записку
по
установленным
формам, представляет
их в управление
экономической политики
администрации
области.
Участники (соисполнители) государственной
программы осуществляют
в
установленном порядке меры по
полному и качественному
выполнению
соответствующих
мероприятий государственной программы, в том числе:
разрабатывают и
осуществляют реализацию подпрограмм
и/или
основных
мероприятий государственной программы,
в отношении которых
они
являются соисполнителями;
обеспечивают целевое и эффективное
использование средств;
несут
ответственность за целевые
индикаторы в части
их
касающихся;
представляют в
установленный срок ответственному исполнителю
необходимую
информацию для подготовки ответов
на запросы управления
экономической
политики администрации области,
финансового управления
области,
а также отчеты о ходе реализации мероприятий
государственной
программы;
представляют ответственному
исполнителю информацию, необходимую
для проведения
оценки эффективности государственной программы
и
подготовки
отчетов о ходе реализации государственной программы;
представляют ответственному исполнителю копии
актов,
подтверждающих сдачу
и прием в эксплуатацию объектов,
строительство
которых завершено,
актов выполнения работ
и иных документов,
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
государственным
контрактам
в рамках реализации мероприятий государственной
программы.
Отбор исполнителей,
выполняющих отдельные работы и услуги в рамках
государственной программы,
производится на конкурсной
основе в
соответствии с
Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ
"О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
|
к государственной
программе Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области
«Информационное общество
(2014-2020 годы)», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная
инфраструктура информационного общества», «Информационное государство»,
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического и инновационного развития области»
|
|
№
п/п
|
Показатель (индикатор)
(наименование)
|
Единица изме-рения
|
Значения показателей
|
|
2012 год (базовый год)
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017
год
|
2018 год
|
2019
год
|
2020 год
|
|
1. Государственная программа
Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»
|
|
1.1.
|
Доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
|
%
|
25
|
26
|
35
|
40
|
50
|
60
|
70
|
70
|
70
|
|
1.2.
|
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в
сеть Интернет» удовлетворены
|
%
|
34,61
|
34,61
|
36
|
40
|
45
|
50
|
55
|
60
|
65
|
|
1.3.
|
Доля автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных
средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением
администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС
|
%
|
30
|
40
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
(В редакции Постановления Администрации
Тамбовской области от
01.12.2016 № 1400)
|
|
2. Подпрограмма
«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и
услуги, оказываемые на ее основе»
|
|
2.1.
|
Доля населенных пунктов,
население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
|
%
|
24,6
|
24
|
23
|
20
|
18
|
15
|
13
|
10
|
5
|
|
3. Подпрограмма «Информационное
государство»
|
|
3.1.
|
Доля государственных и
муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ
|
%
|
0
|
0
|
14,3
|
57,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.2.
|
Количество государственных
услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала
государственных услуг (далее – ЕПГУ, РПГУ)
|
ед.
|
18
|
19
|
28
|
38
|
54
|
58
|
68
|
78
|
88
|
|
(В редакции Постановления Администрации
Тамбовской области от
05.07.2016 № 737)
|
|
3.3.
|
Количество уникальных
пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной
форме
|
человек на 10000 жителей
области
|
0
|
0
|
0
|
22,56
|
22,56
|
22,56
|
22,56
|
22,56
|
22,56
|
|
3.4.
|
Доля обучающихся
по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным и дополнительным общеобразовательным программам
|
%
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.5.
|
Доля образовательных
организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в
общем количестве образовательных организаций области
|
%
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.6.
|
Доля услуг, для которых
обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством
использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных
перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*
|
%
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.7.
|
Доля
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта,
осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому
обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта,
осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа
|
%
|
0
|
0
|
0
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
|
3.8.
|
Доля маршрутов автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего
регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в
региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем
количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и
багажа, в области
|
%
|
0
|
0
|
0
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
|
3.9.
|
Количество органов
государственной власти области, их структурных подразделений, органов
местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов
гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть
реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которых направлено
в электронной форме
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
260
|
260
|
260
|
260
|
260
|
260
|
|
3.10.
|
Количество органов
государственной власти области, их структурных подразделений, органов
местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета
(предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках
Проекта*), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
3.11.
|
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой
информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства
области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.12.
|
Доля ОИВ, участвующих в
централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
|
%
|
78,6
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
4. Подпрограмма «Внедрение
спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и
других результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического и инновационного развития области»
|
|
4.1.
|
Степень готовности региональной
информационно-навигационной системы
|
%
|
0
|
0
|
23,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
4.2.
|
Доля автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4
Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве
автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил**
|
%
|
0
|
63,5***
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Соглашение между администрацией области и
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на
реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление
информационного общества в субъектах Российской Федерации.
**
Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по
транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад», утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по
транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад».
***
Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое показателей:
доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая
детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных
навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств,
используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи,
зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным
оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании
жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области,
оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля
автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок
специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов,
зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным
оборудованием.
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 2
к
государственной программе Тамбовской области «Информационное общество
(2014-2020 годы)»
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Информационное общество (2014-2020 годы)»
|
|
№ п/п
|
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия
|
Ответственный
исполнитель, соисполнители
|
Ожидаемые
непосредственные результаты
|
Объемы
финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
|
|
наименование
|
единица измере-ния
|
значение (по
годам реализации мероприятия)
|
по годам, всего
|
федеральный
бюджет
|
бюджет
Тамбовской области
|
местный бюджет
|
внебюджетные
средства
|
|
Подпрограмма
«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
|
|
1.
|
Развитие сети
базовых станций операторов сотовой связи
|
Управление
информационных технологий, связи и документооборота администрации области
(далее – управление информационных технологий)
|
Доля населенных
пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
|
%
|
2014
|
23
|
2014
|
400000
|
0
|
0
|
0
|
400000
|
|
2015
|
20
|
2015
|
639000
|
0
|
0
|
0
|
639000
|
|
2016
|
18
|
2016
|
533520
|
0
|
0
|
0
|
533520
|
|
2017
|
15
|
2017
|
626875
|
0
|
0
|
0
|
626875
|
|
2018
|
13
|
2018
|
637500
|
0
|
0
|
0
|
637500
|
|
2019
|
10
|
2019
|
687500
|
0
|
0
|
0
|
687500
|
|
2020
|
5
|
2020
|
885000
|
0
|
0
|
0
|
885000
|
|
2.
|
Развитие
магистральной сети передачи данных
|
Управление
информационных технологий
|
Доля населенных
пунктов, потребности населения которых в услуге
связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
|
%
|
2014
|
36
|
2014
|
300000
|
0
|
0
|
0
|
300000
|
|
2015
|
40
|
2015
|
394000
|
0
|
0
|
0
|
394000
|
|
2016
|
45
|
2016
|
320110
|
0
|
0
|
0
|
320110
|
|
2017
|
50
|
2017
|
376125
|
0
|
0
|
0
|
376125
|
|
2018
|
55
|
2018
|
382500
|
0
|
0
|
0
|
382500
|
|
2019
|
60
|
2019
|
412500
|
0
|
0
|
0
|
412500
|
|
2020
|
65
|
2020
|
532500
|
0
|
0
|
0
|
532500
|
|
3.
|
Создание единой
информационно-коммуникационной среды области
|
Управление
информационных технологий
|
Количество
государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по
модернизации каналов связи
|
ед.
|
2014
|
98
|
2014
|
20000
|
0
|
0
|
0
|
20000
|
|
2015
|
198
|
2015
|
20000
|
0
|
0
|
0
|
20000
|
|
2016
|
198
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
198
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
198
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
198
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
198
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Количество
населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет
|
ед.
|
2014
|
0
|
2014
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2015
|
0
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
74
|
2016
|
134000
|
0
|
0
|
0
|
134000
|
|
2017
|
74
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
74
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
74
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
74
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Всего по
подпрограмме
|
|
|
|
|
|
2014
|
720000
|
0
|
0
|
0
|
720000
|
|
|
|
2015
|
1053000
|
0
|
0
|
0
|
1053000
|
|
|
|
2016
|
987630
|
0
|
0
|
0
|
987630
|
|
|
|
2017
|
1003000
|
0
|
0
|
0
|
1003000
|
|
|
|
2018
|
1020000
|
0
|
0
|
0
|
1020000
|
|
|
|
2019
|
1100000
|
0
|
0
|
0
|
1100000
|
|
|
|
2020
|
1417500
|
0
|
0
|
0
|
1417500
|
|
Подпрограмма
«Информационное государство»
|
|
1.
|
Создание и
развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде
|
Управление
информационных технологий, управление делами администрации области (далее –
управление делами)
|
Доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме
|
%
|
2014
|
35
|
2014
|
152566,85
|
19500
|
102191,85
|
0
|
30875
|
|
2015
|
40
|
2015
|
29641,3
|
0
|
12660
|
0
|
16981,3
|
|
2016
|
50
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
60
|
2017
|
20000
|
0
|
20000
|
0
|
0
|
|
2018
|
70
|
2018
|
20000
|
0
|
20000
|
0
|
0
|
|
2019
|
70
|
2019
|
20000
|
0
|
20000
|
0
|
0
|
|
2020
|
70
|
2020
|
20000
|
0
|
20000
|
0
|
0
|
|
1.1.
|
Предоставление
государственных и муниципальных услуг с использованием
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ)
|
Управление
информационных технологий, управление делами
|
Доля
государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием
информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров
(далее – ИС «МФЦ»)
|
%
|
2014
|
14,3
|
2014
|
10000
|
0
|
10000
|
0
|
0
|
|
2015
|
57,1
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
77
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
100
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
100
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
100
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
100
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Количество
государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального)
портала государственных услуг (далее – ЕПГУ, РПГУ)
|
ед.
|
2014
|
28
|
2014
|
27589,35
|
0
|
27589,35
|
0
|
0
|
|
2015
|
38
|
2015
|
12660
|
0
|
12660
|
0
|
0
|
|
2016
|
54
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
58
|
2017
|
20000
|
0
|
20000
|
0
|
0
|
|
2018
|
68
|
2018
|
20000
|
0
|
20000
|
0
|
0
|
|
2019
|
78
|
2019
|
20000
|
0
|
20000
|
0
|
0
|
|
2020
|
88
|
2020
|
20000
|
0
|
20000
|
0
|
0
|
|
1.2.
|
Внедрение и сопровождение системы
универсальной электронной карты (далее – УЭК) в Тамбовской области
|
Управление делами
|
Количество проживающих на территории
области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской
Федерации (далее – УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК
|
ед.
|
2014
|
4300
|
2014
|
64602,5
|
0
|
64602,5
|
0
|
0
|
|
2015
|
4500
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
3495
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
3495
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
3495
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
3495
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
3495
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Управление
информационных технологий
|
Количество
пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области
|
ед.
|
2014
|
30
|
2014
|
30875
|
0
|
0
|
0
|
30875
|
|
2015
|
4
|
2015
|
16981,3
|
0
|
0
|
0
|
16981,3
|
|
2016
|
1
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
1
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
1
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
1
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
1
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Развитие
электронного правительства и повышение качества государственного управления
за счет создания и внедрения современных информационных технологий
|
Управление
информационных технологий, управление делами, управление социальной защиты и
семейной политики области, комитет государственного заказа области
|
Доля органов
исполнительной власти области (далее – ОИВ) и органов местного самоуправления
области (далее – ОМСУ), подключенных (использующих) к единой
информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства
области
|
%
|
2014
|
100
|
2014
|
48780,2
|
0
|
48780,2
|
0
|
0
|
|
2015
|
100
|
2015
|
116064,7
|
24900
|
91164,7
|
0
|
0
|
|
2016
|
100
|
2016
|
128977,9
|
0
|
128977,9
|
0
|
0
|
|
2017
|
100
|
2017
|
129977,9
|
0
|
129977,9
|
0
|
0
|
|
2018
|
100
|
2018
|
129577,9
|
0
|
129577,9
|
0
|
0
|
|
2019
|
100
|
2019
|
129797,9
|
0
|
129797,9
|
0
|
0
|
|
2020
|
100
|
2020
|
130179,9
|
0
|
130179,9
|
0
|
0
|
|
2.1.
|
Предоставление субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным
государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический
центр»
|
Управление делами
|
Количество
выполненных работ
|
шт.
|
2014
|
6069
|
2014
|
44551,2
|
0
|
44551,2
|
0
|
0
|
|
2015
|
6084
|
2015
|
70275,2
|
0
|
70275,2
|
0
|
0
|
|
2016
|
8696
|
2016
|
89569,49
|
0
|
89569,49
|
0
|
0
|
|
2017
|
8696
|
2017
|
89569,49
|
0
|
89569,49
|
0
|
0
|
|
2018
|
8696
|
2018
|
89569,49
|
0
|
89569,49
|
0
|
0
|
|
2019
|
8696
|
2019
|
89569,49
|
0
|
89569,49
|
0
|
0
|
|
2020
|
8696
|
2020
|
89569,49
|
0
|
89569,49
|
0
|
0
|
|
Наличие
функционирующей государственной информационной системы «Единый социальный
регистр населения Тамбовской области»
|
Да/нет
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
нет
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Приобретение
товаров (работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной
инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
|
Управление
информационных технологий, управление делами
|
Доля ОИВ и
ОМСУ, подключенных (использующих) к единой
телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
|
%
|
2014
|
100
|
2014
|
4229
|
0
|
4229
|
0
|
0
|
|
2015
|
100
|
2015
|
45789,5
|
24900
|
20889,5
|
0
|
0
|
|
2016
|
100
|
2016
|
36408,41
|
0
|
36408,41
|
0
|
0
|
|
2017
|
100
|
2017
|
36408,41
|
0
|
36408,41
|
0
|
0
|
|
2018
|
100
|
2018
|
36408,41
|
0
|
36408,41
|
0
|
0
|
|
2019
|
100
|
2019
|
36408,41
|
0
|
36408,41
|
0
|
0
|
|
2020
|
100
|
2020
|
36408,41
|
0
|
36408,41
|
0
|
0
|
|
Доля ОИВ,
использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных
|
%
|
2014
|
0
|
|
2015
|
100
|
|
2016
|
0
|
|
2017
|
0
|
|
2018
|
0
|
|
2019
|
0
|
|
2020
|
0
|
|
Доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме
|
%
|
2014
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Создание и
развитие государственной региональной информационной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области (далее –
система)
|
Комитет
государственного заказа области
|
Уровень
надежности функционирования системы
|
%
|
2014
|
|
2014
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2015
|
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
100
|
2017
|
4000,0
|
0
|
4000,0
|
0
|
0
|
|
2018
|
100
|
2018
|
3600,0
|
0
|
3600,0
|
0
|
0
|
|
2019
|
100
|
2019
|
3820,0
|
0
|
3820,0
|
0
|
0
|
|
2020
|
100
|
2020
|
4202,0
|
0
|
4202,0
|
0
|
0
|
|
2.4.
|
Создание
ситуационного центра главы администрации области
|
Управление
информационных технологий, управление делами
|
Наличие
проектной документации
|
Да/нет
|
2014
|
|
2014
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2015
|
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
да
|
2016
|
3000,0
|
0
|
3000,0
|
0
|
0
|
|
2017
|
да
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
да
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
да
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
да
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
|
Повышение эффективности использования
информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти
области
|
Управление информационных технологий,
управление делами
|
Доля ОИВ,
участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
|
%
|
2014
|
100
|
2014
|
17655,4
|
0
|
17655,4
|
0
|
0
|
|
2015
|
100
|
2015
|
2712,5
|
0
|
2712,5
|
0
|
0
|
|
2016
|
100
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
100
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
100
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
100
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
100
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.1.
|
Обеспечение
информационной безопасности в администрации области и ОИВ
|
Управление
информационных технологий, управление делами
|
Доля рабочих
мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям
|
%
|
2014
|
100
|
2014
|
800
|
0
|
800
|
0
|
0
|
|
2015
|
100
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
100
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
100
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
100
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
100
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
100
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.
|
Приобретение
средств вычислительной техники и программного обеспечения для администрации
области и ОИВ
|
Управление
информационных технологий, управление делами
|
Количество
средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для
администрации области и ОИВ
|
ед.
|
2014
|
30
|
2014
|
16855,4
|
0
|
16855,4
|
0
|
0
|
|
2015
|
15
|
2015
|
2712,5
|
0
|
2712,5
|
0
|
0
|
|
2016
|
0
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
0
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
0
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
0
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
0
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Всего по
подпрограмме
|
|
|
|
|
|
2014
|
219002,45
|
19500
|
168627,5
|
0
|
30875
|
|
|
|
2015
|
148418,5
|
24900
|
106537,2
|
0
|
16981,3
|
|
|
|
2016
|
128977,9
|
0
|
128977,9
|
0
|
0
|
|
|
|
2017
|
149977,9
|
0
|
149977,9
|
0
|
0
|
|
|
|
2018
|
149577,9
|
0
|
149577,9
|
0
|
0
|
|
|
|
2019
|
149797,9
|
0
|
149797,9
|
0
|
0
|
|
|
|
2020
|
150179,9
|
0
|
150179,9
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического и инновационного развития области»
|
|
1.
|
Создание и
сопровождение региональной навигационно-информационной системы области
|
Управление
информационных технологий, комитет по управлению имуществом области, ОИВ
|
Степень
готовности региональной информационно-навигационной системы
|
%
|
2014
|
23,1
|
2014
|
43238
|
43237,75
|
0,25
|
0
|
0
|
|
2015
|
100
|
2015
|
84416,35
|
16648,6
|
24535,4
|
0
|
43232,35
|
|
2016
|
100
|
2016
|
75370,0
|
0
|
0
|
0
|
75370,0
|
|
2017
|
100
|
2017
|
60000,0
|
0
|
0
|
0
|
60000,0
|
|
2018
|
100
|
2018
|
60000,0
|
0
|
0
|
0
|
60000,0
|
|
2019
|
100
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
100
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.
|
Внедрение и
развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами,
перечень которых приведен в подпункте «а« пункта 4 Правил <*>
|
Управление
информационных технологий, ОИВ
|
Количество
функционирующих подсистем мониторинга и управления транспортными средствами
|
ед.
|
2014
|
3
|
2014
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2015
|
13
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
13
|
2016
|
75370,0
|
0
|
0
|
0
|
75370,0
|
|
2017
|
13
|
2017
|
60000,0
|
0
|
0
|
0
|
60000,0
|
|
2018
|
13
|
2018
|
60000,0
|
0
|
0
|
0
|
60000,0
|
|
2019
|
13
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
13
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.
|
Предоставление
средств в целях увеличения уставного капитала
акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по
Тамбовской области» (далее – АО «РНИЦ»)
|
Комитет по
управлению имуществом области
|
Наличие
хозяйственного общества – АО «РНИЦ»
|
|
2014
|
да
|
2014
|
43238
|
43237,75
|
0,25
|
0
|
0
|
|
2015
|
да
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
да
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
да
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
да
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
да
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
да
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3.
|
Предоставление
средств в целях увеличения уставного фонда Тамбовского
областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая
компания» для внесения средств в уставный капитал АО «РНИЦ»
|
Комитет по
управлению имуществом области
|
Средства
предоставлены в целях увеличения уставного капитала
|
|
2014
|
нет
|
2014
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2015
|
да
|
2015
|
84416,35
|
16648,6
<**>
|
24535,4
|
0
|
43232,35
|
|
2016
|
да
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
да
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
да
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
да
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
да
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
да
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Мероприятия,
направленные на оснащение транспортных средств навигационно-связным
оборудованием
|
|
Доля автотранспортных
средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б«
пункта 4 Правил <*>, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в
общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б« пункта 4
Правил <*>
|
%
|
2014
|
100
|
2014
|
1580
|
0
|
0
|
0
|
1580
|
|
2015
|
100
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
100
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
100
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
100
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
100
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
100
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.
|
Оснащение
навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при
осуществлении перевозок пассажиров, включая детей
|
Управление
информационных технологий
|
Доля
автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей,
зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным
оборудованием
|
%
|
2014
|
100
|
2014
|
170
|
0
|
0
|
0
|
170
|
|
2015
|
100
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
100
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
100
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
100
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
100
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
100
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.
|
Оснащение навигационно-связным
оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и
неотложной медицинской помощи
|
Управление информационных технологий
|
Доля автотранспортных средств,
используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи,
зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным
оборудованием
|
%
|
2014
|
100
|
2014
|
0
|
0
|
(20)
<***>
|
0
|
0
|
|
2015
|
100
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
100
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
100
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
100
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
100
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
100
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3.
|
Оснащение
навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при
осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных
грузов
|
Управление
информационных технологий
|
Доля
автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных
услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных
навигационно-связным оборудованием
|
%
|
2014
|
100
|
2014
|
1210
|
0
|
0
|
0
|
1210
|
|
2015
|
100
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
100
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
100
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
100
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
100
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
100
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.4.
|
Оснащение
навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при
оказании жилищно-коммунальных услуг
|
Управление
информационных технологий
|
Доля
автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок
специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных
на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
|
%
|
2014
|
100
|
2014
|
200
|
0
|
0
|
0
|
200
|
|
2015
|
100
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2016
|
100
|
2016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2017
|
100
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2018
|
100
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2019
|
100
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2020
|
100
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Всего по
подпрограмме
|
|
|
|
|
|
2014
|
44818
|
43237,75
|
0,25
|
0
|
1580
|
|
|
|
2015
|
84416,35
|
16648,6
|
24535,4
|
0
|
43232,35
|
|
|
|
2016
|
75370,0
|
0
|
0
|
0
|
75370,0
|
|
|
|
2017
|
60000,0
|
0
|
0
|
0
|
60000,0
|
|
|
|
2018
|
60000,0
|
0
|
0
|
0
|
60000,0
|
|
|
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
2014
|
983820,45
|
62737,75
|
168627,7
|
0
|
752455
|
|
|
|
2015
|
1285834,85
|
41548,6
|
131072,6
|
0
|
1113213,65
|
|
|
|
2016
|
1191977,9
|
0
|
128977,9
|
0
|
1063000
|
|
|
|
2017
|
1212977,9
|
0
|
149977,9
|
0
|
1063000
|
|
|
|
2018
|
1229577,9
|
0
|
149577,9
|
0
|
1080000
|
|
|
|
2019
|
1249797,9
|
0
|
149797,9
|
0
|
1100000
|
|
|
|
2020
|
1567679,9
|
0
|
150179,9
|
0
|
1417500
|
Читайте также
|