|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 № 821-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2010 N 821-п г. Ярославль Об утверждении областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы В соответствии с постановлением Правительства области от 29.10.2010 N 806-п "О Концепции областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы", рекомендациями рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, в целях обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения в городском поселении Гаврилов-Ям ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы (далее - Программа). 2. Департаменту финансов Ярославской области (Федоров А. П.) в установленном порядке внести необходимые изменения в Закон Ярославской области от 16 декабря 2009 г. N 71-з "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" в части финансирования мероприятий, предусмотренных Программой. 3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямского муниципального района области в течение одного месяца после утверждения Программы разработать и утвердить муниципальную целевую программу по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям на 2010-2015 годы. 4. Органам исполнительной власти Ярославской области - исполнителям мероприятий Программы представлять в департамент экономического развития Ярославской области информацию о выполнении мероприятий Программы до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 5. Установить, что постановление Правительства области от 25.06.2010 N 427-п "О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев" в отношении утвержденного комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям действует в части, не противоречащей данному постановлению. 6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Елфимова И. С. 7. Постановление вступает в силу с момента подписания. Губернатор области С.А. Вахруков УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства области от 02.11.2010 N 821-п ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ" НА 2010-2015 ГОДЫ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Наименование Программы |областная целевая программа "Комплексный инвестиционный план модернизации | | |городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы (далее - Программа) | |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| |Заказчик Программы |Правительство области | |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| |Основание разработки Программы |постановление Правительства области от 29.10.2010 N 806-п "О Концепции областной | | |целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского | | |поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы" | |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| |Куратор Программы |заместитель Губернатора области Елфимов И. С. | | | | |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| |Ответственный исполнитель Программы|департамент экономического развития Ярославской области | |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| |Исполнители Программы |- департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области; | | |- департамент строительства Ярославской области; | | |- департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области; | | |- департамент финансов Ярославской области; | | |- департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской | | |области; | | |- департамент государственной службы занятости населения Ярославской области; | | |- органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - | | |Гаврилов-Ямский МР); | | |органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям (далее - ГП Гаврилов- | | |Ям) | |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| |Основной разработчик Программы |департамент экономического развития Ярославской области | |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| |Цель и задачи Программы |целью Программы является модернизация ГП Гаврилов-Ям посредством преодоления | | |кризисных явлений и создания условий для устранения монопрофильности и устойчивого | | |развития его экономики; | | |задачами Программы являются: | | |- содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда ГП Гаврилов- | | |Ям; | | |- модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения ГП Гаврилов- | | |Ям; | | |- модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и расселение | | |аварийного жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям; | | |- создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств ГП | | |Гаврилов-Ям; | | |- диверсификация экономики ГП Гаврилов-Ям путем создания новых предприятий в сфере | | |крупного, среднего и малого бизнеса | |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| |Важнейшие показатели, позволяющие |- рост объема отгруженных товаров крупных, средних и малых предприятий; | |оценить ход реализации Программы |- уровень регистрируемой безработицы; | | |- доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения | | |трудоспособного возраста; | | |- доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, | | |выполненных работ и услуг собственного производства; | | |- доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного | | |возраста; | | |- уровень изношенности основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры; | | | | |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| |Сроки и этапы реализации Программы |реализация Программы предусматривается в течение 2010-2015 годов поэтапно: | | |- 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; | | |- 2011-2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов и развития малого и среднего | | |предпринимательства; | | |- 2013-2015 годы - этап ввода в действие новых производств и их выхода на проектные | | |мощности | |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| |Объемы и источники финансирования |общая потребность в финансовых средствах с учетом потребности в средствах | |Программы |федерального бюджета и местных бюджетов - 4 187 млн. рублей (расходными | | |обязательствами Программы являются 3 539,3 млн. рублей), в том числе: | | |- средства областного бюджета - 184,3 млн. рублей, в том числе расходные обязательства | | |Программы 35,6 млн. рублей (расходными обязательствами Программы являются | | |мероприятия, связанные с созданием промышленного парка "Гаврилов-Ям", которые | | |указаны в подпунктах 3.5 пункта 3, 4.3, 4.4 пункта 4 подраздела "Перечень программных | | |мероприятий в разрезе решаемых задач, объемов и источников финансирования, сроков | | |реализации, ожидаемых результатов и исполнителей" раздела VI Программы); | | |- средства внебюджетных источников - 2 949,8 млн. рублей, в том числе привлекаемые в | | |рамках Программы - 2925,4 млн. рублей. | | |Справочно: | | |- потребность в средствах федерального бюджета составляет 1 036 млн. рублей, в том | | |числе привлекаемых на софинансирование расходных обязательств Программы - 578,2 | | |млн. рублей; | | |- потребность в средствах местных бюджетов составляет 16,9 млн. рублей, в том числе | | |привлекаемых на софинансирование расходных обязательств Программы - 0,1 млн. рублей | |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| |Ожидаемые конечные результаты |наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются: | |реализации Программы |- снижение напряженности на рынке труда путем создания в 2010-2011 годах 300 временных | | |рабочих мест; | | |- стабилизация и улучшение ситуации на рынке труда путем создания к 2016 году 2 879 | | |постоянных рабочих мест, в том числе 868 постоянных рабочих мест в сфере малого | | |бизнеса; | | |- реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, | | |очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), | | |предназначенных для обеспечения потребностей жилого фонда и социальной сферы | | |городского поселения и создаваемого промышленного парка; | | |- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ | | |и оказанных услуг по полному кругу организаций с 2,2 млрд. рублей в 2009 году до 9,3 млрд.| | |рублей в 2015 году, в том числе в новых отраслях - с 0 до 4,6 млрд. рублей; | | |- увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района | | |со 146 млн. рублей в 2009 году до 317 млн. рублей - в 2015 году | |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| |Ответственные лица для контактов |Шутов Александр Валентинович - директор департамента экономического развития | | |Ярославской области, тел. 8 (4852) 400-146 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Общая потребность в ресурсах ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование ресурсов | Потребность, млн. рублей | |------------------------------------------+---------------------------------------------------------| | |всего | в том числе по годам | |------------------------------------------+------+--------------------------------------------------| | | |2010 |2011 год|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год| | | | год | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |Финансовые ресурсы - всего |4187,0|372,2| 1319,2 | 1040,5 | 852,2 | 369,5 | 233,4 | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |- федеральный бюджет* |1036,0|80,6 | 558,2 | 178,3 | 106,4 | 56,3 | 56,2 | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |из них: | | | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |привлекаемые на софинансирование | | | | | | | | |расходных обязательств по Программе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |- поступление средств федерального бюджета|578,2 |578,2| | | | | | |в областной бюджет | | | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |- расходование средств федерального |578,2 | | 498,2 | 80.0 | | | | |бюджета в рамках Программы | | | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |привлекаемые в рамках других областных |457,8 |80,6 | 60,0 | 98,3 | 106,4 | 56,3 | 56,2 | |целевых и региональных адресных программ | | | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |- областной бюджет |184,3 |69,7 | 3,7 | 48,8 | 30,3 | 28,4 | 3,4 | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |из них: | | | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |расходные обязательства по Программе | 35,6 |19,7 | | 15,9 | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |расходные обязательства по другим |148,7 |50,0 | 3,7 | 32,9 | 30,3 | 28,4 | 3,4 | |областным целевым и региональным | | | | | | | | |адресным программам | | | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |- местный бюджет* | 16,9 |10,3 | 2,5 | 1,6 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |привлекаемые в рамках Программы | 0,1 | 0,1 | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |привлекаемые в рамках других областных | 16,8 |10,2 | 2,5 | 1,6 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | |целевых и региональных адресных программ | | | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |- внебюджетные источники* |2949,8|211,7| 754,8 | 811,7 | 713,6 | 284,5 | 173,5 | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |привлекаемые в рамках Программы |2925,4|203,0| 741,2 | 811,4 | 712,8 | 284,0 | 173,0 | |------------------------------------------+------+-----+--------+--------+--------+--------+--------| |привлекаемые в рамках других областных | 24,4 | 8,7 | 13,6 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | |целевых и региональных адресных программ | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Предполагаемое привлечение средств. Введение Настоящая Программа разработана в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, Основных направлений антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 30 декабря 2009 года N 42), постановления Правительства области от 31.12.2009 N 1359-п "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации", постановления Правительства области от 08.02.2010 N 48-п "Об утверждении Основных направлений антикризисных действий Правительства Ярославской области на 2010 год и среднесрочную перспективу", направленных на поддержку монопрофильных муниципальных образований. I. Содержание проблемы ГП Гаврилов-Ям является одним из восьми монопрофильных старо- промышленных населенных пунктов Ярославской области. Основу его экономики составляют текстильное производство, представленное открытым акционерным обществом "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" (далее - ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"), и производство авиационной продукции (частей для двигателей летательных аппаратов), представленное открытым акционерным обществом "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (далее - ОАО "ГМЗ "Агат"). Среди остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - организации бюджетной сферы. За последние десять лет численность населения в ГП Гаврилов-Ям снизилась на 9 процентов. При этом отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы. Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону увеличения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем усиливается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием. Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием существенно ниже соответствующего показателя в среднем по Ярославской области. Это обусловлено оттоком специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше. В настоящее время ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" находится в кризисном имущественном и финансовом положении, а численность его работников продолжает сокращаться и уже составляет 526 человек. ОАО "ГМЗ "Агат" имеет относительно стабильное имущественное и финансово-экономическое положение. Однако падение спроса на продукцию в 2008-2009 годах привело к сокращению объемов производства предприятия на 30 процентов и, как следствие, к высвобождению 500 работников (35 процентов от общей численности). На конец 2009 года на предприятии было занято 1 302 человека, в настоящее время - 1 312 человек. Резкое сокращение объемов производства градообразующих предприятий привело к высокому уровню безработицы и снижению собственных доходов местных бюджетов, поставило под угрозу работоспособность системы жизнеобеспечения жителей городского поселения. В результате кризисных явлений к концу 2009 года уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям достиг 9 процентов, собственные доходы консолидированного бюджета муниципального района составили лишь 17 процентов от их общей величины. В обобщенном виде анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям (далее - SWOT- анализ) представлен в приложении 1 к Программе. На основе проведенного SWOT-анализа определены возможные стратегии действий по преодолению кризисной ситуации в ГП Гаврилов-Ям и его дальнейшей модернизации. В качестве базовой выбрана стратегия, максимально сочетающая в себе использование имеющихся преимуществ и возможностей для модернизации и диверсификации экономики городского поселения (далее SO-стратегия). В соответствии с выбранной SO-стратегией в ГП Гаврилов-Ям имеются все предпосылки для создания диверсифицированной и эффективной экономики за счет: - модернизации и диверсификации производства градообразующего предприятия ОАО" ГМЗ "Агат"; - создания промышленного парка с соответствующей коммунальной и производственной инфраструктурой для привлечения инвесторов, готовых организовать (разместить) в нем новые производства, ранее не характерные для экономики ГП Гаврилов-Ям; - создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в сферах промышленного производства и услуг; - расширение производства существующих промышленных предприятий новых видов экономической деятельности, технологически не связанных с градообразующими предприятиями. Использование программно-целевого метода управления в процессе модернизации ГП Гаврилов-Ям позволит обеспечить эффективное планирование и реализацию мероприятий по его модернизации, а также привлечь средства федерального бюджета на строительство производственного объекта и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры создаваемого промышленного парка. Необходимость разработки Программы также обусловлена соответствующими требованиями Министерства финансов Российской Федерации. Наличие Программы является обязательным условием для предоставления средств федерального бюджета в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований. Программа носит комплексный характер и включает в себя мероприятия, реализуемые в ряде других областных целевых и региональных адресных программ в сфере содействия занятости населения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и учреждений здравоохранения, поддержки малого и среднего предпринимательства. Непосредственно в рамках Программы предполагается реализация мероприятий по созданию на территории ГП Гаврилов-Ям промышленного парка с соответствующей коммунальной и производственной инфраструктурой, необходимой для организации новых производств. Без использования программно-целевого метода при решении задачи по созданию на территории ГП Гаврилов-Ям промышленного парка получить средства федерального бюджета будет невозможно. В отсутствие средств федерального бюджета низка вероятность модернизации коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям, диверсификации и устранения монопрофильности его экономики, обеспечения постоянного трудоустройства населения. В краткосрочном периоде основной угрозой для ГП Гаврилов-Ям остается кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами. Это может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников. В долгосрочной перспективе ГП Гаврилов-Ям может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства. II. Цель и задачи Программы Целью Программы является модернизация ГП Гаврилов-Ям посредством преодоления кризисных явлений и создания условий для устранения монопрофильности и устойчивого развития его экономики. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: - содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда ГП Гаврилов-Ям; - модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения ГП Гаврилов-Ям; - модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям; - создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств ГП Гаврилов-Ям; - диверсификация экономики ГП Гаврилов-Ям путем создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса. Перечень программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач с соответствующими источниками финансирования представлен в разделе VI Программы. Измеримость заявленных целей и задач Программы подтверждается системой целевых показателей, представленных в таблице "Целевые показатели Программы" раздела III Программы и определяемых на основе данных государственного статистического наблюдения, сведений, получаемых от органов местного самоуправления муниципальных образований области и инициаторов проектов. Предлагаемая система целевых показателей ориентирована на оценку комплексного влияния мероприятий Программы на социально-экономическую ситуацию в ГП Гаврилов-Ям. При этом специфические целевые показатели по отдельным программным мероприятиям в сфере содействия занятости населения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и учреждений здравоохранения, поддержки малого и среднего предпринимательства учтены в соответствующих областных целевых и региональных адресных программах. Количественные параметры целевых показателей Программы являются достижимыми, так как определены на основе сведений о предлагаемых к реализации инвестиционных проектах, полученных от инициаторов проектов. Система целевых показателей обеспечивает возможность осуществления предварительного (оперативного) контроля реализации Программы в течение года. Сроки и этапы реализации Программы с соответствующими конечными и промежуточными значениями целевых показателей представлены в разделе III Программы. III. Сроки и этапы реализации Программы Сроки реализации Программы - 2010-2015 годы. Программу предполагается осуществить в три этапа. 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий: создание промышленного парка: - приобретение в собственность ГП Гаврилов-Ям объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для создания промышленного парка; - приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка; - подготовка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка; - проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка; создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МиСП): - правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП) на территории ГП Гаврилов-Ям; - подготовка проектной документации на создание Центра поддержки предпринимательства в рамках развития инфраструктуры поддержки СМиСП; - организационная подготовка по оказанию СМиСП финансовой поддержки; - создание службы информационной и консультационной поддержки СМиСП; содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда: - организация опережающего профессионального обучения работников организаций, находящихся под угрозой увольнения; - организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также безработных и ищущих работу граждан; - стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы; - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и расселение аварийного жилищного фонда: - капитальный ремонт многоквартирных жилых домов; - переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов); - реконструкция очистных сооружений водоснабжения и магистрального водопровода, строительство шахтных колодцев; - газификация ГП Гаврилов-Ям; начало реализации инвестиционных проектов, не требующих бюджетного финансирования, включая реализацию инвестиционных проектов по модернизации градообразующих предприятий ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат". 2011-2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов и развития МиСП, включающий: создание коммунальной и производственной инфраструктуры промышленного парка: - приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка; - реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации); - строительство новых объектов производственного назначения для размещения резидентов промышленного парка; - реконструкция имеющихся объектов производственного назначения и помещений производственного назначения; - ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - организационные мероприятия по передаче прав на объекты недвижимого имущества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; - реализация инвестиционных проектов резидентов промышленного парка; развитие МиСП: - реализация инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса; - ввод в действие и выход на проектные мощности вновь созданных производств предприятий МиСП; - ввод в эксплуатацию Центра поддержки предпринимательства; - поддержка СМиСП в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; - оказание финансовой поддержки СМиСП; - оказание информационной и консультационной поддержки СМиСП; реализация инвестиционных проектов по модернизации производства на градообразующих предприятиях ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат"; реализация инвестиционных проектов по созданию новых производств по выпуску полуфабрикатных лаков и керамического вакуумно-порового кирпича; начало строительства центральной районной больницы. 2013-2015 годы - этап ввода в действие новых производств и их выхода на проектные мощности, включающий: - развитие промышленного парка: - выход на проектные мощности реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры; - заполнение промышленного парка новыми резидентами; - ввод в действие и выход на проектные мощности вновь созданных производств резидентов промышленного парка; развитие МиСП: - расширение производства товаров и оказания услуг на действующих и вновь созданных предприятиях малого и среднего бизнеса; - поддержка СМиСП в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; - оказание финансовой поддержки СМиСП; - оказание информационной и консультационной поддержки СМиСП; выход на проектные мощности модернизированных градообразующих и вновь созданных предприятий; ввод в эксплуатацию центральной районной больницы. Оценка результативности и эффективности реализации Программы будет производиться по предлагаемой ниже системе целевых показателей: - результативность - по показателям, характеризующим задачи Программы; - эффективность - по показателям, характеризующим цель Программы. Значения целевых показателей Программы по годам реализации представлены в таблице. Целевые показатели Программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование цели, | Наименование показателя | Единица |Значения целевых показателей по годам реализации| |/п | задачи | |измерения | | |---+--------------------+-------------------------------------+----------+------------------------------------------------| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |---+--------------------+-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------------------+-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| |I. |Цель - модернизация |рост оборота организаций к базовому |процентов |100,0 |117,5 |151,1 |199,9 |253,9 |292,3 |324,9 | | |ГП Гаврилов-Ям |году | | | | | | | | | | |посредством | | | | | | | | | | | |преодоления | | | | | | | | | | | |кризисных явлений и | | | | | | | | | | | |создания условий для| | | | | | | | | | | |устранения | | | | | | | | | | | |монопрофильности и | | | | | | | | | | | |устойчивого развития| | | | | | | | | | | |его экономики | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |рост объема отгруженных товаров |процентов |100,0 |142,0 |183,0 |242,6 |313,4 |363,9 |420,5 | | | |крупных, средних и малых предприятий | | | | | | | | | | | |к базовому году | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |уровень регистрируемой безработицы |процентов | 9,1 | 6,2 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |рост собственных доходов |процентов |100,0 |121,1 |156,0 |194,0 |232,7 |269,2 |295,7 | | | |консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | |муниципального района к базовому году| | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |доля собственных доходов в общих |процентов | 16,7 | 20,2 | 24,2 | 28,6 | 32,7 | 36,0 | 38,0 | | | |доходах консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | |муниципального района | | | | | | | | | |---+--------------------+-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| |II.|Задачи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| |1. |Модернизация |уровень изношенности основных |процентов | 50,0 | 49,1 | 45,2 | 18,7 | 20,5 | 22,4 | 24,2 | | |объектов |фондов водозаборной станции | | | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |уровень изношенности основных |процентов | 84,9 | 87,0 | 78,4 | 17,5 | 19,3 | 21,1 | 22,8 | | | |фондов очистных сооружений | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |уровень изношенности основных |процентов | 54,1 | 53,0 | 46,3 | 20,0 | 21,9 | 23,5 | 25,1 | | | |фондов котельной | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |уровень фактических затрат на |процентов |118,0 |119,0 |110,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 | | | |выработку тепловой энергии по | | | | | | | | | | | |сравнению с нормативными затратами | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |доля населения, обеспеченного |процентов | 65,0 | 65,0 | 79,0 | 92,0 | 92,0 | 90,0 | 90,0 | | | |питьевой водой надлежащего качества | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |доля сточных вод, соответствующих |процентов | 75,0 | 72,0 | 85,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | | | |установленным требованиям | | | | | | | | | |---+--------------------+-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| |2. |Создание |общая площадь земельных участков | гектаров | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,6 | 5,1 | 8,0 | 8,0 | | |инфраструктуры, |промышленного парка, | | | | | | | | | | |обеспечивающей |предназначенных для размещения | | | | | | | | | | |организацию новых |новых предприятий | | | | | | | | | | |производств | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |удельный вес площади земельных |процентов | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 45,0 | 64,0 |100,0 |100,0 | | | |участков промышленного парка, на | | | | | | | | | | | |которых размещены новые | | | | | | | | | | | |предприятия, в общей площади | | | | | | | | | | | |земельных участков промышленного | | | | | | | | | | | |парка | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |общая площадь производственных | тысяч | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 15,0 | 19,4 | 27,6 | 27,6 | | | |помещений промышленного парка, |кв. метров| | | | | | | | | | |предназначенных для размещения | | | | | | | | | | | |новых предприятий | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |доля заполненных производственных |процентов | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 60,0 | 73,0 | 85,0 |100,0 | | | |помещений промышленного парка, | | | | | | | | | | | |предназначенных для размещения | | | | | | | | | | | |новых предприятий | | | | | | | | | |---+--------------------+-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| |3. |Диверсификация |доля работающих на градообразующих |процентов | 17,6 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,3 | 17,6 | 18,5 | | |экономики путем |предприятиях от численности населения| | | | | | | | | | |создания новых |трудоспособного возраста | | | | | | | | | | |предприятий в сфере | | | | | | | | | | | |крупного, среднего и| | | | | | | | | | | |малого бизнеса | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |рост объема отгруженных товаров, |процентов |100,0 |140,1 |162,8 |183,0 |208,9 |242,1 |287,4 | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | |градообразующих предприятий к | | | | | | | | | | | |базовому году | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |доля градообразующих предприятий в |процентов | 39,1 | 38,6 | 34,8 | 29,5 | 26,1 | 26,0 | 26,8 | | | |общегородском объеме отгруженных | | | | | | | | | | | |товаров, выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |доля организаций традиционных |процентов |100,0 | 84,6 | 73,0 | 59,9 | 50,7 | 47,8 | 46,1 | | | |отраслей в общегородском объеме | | | | | | | | | | | |отгруженных товаров, выполненных | | | | | | | | | | | |работ и услуг собственного | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |доля работающих на малых |процентов | 7,6 | 8,9 | 10,3 | 11,6 | 12,2 | 13,2 | 13,8 | | | |предприятиях от численности населения| | | | | | | | | | | |трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |рост объема отгруженных товаров, |процентов |100,0 |120,1 |154,7 |199,8 |255,4 |304,5 |385,0 | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | |собственного производства малых | | | | | | | | | | | |предприятий к базовому году | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------| | | |доля малых предприятий в |процентов | 14,5 | 16,5 | 21,5 | 23,8 | 24,5 | 27,2 | 29,8 | | | |общегородском объеме отгруженных | | | | | | | | | | | |товаров, выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | |собственного производства организаций| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Реализация Программы направлена на решение стратегической задачи по созданию в муниципальных образованиях области устойчивой экономической базы, обеспечивающей снижение межмуниципальных различий, и обеспечению достаточно высокого уровня и условий жизни населения (в соответствии с пунктом 2.9 подраздела 2 раздела II Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года"). В период реализации Программы на территории ГП Гаврилов-Ям должны быть: - реконструированы и модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры (котельная, очистные сооружения водоснабжения, комплекс очистных сооружений канализации), предназначенные для обеспечения потребностей жилого фонда и социальной сферы городского поселения и создаваемого промышленного парка; - реконструированы уличные водопроводные сети и шахтные колодцы, осуществлена газификация ГП Гаврилов-Ям; - произведен капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и расселен аварийный жилищный фонда в соответствии с показателями, установленными Программой; - создан промышленный парк с объектами производственного назначения общей площадью 27,8 тыс. квадратных метров и подготовленными земельными участками для размещения на них новых производств (предприятий новых отраслей); - созданы условия для развития МиСП; - построена и введена в эксплуатацию центральная районная больница; - устранена монопрофильность экономики ГП Гаврилов-Ям и развиты новые отрасли. Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году достичь целевых показателей, приведенных в разделе III Программы. Кроме того, за период реализации Программы планируется достичь следующих социально-экономических эффектов: - снижение напряженности на рынке труда путем создания в 2010- 2011 годах 300 временных рабочих мест; - стабилизация и улучшение ситуации на рынке труда путем создания к 2016 году 2879 постоянных рабочих мест, в том числе 868 постоянных рабочих мест в сфере малого бизнеса; - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по полному кругу организаций с 2,2 млрд. рублей в 2009 году до 9,3 млрд. рублей в 2015 году, в том числе в новых отраслях - с 0 до 4,6 млрд. рублей; - увеличение оборота предприятий малого бизнеса с 0,7 млрд. рублей в 2009 году до 2,8 млрд. рублей в 2015 году; - увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,1 тыс. рублей в 2009 году до 21,1 тыс. рублей в 2015 году; - увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 317 млн. рублей - в 2015 году. Достижение указанных результатов будет возможным за счет реализации всего комплекса мероприятий, финансируемых в рамках настоящей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ. Реализация всех программных мероприятий будет способствовать динамичному развитию социально-экономической сферы ГП Гаврилов-Ям, которое позволит ускоренными темпами решить вопросы улучшения качества жизни его населения. Оценка результативности и эффективности реализации Программы будет проводиться согласно методике, приведенной в приложении 2 к Программе. Перечень целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, результативность и эффективность использования средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, приведен в таблице "Целевые показатели Программы" раздела III Программы. V. Механизмы реализации мероприятий Программы В качестве основных механизмов реализации мероприятий Программы предполагаются: - осуществление бюджетных инвестиций на приобретение, строительство и реконструкцию объектов областной собственности, обеспечивающих создание условий для организации новых производств (в рамках Программы предполагается финансирование строительства и реконструкции объектов производственного назначения областной собственности, которые необходимы для создания промышленного парка "Гаврилов-Ям"), с дальнейшей передачей прав на данные объекты уполномоченной организации (управляющей компании); - предоставление субсидии бюджету ГП Гаврилов-Ям на софинансирование расходов по осуществлению бюджетных инвестиций на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, а также на выполнение мероприятий некапитального характера (в рамках Программы предполагается финансирование реконструкции котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации, необходимых для обеспечения потребностей в коммунальных ресурсах жилого фонда, социальной сферы ГП Гаврилов-Ям и создаваемого промышленного парка); - осуществление внебюджетных инвестиций в создание новых производств путем привлечения в качестве источников финансирования средств частных инвесторов (инициаторов проектов). Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей представлены в таблице "Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ". Финансирование мероприятий Программы осуществляется исполнителями - главными распорядителями средств областного бюджета в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной собственности и субсидии местному бюджету ГП Гаврилов-Ям на софинансирование расходов по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности. Финансирование мероприятий Программы по строительству и реконструкции объектов капитального строительства областной собственности осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета - департаментом строительства Ярославской области. Субсидии на реализацию программных мероприятий, являющихся расходными обязательствами Программы, предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета ГП Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, приведенным в приложении 4 к Программе. Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов при условии выполнения софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов. Средства из муниципальных бюджетов привлекаются на основе соответствующих соглашений, заключаемых органами местного самоуправления в установленном порядке. Внебюджетные источники формируются из собственных и заемных средств частных инвесторов. Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Задачи, мероприятия | Исполнитель | Механизм реализации мероприятий | |п/п | | | | |----+-------------------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1.|Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы |департамент государственной |департамент государственной службы занятости населения Ярославской области осуществляет | | |увольнения (установление неполного рабочего времени, временная |службы занятости населения |финансирование и реализацию мероприятий по содействию занятости в рамках региональной | | |приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения |Ярославской области |адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда | | |заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) | |Ярославской области на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от | | | | |22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по | | | | |снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год", региональной | | | | |адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда | | | | |Ярославской области на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от | | | | |13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по | | | | |снижению напряженности на рынке труда ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет | | | | |неиспользованной субсидии 2009 года" | |----+-------------------------------------------------------------------| | | |1.2.|Организация общественных работ, временного трудоустройства | | | | |безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в | | | | |случае угрозы увольнения | | | |----+-------------------------------------------------------------------| | | |1.3.|Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в | | | | |целях приобретения опыта работы | | | |----+-------------------------------------------------------------------| | | |1.4.|Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование | | | | |создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, | | | | |дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных | | | | |граждан | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. |Модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Завершение строительства центральной районной больницы |департамент строительства |департамент строительства Ярославской области осуществляет финансирование строительства | | | |Ярославской области |муниципального учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной районной больницы в | | | | |рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений | | | | |здравоохранения Ярославской области на 2009-2015 годы", утвержденной постановлением | | | | |Правительства области от 01.09.2009 N 897-п "Об утверждении областной целевой программы | | | | |"Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на | | | | |2009-2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 N 703-| | | | |п" | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. |Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилищного фонда | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1.|Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счет |департамент жилищно- |департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области | | |софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда |коммунального хозяйства и |осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта | | |содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |инфраструктуры Ярославской |жилищного фонда в рамках региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта | | | |области |многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям" на 2010 год, утвержденной | | | | |постановлением Правительства области от 19.08.2010 N 618-п "Об утверждении региональной | | | | |адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском | | | | |поселении Гаврилов-Ям" на 2010 год, а также в рамках региональной адресной программы по | | | | |проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, | | | | |утвержденной постановлением Правительства области от 30.06.2010 N 433-п "О региональной | | | | |адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской | | | | |области на 2010 год" | |----+-------------------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |3.2.|Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным |департамент строительства |департамент строительства Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию | | |для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа |Ярославской области |мероприятий по переселение граждан ГП Гаврилов-Ям из жилищного фонда, признанного | | |(более 70 процентов) | |непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 | | | | |процентов) в рамках областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной | | | | |инфраструктуры" на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства области от | | | | |17.06.2009 N 595-п "Об утверждении новой редакции областной целевой программы "Модернизация | | | | |объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008-2010 годы и признании | | | | |утратившими силу отдельных постановлений Администрации и Правительства области" | |----+-------------------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.|Реконструкция водопроводов, очистных сооружений водоснабжения и |департамент жилищно- |департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области | | |канализации, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП |коммунального хозяйства и |осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению реконструкции объектов | | |Гаврилов-Ям |инфраструктуры Ярославской |коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям в рамках областной целевой программы "Чистая | | | |области |вода" на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 12.11.2009 | | | | |N 1101-п "Об областной целевой программе "Чистая вода" на 2010-2014 годы | |----+-------------------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |3.4.|Газификация ГП Гаврилов-Ям с учетом проектных работ |департамент жилищно- |департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области | | | |коммунального хозяйства и |осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению газификации ГП | | | |инфраструктуры Ярославской |Гаврилов-Ям в рамках областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной | | | |области |инфраструктуры" на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства области от | | | | |17.06.2009 N 595-п "Об утверждении новой редакции областной целевой программы "Модернизация | | | | |объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008-2010 годы и признании | | | | |утратившими силу отдельных постановлений Администрации и Правительства области", а также в | | | | |рамках областной целевой программы "Комплексная программа модерни-зации и реформирования | | | | |жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы, утвержденной | | | | |постановлением Правительства области от 02.11.2010 N 820-п "Об утверждении областной целевой | | | | |программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального | | | | |хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы и внесении изменений в постановление | | | | |Правительства области от 26.11.2008 N 626-п" | |----+-------------------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |3.5.|Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации |департамент жилищно- |департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области в рамках | | |инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов- |коммунального хозяйства и |настоящей Программы предоставляет ГП Гаврилов-Ям субсидии на финансирование мероприятий | | |Ям" |инфраструктуры Ярославской |по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений | | | |области |водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для обеспечения | | | | |потребностей в коммунальных ресурсах жилого фонда, социальной сферы городского поселения и | | | | |создаваемого промышленного парка "Гаврилов-Ям" | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. |Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1.|Приобретение в собственность Ярославской области объекта |департамент |департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области осуществляет | | |недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной |по управлению |финансирование и реализацию мероприятия по приобретению в собственность Ярославской | | |промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания |государственным имуществом |области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной | | |промышленного парка |Ярославской области |промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка | | | | |"Гаврилов-Ям" | |----+-------------------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |4.2.|Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство |департамент экономического |департамент экономического развития Ярославской области в рамках настоящей Программы | | |объектов производственного назначения создаваемого промышленного |развития Ярославской области|обеспечивает разработку проектной документации на реконструкцию и строительство объектов | | |парка | |производственного назначения создаваемого промышленного парка за счет средств частного | | | | |инвестора, являющегося потенциальным резидентом промышленного парка. Обеспечивает | | | | |безвозмездную передачу разработанной проектной документации в департамент строительства | | | | |Ярославской области для выполнения мероприятий по реконструкции и строительству | | | | |производственных объектов создаваемого промышленного парка "Гаврилов-Ям" | |----+-------------------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |4.3.|Проведение мероприятий по созданию промышленного парка |департамент строительства |департамент строительства Ярославской области в рамках настоящей Программы осуществляет | | |"Гаврилов-Ям" |Ярославской области |финансирование мероприятий по строительству объектов производственного назначения общей | | | | |площадью 15 тыс. кв. метров создаваемого промышленного парка "Гаврилов-Ям" | |----+-------------------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |4.4.|Реконструкция и строительство объектов производственного назначения|департамент строительства |департамент строительства Ярославской области в рамках настоящей Программы осуществляет | | |создаваемого промышленного парка |Ярославской области |финансирование мероприятий по реконструкции объектов производственного назначения | | | | |создаваемого промышленного парка "Гаврилов-Ям" | |----+-------------------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |4.5.|Разработка проектной документации на реконструкцию объектов |департамент жилищно- |департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области | | |коммунальной инфраструктуры (очистных сооружений водоснабжения, |коммунального хозяйства и |осуществляет финансирование мероприятий по разработке проектной документации на | | |комплекса очистных сооружений канализации) |инфраструктуры Ярославской |реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках областной целевой программы | | | |области |"Чистая вода" на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от | | | | |12.11.2009 N 1101-п "Об областной целевой программе "Чистая вода" на 2010-2014 годы" | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5. |Диверсификация экономики путем создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1.|Модернизация и диверсификация производств градообразующих |департамент экономического |департамент экономического развития Ярославской области осуществляет консультационную, | | |предприятий |развития Ярослав-ской |информационную и организационную поддержку реализации инвестиционных проектов | | | |области | | |----+-------------------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |5.2.|Создание условий для развития МиСП |департамент промышленной |департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области | | | |политики и поддержки |осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по развитию МиСП в рамках Областной | | | |предпринимательства |целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской | | | |Ярославской области |области на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 8.10.2009 | | | | |N 982-п "Об Областной целевой программе развития субъектов малого и среднего | | | | |предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы" | |----+-------------------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |5.3.|Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых |департамент экономического |департамент экономического развития Ярославской области осуществляет консультационную, | | |видов продукции, ранее несвойственных для экономики ГП Гаврилов-Ям |развития Ярославской области|информационную и организационную поддержку реализации инвестиционных проектов | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объемов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей представлен в разделе VI Программы. Расходными обязательствами Программы являются мероприятия, связанные с созданием промышленного парка "Гаврилов-Ям", которые указаны в подпунктах 3.5 пункта 3, 4.3, 4.4 пункта 4 подраздела "Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объемов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей" раздела VI Программы. Остальные программные мероприятия, указанные в разделе VI Программы, финансируются в рамках других областных целевых и региональных адресных программ. Финансирование мероприятий по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" предполагается осуществить с привлечением средств федерального бюджета, в том числе: - финансирование реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, необходимой для создания промышленного парка "Гаврилов-Ям", - за счет дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации; - финансирование строительства и реконструкции объектов производственного назначения областной собственности, необходимых для размещения резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям", - за счет бюджетного кредита из федерального бюджета, предоставляемого на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований области. Департамент экономического развития Ярославской области осуществляет функции ответственного исполнителя Программы в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации областных целевых программ, утвержденным с постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 449-п "О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ". Департамент строительства Ярославской области выступает государственным заказчиком при проведении реконструкции и строительства объектов производственного назначения промышленного парка "Гаврилов-Ям", находящихся в областной собственности. По указанному направлению департамент строительства Ярославской области является главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляя при этом следующие функции: - проведение конкурсных процедур по определению в установленном действующим законодательством порядке заказчика, проектировщиков, подрядчиков; - заключение государственных контрактов в установленном порядке; - контроль за проведением работ по проектированию, реконструкции и строительству объектов производственного назначения промышленного парка "Гаврилов-Ям"; - контроль за целевым использованием бюджетных средств; - предоставление отчетной документации в департамент финансов Ярославской области по использованию бюджетных средств; - предоставление предложений по изменению объемов бюджетных ассигнований. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области, является главным распорядителем средств областного бюджета при выполнении мероприятий Программы по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для создания промышленного парка "Гаврилов-Ям", осуществляя при этом следующие функции: - контроль за проведением работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры; - контроль за целевым использованием бюджетных средств. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР и ГП Гаврилов- Ям, являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют: - разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации по объектам муниципальной собственности; - проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством; - предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объектов и подключение к существующим инженерным сетям; - софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности и мероприятий из средств местных бюджетов в объемах, утвержденных в Программе; - внесение предложений в соответствующие органы исполнительной власти Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период реконструкции и строительства объектов и реализации мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования. При реализации программных мероприятий исполнители Программы осуществляют свои функции в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 449-п "О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ". Участники Программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение своих обязанностей, возникающих в процессе участия в реализации программных мероприятий Определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета предусматривается осуществлять в течение 2010-2015 годов на основании закона Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Главные распорядители средств областного бюджета - исполнители Программы в пределах установленных бюджетных ассигнований предоставляют субсидии и другие меры государственной поддержки, в том числе осуществляют прямое финансирование мероприятий Программы в соответствии с утвержденными порядками. Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. VI. Перечень программных мероприятий Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объемов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование задачи, мероприятия | Источники | Объемы расходов, млн. рублей | Срок | Ожидаемые результаты |Исполнитель| | п/п | |финансирования| |реализации| | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------------------------------------------------------+----------+------------------------------+-----------| | | | |всего |2010 год|2011 год|2012 год|2013 год|2014 |2015 | | | | | | | | | | | | | год | год | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |1. |Содействие занятости населения и снижение | всего | 26,1 | 26,1 | | | | | | | | | | |напряженности на рынке труда | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 25,4 | 25,4 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 0,7 | 0,7 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |1.1. |Опережающее профессиональное обучение | всего | 0,9 | 0,9 | | | | | | 2010 год | опережающее | ДГСЗН | | |работников в случае угрозы увольнения | | | | | | | | | | профессиональное обучение | | | |(установление неполного рабочего времени, | | | | | | | | | | 45 человек | | | |временная приостановка работ, предоставление | | | | | | | | | | | | | |отпусков без сохранения заработной платы, | | | | | | | | | | | | | |мероприятия по высвобождению работников) | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 0,6 | 0,6 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |1.2. |Организация общественных работ, временного | всего | 17,2 | 17,2 | | | | | | 2010 год | временное трудоустройство | ДГСЗН | | |трудоустройства безработных граждан, граждан, | | | | | | | | | | 520 работников, находящихся | | | |ищущих работу, а также работников в случае | | | | | | | | | | под риском увольнения, | | | |угрозы увольнения | | | | | | | | | | и 513 человек из числа | | | | | | | | | | | | | | безработных и ищущих работу | | | | | | | | | | | | | | граждан | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 16,8 | 16,8 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |1.3. |Организация стажировки выпускников | всего | 1,8 | 1,8 | | | | | | 2010 год | стажировка 55 выпускников | ДГСЗН | | |образовательных учреждений в целях | | | | | | | | | | образовательных учреждений | | | |приобретения опыта работы | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 1,8 | 1,8 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |1.4. |Содействие самозанятости безработных граждан | всего | 6,2 | 6,2 | | | | | | 2010 год | содействие самозанятости | ДГСЗН | | |и стимулирование создания безработными | | | | | | | | | | 105 безработных граждан | | | |гражданами, открывшими собственное дело, | | | | | | | | | | | | | |дополнительных рабочих мест для | | | | | | | | | | | | | |трудоустройства безработных граждан | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 6,2 | 6,2 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |2. |Модернизация материально-технической базы | всего |175,0 | | | 75,0 | 75,0 |25,0 | | | | | | |учреждений здравоохранения | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ |100,0 | | | 50,0 | 50,0 | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 75,0 | | | 25,0 | 25,0 |25,0 | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |2.1. |Завершение строительства центральной районной | всего |175,0 | | | 75,0 | 75,0 |25,0 | |в течение | мощность - | ДС | | |больницы | | | | | | | | |2010-2014 | 415 посещений в смену | | | | | | | | | | | | | годов | (45 тыс. койко-дней в год) | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ |100,0 | | | 50,0 | 50,0 | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 75,0 | | | 25,0 | 25,0 |25,0 | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |3. |Модернизация объектов жилищно-коммунальной | всего |478,0 | 86,7 | 383,3 | 4,2 | 3,8 | | | | | | | |инфраструктуры и расселение аварийного жилого | | | | | | | | | | | | | |фонда | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ |407,5 | 29,3 | 378,2 | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 51,2 | 44,6 | 1,0 | 3,7 | 1,9 | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 13,9 | 10,2 | 1,9 | 0,2 | 1,6 | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | 5,4 | 2,6 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |3.1. |Мероприятия по капитально-му ремонту жилых | всего | 36,4 | 36,4 | | | | | | | | | | |домов за счет софинансирования из средств | | | | | | | | | | | | | |государственной корпорации - Фонда содействия | | | | | | | | | | | | | |реформированию жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 29,3 | 29,3 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 1,5 | 1,5 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | 2,6 | 2,6 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |3.1.1.|Мероприятия региональной адресной программы | всего | 9,9 | 9,9 | | | | | | 2010 год | ремонт многоквартирных | ДЖКХИ, | | |по проведению капитального ремонта | | | | | | | | | | жилых домов общей площадью | ОМСУ | | |многоквартирных домов в Ярославской области на | | | | | | | | | |11349,41 кв. метров, с числом | | | |2010 год | | | | | | | | | | проживающих 633 человека | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 1,5 | 1,5 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | 0,6 | 0,6 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |3.1.2.|Меры дополнительной поддержки субъектов | всего | 26,6 | 26,6 | | | | | | 2010 год | ремонт 17 многоквартирных | ДЖКХИ, | | |Российской Федерации, на территории которых | | | | | | | | | | жилых домов общей площадью | ОМСУ | | |находятся монопрофильные муниципальные | | | | | | | | | |44114,85 кв. метров, с числом | | | |образования | | | | | | | | | | проживающих 1933 человека | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 21,8 | 21,8 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 2,7 | 2,7 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |3.2. |Переселение граждан из жилищного фонда, | всего | 12,0 | 12,0 | | | | | | 2010 год | переселение 50 граждан | ДС | | |признанного непригодным для проживания, или | | | | | | | | | | | | | |жилищного фонда с высоким уровнем износа | | | | | | | | | | | | | |(более 70 процентов) | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 10,8 | 10,8 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 1,2 | 1,2 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |3.3. |Реконструкция водопроводов, очистных | всего | 20,0 | 17,1 | 0,3 | | 2,6 | | |в течение | реконструкция очистных | ДЖКХИ, | | |сооружений водоснабжения и канализации, | | | | | | | | |2010-2013 | сооружений водоснабжения | ОМСУ | | |строительство и реконструкция шахтных колодцев | | | | | | | | | годов | мощностью | | | |в ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | | | |12,5 тыс. куб. метров в сутки;| | | | | | | | | | | | | | реконструкция | | | | | | | | | | | | | | 1,5 км магистрального | | | | | | | | | | | | | | водопровода; | | | | | | | | | | | | | | строительство 4 шахтных | | | | | | | | | | | | | | колодцев | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 12,8 | 11,6 | | | 1,2 | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 7,2 | 5,5 | 0,3 | | 1,4 | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |3.4. |Газификация ГП Гаврилов-Ям с учетом проектных | всего | 11,6 | 1,4 | 4,8 | 4,2 | 1,2 | | |в течение | повышение комфортности | ДЖКХИ, | | |работ | | | | | | | | |2010-2013 | условий проживания 530 | ОМСУ | | | | | | | | | | | | годов | человек, повышение | | | | | | | | | | | | | | комфортности жилищного | | | | | | | | | | | | | | фонда общей площадью 9350 | | | | | | | | | | | | | | кв. метров | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 6,4 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 0,7 | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 2,4 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | 2,8 | | 2,2 | 0,3 | 0,3 | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |3.5. |Реконструкция коммунальной инфраструктуры в | всего |398,0 | 19,8 | 378,2 | | | | |в течение | | ДЖКХИ, | | |целях реализации инвестиционного проекта по | | | | | | | | |2010-2011 | | ОМСУ | | |созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" | | | | | | | | | годов | | | | |(мероприятие является расходным | | | | | | | | | | | | | |обязательством Программы) | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ 1 |378,2 | | 378,2 | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ 2 | 19,7 | 19,7 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |3.5.1.|Реконструкция котельной | всего |115,0 | 5,6 | 109,4 | | | | |в течение | котельная установленной | ДЖКХИ, | | | | | | | | | | | |2010-2011 | мощностью 26МВт или 22,4 | ОМСУ | | | | | | | | | | | | годов | Гкал | | | | | | | | | | | | | | (2х10МВт + 1х7 МВт) | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ 1 |109,4 | | 109,4 | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ 2 | 5,57 | 5,57 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |3.5.2.|Реконструкция очистных сооружений | всего | 96,0 | 4,8 | 91,2 | | | | |в течение | комплекс очистных сооружений | ДЖКХИ, | | |водоснабжения | | | | | | | | |2010-2011 | водоснабжения мощностью | ОМСУ | | | | | | | | | | | | годов | 12000 куб. метров в сутки | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ 1 | 91,2 | | 91,2 | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ 2 | 4,78 | 4,78 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |3.5.3.|Реконструкция комплекса очистных сооружений | всего |187,0 | 9,4 | 177,6 | | | | |в течение | комплекс очистных сооружений | ДЖКХИ, | | |канализации | | | | | | | | |2010-2011 | с биологической очисткой | ОМСУ | | | | | | | | | | | | годов | канализационных стоков | | | | | | | | | | | | | |объемом 22,1 тыс. куб. метров | | | | | | | | | | | | | | в сутки, новая | | | | | | | | | | | | | | канализационная насосная | | | | | | | | | | | | | | станция мощностью 800 куб. | | | | | | | | | | | | | | метров в час | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ 1 |177,6 | | 177,6 | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ 2 | 9,35 | 9,35 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |4. |Создание инфраструктуры, обеспечивающей | всего |852,4 | 29,1 | 131,4 | 445,9 | 246,0 | | | | создание к 2016 году 1 100 | | | |организацию новых производств (создание | | | | | | | | | | новых рабочих мест | | | |промышленного парка "Гаврилов-Ям") | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ 3 |200,0 | | 120,0 | 80,0 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 38,9 | 23,0 | | 15,9 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ |613,5 | 6,1 | 11,4 | 350,0 | 246,0 | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |4.1. |Приобретение в собственность Ярославской | всего | 19,1 | 19,1 | | | | | |в течение | объект недвижимости общей | ДУГИ | | |области объекта недвижимости и земельных | | | | | | | | |2010-2011 | площадью до | | | |участков, расположенных в центральной | | | | | | | | | годов | 1000 кв. метров, земельные | | | |промышленной части ГП Гаврилов-Ям, | | | | | | | | | | участки общей площадью | | | |необходимых для создания промышленного парка | | | | | | | | | | до 8 га | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 19,1 | 19,1 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |4.2. |Разработка проектной документации на | всего | 11,4 | | 11,4 | | | | |в течение | проектная документация на | ДЭР | | |реконструкцию и строительство объектов | | | | | | | | |2010-2011 | реконструкцию и | | | |производственного назначения создаваемого | | | | | | | | | годов | строительство объектов | | | |промышленного парка | | | | | | | | | | производственного | | | | | | | | | | | | | | назначения, прошедшая | | | | | | | | | | | | | | государственную экспертизу | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | 11,4 | | 11,4 | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |4.3. |Проведение мероприятий по созданию | всего |200,0 | | 120,0 | 80,0 | | | |в течение | 2 новых объекта | ДС | | |промышленного парка "Гаврилов-Ям" | | | | | | | | |2010-2012 | производственного назначения | | | |(мероприятие является расходным | | | | | | | | | годов | общей площадью | | | |обязательством Программы) | | | | | | | | | | 9000 кв. метров и 6000 кв. | | | | | | | | | | | | | | метров | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ 3 |200,0 | | 120,0 | 80,0 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |4.4. |Реконструкция и строительство объектов | всего |611,9 | | | 365,9 | 246,0 | | |в течение | реконструированный объект | ДС | | |производственного назначения создаваемого | | | | | | | | |2011-2013 | производственного назначения | | | |промышленного парка | | | | | | | | | годов | и | | | |(мероприятие является расходным | | | | | | | | | | новые объекты | | | |обязательством Программы) | | | | | | | | | | производственного назначения | | | | | | | | | | | | | | общей площадью | | | | | | | | | | | | | | 12600 кв. метров | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 15,9 | | | 15,9 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ |596,0 | | | 350,0 | 246,0 | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |4.5. |Разработка проектной документации на | всего | 10,0 | 10,0 | | | | | | 2010 год | проектная документация на | ДЖКХИ, | | |реконструкцию объектов коммунальной | | | | | | | | | | реконструкцию объектов | ОМСУ | | |инфраструк-туры (котельной, очистных | | | | | | | | | | коммунальной | | | |сооружений водоснабжения, комплекса очистных | | | | | | | | | | инфраструктуры, прошедшая | | | |сооружений канализации) | | | | | | | | | | государственную экспертизу | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 3,9 | 3,9 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | 6,1 | 6,1 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5. |Диверсификация экономики путем создания новых | всего |2655,5| 230,4 | 804,5 | 515,4 | 527,4 |344,5|233,4| | к 2016 году создание 1727 | | | |предприятий в сфере крупного, среднего и малого| | | | | | | | | | новых рабочих мест, | | | |бизнеса | | | | | | | | | | достижение выручки от продаж | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 4522 млн. рублей | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ |303,1 | 25,9 | 60,0 | 48,3 | 56,4 |56,3 |56,2 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 18,5 | 1,4 | 2,7 | 4,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 3,0 | 0,1 | 0,6 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ |2330,9| 203 | 741,2 | 461,4 | 467,3 |284,5|173,5| | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.1. |Модернизация и диверсификация производств | всего |730,2 | 83,4 | 102,3 | 115,7 | 115,8 |143,0|170,0| | | | | |градообразующих предприятий | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ |730,2 | 83,4 | 102,3 | 115,7 | 115,8 |143,0|170,0| | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.1.1.|Расширение производства авиационной продукции | всего |730,2 | 83,4 | 102,3 | 115,7 | 115,8 |143,0|170,0|в течение | 389 новых рабочих мест, | участники | | | | | | | | | | | |2010-2015 | достижение выручки от продаж | Программы | | | | | | | | | | | | годов | - 2228 млн. рублей | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ |730,2 | 83,4 | 102,3 | 115,7 | 115,8 |143,0|170,0| | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.2. |Создание условий для развития МиСП | всего |326,1 | 27,4 | 63,3 | 53,9 | 60,6 |60,5 |60,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ |303,1 | 25,9 | 60,0 | 48,3 | 56,4 |56,3 |56,2 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 18,5 | 1,4 | 2,7 | 4,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 3,0 | 0,1 | 0,6 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.2.1.|Правовое, организационное и аналитическое | всего | 5,8 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |в течение | определение приоритетных | ДПППП, | | |обеспечение деятельности СМиСП. Проведение | | | | | | | | |2010-2015 | направлений для развития | ОМСУ | | |исследований в сфере МиСП | | | | | | | | | годов | СМиСП, создание | | | | | | | | | | | | | | информационного портала | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 5,4 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 0,4 | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.2.2.|Создание и развитие инфраструктуры поддержки | всего |103,9 | | 10,9 | 3,0 | 30,0 |30,0 |30,0 |в течение | создание и развитие Центра | ДПППП, | | |СМиСП | | | | | | | | |2010-2015 | поддержки | ОМСУ | | | | | | | | | | | | годов | предпринимательства | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 95,0 | | 10,4 | | 28,2 |28,2 |28,2 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 7,8 | | 0,4 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 1,1 | | 0,1 | 1,0 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.2.3.|Информационная и консультационная поддержка | всего | 7,3 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |в течение | предоставление до 15 | ДПППП, | | |СМиСП | | | | | | | | |2010-2015 | субсидий в год ежегодно на | ОМСУ | | | | | | | | | | | | годов | изготовление | | | | | | | | | | | | | | информационных материалов | | | | | | | | | | | | | | для СМиСП | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 6,7 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.2.4.|Содействие росту конкурентоспособности и | всего | 73,9 | 4,6 | 42,0 | 26,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |в течение | выдача СМиСП не менее 9 | ДПППП, | | |продвижению продукции СМиСП | | | | | | | | |2010-2015 | субсидий в год, создание до | ОМСУ | | | | | | | | | | | | годов | 500 новых рабочих мест | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 70,3 | 4,4 | 39,9 | 25,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 2,9 | 0,2 | 1,7 | 1,0 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 0,7 | | 0,4 | 0,3 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.2.5.|Финансовая поддержка СМиСП | всего |128,5 | 19,0 | 8,5 | 21,5 | 26,5 |26,5 |26,5 |в течение | выдача СМиСП не менее 30 | ДПППП, | | | | | | | | | | | |2010-2015 | грантов и | ОМСУ | | | | | | | | | | | | годов | 10 микрозаймов в год, | | | | | | | | | | | | | | создание не менее 400 новых | | | | | | | | | | | | | | рабочих мест | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ |119,6 | 18,0 | 8,0 | 20,4 | 24,4 |24,4 |24,4 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 6,2 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | 1,5 | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.2.6.|Поддержка СМиСП в области подготовки, | всего | 6,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |в течение | обучение до 200 человек | ДПППП, | | |переподготовки и повышения квалификации | | | | | | | | |2010-2015 | | ОМСУ | | |кадров | | | | | | | | | годов | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | 6,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.3. |Реализация инвестиционных проектов по | всего |1599,2| 119,6 | 638,9 | 345,7 | 351,0 |141,0| 3,0 | | к 2015 году создание 992 | | | |организации выпуска новых видов продукции, | | | | | | | | | | новых рабочих мест, | | | |ранее не | | | | | | | | | | достижение выручки от | | | |свойственных для экономики ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | продаж - 2294 млн. рублей | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ |1599,2| 119,6 | 638,9 | 345,7 | 351,0 |141,0| 3,0 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.3.1.|Строительство завода по выпуску керамического | всего |1082,0| | 432,0 | 249,0 | 263,0 |138,0| |в течение | 300 новых рабочих мест, | участники | | |вакуумно-порового кирпича | | | | | | | | |2011-2014 | достижение выручки от продаж |Програм- мы| | | | | | | | | | | | годов | - 732 млн. рублей | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ |1082,0| | 432,0 | 249,0 | 263,0 |138,0| | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.3.2.|Развитие производства полуфабрикатных лаков | всего |287,0 | 42,0 | 58,0 | 93,0 | 88,0 | 3,0 | 3,0 |в течение | 170 новых рабочих мест, | участники | | | | | | | | | | | |2010-2013 | достижение выручки от продаж | Программы | | | | | | | | | | | | годов | - 940 млн. рублей | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ |287,0 | 42,0 | 58,0 | 93,0 | 88,0 | 3,0 | 3,0 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| |5.3.3.|Реализация проектов по развитию предприятий | всего |230,2 | 77,6 | 148,9 | 3,7 | | | |в течение | 522 новых рабочих места, | участники | | |малого бизнеса | | | | | | | | |2010-2012 | достижение выручки от продаж | Программы | | | | | | | | | | | | годов | - | | | | | | | | | | | | | | 622 млн. рублей | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ |230,2 | 77,6 | 148,9 | 3,7 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | |Всего по Программе | всего |4187,0| 372,2 |1 319,2 | 1040,5 | 852,2 |369,5|233,4|в течение | | | | | | | | | | | | | |2010-2015 | | | | | | | | | | | | | | годов | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ |1036,0| 80,6 | 558,2 | 178,3 | 106,4 |56,3 |56,2 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ |184,3 | 69,7 | 3,7 | 48,8 | 30,3 |28,4 | 3,4 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 16,9 | 10,3 | 2,5 | 1,6 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ |2949,8| 211,7 | 754,8 | 811,7 | 713,6 |284,5|173,5| | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | |в том числе расходных обязательств по | всего |3539,3| 222,8 | 1239,4 | 907,3 | 712,8 | 284 | 173 |в течение | | | | |Программе | | | | | | | | |2010-2015 | | | | | | | | | | | | | | годов | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ФБ |578,2 | | 498,2 | 80,0 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ОБ | 35,6 | 19,7 | | 15,9 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | МБ | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+--------------+------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+----------+------------------------------+-----------| | | | ВБ |2925,4| 203 | 741,2 | 811,4 | 712,8 | 284 | 173 | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|