Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 21.10.2013 № 1181

Документ имеет не последнюю редакцию.

                 реализации государственной программы

 

     В приложении N 3 к государственной программе приведены сведения о

прогнозе  сводных  показателей  государственного  задания  на оказание

государственных  услуг   (выполнение   работ)   Тамбовским   областным

государственным        бюджетным       учреждением       "Региональный

информационно-технический центр" по государственной программе.

 

      6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

                 реализации государственной программы

 

     Источниками  финансирования  государственной  программы  являются

средства  федерального   бюджета,   бюджета   Тамбовской   области   и

внебюджетные источники.

     Общий объем финансирования мероприятий государственной  программы

составит  8752334,3  тыс. рублей, в том числе:

     средства бюджета Тамбовской области - 723342,3 тыс. рублей:

     в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;

     в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;

     в 2016 г. – 68728,4 тыс. рублей;

     в 2017 г. – 88728,4 тыс. рублей;

     в 2018 г. – 88728,4 тыс. рублей;

     в 2019 г. – 88728,4 тыс. рублей;

     в 2020 г. – 88728,4 тыс. рублей;

     средства федерального бюджета - 104286,35 тыс. рублей:

     в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;

     в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;

     в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

     в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

     в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

     в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

     в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

     внебюджетные источники - 7924705,65  тыс. рублей:

     в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;

     в 2015 г. – 1113213,65 тыс. рублей;

     в 2016 г. – 1035537 тыс. рублей;

     в 2017 г. – 1085000 тыс. рублей;

     в 2018 г. – 1192000 тыс. рублей;

     в 2019 г. – 1309000 тыс. рублей;

     в 2020 г. – 1437500 тыс. рублей.

     При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014-2020

годы    объем    средств,   выделяемых   на   реализацию   мероприятий

государственной программы,  уточняется с учетом  возможностей  бюджета

Тамбовской области.

     Объем внебюджетных средств   составит   7924705,65  тыс.  руб. 

средства кредитных организаций    и    организаций,        оказывающих

информационно-телекоммуникационные услуги,  в том числе услуги  связи,

организации,    осуществляющей    функции    оператора    Региональной

навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.

     Бюджетное финансирование  мероприятий  государственной  программы

осуществляется  с  учетом  реальных  финансовых  возможностей  бюджета

Тамбовской  области  в  пределах  ассигнований,  предусматриваемых  на

соответствующий финансовый год.

     Объемы  финансирования  мероприятий   государственной   программы

подлежат  корректировке  в  соответствии   с   возможностями   бюджета

Тамбовской области на соответствующий год.

     Ресурсное   обеспечение   государственной   программы    подлежит

корректировке  по   мере   изменения   макроэкономических   параметров

(индикаторы состояния  экономики)  и  в  соответствии  с  результатами

исполнения государственной программы по итогам каждого года.

     Ресурсное обеспечение  реализации  государственной  программы  за

счет всех источников  финансирования  приведено  в  приложении  N 4  к

государственной программе.

(Раздел 6 в редакции  Постановления  Администрации  Тамбовской области

от 28.04.2016 № 448)

 

           7. Механизм реализации государственной программы

 

     Общий контроль исполнения государственной программы  осуществляет

Координационный   совет   по   развитию   информационного    общества,

формированию электронного правительства и  организации  предоставления

государственных и муниципальных услуг  в  электронном  виде  (далее  -

Координационный совет).  Вопросы  о  ходе  выполнения  государственной

программы периодически выносятся на заседания Координационного совета.

     Управление информационных технологий,  связи  и  документооборота

администрации    области    является    ответственным     исполнителем

государственной программы:

     организует и координирует реализацию  государственной  программы,

обеспечивает целевое  и  эффективное  использование  средств,  главным

распорядителем   которых   является,    несет    ответственность    за

своевременную  и  качественную  реализацию  программных   мероприятий,

принимает решение о внесении изменений в государственную  программу  и

несет ответственность за достижение целевых индикаторов и  показателей

государственной программы в целом и в части его  касающейся,  а  также

конечных результатов ее реализации;

     с  учетом  результатов   оценки   эффективности   государственной

программы и выделенных на ее  реализацию  в  текущем  году  финансовых

средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия,  затраты

по ним, механизм реализации государственной программы, разрабатывает и

представляет для согласования и утверждения  в  установленном  порядке

соответствующие изменения в государственную программу;

     предоставляет  по  запросам  управления  экономической   политики

администрации области и  финансового  управления  области  сведения  о

реализации государственной программы;

     запрашивает  у   соисполнителей   информацию,   необходимую   для

проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки

отчетов о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности  государственной

программы;

     разрабатывает  дополнительные  меры  по  привлечению  средств  из

федерального бюджета и внебюджетных источников;

     подготавливает отчеты и пояснительную  записку  по  установленным

формам,  представляет   их   в   управление   экономической   политики

администрации области.

     Участники (соисполнители) государственной программы  осуществляют

в установленном порядке меры по  полному  и  качественному  выполнению

соответствующих мероприятий государственной программы, в том числе:

     разрабатывают  и  осуществляют   реализацию   подпрограмм   и/или

основных мероприятий государственной программы,  в  отношении  которых

они являются соисполнителями;

     обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

     несут  ответственность  за  целевые   индикаторы   в   части   их

касающихся;

     представляют  в  установленный  срок  ответственному  исполнителю

необходимую информацию для подготовки ответов  на  запросы  управления

экономической политики администрации области,  финансового  управления

области, а также отчеты о ходе реализации мероприятий  государственной

программы;

     представляют ответственному исполнителю  информацию,  необходимую

для  проведения  оценки  эффективности  государственной  программы   и

подготовки отчетов о ходе реализации государственной программы;

     представляют ответственному     исполнителю     копии      актов,

подтверждающих  сдачу  и прием в эксплуатацию объектов,  строительство

которых  завершено,  актов  выполнения  работ   и   иных   документов,

подтверждающих  исполнение обязательств по заключенным государственным

контрактам в рамках реализации мероприятий государственной  программы.

Отбор  исполнителей,  выполняющих  отдельные  работы и услуги в рамках

государственной  программы,  производится  на  конкурсной   основе   в

соответствии   с   Федеральным   законом  от  05.04.2013  N  44-ФЗ  "О

контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг   для

обеспечения государственных и муниципальных нужд".

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к государственной программе Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество

(2014-2020 годы)», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах

социально-экономического и инновационного развития области»

 

(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 28.09.2015 № 1064)

 

п/п

Показатель (индикатор)

(наименование)

Единица изме-рения

Значения показателей

2012 год (базовый год)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017

год

2018 год

2019

год

2020 год

1. Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»

1.1.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

25

26

35

40

50

60

70

70

70

1.2.

Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены

%

34,61

34,61

36

40

45

50

55

60

65

1.3.

Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к виду, включенному в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС

%

30

40

100

100

100

100

100

100

100

2. Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»

2.1.

Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью

%

24,6

24

23

20

18

15

13

10

5

3. Подпрограмма «Информационное государство»

3.1.

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ

%

0

0

14,3

57,1

100

100

100

100

100

3.2.

Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее – ЕПГУ, РПГУ)

ед.

18

19

28

38

48

58

68

78

88

3.3.

Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме

человек на 10000 жителей области

0

0

0

22,56

22,56

22,56

22,56

22,56

22,56

3.4.

Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам

%

0

0

0

100

100

100

100

100

100

3.5.

Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области

%

0

0

0

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*

%

0

0

0

100

100

100

100

100

100

3.7.

Доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа

%

0

0

0

99

99

99

99

99

99

3.8.

Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области

%

0

0

0

99

99

99

99

99

99

3.9.

Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме

ед.

0

0

0

260

260

260

260

260

260

3.10.

Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме

ед.

0

0

0

25

25

25

25

25

25

3.11.

Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.12.

Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ

%

78,6

100

100

100

100

100

100

100

100

4. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»

4.1.

Степень готовности региональной информационно-навигационной системы

%

0

0

23,1

100

100

100

100

100

100

4.2.

Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил**

%

0

63,5***

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.

** Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад».

*** Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое показателей: доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием.

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»

 

(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 28.04.2016 № 448)

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.

наименование

еди-ница изме-рения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

феде-ральный бюджет

бюджет Тамбовской области

мест-ный бюд-жет

внебюд-жетные средства

Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»

1.

Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи

Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее – управление информационных технологий)

Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью

%

2014

23

2014

400000

0

0

0

400000

2015

20

2015

639000

0

0

0

639000

2016

18

2016

605000

0

0

0

605000

2017

15

2017

665500

0

0

0

665500

2018

13

2018

732000

0

0

0

732000

2019

10

2019

805000

0

0

0

805000

2020

5

2020

885000

0

0

0

885000

2.

Развитие магистральной сети передачи данных

Управление информационных технологий

Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены

%

2014

36

2014

300000

0

0

0

300000

2015

40

2015

394000

0

0

0

394000

2016

45

2016

363000

0

0

0

363000

2017

50

2017

399500

0

0

0

399500

2018

55

2018

440000

0

0

0

440000

2019

60

2019

484000

0

0

0

484000

2020

65

2020

532500

0

0

0

532500

3.

Создание единой информационно-коммуникационной среды области

Управление информационных технологий

Количество государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи

ед.

2014

98

2014

20000

0

0

0

20000

2015

198

2015

20000

0

0

0

20000

2016

298

2016

20000

0

0

0

20000

2017

398

2017

20000

0

0

0

20000

2018

498

2018

20000

0

0

0

20000

2019

598

2019

20000

0

0

0

20000

2020

698

2020

20000

0

0

0

20000

 

Всего по подпрограмме

 

 

 

 

 

2014

720000

0

0

0

720000

 

 

2015

1053000

0

0

0

1053000

 

 

2016

988000

0

0

0

988000

 

 

2017

1085000

0

0

0

1085000

 

 

2018

1192000

0

0

0

1192000

 

 

2019

1309000

0

0

0

1309000

 

 

2020

1437500

0

0

0

1437500

Подпрограмма «Информационное государство»

1.

Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее – управление делами)

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

2014

35

2014

152566,85

19500

102191,85

0

30875

2015

40

2015

29641,3

0

12660

0

16981,3

2016

50

2016

0

0

0

0

0

2017

60

2017

20000

0

20000

0

0

2018

70

2018

20000

0

20000

0

0

2019

70

2019

20000

0

20000

0

0

2020

70

2020

20000

0

20000

0

0

1.1.

Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ)

Управление информационных технологий, управление делами

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее – ИС «МФЦ»)

%

2014

14,3

2014

10000

0

10000

0

0

2015

57,1

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

 

 

 

Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее – ЕПГУ, РПГУ)

ед.

2014

28

2014

27589,35

0

27589,35

0

0

2015

38

2015

12660

0

12660

0

0

2016

48

2016

0

0

0

0

0

2017

58

2017

20000

0

20000

0

0

2018

68

2018

20000

0

20000

0

0

2019

78

2019

20000

0

20000

0

0

2020

88

2020

20000

0

20000

0

0

1.2.

Внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты (далее – УЭК) в Тамбовской области

Управление делами

Количество проживающих на территории области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее – УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК

ед.

2014

4300

2014

64602,5

0

64602,5

0

0

2015

4500

2015

0

0

0

0

0

2016

4500

2016

0

0

0

0

0

2017

4500

2017

0

0

0

0

0

2018

4500

2018

0

0

0

0

0

2019

4500

2019

0

0

0

0

0

2020

4500

2020

0

0

0

0

0

Управление информационных технологий

Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области

ед.

2014

30

2014

30875

0

0

0

30875

2015

4

2015

16981,3

0

0

0

16981,3

2016

1

2016

0

0

0

0

0

2017

1

2017

0

0

0

0

0

2018

1

2018

0

0

0

0

0

2019

1

2019

0

0

0

0

0

2020

1

2020

0

0

0

0

0

2.

Развитие и обеспечение функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства региона

Управление информационных технологий,

управление делами

Доля органов исполнительной власти области (далее – ОИВ) и органов местного самоуправления области (далее – ОМСУ), подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области

%

2014

100

2014

48780,2

0

48780,2

0

0

2015

100

2015

116064,7

24900

91164,7

0

0

2016

100

2016

68728,4

0

68728,4

0

0

2017

100

2017

68728,4

0

68728,4

0

0

2018

100

2018

68728,4

0

68728,4

0

0

2019

100

2019

68728,4

0

68728,4

0

0

2020

100

2020

68728,4

0

68728,4

0

0

2.1.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр»

Управление делами

Количество выполненных работ

шт.

2014

6069

2014

44551,2

0

44551,2

0

0

2015

6084

2015

70275,2

0

70275,2

0

0

2016

8960

2016

65768,4

0

65768,4

0

0

2017

8960

2017

65768,4

0

65768,4

0

0

2018

8960

2018

65768,4

0

65768,4

0

0

2019

8960

2019

65768,4

0

65768,4

0

0

2020

8960

2020

65768,4

0

65768,4

0

0

2.2.

Приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ

Управление информационных технологий, управление делами

Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области

%

2014

100

2014

4229

0

4229

0

0

2015

100

2015

45789,5

24900

20889,5

0

0

2016

100

2016

2960

0

2960

0

0

2017

100

2017

2960

0

2960

0

0

2018

100

2018

2960

0

2960

0

0

2019

100

2019

2960

0

2960

0

0

2020

100

2020

2960

0

2960

0

0

Доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных

%

2014

0

2015

100

2016

100

2017

100

2018

100

2019

100

2020

100

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

2014

35

 

 

 

 

 

 

2015

40

 

 

 

 

 

 

2016

50

 

 

 

 

 

 

2017

60

 

 

 

 

 

 

2018

70

 

 

 

 

 

 

2019

70

 

 

 

 

 

 

2020

70

 

 

 

 

 

 

3.

Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти области

Управление информационных технологий, управление делами

Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ

%

2014

100

2014

17655,4

0

17655,4

0

0

2015

100

2015

2712,5

0

2712,5

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

3.1.

Обеспечение информационной безопасности в администрации области и ОИВ

Управление информационных технологий, управление делами

Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям

%

2014

100

2014

800

0

800

0

0

2015

100

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

3.2.

Приобретение средств вычислительной техники и программного обеспечения для администрации области и ОИВ

Управление информационных технологий, управление делами

Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для администрации области и ОИВ

ед.

2014

30

2014

16855,4

0

16855,4

0

0

2015

15

2015

2712,5

0

2712,5

0

0

2016

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

2020

0

0

0

0

0

 

Всего по подпрограмме

 

 

 

 

 

2014

219002,45

19500

168627,5

0

30875

 

 

2015

148418,5

24900

106537,2

0

16981,3

 

 

2016

68728,4

0

68728,4

0

0

 

 

2017

88728,4

0

88728,4

0

0

 

 

2018

88728,4

0

88728,4

0

0

 

 

2019

88728,4

0

88728,4

0

0

 

 

2020

88728,4

0

88728,4

0

0

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»

1.

Создание и сопровождение региональной навигационно-информационной системы области

Управление информационных технологий, комитет по управлению имуществом области, ОИВ

Степень готовности региональной информационно-навигационной системы

%

2014

23,1

2014

43238

43237,75

0,25

0

0

2015

100

2015

84416,35

16648,6

24535,4

0

43232,35

2016

100

2016

47537,0

0

0

0

47537,0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

1.1.

Внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами, перечень которых приведен в подпункте «а» пункта 4 Правил*

Управление информационных технологий, ОИВ

Количество функционирующих подсистем мониторинга и управления транспортными средствами

ед.

2014

3

2014

0

0

0

0

0

2015

13

2015

0

0

0

0

0

2016

13

2016

47537,0

0

0

0

47537,0

2017

13

2017

0

0

0

0

0

2018

13

2018

0

0

0

0

0

2019

13

2019

0

0

0

0

0

2020

13

2020

0

0

0

0

0

1.2.

Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» (далее – АО «РНИЦ»)

Комитет по управлению имуществом области

Наличие хозяйственного общества – АО «РНИЦ»

 

2014

да

2014

43238

43237,75

0,25

0

0

2015

да

2015

0

0

0

0

0

2016

да

2016

0

0

0

0

0

2017

да

2017

0

0

0

0

0

2018

да

2018

0

0

0

0

0

2019

да

2019

0

0

0

0

0

2020

да

2020

0

0

0

0

0

1.3.

Предоставление средств в целях увеличения уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» для внесения средств в уставный капитал АО «РНИЦ»

Комитет по управлению имуществом области

Наличие хозяйственного общества – АО «РНИЦ»

 

2014

 

2014

0

0

0

0

0

2015

да

2015

84416,35

16648,6**

24535,4

0

43232,35

2016

да

2016

0

0

0

0

0

2017

да

2017

0

0

0

0

0

2018

да

2018

0

0

0

0

0

2019

да

2019

0

0

0

0

0

2020

да

2020

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2.

Мероприятия, направленные на оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием

 

Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*

%

2014

100

2014

1580

0

0

0

1580

2015

100

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2.1.

Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей

Управление информационных технологий

Доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием

%

2014

100

2014

170

0

0

0

170

2015

100

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2.2.

Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

Управление информационных технологий

Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием

%

2014

100

2014

0

0

(20)***

0

0

2015

100

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2.3.

Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов

Управление информационных технологий

Доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием

%

2014

100

2014

1210

0

0

0

1210

2015

100

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2.4.

Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг

Управление информационных технологий

Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием

%

2014

100

2014

200

0

0

0

200

2015

100

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

 

Всего по подпрограмме

 

 

 

 

 

2014

44818

43237,75

0,25

0

1580

 

 

2015

84416,35

16648,6

24535,4

0

43232,35

 

 

2016

47537,0

0

0

0

47537,0

 

 

2017

0

0

0

0

0

 

 

2018

0

0

0

0

0

 

 

2019

0

0

0

0

0

 

 

2020

0

0

0

0

0

 

Итого

 

 

 

 

 

2014

983820,45

62737,75

168627,7

0

752455

 

 

2015

1285834,85

41548,6

131072,6

0

1113213,65

 

 

2016

1104265,4

0

68728,4

0

1035537

 

 

2017

1173728,4

0

88728,4

0

1085000

 

 

2018

1280728,4

0

88728,4

0

1192000

 

 

2019

1397728,4

0

88728,4

0

1309000

 

 

2020

1526228,4

0

88728,4

0

1437500


Информация по документу
Читайте также