Расширенный поиск

Закон Тамбовской области от 03.04.2007 № 166-З

Документ имеет не последнюю редакцию.
     Кроме того,  в производственную составляющую Ноополиса "Сосновый"
будет входить восстановление кирпичного завода с созданием  новых  200
рабочих мест.
     Таким образом,  для  реализации   проектов   производственной   и
социальной составляющих Ноополиса необходимо привлечение переселенцев:
     в 2007 году - 100 человек,
     в 2008 году - 300 человек,
     в 2009 году - 200 человек,
     в 2010 году - 200 человек,
     в 2011 году - 200 человек,
     в 2012 году - 200 человек.
     Перечень рабочих мест для реализации приоритетных  инвестиционных
проектов   территории   вселения   "Сосновский   район"  приводится  в
приложении 5.2.

    2.3. Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на
                территории вселения "Сосновский район"

       Численность соотечественников, планируемых к принятию на
                территорию вселения "Сосновский район"

     В рамках  территории  вселения  "Сосновский  район"   за   период
2007-2012 гг.  планируется принять и оказать содействие в обустройстве
3000 соотечественникам. Исходя из того, что только по два члена каждой
семьи будут относиться к экономически активному населению, планируется
трудоустроить 1500 переселенца, в том числе:
     - в 2007 году - 310 чел.,
     - в 2008 году - 330 чел.,
     - в 2009 году - 220 чел.,
     - в 2010 году - 240 чел.,
     - в 2011 году - 200 чел.,
     - в 2012 году - 200 чел.

   Степень обеспеченности территории вселения объектами социальной 
             инфраструктуры для приема соотечественников

     Параметры оценки  возможности  инфраструктуры  района по приему и
обустройству переселенцев:
     - жильем на 1 жителя - 25,4 кв. м;
     - больничными койками на 10 тыс. населения - 98,1;
     - обеспеченность врачами (человек на 10,0 тыс. населения) - 19,0;
     - обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на  10,0
тыс. населения) - 86,1.
     В районе  функционирует  31  муниципальное  учреждение  культуры:
"Сосновский  районный  дом  культуры",  27  учреждений  "Сельский  Дом
культуры",  "Сосновский  районный  краеведческий  музей",   учреждение
дополнительного  образования  детей  "Сосновская  детская  музыкальная
школа", "Межпоселковая центральная библиотека".

                Развитие связи и транспортной отрасли

     В районе имеется  автотранспортное  предприятие  МУП  "Сосновское
АТП", занимающееся пассажирским обслуживанием населения. Пассажирскими
перевозками, кроме муниципального предприятия, занимается один частный
предприниматель.   Кроме   того,  открыто  таксомоторное  обслуживание
населения.
     В районе   75   предприятий   связи.   Услуги   связи   постоянно
развиваются.  Почтовые  отделения  есть  во  всех  сельских   советах.
Продолжает  расти число абонентов сотовой связи.  В районе действуют 4
оператора  по  предоставлению  услуг  мобильной  связи:  "Тамбов-GSM",
"Мегафон",  "Билайн",  "МТС".  На  01.01.2006  года  число  телефонных
аппаратов сети общего пользования составило 6694 штуки,  в том числе в
городской  телефонной  сети 3213 штук,  сельской - 3481 штука,  причем
темп прироста сельской телефонной сети выше городской.
     
                          Развитие торговли

     Торговое обслуживание   населения   осуществляют   198   объектов
торговли. В системе потребительской кооперации работает 81 предприятие
торговли и 12 предприятий общественного питания.

       Возможности территории вселения по временному расселению
                          соотечественников

     Несмотря на  то,  что в районе отсутствует возможность временного
расселения соотечественников в гостиницах  и  общежитиях,  для  данной
цели   могут  быть  использованы  30  свободных  домовладений  в  селе
Александровка,  находящихся  в  частной  собственности,  но   временно
свободных для временного размещения переселенцев.
     В целях реализации региональной программы Тамбовской  области  по
оказанию   содействия   добровольному  переселению  соотечественников,
проживающих за рубежом, и обеспечения на территории Сосновского района
временным   жильем  участников  программы  администрацией  Сосновского
района,  администрациями сельсоветов будут заключаться договоры аренды
с  собственниками  жилья,  находящегося  в  частной собственности,  но
временно свободного, для оформления поднайма жилья переселенцам.

       Возможности территории вселения по предоставлению жилья  
                     для постоянного обустройства

     На территории  района  имеется  в  наличии  89 временно свободных
единиц жилья:  Зеленовский сельсовет 17;  Ламский 30;  Ольховский  30;
Подлесное 12.
     В рамках  государственно-частного  партнерства  за  счет  средств
инвесторов  предусмотрено построить 30 коттеджных домов общей площадью
2,4 тыс. кв. м.
     Ипотечное кредитование  на  территории  района будут осуществлять
банки.  Имеется  достаточное   количество   земельных   участков   для
строительства индивидуального жилья.
     
                 Наличие земель для соотечественников
     
----------------------------------------------------------------------
   |Наименование           |      Наличие свободных земель (га)
   |муниципальных          |------------------------------------------
   |образований и          |  - для организации личного | - КФХ
   |хозяйств               |  подсобного хозяйства и    |
   |                       |  индивидуального жилищного |
   |                       |  строительства             |
   |                       |----------------------------|-------------
   |                       | В черте     |Пашни за      | Невостре-
   |                       | населенного |чертой (спец. | бованный
   |                       | пункта      |фонд сельсо-  | фонд
   |                       |             |вета)         | перераспре-
   |                       |             |              | деления
   |                       |             |              | земель
----------------------------------------------------------------------
 1. Сосновский поссовет           58             54              -
 2. Космачевский сельсовет         2              8              -
 3. Кулеватовский сельсовет        2             40              -
 4. Перкинский сельсовет           2             30              -
 5. Вирятинский сельсовет          -              8              -
 6. Октябрьский сельсовет          4              -            800
 7. Тр. Вихляйский                 3              6              -
    сельсовет
 8. Дегтянский сельсовет           6              6           2933
 9. Стежинский сельсовет          15,5            -            129
10. Советский сельсовет            3              -              -
11. Подлесный сельсовет            4              -              -
12. Н-Слободский сельсовет         3             60             43
13. Ч-Дмитриевский                 6             12            520
    сельсовет
14. Ламский сельсовет              4             10            286
15. Зеленовский сельсовет          8              8           2279
16. Андреевский сельсовет          3              9            198
17. Федоровский сельсовет          6              -           1674
18. В-Ярославский сельсовет        7              8            126
19. Д-Дубравский сельсовет         5              5            388
20. Ольховский сельсовет           3              -              -
21. Тр. Росляйский сельсовет       2             10           1035
22. Грязновский сельсовет          4             10           2784
23. Отъясский сельсовет            4              -            920
----------------------------------------------------------------------
     Помимо этого,  темпы жилищного строительства позволяют обеспечить
потребность соотечественников в приобретении жилья для их  постоянного
обустройства.

        2.4. Мероприятия по приему и обустройству переселенцев  
              на территории вселения "Сосновский район"

     Предоставление услуг   по   содействию   в   трудоустройстве    и
переобучению  под  структуру требующихся работников будет возложено на
Сосновский центр занятости населения.
     На территории  района  предоставление медицинских услуг оказывают
Сосновская  Центральная  районная  больница,   Дегтянская   участковая
больница,   Отъясская   участковая   больница,  Перкинская  участковая
больница,  Советская участковая больница, Ламская участковая больница,
Атманоугловская врачебная амбулатория и 35 ФАПов.
     Функционирует центр социального обслуживания населения.
     Основные объемы перевозок выполняет МУП Сосновское АТП.
     Ответственный за  информирование   соотечественников   на   этапе
переселения - муниципальное учреждение "Информационно-методологический
центр".
     Полный комплекс мер по приему и обустройству соотечественников, в
том числе по информированию и интеграции, приведен в приложении 7.2.
      
    2.5. Определение объема затрат, связанных с приемом участников 
     программы, в том числе определение объема затрат, связанных
            с первичным обустройством участников программы

     Определение объема  затрат,  связанных   с   приемом   участников
программы,   в  том  числе  определение  объема  затрат,  связанных  с
первичным обустройством участников программы,  основано  на  принципах
нормативно-подушевого финансирования,  то  есть  исходя  из  стоимости
приема одного участника программы и членов его  семьи,  в  виде  суммы
издержек, связанных с их размещением на территории вселения.
     В соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации   от
22.06.2006  г.  N  637  "О  мерах по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих  за
рубежом",  участник  Государственной  программы  и  члены  его  семьи,
совместно переселяющиеся на постоянное место жительства  в  Российскую
Федерацию,   имеют  право  на  получение  государственных  гарантий  и
социальной   поддержки,   включающих    услуги    государственных    и
муниципальных    учреждений    дошкольного    воспитания,   общего   и
профессионального     образования,      социального      обслуживания,
здравоохранения  и  услуги  государственной службы занятости.  Расходы
осуществляются за счет средств соответствующих бюджетов.
     Численность участников  программы и членов их семей по территории
вселения "Сосновский район" по годам составляет:
     2007 год - 155 семей (в среднем - 620 человек);
     2008 год - 165 семей (660 человек);
     2009 год - 110 семей (440 человек);
     2010 год - 120 семей (480 человек);
     2011 год - 100 семей (400 человек);
     2012 год - 100 семей (400 человек).

       Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников
                     программы и членов их семей

     Первичный медицинский  осмотр  соотечественников,  включая детей,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
в  соответствии  с  Федеральными  законами  N  115-ФЗ от 21.06.2002 "О
правовом положении иностранных  граждан  в  Российской  Федерации",  N
38-ФЗ  от  24.02.1995  "О  предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания,  вызываемого  вирусом  иммунодефицита  человека
(ВИЧ-инфекции)",  Постановлением  Правительства РФ N 789 от 01.11.2002
"Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и  лицам  без
гражданства   разрешения   на  временное  проживание",  Постановлением
Правительства  РФ  N  188  от  02.04.2003  "О   перечне   инфекционных
заболеваний,  представляющих  опасность  для  окружающих  и являющихся
основанием для  отказа  в  выдаче  либо  аннулирования  разрешения  на
временное  проживание  иностранным  гражданам и лицам без гражданства,
или  вида  на  жительство,  или  разрешения  на  работу  в  Российской
Федерации" (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49).
     Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из 
расчета численности участников программы по территории вселения 
"Сосновский район" представлен в таблице:
     
                                РАСЧЕТ 
       расходов для проведения первичного медицинского осмотра
       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Годы   |           Стоимость обследования на 1 чел. руб.              |ИТОГО|Кол-во |Сумма
       |--------------------------------------------------------------|     |человек|тыс. руб.
       |Осмотры   |Обследования  |Обследования|Обследования|Обследова-|     |       |
       |врачами   |для исключения|для         |для         |ния для   |     |       |
       |специалис-|инфекционных  |исключения  |исключения  |исключения|     |       |
       |тами      |заболеваний   |заболеваний,|заболевания |ВИЧ-      |     |       |
       |          |              |передаваемых|туберкулезом|инфекции  |     |       |
       |          |              |половым     |            |          |     |       |
       |          |              |путем       |            |          |     |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
2007 г.     676         537           256           158        264      1891   620     1172,4
2008 г.     736         585           279           172        287      2059   660     1358,9
2009 г.     803         638           304           187        313      2245   440      987,8
2010 г.     877         695           331           204        341      2448   480     1175,0
2011 г.     954         758           361           222        372      2667   400     1066,8
2012 г.    1042         826           393           242        405      2908   400     1163,2

ИТОГО:                                                                                 6924,1
----------------------------------------------------------------------------------------------
     Медицинская помощь  участникам региональной программы оказывается
в соответствии  с  ежегодно  утверждаемой  Программой  государственных
гарантий  оказания гражданам Тамбовской области бесплатной медицинской
помощи.
     Оказание участникам  региональной  программы  и  членам  их семей
плановой медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических  учреждениях
области  за  счет средств,  предусмотренных Программой государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев,  до получения ими
гражданства РФ.

                                РАСЧЕТ
 расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках Программы 
                       Государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
Годы    |  Число          |   Расходы на мед.      |  Общая сумма
        |  участников     |   обслуживание одного  |  расходов
        |  региональной   |   участника            |  тыс. руб.
        |  программы,     |   региональной         |
        |  чел.           |   программы за период  |
        |                 |   6 мес., руб.         |
----------------------------------------------------------------------
2007 г.         620                1460,0                905,2
2008 г.         660                1591,4               1050,3
2009 г.         440                1734,6                763,2
2010 г.         480                1890,7                907,5
2011 г.         400                2060,8                824,3
2012 г.         400                2246,4                898,6

ИТОГО:         3000                                     5349,1
----------------------------------------------------------------------
     В целом расходы по медицинскому обслуживанию участников программы
и членов их семей на территории вселения "Сосновский район" составят:
     2007 г. - 2077,6 тыс. руб.;
     2008 г. - 2409,2 тыс. руб.;
     2009 г. - 1751,0 тыс. руб.;
     2010 г. - 2082,5 тыс. руб.;
     2011 г. - 1891,1 тыс. руб.;
     2012 г. - 2061,8 тыс. руб.;
     ИТОГО: - 12273,2 тыс. руб.
     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   на
медицинское  обслуживание  участников  программы  и  членов их семей -
управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном   переселении  в  Тамбовскую  область  участники
программы и члены их семей имеют право на  получение  компенсационного
пакета участника Государственной программы,  включающего в себя услуги
государственных и  муниципальных  учреждений  дошкольного  воспитания,
общего  и  профессионального  образования,  социального  обслуживания,
здравоохранения и услуги государственной службы  занятости,  после  их
регистрации  в установленном порядке и до приобретения ими гражданства
Российской  Федерации.  Расчет  суммы  компенсационного  пакета  будет
производиться   индивидуально   для  каждого  участника  программы,  в
пределах  средств,  предусмотренных  государственным  и  муниципальным
учреждениям, оказывающим услуги участникам программы и членам их семей
в вышеперечисленных сферах.
     Расчет расходов   на   оказание   дополнительных  мер  социальной
поддержки переселенцам на  период  до  получения  ими  гражданства  РФ
(произведен в соответствии с нормативами, представленными в приложении
8).
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     - социальная поддержка семей, имеющих детей;
     - адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     - предоставление льгот по коммунальным услугам; 
     - предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты произведены по 2007 году на 155  семей  (предположительно
620  человек)  на  период  6  месяцев.  Количество  получателей каждой
категории рассчитано,  исходя из фактической доли  семей  (граждан)  в
общей численности населения области, которые получают данные выплаты.

                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
            переселяющимся в Сосновский район, на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
 N |Категория       |Вид и размер             |Количество |Потребность
   |получателя      |выплаты на 1 ребенка     |получателей|в финанси-
   |                |(тыс. руб.)              |           |ровании на
   |                |                         |           |6 месяцев,
   |                |                         |           |тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
 1. Малообеспеченные Ежемесячное пособие на
    семьи с          ребенка, всего,
    детьми           в том числе
                     семья, получающая пособие      9         5,94
                     в базовом размере (0,11)
                     семьи одинокой матери          2         2,82
                     (0,235)
                     семья, воспитывающая           1         0,96
                     ребенка-инвалида (0,16)
                     Детям от 1 до 3 лет из         3         2,34
                     многодетных
                     малообеспеченных семей
                     (0,13)
                     Ежемесячное пособие на         3          5,4
                     ребенка из многодетной
                     семьи (без учета дохода
                     семьи) (0,3)
                     Единовременная
                     материальная помощь (5,6)      7         39,2

 2. Граждане,        Единовременная               105          546
    находящиеся в    материальная помощь (5,2)
    трудной
    жизненной
    ситуации
    (областная
    комиссия)

 3. Многодетные      30% скидка по оплате           2          3,6
    семьи            коммунальных услуг
                     (холодное и горячее
                     водоснабжение,
                     водоотведение,
                     электроснабжение,
                     газоснабжение, отопление)
                     (0,3)

    Итого                                                   606,26
----------------------------------------------------------------------
     Расходы на  эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2008 год - 709,57 тыс. руб.;
     2009 год - 520,35 тыс. руб.;
     2010 год - 623,9 тыс. руб.;
     2011 год - 571,91 тыс. руб.;
     2012 год - 629,1 тыс. руб.;
     Всего 2007-2012 годы - 3661,09 тыс. руб.
     
                                Расчет
   средств на предоставление мер социальной поддержки на возмещение 
   затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, переселяющимся 
                          в Сосновский район

----------------------------------------------------------------------
Количество        | Ожидаемое  | Средний размер | Ожидаемые
соотечественников | количество | возмещения     | расходы на
и членов их семей | граждан    | оплаты ЖКУ на  | возмещение
по годам          | льготной   | 1 человека,    | оплаты ЖКУ, тыс.
                  | категории  | руб.           | руб. за 6
                  |            |                | месяцев, тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
Всего, в     3000      300                             904,71
том числе
2007          620       62            400,00           148,80
2008          660       66            444,00           175,82
2009          440       44            488,40           128,94
2010          480       48            537,24           154,73
2011          400       40            590,96           141,83
2012          400       40            644,15           154,59
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии 
          на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся
                          в Сосновский район

------------------------------------------------------------------------------------
Количество   |Процент|Коли- |Средний |Расходы|Размер  |Фактичес-|Факти-  |Потреб-
соотечествен-|семей, |чество|размер  |граждан|субсидии|кий      |ческий  |ность в
ников и      |полу-  |семей,|регио-  |на     |на      |размер   |размер  |денежных
членов       |чающих |пре-  |нального|оплату |оплату  |оплаты   |субсидии|средствах
их семей по  |субси- |тенду-|стандар-|ЖКУ в  |ЖКУ в   |за ЖКУ,  |(не     |на
годам        |дии    |ющих  |та      |месяц, |месяц на|руб. за  |более   |предостав-
             |       |на    |стои-   |руб.   |семью   |1 кв. м  |факти-  |ление
             |       |суб-  |мости   |       |(расчет)|         |ческого |субсидий
             |       |сидии |ЖКУ на  |       |        |         |начисле-|семьям-
             |       |      |семью,  |       |        |         |ния     |пересе-
             |       |      |состоя- |       |        |         |платы   |ленцам,
             |       |      |щую из  |       |        |         |за      |тыс.
             |       |      |4 чел., |       |        |         |ЖКУ),   |руб.
             |       |      |руб.    |       |        |         |руб.    |
------------------------------------------------------------------------------------
Всего,  3000   7,5     225            3488,27 10142,54           10002,14   2185,94
в том
числе
2007     620   7,5      47   1756,12   449,41  1306,71   1288,62  1288,62    359,53
2008     660   7,5      50   1949,29   498,85  1450,45   1430,37  1430,37    424,82
2009     440   7,5      33   2144,22   548,73  1595,49   1573,41  1573,41    311,53
2010     480   7,5      36   2358,64   603,60  1755,04   1730,75  1730,75    373,84
2011     400   7,5      30   2594,51   663,96  1930,55   1903,82  1903,82    342,69
2012     400   7,5      30   2828,02   723,72  2104,30   2075,17  2075,17    373,53
------------------------------------------------------------------------------------
     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  по
реализации  мер  социальной  поддержки  переселенцам  на   период   до
получения ими гражданства РФ - управление труда и социального развития
Тамбовской области,  а также органы местного самоуправления в  объемах
субвенций  выделенных на эти цели из областного бюджета по предложению
управления труда и социального развития Тамбовской области.
     Конечные получатели средств - участники программы.
     В целом  расходы   по   реализации   мер   социальной   поддержки
переселенцам  на  период  до  получения  ими гражданства РФ по проекту
переселения "Сосновский район" составят:
     2007 г. - 1114,59 тыс. руб.;
     2008 г. - 1310,21 тыс. руб.;
     2009 г. -  960,82 тыс. руб.;
     2010 г. - 1152,47 тыс. руб.;
     2011 г. - 1056,43 тыс. руб.;
     2012 г. - 1157,22 тыс. руб.;
     ИТОГО:  - 6751,74 тыс. руб.
     Расчет расходов по оказанию услуг службы занятости  населения  по
содействию трудоустройству.
     Дополнительно к  предусмотренным  федеральным   законодательством
будет  осуществляться  оказание  следующих  видов  услуг по содействию
занятости населения из  средств  областного  бюджета  переселенцам  до
получения ими гражданства Российской Федерации:
     - выплата  пособия   в   период   поиска   работы   переселенцам,
обратившимся  в  службу  занятости  за содействием в трудоустройстве и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     - профессиональное обучение;
     - выплата стипендий в период профессионального обучения.
      
                                РАСЧЕТ 
     расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг 
   службы занятости населения из расчета получения услуг в течение
                              6 месяцев
      
------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего,|                                    В том числе
      | тыс.  |---------------------------------------------------------------------------------
      | руб.  |Выплата пособия в        |Профессиональное обучение  |Выплата стипендий в
      |       |период поиска работы     |                           |период профессионального
      |       |                         |                           |обучения
      |       |-------------------------|---------------------------|---------------------------
      |       |Ориенти-|Размер  |Всего  |Ориенти-  |Размер  |Всего  |Ориенти-|Размер  |Всего
      |       |ровочное|затрат  |затрат |ровочное  |затрат  |затрат |ровочное|затрат  |затрат по
      |       |число   |на      |по виду|число     |на      |по виду|число   |на      |виду
      |       |пересе- |одного  |услуг, |пересе-   |одного  |услуг, |пересе- |одного  |услуг,
      |       |ленцев, |участ-  |тыс.   |ленцев,   |участ-  |тыс.   |ленцев, |участни-|тыс. руб.
      |       |нуждаю- |ника    |руб.   |нуждаю-   |ника    |руб.   |нужда-  |ка      |
      |       |щихся   |Програм-|       |щихся     |Програм-|       |ющихся в|Програм-|
      |       |в       |мы,     |       |в услугах,|мы,     |       |услугах,|мы,     |
      |       |услугах,|тыс.    |       |чел.      |тыс.    |       |чел.    |тыс.    |
      |       |чел.    |руб.    |       |          |руб.    |       |        |руб.    |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2007   1481,18    124     6,48    803,52     62       4,45     275,9    62      6,48     401,76
2008   1576,74    132     6,48    855,36     66       4,45     293,7    66      6,48     427,68
2009      1166     88      7,2     633,6     44        4,9     215,6    44       7,2      316,8
2010      1272     96      7,2     691,2     48        4,9     235,2    48       7,2      345,6
2011      1224     80      8,4       672     40        5,4       216    40       8,4        336
2012      1224     80      8,4       672     40        5,4       216    40       8,4        336

итого  7943,92    600            4327,68    300               1452,4   300              2163,84
------------------------------------------------------------------------------------------------
     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг  службы  занятости  населения  -  управление занятости населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели средств:
     - по выплате пособия в период поиска работы и выплате стипендий в
период профессионального обучения - участники программы;
     - по    профессиональному     обучению     -     профессиональные
образовательные  учреждения,  определяемые  на  конкурсной основе,  по
отдельным договорам.
     
             3. Проект переселения "Староюрьевский район"

                      3.1. Общая характеристика
              территории вселения "Староюрьевский район"

     Староюрьевский район   расположен   в    северо-западной    части
Тамбовской области.  Территория района вытянута в направлении с севера
на юг на 40 км,  а с запада на восток на 34  км,  район  расположен  в
степной   зоне.   Естественных   лесов   и   топливных  ресурсов  нет,
искусственными лесополосами и другими многолетними насаждениями занято
1577 га.
     Почвенный покров однородный, господствующими типами почв являются
черноземы  и  их  модификации.  Почвы  в  основном  отличаются высоким
плодородием,   что   дает   возможность   для   интенсивного   ведения
сельскохозяйственного производства.
     По территории     района    проходят    внутриобластные    дороги
"Тамбов-Щацк"     участок     Сосновка-Староюрьево-Первомайский      и
"Каспий"-Староюрьево  (через Красивое,  Гололобовку),  а также участок
Юго-Восточной железной      дороги      (филиал       ОАО       "РЖД")
Первомайский-Староюрьево-Сосновка.
     Административный центр    муниципального     образования     село
Староюрьево.
     В состав района входят 51 сельский населенный пункт, объединенный
в 9 сельсоветов,  из них - 17 сел,  27 деревень, 7 поселков. Население
района составляет 16,6 тыс. чел. Плотность населения 16,5 чел/кв. км.
     Протяженность автомобильных дорог общего  пользования  составляет
114,2  км,  в т.  ч.  с твердым покрытием 85,9 км или 75,2 процента от
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.
     Географическое положение   района,   плодородные   земли,    сеть
автомобильных дорог дает широкие возможности для развития экономики.
     В районе зарегистрировано 32 крестьянско-фермерских хозяйства.
     Староюрьевский район   включен   в   проект  "Поселения  21  века
- Тамбов".
     В рамках  него  будут  реализованы  инвестиционные  проекты,  для
которых необходимо привлечение специалистов разного профиля.  Наиболее
значительная  потребность  в дополнительной рабочей силе возникнет при
реализации  следующих  крупных  инвестиционных   проектов   территории
вселения "Староюрьевский район":
     1. ООО "Тамбовские фермы" молочный комплекс в с. Староюрьево.
     2. ОАО  "Пензенская  зерновая  компания" Комплекс по производству
свинины с. Мезинец.
     3. Овощехранилище, с. Новоюрьево.
     4. Производство молодняка свиней с. Новоюрьево. 
     5. Молочный комплекс в с. Вишневое
     6. Агрохолдинг "Мичуринский"<5>.
     Сведения о  территории  вселения "Староюрьевский район" на момент
разработки программы приведены в таблице приложения 4.3.

----------
     <5> Описание  проекта  и  потребность  в  рабочей  силе  для  его
реализации   на   территории  Староюрьевского  района  представлено  в
описании территории вселения "Мичуринский район".
----------

                3.2. Оценка потребности в рабочей силе
            на территории вселения "Староюрьевский район"

     Оценка потребности   в   рабочей   силе  по  территории  вселения
"Староюрьевский  район"  по  данным  управления  занятости   населения
области приведена в таблице приложения 3.3, по инвестиционным проектам
- в приложении 5.3.

                  а) потребность в трудовых ресурсах
                        по имеющимся вакансиям

     Демографическая ситуация  в  районе  на  протяжении последних лет
остается неблагоприятной.  Численность населения с 2002  по  2005  год
сократилась  на  1140  человек  и  составила  в  2005  году 16,6 тысяч
человек.
     В общей   численности   населения   54,0-54,2  процента  занимают
женщины.  Происходит  постепенное  уменьшение   численности   мужского
населения.
     Миграционный отток  сокращает  население  района,  находящееся  в
трудоспособном  возрасте.  Ежегодно  за счет миграции население района
сокращается на 200-225 человек.
     Продолжает снижаться численность населения в малых деревнях,  где
практически остались только жители  пенсионного  возраста.  Сокращение
численности   населения   негативно  отражается,  как  на  численности
трудовых ресурсов,  так и на их  структуре.  Особенно  это  заметно  в
основной отрасли - сельскохозяйственном производстве,  где численность
занятых сократилась за 4 года на 13,1 процента или на 1014 человек.
     Предприятиями заявлена  потребность в работниках в среднем за год
80 вакансий.  Около 75,5 процента безработных  имеют  профессиональное
среднее  и  начальное  и  среднее  общее  образование.  В  то же время
потребность в трудовых ресурсах сельхозпредприятий района представлена
вакансиями,  специалистов по которым в районе нет.  Возможность пройти
переобучение  по  указанным   специальностям   для   местных   жителей
непосредственно в районе отсутствует.
     В районе  также  отмечается  нехватка  квалифицированных   кадров
медицинских    работников.    Обеспеченность    врачами    с    учетом
совместительства составляет 63,1 процента.
     Кроме того,  42,4  процента  медиков в настоящее время составляют
работники пенсионного и предпенсионного возраста,  что приведет к  еще
большему дефициту медицинских специалистов.
     В соответствии  с  программой  переселения  соотечественников   в
Староюрьевский  район  необходимо  в течение 2007-2010 гг.  обеспечить
потребность в  медицинских  кадрах  (врачи  всех  специальностей)  для
лечебно-профилактических учреждений района:
     в 2007 году - 50 врачей,
     в 2008 году - 56 врачей,
     в 2009 году - 35 врачей,
     в 2010 году - 53 врача.

                  б) потребность в трудовых ресурсах
                для реализации инвестиционных проектов

     Проект N  1.  ООО  "Тамбовские  фермы"  молочный  комплекс  в  с.
Староюрьево Староюрьевский район

     1. Краткая характеристика проекта.
     За счет   развития    собственной    кормовой    базы    проектом
предусматривается   строительство   животноводческих  помещений  в  с.
Староюрьево и д. Савелово.
     Годовая чистая  прибыль  при полной реализации проекта - 3,5 млн.
руб., срок окупаемости привлеченных средств - 96 месяцев.
     Проект позволит  создать  в  2010-2012  годах  дополнительно  520
рабочих мест в с. Староюрьево и д. Савелово:
     в 2010 году - 120 рабочих мест,
     в 2011 году - 200 рабочих мест,
     в 2012 году - 200 рабочих мест.

     2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
      
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту     250,0            50,0      100,0     100,0
в том числе:                  -    -          -          -         -
собственные средства          -    -          -          -         -
заемные средства          250,0            50,0      100,0     100,0
другие источники              -    -          -          -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения        250,0     -        50,0      100,0     100,0
в т. ч. оборудование        -     -           -          -      50,0
Оборотные средства          -     -           -          -         -
----------------------------------------------------------------------


                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Молока                тыс.         -         -         -       6,6
                      тонн
Воспроизводство       гол.         -         -         -       500
молодняка
Цена
Молоко                руб./т       -         -         -      7000
Молодняк              руб./гол.    -         -         -      8400
----------------------------------------------------------------------
       
     Проект N  2.  ОАО  "Пензенская  зерновая  компания"  Комплекс  по
производству свинины с. Мезинец Староюрьевский район

     1. Краткая характеристика проекта.
     Проектом предусматривается     строительство     животноводческих
помещений в с.  Мезинец.  Реализация  данного  проекта  направлена  на
увеличение производства мяса.
     Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта - 75,0  млн.
руб., налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 225,0 млн.
руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств - 48 месяцев.
     Проект позволит  создать  в  2010-2012  годах  дополнительно  470
рабочих мест в с. Мезинец, в том числе:
     в 2010 году - 70 рабочих мест,
     в 2011 году - 200 рабочих мест,
     в 2012 году - 200 рабочих мест.

      2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
      
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту   150,0      -         -        50,0     100,0
в том числе:
собственные средства        -      -         -           -         -
заемные средства        150,0                         50,0     100,0
другие источники            -      -         -           -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения        150,0      -         -        50,0     100,0
в т. ч. оборудование        -      -         -           -      50,0
Оборотные средства          -      -         -           -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Мяса                   тыс. т      -         -         -        12,5

Цена
Мяса                   руб.\т      -         -         -       50000
----------------------------------------------------------------------
       
     Проект N 3. С.Новоюрьево Овощехранилище Староюрьевский район

     1. Краткая характеристика проекта.
     Проектом предусматривается   строительство  овощехранилища  в  с.
Новоюрьево.
     Годовая чистая  прибыль  при  полной  реализации  проекта  - 35,0
млн. руб.  Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят  27,0
млн. руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств - 48 месяцев.
     Проект позволит  создать  за  2010-2012  годы  дополнительно  230
рабочих мест в c. Новоюрьево, в том числе:
     в 2010 году - 30 рабочих мест,
     в 2011 году - 100 рабочих мест,
     в 2012 году - 100 рабочих мест.

      2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
      
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту     50,0     -         -         -        50,0
в том числе:
собственные средства         -     -         -         -           -
заемные средства          50,0     -         -         -        50,0
другие источники             -     -         -         -           -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения         50,0      -        -          -       50,0
в т. ч. оборудование     15,0      -        -          -       15,0
Оборотные средства          -      -        -          -          -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
овощи                 тонн         -         -         -         5000
Цена
Овощей в среднем      руб./тн      -         -         -        15000
----------------------------------------------------------------------
       
     Проект N   4.   Производство   молодняка   свиней  с.  Новоюрьево
Староюрьевский район

     1. Краткая характеристика проекта.
     Реализация данного  проекта  направлена  на  увеличение   объемов
производства молодняка свиней для комплекса по производству свинины.
     Проектом предусматривается строительство  свинофермы-репродуктора
в с. Новоюрьево.
     Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта -  в  первые
годы  не  ожидается,  налоговые  поступления  в  бюджеты  всех уровней
составят 3,6 млн.  руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств -
60 месяцев.
     Проект позволит  создать  за  2010-2012  годы  дополнительно  450
рабочих мест в с. Новоюрьево, в том числе:
     в 2010 году -  50 рабочих мест,
     в 2011 году - 200 рабочих мест,       
     в 2012 году - 200 рабочих мест.
     2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
      
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту    50,0      -         -         -       50,0
в том числе:
собственные средства        -      -         -         -          -
заемные средства         50,0      -         -         -       50,0
другие источники            -      -         -         -          -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения         50,0      -         -         -        50,0
в т. ч. оборудование     15,0      -         -         -        15,0
Оборотные средства          -      -         -         -           -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Воспроизводство      гол           -         -         -        10000
молодняка
Цена
Молодняка            руб.\гол.     -         -         -         1000
----------------------------------------------------------------------
       
     Проект N 5. Молочный комплекс в с. Вишневое Староюрьевский район

     1. Краткая характеристика проекта.
     Проектом предусматривается     строительство     животноводческих
помещений в с. Староюрьево и д. Савелово.
     Годовая чистая  прибыль  при  полной  реализации  проекта  -  4,0
млн. руб.,  налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 18,1
млн. руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств - 96 месяцев.
     Проект позволит  создать  дополнительно  за  2010-2012  годы  620
рабочих мест в с. Вишневое, в том числе:
     в 2010 году - 120 рабочих мест,
     в 2011 году - 250 рабочих мест,
     в 2012 году - 250 рабочих мест.
     2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
      
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту   250,0      -       50,0      100,0     100,0
в том числе:
собственные средства        -      -          -          -         -
заемные средства        250,0              50,0      100,0     100,0
другие источники            -      -          -          -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения        250,0      -       50,0       100,0   100,0
в т. ч. оборудование        -      -          -           -    50,0
Оборотные средства          -      -          -           -       -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Молока               тыс.          -         -         -        6,6
                     тонн
Воспроизводство      гол           -         -         -        500
молодняка
Цена
молоко               руб./т        -         -         -       7000
молодняк             руб./гол.     -         -         -       8400
----------------------------------------------------------------------
       
     Характеристика рабочих   мест   для    реализации    приоритетных
инвестиционных  проектов  территории  вселения  "Староюрьевский район"
приводится в приложении 5.3.
     
    3.3. Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на 
              территории вселения "Староюрьевский район"

       Численность соотечественников, планируемых к принятию на
              территорию вселения "Староюрьевский район"

     В рамках территории вселения  "Староюрьевский  район"  за  период
2007-2012 гг.  планируется принять и оказать содействие в обустройстве
7568 соотечественникам. Исходя из того, что только по два члена каждой
из  семей  соотечественников будут относиться к экономически активному
населению,  планируется трудоустроить  3784  соотечественника,  в  том
числе:
     - в 2007 году - 150 чел.,
     - в 2008 году - 506 чел.,
     - в 2009 году - 135 чел.,
     - в 2010 году - 593 чел.,
     - в 2011 году - 1200 чел.,
     - в 2012 году - 1200 чел.
     Степень обеспеченности территории вселения  объектами  социальной
инфраструктуры для приема соотечественников.
     Староюрьевский район   характеризуется   следующими   параметрами
оценки  возможности  инфраструктуры  района  по  приему и обустройству
переселенцев:
     - жильем: 27,3 кв. м на 1 жителя;
     - амбулаторно-поликлиническими учреждениями:  300,6  посещений  в
смену на 10 тыс. населения;
     - больничными койками: 91,4 мест на 10 тыс. жителей;
     - дошкольными  образовательными  учреждениями:  367  мест на 1000
детей дошкольного возраста;
     - образовательными  учреждениями:  2156  мест  на  1000  детей  и
подростков школьного возраста;
     - транспортом  общего пользования (пригородным автомобильным):  в
2005 году перевезено 0,013 млн. чел. на 10 тыс. населения;
     - почтовые отделения есть во всех сельских поселениях.
     Район принимает   участие   в   федеральной   целевой   программе
"Социальное развитие села до 2010 года",  областных целевых программах
"Молодежи  -  доступное  жилье",  "Модернизация  системы   образования
Тамбовской  области на 2004-2008 годы",  "Безопасность образовательных
учреждений",  "Организация отдыха,  оздоровления и занятости  детей  и
подростков".
     Все средние  общеобразовательные  учреждения  района  готовы  для
проведения тестирования по русскому языку.
     Социальная инфраструктура    достаточна    для     удовлетворения
участников программы и членов их семей.

                Развитие связи и транспортной отрасли

     Общее количество    абонентов    связи    3391,   в   том   числе
телефонизированы 3075  домохозяйств  (38,0  процентов).  За  2005  год
количество абонентов увеличилось на 224 номера. Продолжает расти число
абонентов сотовой связи.  Построена волоконно-оптическая  линия  связи
Первомайск-Староюрьево-Сосновка, установлена  базовая  станция сотовой
связи GSM 900/1800. Всего на территории района действуют три оператора
сотовой   связи:   Центртелеком,   МТС  и  Мегафон,  есть  возможность
подключения к сети "Интернет".
     Работают 5 междугородних таксофонов на магнитных картах.
     Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.
     Автомобильный транспорт  является  основным  видом  транспорта по
осуществлению   перевозок   на   территории    района.    Транспортным
обслуживанием  населения  района  занимается МУП "Староюрьевское АТП".
Автопредприятие имеет 13 рейсовых автобусов.

                  Развитие торговли и малого бизнеса

     В районе успешно развивается торговля. В настоящее время в районе
действуют 97 предприятий розничной торговли (51 - в с. Староюрьево, 46
- в сельских населенных пунктах).  На территории района  функционирует
рынок в с. Староюрьево.
     Население района  бесперебойно  обеспечено   всеми   необходимыми
товарами.     Потребительская    кооперация    сохраняет    социальную
направленность по обслуживанию отдаленных сельских населенных пунктов.
     Согласно намеченным   мероприятиям   по   развитию   торговли   и
общественного  питания  на  2007-2010   годы   планируется:   ввод   в
эксплуатацию  3  магазинов  с торговой площадью 180 м и 5 павильонов с
торговой площадью 154 кв. м.
     Таким образом,  в  районе  сложилась  положительная  тенденция по
наращиванию  объемов  товарооборота  в  целях  удовлетворения   спроса
переселенцев на продовольственные и непродовольственные товары.

       Возможности территории вселения по временному расселению 
                          соотечественников

     Объем временного жилищного фонда на  стадии  приема  и  адаптации
переселенцев составляет: домовладений - 65, квартир - 11.
     В целях реализации региональной программы Тамбовской  области  по
оказанию   содействия   добровольному  переселению  соотечественников,
проживающих за рубежом,  и обеспечения на  территории  Староюрьевского
района    временным   жильем   участников   программы   администрацией
Староюрьевского района,  администрациями сельсоветов будут заключаться
договоры   аренды  с  собственниками  жилья,  находящегося  в  частной
собственности,  но временно свободного,  для оформления поднайма жилья
переселенцам.

                   Возможности территории вселения
         по предоставлению жилья для постоянного обустройства

     Жилищный фонд  района,  пригодный  для  заселения  переселенцами,
составляет: домовладений 77, квартир 33.

     Сведения о жилом фонде для соотечественников (единиц)
     
----------------------------------------------------------------------
Сельское поселение     | Всего |           В том числе
                       |       |--------------------------------------
                       |       |       Квартиры        |    Дома
----------------------------------------------------------------------
 1. Большедороженский      10               5                 5
 2. Вишневский              9               -                 9
 3. Мезинецкий             10               -                10
 4. Новиковский            31              28                 3
 5. Новоюрьевский           5               -                 5
 6. Поповский               7               -                 7
 7. Подгоренский           16               -                16
 8. Спасский                1               -                 1
 9. Староюрьевский         21               -                21

   ИТОГО                  110              33                77
----------------------------------------------------------------------
     Примечание: В  селе  Большая  Дорога  в  2-х   16-ти   квартирных
муниципальных  домах  имеются:  одна пустующая 2-х комнатная квартира,
две 3-х  и  две  2-х  комнатные  приватизированные  квартиры,  которые
предложены к продаже.
     В селе Новиково  имеются  два  здания  общежития,  которые  будут
реконструированы   под  14-квартирные  дома  для  последующей  продажи
переселенцам.

    Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения из фонда 
перераспределения и невостребованных земельных долей для региональной 
               программы переселения соотечественников

----------------------------------------------------------------------
NN |   Наименование земель         |Фонд             |Невостребованные
п/п|                               |перераспределения|земельные доли
   |                               |(га)             |(га)
----------------------------------------------------------------------
                         Мезинецкий сельсовет

 1. Земли сельскохозяйственного                    -         150,1
    назначения в границах СПК
    "Мезинецкий" - банкрота

                     Большедороженский сельсовет

 2. Земли сельскохозяйственного                    -         382,5
    назначения в границах ЗАО
    "Чурюково"
 3. Земли сельскохозяйственного                   23        381,16
    назначения в границах ООО
    "Заворонежское"

                       Новоюрьевский сельсовет

 4. Земли сельскохозяйственного                    -          1725
    назначения в границах СПК
    "Новоюрьевский" - банкрота

                         Вишневский сельсовет

 5. Земли сельскохозяйственного                    -       1062,53
    назначения в границах СПК
    Племзавод им. Ленина

                       Староюрьевский сельсовет

 6. Земли сельскохозяйственного                 81,9        362,61
    назначения в границах СПК
    "Надежда"
 7. Земли сельскохозяйственного                    -         190,5
    назначения в границах СПК
    "Староюрьевский"
 8. Земли сельскохозяйственного                 32,5             -
    назначения в границах ООО рыбхоз
    "Шушпанский"

                          Спасский сельсовет

 9. Земли сельскохозяйственного                100,7             -
    назначения в границах СПК
    "Спасский"
10. Земли сельскохозяйственного                    -        190,32
    назначения в границах СПК
    "Скобелевское"

    Итого                                      238,1       4444,72
----------------------------------------------------------------------
     В рамках  подпрограммы ФЦП "Жилище на 2002-2010 годы" "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий  граждан,
установленных  федеральным  законодательством" на 2007 год планируется
обеспечить жильем 7 человек,  по ОЦП "Молодежи -  доступное  жилье  на
2006-2010 годы" - 10 человек.
     Помимо этого,  темпы жилищного строительства позволяют  полностью
обеспечить  потребность  соотечественников в приобретении жилья для их
обустройства.
     Таким образом,   район   располагает   необходимыми  жилищными  и
земельными  ресурсами  для  выделения  соотечественникам  в  целях  их
обустройства на постоянное место жительства.

        3.4. Мероприятия по приему и обустройству переселенцев
            на территории вселения "Староюрьевский район"

     Переселенцы, как и все жители района,  имеют право  на  получение
всех   услуг,   оказываемых   на   территории   района   (образования,
здравоохранения,  культуры,   социального   обслуживания,   социальной
поддержке   малоимущих  граждан,  транспортного  обслуживания,  связи,
торговли и т.  д.).  Полный комплекс  мер  по  приему  и  обустройству
соотечественников,   в  том  числе  по  информированию  и  интеграции,
приведен в приложении 7.3.

    3.5. Определение объема затрат, связанных с приемом участников
    программы, в том числе определение объема затрат, связанных с
             первичным обустройством участников программы

     Численность участников программы и членов их семей по  территории
вселения "Староюрьевский район" по годам составляет:
     2007 год - 75 семей (в среднем - 300 человек);
     2008 год - 253 семьи (1012 человек);
     2009 год - 68 семей (270 человек);
     2010 год - 297 семей (1186 человек);
     2011 год - 600 семей (2400 человек);
     2012 год - 600 семей (2400 человек).

  Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы
                          и членов их семей

     Первичный медицинский осмотр  соотечественников,  включая  детей,
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации: Федеральными законами N 115-ФЗ от 21.06.2002 г. "О правовом
положении  иностранных  граждан  в  Российской Федерации",  N 38-ФЗ от
24.02.1995 г. "О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания,     вызываемого     вирусом    иммунодефицита    человека
(ВИЧ-инфекции)",  Постановлением Правительства РФ N 789 от  01.11.2002
г.  "Об  утверждении  положения о выдаче иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешения на  временное  проживание",  Постановлением
Правительства  РФ  N  188  от  02.04.2003  г.  "О перечне инфекционных
заболеваний,  представляющих опасность  для  окружающих  и  являющихся
основанием  для  отказа  в  выдаче  либо  аннулирования  разрешения на
временное проживание иностранным гражданам и  лицам  без  гражданства,
или  вида  на  жительство,  или  разрешения  на  работу  в  Российской
Федерации" (в ред.  Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 г.  N
49).
     Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из
расчета  численности  участников  программы  по  территории   вселения
"Староюрьевский район" представлен в таблице:
      
                                РАСЧЕТ
                  расходов для проведения первичного 
                         медицинского осмотра
      
----------------------------------------------------------------------------------------------
Годы   |           Стоимость обследования на 1 чел. руб.              |ИТОГО|Кол-во |Сумма
       |--------------------------------------------------------------|     |человек|тыс. руб.
       |Осмотры   |Обследования  |Обследования|Обследования|Обследова-|     |       |
       |врачами   |для исключения|для         |для         |ния для   |     |       |
       |специалис-|инфекционных  |исключения  |исключения  |исключения|     |       |
       |тами      |заболеваний   |заболеваний,|заболевания |ВИЧ-      |     |       |
       |          |              |передаваемых|туберкулезом|инфекции  |     |       |
       |          |              |половым     |            |          |     |       |
       |          |              |путем       |            |          |     |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
2007 г.     676         537           256           158        264      1891    300     567,3
2008 г.     736         585           279           172        287      2059   1012    2083,7
2009 г.     803         638           304           187        313      2245    270     606,1
2010 г.     877         695           331           204        341      2448   1186    2903,3
2011 г.     954         758           361           222        372      2667   2400    6400,8
2012 г.    1042         826           393           242        405      2908   2400    6979,2

ИТОГО:                                                                                19540,4
----------------------------------------------------------------------------------------------
     Медицинская помощь участникам региональной программы  оказывается
в  соответствии  с  ежегодно  утверждаемой  Программой государственных
гарантий оказания гражданам Тамбовской области бесплатной  медицинской
помощи.
     Оказание участникам региональной  программы  и  членам  их  семей
плановой  медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических учреждениях
области за счет средств,  предусмотренных  Программой  государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев,  до получения ими
гражданства РФ.
      
                                РАСЧЕТ
      расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках
                  Программы Государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
Годы    |  Число          |   Расходы на мед.      |  Общая сумма
        |  участников     |   обслуживание одного  |  расходов
        |  региональной   |   участника            |  тыс. руб.
        |  программы,     |   региональной         |
        |  чел.           |   программы за период  |
        |                 |   6 мес., руб.         |
----------------------------------------------------------------------
2007 г.         300                1460,0                  438,0
2008 г.        1012                1591,4                 1610,5
2009 г.         270                1734,6                  468,3
2010 г.        1186                1890,7                 2242,4
2011 г.        2400                2060,8                 4945,9
2012 г.        2400                2246,4                 5391,4

ИТОГО:         7568                                      15096,5
----------------------------------------------------------------------
     В целом расходы по медицинскому обслуживанию участников программы
и членов  их  семей  на  территории  вселения  "Староюрьевский  район"
составят:
     2007 г. - 1005,3 тыс. руб.;
     2008 г. - 3694,2 тыс. руб.;
     2009 г. - 1074,4 тыс. руб.;
     2010 г. - 5145,7 тыс. руб.;
     2011 г. - 11346,7 тыс. руб.;
     2012 г. - 12370,6 тыс. руб.
     ИТОГО:  - 34636,9 тыс. руб.
     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   на
медицинское  обслуживание  участников  программы  и  членов их семей -
управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном   переселении  в  Тамбовскую  область  участники
программы и члены их семей имеют право на  получение  компенсационного
пакета участника Государственной программы,  включающего в себя услуги
государственных и  муниципальных  учреждений  дошкольного  воспитания,
общего  и  профессионального  образования,  социального  обслуживания,
здравоохранения и услуги государственной службы  занятости,  после  их
регистрации  в установленном порядке и до приобретения ими гражданства
Российской  Федерации.  Расчет  суммы  компенсационного  пакета  будет
производиться   индивидуально   для  каждого  участника  программы,  в
пределах  средств,  предусмотренных  государственным  и  муниципальным
учреждениям, оказывающим услуги участникам программы и членам их семей
в вышеперечисленных сферах.
     Расчет расходов   на   оказание   дополнительных  мер  социальной
поддержки переселенцам на  период  до  получения  ими  гражданства  РФ
(произведен в соответствии с нормативами, представленными в приложении
8).
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     - социальная поддержка семей, имеющих детей;
     - адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     - предоставление льгот по коммунальным услугам;
     - предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты произведены по 2007 году на  75  семей  (предположительно
300  человек)  на  период  6  месяцев.  Количество  получателей каждой
категории рассчитано исходя из  фактической  доли  семей  (граждан)  в
общей численности населения области, которые получают данные выплаты.

                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
          переселяющимся в Староюрьевский район, на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
 N |Категория       |Вид и размер             |Количество |Потребность
   |получателя      |выплаты на 1 ребенка     |получателей|в финанси-
   |                |(тыс. руб.)              |           |ровании на
   |                |                         |           |6 месяцев,
   |                |                         |           |тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
 1. Малообес-        Ежемесячное пособие на
    печенные         ребенка, всего, в том
    семьи с          числе: семья, получающая        4          2,64
    детьми           пособие в базовом размере
                     (0,11)
                     семьи одинокой матери           1          1,41
                     (0,235)
                     семья, воспитывающая
                     ребенка-инвалида (0,16)         1          0,96
                     Детям от 1 до 3 лет из          2          1,56
                     многодетных
                     малообеспеченных семей
                     (0,13)
                     Ежемесячное пособие на          2           3,6
                     ребенка из многодетной
                     семьи (без учета дохода
                     семьи) (0,3)
                     Единовременная                  4          22,4
                     материальная помощь (5,6)

 2. Граждане,        Единовременная                 51         265,2
    находящиеся      материальная помощь (5,2)
    в трудной
    жизненной
    ситуации
    (областная
    комиссия)

 3. Многодетные      30% скидка по оплате            1           1,8
    семьи            коммунальных услуг
                     (холодное и горячее
                     водоснабжение,
                     водоотведение,
                     электроснабжение,
                     газоснабжение, отопление)
                     (0,3)
    Итого                                                     299,57
----------------------------------------------------------------------
     Расходы на  эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2008 год - 1111,49 тыс. руб.;
     2009 год - 326,04 тыс. руб.;
     2010 год - 1575,16 тыс. руб.;
     2011 год - 3505,2 тыс. руб.;
     2012 год - 3855,72 тыс. руб.;
     Всего 2007-2012 годы - 10673,18 тыс. руб.
     
                                Расчет
        средств на предоставление мер социальной поддержки на 
     возмещение затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, 
                переселяющимся в Староюрьевский район

----------------------------------------------------------------------
Количество        | Ожидаемое  | Средний размер | Ожидаемые
соотечественников | количество | возмещения     | расходы на
и членов их семей | граждан    | оплаты ЖКУ на  | возмещение
по годам          | льготной   | 1 человека,    | оплаты ЖКУ, тыс.
                  | категории  | руб.           | руб. за 6
                  |            |                | месяцев, тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
Всего, в    7568        757                           2559,72
том
числе
2007         300         30          400,00             72,00
2008        1012        101          440,00            266,64
2009         270         27          484,00             78,41
2010        1186        119          532,40            380,13
2011        2400        240          585,64            843,32
2012        2400        240          638,35            919,22
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии 
          на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся
                        в Староюрьевский район

------------------------------------------------------------------------------------
Количество   |Процент|Коли- |Средний |Расходы|Размер  |Фактичес-|Факти-  |Потреб-
соотечествен-|семей, |чество|размер  |граждан|субсидии|кий      |ческий  |ность в
ников и      |полу-  |семей,|регио-  |на     |на      |размер   |размер  |денежных
членов       |чающих |пре-  |нального|оплату |оплату  |оплаты   |субсидии|средствах
их семей по  |субси- |тенду-|стандар-|ЖКУ в  |ЖКУ в   |за ЖКУ,  |(не     |на
годам        |дии    |ющих  |та      |месяц, |месяц на|руб. за  |более   |предостав-
             |       |на    |стои-   |руб.   |семью   |1 кв. м  |факти-  |ление
             |       |суб-  |мости   |       |(расчет)|         |ческого |субсидий
             |       |сидии |ЖКУ на  |       |        |         |начисле-|семьям-
             |       |      |семью,  |       |        |         |ния     |пересе-
             |       |      |состоя- |       |        |         |платы   |ленцам,
             |       |      |щую из  |       |        |         |за      |тыс.
             |       |      |4 чел., |       |        |         |ЖКУ),   |руб.
             |       |      |руб.    |       |        |         |руб.    |
------------------------------------------------------------------------------------
Всего,  7568    7,5    568            3534,06 10096,74            10096,74 6296,53
в том
числе

2007     300    7,5     23   1756,12   455,31  1300,81   1538,55   1300,81  175,61
2008    1012    7,5     76   1949,29   505,39  1443,90   1707,79   1443,90  657,55
2009     270    7,5     20   2144,22   555,93  1588,29   1878,57   1588,29  192,98
2010    1186    7,5     89   2358,64   611,53  1747,12   2066,43   1747,12  932,43
2011    2400    7,5    180   2594,51   672,68  1921,83   2273,07   1921,83 2075,58
2012    2400    7,5    180   2828,02   733,22  2094,79   2477,65   2094,79 2262,38
------------------------------------------------------------------------------------
     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  по
реализации  мер  социальной  поддержки  переселенцам  на   период   до
получения ими гражданства РФ - управление труда и социального развития
Тамбовской области,  а также органы местного самоуправления в  объемах
субвенций, выделенных на эти цели из областного бюджета по предложению
управления труда и социального развития Тамбовской области.
     Конечные получатели средств - участники программы.
     В целом  расходы   по   реализации   мер   социальной   поддержки
переселенцам  на  период  до  получения  ими гражданства РФ по проекту
переселения "Староюрьевский район" составят:
     2007 г. -  547,18 тыс. руб.;
     2008 г. - 2035,68 тыс. руб.;
     2009 г. -  597,43 тыс. руб.;
     2010 г. - 2887,72 тыс. руб.;
     2011 г. - 6424,10 тыс. руб.;
     2012 г. - 7037,32 тыс. руб.;
     ИТОГО: - 19529,43 тыс. руб.

   Расчет расходов по оказанию услуг службы занятости населения по 
                      содействию трудоустройству

     Дополнительно к  предусмотренным  федеральным   законодательством
будет  осуществляться  оказание  следующих  видов  услуг по содействию
занятости населения из  средств  областного  бюджета  переселенцам  до
получения ими гражданства Российской Федерации:
     - выплата  пособия   в   период   поиска   работы   переселенцам,
обратившимся  в  службу  занятости  за содействием в трудоустройстве и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     - профессиональное обучение;
     - выплата стипендий в период профессионального обучения.

                                РАСЧЕТ
     расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг 
  службы занятости населения из расчета получения услуг в течение 6 
                               месяцев
------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего,|                                      В том числе
      | тыс.  |---------------------------------------------------------------------------------
      | руб.  |Выплата пособия в        |Профессиональное обучение  |Выплата стипендий в
      |       |период поиска работы     |                           |период профессионального
      |       |                         |                           |обучения
      |       |-------------------------|---------------------------|---------------------------
      |       |Ориенти-|Размер  |Всего  |Ориенти-  |Размер  |Всего  |Ориенти-|Размер  |Всего
      |       |ровочное|затрат  |затрат |ровочное  |затрат  |затрат |ровочное|затрат  |затрат по
      |       |число   |на      |по виду|число     |на      |по виду|число   |на      |виду
      |       |пересе- |одного  |услуг, |пересе-   |одного  |услуг, |пересе- |одного  |услуг,
      |       |ленцев, |участ-  |тыс.   |ленцев,   |участ-  |тыс.   |ленцев, |участни-|тыс. руб.
      |       |нуждаю- |ника    |руб.   |нуждаю-   |ника    |руб.   |нужда-  |ка      |
      |       |щихся   |Програм-|       |щихся     |Програм-|       |ющихся  |Програм-|
      |       |в       |мы,     |       |в услугах,|мы,     |       |в       |мы,     |
      |       |услугах,|тыс.    |       |чел.      |тыс.    |       |услугах,|тыс.    |
      |       |чел.    |руб.    |       |          |руб.    |       |чел.    |руб.    |
      |       |        |        |       |          |        |       |        |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2007     716,7    60      6,48      388,8     30      4,45     133,5    30      6,48       194,4
2008   2412,89   202      6,48    1308,96    101      4,45    449,45   101      6,48      654,48
2009     715,5    54       7,2      388,8     27       4,9     132,3    27       7,2       194,4
2010    3153,5   238       7,2     1713,6    119       4,9     583,1   119       7,2       856,8
2011      7344   480       8,4       4032    240       5,4      1296   240       8,4        2016
2012      7344   480       8,4       4032    240       5,4      1296   240       8,4        2016

итого 21686,59  1514             11864,16    757             3890,35   757               5932,08
------------------------------------------------------------------------------------------------
     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг  службы  занятости  населения  -  управление занятости населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели средств:
     - по выплате пособия в период поиска работы и выплате стипендий в
период профессионального обучения - участники программы;
     - по     профессиональному     обучению     -    профессиональные
образовательные учреждения,  определяемые  на  конкурсной  основе,  по
отдельным договорам.

             4. Проект переселения "Никифоровский район"

                      4.1. Общая характеристика
              территории вселения "Никифоровский район"

     Общая площадь  Никифоровского  района  - 119149 га.  Расположен в
центральной части Тамбовской области в 55 км от областного  центра  г.
Тамбова.
     Административно-хозяйственный центр находится в р. п. Дмитриевка.
Связь  с  областным  центром  осуществляется  по автодороге с бетонным
покрытием Москва-Волгоград, имеющей общегосударственное значение.
     По территории   Никифоровского   района   проходит  Юго-Восточная
железная дорога.  Протяженность ее на территории района свыше  30  км.
Крупнейшими  станциями  являются  Никифоровка  (р.  п.  Дмитриевка)  и
Сабурово, расстояние между которыми около 20 км.
     В муниципальном районе  имеется  10  сельских  и  одно  городское
поселение с центром в р. п. Дмитриевка.
     Промышленное производство  в  районе  представлено   в   основном
перерабатывающими   производствами.  На  территории  района  находятся
сахарный, крупяной и спиртовой заводы. Работает несколько хлебопекарен
и колбасный цех.
     В структуре  объемов   промышленного   производства   преобладает
пищевая отрасль,  на долю которой приходится более 90 процентов объема
производства по крупным и средним предприятиям.
     Наличие пашни в районе составляет 72,4 тыс. га, в том числе пашни
в обработке -  около  50  тыс.  га,  фермерские  хозяйства  и  частные
предприятия  занимают  21 тыс.  га или 42 процента всей обрабатываемой
пашни.
     В районе   имеется   35,9   тыс.   га    неиспользуемых    земель
сельскохозяйственного назначения.
     Общая протяженность дорог с твердым покрытием составляет 128,3 км
или 47,5 процента от общей протяженности автомобильных дорог.
     На территории Никифоровского  района  расположена  Екатерининская
опытная   станция   ВНИИР   им.   Н.И.Вавилова   Российской   академии
сельскохозяйственных наук.
     Никифоровский район   включен  в  проект  "Поселения  21  века  -
Тамбов",  в  рамках  которого  предполагается   реализация   следующих
инвестиционных проектов:
     1. Строительство свиноводческого комплекса в ООО "Центральное", 
     2. Реконструкция  животноводческого  помещения для содержания КРС
(ООО "АГРОПРОДУКТ"),
     3. Реконструкция свиноводческого комплекса ООО "НИКИФОРОВСКОЕ",
     4. Создание птицекомплекса "Никифоровский".
     Сведения о  территории  вселения  "Никифоровский район" на момент
разработки программы и момент реализации проектов приведены в  таблице
приложения 4.4.

                4.2 Оценка потребности в рабочей силе
             на территории вселения "Никифоровский район"

     Оценка потребности  в  рабочей  силе   по   территории   вселения
"Никифоровский  район"  в  соответствии с данными управления занятости
населения области приведена в таблице приложения 3.4,  для  реализации
инвестиционных проектов - в приложении 5.4.

                  а) потребность в трудовых ресурсах
                        по имеющимся вакансиям

     Демографическая ситуация   в   районе    продолжает    оставаться
неблагоприятной.   Несмотря   на   то,  что  в  период  2002-2005  гг.
наблюдается увеличение количества родившихся с 3 до 14 человек в год и
отсутствует  младенческая  смертность,  естественная  убыль  населения
ежегодно составляет более 200 человек.
     Ежегодное увеличение  числа  умерших  в трудоспособном возрасте и
невысокая рождаемость привели не только к сокращению общей численности
населения, но и к изменению возрастной структуры населения района.
     В районе отмечается нехватка квалифицированных кадров медицинских
работников. Укомплектованность врачами составляет 64%, средний возраст
врачей ЦРБ - 47 лет, 18 процентов - пенсионного возраста.
     В соответствии   с  программой  переселения  соотечественников  в
Никифоровский район необходимо  в  течение  2007-2010  гг.  обеспечить
потребность  в  медицинских  кадрах  (врачи  всех  специальностей) для
лечебно-профилактических учреждений района 26 специалистов:
     в 2007 году - 13 врачей,
     в 2008 году - 13 врачей,
     Дефицит врачебных   кадров   в   большей  степени  выражен  среди
участковых   педиатров,   специалистов   (ЛОР,   врач   функциональной
диагностики и др.).

                  б) потребность в трудовых ресурсах
                для реализации инвестиционных проектов

     Проект N  1  Строительство  свиноводческого   комплекса   в   ООО
"Центральное" Никифоровский район

     1. Краткая характеристика проекта.
     Цель проекта - реконструкция  комплекса  КРС  под  свиноводческий
комплекс  мощностью  54  тыс.  голов  в год на базе ООО "Центральное",
закупка оборудования, племенных свиноматок и хряков.
     Годовая чистая  прибыль при полной реализации проекта - 88,5 млн.
руб.,  налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят  около  7
млн.  руб.  в  год,  срок окупаемости привлеченных средств - 4,5 года,
рентабельность к 2010 году - 33 процента, создание 130 рабочих мест, в
том числе:
     в 2007 году - 30 рабочих мест,
     в 2008 году - 30 рабочих мест,
     в 2009 году - 40 рабочих мест,
     в 2010 году - 30 рабочих мест.
     2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.

                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту   343,0    127,0     128,0     53,0      35,0
в том числе:
собственные средства    113,0    107,0         -      1,0       5,0
заемные средства        230,0     20,0     128,0     52,0      30,0
другие средства             -        -         -        -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения        335,7    125,7     128,0     52,0     30,0
в т. ч. оборудование
Оборотные средства        7,3      1,3         -      1,0      5,0
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Свиньи живым весом    т            774      4893       5844    5844
на убой
Племенной молодняк    т              2        20         24      24
(живой вес)
Биогумус              т          15550     24258      24880   24880
Цена
Свиньи живым весом    руб./т     45000     45000      45000   45000
на убой
Племенной молодняк    руб./т     65000     65000      65000   65000
(живой вес)
Биогумус              руб./т       322       322        322     322
----------------------------------------------------------------------
      
     Проект N  2.  Реконструкция   животноводческого   помещения   для
содержания КРС (ООО "АГРОПРОДУКТ")

     1. Краткая характеристика проекта.
     Проект предусматривает  реконструкцию животноводческого помещения
для содержания КРС с приобретением племенного скота.
     Реализация данного проекта позволит производить  ежегодно  до  35
тыс. тонн мяса КРС, до 675 тыс. тонн молока при продуктивности 4500 кг
на одну фуражную  корову,  довести  уровень  рентабельности  до  10-15
процентов в год.
     Объем финансирования проекта составит 28,0 млн. рублей.
     Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта - не менее 5
млн. руб., срок окупаемости привлеченных средств - 8 лет.
     Проект позволит создать 80 новых рабочих мест, в том числе:
     в 2009 году - 20 рабочих мест,
     в 2010 году - 20 рабочих мест,
     в 2011 году - 20 рабочих мест,
     в 2012 году - 20 рабочих мест.
     2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.

                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту    28        -         -         8        20
в том числе:              -        -         -         -         -
собственные средства      -        -         -         -         -
заемные средства         28        -         -         8        20
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения         20       -          -         -        20
в т. ч. оборудование     15       -          -         -        15
Оборотные средства        8       -          -         8         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

---------------------------------------------------------------------------------------
                    | Ед. изм.| 2007    | 2008    | 2009    | 2010   | 2011    | 2012
---------------------------------------------------------------------------------------
Объем производства
КРС живым весом      т             -         -         -          -         18       35
на убой
Молоко               т             -         -         -        675        675      675
Цена
КРС живым весом      руб./т        -         -         -          -      80000    80000
на убой
Молоко               руб./т        -         -         -          -       6000     6000
Молодняк КРС         руб./т        -         -         -          -     150000   150000
---------------------------------------------------------------------------------------
      
     Проект N   3.   Реконструкция   свиноводческого   комплекса   ООО
"НИКИФОРОВСКОЕ"

     1. Краткая характеристика проекта.
     Проектом предусмотрена реконструкция  свиноводческого  комплекса,
что  позволит  ежегодно  производить до 682 тонн мяса свиней,  довести
производство поросят до 10000 голов в год,  при этом объем выручки  от
реализации продукции составит 37 млн. рублей в год.
     Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта - не менее 5
млн. руб., срок окупаемости привлеченных средств - 8 лет.
     Создание в 2009-2012 годах 200 рабочих мест, в том числе:
     в 2009 году - 50 рабочих мест,
     в 2010 году - 50 рабочих мест,
     в 2011 году - 50 рабочих мест,
     в 2012 году - 50 рабочих мест.
     2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.

                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту   60,0       -         -        50,0     10,0
в том числе:               -       -         -           -        -
собственные средства       -       -         -           -        -
заемные средства        60,0       -         -        50,0     10,0
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения         30        -         -        20       10
в т. ч. оборудование     20        -         -        20        -
Оборотные средства       30        -         -        30        -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

---------------------------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007    | 2008    | 2009    | 2010   | 2011    | 2012
                    | изм.    |         |         |         |        |         |
---------------------------------------------------------------------------------------
Объем производства
Поросята             гол.         -          -        10000    10000     10000    10000
Молодняк на мясо     т            -          -          682      682       682      682
Цена
Поросята             руб./т       -          -       100000   100000    100000   100000
Молодняк на мясо     руб./т       -          -        53000    55000     55000    55000
---------------------------------------------------------------------------------------
      
     Проект N 4 Создание птицекомплекса "Никифоровский", Никифоровский
район<6>

----------
     <6> Проектно-сметная  документация  находится  на  заключительной
стадии разработки
----------

     Проект направлен  на  создание  модели  хозяйственной  структуры,
способной    обеспечить   динамичный   рост   производства   продукции
птицеводства,   увеличение   ассортимента   производимой    продукции,
улучшение ее качества и снижение себестоимости.
     Для достижения   поставленной   цели   все   производство   будет
объединено   в  один  хозяйствующий  субъект,  где  все  подразделения
ориентированы на получение прибыли от конечного продукта - мяса и яйца
птицы:
     1. племенной репродуктор
     2. инкубатор
     3. здания птичников для выращивания бройлеров и кур-несушек
     4. убойный завод
     5. комбикормовый завод
     6. фирменные магазины (при возможности)
     Технология производства  предусматривает  закупку  или  заготовку
зерна,  производство  кормов,  производство  инкубационного  яйца   на
промышленной   площадке,   инкубацию,   выращивание  птиц  на  мясо  и
производство яиц, переработку мяса птицы на убойном заводе, сортировку
и упаковку яиц в цехе сортировки.
     Птицекомплекс состоит из пяти основных блоков:
     Блок N 1 - Птицефабрика по производству столового яйца
     Блок N 2 - Птицефабрика по производству мяса птицы (откорм)
     Блок N 3 - Предприятия, обеспечивающие работу птицефабрик
     Блок N 4 - Службы управления и контроля
     Блок N 5 - Службы технического обеспечения и эксплуатации.
     Этапы реализации проекта:
     1. Разработка и утверждение Концепции 23.08.07-10.09.07 гг.
     2. Разработка и  утверждение  бизнес-плана,  в  том  числе  выбор
площадок 10.09.07-15.11.07 гг.
     3. Создание проектно-технической  документации  01.11.07-15.05.08
гг.
     4. Работа    по    выполнению    строительной    части    проекта
01.01.08-30.12.08 гг.
     5. Монтаж оборудования и подготовка объектов комплекса к  запуску
01.05.08-30.01.09 гг.
     6. Завершение всех строительных и  монтажных  работ  на  объектах
комплекса,  наладка  и комплексные опробования оборудования,  запуск в
эксплуатацию 01.01.09-28.02.09 гг.
     7. Первая закладка яиц в инкубатор - 30.01.09 г.
     8. Первое получение готовой продукции из убойного  цеха  30.03.09
г.
     Ориентировочная стоимость   первой   очереди   проекта,   включая
оборотный капитал - 1,2 млрд. руб.
     Проект предусматривает создание 442 дополнительных рабочих  мест,
в том числе:
     в 2009 году - 42 рабочих места,       
     в 2010 году - 100 рабочих мест,
     в 2011 году - 150 рабочих мест,
     в 2012 году - 150 рабочих мест. 
     Перечень рабочих  мест  для  реализации  проектов  на  территории
вселения "Никифоровский район" приводится в приложении 5.4.

    4.3. Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на
              территории вселения "Никифоровский район"

       Численность соотечественников, планируемых к принятию на
              территорию вселения "Никифоровский район"

     В рамках территории  вселения  "Никифоровский  район"  за  период
2007-2012 гг.  планируется принять и оказать содействие в обустройстве
1756 соотечественникам. Исходя из того, что только по два члена каждой
из  семей  соотечественников будут относиться к экономически активному
населению,  планируется трудоустроить  878  соотечественников,  в  том
числе:
     - в 2007 году - 30 чел.,
     - в 2008 году - 30 чел.,
     - в 2009 году - 178 чел.,
     - в 2010 году - 200 чел.,
     - в 2011 году - 220 чел.,
     - в 2012 году - 220 чел.

              Степень обеспеченности территории вселения
   объектами социальной инфраструктуры для приема соотечественников

     В системе  здравоохранения   района   функционирует   центральная
районная  больница  МУЗ  "Никифоровская ЦРБ" с врачебным участком в с.
Сабуро-Покровское,  который  обслуживается  врачом   общей   практики.
Обеспеченность больничными койками в районе 93,5 на 10 тыс. населения.
Имеется районная поликлиника на 227,3 посещения в  смену  на  10  тыс.
населения.  Кроме  того,  функционирует  одна  участковая больница,  а
обеспеченность  фельдшерско-акушерскими   пунктами   составляет   54,9
посещений  на  1  жителя.  Имеется  одно  отделение скорой медицинской
помощи.  Обеспеченность  врачами  составляет  15,3  чел.  на  10  тыс.
населения.
     Система образования  в  районе  представлена  11  основными,   11
средними и 4 начальными школами,  в которых в 2005 году обучалось 2247
детей. В  рамках  программы  "Модернизация  системы   образования   на
2005-2008  годы"  предполагается  реорганизация  ряда  средних  школ в
основные,  а основных - в начальные,  которые будут являться филиалами
базовых средних школ.
     В районе имеется 9 дошкольных образовательных учреждений, которые
посещают   250   детей.  Обеспеченность  дошкольными  образовательными
учреждениями на 1000 детей  составляет  1303,6  места.  В  перспективе
будет   работать   система  школьной  подготовки  детей  через  группы
кратковременного пребывания, создаваемые при крупных школах. Имеются 2
учреждения  дополнительного  образования:  детская  школа  искусств  и
детско-юношеская спортивная школа.
     В районе  функционируют 27 учреждений культурно-досугового типа и
24    общедоступные    библиотеки.     Обеспеченность     учреждениями
культурно-досугового типа составляет 133 учреждения на 1000 населения.
Имеется 22  киноустановки  (в  том  числе  кинотеатр),  23  спортивных
сооружения (в том числе 6 спортивных залов).
     В районе   функционирует    Тамбовское    областное    учреждение
"Комплексный  центр  социального  обслуживания населения".  Социальные
работники 4 отделений обслуживают на  дому  640  престарелых  граждан.
Имеется один дом для престарелых и инвалидов на 25 мест.
     Вопросами трудоустройства  в  районе  занимается  государственное
учреждение "Никифоровский Центр занятости населения".
     Образовательных учреждений профессионального,  среднего и высшего
образования   в   районе  нет.  В  то  же  время,  имеется  достаточно
возможностей для реализации  подготовки  и  повышения  квалификации  в
близлежащих городах.
     Таким образом,  при привлечении соотечественников  на  территорию
вселения  "Никифоровский  район"  потребность переселенцев в получении
социальных услуг будет обеспечена в полном объеме.

                Развитие связи и транспортной отрасли

     В 2002   году   в   районе   введена   в   эксплуатацию   сотовая
радиотелефонная  связь  стандарта  GSM-900/1800,  что дает возможность
жителям райцентра и  сел  пользоваться  услугами  федеральной  сотовой
связи. В 2004 г. в районном центре установлена новая МТС Si-2000, в с.
Сабуро-Покровское - новая МТС Si-2000/320,  что положительно  повлияло
на качество связи.
     В среднесрочной  перспективе  прогнозируются  стабильно   высокие
темпы роста по услугам связи,  которые лидируют по спросу у населения,
особенно по подвижной (мобильной) электросвязи.  Ожидается интенсивное
наращивание  объемов  услуг  связи  новыми операторами.  На территории
района  построено  несколько  башен  сотовой  связи   и   продолжается
строительство новых башен.
     Население района обслуживают 24 стационарных  отделения  почтовой
связи  и  19  отделений  по  оказанию  услуг электросвязи.  Количество
телефонизированных  населенных  пунктов  38.  Населенных  пунктов,  не
обслуживаемых  учреждениями  почтовой связи,  нет.  Наличие квартирных
телефонных аппаратов сети общего  пользования  в  городской  местности
составляет 245 штук на 1000 человек,  в сельской местности 84 штуки на
1000 человек.  Обеспечивается 100-процентный доступ к  сети  Интернет.
Средства массовой информации в районе представляют 2 районные газеты и
телерадиокомпания "Новый век".
     Грузовые и   пассажирские   перевозки  в  районах  осуществляются
железнодорожным и автомобильным транспортом.  Автомобильные  перевозки
пассажиров  по  12  маршрутам  осуществляет  муниципальное предприятие
"Никифоровское АТП".

                  Развитие торговли и малого бизнеса

     Торговая сеть в районе представлена 109 предприятиями торговли, в
том  числе  77  магазинами.  В  районе  функционирует один комплексный
рынок,  все  села  обслуживают  в  порядке  выездной  торговли   через
автомагазины.
     Общественное питание представлено 36 объектами на 1599 посадочных
мест:  один бар,  2 кафе,  3 закусочные,  пиццерия и 25 столовых. В 20
школах района имеются столовые на  1052  посадочных  места.  В  районе
функционируют 19 стационарных объектов бытовых услуг.

       Возможности территории вселения по временному расселению
                          соотечественников

     Муниципальный Никифоровский район располагает свободным служебным
жильем   в   качестве   8   квартир,  расположенных  в  с.  Дмитриевка
Голицинского сельсовета,  имеется 11 мест в общежитии, расположенном в
райцентре.  На  территории района имеется 566 жилых помещений площадью
21400  кв.  м,  которые  можно  использовать  под  жилье  на  условиях
поднайма, в том числе 50 квартир в территориях района, задействованных
в реализации проекта "Поселения 21 века - Тамбов".

     Возможности территории вселения по предоставлению жилья для
                       постоянного обустройства

     Разработанная программа  ипотечного кредитования на среднесрочную
перспективу предусматривает функционирование  в  районе  регионального
оператора системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (АПЖК),
через которого будет возможно осуществлять кредитование  переселенцев.
Темпы   жилищного   строительства   позволяют  обеспечить  потребность
соотечественников в приобретении жилья для их обустройства.
     В районе имеется 12 свободных муниципальных квартир,  готовых для
заселения, и 28 - требующих реконструкции.
     Никифоровский район   располагает   значительным   фондом  земель
перераспределения,  которые  могут  быть  выделены  переселенцам   для
ведения КФХ и ЛПХ.
     Общий фонд  перераспределения  по  землям   сельскохозяйственного
назначения по району составляет 13119,9 га, в т. ч.:
     Голицинский сельсовет - 1635,4
     Гомзяковский сельсовет - 2025,5
     М-Суренский сельсовет - 2215,9
     С-Покровский сельсовет - 1292,2
     Ярославский сельсовет - 162,6
     Старосабуровский сельсовет - 2858,2
     Юрловский сельсовет - 2930,1.
     В перспективе земельные участки под строительство индивидуального
жилья и ведение хозяйства могут быть выделены  на  территории  каждого
сельсовета  в  необходимом  количестве  в  соответствии с действующими
генеральными планами застройки территорий  муниципальных  образований.
Предусматривается   увеличивать   площади   земельных   участков   под
малоэтажное жилищное строительство.
     В том числе по годам:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               |Кол-во зем.     |                     в том числе по годам
               |участков        |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
               |предназначенных |      2007      |      2008      |      2009      |      2010      |      2011      |      2012
               |для выделения   |                |                |                |                |                |
               |соотечествен-   |                |                |                |                |                |
               |никам           |                |                |                |                |                |
               |----------------|----------------|--------------- |----------------|----------------|----------------|----------------
               |число   |площадь|число   |площадь|число   |площадь|число   |площадь|число   |площадь|число   |площадь|число   |площадь
               |наделов,|га,    |наделов,|га,    |наделов,|га,    |наделов,|га,    |наделов,|га,    |наделов,|га,    |наделов,|га,
               |всего   |всего  |всего   |всего  |всего   |всего  |всего   |всего  |всего   |всего  |всего   |всего  |всего   |всего
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего по р-ну       130   21,0      -       -         3       0,5      26      4,2     36       5,8       37    6,0    28,0    4,5
в т. ч.
Екатерининский     20,0    3,0      -       -       1,0      0,15     3,0     0,45    4,0       0,6      6,0    0,9     6,0    0,9
с/с
Ярославский с/с    12,0    1,8      -       -       2,0       0,3     2,0      0,3    3,0      0,45      3,0   0,45     2,0    0,3
Юрловский с/с      33,0   4,95      -       -       1,0      0,15    10,0      1,5   10,0       1,5     10,0    1,5     2,0    0,3
Озерский с/с       37,0   5,55      -       -         -         -     7,0     1,05   10,0       1,5     10,0    1,5    10,0    1,5
С-Покровский с/с   18,0    2,7      -       -         -         -     3,0     0,45    6,0       0,9      5,0   0,75     4,0    0,6
Знаменский с/с     10,0    3,0      -       -         -         -     1,0     0,3     3,0       0,9      3,0   0,9      3,0    0,9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
        4.4 Мероприятия по приему и обустройству переселенцев  
             на территории вселения "Никифоровский район"

     Комплекс мер  по  приему  и  обустройству  соотечественников   на
территории вселении "Никифоровский район" приведен в приложении 7.4.

    4.5 Определение объема затрат, связанных с приемом участников
     программы, в том числе определение объема затрат, связанных
            с первичным обустройством участников программы

     Численность участников программы и членов их семей по  территории
вселения "Никифоровский район" по годам составляет:
     2007 год - 15 семей (в среднем - 60 человек);
     2008 год - 15 семей (60 человек);
     2009 год - 89 семей (356 человек);
     2010 год - 100 семей (400 человек);
     2011 год - 110 семей (440 человек);
     2012 год - 110 семей (440 человек).

       Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников 
                     программы и членов их семей

     Первичный медицинский осмотр  соотечественников,  включая  детей,
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации: Федеральными законами N 115-ФЗ от 21.06.2002 г. "О правовом
положении  иностранных  граждан  в  Российской Федерации",  N 38-ФЗ от
24.02.1995 г. "О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания,     вызываемого     вирусом    иммунодефицита    человека
(ВИЧ-инфекции)",  Постановлением Правительства РФ N 789 от  01.11.2002
г.  "Об  утверждении  положения о выдаче иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешения на  временное  проживание",  Постановлением
Правительства  РФ  N  188  от  02.04.2003  г.  "О перечне инфекционных
заболеваний,  представляющих опасность  для  окружающих  и  являющихся
основанием  для  отказа  в  выдаче  либо  аннулирования  разрешения на
временное проживание иностранным гражданам и  лицам  без  гражданства,
или  вида  на  жительство,  или  разрешения  на  работу  в  Российской
Федерации" (в ред.  Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 г.  N
49).
     Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из
расчета   численности  участников  программы  по  территории  вселения
"Никифоровский район" представлен в таблице:
      
                                РАСЧЕТ
           расходов для проведения первичного медицинского
                               осмотра
      
----------------------------------------------------------------------------------------------
Годы   |           Стоимость обследования на 1 чел. руб.              |ИТОГО|Кол-во |Сумма
       |--------------------------------------------------------------|     |человек|тыс. руб.
       |Осмотры   |Обследования  |Обследования|Обследования|Обследова-|     |       |
       |врачами   |для исключения|для         |для         |ния для   |     |       |
       |специалис-|инфекционных  |исключения  |исключения  |исключения|     |       |
       |тами      |заболеваний   |заболеваний,|заболевания |ВИЧ-      |     |       |
       |          |              |передаваемых|туберкулезом|инфекции  |     |       |
       |          |              |половым     |            |          |     |       |
       |          |              |путем       |            |          |     |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
2007 г.    676          537           256          158          264     1891    60      113,5
2008 г.    736          585           279          172          287     2059    60      123,5
2009 г.    803          638           304          187          313     2245   356      799,2
2010 г.    877          695           331          204          341     2448   400      979,2
2011 г.    954          758           361          222          372     2667   440     1173,5
2012 г.   1042          826           393          242          405     2908   440     1279,5

ИТОГО:                                                                                 4468,4
----------------------------------------------------------------------------------------------
     Медицинская помощь  участникам региональной программы оказывается
в соответствии  с  ежегодно  утверждаемой  Программой  государственных
гарантий  оказания гражданам Тамбовской области бесплатной медицинской
помощи.
     Оказание участникам  региональной  программы  и  членам  их семей
плановой медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических  учреждениях
области  за  счет средств,  предусмотренных Программой государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев,  до получения ими
гражданства РФ.

                                РАСЧЕТ
           расходов на медицинскую помощь соотечественникам 
             в рамках Программы Государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
Годы    |  Число          |   Расходы на мед.      |  Общая сумма
        |  участников     |   обслуживание одного  |  расходов
        |  региональной   |   участника            |  тыс. руб.
        |  программы,     |   региональной         |
        |  чел.           |   программы за период  |
        |                 |   6 мес., руб.         |
----------------------------------------------------------------------
2007 г.          60                 1460,0                87,6
2008 г.          60                 1591,4                95,5
2009 г.         356                 1734,6               617,5
2010 г.         400                 1890,7               756,3
2011 г.         440                 2060,8               906,7
2012 г.         440                 2246,4               988,4

ИТОГО:         1756                                     3452,0
----------------------------------------------------------------------
     В целом расходы по медицинскому обслуживанию участников программы
и  членов  их  семей  на  территории  вселения  "Никифоровский  район"
составят:
     2007 г. - 201,1 тыс. руб.;
     2008 г. - 219,0 тыс. руб.;
     2009 г. - 1416,7 тыс. руб.;
     2010 г. - 1735,5 тыс. руб.;
     2011 г. - 2080,2 тыс. руб.;
     2012 г. - 2267,9 тыс. руб.;
     ИТОГО:  - 7920,4 тыс. руб.
     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  на
медицинское обслуживание участников программы  и  членов  их  семей  -
управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном  переселении  в  Тамбовскую  область   участники
программы  и  члены их семей имеют право на получение компенсационного
пакета участника Государственной программы,  включающего в себя услуги
государственных  и  муниципальных  учреждений  дошкольного воспитания,
общего  и  профессионального  образования,  социального  обслуживания,
здравоохранения  и  услуги государственной службы занятости,  после их
регистрации в установленном порядке и до приобретения ими  гражданства
Российской  Федерации.  Расчет  суммы  компенсационного  пакета  будет
производиться  индивидуально  для  каждого  участника   программы,   в
пределах  средств,  предусмотренных  государственным  и  муниципальным
учреждениям, оказывающим услуги участникам программы и членам их семей
в вышеперечисленных сферах.
     Расчет расходов  на  оказание   дополнительных   мер   социальной
поддержки  переселенцам  на  период  до  получения  ими гражданства РФ
(произведен в соответствии с нормативами, представленными в приложении
8).
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     - социальная поддержка семей, имеющих детей;
     - адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     - предоставление льгот по коммунальным услугам;
     - предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты произведены по 2007 году на 15 семей (предположительно 60
человек) на период 6 месяцев.  Количество получателей каждой категории
рассчитано,  исходя  из  фактической  доли  семей  (граждан)  в  общей
численности населения области, которые получают данные выплаты.

                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
          переселяющимся в Никифоровский район, на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
 N |Категория       |Вид и размер             |Количество |Потребность
   |получателя      |выплаты на 1 ребенка     |получателей|в финанси-
   |                |(тыс. руб.)              |           |ровании на
   |                |                         |           |6 месяцев,
   |                |                         |           |тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
 1. Малообеспеченные Ежемесячное пособие на
    семьи с          ребенка, всего,
    детьми           в том числе
                     семья, получающая пособие        2         1,32
                     в базовом размере (0,11)
                     семьи одинокой матери            1         1,41
                     (0,235)
                     семья, воспитывающая             1         0,96
                     ребенка-инвалида (0,16)
                     Детям от 1 до 3 лет из           1         0,78
                     многодетных
                     малообеспеченных семей
                     (0,13)
                     Ежемесячное пособие на           1          1,8
                     ребенка из многодетной
                     семьи (без учета дохода
                     семьи) (0,3)
                     Единовременная                   1          5,6
                     материальная помощь (5,6)

 2. Граждане,        Единовременная                  10           52
    находящиеся в    материальная помощь (5,2)
    трудной
    жизненной
    ситуации
    (областная
    комиссия)

 3. Многодетные      30% скидка по оплате             1          1,8
    семьи            коммунальных услуг
                     (холодное и горячее
                     водоснабжение,
                     водоотведение,
                     электроснабжение,
                     газоснабжение, отопление)
                     (0,3)

    Итого                                                      65,67
----------------------------------------------------------------------
     Расходы на  эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2008 год - 72,24 тыс. руб.;
     2009 год - 471,46 тыс. руб.;
     2010 год - 582,39 тыс. руб.;
     2011 год - 704,69 тыс. руб.;
     2012 год - 775,16 тыс. руб.;
     Всего 2007-2012 годы - 2671,61 тыс. руб.
     
                                Расчет
        средств на предоставление мер социальной поддержки на 
     возмещение затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, 
                 переселяющимся в Никифоровский район

----------------------------------------------------------------------
Количество        | Ожидаемое  | Средний размер | Ожидаемые
соотечественников | количество | возмещения     | расходы на
и членов их семей | граждан    | оплаты ЖКУ на  | возмещение
по годам          | льготной   | 1 человека,    | оплаты ЖКУ, тыс.
                  | категории  | руб.           | руб. за 6
                  |            |                | месяцев, тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
Всего, в    1756       176                            661,79
том числе
2007          60         6          448,00             16,13
2008          60         6          497,28             17,90
2009         356        36          547,01            118,15
2010         400        40          601,71            144,41
2011         440        44          661,88            174,74
2012         440        44          721,45            190,46
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии 
          на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся
                        в Никифоровский район

------------------------------------------------------------------------------------
Количество   |Процент|Коли- |Средний |Расходы|Размер  |Фактичес-|Факти-  |Потреб-
соотечествен-|семей, |чество|размер  |граждан|субсидии|кий      |ческий  |ность в
ников и      |полу-  |семей,|регио-  |на     |на      |размер   |размер  |денежных
членов       |чающих |пре-  |нального|оплату |оплату  |оплаты   |субсидии|средствах
их семей по  |субси- |тенду-|стандар-|ЖКУ в  |ЖКУ в   |за ЖКУ,  |(не     |на
годам        |дии    |ющих  |та      |месяц, |месяц на|руб. за  |более   |предостав-
             |       |на    |стои-   |руб.   |семью   |1 кв. м  |факти-  |ление
             |       |суб-  |мости   |       |(расчет)|         |ческого |субсидий
             |       |сидии |ЖКУ на  |       |        |         |начисле-|семьям-
             |       |      |семью,  |       |        |         |ния     |пересе-
             |       |      |состоя- |       |        |         |платы   |ленцам,
             |       |      |щую из  |       |        |         |за      |тыс.
             |       |      |4 чел., |       |        |         |ЖКУ),   |руб. (гр.
             |       |      |руб.    |       |        |         |руб.    |2*гр. 7*
             |       |      |        |       |        |         |        |6 мес.)
------------------------------------------------------------------------------------
Всего,  1756   7,5     132            3504,10 10126,70          10126,70  1442,59
в том
числе
2007      60   7,5       5    1756,12  451,45  1304,67  1649,32  1304,67    35,23
2008      60   7,5       5    1949,29  501,11  1448,18  1830,75  1448,18    39,10
2009     356   7,5      27    2144,22  551,22  1593,00  2013,82  1593,00    255,2
2010     400   7,5      30    2358,64  606,34  1752,30  2215,21  1752,30   315,41
2011     440   7,5      33    2594,51  666,98  1927,53  2436,73  1927,53   381,65
2012     440   7,5      33    2828,02  727,00  2101,01  2656,03  2101,01   416,00
------------------------------------------------------------------------------------
     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   по
реализации   мер   социальной  поддержки  переселенцам  на  период  до
получения ими гражданства РФ - управление труда и социального развития
Тамбовской  области,  а также органы местного самоуправления в объемах
субвенций, выделенных на эти цели из областного бюджета по предложению
управления труда и социального развития Тамбовской области.
     Конечные получатели средств - участники программы.
     В целом   расходы   по   реализации   мер   социальной  поддержки
переселенцам на период до получения  ими  гражданства  РФ  по  проекту
переселения "Никифоровский район" составят:
     2007 г. - 117,03 тыс. руб.;
     2008 г. - 129,24 тыс. руб.;
     2009 г. - 844,81 тыс. руб.;
     2010 г. - 1042,21 тыс. руб.;
     2011 г. - 1261,08 тыс. руб.;
     2012 г. - 1381,62 тыс. руб.;
     ИТОГО: - 4775,99 тыс. руб.
     
   Расчет расходов по оказанию услуг службы занятости населения по 
                      содействию трудоустройству

     Дополнительно к   предусмотренным  федеральным  законодательством
будет осуществляться оказание  следующих  видов  услуг  по  содействию
занятости  населения  из  средств  областного  бюджета переселенцам до
получения ими гражданства Российской Федерации:
     - выплата   пособия   в   период   поиска   работы  переселенцам,
обратившимся в службу занятости за  содействием  в  трудоустройстве  и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     - профессиональное обучение;
     - выплата стипендий в период профессионального обучения.
     
                                РАСЧЕТ
     расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг 
   службы занятости населения из расчета получения услуг в течение
                              6 месяцев
      
------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего,|                                 В том числе
      | тыс.  |---------------------------------------------------------------------------------
      | руб.  |Выплата пособия в        |Профессиональное обучение  |Выплата стипендий в
      |       |период поиска работы     |                           |период профессионального
      |       |                         |                           |обучения
      |       |-------------------------|---------------------------|---------------------------
      |       |Ориенти-|Размер  |Всего  |Ориенти-  |Размер  |Всего  |Ориенти-|Размер  |Всего

Информация по документу
Читайте также