|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 № 821-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
1 Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 2 Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в виде субсидии на выполнение мероприятий Программы. 3 Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований. Сокращения, использованные в Программе: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ВБ |-|внебюджетные средства; | | | | | |-----+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ГП |-|городское поселение; | | | | | |-----+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ДГСЗН|-|департамент государственной службы занятости населения Ярославской области; | |-----+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ДЖКХИ|-|департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области; | | | | | |-----+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ДПППП|-|департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области; | | | | | |-----+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ДС |-|департамент строительства Ярославской области; | | | | | |-----+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ДУГИ |-|департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области; | | | | | |-----+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ДЭР |-|департамент экономического развития Ярославской области; | | | | | |-----+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |МБ |-|консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района; | | | | | |-----+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |МР |-|муниципальный район; | | | | | |-----+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ОБ |-|областной бюджет; | | | | | |-----+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ОМСУ |-|органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района;| | | | | |-----+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ФБ |-|федеральный бюджет. | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 1 к Программе АНАЛИЗ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития городского поселения Гаврилов-Ям -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) | |------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------| |- наличие предприятия с относительно стабильным |- небольшая численность населения по сравнению с другими | |имущественным и финансово-экономическим положением (ОАО |промышленными городами области; | |"ГМЗ "Агат"), на базе которого может быть развернуто |- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития | |высокотехнологичное инновационное производство |современных производств, отсутствие традиций, опыта | |конкурентоспособной продукции с высокой добавленной |самозанятости и предпринимательской культуры; | |стоимостью; |- слабая диверсификация промышленности с точки зрения | |- наличие образовательной базы по подготовке и переобучению |отраслевой структуры (доминирование двух крупных промышленных | |специалистов для высокотехнологичных производств; |предприятий), слабая развитость малого и среднего бизнеса, низкий| |- сравнительно благоприятный инвестиционный имидж Гаврилов- |удельный вес собственных доходов в общей величине доходов | |Ямского МР (отсутствуют негативные прецеденты осуществления |местного бюджета; | |инвестиций); |- кризисное финансовое состояние градообразующего предприятия | |- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения |ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат", связанное с низким спросом | |малого бизнеса; |на производимую продукцию, устаревшими технологиями, большой | |- наличие у ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" избыточного |изношенностью основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью, | |имущественного комплекса (земельного участка, |избыточностью производственных площадей и территорий; | |производственных и вспомогательных помещений), пригодного |- существенная зависимость градообразующих предприятий от | |для размещения новых производств; |крупных российских производителей (открытого акционерного | |- удобное расположение города в транспортном коридоре |общества "Трехгорная мануфактура", открытого акционерного | |Москва-Архангельск (до федеральной трассы М8-Север - 20 км),|общества "Ярославский моторный завод", федерального | |наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных |государственного унитарного предприятия "Московское | |предприятий; |машиностроительное производственное предприятие "Салют"); | |- наличие перспективных предприятий новых видов |- высокая степень износа городской инфраструктуры, включая | |экономической деятельности, технологически не связанных с |жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное | |градообразующими предприятиями (например, закрытое |сообщение. | |акционерное общество "Лакокрасочные материалы") | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Возможности (О) |Угрозы (Т) | |------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |- наличие со стороны российский предприятий спроса на |- сокращение численности населения (в том числе | |продукцию, производимую ОАО "ГМЗ "Агат"; |трудоспособного возраста) за счет естественной убыли, а также | |- наличие со стороны частных инвесторов спроса на |миграции в более крупные города; | |подготовленные производственные площади для размещения |- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди | |новых производств; |молодежи; | |- возможность создания на базе имущественного комплекса ОАО |- возникновение новых кризисных ситуаций и социальной | |"Гаврилов-Ямский льнокомбинат" промышленного парка, |напряженности в результате нестабильной работы или остановки | |предоставляющего производственные и складские помещения на |градообразующих предприятий; | |длительный срок; |- ограниченные возможности местного и регионального бюджетов в | |- возможность обеспечения новых производств промышленного |решении проблем моногорода и реализации мероприятий | |парка теплоэнергетическими и водными ресурсами по |модернизации моногорода; | |привлекательным тарифам; |- сохранение незаинтересованности и безынициативности местного | |- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30-40 |населения в создании собственного дела и развитии малого | |процентов дешевле, чем в г. Ярославле; |бизнеса; | |- наличие свободных трудовых ресурсов (порядка 500 человек),|- прекращение или приостановление поддержки мероприятий по | |готовых к трудоустройству с переобучением; |модернизации моногородов со стороны федеральных органов | |- возможность привлечения средств федерального бюджета для |исполнительной власти; | |реализации мероприятий по содействию занятости населения, |- отказ инвесторов от реализации инвестиционных проектов, в том| |модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитию |числе и из-за отсутствия ожидаемого ими финансирования | |малого и среднего бизнеса, диверсификации экономики города; |проектов со стороны государства | |- наличие рынков сбыта и растущий спрос на продукцию, | | |выпускаемую предприятиями новых видов экономической | | |деятельности, технологически не связанных с градообразующими| | |предприятиями | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 2 к Программе МЕТОДИКА оценки результативности и эффективности реализации Программы Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путем определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями. При определении результативности реализации Программы используется следующая система целевых показателей и балльных оценок выполнения их плановых значений. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование показателя | Весовой | Низкая | Средняя | Высокая | | п | | коэффициент |результативность|результативность|результативность| | | |показателя, %| | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------| | | | |выполнение|балл |выполнение |балл|выполнение|балл | | | | | плана, % | | плана, % | | плана, % | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |1. |Уровень изношенности основных фондов | 6,5 | менее 70 | 0 |от 70 до 85| 1 | свыше 85 | 2 | | |водозаборной станции, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |2. |Уровень изношенности основных фондов | 7,0 | менее 70 | 0 |от 70 до 85| 1 | свыше 85 | 2 | | |очистных сооружений, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |3. |Уровень изношенности основных фондов | 7,6 | менее 70 | 0 |от 70 до 85| 1 | свыше 85 | 2 | | |котельной, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |4. |Уровень фактических затрат на выработку | 7,7 | менее 70 | 0 |от 70 до 85| 1 | свыше 85 | 2 | | |тепловой энергии по сравнению с нормативными| | | | | | | | | |затратами, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |5. |Доля населения, обеспеченного питьевой водой| 6,2 | менее 70 | 0 |от 70 до 85| 1 | свыше 85 | 2 | | |надлежащего качества, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |6. |Доля сточных вод, соответствующих | 6,0 | менее 70 | 0 |от 70 до 85| 1 | свыше 85 | 2 | | |установленным требованиям, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |7. |Общая площадь земельных участков | 5,7 | менее 75 | 0 |от 75 до 90| 1 | свыше 90 | 2 | | |промышленного парка, предназначенных для | | | | | | | | | |размещения новых предприятий, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |8. |Удельный вес площади земельных участков | 7,6 | менее 70 | 0 |от 70 до 90| 1 | свыше 90 | 2 | | |промышленного парка, на которых размещены | | | | | | | | | |новые предприятия, в общей площади | | | | | | | | | |земельных участков промышленного парка, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |9. |Общая площадь производственных помещений | 8,4 | менее 80 | 0 |от 80 до 95| 1 | свыше 95 | 2 | | |промышленного парка, предназначенных для | | | | | | | | | |размещения новых предприятий, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |10. |Доля заполненных производственных | 10,3 | менее 75 | 0 |от 75 до 90| 1 | свыше 90 | 2 | | |помещений промышленного парка, | | | | | | | | | |предназначенных для размещения новых | | | | | | | | | |предприятий, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |11. |Доля работающих на градообразующих | 3,8 | менее 75 | 0 |от 75 до 90| 1 | свыше 90 | 2 | | |предприятиях от численности населения | | | | | | | | | |трудоспособного возраста, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |12. |Рост объема отгруженных товаров, | 3,5 | менее 80 | 0 |от 80 до 95| 1 | свыше 95 | 2 | | |выполненных работ и услуг собственного | | | | | | | | | |производства градообразующих предприятий к | | | | | | | | | |базовому году | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |13. |Доля градообразующих предприятий в | 3,5 | менее 70 | 0 |от 70 до 90| 1 | свыше 90 | 2 | | |общегородском объеме отгруженных товаров, | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг собственного | | | | | | | | | |производства, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |14. |Доля организаций традиционных отраслей в | 4,1 | менее 70 | 0 |от 70 до 90| 1 | свыше 90 | 2 | | |общегородском объеме отгруженных товаров, | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг собственного | | | | | | | | | |производства, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |15. |Доля работающих на малых предприятиях от | 4,6 | менее 80 | 0 |от 80 до 95| 1 | свыше 95 | 2 | | |численности населения трудоспособного | | | | | | | | | |возраста, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |16. |Рост объема отгруженных товаров, | 3,8 | менее 80 | 0 |от 80 до 95| 1 | свыше 95 | 2 | | |выполненных работ и услуг собственного | | | | | | | | | |производства малых предприятий к базовому | | | | | | | | | |году, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |17. |Доля малых предприятий в общегородском | 3,8 | менее 70 | 0 |от 70 до 90| 1 | свыше 90 | 2 | | |объеме отгруженных товаров, выполненных | | | | | | | | | |работ и услуг собственного производства | | | | | | | | | |организаций, % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатель результативности реализации Программы рассчитывается по формуле: (не приводится) Для показателей 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле: (не приводится) Для показателей 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, положительная тенденция изменения которых характеризуется снижением значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле: (не приводится) Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования. При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты. -------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование показателя | Весовой | | п | | коэффициент | | | |показателя, %| |----+-----------------------------------------------------------+-------------| | | | | |----+-----------------------------------------------------------+-------------| |1. |Рост оборота организаций к базовому году, % | 15 | | | | | |----+-----------------------------------------------------------+-------------| |2. |Рост объема отгруженных товаров крупных, средних и малых | 20 | | |предприятий к базовому году, % | | |----+-----------------------------------------------------------+-------------| |3. |Уровень регистрируемой безработицы, % | 23 | | | | | |----+-----------------------------------------------------------+-------------| |4. |Рост собственных доходов консолидированного бюджета | 20 | | |муниципального района к базовому году, % | | |----+-----------------------------------------------------------+-------------| |5. |Доля собственных доходов в общих доходах консолидированного| 22 | | |бюджета муниципального района, % | | -------------------------------------------------------------------------------- Комплексный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле: (не приводится) Для показателей 1, 2, 4, 5, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле: (не приводится) Для показателя 3, положительная тенденция изменения которого характеризуется снижением значения, показатель выполнения планового значения рассчитывается по формуле: (не приводится) При значении R 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 процентов до 99 процентов - средней, при значении 89 процентов и менее - низкой. Приложение 3 к Программе ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам коммунальной и производственной инфраструктуры --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Критерий оценки | Допустимый | Весовой |Реконструкция|Реконструкция|Реконструкция| Строительство | |п/п| |балл оценки |коэффициент| котельной | очистных | комплекса | производственных зданий | | | | | | | сооружений | очистных |общей площадью 15000 кв. | | | | | | |водоснабжения| сооружений | метров | | | | | | | | канализации |(первая и вторая очереди)| |---+------------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------| | | | | |балл |оценка |балл |оценка |балл |оценка | балл | оценка | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| |1. |Наличие четко | 1 | 0,034 | 1 | 0,034 | 1 | 0,034 | 1 | 0,034 | 1 | 0,034 | | |сформулированной | 0 | | | | | | | | | | | |цели инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| |2. |Соответствие цели | 1 | 0,03 | 1 | 0,030 | 1 | 0,030 | 1 | 0,030 | 1 | 0,030 | | |инвестиционного проекта | 0,75 | | | | | | | | | | | |приоритетам и целям, | 0,5 | | | | | | | | | | | |определенным в стратегии и | 0 | | | | | | | | | | | |программах социально- | | | | | | | | | | | | |экономического развития | | | | | | | | | | | | |области, концепциях областных | | | | | | | | | | | | |целевых программ на | | | | | | | | | | | | |среднесрочный и долгосрочный | | | | | | | | | | | | |периоды | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| |3. |Комплексный подход к решению | 1 | 0,03 | 1 | 0,030 | 1 | 0,030 | 1 | 0,030 | 1 | 0,030 | | |конкретной проблемы в рамках | 0 | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта во | | | | | | | | | | | | |взаимосвязи с программными | | | | | | | | | | | | |мероприятиями, реализуемыми | | | | | | | | | | | | |в рамках долгосрочных целевых | | | | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| |4. |Обоснование необходимости | 1 | 0,04 | 1 | 0,040 | 1 | 0,040 | 1 | 0,040 | 1 | 0,040 | | |реализации инвестиционного | 0,5 | | | | | | | | | | | |проекта с привлечением средств| | | | | | | | | | | | |федерального (местного) | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| |5. |Отсутствие в достаточном | 1 | 0,137 | 1 | 0,137 | 0,5 | 0,069 | 1 | 0,137 | 1 | 0,137 | | |объеме замещающей продукции | 0,5 | | | | | | | | | | | |(работ и услуг), производимой | 0 | | | | | | | | | | | |иными организациями | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| |6. |Значения количественных | 1 | 0,028 | 1 | 0,028 | 1 | 0,028 | 1 | 0,028 | 1 | 0,028 | | |показателей (показателя) | 0 | | | | | | | | | | | |результатов реализации | | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| |7. |Отношение сметной стоимости | 1 | 0,32 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,320 | | |инвестиционного проекта к | 0,5 | | | | | | | | | | | |значениям количественных | 0 | | | | | | | | | | | |показателей (показателя) | | | | | | | | | | | | |результатов реализации | | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| |8. |Количество потребителей | 1 | 0,095 | 1 | 0,095 | 1 | 0,095 | 1 | 0,095 | 1 | 0,095 | | |продукции (услуг), создаваемой| 0,5 | | | | | | | | | | | |(ых) в результате реализации | 0 | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта, в | | | | | | | | | | | | |объеме, достаточном для | | | | | | | | | | | | |обеспечения проектируемого | | | | | | | | | | | | |(нормативного) уровня | | | | | | | | | | | | |использования проектной | | | | | | | | | | | | |мощности объекта капитального | | | | | | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| |9. |Отношение проектной мощности | 1 | 0,068 | 1 | 0,068 | 1 | 0,068 | 1 | 0,068 | 0,0 | 0 | | |создаваемого | 0 | | | | | | | | | | | |(реконструируемого) объекта | | | | | | | | | | | | |капитального строительства к | | | | | | | | | | | | |мощности, необходимой для | | | | | | | | | | | | |производства продукции (услуг)| | | | | | | | | | | | |в объеме, предусмотренном для | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | |(муниципальных) нужд | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| |10.|Объем инженерной и | 1 0,75 0 | 0,137 | 1 | 0,137 | 1 | 0,137 | 1 | 0,137 | 0,75 | 0,103 | | |транспортной инфраструктуры, | | | | | | | | | | | | |необходимый для реализации | | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| |11.|Актуальность решения проблем |1 0,75 0,5 0| 0,037 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,037 | | |в сфере внедрения проекта на | | | | | | | | | | | | |территории области | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| |12.|Актуальность решения проблем |1 0,75 0,5 0| 0,044 | 1 | 0,044 | 1 | 0,044 | 0 | 0,0 | 1 | 0,044 | | |в сфере внедрения проекта на | | | | | | | | | | | | |территории муниципального | | | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | | |---+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----------+-------------| | |Интегральная оценка | | | | 0,643 | | 0,575 | | 0,599 | | 0,898 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к Программе ПОРЯДОК предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 1. Данный Порядок определяет механизм и условия предоставления субсидии из областного бюджета местному бюджету городского поселения Гаврилов-Ям (далее - ГП Гаврилов-Ям) на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельная, очистные сооружения водоснабжения, комплекс очистных сооружений канализации) (далее - субсидия). 2. Субсидия бюджету ГП Гаврилов-Ям выделяется из областного бюджета в порядке межбюджетных отношений через бюджет Гаврилов- Ямского муниципального района. Средства федерального бюджета перечисляются единовременно при поступлении их в текущем году. 3. Субсидия предоставляется на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности ГП Гаврилов-Ям с целью обеспечения населения области, а также удовлетворения потребности резидентов создаваемого промышленного парка коммунальными услугами нормативного качества, доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. 4. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования по мероприятиям Программы устанавливается в размере 0,5 процента. 5. Условия предоставления субсидии: - наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или, в случае необходимости, обязательство органа местного самоуправления поселения, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы в строительстве (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии, для разработки и (или) проведения государственной экспертизы в строительстве указанной документации; - наличие выписки, предоставленной органом местного самоуправления поселения, о предусмотренных расходах на софинансирование мероприятий Программы за счет собственных доходных источников местного бюджета; - наличие соглашения, заключенного органом местного самоуправления поселения с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области, на осуществление совместных действий по организации реконструкции и финансирования программных объектов; - наличие соглашения между органом местного самоуправления поселения, департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и организацией коммунального комплекса, осуществляющей эксплуатацию объектов реконструкции, об установлении размера тарифа на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение не выше уровня года, предшествующего году проведения реконструкции объекта за счет средств субсидии. 6. При невыполнении органом местного самоуправления поселения указанных в пункте 5 данного Порядка условий субсидия не предоставляется. 7. Формирование кассового плана осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области - главным распорядителем средств в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета на соответствующий квартал. Исполнение кассового плана осуществляется на основании обоснованных заявок уполномоченного администратора расходов муниципального образования при предоставлении муниципальных контрактов и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также наличии информации, подтверждающей фактическое финансирование объектов Программы за счет собственных доходных источников местного бюджета и выполнение установленной доли софинансирования расходного обязательства. 8. Предоставление субсидии осуществляется в следующем порядке: 8.1. Органы местного самоуправления поселения ежемесячно, до 20 числа месяца, предшествующего финансированию, представляют главному распорядителю средств в электронном виде и на бумажном носителе заявки на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы по форме согласно приложению 1 к Порядку. 8.2. Главный распорядитель средств в течение текущего квартала осуществляет перечисление субсидии в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района области на лицевой счет администратора доходов местного бюджета в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке. 8.3. Администратор расходов местного бюджета муниципального района перечисляет субсидию бюджету ГП Гаврилов-Ям на лицевой счет администратора доходов местного бюджета в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке. Оплата муниципального контракта производится на основании актов выполненных работ за счет субсидии и средств городского поселения. 8.4. В случае передачи ГП Гаврилов-Ям полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Гаврилов-Ямскому муниципальному району органами местного самоуправления заключается соглашение о передаче указанных полномочий и их финансовом обеспечении в форме иных межбюджетных трансфертов и средств городского поселения. Администратор расходов местного бюджета муниципального района производит оплату работ по муниципальному контракту на основании актов выполненных работ за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета. 8.5. Администратор расходов местного бюджета поселения ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области: - отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утвержденной Федеральной службой государственной статистики. 8.6. Администратор расходов местного бюджета поселения представляет оценки эффективности, результативности реализации Программы и использования субсидии один раз в полугодие согласно Методике (приложение 2 к Программе). Плановые показатели результата использования субсидии указываются в соглашении, заключаемом между департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области и органами местного самоуправления. 8.7. Главный распорядитель средств до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет на бумажном носителе в департамент финансов Ярославской области сводный отчет об использовании субсидии, ответственному исполнителю Программы - оценку результативности и эффективности использования субсидии. 8.8. Авансирование оплаты выполнения подрядных работ может осуществляться по согласованию с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов. Окончательный расчет по объекту и выделение субсидии производится на основании представленных департаменту актов выполненных работ (услуг) после полного выполнения обязательств по софинансированию расходного обязательства муниципальным образованием области. Проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг по объектам Программы осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 10. Предоставление субсидии приостанавливается департаментом финансов Ярославской области по предложению департамента жилищно- коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области в случае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования программных объектов. При невозможности устранения нарушения условий соглашения департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области сообщает размер высвобождающихся средств в департамент финансов Ярославской области, по решению которого предоставление субсидии прекращается. Уточнение бюджетных ассигнований в рамках субсидии с учетом фактического освоения средств на реализацию мероприятий Программы, а также результативности и эффективности их использования осуществляется путем внесения соответствующих изменений в адресную инвестиционную программу Ярославской области и Программу в соответствии с действующим законодательством департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области. 11. Субсидия имеет целевое назначение. 12. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчетной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии. 13. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов. 14. Остаток неиспользованной в отчетном году субсидии может быть использован в очередном году при подтверждении поселением потребности в ней и предоставлении необходимых обоснований по установленной форме в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области. Указанная информация представляется главным распорядителем средств в департамент финансов Ярославской области в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Остаток неиспользованной субсидии при установлении департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области отсутствия потребности в ней поселения области подлежит возврату в доход областного бюджета в установленном порядке. В случае не перечисления указанного остатка субсидии в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в установленном порядке. 15. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Форма ЗАЯВКА на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры ___________________________________________________________на_______________20______года (наименование муниципального образования области) (месяц) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п|Наименование мероприятия плана|Лимит финансирования | Объявление о размещении | Протокол определения | Наличие муниципального | Реестр актов |Заявка на финансиро-| | | |мероприятия из |муниципального заказа (дата|подрядчика (дата, номер,|контракта (дата, номер, сумма)| выполненных работ |вание из областного | | | |местного бюджета, тыс.| проведения торгов) | подрядчик) | |(номер, дата, объем, тыс.|бюджета, тыс. руб. | | | |руб. | | | | руб.) | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------+----------------------+---------------------------+------------------------+------------------------------+-------------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+------------------------------+----------------------+---------------------------+------------------------+------------------------------+-------------------------+--------------------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "_____"_______________20____г. Глава муниципального образования области __________________ __________________________ (подпись) (расшифровка подписи) -- Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Форма ОТЧЕТ об использовании субсидии из областного бюджета, предоставляемой на реализацию областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры __________________________________________________на________________20_____года (наименование муниципального образования области) (месяц) тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/|Наименование мероприятия|Лимит финансирования|Фактическое финансирование|Выполнено работ| Кредиторская |Дебиторская задолженность|Остаток средств| | п | программы | | | |задолженность | | | |----+------------------------+--------------------+--------------------------+---------------+--------------+-------------------------+---------------| | | |всего |ФБ | ОБ | МБ | всего | ФБ | ОБ | МБ |всего|ФБ|ОБ|МБ |всего|ФБ|ОБ|МБ| всего | ФБ | ОБ | МБ |всего |ФБ | ОБ | |----+------------------------+------+---+----+----+--------+-----+-----+-----+-----+--+--+---+-----+--+--+--+-------+-----+-----+-----+------+---+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12|13|14 | 15 |16|17|18| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |24 | 25 | |----+------------------------+------+---+----+----+--------+-----+-----+-----+-----+--+--+---+-----+--+--+--+-------+-----+-----+-----+------+---+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "_____"_______________20____г. Глава муниципального образования области _____________________ ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель администратора расходов местного _____________________ ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение 5 к Программе МЕТОДИКА оценки результативности и эффективности использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых ГП Гаврилов-Ям на реализацию мероприятий Программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Оценка результативности и эффективности использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий Программы (далее - субсидия (и)), осуществляется исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. При определении результативности и эффективности использования субсидии применяется следующая система целевых показателей и балльных оценок выполнения их плановых значений. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование показателя | Весовой | Низкая | Средняя | Высокая | | п | | коэффициент |результативность|результативность|результативность| | | |показателя, %| | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------------| | | | |выполнение|балл |выполнение |балл|выполнение|балл | | | | | плана, % | | плана, % | | плана, % | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |1. |Уровень изношенности основных фондов | 15,9 | менее 70 | 0 |от 70 до 85| 1 | свыше 85 | 2 | | |водозаборной станции, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |2. |Уровень изношенности основных фондов | 17,1 | менее 70 | 0 |от 70 до 85| 1 | свыше 85 | 2 | | |очистных сооружений, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| | 3 |Уровень изношенности основных фондов | 18,5 | менее 70 | 0 |от 70 до 85| 1 | свыше 85 | 2 | | |котельной, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |4. |Уровень фактических затрат на выработку | 18,8 | менее 70 | 0 |от 70 до 85| 1 | свыше 85 | 2 | | |тепловой энергии по сравнению с | | | | | | | | | |нормативными затратами, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |5. |Доля населения, обеспеченного питьевой водой| 15,1 | менее 70 | 0 |от 70 до 85| 1 | свыше 85 | 2 | | |надлежащего качества, % | | | | | | | | |----+--------------------------------------------+-------------+----------+-----+-----------+----+----------+-----| |6. |Доля сточных вод, соответствующих | 14,6 | менее 70 | 0 |от 70 до 85| 1 | свыше 85 | 2 | | |установленным требованиям, % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Оценка результативности использования субсидии осуществляется путем определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями. Показатель результативности использования субсидии рассчитывается по формуле: (не приводится) Для показателей 5, 6, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, выполнение плановых значений рассчитывается по формуле: (не приводится) Для показателей 1, 2, 3, 4, положительная тенденция изменения которых характеризуется снижением значений, выполнение плановых значений рассчитывается по формуле: (не приводится) Оценка эффективности использования субсидии проводится путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей с уровнем финансирования. При расчете эффективности использования субсидии применяются те же целевые показатели и их весовые коэффициенты, что и при определении результативности. Комплексный показатель эффективности использования субсидии рассчитывается по формуле: (не приводится) При значении R 100 процентов и более эффективность использования субсидии признается высокой, при значении от 90 процентов до 99 процентов - средней, при значении 89 процентов и менее - низкой. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|