Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 17.05.2013 № 534-п

Документ имеет не последнюю редакцию.
     Филиал  Рыбинской  государственной  авиационной   технологической
академии имени П. А. Соловьева создан на базе ОАО "ГМЗ "Агат" с  целью
подготовки специалистов технических специальностей, в  первую  очередь
для самого предприятия.
     В  ГП Гаврилов-Ям  функционируют  два  муниципальных   учреждения
культуры: "Гаврилов-Ямская межпоселенческая  центральная  библиотека",
Дом культуры ГП Гаврилов-Ям,  а  также  муниципальное  образовательное
учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств".

     Таблица 30. Отдельные показатели культуры в ГП Гаврилов-Ям

----------------------------------------------------------------
|N п/п|    Наименование показателя     |2006 |2007 |2008 |2009 |
|     |                                | год | год | год | год |
|-----+--------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 1.  |     Общее число учреждений     |  3  |  3  |  3  |  3  |
|     |        культуры, единиц        |     |     |     |     |
|     |                                |     |     |     |     |
|     |          в том числе:          |     |     |     |     |
|     |             клубов             |  1  |  1  |  1  |  1  |
|     |                                |     |     |     |     |
|     |           библиотек            |  2  |  2  |  2  |  2  |
|-----+--------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 2.  |       Библиотечный фонд,       |115,8|114,8|114,8|114,8|
|     |       тысяч экземпляров        |     |     |     |     |
|-----+--------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 3.  |Число библиотек на 10000 человек|1,07 |1,08 |1,09 |1,10 |
|     |       населения, единиц        |     |     |     |     |
|-----+--------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 4.  |Число книг и журналов в библио- |62,1 |62,1 |62,5 |63,1 |
|     |теках в среднем на 1000 человек |     |     |     |     |
|     |     населения, экземпляров     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------

     В  ГП Гаврилов-Ям   функционируют   47   спортивных   сооружений:
26 единиц открытых плоскостных сооружений, на которых в летний  период
осуществляется  учебно-тренировочная,  соревновательная  и   досуговая
деятельность; 19  спортивных  залов  и  других  спортивных  сооружений
объемно-планировочного типа для проведения  учебной,  тренировочной  и
соревновательной деятельности в течение  года.  Спортивные  сооружения
недостаточно   оснащены    спортивным    инвентарем    и    спортивным
оборудованием. Выделение  средств  на  ремонт  и  оснащение  имеющихся
спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то  есть
объекты практически не финансируются.
     2.8. Состояние здравоохранения.
     В ГП Гаврилов-Ям функционирует центральная  районная  больница  с
поликлиникой. Общий коечный фонд составляет 170  коек,  в  том  числе:
стационар круглосуточного пребывания - 155 коек, дневной  стационар  -
15 коек.   Средняя    продолжительность    пребывания    пациента    в
круглосуточном стационаре составляет 12,6 дня. Среднегодовая занятость
койки в круглосуточном стационаре составляет 301 день.
     В учреждениях  здравоохранения  работает  432  человека,  из  них
медицинского  персонала  -  245  человек,  в  том  числе  184  средних
медицинских работника и 61 врач (6 человек с высшей  и  13  человек  с
первой квалификационной категорией).
     Для  повышения  эффективности  лечебно-диагностического  процесса
необходимо  новое  медицинское  оборудование.   Из-за   недостаточного
финансирования в 2009  году  приобретался  только  инструментарий  для
хирургического отделения и женской консультации.

   Таблица 31. Отдельные показатели здравоохранения ГП Гаврилов-Ям

  --------------------------------------------------------------
  |N п|     Наименование показателя     |2006 |2007 |2008 |2009|
  |/п |                                 | год | год | год |год |
  |---+---------------------------------+-----+-----+-----+----|
  |1. |Число больничных учреждений      |  1  |  1  |  1  | 1  |
  |   |                                 |     |     |     |    |
  |---+---------------------------------+-----+-----+-----+----|
  |2. |Число больничных коек            | 185 | 185 | 185 |170 |
  |   |                                 |     |     |     |    |
  |   |                                 |     |     |     |    |
  |   |на 10000 человек населения       |80,4 |66,3 |66,8 |61,4|
  |---+---------------------------------+-----+-----+-----+----|
  |3. |Число врачебных учреждений,      |  1  |  1  |  1  | 1  |
  |   |оказывающих амбулаторно-         |     |     |     |    |
  |   |поликлиническую помощь населе-   |     |     |     |    |
  |   |нию                              |     |     |     |    |
  |---+---------------------------------+-----+-----+-----+----|
  |4. |Численность врачей, человек      | 57  | 61  | 60  | 61 |
  |   |                                 |     |     |     |    |
  |---+---------------------------------+-----+-----+-----+----|
  |5. |Численность среднего медицинского| 163 | 176 | 188 |184 |
  |   |персонала, человек               |     |     |     |    |
  |---+---------------------------------+-----+-----+-----+----|
  |6. |Объем стационарной медицинской   |64,9 |56,3 |50,4 |46,3|
  |   |помощи,                          |     |     |     |    |
  |   |тысяч койко-дней                 |     |     |     |    |
  |---+---------------------------------+-----+-----+-----+----|
  |7. |Объем амбулаторной медицинской   |235,1|221,2|221,7|207,|
  |   |помощи,                          |     |     |     | 3  |
  |   |тысяч посещений                  |     |     |     |    |
  |---+---------------------------------+-----+-----+-----+----|
  |8. |Объем скорой медицинской помощи, |11,3 |12,0 |11,0 |11,5|
  |   |тысяч вызовов                    |     |     |     |    |
  --------------------------------------------------------------

     Для нормального функционирования  центральной  районной  больницы
требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том  числе  и
за счет увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой
- переход на одноканальное финансирование  из  Территориального  фонда
обязательного  медицинского  страхования  Ярославской  области.  Кроме
того, необходимы достройка  и  ввод  в  эксплуатацию  второго  корпуса
больницы.
     2.9. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок
для модернизации ГП Гаврилов-Ям.
     2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического  развития
ГП Гаврилов-Ям.
     Для  ГП Гаврилов-Ям  характерны  те  же  проблемы,  что   и   для
большинства малых городов и моногородов России:
     - сокращение численности населения (в том  числе  трудоспособного
возраста) за счет естественной убыли, а также миграции в более крупные
города;
     -  низкий  уровень  доходов  населения,  источниками  которых   в
основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
     - недостаточный уровень квалификации рабочей  силы  для  развития
современных производств, отсутствие традиций,  опыта  самозанятости  и
предпринимательской культуры;
     - слабая  диверсификация  экономики  с  точки  зрения  отраслевой
структуры, доминирование в экономике нескольких  крупных  промышленных
предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
     - низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших  советских
предприятий, что  связано  с  устаревшими  технологиями  производства,
рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью
производственных  площадей   и   территорий,   большой   изношенностью
производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;
     - высокая степень износа инфраструктуры, включая  жилищный  фонд,
коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.
     Специфичными   для   ГП Гаврилов-Ям   проблемами,    ослабляющими
потенциал его развития, являются:
     -  небольшая  численность  населения  по  сравнению   с   другими
динамично развивающимися промышленными центрами;
     -  преобладание  среди  безработных  граждан  женщин  среднего  и
старшего трудоспособного возраста;
     - доминирующая зависимость бюджетной системы  от  трансфертов  из
областного и местных бюджетов (приблизительно на 83 процента);
     -  значительная  доля  занятых  в  бюджетной  сфере   (около   40
процентов);
     - падающий престиж  рабочих  и  инженерных  специальностей  среди
молодежи;
     - существенная зависимость ОАО "Гаврилов-Ямский  льнокомбинат"  и
ОАО  "ГМЗ  "Агат"  от  крупных  российских  производителей  (открытого
акционерного  общества  "Трехгорная  мануфактура",  ОАО   "Автодизель"
федерального  государственного  унитарного   предприятия   "Московское
машиностроительное производственное предприятие "Салют");
     - низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15-20  процентов)
даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в
сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
     -  значительная  изношенность  уличных  электрических  и  газовых
сетей;
     - неудовлетворительная развитость внутригородского  транспортного
сообщения.
     Несмотря на сравнительно благополучное развитие ГП Гаврилов-Ям до
2008 года, перечисленные выше системные  факторы  в  условиях  кризиса
привели к более глубокому падению экономики  ГП  Гаврилов-Ям  и  росту
безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.
     Основной угрозой  для  ГП  Гаврилов-Ям  в  краткосрочном  периоде
является кризисное финансовое  положение  и  продолжающаяся  стагнация
ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" из-за слабого спроса на продукцию и
высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что  может  вновь
привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.
     В   долгосрочном   периоде,   помимо   высокой   зависимости   от
градообразующих предприятий,  город  может  столкнуться  с  повышением
социальной напряженности и усилением оттока  населения  в  близлежащие
крупные города в случае невозможности трудоустройства.
     2.9.2. Ресурсы и возможности развития ГП Гаврилов-Ям.
     К  сильным  сторонам  ГП Гаврилов-Ям  можно   отнести   следующие
факторы:
     -  сравнительно  благоприятный  инвестиционный  имидж   Гаврилов-
Ямского МР (по уровню  инвестиций  на  одного  жителя  район  занимает
лидирующие  и  средние  места  среди  всех  муниципальных  образований
области, отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций);
     - достаточно благоприятные налоговые условия для  ведения  малого
бизнеса;
     - наличие ОАО "ГМЗ "Агат", на базе которого могут быть развернуты
высокотехнологичные инновационные производства конкурентной  продукции
с высокой добавленной стоимостью;
     - наличие образовательной  базы  для  переобучения  и  подготовки
специалистов высокотехнологичных производств;
     -  возможность  предоставления   складских   и   производственных
помещений на  длительный  срок  с  правом  выкупа  на  территории  ОАО
"Гаврилов-Ямский льнокомбинат";
     -  возможность   обеспечения   теплоэнергетическими   и   водными
ресурсами по привлекательным тарифам;
     - удобное расположение в транспортном коридоре Москва-Архангельск
(до федеральной трассы М8-Север  -  20  км),  наличие  железнодорожной
ветки для нужд промышленных предприятий;
     - близость к крупным городам и рынкам сбыта:  до  г. Ярославля  -
около 40 км, до г. Москвы - около 250 км;
     - невысокая стоимость рабочей силы, примерно на  30-40  процентов
дешевле, чем в г. Ярославле;
     - наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к  трудоустройству
(порядка 700 человек), с возможностью переобучения;
     - наличие перспективных  предприятий  новых  видов  экономической
деятельности,   ориентированных   на   внешний   рынок    (предприятий
лакокрасочной промышленности).
     С  точки  зрения  привлечения  новых  предприятий  обрабатывающих
производств, целевым сегментом должны стать  компании  с  численностью
персонала  до  300  человек,  привлечение  более  крупных  предприятий
маловероятно   из-за   недостаточной   базы   трудовых   ресурсов    и
ограниченности доступных производственных площадей.
     В  целом  ГП Гаврилов-Ям  обладает   потенциалом   для   создания
диверсифицированной экономики за счет:
     - развития средних предприятий  в  обрабатывающих  производствах,
включая развитие существующих промышленных  компаний,  привлечения  на
территорию ГП Гаврилов-Ям новых предприятий обрабатывающих производств
и развития сельхозпредприятий;
     - развития малого бизнеса в сфере производства продуктов  питания
и  товаров  народного  потребления,  торговли  и  услуг,  транспортно-
логистического и производственного  обслуживания  крупных  предприятий
ГП Гаврилов-Ям и области.

   3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП

     Согласно Стратегии социально-экономического развития  Ярославской
области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора  области
от 22.06.2007  N 572  "О Стратегии  социально-экономического  развития
Ярославской   области   до   2030    года",    целевыми    ориентирами
стратегического развития Гаврилов-Ямского МР являются:
     - машиностроение;
     - льноводческий и льноперерабатывающий комплексы;
     - туристический и рекреационный комплексы.
     В соответствии  с  программой  социально-экономического  развития
ГП Гаврилов-Ям на среднесрочный период 2009-2012  годов,  принятой  на
основании  решения  собрания  представителей  Гаврилов-Ямского  МР  от
16.12.2008   N 58,   определена   стратегическая    цель    социально-
экономического  развития  ГП Гаврилов-Ям  -  стабилизация   уровня   и
качества  жизни  населения  на   основе   сбалансированного   развития
экономического  потенциала  ГП Гаврилов-Ям  и  создание  благоприятных
условий для жизнедеятельности граждан.
     Цели КИП:
     - обеспечение устойчивого  развития  экономики  ГП Гаврилов-Ям  и
Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период
до 2012 года;
     -  обеспечение  реализации  приоритетных   направлений   развития
ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года.
     Задачи КИП:
     - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
     - обеспечение занятости населения в краткосрочной и  долгосрочной
перспективах;
     - повышение самостоятельности местного бюджета;
     - развитие городской среды и социальной инфраструктуры.
     Приоритетные направления реализации КИП:
     -   стабилизация   положения   и   диверсификация    деятельности
градообразующих  предприятий:  их  модернизация,  переоснащение  парка
оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
     - создание промышленного парка с льготными  условиями  размещения
для резидентов;
     - развитие среднего  бизнеса  в  традиционных  и  новых  отраслях
экономики:  текстильном  производстве,  лакокрасочной  промышленности,
производстве строительных материалов;
     -  содействие  развитию  малого  бизнеса  в  сферах  производства
продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
     -  развитие  социальной   инфраструктуры   через   стимулирование
экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа
жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
     Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
     -   увеличение   объема    отгруженных    товаров    собственного
производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до  8,5  млрд.
рублей, в том числе в новых отраслях - с 0 до 3,6 млрд. рублей;
     - создание 2 415 новых рабочих мест;
     -  увеличение  собственных  доходов  консолидированного   бюджета
муниципального района со 146 млн. рублей  в  2009  году  до  432  млн.
рублей - в 2015 году;
     -  снижение  уровня  регистрируемой  безработицы  трудоспособного
населения до 1,7 процента;
     - увеличение среднемесячной  номинальной  начисленной  заработной
платы работников по кругу крупных и средних организаций  с  11,6  тыс.
рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году.
     Этапы реализации КИП:
     2010  год  -  этап  стабилизации  и  организационной  подготовки,
включающий:
     - разработку, утверждение, подписание  необходимых  документов  и
организацию  финансирования  проектов   модернизации   градообразующих
предприятий;
     -   разработку    инвестиционных    проектов,    законодательную,
организационную и юридическую подготовку создания потенциальных  точек
роста  на  инвестиционной  карте  Гаврилов-Ямского  МР,  в  том  числе
промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;
     - оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск
новых источников доходов муниципального бюджета;
     - разработку и реализацию программы  поддержки  субъектам  малого
предпринимательства в ГП Гаврилов-Ям;
     - разработку и реализацию образовательных программ по  подготовке
и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;
     - разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов
жилищно-коммунальной инфраструктуры;
     - разработку  муниципальной  программы  стимулирования  здорового
образа жизни,  развития  городской  среды,  сохранения  экологического
ландшафта Гаврилов-Ямского МР;
     -   разработку,   законодательную   подготовку    и    реализацию
муниципальной  программы  стимулирования   индивидуального   жилищного
строительства;
     2011-2013  годы  -  этап  реализации  инфраструктурных  проектов,
включающий:
     -   реализацию   инвестиционных   проектов   на   градообразующих
предприятиях ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат";
     - создание  промышленного  парка  "Гаврилов-Ям",  модернизацию  и
строительство   новых   объектов   коммунальной   и   производственной
инфраструктуры,  привлечение   резидентов   через   сдачу   в   аренду
производственных, складских и офисных площадей;
     - разработку инвестиционной политики Гаврилов-Ямского МР;
     2013-2015 годы - этап стабильного развития, включающий:
     -  выход  модернизированных  и  вновь  созданных  производств  на
проектную мощность;
     - полное заполнение промышленного парка новыми резидентами;
     -  рост   доходной   части   муниципального   бюджета,   активное
инвестирование в социальную сферу;
     - активное социальное жилищное строительство как для  переселения
жителей из аварийного и ветхого жилья, так и  для  обеспечения  жильем
новых высококвалифицированных специалистов.
     Целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП.
                       4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП

     В рамках  КИП  будет  реализовано  семь  ключевых  инвестиционных
проектов (все проекты малого  бизнеса  учтены  единым  блоком).  Общий
объем инвестиций по ним за период  2010-2015  годов  составит  4 866,6
млн. рублей, в том числе из внебюджетных  источников  -  4 228,0  млн.
рублей (86,9 процента), из средств консолидированного бюджета  области
- 60,4 млн. рублей (1,2 процента), из средств федерального  бюджета  -
578,2 млн. рублей (11,9 процента).
     Перечень   предложений   по   финансированию   мероприятий    КИП
представлен  в  приложениях  2,  3  к  КИП.  Паспорта   инвестиционных
проектов,  планируемых  к  реализации  в  рамках  КИП,   приведены   в
приложении 4 к КИП.

        Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов

-------------------------------------------------------------------
|N п | Наименование инвестици-  |     Инвестиции, млн. рублей     |
| /п |      онного проекта      |---------------------------------|
|    |                          | всего |2010 |2011-2012|2013-2015|
|    |                          |       | год |  годы   |  годы   |
|----+------------------------------------------------------------|
|    |       Диверсификация традиционных отраслей экономики       |
|----+------------------------------------------------------------|
|1.  |Расширение производства   | 730,2 |83,4 |  218,0  |  428,8  |
|    |авиационной продукции     |       |     |         |         |
|----+------------------------------------------------------------|
|    |                 Развитие "новой экономики"                 |
|----+------------------------------------------------------------|
|2.  |Создание промышленного    |1 252,1|30,8 |  625,3  |  596,0  |
|    |парка "Гаврилов-Ям"       |       |     |         |         |
|----+--------------------------+-------+-----+---------+---------|
|3.  |Проекты потенциальных     | 822,5 |  -  |  822,5  |    -    |
|    |резидентов промышленного  |       |     |         |         |
|    |парка "Гаврилов-Ям"       |       |     |         |         |
|----+--------------------------+-------+-----+---------+---------|
|4.  |Развитие производства     | 287,0 |  -  |  52,0   |  235,0  |
|    |полуфабрикатных лаков     |       |     |         |         |
|----+--------------------------+-------+-----+---------+---------|
|5.  |Строительство завода по   |1 082,0|  -  |  176,3  |  905,7  |
|    |выпуску керамического     |       |     |         |         |
|    |вакуумно-порового кирпича |       |     |         |         |
|    |с применением новых       |       |     |         |         |
|    |технологий                |       |     |         |         |
|----+--------------------------+-------+-----+---------+---------|
|6.  |Проект комплексного освое-| 583,2 |  -  |  222,0  |  361,2  |
|    |ния и развития территории |       |     |         |         |
|    |"Унимерская слобода"      |       |     |         |         |
|----+--------------------------+-------+-----+---------+---------|
|7.  |Блок проектов развития    | 109,6 |15,0 |  78,5   |  16,1   |
|    |предприятий малого бизнеса|       |     |         |         |
|----+--------------------------+-------+-----+---------+---------|
|    |Всего                     |4 886,6|129,2| 2 194,6 | 2 542,8 |
-------------------------------------------------------------------

 Таблица 33. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих
       мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП


---------------------------------------------------------------------------
|N п|Наименова- |Количество рабо- |       Объем инвестиций          | На  |
|/п | ние инве- |чих мест (нарас- |       за 2010-2015 годы,        |рабо-|
|   |стиционного| тающим итогом)  |           млн. рублей           | чее |
|   |  проекта  |-----------------+---------------------------------|мес- |
|   |           |2011 |2013 |2015 | всего |феде-| об- | му- | вне-  | то, |
|   |           | год | год | год |       |раль-|ласт-| ни- | бюд-  | млн |
|   |           |     |     |     |       | ный | ной | ци- | жет-  |  .  |
|   |           |     |     |     |       |бюд- |бюд- |паль-|  ные  |руб- |
|   |           |     |     |     |       | жет | жет | ный |  ис-  | лей |
|   |           |     |     |     |       |     |     |бюд- | точ-  |     |
|   |           |     |     |     |       |     |     | жет | ники  |     |
|---+-----------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+-----|
| 1 |     2     |  3  |  4  |  5  |   6   |  7  |  8  |  9  |  10   | 11  |
|---+---------------------------------------------------------------------|
|   |           Диверсификация традиционных отраслей экономики            |
|---+---------------------------------------------------------------------|
|1. |Расширение | 167 | 231 | 389 | 730,2 |  -  |  -  |  -  | 730,2 |1,88 |
|   |производст-|     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |ва авиаци- |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |онной про- |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |дукции     |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|---+---------------------------------------------------------------------|
|   |                     Развитие "новой экономики"                      |
|---+---------------------------------------------------------------------|
|2. |Создание   |     |     |     |1 252,1|578,2|58,6 | 1,8 | 613,5 |  -  |
|   |промыш-    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |ленного    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |парка "Гав-|     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |рилов-Ям"  |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|---+-----------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+-----|
|3. |Проекты    | 480 | 950 | 980 | 822,5 |  -  |  -  |  -  | 822,5 |0,84 |
|   |потенци-   |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |альных     |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |резидентов |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |промыш-    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |ленного    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |парка "Гав-|     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |рилов-Ям"  |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|---+-----------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+-----|
|4. |Строитель- |     | 65  | 275 |1082,0 |  -  |  -  |  -  |1082,0 |3,93 |
|   |ство завода|     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |по выпуску |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |керамиче-  |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |ского ваку-|     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |умно-      |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |порового   |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |кирпича с  |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |применени- |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |ем новых   |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |технологий |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|---+-----------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+-----|
|5. |Развитие   | 80  | 102 | 160 | 287,0 |  -  |  -  |  -  | 287,0 |1,79 |
|   |производст-|     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |ва полуфаб-|     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |рикатных   |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |лаков      |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|---+-----------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+-----|
|6. |Проект ком-|     | 115 | 120 | 583,2 |  -  |  -  |  -  | 583,2 |4,86 |
|   |плексного  |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |освоения и |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |развития   |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |территории |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |"Унимерская|     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |слобода"   |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|---+-----------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+-----|
|7. |Блок проек-| 313 | 390 | 440 | 109,6 |  -  |  -  |  -  | 109,6 |0,25 |
|   |тов разви- |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |тия пред-  |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |приятий    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |малого     |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|   |бизнеса    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |
|---+-----------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+-----|
|   |Всего      |1 040|1 853|2 364|4 866,6|578,2|58,6 | 1,8 |4 228,0|2,06 |
---------------------------------------------------------------------------
     Объем инвестиций к 2015 году, приходящийся на  1  рабочее  место,
составляет 2,06 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место -
0,24 млн. рублей.

     4.1. Диверсификация традиционных отраслей  экономики.  Расширение
производства авиационной продукции.
     Инициатор - ОАО "ГМЗ "Агат".
     Основные потребители продукции -  авиационные  моторостроительные
предприятия:   федеральное   государственное   унитарное   предприятие
"Московское машиностроительное производственное  предприятие  "Салют",
открытое   акционерное   общество    "Московское    машиностроительное
предприятие имени В.  В.  Чернышева",  открытое  акционерное  общество
"Уфимское моторостроительное производственное  объединение",  открытое
акционерное  общество  "Новосибирское   авиационное   производственное
объединение  им.   В. П. Чкалова",   закрытое   акционерное   общество
"Российская   ракетно-космическая   корпорация   "Энергия",   открытое
акционерное  общество  "Протон   -   Пермские   моторы",   федеральное
государственное   унитарное   предприятие    "Всероссийский    научно-
исследовательский   институт   "Сигнал".   В   связи   с    программой
перевооружения Вооруженных Сил  Российской  Федерации  постановкой  на
производство новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка
по осваиваемой продукции.
     Реализация  данного  инвестиционного  проекта  позволит   освоить
выпуск новых видов  продукции,  восстановить  докризисную  численность
работников и довести ее до 1,7 тыс. человек.
     Основные направления использования инвестиций:
     - проведение исследований и разработок - 100 млн. рублей;
     - подготовка производства - 100 млн. рублей;
     - закупка оборудования и технологий - 300 млн. рублей;
     - другие направления использования - 82 млн. рублей.
     ОАО "ГМЗ "Агат" имеет выгодное географическое расположение - в 18
км от трассы Москва-Холмогоры, на  трассе  Ярославль-Иваново,  имеется
железнодорожная ветка, свободные  земельные  участки  в  собственности
предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных
вложений для достройки.
     Предприятие  располагает   всеми   необходимыми   инженерными   и
транспортными   коммуникациями.   Однако    требуется    реконструкция
подстанции N 110 (питает город и ОАО "ГМЗ "Агат") с  реконструкцией  1
км электролинии до ОАО "ГМЗ "Агат". Необходимо жилищное  строительство
в размере не менее 3000 кв. метров в год для обеспечения  специалистов
жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах  Гаврилов-
Ямского МР.
     Этапы работ за 2010-2012 годы:
     -  разработка  проекта  и  бизнес-плана,  согласование   проекта,
подготовка технической документации;
     - проведение исследований и разработок;
     - приобретение и монтаж оборудования импортного и  отечественного
производства, приобретение технологий;
     - подготовка производства.

  Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году

---------------------------------------------------------------
| Выручка в |Количество | Налоговые | Инвестиции на |Срок оку-|
|   год,    |новых рабо-| платежи в |  создание 1   |паемости,|
|млн. рублей| чих мест  |   год,    |рабочего места,|   лет   |
|           |           |млн. рублей|  млн. рублей  |         |
|-----------+-----------+-----------+---------------+---------|
|   2 228   |    389    |    348    |      1,9      |    3    |
---------------------------------------------------------------

     4.2. Развитие "новой экономики".
     Основными направлениями развития  предприятий  "новой  экономики"
ГП Гаврилов-Ям являются:
     - комплексная программа поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  направленная  на  упрощение  подбора   земельных
участков,  подведение  к  ним  коммуникаций,  увеличение   доступности
финансирования и образовательных программ;
     -  адресное   содействие   реализации   инвестиционных   проектов
существующих и вновь создаваемых предприятий.
     4.2.1. Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям".
     Цель   проекта   -   создание   инфраструктуры,    обеспечивающей
организацию новых производств, ранее не характерных для  экономики  ГП
Гаврилов-Ям.
     Промышленный  парк  планируется  создать  путем  приобретения   в
собственность Ярославской области  объекта  недвижимости  и  земельных
участков,  расположенных  в  центральной  части   ГП   Гаврилов-Ям   в
промышленной зоне.
     Создание промышленного парка также предусматривает  строительство
новых и реконструкцию имеющихся объектов производственного  назначения
для размещения в них производств резидентов.
     В ходе создания  промышленного  парка  также  будет  осуществлена
модернизация  объектов  коммунальной   инфраструктуры,   имеющей   для
ГП Гаврилов-Ям    высокую    социальную    значимость.    Модернизация
коммунальной инфраструктуры включает в  себя  децентрализацию  системы
теплоснабжения  ГП Гаврилов-Ям,  реконструкцию   котельной,   очистных
сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации.
     Потенциальными резидентами промышленного парка станут  российские
предприятия  различных  сфер  деятельности.  С  учетом  местоположения
промышленного парка "Гаврилов-Ям" (центральная  часть  ГП Гаврилов-Ям)
его   потенциальными   арендаторами   могут   стать   предприятия    и
производства, для которых установлены санитарно-защитные зоны площадью
50-100 метров, а именно:
     - производство товаров для художественного творчества;
     - производство текстильной продукции для сферы здравоохранения;
     - производство мебели и товаров домашнего обихода;
     - производство строительных материалов и обработка древесины;
     - сооружения автотранспортной и логистической инфраструктуры;
     - предприятия коммунального хозяйства и обслуживания.
     Проведены предварительные переговоры о размещении  на  территории
промышленного парка "Гаврилов-Ям":
     - производства фильтровальных  полотен  и  других  фильтровальных
элементов из полимерных термостойких пылефильтровальных материалов;
     - модульной фабрики электронной обработки текстильных  материалов
для медицинской промышленности;
     - производственной базы по выпуску нетканых материалов на  основе
натуральных, синтетических и  комбинированных  волокон  по  технологии
типа "Spunlace" и "Spandbond";
     - производства влаговпитывающих изделий для  гигиены,  таких  как
дайперсы (подгузники для взрослых), впитывающие простыни.
     Этапы работ:
     2010 год:
     -  приобретение   в   собственность   ГП   Гаврилов-Ям   объектов
коммунальной   инфраструктуры    (котельной,    очистных    сооружений
водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых
для создания промышленного парка;
     -  приобретение  в  собственность  Ярославской  области   объекта
недвижимости  и  земельных  участков,  расположенных   в   центральной
промышленной  части   ГП   Гаврилов-Ям,   необходимых   для   создания
промышленного парка;
     -  подготовка   проектной   документации   на   реконструкцию   и
строительство   объектов   коммунальной   инфраструктуры   (котельной,
очистных  сооружений  водоснабжения,  комплекса  очистных   сооружений
канализации)  и  объектов  производственного  назначения  создаваемого
промышленного парка;
     - проведение конкурсных процедур по выбору подрядных  организаций
на реконструкцию и строительство объектов коммунальной  инфраструктуры
и объектов  производственного  назначения  создаваемого  промышленного
парка;
     2011-2013 годы:
     - реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры  (котельной,
очистных  сооружений  водоснабжения,  комплекса  очистных   сооружений
канализации);
     - строительство новых объектов производственного  назначения  для
размещения резидентов промышленного парка;
     - реконструкция имеющихся объектов производственного назначения и
помещений производственного назначения;
     - ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;
     -  организационные  мероприятия  по  передаче  прав  на   объекты
недвижимого  имущества  в  порядке  и   на   условиях,   установленных
действующим законодательством;
     - привлечение резидентов (и сдача в аренду объектов  недвижимости
производственного назначения);
     - реализация  инвестиционных  проектов  резидентов  промышленного
парка.
     Для создания промышленного парка  "Гаврилов-Ям"  в  собственность
Ярославской  области  будут  приобретены  объект  недвижимости   общей
площадью не менее 490 кв. метров и не более 500 кв. метров и земельные
участки общей площадью от 6,5 га до 8,5 га. На эти цели из  областного
бюджета будет выделено 19,1 млн. рублей.
     В  целях   реализации   инвестиционного   проекта   по   созданию
промышленного  парка  "Гаврилов-Ям"  будет  произведена  реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры с общей  сметной  стоимостью  398
млн. рублей, в том числе:
     -  реконструкция  котельной  со  сметной  стоимостью  115,0  млн.
рублей;
     - реконструкция  очистных  сооружений  водоснабжения  со  сметной
стоимостью 96,0 млн. рублей;
     - реконструкция  комплекса  очистных  сооружений  канализации  со
сметной стоимостью 187,0 млн. рублей.
     В результате  конкурсных  процедур  по  заключению  муниципальных
контрактов  на  строительно-монтажные  работы  образовалась   экономия
бюджетных средств в размере 74,922 млн. рублей, в том числе по:
     - реконструкции котельной - 24,489 млн. рублей;
     - реконструкции очистных сооружений водоснабжения  -  7,698  млн.
рублей;
     -  реконструкции  комплекса  очистных  сооружений  канализации  -
42,735 млн. рублей.
     В соответствии с протоколом заочного голосования  рабочей  группы
по  модернизации  моногородов  при   Правительственной   комиссии   по
экономическому развитию  и  интеграции  от  19  сентября  2011 г.  N 2
образовавшаяся экономия в размере 74 921,645 40  тыс.  рублей,  в  том
числе:
     - за счет неиспользованного остатка дотации на поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
в общем объеме 71 191,505 44 тыс. рублей;
     - за счет неиспользованных средств бюджета Ярославской области  в
общем объеме - 3 689,406 10 тыс. рублей;
     - за счет неиспользованных средств бюджета ГП Гаврилов-Ям в общем
объеме - 40,733 86 тыс. рублей -
     будет использована  на  нижеследующие  дополнительные  работы  по
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в целях  реализации
инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям".
     Дополнительные работы по реконструкции котельной:
     - объем финансирования за счет неиспользованного остатка  дотации
- 7 000,00 тыс. рублей;
     -  объем  финансирования   за   счет   неиспользованных   средств
регионального бюджета - 353,315 тыс. рублей;
     - объем финансирования за счет неиспользованных средств  местного
бюджета в общем объеме - 5,522 65 тыс. рублей.
     Реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап):
     - объем финансирования за счет неиспользованного остатка  дотации
- 30 129,00 тыс. рублей;
     -  объем  финансирования   за   счет   неиспользованных   средств
регионального бюджета - 1 548,487 10 тыс. рублей;
     - объем финансирования за счет неиспользованных средств  местного
бюджета в общем объеме - 29,876 67 тыс. рублей.
     Реконструкция очистных сооружений канализации (II этап):
     - объем финансирования за счет неиспользованного остатка  дотации
- 34 062,505 44 тыс. рублей;
     -  объем  финансирования   за   счет   неиспользованных   средств
регионального бюджета - 1 787,604 тыс. рублей;
     - объем финансирования за счет неиспользованных средств  местного
бюджета в общем объеме - 5,334 54 тыс. рублей.
     Для размещения новых производств резидентов  промышленного  парка
на  первом  этапе  будет  произведено  строительство   двух   объектов
производственного назначения  из  быстровозводимых  металлоконструкций
общей площадью 15 000 кв. метров  (10  000  кв.  метров  и  5 000  кв.
метров) с общей сметной стоимостью 215,9 млн. рублей.  Данные  объекты
производственного  назначения   будут   находиться   в   собственности
Ярославской области.
     В дальнейшем за счет средств инвесторов предполагается  построить
и реконструировать еще ряд объектов производственного назначения общей
площадью 12,6 тыс. кв. метров.
     Предполагаемый  объем   инвестиций   со   стороны   потенциальных
резидентов промышленного  парка  "Гаврилов-Ям"  составляет  1436  млн.
рублей, из  которых  596  млн.  рублей  -  средства,  направляемые  на
создание объектов производственной инфраструктуры.

  Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
   проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" (с учетом
            проектов потенциальных резидентов) к 2015 году

---------------------------------------------------------------
| Выручка в |Количество | Налоговые | Инвестиции на |Срок оку-|
|   год,    |новых рабо-| платежи в |  создание 1   |паемости,|
|млн. рублей| чих мест  |   год,    |рабочего места,|   лет   |
|           |           |млн. рублей|  млн. рублей  |         |
|-----------+-----------+-----------+---------------+---------|
|   1 500   |    980    |   211,5   |     2,12      |    7    |
---------------------------------------------------------------

     4.2.2. Строительство завода по  выпуску  керамического  вакуумно-
порового кирпича с применением новых технологий.
     Инициатор - общество с ограниченной ответственностью "Комфорт".
     На  базе  общества  с  ограниченной  ответственностью   "Комфорт"
создано закрытое акционерное общество "Завод вакуумно-порового кирпича
"Аметист", которое совместно  с  итальянским  предприятием  "Puchchini
industry"  планирует  приступить  к  реализации  двух   инвестиционных
проектов:
     -  создание   технологической   лаборатории   и   установки   для
производства микросфер;
     - строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового
кирпича.
     Строительство завода по выпуску  керамического  вакуумно-порового
кирпича с применением новых технологий  позволит  выпускать  вакуумно-
поровый  кирпич  марок  прочности  150-200  кгс/кв.  см.  Завод  будет
производить кирпич и  блок  европейского  качества,  имеющие  отличные
технические характеристики,  превышающие  характеристики  стандартного
кирпича в 2-3 раза.
     Этапы работ:
     2010 год:
     - предпроектные и проектные работы;
     - проектирование производства и согласование проекта;
     2010-2012 годы:
     - строительство завода, инженерной инфраструктуры,  осуществление
пусконаладочных работ.
     Для  дальнейшей  реализации  проекта  требуется   подключение   к
инфраструктурному обеспечению. Предприятие  характеризуется  близостью
завода  к  магистральному  газопроводу   (500   м),   наличием   линии
электропередачи непосредственно на  площадке,  наличием  автодороги  с
твердым покрытием, в достаточной  близости  находится  железнодорожный
тупик, связанный с узловой станцией  Гаврилов-Ям.  При  этом  появится
возможность дополнительно поставлять дешевую электроэнергию городу  за
счет установки на заводе теплогенератора.

  Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году

---------------------------------------------------------------
| Выручка в |Количество | Налоговые | Инвестиции на |Срок оку-|
|   год,    |новых рабо-| платежи в |  создание 1   |паемости,|
|млн. рублей| чих мест  |   год,    |рабочего места,|   лет   |
|           |           |млн. рублей|  млн. рублей  |         |
|-----------+-----------+-----------+---------------+---------|
|    732    |    275    |    136    |      3,9      |    6    |
---------------------------------------------------------------

     4.2.3. Развитие производства полуфабрикатных лаков.
     Инициатор  -   закрытое   акционерное   общество   "Лакокрасочные
материалы".
     Закрытое  акционерное  общество   "Лакокрасочные   материалы"   в
настоящее  время  уже  реализует  долгосрочный  инвестиционный  проект
"Реконструкция производства лакокрасочных  материалов",  что  позволит
увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить  работой
порядка 277 человек.  В  2009  году  предприятие  получило  финансовую
поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных лаков  из
областного бюджета в размере 3,1 млн. рублей на  погашение  банковских
процентов по кредитам. Общий объем инвестиций  проекта  составляет  59
млн. рублей.
     Одновременно   закрытое   акционерное   общество   "Лакокрасочные
материалы" разработало инвестиционный  проект  "Развитие  производства
полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах".
     В  рамках  проекта  планируется  создание   нового   производства
полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах  с  целью  обеспечения
потребностей   собственного   производства    алкидных    строительных
лакокрасочных  материалов.  Наличие   такого   производства   позволит
сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на  стороне,  повысить
качество   продукции,   снизить   себестоимость   готовой   продукции.
Строительство производства планируется в две очереди.
     Этапы работ:
     2010 год:
     -  проектирование   и   возведение   объектов   производственного
назначения;
     - проектирование производства и согласование проекта;
     2011-2012 годы:
     - заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического;
     - монтаж оборудования и проведение пусконаладочных работ.
     Предприятие   обеспечено   необходимой   инфраструктурой,   кроме
электроснабжения. Дополнительные потребности  составляют  200-300 КВт.
На  территории  имеется  техническая  возможность   подведения   газа,
потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. метров в год.

  Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
                         проекта к 2015 году

-----------------------------------------------------------------
| Выручка в | Количество |  Налоговые   | Инвестиции на | Срок  |
|   год,    |   новых    |платежи в год,|  создание 1   |окупае-|
|млн. рублей|рабочих мест| млн. рублей  |рабочего места,|мости, |
|           |            |              |  млн. рублей  |  лет  |
|-----------+------------+--------------+---------------+-------|
|    940    |    160     |     105      |      1,8      |   4   |
-----------------------------------------------------------------
     4.2.4.  Проект  комплексного  освоения  и   развития   территории
"Унимерская слобода".
     Проект комплексного освоения и  развития  территории  "Унимерская
слобода"     предусматривает     малоэтажное      жилищно-коммунальное
строительство с объектами социальной  инфраструктуры  для  обеспечения
жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих
в промышленный парк "Гаврилов-Ям".
     Земельный участок общей  площадью  47,17  га  расположен  в  селе
Унимерь   Заячье-Холмского   сельского   поселения    Гаврилов-Ямского
муниципального района, находящегося в 23 км от г. Ярославля и в  8  км
от ГП Гаврилов-Ям. Через село  проходит  автомобильная  дорога  общего
пользования Ярославль - Иваново.
     В рамках проекта планируется:
     - строительство жилых домов общей площадью 19 000  кв.  метров  с
использованием  новых  эффективных  энергосберегающих   технологий   и
современных строительных материалов;
     - размещение на территории села экологически чистого производства
переработки сельскохозяйственной продукции;
     -  реконструкция  и  строительство  объектов:  детского  сада   -
начальной  школы  на  40  мест,  медпункта,   спортивного   комплекса,
магазина, кафе, помещения речной флотилии,  причала,  моста  через  р.
Которосль (оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей).
     Имеется исходно-разрешительная документация,  построены  наружные
коммуникации (газопровод  высокого  давления,  газорегуляторный  пункт
шкафной   мощностью   2   000   куб.   метров   в   час,   комплектная
трансформаторная подстанция КТП 2х630 кВт с  воздушной  высоковольтной
линией электропередачи ВЛ 10 кВ).
     Необходимо  строительство  ливневой  канализации,   водопроводной
насосной станции,  артезианских  скважин  (3  штуки),  канализационной
насосной станции  с  магистральными  наружными  сетями  водопровода  и
канализации, очистных сооружений, устройство солнечных батарей с целью
энергообеспечения жилых домов. Оценочная стоимость объектов  100  млн.
рублей.
     Данный проект позволит решить проблему нехватки жилья,  ввести  в
эксплуатацию до 19 тыс. кв. метров  жилых  домов,  создать  120  новых
рабочих мест, увеличить  объем  налоговых  поступлений  на  18,7  млн.
рублей в 2012-2015 годах. Срок окупаемости проекта - 3 года.
     4.2.5. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса.
     4.2.5.1.   Проект   общества   с   ограниченной   ответственности
"Старатель" "Народная дверь" -  расширение  действующего  производства
межкомнатных дверей.
     Целью   данного   проекта   является   расширение    действующего
производства межкомнатных дверей  путем  технического  перевооружения,
что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза.  Общая
стоимость  проекта  составляет  60  млн.  рублей.  Реализация  данного
проекта позволит создать 80  дополнительных  рабочих  мест,  увеличить
объем выручки к  2012  году  до  150  млн.  рублей  в  год,  налоговых
отчислений - до 6,5 млн. рублей в год. Срок окупаемости - 5 лет.
     4.2.5.2. Проект покупки и установки оборудования для  кур-несушек
и для производства мяса птицы крестьянского хозяйства Акуленко В. В.
     Проект  усовершенствования  производства   мяса   птицы   и   яиц
планируется осуществить путем приобретения и установки  отечественного
оборудования на базе существующих площадей птичника.  Срок  реализации
проекта - 1 год, объем необходимых инвестиций - 5 млн. рублей. В  ходе
реализации проекта возможно создание 6  дополнительных  рабочих  мест,
рост налоговых отчислений - до 2 млн. рублей.
     4.2.5.3.   Проект   реконструкции    производственного    корпуса
государственного унитарного производственного предприятия хлебопечения
и торговли Ярославской области  "Гаврилов-Ямский  хлебозавод".  Данный
проект позволит модернизировать и  расширить  производство,  увеличить
ассортиментный перечень и  повысить  качество  выпускаемой  продукции.
Реализация данного  проекта  возможна  при  привлечении  инвестиций  в
размере 18 млн. рублей, что приведет к росту объемов выпуска продукции
к 2012 году до 103 млн. рублей в год, налоговых  отчислений  -  до  28
млн. рублей в год, позволит создать до 50  новых  рабочих  мест.  Срок
окупаемости - 5 лет.
     4.2.5.4. Проект создания Центра водного туризма  на  базе  отдыха
"Лесной родник". Целью  проекта  является  создание  8  дополнительных
рабочих  мест  для  выпускников  детских  домов  Ярославской  области,
увеличение объема выручки  к  2012  году  до  8  млн.  рублей  в  год,
налоговых отчислений - до  2  млн.  рублей  в  год.  Срок  окупаемости
проекта - 2,5 года.
     4.2.5.5. Проект создания музея  "Постоялый  двор  "У  ямщика".  В
рамках   данного   проекта   планируется   осуществлять   новый    вид
туристических услуг - прием туристов в  трапезной  ямщика,  знакомство
туристов с ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами,  а
также с историей Гаврилов-Ямской льняной  мануфактуры.  Целью  данного
проекта  является  создание   нового   конкурентоспособного   продукта
туристической  инфраструктуры  к  1000-летию  г. Ярославля,   развитие
народных  промыслов  и  ремесел  в   Гаврилов-Ямском   МР,   поддержка
предпринимателей и ремесленников. Реализация данного  проекта  требует
привлечения  1  млн.  рублей  инвестиций,  что  позволит   создать   8
дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до  8
млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 2 млн. рублей в год. Срок
окупаемости - 2 года.

  Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации
       проектов развития предприятий малого бизнеса к 2015 году

-----------------------------------------------------------------
| Выручка в | Новых рабочих  | Налоговые  | Инвестиции  | Срок  |
|   год,    |     мест,      | платежи в  |на создание 1|окупае-|
|млн. рублей|    человек     |    год,    |  рабочего   |мости, |
|           |                |млн. рублей |   места,    |  лет  |
|           |                |            | млн. рублей |       |
|-----------+----------------+------------+-------------+-------|
|    397    |      440       |    33,8    |    0,72     |  1-5  |
|           | (в том числе:  |  (за счет  |  (за счет   |       |
|           |    за счет     | реализации | реализации  |       |
|           |   реализации   |инвестицион-|инвестицион- |       |
|           | инвестиционных | ных проек- |ных проектов)|       |
|           |проектов - 152; |    тов)    |             |       |
|           |за счет реализа-|            |             |       |
|           | ции программы  |            |             |       |
|           |   поддержки    |            |             |       |
|           |малого и средне-|            |             |       |
|           |го предпринима- |            |             |       |
|           |тельства - 288) |            |             |       |
-----------------------------------------------------------------


      5. РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КИП

     5.1. Целевые программы КИП.
     Программная  часть  КИП  состоит  из  мероприятий   и   объектов,
включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные
адресные программы, муниципальные целевые программы.
     Общий объем средств, направляемых на реализацию данных  программ,
составит 448,8 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 3,6
млн.   рублей   (0,8   процента),   из   средств    консолидированного
регионального бюджета 243,0 млн. рублей (54,2  процента),  из  средств
федерального  бюджета  202,2  млн.  рублей  (45  процентов).  Перечень
предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении
2 к КИП.
                  Таблица 39. Целевые программы КИП

---------------------------------------------------------------------------
|N п|  Наименование  |        Цель         |       Целевое значение       |
|/п |   программы    |                     |                              |
|---+----------------+---------------------+------------------------------|
| 1 |       2        |          3          |              4               |
|---+----------------+---------------------+------------------------------|
|1. |Программы       |создание    предпосы-|опережающее         профессио-|
|   |содействия      |лок   для   трудоуст-|нальное  обучение  и  перепод-|
|   |занятости       |ройства    незанятого|готовка - 45 человек;         |
|   |населения и     |населения            |организация       общественных|
|   |снижения        |                     |работ и  временного  трудоуст-|
|   |напряженности   |                     |ройства - 1 954 человека;     |
|   |на рынке труда  |                     |организация   стажировки   вы-|
|   |                |                     |пускников      образовательных|
|   |                |                     |учреждений - 73 человека;     |
|   |                |                     |содействие       самозанятости|
|   |                |                     |безработных     граждан      -|
|   |                |                     |202 человека;                 |
|   |                |                     |содействие     трудоустройству|
|   |                |                     |незанятых   инвалидов,   роди-|
|   |                |                     |телей,  воспитывающих   детей-|
|   |                |                     |инвалидов,   многодетных   ро-|
|   |                |                     |дителей - 10 человек;         |
|   |                |                     |профессиональная   подготовка,|
|   |                |                     |переподготовка   и   повышение|
|   |                |                     |квалификации   женщин,   нахо-|
|   |                |                     |дящихся в отпуске по уходу  за|
|   |                |                     |ребенком до трех  лет,  плани-|
|   |                |                     |рующих  возвращение  к  трудо-|
|   |                |                     |вой деятельности, - 7 человек |
|---+----------------+---------------------+------------------------------|
|2. |Программа       |создание новых  рабо-|увеличение доли малого        |
|   |поддержки ма-   |чих мест в сфере  ма-|бизнеса в структуре экономи-  |
|   |лого и средне-  |лого и среднего пред-|ки ГП Гаврилов-Ям до          |
|   |го предприни-   |принимательства;     |30 процентов;                 |
|   |мательства      |увеличение  доли  ма-|создание Центра поддержки     |
|   |                |лого бизнеса в струк-|предпринимательства;          |
|   |                |туре        экономики|создание новых рабочих мест   |
|   |                |ГП Гаврилов-Ям       |- 288 человек                 |
|---+----------------+---------------------+------------------------------|
|3. |Программы       |улучшение     условий|проведение        капитального|
|   |модернизации    |проживания    населе-|ремонта        многоквартирных|
|   |жилищно-        |ния,  повышение   ка-|домов      общей      площадью|
|   |коммунального   |чества услуг для  на-|68,11 тыс. кв. метров;        |
|   |комплекса       |селения              |реконструкция   очистных   со-|
|   |                |                     |оружений         водоснабжения|
|   |                |                     |пропускной        способностью|
|   |                |                     |12,5 тыс. куб. метров в сутки;|
|   |                |                     |строительство  и   реконструк-|
|   |                |                     |ция шахтных колодцев;         |
|   |                |                     |газификация    жилого    фонда|
|   |                |                     |ГП Гаврилов-Ям   (общее    ко-|
|   |                |                     |личество   квартир,    имеющих|
|   |                |                     |техническую        возможность|
|   |                |                     |для газификации, - 517 штук)  |
|---+----------------+---------------------+------------------------------|
|4. |Программа по    |формирование         |площадь    жилищного    фонда,|
|   |переселению     |рынка      доступного|признанного        непригодным|
|   |граждан из      |жилья экономкласса   |для проживания, и (или) с  вы-|
|   |жилищного       |                     |соким уровнем износа,  из  ко-|
|   |фонда, при-     |                     |торого  расселены  граждане  -|
|   |знанного не-    |                     |398,9 кв. метров;             |
|   |пригодным для   |                     |площадь    жилых    помещений,|
|   |проживания, и   |                     |в том числе в  строящихся  до-|
|   |(или) с высо-   |                     |мах,    приобретенных    путем|
|   |ким уровнем     |                     |долевого  участия   в   строи-|
|   |износа          |                     |тельстве   или   строительства|
|   |                |                     |домов  для  обеспечения   бла-|
|   |                |                     |гоустроенными    жилыми    по-|
|   |                |                     |мещениями   граждан,   пересе-|
|   |                |                     |ляемых  из  жилищного   фонда,|
|   |                |                     |признанного        непригодным|
|   |                |                     |для проживания, и (или) с  вы-|
|   |                |                     |соким уровнем износа  -  442,8|
|   |                |                     |кв. метра;                    |
|   |                |                     |количество        переселенных|
|   |                |                     |граждан - 31 человек          |
|---+----------------+---------------------+------------------------------|
|5. |Программа       |повышение    качества|новая центральная районная    |
|   |развития мате-  |медицинского         |больница на 415 посещений в   |
|   |риально-        |обслуживания         |смену, на 45 тыс. койко-дней  |
|   |технической     |населения            |в год                         |
|   |базы учрежде-   |                     |                              |
|   |ний здраво-     |                     |                              |
|   |охранения       |                     |                              |
|   |(строительство  |                     |                              |
|   |здания централь-|                     |                              |
|   |ной районной    |                     |                              |
|   |больницы)       |                     |                              |
---------------------------------------------------------------------------
     5.1.1.  Программы  содействия  занятости  населения  и   снижения
напряженности на рынке труда.
     В целях предотвращения роста безработицы разработаны  и  одобрены
Правительством Российской Федерации следующие программы:
     - региональная адресная программа дополнительных  мероприятий  по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
утвержденная  постановлением  Правительства   области   от 22.12.2009 
N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области  на  2010
год";
     - региональная адресная программа дополнительных  мероприятий  по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года,  утвержденная
постановлением   Правительства   области   от    13.05.2010    N 288-п
"О региональной  адресной  программе  дополнительных  мероприятий   по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";
     - региональная адресная программа  дополнительных  мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год,
утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011  N 3-п
"О региональной  адресной  программе  дополнительных  мероприятий   по
снижению напряженности на рынке  труда  Ярославской  области  на  2011
год";
     - региональная адресная программа дополнительных  мероприятий  на
рынке  труда   Ярославской   области   на   2012   год,   утвержденная
постановлением   Правительства   области    от    26.01.2012    N 11-п
"О региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке
труда Ярославской области на 2012 год";
     - ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения
Ярославской  области"  на  2012-2014   годы,   утвержденная   приказом
департамента государственной службы  занятости  населения  Ярославской
области от 01.03.2012 N 1-з.
     В рамках мероприятий указанных программ в ГП Гаврилов-Ям в период
2010-2012 годов предполагается участие 2 255 работников и  безработных
граждан, на что запланировано выделить 38,08 млн. рублей, в том  числе
за счет средств:
     - федерального бюджета - 34,43 млн. рублей;
     - областного бюджета - 3,65 млн. рублей.
     Ниже представлен перечень  мероприятий  по  содействию  занятости
населения  в  ГП Гаврилов-Ям,  финансируемых  в  рамках   региональных
адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности
на рынке труда Ярославской области.

  Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости населения
      в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых за счет бюджетных средств

--------------------------------------------------------------------
| N |      Наименование мероприятий       |Численность|Объем финан-|
|п/п|                                     |участников,| сирования, |
|   |                                     |  человек  |млн. рублей |
|---+-------------------------------------+-----------+------------|
| 1 |                  2                  |     3     |     4      |
|---+-------------------------------------+-----------+------------|
|1. |Опережающее профессиональное         | 45        |    0,80    |
|   |обучение работников в случае угрозы  |           |            |
|   |увольнения (установление неполного   |           |            |
|   |рабочего времени, временная приоста- |           |            |
|   |новка работ, предоставление отпусков |           |            |
|   |без сохранения заработной платы,     |           |            |
|   |мероприятия по высвобождению         |           |            |
|   |работников)                          |           |            |
|---+-------------------------------------+-----------+------------|
|2. |Организация общественных работ,      |   1 954   |   23,67    |
|   |временного трудоустройства работни-  |           |            |
|   |ков системообразующих и градообра-   |           |            |
|   |зующих организаций, находящихся      |           |            |
|   |под угрозой увольнения, а также при- |           |            |
|   |знанных в установленном порядке без- |           |            |
|   |работными граждан и граждан, ищу-    |           |            |
|   |щих работу, проживающих в моно-      |           |            |
|   |профильных населенных пунктах с на-  |           |            |
|   |пряженной ситуацией на рынке труда   |           |            |
|---+-------------------------------------+-----------+------------|
|3. |Организация стажировки выпускников   |    73     |    0,97    |
|   |образовательных учреждений в целях   |           |            |
|   |приобретения опыта работы            |           |            |
|---+-------------------------------------+-----------+------------|
|4. |Содействие самозанятости безработ-   |    202    |   11,88    |
|   |ных граждан и стимулирование созда-  |           |            |
|   |ния безработными гражданами, от-     |           |            |
|   |крывшими собственное дело, дополни-  |           |            |
|   |тельных рабочих мест для трудоуст-   |           |            |
|   |ройства безработных граждан          |           |            |
|---+-------------------------------------+-----------+------------|
|5. |Содействие трудоустройству незаня-   |    10     |    0,48    |
|   |тых инвалидов, родителей, воспиты-   |           |            |
|   |вающих детей-инвалидов, многодет-    |           |            |
|   |ных родителей                        |           |            |
|---+-------------------------------------+-----------+------------|
|6. |Профессиональная подготовка, перепод-|     7     |    0,12    |
|   |готовка и повышение квалификации     |           |            |
|   |женщин, находящихся в отпуске по     |           |            |
|   |уходу за ребенком до трех лет, плани-|           |            |
|   |рующих возвращение к трудовой дея-   |           |            |
|   |тельности                            |           |            |
|---+-------------------------------------+-----------+------------|
|   |Итого                                |   2 291   |   37,92    |
--------------------------------------------------------------------

     Опережающее  обучение  по  профессиям,  востребованным  на  рынке
труда,  будет  способствовать  занятости  работников  как   на   своем
предприятии (по новой профессии или после  повышения  квалификации  по
имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях  по
месту проживания или в случае переезда в другую местность.
     Для реализации  данной  задачи  определен  перечень  организаций,
которые будут осуществлять опережающее  обучение  своих  работников  в
образовательных учреждениях, а также на базе ОАО "ГМЗ "Агат".
     В  вышеперечисленных  программах  приведен   график   организации
профессиональной подготовки, переподготовки и  повышения  квалификации
работников.
     В связи с реализацией КИП в  ближайшие  6 лет  потребуются  более
масштабные мероприятия по подготовке кадров по  рабочим  и  инженерным
специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и
существующими предприятиями.


Таблица 41. План опережающего переобучения работников, находящихся под
                          угрозой увольнения

-------------------------------------------------------------------
|Место | Имеющаяся  |Ко- |  Место   | Новая  |Коли-|Новое | Стои- |
|работы| специаль-  |ли- |переобуче-| специ- | че- |место | мость |
|      |   ность    |че- |   ния    |альность|ство |работы| пере- |
|      |            |ство|          |        |     |      |обуче- |
|      |            |    |          |        |     |      | ния,  |
|      |            |    |          |        |     |      |рублей |
|------+------------+----+----------+--------+-----+------+-------|
|ОАО   |заточник,   |45  | научно-  |токарь, |45   |ОАО   |562 500|
|"ГМЗ  |наладчик    |    |образова- |шли-    |     |"ГМЗ  |       |
|"Агат"|станков  чи-|    | тельное  |фовщик; |     |"Агат"|       |
|      |слового про-|    | учрежде- |фрезе-  |     |      |       |
|      |граммного   |    |   ние    |ровщик, |     |      |       |
|      |управления, |    | "Учебно- |слесарь |     |      |       |
|      |фрезеров-   |    | техниче- |механо- |     |      |       |
|      |щик         |    |   ский   |сбороч- |     |      |       |
|      |            |    |  центр   |ных  ра-|     |      |       |
|      |            |    | "Новик"  |бот     |     |      |       |
-------------------------------------------------------------------

 Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и переподготовки
           работников в рамках реализации КИП в 2010 году*

----------------------------------------------------------------------
|N п|  Направление   |Численность|   Наименование предполагаемого    |
|/п | профессиональ- |участников |        учебного заведения         |
|   | ной переподго- | обучения, |                                   |
|   |     товки      |  человек  |                                   |
|---+----------------+-----------+-----------------------------------|
| 1 |       2        |     3     |                 4                 |
|---+----------------------------------------------------------------|
|   |Закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы"         |
|---+----------------------------------------------------------------|
|1. |Водитель погруз-|     4     |учебный  комбинат  (далее   -   УК)|
|   |чика            |           |"Профессионал", г. Ярославль       |
|---+----------------+-----------+-----------------------------------|
|2. |Электрогазо-    |     4     |государственные образовательные    |
|   |сварщик         |           |учреждения начального профес-      |
|   |                |           |сионального образования Ярослав-   |
|   |                |           |ской области (далее - ГОУ НПО      |
|   |                |           |ЯО) профессиональные училища       |
|   |                |           |(далее - ПУ) N 1, N 24, N 25,      |
|   |                |           |г. Рыбинск;                        |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО профессиональные        |
|   |                |           |лицеи (далее - ПЛ) N 11, N 12,     |
|   |                |           |N 13, N 21, N 24, N 38,            |
|   |                |           |г. Ярославль;                      |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПУ N 37,                |
|   |                |           |г. Переславль-Залесский;           |
|   |                |           |УК "Мелиоратор", г. Ярославль      |
|---+----------------+-----------+-----------------------------------|
|3. |Стропальщик     |     3     |УК "Мелиоратор", г. Ярославль      |
|   |                |           |                                   |
|---+----------------+-----------+-----------------------------------|
|   |Итого           |    11     |                                   |
|---+----------------------------------------------------------------|
|   |Муниципальное унитарное  предприятие  "Центр  туризма  и  отдыха|
|   |"Ямская слобода"                                                |
|---+----------------------------------------------------------------|
|4. |Менеджер по  ту-|     2     |ГОУ    высшего    профессионального|
|   |ризму           |           |образования   Ярославской   области|
|   |                |           |"Ярославский  государственный   пе-|
|   |                |           |дагогический университет  имени  К.|
|   |                |           |Д. Ушинского", г. Ярославль;       |
|   |                |           |Ярославский         государственный|
|   |                |           |университет  имени П.  Г. Демидова,|
|   |                |           |г. Ярославль                       |
|---+----------------+-----------+-----------------------------------|
|   |Итого           |     2     |                                   |
|---+----------------------------------------------------------------|
|   |      Общество с ограниченной ответственностью "Старатель"      |
|---+----------------------------------------------------------------|
|5. |Электромонтер   |     2     |ГОУ  НПО  ЯО  ПУ  N 1,  N 3,   N 8,|
|   |                |           |N 18, г. Рыбинск;                  |
|   |                |           |ГОУ  НПО  ЯО  ПЛ  N 2,  N 7,  N 32,|
|   |                |           |г. Ярославль;                      |
|   |                |           |УК "Мелиоратор", г. Ярославль;     |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПУ N 41, г. Тутаев;     |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПУ N 6,                 |
|   |                |           |г. Переславль-Залесский;           |
|   |                |           |ГОУ   среднего    профессионального|
|   |                |           |образования   Ярославской   области|
|   |                |           |(далее - СПО  ЯО)  Даниловский  по-|
|   |                |           |литехнический техникум, г. Данилов;|
|   |                |           |УК "Мелиоратор", г. Ярославль      |
|---+----------------+-----------+-----------------------------------|
|   |Итого           |     2     |                                   |
|---+----------------------------------------------------------------|
|   |Общество с ограниченной ответственностью "Строймастер"          |
|---+----------------------------------------------------------------|
|6. |Электрогазо-    |     2     |ГОУ НПО  ЯО  ПУ  N 1,  N 23,  N 25,|
|   |сварщик         |           |г. Ярославль;                      |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 10, N 12, N 13,    |
|   |                |           |N 21, N 24, г. Ярославль;          |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПУ N 37,                |
|   |                |           |г. Переславль-Залесский            |
|---+----------------+-----------+-----------------------------------|
|7. |Электрик        |     1     |ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 3,            |
|   |                |           |г. Рыбинск;                        |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2, N 8,            |
|   |                |           |г. Ярославль;                      |
|   |                |           |УК "Мелиоратор", г. Ярославль;     |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПУ N 41, г. Тутаев;     |
|   |                |           |ГОУ НПО ЯО ПУ N 6,                 |
|   |                |           |г. Переславль-Залесский;           |
|   |                |           |ГОУ СПО ЯО Даниловский поли-       |
|   |                |           |технический техникум, г. Данилов;  |
|   |                |           |Угличский институт повышения       |
|   |                |           |квалификации, г. Углич             |
|---+----------------+-----------+-----------------------------------|
|   |Итого           |     3     |                                   |
|---+----------------+-----------+-----------------------------------|
|   |Всего           |    18     |                                   |
----------------------------------------------------------------------
     * Информация, приведенная в таблице, является справочной.
     5.1.2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства.
     В рамках реализации КИП разработана и согласована в  Министерстве
экономического развития Российской Федерации  муниципальная  программа
поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям.  Основными  целями
данной программы является увеличение числа занятых в малом  и  среднем
предпринимательстве и, как  следствие,  рост  доли  малого  бизнеса  в
структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов.

Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого
   и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы
          поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям

--------------------------------------------------------------------------
|N п |      Название мероприятия      |       Объем финансирования       |
| /п |                                |        за 2010-2015 годы,        |
|    |                                |           млн. рублей            |
|    |                                |----------------------------------|
|    |                                |всего |феде- |обла-| муни- |внебю-|
|    |                                |      |раль- |стной|ципаль-|джет- |
|    |                                |      | ный  |бюд- |  ный  | ные  |
|    |                                |      | бюд- | жет | бюд-  |источ-|
|    |                                |      | жет* |     |  жет  | ники |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
| 1  |               2                |  3   |  4   |  5  |   6   |  7   |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|1.  |Всего  по  программе   поддержки|149,80|133,85|14,99| 0,96  |      |
|    |малого и  среднего  предпринима-|      |      |     |       |      |
|    |тельства                        |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|2.  |Содействие  модернизации  и  по-|22,20 |21,00 |0,95 | 0,25  |      |
|    |вышению   эффективности   произ-|      |      |     |       |      |
|    |водства субъектов малого и сред-|      |      |     |       |      |
|    |него  предпринимательства   (да-|      |      |     |       |      |
|    |лее - СМиСП)                    |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|2.1.|Субсидирование  СМиСП   на   фи-|17,39 |16,45 |0,76 | 0,18  |      |
|    |нансирование  мероприятий   про-|      |      |     |       |      |
|    |грамм  энергоэффективности  про-|      |      |     |       |      |
|    |изводства и технологическое при-|      |      |     |       |      |
|    |соединение к объектам электросе-|      |      |     |       |      |
|    |тевого хозяйства (до 500  кВт  с|      |      |     |       |      |
|    |учетом  ранее  присоединенной  в|      |      |     |       |      |
|    |данной    точке    присоединения|      |      |     |       |      |
|    |мощности)                       |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|2.2.|Субсидирование  СМиСП  на   ком-| 4,81 | 4,55 |0,19 | 0,07  |      |
|    |пенсацию части затрат на  уплату|      |      |     |       |      |
|    |лизинговых платежей  по  догово-|      |      |     |       |      |
|    |рам финансового лизинга и  упла-|      |      |     |       |      |
|    |ту первого взноса при заключении|      |      |     |       |      |
|    |договора лизинга оборудования   |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|3.  |Финансовая поддержка СМиСП      |85,40 |79,01 |6,03 | 0,35  |      |
|    |                                |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|3.1.|Предоставление   грантов   начи-|44,80 |40,21 |4,23 | 0,35  |      |
|    |нающим    предпринимателям    на|      |      |     |       |      |
|    |создание собственного дела      |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|3.2.|Расширение          возможностей|40,60 |38,00 |1,80 |       |      |
|    |СМиСП  для   получения   кредит-|      |      |     |       |      |
|    |ных и иных  финансовых  ресурсов|      |      |     |       |      |
|    |путем выделения квот  на  микро-|      |      |     |       |      |
|    |займы  ОАО  "Гарантийное  агент-|      |      |     |       |      |
|    |ство "Ярославия"                |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|4.  |Пропаганда и обучение, форми-   |8,66  |7,68  |0,77 |0,21   |      |
|    |рование положительного имиджа   |      |      |     |       |      |
|    |СМиСП                           |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|4.1.|Организация  обучения   работни-|4,44  |4,00  |0,37 |0,07   |      |
|    |ков  сферы  малого  и   среднего|      |      |     |       |      |
|    |предпринимательства,   организа-|      |      |     |       |      |
|    |ций,  образующих  инфраструктуру|      |      |     |       |      |
|    |поддержки СМиСП, и  лиц,  вовле-|      |      |     |       |      |
|    |каемых   в   предпринимательскую|      |      |     |       |      |
|    |деятельность                    |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|4.2.|Субсидирование части  затрат  на| 1,60 | 1,20 |0,34 | 0,06  |      |
|    |участие   СМиСП   в   выставках,|      |      |     |       |      |
|    |ярмарках, фестивалях, конкурсах |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|4.3.|Разработка  и  изготовление  ин-| 0,40 | 0,38 |0,02 |       |      |
|    |формационных   материалов    для|      |      |     |       |      |
|    |СМиСП.   Пропаганда   молодежно-|      |      |     |       |      |
|    |го предпринимательства          |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|4.4.|Выпуск   тематических   телепро-| 2,22 | 2,10 |0,04 | 0,08  |      |
|    |грамм и  статей  о  предпринима-|      |      |     |       |      |
|    |тельстве   в    СМИ    Гаврилов-|      |      |     |       |      |
|    |Ямского  района  и   Ярославской|      |      |     |       |      |
|    |области.  Формирование   положи-|      |      |     |       |      |
|    |тельного имиджа СМиСП           |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|5.  |Правовое,   организационное    и| 4,08 | 3,85 |0,23 |       |      |
|    |аналитическое  обеспечение  дея-|      |      |     |       |      |
|    |тельности  субъектов  малого   и|      |      |     |       |      |
|    |среднего    предпринимательства.|      |      |     |       |      |
|    |Проведение исследований в  сфере|      |      |     |       |      |
|    |малого и  среднего  предпринима-|      |      |     |       |      |
|    |тельства                        |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|5.1.|Маркетинговое   исследование   в| 3,54 | 3,36 |0,18 |       |      |
|    |сфере малого  и  среднего  пред-|      |      |     |       |      |
|    |принимательства                 |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|5.2.|Создание и актуализация реестров| 0,12 | 0,12 |     |       |      |
|    |СМиСП                           |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|5.3.|Осуществление        мониторинга| 0,43 | 0,38 |0,05 |       |      |
|    |СМиСП,  анализ  динамики  разви-|      |      |     |       |      |
|    |тия малого и  среднего  предпри-|      |      |     |       |      |
|    |нимательства (постановление  ад-|      |      |     |       |      |
|    |министрации     Гаврилов-Ямского|      |      |     |       |      |
|    |МР    от    07.09.2009    N 1422|      |      |     |       |      |
|    |"О порядке  проведения   монито-|      |      |     |       |      |
|    |ринга в сфере малого  предприни-|      |      |     |       |      |
|    |мательства")                    |      |      |     |       |      |
|----+--------------------------------+------+------+-----+-------+------|
|6.  |Создание и развитие инфраструк- | 29,47| 22,31| 7,02|   0,15|      |
|    |туры поддержки СМиСП            |      |      |     |       |      |
|    |(cоздание и развитие центра под-|      |      |     |       |      |
|    |держки предпринимательства с    |      |      |     |       |      |
|    |целью оказания информационно-   |      |      |     |       |      |
|    |консультационной поддержки      |      |      |     |       |      |
|    |СМиСП, неотложной правовой      |      |      |     |       |      |
|    |помощи, а также приема жалоб,   |      |      |     |       |      |
|    |связанных с несанкционированны- |      |      |     |       |      |
|    |ми проверками правоохранитель-  |      |      |     |       |      |
|    |ных и контролирующих органов)   |      |      |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------

     *  Указаны  средства,  предполагаемые  к  получению  при  условии
наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти.
     В отраслевой структуре средние предприятия будут  представлены  в
основном  производителями  технических  тканей  и  их  производных,  в
качестве базовой площадки для их расположения  планируется  территория
промышленного  парка.  Малые  и  микропредприятия  будут  представлены
предприятиями  торговли,  пищевой  промышленности,  предприятиями   по
оказанию  бытовых  услуг  населению,   автосервисами,   предприятиями,
предоставляющими прочие услуги.
     Определены основные направления государственной поддержки:
     -   правовое,   организационное   и   аналитическое   обеспечение
деятельности СМиСП;
     - финансовая поддержка СМиСП, развитие  инфраструктуры  поддержки
малого и среднего предпринимательства;
     - информационная и консультационная поддержка СМиСП;
     -  поддержка  СМиСП  в  области  подготовки,   переподготовки   и
повышения квалификации кадров;
     - содействие росту конкурентоспособности и продвижению  продукции
СМиСП;
     -  поддержка  СМиСП   в   области   инноваций   и   промышленного
производства;
     - содействие органам местного самоуправления  Гаврилов-Ямского МР
в  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  на   территории
муниципальных образований;
     - поддержка народных художественных промыслов.
     Предусмотрены следующие мероприятия:
     - предоставление субсидий СМиСП на компенсацию  части  затрат  на
уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга  и  уплату
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
     - предоставление субсидий  СМиСП  на  финансирование  мероприятий
программ   энергоэффективности    производства    и    технологическое
присоединение к объектам  электросетевого  хозяйства  (до  500  кВт  с
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
     - предоставление грантов начинающим предпринимателям на  создание
собственного дела;
     - расширение возможностей СМиСП для получения  кредитных  и  иных
финансовых  ресурсов  путем   выделения   квот   на   микрозаймы   ОАО
"Гарантийное агентство "Ярославия";
     - предоставление субсидий  на  реализацию  муниципальных  целевых
программ развития СМиСП;
     -  организация  обучения  работников  сферы  малого  и   среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру  поддержки
СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность (льготное
обучение - 50 процентов от стоимости).
     Разрабатываются и внедряются новые направления:
     -  популяризация  молодежного  предпринимательства  и  вовлечение
молодежи в предпринимательство;
     -    формирование    поддержки    региональных    летних     школ
предпринимательства,  образовательных   лагерей   для   представителей
молодежи (в возрасте до 27  лет),  открывших  или  намеренных  открыть
собственное дело;
     - создание образовательных программ, направленных на подготовку и
повышение квалификации кадров для  СМиСП,  на  основе  государственных
образовательных стандартов, в том числе для региональных  летних  школ
предпринимательства,  образовательных   лагерей   для   представителей
молодежи (в возрасте до 27  лет),  открывших  или  намеренных  открыть
собственное дело;
     - предоставление  субсидий  на  компенсацию  части  затрат  малых
предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных  моделей,
промышленных   образцов   и   селекционных   достижений,    а    также
государственной   регистрацией   иных   результатов   интеллектуальной
деятельности, созданных малыми предприятиями;
     - предоставление субсидий на компенсацию  части  затрат  малых  и
средних   предприятий,   связанных   с   реализацией    программ    по
энергосбережению, присоединению к объектам  электросетевого  хозяйства
(до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры  поддержки  СМиСП  и
сельхозпроизводителей;
     - предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру
поддержки  СМиСП,  на  компенсацию  части  затрат   по   оказанию   им
консультационных услуг.
     5.1.3. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса.
     В рамках реализации областных  целевых  и  региональных  адресных
программ в сфере модернизации жилищно-коммунального комплекса  затраты
на газификацию, реконструкцию очистных сооружений, капитальный  ремонт
жилых домов в период 2010- 2013 годов составят около 68 млн. рублей.

    Таблица 44. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной
                            инфраструктуры

----------------------------------------------------------------------
|N п|     Наименование областных      |   Объем и структура затрат   |
|/п |  целевых программ, мероприятий  |      на 2010-2015 годы,      |
|   |                                 |         млн. рублей          |
|   |                                 |------------------------------|
|   |                                 |всего|феде-|обла-| му- | вне- |
|   |                                 |     |раль-|стной|ници-| бюд- |
|   |                                 |     | ный |бюд- |паль-| жет- |
|   |                                 |     |бюд- | жет | ный | ные  |
|   |                                 |     | жет |     |бюд- |источ-|
|   |                                 |     |     |     | жет | ники |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------|
| 1 |                2                |  3  |  4  |  5  |  6  |  7   |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------|
|   |Жилье и коммунальная инфра-      |72,35|33,93|23,12|11,75| 3,55 |
|   |структура - всего                |     |     |     |     |      |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------|
|1. |Областная целевая программа      |2,18 |     |1,00 |1,18 |      |
|   |"Модернизация объектов комму-    |     |     |     |     |      |
|   |нальной инфраструктуры Яро-      |     |     |     |     |      |
|   |славской области" на 2008-2010   |     |     |     |     |      |
|   |годы                             |     |     |     |     |      |
|   |                                 |     |     |     |     |      |
|   |в том числе на 2010 год -        |2,18 |     |1,00 |1,18 |      |
|   |газификация ГП Гаврилов-Ям       |     |     |     |     |      |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------|
|2. |Областная целевая программа      |8,10 |     |6,66 |1,44 |      |
|   |"Комплексная программа модер-    |     |     |     |     |      |
|   |низации и реформирования жи-     |     |     |     |     |      |
|   |лищно-коммунального комплекса    |     |     |     |     |      |
|   |Ярославской области" на          |     |     |     |     |      |
|   |2011-2014 годы                   |     |     |     |     |      |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------|
|3. |Областная целевая программа      |17,14|     |11,72|5,42 |      |
|   |"Чистая вода" на 2010-2014 годы. |     |     |     |     |      |
|   |Региональная программа           |     |     |     |     |      |
|   |"Развитие водоснабжения, водо-   |     |     |     |     |      |
|   |отведения и очистки сточных вод  |     |     |     |     |      |
|   |Ярославской области"             |     |     |     |     |      |
|   |на 2012-2017 годы                |     |     |     |     |      |
|   |в том числе:                     |     |     |     |     |      |
|   |                                 |     |     |     |     |      |
|   |                                 |     |     |     |     |      |
|   |реконструкция очистных соору-    |11,00|     |7,40 |3,60 |      |
|   |жений водоснабжения в            |     |     |     |     |      |
|   |ГП Гаврилов-Ям (1 этап)          |     |     |     |     |      |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------|
|   |реконструкция очистных соору-    |2,85 |     |2,00 |0,85 |      |
|   |жений водоснабжения в            |     |     |     |     |      |
|   |ГП Гаврилов-Ям (2 этап),         |     |     |     |     |      |
|   |проектные работы                 |     |     |     |     |      |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------|
|   |реконструкция комплекса очист-   |2,75 |     |1,90 |0,85 |      |
|   |ных сооружений канализации       |     |     |     |     |      |
|   |(2 этап), ул. Клубная в ГП Гаври-|     |     |     |     |      |
|   |лов-Ям, проектные работы         |     |     |     |     |      |
|   |                                 |     |     |     |     |      |
|   |строительство и реконструкция    |0,54 |     |0,42 |0,12 |      |
|   |шахтных колодцев в               |     |     |     |     |      |
|   |ГП Гаврилов-Ям                   |     |     |     |     |      |
|---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+------|
|4. |Мероприятия по капитальному      |44,93|33,93|3,74 |3,71 | 3,55 |
|   |ремонту жилых домов за счет со-  |     |     |     |     |      |
|   |финансирования из средств госу-  |     |     |     |     |      |
|   |дарственной корпорации - Фонда   |     |     |     |     |      |
|   |содействия реформированию жи-    |     |     |     |     |      |
|   |лищно-коммунального хо-          |     |     |     |     |      |
|   |зяйства - всего                  |     |     |     |     |      |
|   |в том числе:                     |     |     |     |     |      |
|   |                                 |     |     |     |     |      |
|   |меры дополнительной поддержки    |26,49|21,81|     |2,73 | 1,95 |
|   |субъектов Российской Федерации,  |     |     |     |     |      |
|   |на территории которых находятся  |     |     |     |     |      |
|   |монопрофильные муниципальные     |     |     |     |     |      |
|   |образования (в соответствии с    |     |     |     |     |      |
|   |постановлением Правительства     |     |     |     |     |      |
|   |Российской Федерации от 31       |     |     |     |     |      |
|   |мая 2010 г. N 380 "О дополни-    |     |     |     |     |      |
|   |тельной поддержке субъектов      |     |     |     |     |      |
|   |Российской Федерации, на терри-  |     |     |     |     |      |
|   |тории которых находятся моно-    |     |     |     |     |      |
|   |профильные муниципальные         |     |     |     |     |      |
|   |образования")                    |     |     |     |     |      |
|   |                                 |     |     |     |     |      |
|   |региональные адресные програм-   |18,44|12,12|3,74 |0,98 | 1,60 |
|   |мы по проведению капитального    |     |     |     |     |      |
|   |ремонта многоквартирных домов    |     |     |     |     |      |
|   |(в соответствии с Федеральным    |     |     |     |     |      |
|   |законом от 21 июля 2007 года     |     |     |     |     |      |
|   |185-ФЗ "О Фонде содействия       |     |     |     |     |      |
|   |реформированию жилищно-          |     |     |     |     |      |
|   |коммунального комплекса")        |     |     |     |     |      |
----------------------------------------------------------------------

     Государственная  корпорация  -  Фонд  содействия   реформированию
жилищно-коммунального   комплекса    (далее    -    Фонд    содействия
реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчетов, на  основании
постановления Правительства Российской Федерации  от  31  мая  2010 г.
N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской  Федерации,  на
территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования"
довела объем средств, предназначенных для ГП Гаврилов-Ям, до  21 811,1
тыс. рублей. С  учетом  объема  средств  дополнительной  поддержки  на
проведение капитального ремонта многоквартирных жилых  домов  выделено
26,49 млн. рублей, в том числе за счет средств:
     - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 21,81 млн. рублей;
     - местного бюджета - 2,73 млн. рублей;
     - средств собственников жилья - 1,95 млн. рублей.
     Кроме того, в рамках реализации Федерального закона  от  21  июля
2007  года  N 185-ФЗ  "О Фонде  содействия   реформированию   жилищно-
коммунального  комплекса"  на  выполнение  мероприятий  по  проведению
капитального ремонта многоквартирных домов в ГП Гаврилов-Ям  на  2010-
2012 годы планируется выделить еще 18,44 млн. рублей, в том  числе  за
счет средств:
     - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 12,12 млн. рублей;
     - областного бюджета - 3,73 млн. рублей;
     - местного бюджета - 0,98 млн. рублей;
     - средств собственников жилья - 1,6 млн. рублей.
     Таким  образом,  в  целом  на  проведение  капитального   ремонта
многоквартирных  жилых   домов   на   2010-2012   годы   предусмотрено
финансирование в сумме 44,93 млн. рублей, в том числе за счет средств:
     - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 33,93 млн. рублей;
     - областного бюджета - 3,74 млн. рублей;
     - местного бюджета - 3,71 млн. рублей;
     - средств собственников жилья - 3,55 млн. рублей.

     5.1.4. Программа  по  переселению  граждан  из  жилищного  фонда,
признанного непригодным для проживания,  и  (или)  с  высоким  уровнем
износа.
     В рамках реализации областной целевой  программы  "Стимулирование
развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства  области  от
26.01.2011   N 9-п   "Об утверждении   областной   целевой   программы
"Стимулирование  развития  жилищного   строительства   на   территории
Ярославской области" на 2011-2015 годы", в 2011 году в ГП  Гаврилов-Ям
планируется проведение мероприятия по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным  для  проживания,  и  (или)  с  высоким
уровнем износа.
     Потребность в средствах  на  переселение  граждан  из  ветхого  и
аварийного жилищного фонда в 2011 году составляет 13,27 млн. рублей, в
том числе за счет средств:
     - областного бюджета - 9,57 млн. рублей;
     - местного бюджета - 3,70 млн. рублей.
     5.1.5. Программа развития материально-технической базы учреждений
здравоохранения (строительство здания  центральной  районной  больницы
Гаврилов-Ямского МР).
     В  рамках  реализации  областной  целевой   программы   "Развитие
материально-технической базы  учреждений  здравоохранения  Ярославской
области" на 2009-2015 годы, утвержденной постановлением  Правительства
области  от  01.09.2009  N 897-п  "Об утверждении  областной   целевой
программы   "Развитие    материально-технической    базы    учреждений
здравоохранения Ярославской области" на  2009-2015  годы"  и  внесении
изменений в постановление Правительства области от  24.12.2008  N 703-
п", предусмотрено завершение строительства государственного учреждения
здравоохранения  "Гаврилов-Ямская  центральная  районная  больница"  в
2012-2015 годах. Проект включает в себя осуществление  строительных  и
отделочных  работ  по  достройке  второй  очереди  5-этажного  корпуса
(литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление  окон,
все   коммуникации   водоснабжения,    канализации,    теплоснабжения,
электроснабжения,  водоотведения  находятся  в  подвальном   помещении
1 очереди 5-этажного здания (литера А).
     В настоящее время поликлинические  услуги  оказываются  населению
ГП Гаврилов-Ям в четырех  разных  местах,  расстояние  между  которыми
достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным  транспортом).
Посещаемость  -  415  посещений   в   смену,   оказание   стационарной
медицинской помощи - 45 000 койко-дней в год.
     Общий  объем  инвестиций  составляет  181,1  млн.  рублей.   Срок
строительства - 4 года (включая  подготовку  проектной  документации).
Ввод объекта в эксплуатацию - 2014 год. На время  строительства  будет
создано от  25 до 50  временных  рабочих  мест.  Подготовка  проектной
документации будет осуществлена в период 2010-2011 годов.

     5.2. Источники финансирования.
     Общий объем средств, необходимых для реализации  КИП,  составляет
5 315,68  млн.  рублей,   в   том   числе   на   реализацию   ключевых
инвестиционных проектов - 4 866,62 млн. рублей, целевых региональных и
муниципальных программ - 449,08 млн. рублей.

     Таблица 45. Объемы и источники финансирования КИП

------------------------------------------------------------------------
|N п|  Источник финансирования  |      Объем финансовых ресурсов       |
|/п |                           |    на 2010-2015 годы, млн. рублей    |
|   |                           |--------------------------------------|
|   |                           | всего  | феде- |обла- |муни-|  вне-  |
|   |                           |        | раль- |стной | ци- |  бюд-  |
|   |                           |        |  ный  | бюд- |паль-| жетные |
|   |                           |        | бюд-  | жет  | ный | источ- |
|   |                           |        |  жет  |      |бюд- |  ники  |
|   |                           |        |       |      | жет |        |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
| 1 |             2             |   3    |   4   |  5   |  6  |   7    |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
|1. |Министерство экономическо- | 149,80 |133,85*|14,99 |0,96 |        |
|   |го развития Российской Фе- |        |       |      |     |        |
|   |дерации (субсидии на госу- |        |       |      |     |        |
|   |дарственную поддержку      |        |       |      |     |        |
|   |СМиСП)                     |        |       |      |     |        |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
|   |Софинансирование городской | 149,80 |133,85*|14,99 |0,96 |        |
|   |целевой программы развития |        |       |      |     |        |
|   |СМиСП                      |        |       |      |     |        |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
|2. |Министерство финансов      |1 252,10|578,20 |58,60 |1,80 | 613,50 |
|   |Российской Федерации       |        |       |      |     |        |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
|   |Создание промышленного     |        |       |      |     |        |
|   |парка "Гаврилов-Ям":       |        |       |      |     |        |
|   |                           |        |       |      |     |        |
|   |                           |        |       |      |     |        |
|   |- дотация на поддержку мер | 398,00 |378,20 |19,70 |0,10 |   -    |
|   |по обеспечению сбалансиро- |        |       |      |     |        |
|   |ванности бюджетов субъек-  |        |       |      |     |        |
|   |тов Российской Федерации   |        |       |      |     |        |
|   |                           |        |       |      |     |        |
|   |- бюджетный кредит         | 854,10 |200,00 |38,90 |1,70 | 613,50 |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
|3. |Фонд содействия реформиро- | 44,93  | 33,93 | 3,74 |3,71 |  3,55  |
|   |ванию ЖКХ                  |        |       |      |     |        |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
|4. |Министерство труда и соци- | 37,92  | 34,43 | 3,49 |  -  |   -    |
|   |альной защиты Российской   |        |       |      |     |        |
|   |Федерации                  |        |       |      |     |        |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
|   |Федеральная служба по труду| 37,92  | 34,43 | 3,49 |  -  |   -    |
|   |и занятости                |        |       |      |     |        |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
|5. |Министерство регионального | 583,22 |   -   |  -   |  -  | 583,22 |
|   |развития Российской Федера-|        |       |      |     |        |
|   |ции                        |        |       |      |     |        |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
|6. |Программы модернизации     | 35,09  |   -   |25,05 |10,04|   -    |
|   |жилищно-коммунального хо-  |        |       |      |     |        |
|   |зяйства Ярославской области|        |       |      |     |        |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
|7. |Программа развития матери- | 181,07 |   -   |178,20|2,87 |   -    |
|   |ально-технической базы уч- |        |       |      |     |        |
|   |реждений здравоохранения   |        |       |      |     |        |
|   |Ярославской области (строи-|        |       |      |     |        |
|   |тельство здания центральной|        |       |      |     |        |
|   |районной больницы Гаврилов-|        |       |      |     |        |
|   |Ямского МР)                |        |       |      |     |        |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
|8. |Проекты без бюджетного     |3 031,30|   -   |  -   |  -  |3 031,30|
|   |финансирования             |        |       |      |     |        |
|---+---------------------------+--------+-------+------+-----+--------|
|   |Всего                      |5 315,43|780,41 |284,07|19,38|4 231,57|
------------------------------------------------------------------------
     *  Указаны  средства,  предполагаемые  к  получению  при  условии
наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти.
     5.3. Механизм управления реализацией КИП.
     Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование
комплекса мер организационного, экономического и правового характера и
исходит из принципа баланса интересов, обеспечивающего согласование  и
координацию  действий  всех   участников   реализации   КИП   (органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований  области,  лучших  организаций  области,   предприятий   и
организаций различных форм собственности, коммерческих банков  и  иных
инвестиционных институтов).
     Механизм управления реализацией КИП  включает  в  себя  следующие
элементы:
     - создание полноценной методической и  нормативно-правовой  базы,
обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
     - программно-целевое управление развитием  территории,  важнейших
отраслей и сфер  деятельности:  мероприятия  КИП  предусматриваются  в
областных целевых  и  ведомственных  целевых  программах  с  указанием
конкретных  сроков  их  исполнения,   ответственных   исполнителей   и
исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их
реализации;
     - экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие
создание благоприятных условий для  предпринимательской  деятельности,
добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного  перемещения
товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности:
КИП  предусматривает  возможность  софинансирования  ряда  проектов  и
мероприятий  за  счет  средств  бюджетов  в   рамках   действующих   и
планируемых к разработке  целевых  программ,  отдельных  непрограммных
мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий  КИП  ежегодно
уточняются с учетом возможностей бюджетов;
     -  организационную  структуру  управления  КИП   с   определением
состава, функций,  механизмов  координации  действий  разработчиков  и
исполнителей.

   Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП

------------------------------------------------------------------------
|N  | Участники управления  |    Роль в управлении реализацией КИП     |
|п/п|                       |                                          |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
| 1 |           2           |                    3                     |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
|1. |Губернатор области     |постановка стратегических целей;          |
|   |                       |взаимодействие с федеральными органами    |
|   |                       |исполнительной власти                     |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
|2. |Заместитель Губернатора|детализация стратегических целей и задач; |
|   |области                |общая организация работ по монопро-       |
|   |                       |фильным населенным пунктам области;       |
|   |                       |координация деятельности различных        |
|   |                       |структур, вовлеченных в работы по реали-  |
|   |                       |зации КИП;                                |
|   |                       |контроль достижения стратегических целей  |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
| 1 |           2           |                    3                     |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
|3. |Департамент экономиче- |обеспечение взаимосвязи комплексного      |
|   |ского развития Ярослав-|плана модернизации с целевыми програм-    |
|   |ской области (в период |мами, реализуемыми на территории посе-    |
|   |2010-2012 годов).      |ления;                                    |
|   |                       |                                          |
|   |                       |                                          |
|   |Департамент инвестици- |организация взаимодействия с федераль-    |
|   |онной политики Яро-    |ными органами исполнительной власти;      |
|   |славской области (начи-|координация формирования бюджетных        |
|   |ная с 2013 года)       |заявок на ассигнования из федерального    |
|   |                       |бюджета;                                  |
|   |                       |координация работы органов местного са-   |
|   |                       |моуправления муниципальных образова-      |
|   |                       |ний области и участников КИП;             |
|   |                       |мониторинг выполнения мероприятий         |
|   |                       |КИП;                                      |
|   |                       |мониторинг выполнения показателей         |
|   |                       |КИП;                                      |
|   |                       |подготовка сводных отчетов о реализации   |
|   |                       |КИП                                       |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
|4. |Казенное предприятие   |оперативное управление реализацией        |
|   |Ярославской области    |инфраструктурных проектов                 |
|   |"Агентство инвестиций и|                                          |
|   |кластерного развития"  |                                          |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
|5. |Органы исполнительной  |реализация областных и ведомственных      |
|   |власти Ярославской     |целевых программ;                         |
|   |области - исполнители  |реализация инфраструктурных проектов;     |
|   |                       |маркетинг инвестиционных проектов;        |
|   |                       |консультационная и аналитическая под-     |
|   |                       |держка                                    |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
|6. |Координационный совет  |координация работы органов местного само- |
|   |ГП Гаврилов-Ям         |управления муниципальных образований      |
|   |                       |области и представителей бизнеса по реали-|
|   |                       |зации КИП;                                |
|   |                       |работа с инвесторами и существующим       |
|   |                       |бизнесом;                                 |
|   |                       |консультационная и аналитическая под-     |
|   |                       |держка                                    |
------------------------------------------------------------------------
     Мониторинг сроков  и  целевых  параметров  КИП  будет  вестись  в
соответствии с целевыми показателями, приведенными в  приложении  1  к
КИП.
     Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже
1 раза в  квартал.  Сводный  годовой  отчет  о  реализации  КИП  будет
представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.
               6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП

     Общий объем финансирования КИП составит 5 463,58 млн.  рублей,  в
том числе бюджетных ассигнований  -  1  232,01  млн.  рублей.  Прирост
выручки от реализации проектов накопленным итогом за  6  лет  составит
13,8 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 2,8
раза по сравнению с 2009 годом.
     Количество новых рабочих мест, создаваемых  в  рамках  реализации
проектов и программ развития, составит 2  415  единиц.  Инвестиции  на
создание 1 нового рабочего места составят  2,14  млн.  рублей,  в  том
числе бюджетные - 0,39 млн. рублей.
     Объем дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов
КИП составит за 6 лет около 2,3 млрд. рублей, что в  2,4  раза  больше
объема инвестиций за счет бюджетных средств.

Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП
                          за 2010-2015 годы

---------------------------------------------------------------------------------
|N п|  Инвестицион-  | Бюд- |  При-  |Число |Допол- |  Бюд-   | Допол- |  Вне-  |
|/п |      ные       | жет- |  рост  |новых |нитель-| жетные  |нитель- |бюджет- |
|   |    проекты     | ные  | выруч- |выруч-|ные на-|  инве-  |ные на- |ные ин- |
|   |                |инве- | ки,    |ки,   |логовые| стиции  |логовые | вести- |
|   |                | сти- |  млн.  | млн. |поступ-|на 1 соз-|поступ- |ции на 1|
|   |                |ции,  | рублей |рублей|ления, | данное  |ления на| рубль  |
|   |                | млн. |        |  4   | млн.  | рабочее |1 рубль |бюджет- |
|   |                | руб- |        | мест |рублей | место,  |бюджет- |ных ин- |
|   |                | лей  |        |      |       |  млн.   |ных ин- | вести- |
|   |                |      |        |      |       | рублей  | вести- | ций,   |
|   |                |      |        |      |       |         |  ций,  | рублей |
|   |                |      |        |      |       |         | рублей |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
| 1 |       2        |  3   |   4    |  5   |   6   |    7    |   8    |   9    |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|1. |Расширение      |  -   | 4 228  | 389  | 820,6 |    -    |   -    |   -    |
|   |производства    |      |        |      |       |         |        |        |
|   |авиационной     |      |        |      |       |         |        |        |
|   |продукции       |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|2. |Строительство   |  -   | 1 518  | 275  | 254,9 |    -    |   -    |   -    |
|   |завода по вы-   |      |        |      |       |         |        |        |
|   |пуску керами-   |      |        |      |       |         |        |        |
|   |ческого вакуум- |      |        |      |       |         |        |        |
|   |но-порового     |      |        |      |       |         |        |        |
|   |кирпича с при-  |      |        |      |       |         |        |        |
|   |менением новых  |      |        |      |       |         |        |        |
|   |технологий      |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|3. |Развитие  произ-|  -   | 1 670  | 160  | 204,7 |    -    |   -    |   -    |
|   |водства    полу-|      |        |      |       |         |        |        |
|   |фабрикатных     |      |        |      |       |         |        |        |
|   |лаков           |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|4. |Создание про-   |638,6 |   -    |  -   | 92,5  |    -    |  0,14  |  0,96  |
|   |мышленного      |      |        |      |       |         |        |        |
|   |парка "Гаври-   |      |        |      |       |         |        |        |
|   |лов-Ям"         |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|5. |Проекты потен-  |  -   | 5 254  | 980  | 727,3 |    -    |   -    |   -    |
|   |циальных        |      |        |      |       |         |        |        |
|   |резидентов      |      |        |      |       |         |        |        |
|   |промышленного   |      |        |      |       |         |        |        |
|   |парка "Гаври-   |      |        |      |       |         |        |        |
|   |лов-Ям"         |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|6. |Блок проектов   |  -   | 1 097  | 440  | 127,6 |    -    |   -    |   -    |
|   |развития пред-  |      |        |      |       |         |        |        |
|   |приятий малого  |      |        |      |       |         |        |        |
|   |бизнеса         |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|7. |Проект комплекс-|  -   |   -    | 120  | 20,2  |    -    |   -    |   -    |
|   |ного освоения и |      |        |      |       |         |        |        |
|   |развития терри- |      |        |      |       |         |        |        |
|   |тории "Унимер-  |      |        |      |       |         |        |        |
|   |ская слобода"   |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|8. |Строительство   |181,1 |   -    |  51  |  1,7  |  3,55   |  0,01  |   -    |
|   |здания цен-     |      |        |      |       |         |        |        |
|   |тральной рай-   |      |        |      |       |         |        |        |
|   |онной больницы  |      |        |      |       |         |        |        |
|   |Гаврилов-       |      |        |      |       |         |        |        |
|   |Ямского МР      |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|   |Всего           |819,7 |13 767,4|2 415 |2 249,6|  0,40   |  2,74  |  5,16  |
---------------------------------------------------------------------------------
     Наряду   с   созданием   рабочих   мест,   реализация    ключевых
инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату  в
Гаврилов-Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181  процент  к
уровню 2009 года.

       Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в
                      результате реализации КИП

--------------------------------------------------------------------
|N  | Число новых рабочих мест  |2010|2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |
|п/п|   (нарастающим итогом)    |год | год | год | год | год | год |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1 |             2             | 3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1. |Новых рабочих мест - всего |681 |1 040|1 403|1 853|2 115|2 415|
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1.1|Градообразующее предприятие|149 | 167 | 174 | 231 | 286 | 389 |
|.  |(ОАО "ГМЗ "Агат")          |    |     |     |     |     |     |
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1.2|Крупный и средний бизнес   |266 | 560 | 898 |1 232|1 380|1 535|
|.  |                           |    |     |     |     |     |     |
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1.3|Малый бизнес               |266 | 313 | 331 | 390 | 420 | 440 |
|.  |                           |    |     |     |     |     |     |
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1.4|Целевые программы          | -  |  -  |  -  |  -  | 29  | 51  |
|.  |                           |    |     |     |     |     |     |
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1.5|Сокращенные рабочие места  | -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|.  |                           |    |     |     |     |     |     |
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2. |Занятые на общественных ра-|564 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 |
|   |ботах                      |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|3. |Чистый прирост рабочих мест|117 | 316 | 679 |1 129|1 391|1 691|
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------
     Создание к 2016 году 2 415 новых рабочих  мест  позволит  снизить
уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям с 9,1 процента до  1,7  процента.
Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 000 человек  планируется
обеспечить за счет миграции  высококвалифицированных  специалистов  из
соседних   муниципальных   районов   области    за    счет    создания
привлекательной социально-экономической среды  ГП Гаврилов-Ям  и,  как
следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям.
     Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых  ресурсов
в результате реализации КИП представлен в приложении 5 к КИП.


                                                          Приложение 1
                                        к комплексному инвестиционному
                                         плану модернизации городского
                                                 поселения Гаврилов-Ям

                          ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения
                             Гаврилов-Ям

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п|      Наименование показателя      | Единица |   Фактическое   |            Плановое значение            |
|/п |                                   |измерения|    значение     |                                         |
|   |                                   |         |-----------------+-----------------------------------------|
|   |                                   |         |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2020 |
|   |                                   |         | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1 |                 2                 |    3    |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1. |Доля работающих на градообразую-   |процентов|32,8 |30,2 |17,6 |19,4 |18,8 |18,3 |18,0 |18,4 |19,3 |20,1 |
|   |щих предприятиях от численности    |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |населения трудоспособного возраста |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2. |Доля работающих на малых предпри-  |процентов| 8,8 |10,8 | 7,6 |11,6 |12,5 |13,5 |13,8 |14,3 |14,7 |16,6 |
|   |ятиях от численности населения тру-|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |доспособного возраста              |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|3. |Уровень зарегистрированной безра-  |процентов| 2,5 | 3,9 | 9,1 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
|   |ботицы                             |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|4. |Общее количество дополнительно     | человек |  -  |  -  |  -  | 564 | 724 |724  |724  |724  |724  |724  |
|   |созданных временных рабочих мест в |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |период реализации инвестиционных   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |проектов (накопленным итогом)      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|5. |Общее количество дополнительно     | человек |  -  |  -  |  -  | 681 |1 040|1 403|1 853|2 115|2 415|2 630|
|   |созданных постоянных рабочих мест  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |в период эксплуатации инвестицион- |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |ных проектов (накопленным итогом)  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|6. |Среднемесячная заработная плата ра-|тыс. руб.| 9,8 |11,1 |11,6 |14,0 |15,4 |17,0 |18,7 |20,3 |21,0 |24,7 |
|   |ботников крупных и средних пред-   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |приятий                            |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|7. |Объем отгруженных товаров, выпол-  |млн. руб.|2 449|2 777|2 207|2 653|2 949|3 210|3 508|3 840|4 277|5 570|
|   |ненных работ и услуг собственного  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |производства организаций традици-  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |онных отраслей                     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|8. |Доля отгруженных товаров, выпол-   |процентов|100,0|100,0|100,0|70,6 |63,7 |55,4 |49,6 |47,0 |45,1 |50,1 |
|   |ненных работ и услуг собственного  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |производства организаций традици-  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |онных отраслей в общегородском     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |объеме отгруженных товаров, выпол- |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |ненных работ и услуг собственного  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |производства                       |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|9. |Объем отгруженных товаров, выпол-  |млн. руб.|1 514|1 121| 864 |1 210|1 406|1 581|1 805|2 092|2 483|3 190|
|   |ненных работ и услуг собственного  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |производства градообразующих       |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |предприятий                        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|10.|Доля градообразующих предприятий   |процентов| 62  | 40  | 39  | 33  | 30  | 28  | 27  | 28  | 28  | 30  |
|   |в общегородском объеме отгружен-   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |ных товаров, выполненных работ и   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |услуг собственного производства    |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|11.|Доля среднесписочной численности   |процентов| 9,4 |11,8 | 8,7 |12,8 |13,7 |14,7 |15,0 |15,4 |15,8 |17,6 |
|   |работников (без внешних совместите-|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |лей) малых и средних предприятий от|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |совокупного количества экономиче-  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |ски активного населения            |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|12.|Доля малых предприятий в общего-   |процентов| 17  | 19  | 15  | 20  | 22  | 25  | 26  | 28  | 29  | 30  |
|   |родском объеме отгруженных         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |товаров собственного производства  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |организаций                        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|13.|Доля прочих предприятий в          |процентов|21,3 |40,5 |46,3 |47,8 |47,3 |47,5 |47,3 |44,5 |43,3 |40,2 |
|   |общегородском объеме отгруженных   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |товаров, выполненных работ и услуг |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |собственного производства организа-|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |ций                                |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|14.|Количество малых предприятий       | единиц  | 39  | 30  | 24  | 35  | 37  | 39  | 41  | 41  | 42  | 45  |
|   |                                   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|15.|Количество малых и средних         | единиц  |1,40 |1,08 |0,87 |1,27 |1,30 |1,36 |1,37 |1,39 |1,40 |1,45 |
|   |предприятий в расчете на 1 тысячу  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |человек населения города           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|16.|Общий объем дополнительных         |млн. руб.|  -  |  -  |  -  |30,8 |40,9 |58,9 |81,8 |104,1|114,0|150,0|
|   |поступлений в муниципальный бюд-   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |жет от реализации инвестиционных   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |проектов                           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|17.|Объем привлеченных                 |млн. руб.|98,2 |132,5|57,0 |211,7|752,6|811,4|713,3|284,5|173,5|350,0|
|   |внебюджетных инвестиций            |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|18.|Доля собственных доходов           |процентов|  -  |33,5 |16,7 |20,2 |24,2 |28,6 |32,7 |36,0 |38,0 |40,8 |
|   |местного бюджета в общих           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |доходах бюджета                    |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Информация по документу
Читайте также