|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 01.07.2011 № 783
Документ имеет не последнюю редакцию.
уровень 19152 22386 25044 27416 7255 8458 9531 10437 4943 3997 4397 4617 средненоминальной заработной платы МУЗ "Гавриловская штатные должности 3,75 3,75 3,75 3,75 13,50 14,0 14,0 14,25 12,0 10,75 10,25 10,0 центральная районная больница" физические лица 2 2 2 2 12 12 12 13 10 10 10 10 уровень 14428 17412 19624 21546 8927 9013 10050 11182 5054 4941 5435 5655 средненоминальной заработной платы МУЗ "Жердевская штатные должности 17,0 17,0 17,0 17,0 50,25 50,25 51,0 51,0 43,0 43,0 43,0 43,0 центральная районная больница" физические лица 12 12 13 13 47 47 48 48 41 41 42 42 уровень 18538 16852 19080 20986 7463 8109 9842 10831 4231 4807 5288 5408 средненоминальной заработной платы МУЗ "Знаменская штатные должности 7,5 7,5 7,0 7,0 34,5 34,5 32,0 32,0 25,0 25,0 24,0 24,0 центральная районная больница" физические лица 4 4 4 5 32 32 31 31 23 23 24 24 уровень 19558 23307 26103 28650 8520 8694 9794 10711 4275 4245 4670 4890 средненоминальной заработной платы МУЗ "Инжавинская штатные должности 11,5 11,5 11,0 11,0 34,0 34,0 32,0 32,0 26,0 26,0 26,0 25,0 центральная районная больница" физические лица 7 7 8 8 33 33 31 31 24 24 24 23 уровень 17993 21429 24143 26486 7183 8480 9456 10563 4320 4838 5322 5542 средненоминальной заработной платы МУЗ "Соколовская штатные должности 1,50 1,0 1,0 1,0 4,75 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 участковая больница" физические лица 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 Кирсановского района Тамбовской уровень 14827 16547 18529 20323 8930 9008 10043 11045 4060 4222 4670 4864 области средненоминальной заработной платы МУЗ "Мичуринская штатные должности 15,25 15,25 14,5 14,5 40,5 40,0 40,0 40,0 26,5 26,5 25,0 25,0 центральная районная больница" физические лица 13 13 13 13 33 33 33 33 24 24 24 24 уровень 14735 15441 17258 19221 8628 8953 10083 11412 4330 4190 4609 4829 средненоминальной заработной платы МУЗ "Мордовская штатные должности 8,75 8,75 8,50 8,5 32,25 32,50 30,50 30,00 21,50 21,50 21,50 21,50 центральная районная больница" физические лица 6 6 7 7 32 32 30 30 21 21 21 21 уровень 18314 21899 24584 26841 8075 7878 8884 9762 4457 4202 4670 4900 средненоминальной заработной платы МУЗ "Алгасовская штатные должности 1,0 1,0 1,0 1,0 4,5 4,5 4,75 4,75 4,0 5,0 5,0 5,0 участковая больница" физические лица 1 1 1 1 4 4 4 4 4 5 5 5 уровень 19510 21152 23625 26160 6790 7272 8194 8995 3741 3589 4760 4950 средненоминальной заработной платы МУЗ "Карельская штатные должности 1,25 1,25 1,25 1,25 6,5 6,5 5,5 5,5 4,5 4,0 4,0 4,0 участковая больница" физические лица 1 1 1 1 5 5 5 5 4 4 4 4 уровень 20120 21200 23700 26180 6775 7280 8200 8950 3741 4690 4670 4900 средненоминальной заработной платы МУЗ "Ракшинская штатные должности 1,25 1,25 1,25 1,25 6,5 6,5 5,5 5,5 4,5 4,0 4,0 4,0 участковая больница" физические лица 1 1 1 1 5 5 5 5 4 4 4 4 уровень 20121 21480 23810 26310 6795 7283 8295 8980 3741 4789 4970 5100 средненоминальной заработной платы МУЗ Мучкапская штатные должности 6,25 6,25 6,0 6,0 22,75 22,75 22,0 22,0 18,5 18,5 18,0 18,0 центральная районная больница физические лица 2 2 3 3 22 22 22 22 17 17 17 17 уровень 19459 23044 25800 22831 8893 9788 10914 12384 5225 5346 5881 6001 средненоминальной заработной платы МУЗ штатные должности 7,5 7,5 7,0 7,0 31,5 31,5 30,0 30,0 23,5 23,5 22,0 22,0 Никифоровская центральная физические лица 5 5 5 5 29 29 29 29 22 22 21 21 районная больница уровень 17720 19788 22156 24350 8119 8148 9185 10176 4755 4437 4881 5101 средненоминальной заработной платы МУЗ "Первомайская штатные должности 13,0 13,0 12,5 12,5 36,5 36,5 36,0 36,0 31,0 29,5 29,5 29,0 центральная районная больница" физические лица 8 8 9 9 34 34 34 34 30 28 28 28 уровень 20260 21259 24048 26206 8344 9757 10979 12047 5467 6193 6812 6932 средненоминальной заработной платы МУЗ "Петровская штатные должности 10,0 10,0 10,0 10,0 29,75 27,0 27,0 27,0 22,5 22,5 22,0 22,0 центральная районная больница" физические лица 5 5 6 6 29 27 27 27 22 22 22 22 уровень 21430 23334 26134 28894 8781 8476 9451 10558 4384 4330 4763 4993 средненоминальной заработной платы МУЗ "Пичаевская штатные должности 5,25 5,25 5,0 5,0 31,25 31,25 30,0 30,0 23,5 23,5 22,0 22,0 центральная районная больница" физические лица 4 4 4 4 31 31 30 30 23 23 22 22 уровень 16340 18757 20871 22834 7001 7452 8309 9266 3884 4385 4494 4914 средненоминальной заработной платы МУЗ "Платоновская штатные должности 5,0 5,0 5,0 5,0 20,5 20,5 20,5 20,5 15,5 15,5 15,5 15,5 районная больница" физические лица 4 4 4 4 18 18 19 19 15 15 15 15 уровень 17140 17335 19435 21455 7499 8426 9495 10300 3223 4541 4995 5225 средненоминальной заработной платы МУЗ "Ржаксинская штатные должности 4,75 4,5 4,5 4,5 33,25 32,0 32,0 32,0 26,5 26,5 25,0 25,0 центральная районная больница" физические лица 2 2 3 3 32 31 31 31 24 24 24 24 уровень 24912 25532 27812 29068 6707 7296 8135 8985 4330 4444 4888 5108 средненоминальной заработной платы МУЗ "Сампурская штатные должности 4,25 4,25 4,25 4,25 26,0 26,0 25,0 25,0 19,5 19,5 19,5 19,5 центральная районная больница" физические лица 4 4 4 4 24 24 24 24 18 18 19 19 уровень 16557 16490 18563 20458 8259 8751 9842 10714 4552 4847 5333 5553 средненоминальной заработной платы МУЗ "Сосновская штатные должности 16,25 16,0 16,0 16,0 58,5 58,0 58,0 58,0 41,5 41,5 41,0 41,0 центральная районная больница" физические лица 10 10 11 12 56 56 56 56 40 40 40 40 уровень 19199 21910 24197 26854 8720 9042 10082 11216 4028 4086 4495 4715 средненоминальной заработной платы МУЗ штатные должности 7,0 6,0 6,0 6,0 26,75 26,0 26,0 26,0 19,5 19,5 19,0 19,0 Староюрьевская центральная физические лица 2 3 4 4 23 24 24 24 19 19 19 19 районная больница уровень 23634 24178 26304 28890 7812 8131 9066 10256 3738 4189 4670 4800 средненоминальной заработной платы МУЗ Центральная штатные должности 30,5 30,5 30,5 30,5 63,5 63,5 63,5 63,5 51,0 51,0 51,0 51,0 районная больница Тамбовского района физические лица 12,0 13 13 14 60 60 61 61 45 45 45 45 Тамбовской области уровень 19144 20983 23531 25760 9011 9521 10516 11773 4597 5134 5647 5867 средненоминальной заработной платы МУЗ Токаревская штатные должности 10,25 8,75 7,0 7,0 34 30,5 30,5 30,5 25,0 22,5 22,5 22,5 центральная районная больница физические лица 5 5 5 5 31 30 30 30 23 22 22 22 уровень 22184 24093 26907 29790 7238 8954 10084 11314 4253 4740 5214 5434 средненоминальной заработной платы МЛПУ "Моисеево- штатные должности 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Алабушская участковая больница физические лица 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 Уваровского района Тамбовской уровень 15630 16418 18010 20510 7154 6850 7638 8544 4370 4437 4881 5101 области" средненоминальной заработной платы МУЗ "Уметская штатные должности 5,25 5,0 5,0 5,0 21,0 21,0 21,0 21,0 17,5 17,5 17,5 17,5 центральная районная больница" физические лица 4 4 4 4 17 17 17 17 17 17 17 17 уровень 15456 15917 17805 19782 8009 8013 8934 9819 4228 4247 4672 4892 средненоминальной заработной платы ГУЗ "Тамбовская штатные должности 175,75 182,5 182,5 184,25 333 411 411 411 309,25 318,75 330,25 331,75 областная клиническая физические лица 136 154 154 156 300 382 382 382 263 264 265 больница" уровень 14799 18077 20065 22608 8074 9210 10323 11400 4904 5430 5973 6193 средненоминальной заработной платы ГУЗ "Тамбовская штатные должности 60,75 66,75 58,5 50,5 103,25 147,75 147,75 147,75 79,25 74,00 72,50 171,00 областная детская больница" физические лица 38 43 40 35 88 125 125 125 51 50 50 51 уровень 20869 22473 25145 27819 9740 10031 12135 12936 5388 5408 5949 6170 средненоминальной заработной платы ОГУЗ "Тамбовская штатные должности 17,25 17,25 16,25 16,25 35,0 36,0 36,0 36,0 30,50 29,50 28,00 28,0 офтальмологическая больница" физические лица 11 11 13 13 34 34 34 34 26 26 25 25 уровень 20597 22215 24959 27925 8157 8686 9732 11162 4652 4655 5121 5340 средненоминальной заработной платы ГУЗ "Тамбовский штатные должности 17,5 19 20 21,25 45,25 55,25 55,5 55,5 41,75 43,5 44,0 44,50 областной онкологический физические лица 15 17 18 19 40 45 45 45 33 33 33 35 диспансер" уровень 13272 13572 15565 19867 8074 8866 9842 11108 3851 5955 6551 6771 средненоминальной заработной платы ОГУЗ "Тамбовская штатные должности 20 23 20,5 21,5 120,5 120,5 120,5 120,5 98,50 96,50 96,00 95,50 инфекционная больница" физические лица 18 16 20 22 111 105 105 105 83 83 88 87 уровень 15279 16553 18273 20670 7855 8408 9433 10585 4506 4771 5248 5670 средненоминальной заработной платы ГУЗ "Тамбовский штатные должности 16,00 16,00 13,50 14,00 41,75 39,25 39,25 39,25 27,75 27,75 27,50 27,25 областной госпиталь для ветеранов войн" физические лица 11 10 10 10 27 27 27 27 15 15 15 15 уровень 15073 16742 18884 20886 9592 10661 11933 13452 4164 6706 7377 7400 средненоминальной заработной платы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Переход с 2013 года на преимущественно одноканальное финансирование медицинской помощи в рамках системы ОМС С 2009 учреждения здравоохранения, работающие в системе ОМС, поэтапно переведены на преимущественно одноканальное финансирование. В течение 2011 года переведены все муниципальные и государственные учреждения на преимущественно одноканальное финансирование. В бюджетах городских округов и муниципальных районов области, областном бюджете предусматриваются межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, по статьям и подстатьям классификации операций сектора государственного управления 211 "Заработная плата", в том числе расходы на выплату заработной платы медицинскому персоналу муниципальных учреждений здравоохранения, расходы на выплату заработной платы специалистам, направляемым на первичную специализацию, повышение квалификации, в командировки, врачам-консультантам, доплаты молодым специалистам, 212 "Прочие выплаты", 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 221 "Услуги связи", 222 "Транспортные услуги", 224 "Арендная плата за пользование имуществом", 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (за исключением расходов на капитальный ремонт), 226 "Прочие работы, услуги", 290 "Прочие расходы", 310 "Увеличение стоимости основных средств" (за исключением приобретения дорогостоящего оборудования стоимостью свыше 30 тыс. руб.), 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (за исключением расходов на приобретение твердого топлива) и оплату амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, не входящей в Программу ОМС, оказываемой муниципальными учреждениями здравоохранения, работающими в системе обязательного медицинского страхования, и содержание подразделений скорой помощи. Указанные расходы направляются администрациями городских округов, муниципальных районов области, управлением здравоохранения области в соответствии с Соглашением о реализации эксперимента по переходу муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, на преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования в 2011 году. Объемы средств, направляемых из бюджета Тамбовской области в 2011 году в рамках одноканального финансирования в систему обязательного медицинского страхования, составят 470972,0 тыс. рублей. При переходе на одноканальное финансирование здравоохранения Тамбовской области будут по-прежнему применяться методы оплаты, ориентированные на результаты деятельности: подушевое финансирование, оплата за законченный случай стационарной помощи, оплата за законченный случай стационарозамещающей помощи - по профилю отделений по медико-экономическим стандартам. В 2012 году планируется включить также расходы на коммунальные услуги в рамках одноканального финансирования. Объемы средств направляемых из бюджета Тамбовской области в 2012 году в рамках одноканального финансирования в систему обязательного медицинского страхования составят 743954,1 тысяч рублей. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | 2011 год | 2012 год | Исполнители учреждения |-----------------------------|------------------------------| | Объемы | Ожидаемый | Объемы | Ожидаемый | | финансовых | результат | финансовых | результат | | средств, | | средств | | |перечисляемых | |перечисляемых | | | в рамках | | в рамках | | |одноканального | |одноканального | | |финансирования | |финансировани- | | | из бюджета | | я из бюджета | | | области | | области | | | (тыс. руб) | | (тыс. руб) | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- МУЗ "Бондарская 4502,0 Оптимизация 6637,0 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Бондарская ЦРБ" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Гавриловская 7074,6 Оптимизация 9203,0 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Гавриловская материальные материальные ЦРБ" затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Жердевская 13826,7 Оптимизация 19424,4 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Жердевская ЦРБ" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги 9146,4 Оптимизация 12678,4 Оптимизация ТФОМС, МУЗ расходов на расходов на "Знаменская ЦРБ" МУЗ "Знаменская материальные материальные ЦРБ" затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Инжавинская 11380,1 Оптимизация 13860,8 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Инжавинская материальные материальные ЦРБ" затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Кирсановская 10989,5 Оптимизация 18225,4 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Кирсановская материальные материальные ЦРБ" затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Мичуринская 10428,2 Оптимизация 20380,0 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Мичуринская материальные материальные ЦРБ" затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Мордовская 8200,0 Оптимизация 11359,4 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Мордовская ЦРБ" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Моршанская 21711,3 Оптимизация 33762,3 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Моршанская ЦРБ" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Мучкапская 9380,7 Оптимизация 11284,3 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Мучкапская ЦРБ" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ 8322,1 Оптимизация 11688,0 Оптимизация ТФОМС, МУЗ Никифоровская ЦРБ расходов на расходов на Никифоровская материальные материальные ЦРБ затраты затраты, включая коммунальные услуги 10500,0 Оптимизация 17913,0 Оптимизация ТФОМС, МУЗ МУЗ "Первомайская расходов на расходов на "Бондарская ЦРБ" ЦРБ" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Петровская 12550,0 Оптимизация 17423,0 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Петровская ЦРБ" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Пичаевская 6600,4 Оптимизация 10417,8 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Пичаевская ЦРБ" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Рассказовская 14560,9 Оптимизация 28917,9 Оптимизация ТФОМС, ЦРБ" Тамбовской расходов на расходов на "Рассказовская области материальные материальные ЦРБ" затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Ржаксинская 6082,5 Оптимизация 10082,5 Оптимизация ТФОМС, ЦРБ" расходов на расходов на "Ржаксинская материальные материальные ЦРБ" затраты затраты, включая коммунальные услуги Рассказовское МУЗ 7108,3 Оптимизация 12034,9 Оптимизация ТФОМС, "Платоновская расходов на расходов на Рассказовское МУЗ районная больница" материальные материальные "Платоновская затраты затраты, районная включая больница" коммунальные услуги МУЗ "Сампурская 5360,5 Оптимизация 8997,4 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Сампурская ЦРБ" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Сосновская 23514,6 Оптимизация 34114,6 Оптимизация ТФОМС, ЦРБ" расходов на расходов на "Сосновская ЦРБ" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ 5500,0 Оптимизация 7590,0 Оптимизация ТФОМС, "Староюрьевская расходов на расходов на "Староюрьевская ЦРБ" материальные материальные ЦРБ" затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ ЦРБ 54836,7 Оптимизация 57640,5 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ Тамбовского района расходов на расходов на Тамбовского материальные материальные района затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ Токаревская 12533,1 Оптимизация 17717,5 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ расходов на расходов на Токаревская ЦРБ материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "ЦРБ" г. 15207,5 Оптимизация 26565,5 Оптимизация ТФОМС, МУЗ Уварово расходов на расходов на "ЦРБ" г. Уварово материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Уметская 3963,7 Оптимизация 5472,7 Оптимизация ТФОМС, МУЗ ЦРБ" расходов на расходов на "Уметская ЦРБ" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ " ЦРБ" г. 21126,3 Оптимизация 32595,3 Оптимизация ТФОМС, МУЗ Котовска расходов на расходов на "Центральная материальные материальные городская затраты затраты, больница" г. включая Котовска коммунальные услуги МУЗ "Мичуринская 10252,2 Оптимизация 27613,5 Оптимизация ТФОМС, МУЗ городская больница расходов на расходов на "Бондарская ЦРБ" им. С. С. материальные материальные Брюхоненко" затраты затраты, включая коммунальные услуги МУЗ "Мичуринская 5310,0 Оптимизация 19992,7 Оптимизация ТФОМС, МУЗ городская больница расходов на расходов на "Бондарская ЦРБ" N 2" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МЛПУ "Городская 13633,2 Оптимизация 22832,2 Оптимизация ТФОМС, МЛПУ клиническая расходов на расходов на "Городская больница N 3" г. материальные материальные клиническая Тамбов затраты затраты, больница N 3" г. включая Тамбов коммунальные услуги МЛПУ "Городская 13087,9 Оптимизация 20812,0 Оптимизация ТФОМС, МЛПУ больница N 4" г. расходов на расходов на "Городская Тамбова материальные материальные больница N 4" г. затраты затраты, Тамбова включая коммунальные услуги МЛПУ "Городская 16241,0 Оптимизация 33510,4 Оптимизация ТФОМС, МЛПУ клиническая расходов на расходов на "Городская больница им. материальные материальные клиническая Архиепископа затраты затраты, больница им. Луки" г. Тамбов включая Архиепископа коммунальные Луки" услуги ГУЗ "Тамбовская 28783,2 Оптимизация 57050,2 Оптимизация ТФОМС, ГУЗ областная расходов на расходов на "Тамбовская клиническая материальные материальные областная больница" затраты затраты, клиническая включая больница" коммунальные услуги ГУЗ "Тамбовская 10769,6 Оптимизация 24205,7 Оптимизация ТФОМС, ГУЗ областная детская расходов на расходов на "Тамбовская больница" материальные материальные областная детская затраты затраты, больница" включая коммунальные услуги ОГУЗ "Тамбовская 23442,8 Оптимизация 22396,4 Оптимизация ТФОМС, ОГУЗ инфекционная расходов на расходов на "Тамбовская больница" материальные материальные инфекционная затраты затраты, больница" включая коммунальные услуги ОГУЗ "Тамбовская 2379,5 Оптимизация 5874,2 Оптимизация ТФОМС, 0ГУЗ офтальмологическая расходов на расходов на "Тамбовская больница" материальные материальные офтальмологическая затраты затраты, больница" включая коммунальные услуги ГУЗ "Тамбовский 6607,5 Оптимизация 9645,5 Оптимизация ТФОМС, ГУЗ областной расходов на расходов на "Тамбовский онкологический материальные материальные областной диспансер" затраты затраты, онкологический включая диспансер" коммунальные услуги ТОГУЗ "Врачебно- 1325,4 Оптимизация 1525,9 Оптимизация ТФОМС, ТОГУЗ физкультурный расходов на расходов на "Врачебно- диспансер" материальные материальные физкультурный затраты затраты, диспансер" включая коммунальные услуги ТОГУЗ 899,3 Оптимизация 1111,1 Оптимизация ТОГУЗ "Стоматологическая расходов на расходов на "Стоматологичес- поликлиника" материальные материальные кая поликлиника" затраты затраты, включая коммунальные услуги МЛПУ "Детская 3578,2 Оптимизация 5452,5 Оптимизация МЛПУ "Детская городская больница" расходов на расходов на городская г. Тамбова материальные материальные больница" затраты затраты, г. Тамбова включая коммунальные услуги МЛПУ "Городская 2982,0 Оптимизация 4469,0 Оптимизация МЛПУ "Городская поликлиника N 1" расходов на расходов на поликлиника N 1" г. Тамбова материальные материальные г. Тамбова затраты затраты, включая коммунальные услуги МЛПУ "Городская 3150,6 Оптимизация 11233,6 Оптимизация МЛПУ "Городская поликлиника N 5" расходов на расходов на поликлиника N 5" материальные материальные затраты затраты, включая коммунальные услуги МЛПУ Городская 3047,8 Оптимизация 3825,0 Оптимизация МЛПУ Городская поликлиника N 6 расходов на расходов на поликлиника N 6 (ТГТУ) материальные материальные (ТГТУ) затраты затраты, включая коммунальные услуги МЛПУ "Городская 2741,1 Оптимизация 3880,3 Оптимизация МЛПУ "Городская детская расходов на расходов на детская поликлиника материальные материальные поликлиника им. В. Коваля" г. затраты затраты, им. В. Коваля" г. Тамбова включая Тамбова коммунальные услуги МЛПУ 1504,9 Оптимизация 1990,9 Оптимизация МЛПУ "Стоматологическая расходов на расходов на "Стоматологичес- поликлиника N 2" материальные материальные кая поликлиника г. Тамбова затраты затраты, N 2" включая г. Тамбова коммунальные услуги МЛПУ 1588,5 Оптимизация 1836,7 Оптимизация МЛПУ "Стоматологическая расходов на расходов на "Стоматологичес- поликлиника N 3" материальные материальные кая поликлиника г. Тамбова затраты затраты, N 3" включая г. Тамбова коммунальные услуги МЛПУ "Детская 1487,4 Оптимизация 1629,6 Оптимизация МЛПУ "Детская стоматологическая расходов на расходов на стоматологическая поликлиника" материальные материальные поликлиника" затраты затраты, включая коммунальные услуги ГУЗ "Тамбовский 3652,0 Оптимизация 6644,0 Оптимизация ГУЗ "Тамбовский областной госпиталь расходов на расходов на областной для ветеранов войн" материальные материальные госпиталь для затраты затраты, ветеранов войн" включая коммунальные услуги Муниципальное 101,8 Оптимизация 437,1 Оптимизация Муниципальное учреждение расходов на расходов на учреждение здравоохранения материальные материальные здравоохранения "Стоматологическая затраты затраты, "Стоматологичес- поликлиника" г. включая кая Мичуринска коммунальные поликлиника" г. услуги Мичуринска Итого: 470972,0 0,0 743954,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Механизм реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011-2012 годы и контроль за ходом ее выполнения Управление здравоохранения области является уполномоченным органом исполнительной власти Тамбовской области, ответственным за реализацию мероприятий Программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011-2012 годы. Управление здравоохранения Тамбовской области: разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты области в рамках реализации Программы; является главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на реализацию мероприятий Программы; осуществляет в установленном порядке доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для финансового обеспечения мероприятий Программы; несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за обоснованность и достоверность стоимости мероприятий Программы; обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделенных на реализацию Программы; разрабатывает предложения по корректировке Программы, совершенствованию механизма ее реализации; осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении Программы и мониторинг исполнения мероприятий Программы не реже 1 раза в 15 дней. Финансовое обеспечение мероприятий Программы, направленных на модернизацию здравоохранения, осуществляется в пределах выделенных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставляемых в форме субсидий бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию Программы, а также в рамках бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Тамбовской области и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, выделенных на эти цели. Средства, предоставленные на реализацию программы модернизации здравоохранения из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на совершенствование организации медицинской помощи по видам заболеваний, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования. В рамках видов медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Тамбовской области. В целях реализации мероприятий по укреплению материально- технической базы учреждений здравоохранения и внедрения современных информационных систем в здравоохранение из бюджета территориального фонда ОМС Тамбовской области передаются межбюджетные трансферты в бюджет Тамбовской области. Порядок расходования средств на реализацию мероприятий Программы устанавливается постановлением администрации области. Получателями средств на реализацию Программы являются государственные и муниципальные учреждения здравоохранения Тамбовской области, участвующие в реализации Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Тамбовской области. По мероприятиям Программы предусмотрен следующий порядок расходования средств: приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи. Приоритетными направлениями при распределении средств являются объекты, в первую очередь, в которых оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь и медицинская помощь детскому населению, во вторую очередь - межрайонные специализированные подразделения и в третью очередь - стационарные подразделения лечебных учреждений. Средства направляются в виде субсидий в бюджеты муниципальных районов и городских округов в порядке, утвержденном постановлением администрации области: оснащение лечебных учреждений оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи (закупка оборудования проводится управлением здравоохранения области централизованно по перечню оборудования, утвержденному главой администрации области, в соответствии с требованиями федерального законодательства). Передача оборудования в государственные и муниципальные учреждения осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации области; внедрение современных информационных систем в здравоохранение (закупка информационно-вычислительной техники проводится управлением здравоохранения области централизованно в соответствии с требованиями федерального законодательства). Передача имущества в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации области. Реализация мероприятий Программы по укреплению материально- технической базы медицинских учреждений: не приведет к снижению объема и качества предоставления медицинских услуг населению в период их реализации; будет обеспечена необходимой мощностью строительных организаций, необходимым объемом материальных и трудовых ресурсов с учетом сложившейся ситуации в субъекте Российской Федерации по отрасли "Строительство"; будет завершена в период действия Программы. Изменения в Программу в ходе ее реализации в части объемов финансирования, состава основных мероприятий Программы, перечня получателей финансовых средств вносятся в порядке рассмотрения, согласования и утверждения Программы и утверждаются постановлением администрации области. Средства бюджета ФФОМС, полученные в результате экономии при проведении конкурсных торгов, будут использованы на цели, предусмотренные Программой, в соответствующих учреждениях здравоохранения, в порядке, установленном законодательстве. Общий контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией области в порядке, утвержденном постановлением администрации Тамбовской области. Отчет о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется в сроки, порядке и по форме, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. N 1240н "Об утверждении порядка и формы предоставления отчетности о реализации мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь". 8. Финансовое обеспечение Программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011-2012 годы Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленные бюджету территориального фонда ОМС Тамбовской области на реализацию Программы, а также средства бюджетов территориального фонда ОМС Тамбовской области и Тамбовской области. Объем субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2396-р. Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011-2012 годах составит 4 473857,4 тыс. рублей, в том числе: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 2 968057,0 тыс. рублей, из них: в 2011 году 1466710,0 тыс. рублей; в 2012 году 1501347,0 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 1033447,4 тыс. рублей, из них: в 2011 году - 665970,7 тыс. рублей; в 2012 году - 367476,7 тыс. рублей; средства бюджета территориального фонда ОМС Тамбовской области - 472353,0 тыс. рублей, из них: в 2011 году - 123867,0 тыс. рублей; в 2012 году - 348486,0 тыс. рублей. В 2011 году объем финансирования Программы составит - 2256547,7 тыс. рублей, в том числе: на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 1586498,9 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 1081179,6 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 505319,3 тыс. рублей; на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 160839,8 млн. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 73335,5 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 87504,3 тыс. рублей; на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - 509209,0 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 312194,9 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 73147,1 тыс. рублей; средства бюджета территориального фонда ОМС Тамбовской области - 123867,0 тыс. рублей. В 2012 году объем финансирования Программы составит - 2217309,7 тыс. рублей, в том числе: на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - 929696,0 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 763359,7 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 166336,3 тыс. рублей; на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 148228,5 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 75067,4 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 73161,1 тыс. рублей; на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - 1139385,2 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 662919,9 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 127979,3 тыс. рублей; средства бюджета территориального фонда ОМС Тамбовской области - 348486,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Тамбовской области в течение срока действия Программы не подлежит уменьшению без внесения изменений в Программу в установленном порядке. Предоставляемая субсидия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования имеет целевое назначение и не может быть использована субъектом Российской Федерации на другие цели. 9. Оценка эффективности реализации Программы В результате реализации мероприятий Программы в здравоохранении Тамбовской области будут достигнуты показатели (приложение 7 к Программе), в том числе: младенческая смертность - на 1 тысячу родившихся живыми: 01.01.2012 - 4,0; 01.01.2013 - 5,0; смертность населения в трудоспособном возрасте - на 100 тысяч населения: 01.01.2012 - 658,0; 01.01.2013 - 645,0; от болезней системы кровообращения - на 100 тысяч населения: 01.01.2012 - 220,0; 01.01.2013 - 218,5; от злокачественных новообразований - на 100 тысяч населения: 01.01.2012 - 105,5; 01.01.2013 - 99,0; от травм - на 100 тыс. населения: 01.01.2012 - 17,5; 01.01.2013 - 17,0; удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: 01.01.2012 - 82,7; 01.01.2013 - 82,8; удовлетворенность населения медицинской помощью (%): 01.01.2012 - 36,0; 01.01.2013 - 40,0; удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи (%): 01.01.2012 - 80; 01.01.2013 - 85; фондовооруженность учреждений здравоохранения - руб. на одного врача: 01.01.2012 - 1235428,98; 01.01.2013 - 1284887,91; фондооснащенность учреждений здравоохранения - руб. на один квадратный метр площади зданий и сооружений: 01.01.2012 - 10357,24; 01.01.2013 - 10841,64 количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты (%): 01.01.2012 - 3; 01.01.2013 - 30; количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения (%): 01.01.2012 - 31; 01.01.2013 - 74,3. При изменении объемов финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений. В результате реализации Программы в Тамбовской области будет осуществлено: приведение коечного фонда лечебных учреждений в соответствие с потребностью населения в медицинской помощи с учетом сбалансированности Программы государственных гарантий оказания гражданам Тамбовской области бесплатной медицинской помощи по видам и условиям оказания медицинской помощи. По состоянию на 01.01.2013 будет развернуто 9170 коек круглосуточного пребывания, что соответствует федеральному нормативу, рассчитанному на население Тамбовской области (в расчете на 1063878 человек по состоянию на 01.01.2012); проведение поэтапного внедрения стандартов оказания медицинской помощи по основным заболеваниям, влияющим на смертность и заболеваемость населения области, что позволит к 2013 году: снизить смертность населения от болезней системы кровообращения на 1,8% (с 1072,2 до 1070,0 на 100 тысяч населения); снизить смертность населения от злокачественных новообразований на 2,0% (с 250,2 до 245,0 на 100 тысяч населения); увеличить продолжительность жизни на 1,7 г. (с 68,8 до 70,5); укрепление материально-технической базы лечебных учреждений области (приложение N 8 к Программе), что позволит к 2013 году увеличить фондовооруженность учреждений здравоохранения на 142,6% и фондооснащенность на 141,5%; внедрение современных информационных систем в работу лечебно-профилактических учреждений области, что позволит осуществлять электронную запись на прием к врачу во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях области, вести электронные амбулаторные карты и истории болезни 30% пациентов, осуществлять обмен телемедицинскими данными, а также внедрить системы электронного документооборота. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения Тамбовской области позволит осуществлять в реальном времени мониторинг состояния системы здравоохранения области и своевременно принимать управленческие решения. Результатом проводимых мероприятий Программы должно стать повышение удовлетворенности населения оказываемой медицинской помощью на 7% (с 33% до 40%). Приложение 7 к Программе "Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2012 годы" ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Таблица 1. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи (периодичность представления сведений - квартал, полугодие, 9 месяцев, год) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N п/п | Наименование | Единица | Целевые значения индикатора | индикатора | измерения |------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Российская Федерация | Тамбовская область | | |-----------------------+------------------------------------------------------------------------------- | | | по | по | 2009 г. (по | 2010 г. (по |на 1-е число месяца, | по состоянию |по состоянию | | | состоянию |состоянию | состоянию на | состоянию на| следующего за | на 01.01.2012|на 01.01.2013 | | | на | на | 01.01.2010) | 01.01.2011)| отчетным периодом | (прогноз) | (прогноз) | | | 01.01.2010 |01.01.2013| | |---------------------| | | | | | | | |текущего|предыдущего | | | | | | | | |года |года | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным кардиологического профиля Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.1.1. Количество коек в количество 4,70 3,30 3,40 3,50 3,60 кардиологических (единиц на отделениях 10 тыс. человек в государственных населения) и доля (муниципальных) (%) 3,58 3,90 4,10 4,20 учреждениях в структуре здравоохранения коечного фонда 1.1.2. Количество коек в количество и доля 60,00 90,00 кардиологических (%) отделениях в структуре государственных коечного (муниципальных) фонда учреждений кардиологических здравоохранения, отделениях полностью 15,60 23,50 укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и стандартами оснащения 1.1.3. Количество количество и доля 65,00 89,00 1 800,00 3 410,00 пациентов (%) кардиологического от общего числа профиля, пролеченных получивших пациентов стационарную кардиологического медицинскую помощь профиля 27,60 0,70 1,00 20,00 40,00 в соответствии со стандартами медицинской помощи 1.1.4. Среднегодовая дней 346,00 383,00 370,00 360,00 355,00 занятость койки кардиологического профиля в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.1.5. Количество количество (на 1 69,00 125,00 130,00 140,00 пациентов с острым тыс. инфарктом миокарда, пациентов которым данного проведена профиля) и доля тромболитическая (%) от терапия в первые 12 общего числа 10,80 12,00 15,00 17,00 часов пациентов с госпитализации острым инфарктом миокарда 1.1.6. Количество случаев количество и доля 4 850,00 4 358,00 3 772,00 3 071,00 ожидания (%) пациентами от общего числа кардиологического плановых профиля плановой госпитализаций 98,00 96,00 94,00 92,00 госпитализации со пациентов сроком до 5 кардиологического дней профиля 1.1.7. Укомплектованность количество и доля 20,00 20,00 22,00 24,00 первичного (%) звена оказания от общего медицинской количества помощи врачами- медицинского 72,60 56,70 56,70 62,90 68,60 кардиологами персонала кардиологического профиля 1.1.8. Количество случаев количество и доля 31 582,00 35 936,00 42 880,00 50 117,00 ожидания (%) пациентами от общего числа кардиологического нуждающихся в профиля проведении необходимых исследований лабораторных пациентов 96,00 97,00 98,00 99,00 исследований в кардиологического амбулаторно- профиля поликлинических условиях до 1 дня 1.1.9. Количество случаев количество и доля 32 824,00 34 062,00 37 200,00 38 035,00 ожидания (%) пациентами от общего числа кардиологического нуждающихся в профиля проведении необходимых обследований диагностических пациентов 75,50 70,00 60,00 65,00 обследований кардиологического в амбулаторно- профиля поликлинических условиях до 2 дней 1.1.10. Количество случаев количество и доля 61 185,00 65 100,00 73 200,00 79 203,00 ожидания (%) пациентами от общего числа кардиологического нуждающихся в профиля приема приеме пациентов врачей-специалистов кардиологического 95,00 93,00 88,50 91,50 в профиля амбулаторно- поликлинических условиях до 3 дней 1.1.11. Количество вызовов количество (на 1 1,50 1,60 1,80 1,90 скорой тыс. вызовов) и помощи к пациентам доля кардиологического (%) от общего профиля со числа временем доезда до вызовов к 48,00 50,00 55,00 60,00 20 мин. пациентам кардиологического профиля 1.1.12. Количество количество (на 1 2,40 4,00 проведенных тыс. тромболизисов у пациентов больных с данного острым коронарным профиля) и доля синдромом (%) от бригадой скорой общего числа медицинской больных с помощи острым 1,80 0,24 0,40 коронарным синдромом, которым оказана скорая медицинская помощь 1.1.13. Средняя минуты 70,00 65,00 63,00 57,00 длительность периода от прибытия к больному с острым коронарным синдромом (острым инфарктом миокарда, нестабильной стенокардией) бригады скорой медицинской помощи до госпитализации больного в стационар Медико-демографические показатели (медицинская результативность) 1.1.14. Количество количество 18,40 20,20 22,00 23,00 экстренных (случаев на госпитализаций 1 тыс. человек пациентов прикрепленного кардиологического населения) и доля профиля (%) 17,70 19,30 20,00 21,00 от общего числа экстренно госпитализированных пациентов 1.1.15. Численность лиц количество (на 10 37,20 16,30 16,50 16,20 16,10 трудоспособного тыс. возраста, человек впервые признанных населения) и инвалидами доля (%) к общему вследствие числу лиц, 32,40 33,00 32,00 31,80 перенесенных впервые кардиологических признанных заболеваний инвалидами 1.1.16. Пятилетняя количество и доля 1 273,00 1 320,00 1 440,00 1 475,00 выживаемость лиц, (%) перенесших острый от общего числа инфаркт пациентов с миокарда, с момента болезнями установления системы диагноза кровообращения, 45,00 50,00 55,00 60,00 которым установлен диагноз в течение 5 лет 1.1.17. Количество умерших количество 118,00 124,00 120,00 115,00 от умерших и инфаркта миокарда в доля (%) к общему первые 24 числу часа после поступивших в 7,80 11,00 10,80 10,50 9,00 поступления в стационар с стационар инфарктом миокарда 1.1.18. Смертность количество 783,70 1 072,00 1 141,90 1 071,00 1 070,00 населения от случаев на болезней системы 100 тыс. человек кровообращения населения 1.1.19. Смертность количество 217,50 223,90 223,00 220,00 218,50 населения от случаев на болезней системы 100 тыс. человек кровообращения в населения трудоспособном возрасте 1.1.20. Смертность количество 15,90 15,50 15,00 14,50 14,30 населения случаев на трудоспособного 100 тыс. человек возраста от населения острого инфаркта миокарда 1.1.21. Количество умерших количество и доля 667,00 660,00 655,00 650,00 пациентов (%) от ишемической от общего числа болезни сердца пациентов с в стационаре умерших от 4,50 11,60 11,30 12,50 12,00 ишемической болезни сердца 1.2. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями нервной системы Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.2.1. Количество коек в количество (коек 1,35 0,72 1,37 1,38 1,39 неврологических на 10 отделениях тыс. человек для больных с населения) и доля острыми (%) нарушениями в структуре мозгового коечного 5,60 0,79 1,50 1,60 1,64 кровообращения в фонда государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.2.2. Количество коек в количество и доля 30,00 60,00 90,00 неврологических (%) отделениях от общего для больных с количества острыми коек в нарушениями профильных мозгового отделениях кровообращения, полностью 20,00 40,00 60,00 укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и стандартами оснащения 1.2.3. Количество количество и доля 3 020,00 3 050,00 пациентов с (%) острыми от общего числа нарушениями пациентов с мозгового острыми кровообращения, нарушениями получивших мозгового стационарную кровообращения, 40,00 50,00 медицинскую получивших помощь в стационарную соответствии со медицинскую стандартами помощь оказания медицинской помощи 1.2.4. Среднегодовая дней 240,00 363,00 360,00 335,00 340,00 занятость койки неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.2.5. Количество больных количество и доля 25,00 30,00 60,00 80,00 с (%) геморрагическим от общего числа инсультом, больных с которым проведена геморрагическим нейрохирургическая инсультом 4,20 5,10 10,20 13,70 операция в остром периоде заболевания 1.2.6. Количество количество и доля 1963,00 2135,00 пациентов с (%) острыми пациентов, у нарушениями которых мозгового срок соблюден, к кровообращения, общему которым количеству компьютерная поступивших томография или пациентов с магнитно- подозрением на резонансная острые томография нарушения 62,00 65,00 70,00 головного мозга и мозгового исследования крови кровообращения выполнены в срок до 40 минут с момента поступления пациента в неврологическое отделение 1.2.7. Количество количество 2718,00 2806,00 пациентов с пациентов, острыми у которых срок нарушениями соблюден, к мозгового общему кровообращения со количеству сроком поступивших 90,00 92,00 пребывания в блоке пациентов с интенсивной терапии острыми (реанимации) на нарушениями менее 24 мозгового часов кровообращения 1.2.8. Количество количество и доля 2416,00 2592,00 пациентов с (%) острыми пациентов, у нарушениями которых мозгового срок соблюден, к кровообращения, общему которым количеству мероприятия по поступивших предупреждению пациентов с развития повторного подозрением на 80,00 85,00 острого острые нарушения мозгового нарушения кровообращения мозгового начаты не кровообращения позднее 3-х суток с момента развития заболевания 1.2.9. Укомплектованность количество и доля 55,00 55,00 60,00 64,00 первичного (%) звена оказания от общего медицинской количества помощи врачами- медицинского неврологами в персонала 70,00 68,50 68,50 75,00 80,00 соответствии со неврологического штатными профиля нормативами 1.2.10. Количество вызовов количество (на 1 9,90 11,00 11,90 12,90 скорой тыс. медицинской помощи вызовов) и доля при острых (%) от нарушениях общего числа 0,99 1,10 1,19 1,29 мозгового вызовов кровообращения 1.2.11. Количество вызовов количество (на 1 6,79 7,70 8,59 9,82 скорой тыс. вызовов) и помощи к пациентам доля с острым (%) от общего нарушением числа мозгового вызовов к кровообращения со пациентам с 68,40 70,20 72,50 76,40 временем острыми доезда до 20 мин. нарушениями мозгового кровообращения 1.2.12. Количество больных количество и доля 30,00 35,00 с ишемическим (%) инсультом, от общего числа которым проведен пациентов с тромболизис острыми 0,78 0,91 нарушениями мозгового кровообращения Показатели медицинская результативность 1.2.13. Количество количество и доля 998,00 946,00 833,00 758,00 повторных острых (%) нарушений мозгового от числа кровообращения, первичных зарегистрированных острых нарушений 22,50 21,00 18,50 16,50 в отчетном мозгового периоде кровообращения 1.2.14. Количество случаев количество и доля 8,00 9,00 15,00 16,00 повторной (%) госпитализации от общего числа пациентов пациентов неврологического данного профиля профиля, которым после проведенного проведено хирургического хирургическое 32,00 30,00 25,00 20,00 вмешательства вмешательство в течение первых 30 дней после выписки из стационара 1.2.15. Количество лиц количество и доля трудоспособного (%) возраста, от общего числа впервые признанных пациентов с инвалидами острыми после перенесенного нарушениями 4,30 острого мозгового нарушения мозгового кровообращения кровообращения 1.2.16. Смертность количество 283,10 373,10 370,00 360,00 350,00 населения от случаев на цереброваскулярных 100 тыс. человек болезней населения 1.2.17. Смертность количество 42,70 44,60 44,20 42,10 40,00 населения случаев на трудоспособного 100 тыс. человек возраста от населения цереброваскулярных болезней 1.3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным акушерского, гинекологического профилей и новорожденным Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.3.1. Количество количество и доля 139,00 128,00 128,00 95,00 акушерских коек в (%) государственных в структуре (муниципальных) акушерского учреждениях коечного 24,90 23,70 23,70 18,20 родовспоможения I фонда группы 1.3.2. Количество количество и доля 419,00 412,00 412,00 427,00 акушерских коек в (%) государственных в структуре (муниципальных) акушерского учреждениях коечного 75,10 76,30 76,30 81,80 родовспоможения II фонда группы 1.3.3. Количество количество и доля 558,00 540,00 540,00 522,00 акушерских коек в (%) учреждениях в структуре родовспоможения в акушерского составе коечного многопрофильных фонда 100,00 100,00 100,00 100,00 лечебно- профилактических учреждений 1.3.4. Количество коек количество и 9,00 9,00 33,00 42,00 реанимации и показатель на интенсивной терапии 1000 для родов новорожденных в 0,92 0,90 3,30 4,10 учреждениях родовспоможения 1.3.5. Количество коек количество и 9,00 9,00 9,00 18,00 реанимации и показатель на интенсивной терапии 1000 для родов новорожденных в 0,90 0,90 0,90 1,76 детских больницах 1.3.6. Количество коек количество и 125,00 115,00 115,00 115,00 патологии показатель на новорожденных и 1000 недоношенных родов детей (II этап 12,70 11,60 11,50 11,27 выхаживания) в детских больницах 1.3.7. Количество коек в количество и доля 20,00 25,00 52,00 95,00 учреждениях (%) родовспоможения I от числа группы, учреждений I полностью группы укомплектованных в соответствии со 14,30 19,80 41,30 100,00 штатными нормативами и стандартами оснащения 1.3.8. Количество коек в количество и доля 145,00 180,00 217,00 427,00 учреждениях (%) родовспоможения II от числа группы, учреждений II полностью группы укомплектованных в соответствии со 34,60 45,00 54,25 100,00 штатными нормативами и стандартами оснащения 1.3.9. Количество количество и доля 10,00 10,00 11,00 13,00 учреждений (%) родовспоможения, от общего числа имеющих учреждений палаты совместного родовспоможения 76,90 76,90 84,60 100,00 пребывания матери и ребенка 1.3.10. Среднегодовая число дней 305,40 302,00 302,00 305,00 занятость работы акушерской койки в койки в году учреждениях родовспоможения I группы 1.3.11. Среднегодовая число дней 293,70 271,00 276,00 292,50 занятость работы акушерской койки в койки в году учреждениях родовспоможения II группы 1.3.12. Среднегодовая количество и доля 296,60 282,10 289,00 295,00 занятость (%) акушерской койки в в структуре учреждениях акушерского родовспоможения в коечного составе фонда 100,00 100,00 100,00 100,00 многопрофильных лечебно- профилактических учреждений 1.3.13. Количество женщин, доля (%) от числа 86,00 87,00 87,50 88,00 вставших наблюдавшихся на учет по беременных беременности до 12 женщин недель 1.3.14. Количество доля (%) от 18,00 20,50 20,00 19,50 врожденных общего аномалий (пороков числа врожденных развития), аномалий, деформаций и деформаций и хромосомных хромосомных нарушений плода, не нарушений выявленных во время плода беременности 1.3.15. Количество количество 1,00 1,00 акушерских дистанционных консультативных центров 1.3.16. Количество количество и доля 350,00 650,00 беременных, (%) рожениц и от числа родильниц, закончивших проконсультированных беременность сотрудниками 0,50 6,25 акушерских дистанционных консультативных центров 1.3.17 Количество женских количество и доля 18,00 35,00 консультаций (%) (акушерско- от общего числа гинекологических женских кабинетов), консультаций полностью укомплектованных в 51,40 100,00 соответствии со штатными нормативами и стандартами оснащения 1.3.18. Количество выездных количество и доля 1,00 1,00 1,00 1,00 анестезиолого- (%) реанимационных от общего акушерских бригад количества 100,00 100,00 100,00 100,00 выездных акушерских бригад 1.3.19. Количество женщин, количество и доля 10,00 12,00 50,00 75,00 транспортированных (%) выездными от числа анестезиолого- закончивших реанимационными беременность 0,48 0,72 акушерскими бригадами Показатели медицинской результативности 1.3.20. Материнская на 100000 19,60 9,70 9,70 9,70 смертность родившихся живыми 1.3.21. Младенческая на 1000 6,10 4,10 4,00 5,00 смертность родившихся живыми 1.3.22. Перинатальная на 1000 7,30 6,30 6,10 7,71 смертность родившихся живыми и мертвыми 1.3.23. Мертворождаемость на 1000 5,10 4,90 4,90 5,14 родившихся живыми и мертвыми 1.3.24. Ранняя неонатальная на 1000 2,30 1,40 1,40 2,57 смертность родившихся живыми <*> за исключением исследований, плановой госпитализации и приемов врачей-специалистов, проводимых в соответствии с фазами менструального цикла 1.4. Совершенствование оказания медицинской помощи больным онкологического профиля Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.4.1. Количество коек в количество 2,70 2,77 2,77 2,78 2,70 онкологических (единиц на отделениях в 10 тыс. человек государственных населения) и доля (муниципальных) (%) 2,40 2,92 2,92 2,90 2,90 учреждениях в структуре здравоохранения коечного фонда 1.4.2. Количество коек в количество и доля 30,00 150,00 онкологических (%) отделениях в в структуре государственных коечного (муниципальных) фонда учреждениях онкологических здравоохранения, отделений полностью 15,00 77,00 укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и стандартами оснащения 1.4.3. Количество количество 44,80 пациентов пациентов и онкологического доля (%) от профиля, общего которым проведена числа пациентов плановая онкологического госпитализация профиля, нуждающихся в плановой госпитализации 1.4.4. Количество количество и доля 120,00 1 827,00 пациентов (%) онкологического от общего числа профиля, пролеченных получивших пациентов стационарную онкологического медицинскую помощь профиля 2,20 34,30 в соответствии со стандартами медицинской помощи 1.4.5. Среднегодовая дней 346,00 331,00 335,00 337,00 338,00 занятость койки онкологического профиля в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.4.6. Укомплектованность количество и доля 9,00 9,00 12,00 14,00 первичного (%) звена оказания от необходимого медицинской количества 60,60 30,00 30,00 38,00 45,00 помощи врачами- онкологами 1.4.7. Количество количество и доля 3,00 5,00 онкологических (%) кабинетов поликлиник от необходимого и кабинетов количества онкологических диспансеров, полностью укомплектованных в 10,00 16,00 соответствии со штатными нормативами и стандартами оснащения 1.4.8. Количество случаев количество (число 1728,00 1800,00 1850,00 1950,00 раннего на 1 выявления тыс. человек злокачественных населения) и доля новообразований на I, (%) 46,00 41,00 44,00 45,00 46,00 II стадии заболевания от общего числа выявленных злокачественных новообразований 1.4.9. Количество женщин в количество 18380,00 19000,00 19200,00 19400,00 возрасте (единиц на 40-60 лет, прошедших 1 тыс. человек маммографическое населения) и доля обследование прошедших обследование 12,51 10,00 12,00 14,00 15,00 (%) в общей численности данной категории населения 1.4.10. Количество женщин в количество 184,00 190,00 1560,00 4000,00 возрасте (единиц на 40-60 лет, сдавших 1 тыс. человек анализ на населения) и доля онкомаркеры сдавших анализ (%) в 0,10 0,12 1,40 3,60 общей численности данной категории населения 1.4.11. Количество мужчин в количество 4060,00 4960,00 6000,00 9000,00 возрасте 45-60 лет, (единиц на сдавших анализ на 1 тыс. человек онкомаркеры населения) и доля сдавших анализ (%) в 5,10 5,60 6,80 10,00 общей численности данной категории населения 1.4.12. Обеспеченность количество и доля 2850,00 2900,00 2950,00 2970,00 пациентов (%) онкологического от общего числа профиля в течение пациентов 1-го года с момента онкологического установки диагноза профиля, которым 95,00 96,00 98,00 99,00 диспансерным диагноз осмотром не реже установлен 1 раза в 3 месяца в течение года 1.4.13. Обеспеченность количество и доля 1970,00 2025,00 2104,00 2183,00 пациентов (%) онкологического от общего числа профиля в течение пациентов 2-го года с момента данного установки диагноза профиля, которым 75,00 77,00 80,00 83,00 диспансерным диагноз осмотром не реже установлен в 1 раза в 6 месяцев течение двух лет 1.4.14. Обеспеченность количество и доля 10890,00 11435,00 11980,00 12705,00 пациентов (%) онкологического от общего числа профиля пациентов диспансерным данного осмотром не реже 1 профиля, которым 60,00 63,00 66,00 70,00 раза в год после 2-го диагноз года с момента установлен установки диагноза свыше двух лет Показатели медицинской результативности 1.4.15. Пятилетняя количество (на 10 98,50 100,00 102,00 104,00 выживаемость тыс.) населения и больных со доля злокачественными (%) от общего новообразованиями числа пациентов онкологического профиля, которым 50,40 45,20 47,00 48,00 50,50 диагноз установлен в течение последних 5 лет 1.4.16. Смертность количество 201,90 250,20 249,00 247,00 245,00 населения от случаев на злокачественных 100 тыс. человек новообразований населения 1.4.17. Смертность количество 86,10 111,90 111,00 105,50 99,00 населения случаев на трудоспособного 100 тыс. человек возраста от населения злокачественных новообразований 1.5. Совершенствование оказания медицинской помощи больным, пострадавшим вследствие травм Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.5.1. Количество коек количество 3,10 3,30 3,20 3,10 3,13 травматологического (единиц на профиля в 10 тыс. человек государственных населения) и доля (муниципальных) (%) 4,00 3,59 3,60 3,65 3,68 учреждениях в структуре здравоохранения коечного фонда 1.5.2. Количество коек количество 1,00 1,00 1,00 1,00 травматологического (единиц на профиля в 10 тыс. человек межмуниципальных населения) и доля специализированных (%) центрах в структуре коечного 10,00 10,40 10,37 10,37 фонда межмуниципальных специализированных центров 1.5.3. Количество коек количество и доля 30,00 60,00 травматологических (%) отделений в структуре в государственных коечного (муниципальных) фонда учреждениях травматологических здравоохранения, отделений, включая травмоцентров травмоцентры, 3,00 18,00 полностью укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и табелем оснащения 1.5.4. Уровень случаев на 100 46,30 25,90 31,69 33,31 34,96 госпитализации человек пациентов с населения сочетанными травмами в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения, включая травмоцентры 1.5.5. Среднегодовая дней 14,90 313,70 314,00 320,00 322,00 занятость койки травматологического профиля в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, включая койку в травмоцентрах 1.5.6. Количество количество и доля 4290,00 пациентов с (%) сочетанными от общего числа травмами, пролеченных получивших пациентов стационарную данного профиля медицинскую помощь 51,00 50,05 в соответствии со стандартами медицинской помощи 1.5.7. Количество количество (на 1 3,80 3,90 4,20 4,50 вызовов скорой тыс. помощи к вызовов) и доля пациентам (%) к травматологического общему числу профиля со вызовов 88,00 80,00 82,50 85,00 90,00 временем доезда до пациентов 20 мин. травматологического профиля Медико-демографические показатели (медицинская результативность) 1.5.8. Количество количество и доля 53,00 51,00 50,00 49,00 пострадавших (%) вследствие травм, от числа умерших в пострадавших 3,70 3,60 3,50 3,40 стационаре в первые вследствие травм 7 суток 1.5.9. Количество случаев количество и доля 5,00 5,00 5,00 5,00 смерти (%) пациентов от общего числа травматологического пролеченных профиля в течение 7 пациентов 0,05 0,05 0,05 0,05 суток данного профиля после выписки из в стационара стационарных условиях 1.5.10. Количество случаев количество и доля 34,00 32,00 30,00 27,00 повторной (%) госпитализации от общего числа больных, выписанных пострадавших пациентов вследствие данного травм, после профиля, проведенного которым 0,50 0,49 0,48 0,45 хирургического проведено вмешательства хирургическое в течение первых 30 вмешательство дней после выписки из стационара 1.5.11. Количество лиц количество (на 10 4,60 3,40 3,30 3,10 2,90 трудоспособного тыс. возраста, человек впервые признанных населения) и инвалидами доля (%) к общему 5,00 15,00 12,00 11,00 10,00 вследствие травмы числу лиц, впервые признанных инвалидами 1.5.12. Смертность количество 14,40 18,50 18,30 17,50 17,00 населения случаев на трудоспособного 100 тыс. человек возраста от населения травм 1.6. Совершенствование оказания медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями Медико-демографические показатели (медицинская результативность) 1.6.1. Количество количество 209,00 211,00 212,00 214,00 пациентов больных туберкулезом органов туберкулезом дыхания, органов взятых под дыхания, взятых диспансерное под наблюдение в диспансерное предыдущем году, наблюдение 70,60 71,00 71,50 71,80 у которых закрылась (человек) и полость доля (%) к общему распада числу больных туберкулезом органов дыхания 1.6.2. Клиническое количество 630,00 635,00 640,00 645,00 излечение (человек) и пациентов доля (%) к общему туберкулезом числу больных органов дыхания туберкулезом 44,00 45,00 46,00 47,00 органов дыхания 1.6.3. Зарегистрировано количество 26902,00 26000,00 25700,00 25200,00 больных с (человек) и наркологическими на 100 тыс. 2452,00 2405,00 2378,00 2349,00 расстройствами человек 1.6.4. Зарегистрировано количество 25223,00 25200,00 25100,00 24900,00 больных с (человек) и психическими на 100 тыс. 2299,50 2315,20 2322,60 2321,70 расстройствами человек 1.6.5. Удельный вес лиц количество и доля 93,00 95,00 98,00 101,00 больных с (%) установленным к общему числу диагнозом лиц, наркомания, состоящих на 8,70 8,90 9,40 9,80 находящихся в диспансерном ремиссии свыше двух наблюдении лет 1.6.6. Удельный вес лиц количество и доля 2404,00 2410,00 2420,00 2430,00 больных с (%) установленным к общему числу диагнозом лиц, алкоголизм, состоящих на 10,60 11,00 11,50 12,00 находящихся в диспансерном ремиссии свыше двух наблюдении лет 1.6.7. Удельный вес лиц количество и доля 25,00 26,00 28,00 30,00 больных с (%) установленным к общему числу диагнозом лиц, психического состоящих на расстройства, диспансерном 1,00 1,30 1,50 1,80 находящихся в наблюдении ремиссии свыше двух лет 1.6.8. Удельный вес лиц количество и доля 227,00 260,00 300,00 343,00 больных (%) наркологическими к общему числу расстройствами, зарегистрированных включенных в больных с 0,80 1,00 1,20 1,40 реабилитационные наркологическими программы расстройствами 1.6.9. Удельный вес лиц количество и доля 3195,00 3200,00 3220,00 3230,00 больных (%) психическими к общему числу расстройствами, зарегистрированных включенных в больных с 12,60 13,00 13,50 14,00 реабилитационные психическими программы расстройствами 1.6.10. Удельный вес лиц количество и доля 167,00 208,00 250,00 294,00 больных (%) наркологическими к общему числу расстройствами, зарегистрированных успешно больных с 0,60 0,90 1,00 1,20 завершивших наркологическими реабилитационные расстройствами программы 1.6.11. Удельный вес лиц количество и доля 1022,00 1025,00 1030,00 1035,00 больных (%) психическими к общему числу расстройствами, зарегистрированных успешно больных с 4,00 5,00 6,00 7,00 завершивших психическими реабилитационные расстройствами программы 1.6.12. Смертность от количество 33,20 33,10 33,00 32,50 алкоголизма случаев на населения в 100 тыс. человек трудоспособном населения возрасте 1.6.13. Смертность количество 10,80 10,70 10,60 10,50 населения от случаев на туберкулеза 100 тыс. человек населения в населения трудоспособном возрасте 1.7. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению по всем профилям заболеваний Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.7.1. Количество коек в единиц на 10 92,40 92,30 87,30 85,07 85,10 государственных тыс. человек (муниципальных) населения учреждениях здравоохранения 1.7.2. Количество коек в единиц на 10 тыс. 3,50 3,89 3,92 3,95 межмуниципальных человек специализированных населения центрах 1.7.3. Количество коек количество и доля 12,00 72,00 108,00 108,00 интенсивного (%) лечения к общей численности 0,10 0,70 1,10 1,20 коечного фонда 1.7.4. Количество коек количество и доля долечивания и (%) восстановительного к общей 0,76 лечения численности коечного фонда 1.7.5. Количество коек количество и доля 1,09 сестринского (%) ухода к общей численности коечного фонда 1.7.6. Количество количество и доля 6,90 больничных (%) государственных от общего (муниципальных) количества учреждений государственных здравоохранения, (муниципальных) объединивших учреждений приемное отделение здравоохранения с отделением скорой медицинской помощи 1.7.7. Количество коек количество и доля 12,00 (самостоятельных и в (%) составе от общего послеоперационных количества отделений), профильных коек для противошоковых мероприятий, полностью укомплектованных в соответствии со штатными 3,60 нормативами и со стандартами дополнительного оснащения операционных отделений для противошоковых Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|